Стр. 3
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4
бюджета и 5122,9 млн. рублей за счет внебюджетных
источников.
-----------------------------------------------------------
В 2006 году финансирование заданий Государственной программы
предусмотрено в объеме 4510,4 млн. рублей, из них за счет средств
республиканского бюджета - 2513,3 млн. рублей, за счет внебюджетных
средств - 1997,1 млн. рублей.
-----------------------------------------------------------
Часть третья главы 4 - с изменениями, внесенными
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11
мая 2006 г. № 600
В 2006 году финансирование заданий Государственной
программы предусмотрено в объеме 3632,4 млн. рублей, из них
за счет средств республиканского бюджета - 2168,3 млн.
рублей, за счет внебюджетных средств - 1464,1 млн. рублей.
-----------------------------------------------------------
Расходы на реализацию Государственной программы на первом
этапе в 2006-2008 годах (в ценах 2005 года) имеют следующую
структуру:
--------------------T--------------T--------------------------------¬
¦ ¦ Затраты - ¦ В том числе (млн. рублей) ¦
¦ ¦ всего ¦ ¦
¦ ¦ (млн. рублей)¦ ¦
¦ +--------------+----------T----------T----------+
¦ ¦2006-2008 годы¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦
+-------------------+--------------+----------+----------+----------+
¦Финансовые средства¦ 11 374,0 ¦ 4 510,4 ¦ 4 823,6 ¦ 2 040,0 ¦
¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе за¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ республиканского ¦ 5 603,1 ¦ 2 513,3 ¦ 1 879,8 ¦ 1 210,0 ¦
¦ бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ внебюджетных ¦ 5 770,9 ¦ 1 997,1 ¦ 2 943,8 ¦ 830,0 ¦
¦ источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+--------------+----------+----------+-----------
-----------------------------------------------------------
Часть четвертая главы 4 - с изменениями, внесенными
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11
мая 2006 г. № 600
Расходы на реализацию Государственной программы на первом
этапе в 2006-2008 годах (в ценах 2005 года) имеют следующую
структуру:
--------------------T--------------T--------------------------------¬
¦ ¦ Затраты - ¦ В том числе (млн. рублей) ¦
¦ ¦ всего ¦ ¦
¦ ¦ (млн. рублей)¦ ¦
¦ +--------------+----------T----------T----------+
¦ ¦2006-2008 годы¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦
+-------------------+--------------+----------+----------+----------+
¦Финансовые средства¦ 10 184,0 ¦ 3 632,4 ¦ 4 511,6 ¦ 2 040,0 ¦
¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе за¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ республиканского ¦ 5 061,1 ¦ 2 168,3 ¦ 1 682,8 ¦ 1 210,0 ¦
¦ бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ внебюджетных ¦ 5 122,9 ¦ 1 464,1 ¦ 2 828,8 ¦ 830,0 ¦
¦ источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+--------------+----------+----------+-----------
-----------------------------------------------------------
Объем ресурсов, необходимых для реализации Государственной
программы, определяется многообразием решаемых в ней задач. При этом
учитывалось как количество организаций, занятых выполнением заданий
Государственной программы, значительная номенклатура осваиваемых
технологий и оборудования, так и тот факт, что выпуск новой
наукоемкой продукции требует технического перевооружения основного
производства и значительных финансовых затрат. Данные о потребностях
в финансировании заданий Государственной программы сформированы на
основании заявок организаций-исполнителей и представлены в
приложении к настоящей Государственной программе.
Ввиду сложного финансового положения и недостатка у
организаций оборотных средств и наукоемких производств
предполагается в механизме финансирования Государственной программы
предусмотреть до 50 процентов средств из республиканского бюджета и
50 процентов внебюджетных средств.
Сроки реализации, объемы необходимого финансирования и
планируемого выпуска (освоения) продукции по выполняемым заданиям
приведены в приложении к Государственной программе.
Объемы финансовых средств на реализацию Государственной
программы ежегодно уточняются в установленном порядке.
Состав и объемы работ по заданиям Государственной программы
также могут уточняться в установленном порядке в зависимости от
объемов финансирования в текущем году.
Порядок корректировки (уточнения объемов и сроков выполнения,
размеров финансирования, принятия решений о прекращении,
целесообразности выполнения, включении дополнительных заданий)
настоящей Государственной программы устанавливается в соответствии с
Положением о порядке формирования, финансирования и выполнения
государственных народнохозяйственных и социальных программ,
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
4 ноября 2004 г. № 1404.
