Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Миорского районного Совета депутатов от 15 декабря 2006 г. №189 "О Программе социально-экономического развития города Миоры на 2006 - 2010 годы"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)

Библиотека законов
(архив)

 

Стр. 4

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6

 
¦услуг                              ¦                     ¦             ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+ 
¦Общий объем розничного товарооборо-¦      млн. руб.      ¦      -      ¦
¦та                                 ¦                     ¦             ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+ 
¦Занятость населения                ¦                     ¦             ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+ 
¦Списочная  численность работников в¦        чел.         ¦    3 742    ¦
¦организациях в среднем за год      ¦                     ¦             ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+ 
¦Количество  индивидуальных предпри-¦        чел.         ¦     113     ¦
¦нимателей                          ¦                     ¦             ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+ 
¦Численность  безработных, состоящих¦        чел.         ¦     76      ¦
¦на учете на конец года             ¦                     ¦             ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+ 
¦Трудоустроено безработных          ¦        чел.         ¦     146     ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+ 
¦Принято  организациями на работу на¦         ед.         ¦     18      ¦
¦дополнительно   созданные   рабочие¦                     ¦             ¦
¦места                              ¦                     ¦             ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+ 
¦Номинальная  начисленная заработная¦      тыс. руб.      ¦    369,2    ¦
¦плата на конец года                ¦                     ¦             ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+ 
¦Бюджет                             ¦                     ¦             ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+ 
¦Доходы                             ¦      млн. руб.      ¦  20 606,3   ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+ 
¦В том числе:                       ¦                     ¦             ¦
¦собственные доходы                 ¦      млн. руб.      ¦   2 117,4   ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+ 
¦отчисления  от  общереспубликанских¦      млн. руб.      ¦   3 722,2   ¦
¦доходов                            ¦                     ¦             ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+ 
¦дотации из вышестоящего бюджета    ¦      млн. руб.      ¦  14 766,7   ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+ 
¦Расходы                            ¦      млн. руб.      ¦  20 919,9   ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+ 
¦Из них:                            ¦                     ¦             ¦
¦жилищно-коммунальное хозяйство     ¦      млн. руб.      ¦   1 618,3   ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+ 
¦транспорт                          ¦      млн. руб.      ¦     5,2     ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+ 
¦здравоохранение                    ¦      млн. руб.      ¦   5 195,8   ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+ 
¦образование                        ¦      млн. руб.      ¦  10 051,4   ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+ 
¦культура                           ¦      млн. руб.      ¦    962,4    ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+ 
¦Бюджетная обеспеченность на 1 жите-¦      тыс. руб.      ¦   2 004,0   ¦
¦ля                                 ¦                     ¦             ¦
+-----------------------------------+---------------------+-------------+ 
¦Основные  градообразующие  предпри-¦                     ¦             ¦
¦ятия (наименование, численность ра-¦                     ¦             ¦
¦ботников):                         ¦                     ¦             ¦
¦ОАО "Миорский мясокомбинат"        ¦        чел.         ¦     226     ¦
¦ОАО "Миорский комбикормовый завод" ¦        чел.         ¦     90      ¦
¦ОАО "Миорский льнозавод"           ¦        чел.         ¦     115     ¦
L-----------------------------------+---------------------+-------------- 

     
______________________________
     *Здесь  и  далее  данные приводятся с учетом показателей  малых
предприятий.
     
                                            Приложение 2
                                            к Программе
                                            социально-экономического
                                            развития города Миоры
                                            на 2006-2010 годы
                                  
  Выполнение государственных социальных стандартов по обслуживанию
                       населения города Миоры
                                  
