Стр. 4
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6
¦услуг ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+
¦Общий объем розничного товарооборо-¦ млн. руб. ¦ - ¦
¦та ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+
¦Занятость населения ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+
¦Списочная численность работников в¦ чел. ¦ 3 742 ¦
¦организациях в среднем за год ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+
¦Количество индивидуальных предпри-¦ чел. ¦ 113 ¦
¦нимателей ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+
¦Численность безработных, состоящих¦ чел. ¦ 76 ¦
¦на учете на конец года ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+
¦Трудоустроено безработных ¦ чел. ¦ 146 ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+
¦Принято организациями на работу на¦ ед. ¦ 18 ¦
¦дополнительно созданные рабочие¦ ¦ ¦
¦места ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+
¦Номинальная начисленная заработная¦ тыс. руб. ¦ 369,2 ¦
¦плата на конец года ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+
¦Бюджет ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+
¦Доходы ¦ млн. руб. ¦ 20 606,3 ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦
¦собственные доходы ¦ млн. руб. ¦ 2 117,4 ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+
¦отчисления от общереспубликанских¦ млн. руб. ¦ 3 722,2 ¦
¦доходов ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+
¦дотации из вышестоящего бюджета ¦ млн. руб. ¦ 14 766,7 ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+
¦Расходы ¦ млн. руб. ¦ 20 919,9 ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦
¦жилищно-коммунальное хозяйство ¦ млн. руб. ¦ 1 618,3 ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+
¦транспорт ¦ млн. руб. ¦ 5,2 ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+
¦здравоохранение ¦ млн. руб. ¦ 5 195,8 ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+
¦образование ¦ млн. руб. ¦ 10 051,4 ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+
¦культура ¦ млн. руб. ¦ 962,4 ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+
¦Бюджетная обеспеченность на 1 жите-¦ тыс. руб. ¦ 2 004,0 ¦
¦ля ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+
¦Основные градообразующие предпри-¦ ¦ ¦
¦ятия (наименование, численность ра-¦ ¦ ¦
¦ботников): ¦ ¦ ¦
¦ОАО "Миорский мясокомбинат" ¦ чел. ¦ 226 ¦
¦ОАО "Миорский комбикормовый завод" ¦ чел. ¦ 90 ¦
¦ОАО "Миорский льнозавод" ¦ чел. ¦ 115 ¦
L-----------------------------------+---------------------+--------------
______________________________
*Здесь и далее данные приводятся с учетом показателей малых
предприятий.
Приложение 2
к Программе
социально-экономического
развития города Миоры
на 2006-2010 годы
Выполнение государственных социальных стандартов по обслуживанию
населения города Миоры
-----T-----------------------T----------------T--------------T-----------¬
¦ № ¦Наименование социально-¦Норматив обслу- ¦ Фактическое ¦Отклонение ¦
¦п/п ¦ го стандарта ¦живания (поста- ¦ выполнение ¦от нормати-¦
¦ ¦ ¦новление Совета ¦ ¦ ва ¦
¦ ¦ ¦Министров Ре- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦спублики Бела- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦русь от 30 мая ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2003 г. № 724 ) ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ ¦В области жилищно-ком-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ 1 ¦Доля собственных расхо-¦25 % от совоку- ¦25 % от сово- ¦ - ¦
¦ ¦дов граждан на оплату¦пного дохода се-¦купного дохода¦ ¦
¦ ¦затрат, связанных с¦ мьи ¦ семьи ¦ ¦
¦ ¦эксплуатацией и ремон-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦том вспомогательных по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мещений, конструктивных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦элементов, инженерных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦систем жилых домов, со-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦держанием придомовых¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий, коммуналь-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных платежей и отчисле-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ний на капитальный ре-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦монт, начисленных по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦действующим нормам и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нормативам в совокупном¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходе семьи ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ 2 ¦Норма обеспечения водой¦ Не менее 180 ¦200 л/сут. на ¦ +20 ¦