ГЛАВА 5
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация Государственной программы позволит осуществить
дальнейшее совершенствование национальной инновационной системы,
способствующей интенсификации продвижения научно-технических
разработок из сферы науки в сферу производства.
Настоящая Государственная программа занимает промежуточное
место между среднесрочными и долгосрочными программами, что
затрудняет оценку ожидаемого эффекта. Что касается развития сферы
новых и высоких технологий, то, как показывает опыт, прогнозирование
ожидаемого эффекта на срок свыше 2-3 лет редко оказывается
достоверным.
Главный интегральный эффект, который предполагается достичь в
результате выполнения Государственной программы, состоит в
обеспечении полного инновационного цикла создания и освоения новых и
высоких технологий в ряде отраслей экономики Республики Беларусь и
наращивание за счет этого экспортного потенциала наукоемкой
продукции.
Выпуск импортозамещающего оборудования позволит сэкономить в
2008-2010 годах до 8,2 млн. долларов США и увеличить экспортный
потенциал на 6,1 млн. долларов США в год. Экспортные поставки
предполагается осуществлять как в страны дальнего, так и ближнего
зарубежья. Значительный объем экспортных поставок будет осуществлен
в различные регионы Российской Федерации.
-----------------------------------------------------------
Часть четвертая главы 5 - с изменениями, внесенными
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11
мая 2006 г. № 600
Выпуск импортозамещающего оборудования позволит сэкономить
в 2008-2010 годах до 8,2 млн. долларов США и увеличить
экспортный потенциал на 5,5 млн. долларов США в год.
Экспортные поставки предполагается осуществлять как в
страны дальнего, так и ближнего зарубежья. Значительный
объем экспортных поставок будет осуществлен в различные
регионы Российской Федерации.
-----------------------------------------------------------
При этом основной экономический эффект будет состоять в
получении прибыли для тех производств, которые имеют
высокотехнологичную направленность, и в содействии повышению
производительности труда и общему росту экономики страны.
Основной технический эффект будет состоять в более интенсивном
развитии наукоемких производств, связанных, прежде всего, с
внедрением новых и высоких технологий.
Эффективность Государственной программы оценивалась по
прогнозируемому росту выпуска наукоемкой продукции, освоенной в
производстве в результате применения созданных и освоенных новых и
высоких технологий.
Экономический эффект от реализации Государственной программы
ожидается за счет:
оперативного (в кратчайшие сроки) доведения результатов
создания новых и высоких технологий до стадии освоения в
производстве и серийного выпуска продукции;
рационального расходования средств на финансирование только
конкурентоспособных заданий.
Ожидается, что экономический эффект от реализации
Государственной программы по коэффициенту использования бюджетных
средств составит не менее 8.
В 2006-2008 годах реализация Государственной программы, с
одной стороны, позволит обеспечить развитие ряда ведущих научных
школ, сохранить рабочие места в сфере науки для более чем 500
высококвалифицированных специалистов, привлечь к проведению
исследований по приоритетным направлениям более 80 молодых
специалистов, что будет способствовать развитию среды для генерации
знаний.
С другой стороны, за счет сквозной системы отбора проектов на
всех стадиях, развития необходимых элементов инновационной
инфраструктуры, реализации мероприятий по коммерциализации и
трансферу передовых технологий будет обеспечен высокий уровень
использования результатов научных исследований для разработки
технологий, а уровень коммерциализации разрабатываемых новых
приборов, оборудования и технологий достигнет около 100 процентов,
прирост объемов производства высокотехнологичной продукции составит
в 2008-2010 годах более 58 800 млн. рублей.
-----------------------------------------------------------
Часть одиннадцатая главы 5 - с изменениями, внесенными
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11
мая 2006 г. № 600
С другой стороны, за счет сквозной системы отбора проектов
на всех стадиях, развития необходимых элементов
инновационной инфраструктуры, реализации мероприятий по
коммерциализации и трансферу передовых технологий будет
обеспечен высокий уровень использования результатов научных
исследований для разработки технологий, а уровень
коммерциализации разрабатываемых новых приборов,
оборудования и технологий достигнет около 100 процентов,
прирост объемов производства высокотехнологичной продукции
составит в 2008-2010 годах более 54 000 млн. рублей.