-----T-----------------------T----------------T--------------T-----------¬ 
¦ №  ¦Наименование социально-¦Норматив обслу- ¦ Фактическое  ¦Отклонение ¦
¦п/п ¦     го стандарта      ¦живания (поста- ¦  выполнение  ¦от нормати-¦
¦    ¦                       ¦новление Совета ¦              ¦    ва     ¦
¦    ¦                       ¦Министров Ре-   ¦              ¦           ¦
¦    ¦                       ¦спублики Бела-  ¦              ¦           ¦
¦    ¦                       ¦русь от 30 мая  ¦              ¦           ¦
¦    ¦                       ¦2003 г. № 724 ) ¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦    ¦В  области жилищно-ком-¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦мунального хозяйства   ¦                ¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦ 1  ¦Доля собственных расхо-¦25 % от совоку- ¦25 % от сово- ¦     -     ¦
¦    ¦дов  граждан  на оплату¦пного дохода се-¦купного дохода¦           ¦
¦    ¦затрат,   связанных   с¦      мьи       ¦    семьи     ¦           ¦
¦    ¦эксплуатацией  и ремон-¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦том вспомогательных по-¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦мещений, конструктивных¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦элементов,   инженерных¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦систем жилых домов, со-¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦держанием    придомовых¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦территорий,  коммуналь-¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦ных платежей и отчисле-¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦ний  на капитальный ре-¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦монт,   начисленных  по¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦действующим   нормам  и¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦нормативам в совокупном¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦доходе семьи           ¦                ¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦ 2  ¦Норма обеспечения водой¦  Не менее 180  ¦200 л/сут. на ¦    +20    ¦
¦    ¦для  граждан,  прожива-¦литров (далее - ¦  1 человека  ¦           ¦
¦    ¦ющих   в  жилых  домах,¦л) в сутки на 1 ¦              ¦           ¦
¦    ¦оборудованных централи-¦человека, в том ¦              ¦           ¦
¦    ¦зованным водоснабжением¦ числе не менее ¦              ¦           ¦
¦    ¦и канализацией         ¦90 л/сут. на го-¦              ¦           ¦
¦    ¦                       ¦рячее водоснаб- ¦              ¦           ¦
¦    ¦                       ¦     жение      ¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦ 3  ¦Норма обеспечения водой¦ 35 л/сут. на 1 ¦45 л/сут. на 1¦    +10    ¦
¦    ¦для   граждан,  пользу-¦    человека    ¦   человека   ¦           ¦
¦    ¦ющихся  водой  из водо-¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦разборных колонок      ¦                ¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦ 4  ¦Норматив  отопления жи-¦ Не менее 18 °С ¦Не менее 18 °С¦     -     ¦
¦    ¦лых помещений          ¦                ¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦ 5  ¦Норматив    температуры¦ Не менее 50 °С ¦Не менее 50 °С¦     -     ¦
¦    ¦горячей воды           ¦                ¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦ 6  ¦Наличие помывочных мест¦  5 мест на 1   ¦ 11 мест на 1 ¦    +6     ¦
¦    ¦в  банях  для городских¦  тыс. человек  ¦ тыс. человек ¦           ¦
¦    ¦поселков   в   неблаго-¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦устроенном     жилищном¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦фонде                  ¦                ¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦ 7  ¦Удельный вес освещенных¦ Не менее 80 %  ¦     95 %     ¦    +15    ¦
¦    ¦улиц                   ¦                ¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦ 8  ¦Удельный   вес  улиц  с¦ Не менее 60 %  ¦     70 %     ¦    +10    ¦
¦    ¦усовершенствованным по-¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦крытием                ¦                ¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦ 9  ¦График  подачи  горячей¦Ежедневно (в ис-¦ Ежедневно в  ¦     -     ¦
¦    ¦воды                   ¦  ключительных  ¦ отопительный ¦           ¦
¦    ¦                       ¦случаях по гра- ¦период, не ме-¦           ¦
¦    ¦                       ¦ фикам, утвер-  ¦ нее 2 дней в ¦           ¦
¦    ¦                       ¦жденным местными¦неделю в меж- ¦           ¦
¦    ¦                       ¦исполнительными ¦ отопительный ¦           ¦
¦    ¦                       ¦и распорядитель-¦    период    ¦           ¦
¦    ¦                       ¦ ными органами, ¦              ¦           ¦
¦    ¦                       ¦ но не менее 2  ¦              ¦           ¦
¦    ¦                       ¦ дней в неделю) ¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦ 10 ¦Площадь полигонов и ми-¦Не менее 0,02 га¦ 0,58 га на 1 ¦   +0,56   ¦
¦    ¦ни-полигонов  для захо-¦на 1 тыс. чело- ¦ тыс. человек ¦           ¦
¦    ¦ронения    коммунальных¦      век       ¦              ¦           ¦
¦    ¦отходов                ¦                ¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦ 11 ¦Норматив    потребления¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦электроэнергии в домах:¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦                       ¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦с газовыми плитами     ¦60 кВт-ч в месяц¦60 кВт-ч в ме-¦     -     ¦