¦ ¦для граждан, прожива-¦литров (далее - ¦ 1 человека ¦ ¦
¦ ¦ющих в жилых домах,¦л) в сутки на 1 ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудованных централи-¦человека, в том ¦ ¦ ¦
¦ ¦зованным водоснабжением¦ числе не менее ¦ ¦ ¦
¦ ¦и канализацией ¦90 л/сут. на го-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦рячее водоснаб- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ жение ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ 3 ¦Норма обеспечения водой¦ 35 л/сут. на 1 ¦45 л/сут. на 1¦ +10 ¦
¦ ¦для граждан, пользу-¦ человека ¦ человека ¦ ¦
¦ ¦ющихся водой из водо-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разборных колонок ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ 4 ¦Норматив отопления жи-¦ Не менее 18 °С ¦Не менее 18 °С¦ - ¦
¦ ¦лых помещений ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ 5 ¦Норматив температуры¦ Не менее 50 °С ¦Не менее 50 °С¦ - ¦
¦ ¦горячей воды ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ 6 ¦Наличие помывочных мест¦ 5 мест на 1 ¦ 11 мест на 1 ¦ +6 ¦
¦ ¦в банях для городских¦ тыс. человек ¦ тыс. человек ¦ ¦
¦ ¦поселков в неблаго-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦устроенном жилищном¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонде ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ 7 ¦Удельный вес освещенных¦ Не менее 80 % ¦ 95 % ¦ +15 ¦
¦ ¦улиц ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ 8 ¦Удельный вес улиц с¦ Не менее 60 % ¦ 70 % ¦ +10 ¦
¦ ¦усовершенствованным по-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦крытием ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ 9 ¦График подачи горячей¦Ежедневно (в ис-¦ Ежедневно в ¦ - ¦
¦ ¦воды ¦ ключительных ¦ отопительный ¦ ¦
¦ ¦ ¦случаях по гра- ¦период, не ме-¦ ¦
¦ ¦ ¦ фикам, утвер- ¦ нее 2 дней в ¦ ¦
¦ ¦ ¦жденным местными¦неделю в меж- ¦ ¦
¦ ¦ ¦исполнительными ¦ отопительный ¦ ¦
¦ ¦ ¦и распорядитель-¦ период ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ными органами, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ но не менее 2 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ дней в неделю) ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ 10 ¦Площадь полигонов и ми-¦Не менее 0,02 га¦ 0,58 га на 1 ¦ +0,56 ¦
¦ ¦ни-полигонов для захо-¦на 1 тыс. чело- ¦ тыс. человек ¦ ¦
¦ ¦ронения коммунальных¦ век ¦ ¦ ¦
¦ ¦отходов ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ 11 ¦Норматив потребления¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроэнергии в домах:¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с газовыми плитами ¦60 кВт-ч в месяц¦60 кВт-ч в ме-¦ - ¦
¦ ¦ ¦ на 1 человека ¦сяц на 1 чело-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ века ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с электроплитами ¦90 кВт-ч в месяц¦90 кВт-ч в ме-¦ - ¦
¦ ¦ ¦ на 1 человека ¦сяц на 1 чело-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ века ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ 12 ¦Норма расхода газа для¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целей пищеприготовле-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ния: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сжиженный емкостный газ¦3 куб. м/мес. на¦3 куб. м/мес. ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ 1 человека ¦на 1 человека ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сжиженный баллонный газ¦ 10 баллонов в ¦10 баллонов в ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ год на семью ¦ год на семью ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ ¦В области образования ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ 13 ¦Норматив обеспеченности¦ 85 % ¦ 106 % ¦ +21 ¦
¦ ¦детей дошкольного воз-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦раста местами в учреж-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дениях дошкольного об-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разования ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ 14 ¦Норматив охвата детей¦ 100 % ¦ 100 % ¦ - ¦
¦ ¦дошкольного возраста¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подготовкой к школе ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ 15 ¦Норматив бюджетной¦ Не менее 1140 ¦1140 тыс. руб-¦ - ¦