-----------------------------------------------------------
Методика оценки показателей эффективности базируется на
предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых
индикаторов. Расчет показателей эффективности осуществляется путем
суммирования соответствующих показателей, описывающих прогнозируемые
результаты выполнения заданий Государственной программы.
Прогнозные показатели социально-экономической эффективности
Государственной программы
-----------------------------------------------T-------------------¬
¦ Целевые индикаторы ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Объем дополнительного производства новой и¦ 58,8 млрд. рублей ¦
¦усовершенствованной высокотехнологичной про-¦ в ценах 2005 года ¦
¦дукции в 2008-2010 годах ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Дополнительный объем экспорта высокотехноло-¦ 39,9 млрд. рублей ¦
¦гичной продукции в 2008-2010 годах¦ в ценах 2005 года ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Привлеченные внебюджетные средства для финан-¦ 5,8 млрд. рублей ¦
¦сирования заданий в 2006-2008 годах ¦ в ценах 2005 года ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Уровень вовлечения в хозяйственный оборот ре-¦ 100 процентов ¦
¦зультатов проводимых НИОКР ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Количество созданных новых приборов, оборудо-¦ 14 штук ¦
¦вания и высокотехнологичных производств ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Объем экспорта высокотехнологичной продукции в¦ 13,3 млрд. рублей ¦
¦год ¦ в ценах 2005 года ¦
L----------------------------------------------+--------------------
-----------------------------------------------------------
Позиции - с изменениями, внесенными постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 11 мая 2006 г. № 600
-----------------------------------------------T-------------------¬
¦ Целевые индикаторы ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Объем дополнительного производства новой и¦ 54,0 млрд. рублей ¦
¦усовершенствованной высокотехнологичной про-¦ в ценах 2005 года ¦
¦дукции в 2008-2010 годах ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Дополнительный объем экспорта высокотехноло-¦ 36,3 млрд. рублей ¦
¦гичной продукции в 2008-2010 годах¦ в ценах 2005 года ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Привлеченные внебюджетные средства для финан-¦ 5,1 млрд. рублей ¦
¦сирования заданий в 2006-2008 годах ¦ в ценах 2005 года ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Уровень вовлечения в хозяйственный оборот ре-¦ 100 процентов ¦
¦зультатов проводимых НИОКР ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Количество созданных новых приборов, оборудо-¦ 13 штук ¦
¦вания и высокотехнологичных производств ¦ ¦
+----------------------------------------------+-------------------+
¦Объем экспорта высокотехнологичной продукции в¦ 12,1 млрд. рублей ¦
¦год ¦ в ценах 2005 года ¦
L----------------------------------------------+--------------------
-----------------------------------------------------------
При этом реализация предусмотренных Государственной программой
заданий обеспечит достижение следующих положительных эффектов:
увеличение вклада в прирост ВВП путем повышения эффективности
работы организаций за счет технологического перевооружения,
опережающий рост производства и продаж инновационной продукции;
повышение удельного веса наукоемкой продукции, увеличение
численности и удельного веса в экономике инновационно-активных
организаций, рост капитализации организаций за счет интеллектуальной
собственности, повышение интереса организаций к инновациям и рост
доли негосударственного финансирования НИОКР;
обеспечение разработки новых передовых технологий, сокращение
сроков их освоения, активизация инновационно-технологического обмена
между организациями;
повышение спроса на квалифицированные научно-технические
кадры, улучшение их возрастной структуры, сохранение рабочих мест в
этой сфере;
концентрация бюджетных ресурсов на поддержке инновационной
деятельности, повышение прозрачности и результативности бюджетных
расходов по инновационной тематике, сокращение числа научных
организаций, финансируемых из республиканского и местных бюджетов,
обеспечение дополнительных налоговых поступлений.
В целом реализация Государственной программы обеспечит
повышение инновационной активности экономических субъектов, создание
необходимой инновационной инфраструктуры, развитие научно-
технического и технологического потенциала отечественной экономики и
повышение эффективности его реализации, что приведет к созданию
необходимых предпосылок для дальнейшего научно-технического
прогресса и улучшения структуры экономики.
Государственная программа рассчитана на 5 лет с возможным
последующим продолжением. В соответствии со сложившейся практикой
Государственная программа предполагает ежегодную корректировку путем
включения новых заданий по результатам завершенных исследований в
рамках сопряженных программ, что затрудняет более полное
прогнозирование ее результатов.