¦    ¦                       ¦ на 1 человека  ¦сяц на 1 чело-¦           ¦
¦    ¦                       ¦                ¦     века     ¦           ¦
¦    ¦                       ¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦с электроплитами       ¦90 кВт-ч в месяц¦90 кВт-ч в ме-¦     -     ¦
¦    ¦                       ¦ на 1 человека  ¦сяц на 1 чело-¦           ¦
¦    ¦                       ¦                ¦     века     ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦ 12 ¦Норма  расхода газа для¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦целей   пищеприготовле-¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦ния:                   ¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦                       ¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦сжиженный емкостный газ¦3 куб. м/мес. на¦3 куб. м/мес. ¦     -     ¦
¦    ¦                       ¦   1 человека   ¦на 1 человека ¦           ¦
¦    ¦                       ¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦сжиженный баллонный газ¦ 10 баллонов в  ¦10 баллонов в ¦     -     ¦
¦    ¦                       ¦  год на семью  ¦ год на семью ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦    ¦В области образования  ¦                ¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦ 13 ¦Норматив обеспеченности¦      85 %      ¦    106 %     ¦    +21    ¦
¦    ¦детей  дошкольного воз-¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦раста  местами в учреж-¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦дениях  дошкольного об-¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦разования              ¦                ¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦ 14 ¦Норматив  охвата  детей¦     100 %      ¦    100 %     ¦     -     ¦
¦    ¦дошкольного    возраста¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦подготовкой к школе    ¦                ¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦ 15 ¦Норматив      бюджетной¦ Не менее 1140  ¦1140 тыс. руб-¦     -     ¦
¦    ¦обеспеченности расходов¦ тыс. рублей в  ¦  лей в год   ¦           ¦
¦    ¦на обучение одного уча-¦      год       ¦              ¦           ¦
¦    ¦щегося  в  учреждениях,¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦обеспечивающих  получе-¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦ние общего среднего об-¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦разования              ¦                ¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦ 16 ¦Норматив обеспеченности¦  8 кв. м на 1  ¦7,3 кв. м на 1¦   -0,7    ¦
¦    ¦общей  площадью общеоб-¦   учащегося    ¦  учащегося   ¦           ¦
¦    ¦разовательных   учебных¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦заведений              ¦                ¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦ 17 ¦Норматив обеспеченности¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦учащихся школ:         ¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦                       ¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦спортивными плоскостны-¦1,62 кв. м на 1 ¦  1,04 кв. м  ¦   -0,58   ¦
¦    ¦ми сооружениями;       ¦   учащегося    ¦              ¦           ¦
¦    ¦                       ¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦зданиями    спортивного¦ 0,5 кв. м на 1 ¦0,5 кв. м на 1¦     -     ¦
¦    ¦назначения             ¦   учащегося    ¦  учащегося   ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦ 18 ¦Норматив    обеспечения¦ 1 компьютер на ¦1 компьютер на¦     -     ¦
¦    ¦учащихся  персональными¦30 учащихся или ¦ 26 учащихся  ¦           ¦
¦    ¦компьютерами           ¦не менее 1 ком- ¦              ¦           ¦
¦    ¦                       ¦пьютерного клас-¦              ¦           ¦
¦    ¦                       ¦са на учреждение¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦    ¦В области культуры     ¦                ¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦ 19 ¦Норматив      бюджетной¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦обеспеченности         ¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦                       ¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦расходов в расчете на 1¦1,8 базовой ве- ¦ 1,8 базовой  ¦     -     ¦
¦    ¦человека               ¦     личины     ¦   величины   ¦           ¦
¦    ¦В том числе:           ¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦                       ¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦за  счет бюджетного фи-¦1,7 базовой ве- ¦ 1,7 базовой  ¦     -     ¦
¦    ¦нансирования           ¦     личины     ¦   величины   ¦           ¦
¦    ¦                       ¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦                       ¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦за  счет оказания плат-¦0,1 базовой ве- ¦ 0,1 базовой  ¦     -     ¦
¦    ¦ных услуг              ¦     личины     ¦   величины   ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦    ¦В области связи        ¦                ¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦ 20 ¦Плотность    телефонных¦27 на 100 чело- ¦ 40,5 на 100  ¦   +13,5   ¦
¦    ¦аппаратов              ¦      век       ¦   человек    ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦ 21 ¦Плотность таксофонов   ¦1 на 1 тыс. че- ¦   1,7 на 1   ¦   +0,7    ¦
¦    ¦                       ¦      овек      ¦ тыс. человек ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦ 22 ¦Частота доставки почты ¦1 раз в день не ¦ 1 раз в день ¦     -     ¦