¦ ¦обеспеченности расходов¦ тыс. рублей в ¦ лей в год ¦ ¦
¦ ¦на обучение одного уча-¦ год ¦ ¦ ¦
¦ ¦щегося в учреждениях,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечивающих получе-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ние общего среднего об-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разования ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ 16 ¦Норматив обеспеченности¦ 8 кв. м на 1 ¦7,3 кв. м на 1¦ -0,7 ¦
¦ ¦общей площадью общеоб-¦ учащегося ¦ учащегося ¦ ¦
¦ ¦разовательных учебных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заведений ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ 17 ¦Норматив обеспеченности¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учащихся школ: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивными плоскостны-¦1,62 кв. м на 1 ¦ 1,04 кв. м ¦ -0,58 ¦
¦ ¦ми сооружениями; ¦ учащегося ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зданиями спортивного¦ 0,5 кв. м на 1 ¦0,5 кв. м на 1¦ - ¦
¦ ¦назначения ¦ учащегося ¦ учащегося ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ 18 ¦Норматив обеспечения¦ 1 компьютер на ¦1 компьютер на¦ - ¦
¦ ¦учащихся персональными¦30 учащихся или ¦ 26 учащихся ¦ ¦
¦ ¦компьютерами ¦не менее 1 ком- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦пьютерного клас-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦са на учреждение¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ ¦В области культуры ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ 19 ¦Норматив бюджетной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходов в расчете на 1¦1,8 базовой ве- ¦ 1,8 базовой ¦ - ¦
¦ ¦человека ¦ личины ¦ величины ¦ ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за счет бюджетного фи-¦1,7 базовой ве- ¦ 1,7 базовой ¦ - ¦
¦ ¦нансирования ¦ личины ¦ величины ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за счет оказания плат-¦0,1 базовой ве- ¦ 0,1 базовой ¦ - ¦
¦ ¦ных услуг ¦ личины ¦ величины ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ ¦В области связи ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ 20 ¦Плотность телефонных¦27 на 100 чело- ¦ 40,5 на 100 ¦ +13,5 ¦
¦ ¦аппаратов ¦ век ¦ человек ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ 21 ¦Плотность таксофонов ¦1 на 1 тыс. че- ¦ 1,7 на 1 ¦ +0,7 ¦
¦ ¦ ¦ овек ¦ тыс. человек ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ 22 ¦Частота доставки почты ¦1 раз в день не ¦ 1 раз в день ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ менее 5 дней в ¦ не менее 5 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ неделю ¦дней в неделю ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ ¦В области транспорта ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ 23 ¦Норматив наличия автос-¦1-2 автостанции ¦1 автостанция ¦ - ¦
¦ ¦танций (автокасс) для¦(автокассы) на 1¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания пассажиров¦ район ¦ ¦ ¦
¦ ¦автобусных маршрутов ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ 24 ¦Зона охвата автобусным¦ До 3 км ¦ До 3 км ¦ - ¦
¦ ¦сообщением ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ 25 ¦Норматив обслуживания¦ 1 автобус на 4 ¦1 автобус на 4¦ - ¦
¦ ¦населения по городским¦ тыс. человек ¦ тыс. человек ¦ ¦
¦ ¦перевозкам для городс-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кого поселка с числен-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ностью до 10 тыс. чело-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦век ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ ¦В области социального¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ 26 ¦Норматив обеспеченности¦1 центр на адми-¦ 1 центр ¦ - ¦
¦ ¦центрами социального¦ нистративный ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания населения ¦ район ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ ¦В сфере здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ 27 ¦Норматив обеспеченнос-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ти: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦койками ¦18,1 койки на 1 ¦18,1 койки на ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ тыс. жителей ¦1 тыс. жителей¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аптеками ¦ 1 аптека на 8 ¦ 1 аптека и 3 ¦ +3 ¦