ГЛАВА 6
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
КОНТРОЛЬ И КООРДИНАЦИЯ РАБОТ
Реализация Государственной программы осуществляется на основе
договоров (контрактов), заключаемых государственным заказчиком в
установленном порядке с исполнителями.
Государственный заказчик обеспечивает в ходе реализации
Государственной программы координацию деятельности исполнителей,
контролирует целенаправленное и эффективное использование финансовых
средств на выполнение намеченных заданий, формирует совместно с
исполнителями сводную бюджетную заявку, предусматривая в ней объемы
ассигнований на последовательную поэтапную реализацию заданий, и
ежегодно представляет эту заявку через Государственный комитет по
науке и технологиям в Министерство экономики и Министерство финансов
для учета при формировании проектов годовых прогнозов социально-
экономического развития страны и республиканского бюджета, принимает
необходимые меры по обеспечению финансирования Государственной
программы из внебюджетных источников.
Исполнители Государственной программы с участием головной
организации-исполнителя разрабатывают планы работ по выполнению
соответствующих заданий, осуществляют организацию, контроль и
обеспечение выполнения в полном объеме предусмотренных работ,
подготавливают и направляют в установленном порядке государственному
заказчику предложения к сводной бюджетной заявке с указанием
конкретных мероприятий в стоимостных и натуральных показателях с
соответствующими обоснованиями.
Исполнители Государственной программы несут ответственность за
своевременное и полное выполнение заданий, рациональное
использование выделенных средств из республиканского бюджета и
полное освоение предусмотренных средств из внебюджетных источников.
Структура управления реализацией Государственной программы
включает три уровня:
управление выполнением Государственной программы в целом,
координация и научно-методическое руководство;
координация реализации входящих в состав Государственной
программы заданий, согласование с сопряженными заданиями,
проводимыми в рамках программ фундаментальных и прикладных
исследований;
управление выполнением заданий как основного звена
Государственной программы, согласование с сопряженными
мероприятиями.
Управление реализацией Государственной программы осуществляют:
государственный заказчик, определяющий требования к содержанию
Государственной программы и заданий, оказывающий содействие в
ресурсном обеспечении и контролирующий ход их выполнения;
головная организация-исполнитель и научный руководитель
Государственной программы, которые несут ответственность за
содержание и научно-технический уровень выполнения Государственной
программы и ее заданий;
государственный заказчик Государственной программы -
Национальная академия наук Беларуси - создает научно-технический
совет по реализации Государственной программы и назначает научного
руководителя, функции которых определены законодательством.
Государственный заказчик ежегодно в установленном порядке
направляет информацию о ходе реализации Государственной программы и
эффективности использования финансовых средств в Министерство
экономики, Государственный комитет по науке и технологиям и Совет
Министров Республики Беларусь.
Непосредственное управление Государственной программой
осуществляет головная организация-исполнитель, которой является
Белорусский государственный научно-производственный концерн
межотраслевого машино- и приборостроения «Белмашприбор» Национальной
академии наук Беларуси.
Отдельные положения Государственной программы при
необходимости могут корректироваться с учетом социально-
экономического развития Республики Беларусь, выделенных средств,
результатов, достигнутых в ходе реализации Государственной
программы, и оформляться в виде изменений, вносимых в установленном
порядке.
В целом контроль за ходом реализации Государственной программы
осуществляется в соответствии с Положением о порядке формирования,
финансирования и выполнения государственных народнохозяйственных и
социальных программ, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 4 ноября 2004 г. № 1404.