¦    ¦                       ¦ менее 5 дней в ¦  не менее 5  ¦           ¦
¦    ¦                       ¦     неделю     ¦дней в неделю ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦    ¦В области транспорта   ¦                ¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦ 23 ¦Норматив наличия автос-¦1-2 автостанции ¦1 автостанция ¦     -     ¦
¦    ¦танций  (автокасс)  для¦(автокассы) на 1¦              ¦           ¦
¦    ¦обслуживания пассажиров¦     район      ¦              ¦           ¦
¦    ¦автобусных маршрутов   ¦                ¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦ 24 ¦Зона  охвата автобусным¦    До 3 км     ¦   До 3 км    ¦     -     ¦
¦    ¦сообщением             ¦                ¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦ 25 ¦Норматив   обслуживания¦ 1 автобус на 4 ¦1 автобус на 4¦     -     ¦
¦    ¦населения  по городским¦  тыс. человек  ¦ тыс. человек ¦           ¦
¦    ¦перевозкам  для городс-¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦кого  поселка с числен-¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦ностью до 10 тыс. чело-¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦век                    ¦                ¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦    ¦В  области  социального¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦обслуживания           ¦                ¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦ 26 ¦Норматив обеспеченности¦1 центр на адми-¦   1 центр    ¦     -     ¦
¦    ¦центрами    социального¦  нистративный  ¦              ¦           ¦
¦    ¦обслуживания населения ¦     район      ¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦    ¦В сфере здравоохранения¦                ¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦ 27 ¦Норматив  обеспеченнос-¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦ти:                    ¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦                       ¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦койками                ¦18,1 койки на 1 ¦18,1 койки на ¦     -     ¦
¦    ¦                       ¦  тыс. жителей  ¦1 тыс. жителей¦           ¦
¦    ¦                       ¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦аптеками               ¦ 1 аптека на 8  ¦ 1 аптека и 3 ¦    +3     ¦
¦    ¦                       ¦  тыс. жителей  ¦аптечных киос-¦           ¦
¦    ¦                       ¦                ¦  ка на 8,8   ¦           ¦
¦    ¦                       ¦                ¦ тыс. жителей ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦    ¦В  области  торговли  и¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦бытового обслуживания  ¦                ¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦ 28 ¦Норматив обеспеченности¦ 260 кв. м на 1 ¦     462      ¦   +202    ¦
¦    ¦торговой площадью      ¦  тыс. человек  ¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦ 29 ¦Норматив обеспеченности¦Не менее 15 мест¦     31,9     ¦   +16,9   ¦
¦    ¦населения местами в об-¦на 1 тыс. чело- ¦              ¦           ¦
¦    ¦щедоступной  сети пред-¦       ек       ¦              ¦           ¦
¦    ¦приятий   общественного¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦питания                ¦                ¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦ 30 ¦Норматив производствен-¦    Не менее    ¦              ¦           ¦
¦    ¦ных  мощностей (рабочих¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦мест) на 1 тыс. человек¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦по видам бытовых услуг:¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦                       ¦                ¦              ¦           ¦
¦    ¦ремонт швейных изделий ¦      0,15      ¦     1,8      ¦   +1,65   ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦    ¦ремонт обуви           ¦      0,1       ¦     0,57     ¦   +0,47   ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦    ¦ремонт мебели          ¦      0,03      ¦     0,45     ¦   +0,42   ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦    ¦ремонт  бытовых машин и¦      0,05      ¦     0,23     ¦   +0,18   ¦
¦    ¦приборов               ¦                ¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦    ¦ремонт теле- и радиоап-¦      0,05      ¦     0,57     ¦   +0,52   ¦
¦    ¦паратуры               ¦                ¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦    ¦ремонт часов           ¦      0,04      ¦     0,22     ¦   +0,18   ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦    ¦услуги парикмахерских  ¦      0,3       ¦     1,0      ¦   +0,7    ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦    ¦фотоуслуги             ¦      0,05      ¦     0,45     ¦   +0,4    ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦    ¦прием заказов в прачеч-¦      0,02      ¦     0,1      ¦   +0,08   ¦
¦    ¦ную                    ¦                ¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦    ¦прием заказов в химчис-¦      0,02      ¦     0,1      ¦   +0,98   ¦
¦    ¦тку                    ¦                ¦              ¦           ¦
+----+-----------------------+----------------+--------------+-----------+ 
¦    ¦изготовление ритуальных¦      0,07      ¦     0,57     ¦   +0,5    ¦
¦    ¦принадлежностей        ¦                ¦              ¦           ¦
L----+-----------------------+----------------+--------------+------------ 
    