¦ ¦ ¦ тыс. жителей ¦аптечных киос-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ка на 8,8 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ тыс. жителей ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ ¦В области торговли и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бытового обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ 28 ¦Норматив обеспеченности¦ 260 кв. м на 1 ¦ 462 ¦ +202 ¦
¦ ¦торговой площадью ¦ тыс. человек ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ 29 ¦Норматив обеспеченности¦Не менее 15 мест¦ 31,9 ¦ +16,9 ¦
¦ ¦населения местами в об-¦на 1 тыс. чело- ¦ ¦ ¦
¦ ¦щедоступной сети пред-¦ ек ¦ ¦ ¦
¦ ¦приятий общественного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ 30 ¦Норматив производствен-¦ Не менее ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных мощностей (рабочих¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мест) на 1 тыс. человек¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по видам бытовых услуг:¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонт швейных изделий ¦ 0,15 ¦ 1,8 ¦ +1,65 ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ ¦ремонт обуви ¦ 0,1 ¦ 0,57 ¦ +0,47 ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ ¦ремонт мебели ¦ 0,03 ¦ 0,45 ¦ +0,42 ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ ¦ремонт бытовых машин и¦ 0,05 ¦ 0,23 ¦ +0,18 ¦
¦ ¦приборов ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ ¦ремонт теле- и радиоап-¦ 0,05 ¦ 0,57 ¦ +0,52 ¦
¦ ¦паратуры ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ ¦ремонт часов ¦ 0,04 ¦ 0,22 ¦ +0,18 ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ ¦услуги парикмахерских ¦ 0,3 ¦ 1,0 ¦ +0,7 ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ ¦фотоуслуги ¦ 0,05 ¦ 0,45 ¦ +0,4 ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ ¦прием заказов в прачеч-¦ 0,02 ¦ 0,1 ¦ +0,08 ¦
¦ ¦ную ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ ¦прием заказов в химчис-¦ 0,02 ¦ 0,1 ¦ +0,98 ¦
¦ ¦тку ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+
¦ ¦изготовление ритуальных¦ 0,07 ¦ 0,57 ¦ +0,5 ¦
¦ ¦принадлежностей ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-----------------------+----------------+--------------+------------
Приложение 3
к Программе
социально-экономического
развития города Миоры
на 2006-2010 годы
Основные показатели социально-экономического развития города Миоры
------------------------------T------------T-------------------------------------------------------------------------------------
Показатели ¦Единица из- ¦ Годы
¦ мерения ¦
¦ +-----------T----------T-----------T-------------T-----------T-----------T------------
¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2010 к
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005, %
¦ +-----------+----------+-----------+-------------+-----------+-----------+------------
¦ ¦ отчет ¦ оценка ¦ прогноз
------------------------------+------------+-----------+----------+--------------------------------------------------------------
Среднегодовая численность по- чел. 8830 8821 8816 8813 8812 8808 99,8
стоянного населения
Трудовые ресурсы (в среднего- чел. 5584 5587 5597 5584 5554 5510 98,7
довом исчислении)
Занято в экономике чел. 3867 3986 3995 4009 4026 4044 104,6
Номинальная начисленная зара- тыс. руб. 369,2 490 540 610 680 740 200,4
ботная плата на конец года
Производство промышленной % 126,7 109 108-108,5 108-109,5 108,5-110,2 109-112,5 150-160,5
продукции
Производство потребительских % 130,7 108 107-107,5 107,5-108 107-107,5 110-113,8 146,2-153,4
товаров
Розничный товарооборот % 118,2 113,1 110,3-110,4 108,2-110 108,1-110 108,5-109 158,3-164,7
Платные услуги населению % 109,5 107,0 108,5-109,5 109,5-110,5 109,5-110,5 110-111 153,1-158,8
В том числе бытовые услуги % 145,0 117,2 106,7 107,5 106,9 106,5 153
населению
Ввод в эксплуатацию жилья за кв. м 9135 9140 9142 9143 9145 9145 100,1
счет всех источников финанси-
рования
Инвестиции в основной капитал % 150,1 117 105-107,5 106-108 106,5-108,2 107-108,5 148,4-159,5
Уровень безработицы % 1,2 1,2 1,2 1,1 0,9 0,8 66,7
Создание новых рабочих мест мест 114 112 168 118 120 130 116,1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 4
к Программе
социально-экономического
развития города Миоры
на 2006-2010 годы
Инвестиции города Миоры
---------------------------------T----------------T-----------------------------------------------------------------------------
Показатели ¦Единица измере- ¦ Годы
¦ ния ¦
¦ +---------T----------T----------T---------T---------T---------T---------------
¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2010 к 2005, %
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+----------+----------+---------+---------+---------+---------------
¦ ¦ отчет ¦ оценка ¦ прогноз
¦ ¦ ¦ ¦
---------------------------------+----------------+---------+----------+--------------------------------------------------------
Инвестиции в основной капитал млн. руб. 1700 1725 1730 1750 1770 2655 156,2
по объектам:
производственного назначения млн. руб. 1040 1050 1055 1070 1080 1100 105,7
непроизводственного назначения млн. руб. 660 675 675 680 690 1555 235,6
по источникам финансирования:
республиканский бюджет млн. руб. 500 590 580 580 570 1425 285
местные бюджеты млн. руб. 300 250 250 250 260 265 88,3
собственные средства организа- млн. руб. 700 675 680 690 700 715 102,1
ций, включая кредиты
население, включая кредиты млн. руб. 200 210 220 230 240 250 125
иностранные источники - - - - - - -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 5
к Программе
социально-экономического
развития города Миоры
на 2006-2010 годы
Инвестиционные проекты и их характеристика по городу Миоры
---------------T----------T--------------T-----------T-------------------¬
¦ Наименование ¦Сроки ре- ¦ Должностные ¦ Объем фи- ¦ Эффективность ре- ¦
¦проекта и объ-¦ализации, ¦лица, ответс- ¦нансирова- ¦ ализации ¦
¦ект его реали-¦ год ¦твенные за ре-¦ ния, ¦ ¦
¦ зации ¦ ¦ ализацию ¦млн. руб.* ¦ ¦
+--------------+----------+--------------+-----------+-------------------+
¦ОАО "Миорский¦ ¦Директор, ¦ ¦ ¦
¦мясокомбинат" ¦ ¦главный (да-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лее - гл.) ин-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦женер ОАО "Ми-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦орский мясо-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦комбинат", ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦районный ис-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦полнительный ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦комитет (да-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лее - райис-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦полком) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение ¦ 2006 ¦ ¦ 1000 ¦Улучшение качества¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦выпускаемой продук-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции, будет создано¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 новых рабочих¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦места ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Перевод коте-¦ 2007 ¦ ¦ 500 ¦ ¦
¦льной на газ с¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заменой котло-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦агрегата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расширение ¦ 2007 ¦ ¦ 500 ¦ ¦
¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сырокопченой и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сыровяленой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство ¦ 2007 ¦ ¦ 200 ¦ ¦
¦фирменного ма-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦газина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реконструкция ¦2008-2010 ¦ ¦ 3200 ¦Выпуск новых видов¦
¦цеха техничес-¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦
¦ких полуфабри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦катов, осво-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ение произ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водства пель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦меней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------+--------------+-----------+-------------------+
¦ОАО "Миорский¦2007-2009 ¦Гл. инженер¦ 1617 ¦Улучшение качества¦
¦комбикормовый ¦ ¦ОАО "Миорский¦ ¦выпускаемой продук-¦
¦завод" ¦ ¦комбикормовый ¦ ¦ции, будет создано¦
¦Замена линии¦ ¦завод", райис-¦ ¦1 новое рабочее¦
¦по производс-¦ ¦полком ¦ ¦место ¦
¦тву крупы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------+--------------+-----------+-------------------+
¦Филиал "Миорс-¦ ¦Директор, гл.¦ ¦Улучшение качества¦
¦кий хлебоза-¦ ¦инженер фили-¦ ¦выпускаемой продук-¦
¦вод" РУПП "Ви-¦ ¦ала "Миорский¦ ¦ции и увеличение¦
¦тебскхлебпром"¦ ¦хлебозавод" ¦ ¦товарооборота ¦
¦ ¦ ¦РУПП "Витебск-¦ ¦Улучшение качества¦
¦ ¦ ¦хлебпром", ¦ ¦выпускаемой продук-¦
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6
|