Приложение
к Государственной программе
освоения в производстве новых
и высоких технологий
на 2006-2010 годы
Задания Государственной программы освоения в производстве
новых и высоких технологий на 2006-2010 годы
(тыс. рублей)
--------------------T-------------------------------------T------------------------------------T-------------¬
¦Шифр и наименование¦ Объем финансирования ¦ Использование денежных средств ¦Объем выпуска¦
¦заданий, сроки вы- ¦ ¦ (республиканский бюджет ¦ (освоения) ¦
¦полнения, исполни- ¦ ¦ внебюджетные средства) ¦продукции по ¦
¦ тели ¦ ¦ ¦ годам ¦
¦ +------------T------------------------+-----------T------------T-----------+-------------+
¦ ¦ всего ¦ в том числе ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ ¦
¦ ¦ +------------T-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ республи- ¦внебюджет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦канский бюд-¦ные средс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ жет ¦ тва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦3.1. Разработать и¦1 080 000,0 ¦ 540 000,0 ¦ 540 000,0 ¦ 270 000,0 ¦ 270 000,0 ¦ ¦цифровые ¦
¦освоить в произ-¦ ¦ ¦ ¦ 230 000,0 ¦ 310 000,0 ¦ ¦рентгеногра- ¦
¦водстве цифровые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фические ска-¦
¦рентгенографические¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неры, штук ¦
¦сканеры с размерами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 год - 7 ¦
¦туннеля 60 см х 45¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 год - 14¦
¦см, 60 см х 80 см,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 год - 31¦
¦100 см х 100 см,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦150 см х 150 см для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦досмотра посылок,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ручной клади, бага-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жа и крупногабарит-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ных грузов с иден-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тификацией веществ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по атомному номеру¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(эффективному) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦I квартал 2006 г. -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦IV квартал 2007 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НПЧУП "АДАНИ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦3.2. Разработать и¦2 180 000,0 ¦1 090 000,0 ¦1 090 000,0¦ 665 000,0 ¦ 425 000,0 ¦ -_____ ¦легковозводи-¦
¦освоить в произ-¦ ¦ ¦ ¦ 180 000,0 ¦ 850 000,0 ¦ 60 000,0 ¦мый (переба-¦
¦водстве легковозво-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зируемый) ¦
¦димые (перебазиру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цифровой ¦
¦емые) цифровые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рентгеногра- ¦
¦рентгенографические¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фический ска-¦
¦сканеры высокой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нер, штук ¦
¦проникающей способ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 год - 1 ¦
¦ности (с энергией¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 год - 3 ¦
¦источника излучения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 год - 5 ¦
¦не менее 2,5 МэВ)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для досмотра загру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦женных большегру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зных контейнеров и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобилей в целях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦контроля достовер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ности декларируемых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦грузов, обнаружения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦контрабандных гру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зов, оружия, взрыв-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чатых веществ и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наркотиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦I квартал 2006 г. -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦I квартал 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НПЧУП "АДАНИ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦3.3. Разработать и¦2 420 000,0 ¦1 210 000,0 ¦1 210 000,0¦ ¦ -_____ ¦1 210 000,0¦мобильный ¦
¦освоить в произ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 000,0 ¦ 770 000,0 ¦цифровой ¦
¦водстве мобильные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рентгеногра- ¦
¦цифровые рентгено-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фический ска-¦
¦графические сканеры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нер, штук ¦
¦высокой проникающей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 год - 2 ¦
¦способности (с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 год - 4 ¦
¦энергией источника¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 год - 7 ¦
¦излучения не менее¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2,5 МэВ) для досмо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тра загруженных бо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦льшегрузных контей-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦неров и автомобилей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в целях контроля¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦достоверности дек-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ларируемых грузов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обнаружения контра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бандных грузов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оружия, взрывчатых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦веществ и наркоти-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦I квартал 2007 г. -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦IV квартал 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НПЧУП "АДАНИ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦3.4. Разработать и¦1 180 000,0 ¦ 590 000,0 ¦ 590 000,0 ¦ 190 000,0 ¦ 400 000,0 ¦ ¦цифровой ¦
¦освоить в произ-¦ ¦ ¦ ¦ 120 000,0 ¦ 470 000,0 ¦ ¦рентгеногра- ¦
¦водстве цифровые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фический мам-¦
¦рентгенографические¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мограф, штук ¦
¦маммографы для эф-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 год - 5 ¦
¦фективного выявле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 год - 7 ¦
¦ния рака молочной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 год - 8 ¦
¦железы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦I квартал 2006 г. -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦IV квартал 2007 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НПЧУП "АДАНИ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦3.5. Разработать и¦ 274 000,0 ¦ 137 000,0 ¦ 137 000,0 ¦ 54 000,0 ¦ 83 000,0 ¦ ¦лазерный ана-¦
¦освоить в произ-¦ ¦ ¦ ¦ 29 600,0 ¦ 107 400,0 ¦ ¦лизатор виб-¦
¦водстве лазерный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раций, штук ¦
¦анализатор вибраций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 год - 8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 год - 12¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 год - 15¦
+-------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦I квартал 2006 г. -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦IV квартал 2007 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НИИ ЯП БГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-------------+
¦3.6. Разработать и¦ 292 000,0 ¦ 146 000,0 ¦ 146 000,0 ¦ 57 000,0 ¦ 89 000,0 ¦ ¦корреляцион- ¦
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4
|