     
     
                                            Приложение 3
                                            к Программе
                                            социально-экономического
                                            развития города Миоры
                                            на 2006-2010 годы
                                  
 Основные показатели социально-экономического развития города Миоры
                                  
------------------------------T------------T------------------------------------------------------------------------------------- 
          Показатели          ¦Единица из- ¦                                        Годы                                         
                              ¦  мерения   ¦                                                                                     
                              ¦            +-----------T----------T-----------T-------------T-----------T-----------T------------ 
                              ¦            ¦   2005    ¦   2006   ¦   2007    ¦    2008     ¦   2009    ¦   2010    ¦  2010 к    
                              ¦            ¦           ¦          ¦           ¦             ¦           ¦           ¦  2005, %   
                              ¦            +-----------+----------+-----------+-------------+-----------+-----------+------------ 
                              ¦            ¦   отчет   ¦  оценка  ¦                           прогноз                            
------------------------------+------------+-----------+----------+-------------------------------------------------------------- 
 Среднегодовая численность по-     чел.        8830        8821       8816         8813         8812        8808        99,8     
 стоянного населения                                                                                                             
                                                                                                                                 
 Трудовые ресурсы (в среднего-     чел.        5584        5587       5597         5584         5554        5510        98,7     
 довом исчислении)                                                                                                               
                                                                                                                                 
 Занято в экономике                чел.        3867        3986       3995         4009         4026        4044        104,6    
                                                                                                                                 
 Номинальная начисленная зара-  тыс. руб.      369,2       490         540          610          680         740        200,4    
 ботная плата на конец года                                                                                                      
                                                                                                                                 
 Производство     промышленной      %          126,7       109      108-108,5    108-109,5   108,5-110,2  109-112,5   150-160,5  
 продукции                                                                                                                       
                                                                                                                                 
 Производство  потребительских      %          130,7       108      107-107,5    107,5-108    107-107,5   110-113,8  146,2-153,4 
 товаров                                                                                                                         
                                                                                                                                 
 Розничный товарооборот             %          118,2      113,1    110,3-110,4   108,2-110    108,1-110   108,5-109  158,3-164,7 
                                                                                                                                 
 Платные услуги населению           %          109,5      107,0    108,5-109,5  109,5-110,5  109,5-110,5   110-111   153,1-158,8 
                                                                                                                                 
   В  том числе бытовые услуги      %          145,0      117,2       106,7        107,5        106,9       106,5        153     
   населению                                                                                                                     
                                                                                                                                 
 Ввод  в эксплуатацию жилья за    кв. м        9135        9140       9142         9143         9145        9145        100,1    
 счет всех источников финанси-                                                                                                   
 рования                                                                                                                         
                                                                                                                                 
 Инвестиции в основной капитал      %          150,1       117      105-107,5     106-108    106,5-108,2  107-108,5  148,4-159,5 
                                                                                                                                 
 Уровень безработицы                %           1,2        1,2         1,2          1,1          0,9         0,8        66,7     
                                                                                                                                 
 Создание новых рабочих мест       мест         114        112         168          118          120         130        116,1    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     
     
                                            Приложение 4
                                            к Программе
                                            социально-экономического
                                            развития города Миоры
                                            на 2006-2010 годы
                                  
                       Инвестиции города Миоры
                                  
---------------------------------T----------------T----------------------------------------------------------------------------- 
            Показатели           ¦Единица измере- ¦                                    Годы                                     
                                 ¦      ния       ¦                                                                             
                                 ¦                +---------T----------T----------T---------T---------T---------T--------------- 
                                 ¦                ¦  2005   ¦   2006   ¦   2007   ¦  2008   ¦  2009   ¦  2010   ¦2010 к 2005, % 
                                 ¦                ¦         ¦          ¦          ¦         ¦         ¦         ¦               
                                 ¦                +---------+----------+----------+---------+---------+---------+--------------- 
                                 ¦                ¦  отчет  ¦  оценка  ¦                        прогноз                         
                                 ¦                ¦         ¦          ¦                                                        
---------------------------------+----------------+---------+----------+-------------------------------------------------------- 
 Инвестиции в основной капитал       млн. руб.       1700       1725       1730      1750      1770      2655        156,2      
                                                                                                                                
 по объектам:                                                                                                                   
                                                                                                                                
   производственного назначения      млн. руб.       1040       1050       1055      1070      1080      1100        105,7      
                                                                                                                                
   непроизводственного назначения    млн. руб.        660       675        675        680       690      1555        235,6      
                                                                                                                                
 по источникам финансирования:                                                                                                  
                                                                                                                                
   республиканский бюджет            млн. руб.        500       590        580        580       570      1425         285       
                                                                                                                                
   местные бюджеты                   млн. руб.        300       250        250        250       260       265         88,3      
                                                                                                                                
   собственные средства организа-    млн. руб.        700       675        680        690       700       715        102,1      
   ций, включая кредиты                                                                                                         
                                                                                                                                
   население, включая кредиты        млн. руб.        200       210        220        230       240       250         125       
                                                                                                                                
   иностранные источники                               -         -          -          -         -         -           -        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
     
     
     
                                            Приложение 5
                                            к Программе
                                            социально-экономического
                                            развития города Миоры
                                            на 2006-2010 годы
                                  
     Инвестиционные проекты и их характеристика по городу Миоры
---------------T----------T--------------T-----------T-------------------¬ 
¦ Наименование ¦Сроки ре- ¦ Должностные  ¦ Объем фи- ¦ Эффективность ре- ¦
¦проекта и объ-¦ализации, ¦лица, ответс- ¦нансирова- ¦     ализации      ¦
¦ект его реали-¦   год    ¦твенные за ре-¦   ния,    ¦                   ¦
¦    зации     ¦          ¦   ализацию   ¦млн. руб.* ¦                   ¦
+--------------+----------+--------------+-----------+-------------------+ 
¦ОАО  "Миорский¦          ¦Директор,     ¦           ¦                   ¦
¦мясокомбинат" ¦          ¦главный   (да-¦           ¦                   ¦
¦              ¦          ¦лее - гл.) ин-¦           ¦                   ¦
¦              ¦          ¦женер ОАО "Ми-¦           ¦                   ¦
¦              ¦          ¦орский   мясо-¦           ¦                   ¦
¦              ¦          ¦комбинат",    ¦           ¦                   ¦
¦              ¦          ¦районный   ис-¦           ¦                   ¦
¦              ¦          ¦полнительный  ¦           ¦                   ¦
¦              ¦          ¦комитет   (да-¦           ¦                   ¦
¦              ¦          ¦лее -   райис-¦           ¦                   ¦
¦              ¦          ¦полком)       ¦           ¦                   ¦
¦              ¦          ¦              ¦           ¦                   ¦
¦Приобретение  ¦   2006   ¦              ¦   1000    ¦Улучшение  качества¦
¦оборудования  ¦          ¦              ¦           ¦выпускаемой продук-¦
¦              ¦          ¦              ¦           ¦ции,  будет создано¦
¦              ¦          ¦              ¦           ¦3   новых   рабочих¦
¦              ¦          ¦              ¦           ¦места              ¦
¦              ¦          ¦              ¦           ¦                   ¦
¦Перевод  коте-¦   2007   ¦              ¦    500    ¦                   ¦
¦льной на газ с¦          ¦              ¦           ¦                   ¦
¦заменой котло-¦          ¦              ¦           ¦                   ¦
¦агрегата      ¦          ¦              ¦           ¦                   ¦
¦              ¦          ¦              ¦           ¦                   ¦
¦Расширение    ¦   2007   ¦              ¦    500    ¦                   ¦
¦производства  ¦          ¦              ¦           ¦                   ¦
¦сырокопченой и¦          ¦              ¦           ¦                   ¦
¦сыровяленой   ¦          ¦              ¦           ¦                   ¦
¦продукции     ¦          ¦              ¦           ¦                   ¦
¦              ¦          ¦              ¦           ¦                   ¦
¦Строительство ¦   2007   ¦              ¦    200    ¦                   ¦
¦фирменного ма-¦          ¦              ¦           ¦                   ¦
¦газина        ¦          ¦              ¦           ¦                   ¦
¦              ¦          ¦              ¦           ¦                   ¦
¦Реконструкция ¦2008-2010 ¦              ¦   3200    ¦Выпуск  новых видов¦
¦цеха техничес-¦          ¦              ¦           ¦продукции          ¦
¦ких полуфабри-¦          ¦              ¦           ¦                   ¦
¦катов,   осво-¦          ¦              ¦           ¦                   ¦
¦ение    произ-¦          ¦              ¦           ¦                   ¦
¦водства  пель-¦          ¦              ¦           ¦                   ¦
¦меней         ¦          ¦              ¦           ¦                   ¦
+--------------+----------+--------------+-----------+-------------------+ 
¦ОАО  "Миорский¦2007-2009 ¦Гл.    инженер¦   1617    ¦Улучшение  качества¦
¦комбикормовый ¦          ¦ОАО  "Миорский¦           ¦выпускаемой продук-¦
¦завод"        ¦          ¦комбикормовый ¦           ¦ции,  будет создано¦
¦Замена   линии¦          ¦завод", райис-¦           ¦1   новое   рабочее¦
¦по  производс-¦          ¦полком        ¦           ¦место              ¦
¦тву крупы     ¦          ¦              ¦           ¦                   ¦
+--------------+----------+--------------+-----------+-------------------+ 
¦Филиал "Миорс-¦          ¦Директор,  гл.¦           ¦Улучшение  качества¦
¦кий   хлебоза-¦          ¦инженер  фили-¦           ¦выпускаемой продук-¦
¦вод" РУПП "Ви-¦          ¦ала  "Миорский¦           ¦ции   и  увеличение¦
¦тебскхлебпром"¦          ¦хлебозавод"   ¦           ¦товарооборота      ¦
¦              ¦          ¦РУПП "Витебск-¦           ¦Улучшение  качества¦
¦              ¦          ¦хлебпром",    ¦           ¦выпускаемой продук-¦

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6




< Главная

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations