Стр. 10
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17
на 2006-2010 годы
Таблица 1
Совершенствование сети учреждений с открытием
(млн. руб.)
-------------------T---------T---------T--------T--------T-------T------¬
¦ Объект ¦2005 год ¦2006 год ¦2007 год¦2008 год¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦
+------------------+---------+---------+--------+--------+-------+------+
¦Областная филармо-¦ +14,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ническая площадка¦(районный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на базе ГДК ¦ бюджет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+---------+--------+--------+-------+------+
¦Детская хореогра-¦ ¦ +27,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фическая школа¦ ¦(районный¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Дрогичина ¦ ¦ бюджет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+---------+--------+--------+-------+------+
¦Центр культуры и¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦
¦досуга на базе ГДК¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+---------+--------+--------+-------+------+
¦Районный краевед-¦ ¦ ¦ ¦ +15,0 ¦ ¦ ¦
¦ческий музей на¦ ¦ ¦ ¦(район- ¦ ¦ ¦
¦базе музея "Парти-¦ ¦ ¦ ¦ный бюд-¦ ¦ ¦
¦занская слава"¦ ¦ ¦ ¦ жет) ¦ ¦ ¦
¦г. Дрогичина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+---------+--------+--------+-------+------+
¦Открытие отделения¦ ¦ ¦ +7,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦хорового пения¦ ¦ ¦(район- ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дрогичинской ДШИ ¦ ¦ ¦ный бюд-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ жет) ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+---------+---------+--------+--------+-------+-------
Таблица 2
Укрепление материальной базы
(млн. руб., районный бюджет)
-----------------------------------T--------T---------T--------T--------¬
¦ Мероприятие ¦2005 год¦2006 год ¦2007 год¦2008 год¦
+----------------------------------+--------+---------+--------+--------+
¦Капитальный ремонт ГДК ¦ 124 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------+---------+--------+--------+
¦Текущий ремонт молодежного центра¦ ¦ 10,1 ¦ 10,0 ¦ ¦
¦г. Дрогичина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------+---------+--------+--------+
¦Капитальный ремонт центральной¦ ¦ ¦ ¦ 60,0 ¦
¦библиотеки г. Дрогичина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+--------+---------+--------+--------+
¦Капитальный ремонт летней танцева-¦ ¦ ¦ 25,0 ¦ ¦
¦льной площадки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------------+--------+---------+--------+---------
Таблица 3
Техническое оснащение
---------------------T----------------------T---------------------------¬
¦ Объект ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦
+--------------------+----------------------+---------------------------+
¦Молодежный центр¦Звукоусилительная ап-¦ ¦
¦г. Дрогичина ¦паратура и световое¦ ¦
¦ ¦оборудование ¦ ¦
+--------------------+----------------------+---------------------------+
¦Кинотеатр "Беларусь"¦+ ¦Система "Долби" ¦
+--------------------+----------------------+---------------------------+
¦Детская школа ис-¦ ¦Комплект звукоусилительной¦
¦кусств г. Дрогичина ¦ ¦аппаратуры ¦
+--------------------+----------------------+---------------------------+
¦ГДК ¦ ¦Звукоусилительная аппарату-¦
¦ ¦ ¦ра и световое оборудование ¦
L--------------------+----------------------+----------------------------
Приложение 23
к Программе
социально-экономического
развития города Дрогичина
Брестской области
на 2006-2010 годы
Охрана окружающей на среды г. Дрогичина на 2006-2010 годы
------------------------------T--------T--------------------------------¬
¦ Показатели ¦Единица ¦ Год ¦
¦ ¦измере- ¦ ¦
¦ ¦ ния ¦ ¦
¦ ¦ +-------T------T----T-----T------+
¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦2008¦2009 ¦ 2010 ¦
¦ ¦ +-------+------+----+-----+------+
¦ ¦ ¦оценка ¦ прогноз ¦
+-----------------------------+--------+-------+------T----T-----T------+
¦Объем средств, направляемых¦млн. руб¦ 324 ¦ 515 ¦665 ¦ 465 ¦ 215 ¦
¦на природоохранные меропри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ятия, - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+-------+------+----+-----+------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из областного бюджета ¦ " ¦ 309 ¦ 215 ¦215 ¦ 365 ¦ 115 ¦
+-----------------------------+--------+-------+------+----+-----+------+
¦из районного бюджета ¦ " ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+-----------------------------+--------+-------+------+----+-----+------+
¦из республиканского бюджета ¦ " ¦ 15 ¦ 300 ¦450 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+-----------------------------+--------+-------+------+----+-----+------+
¦мероприятия: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+-------+------+----+-----+------+
¦замена вагранок на индукцион-¦ " ¦ 309 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ные печи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+-------+------+----+-----+------+
¦строительство полигона ТБО¦ " ¦ 15 ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Дрогичина, 3-я очередь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+-------+------+----+-----+------+
¦строительство полигона ТБО¦ " ¦ ¦ ¦ ¦ 150 ¦ ¦
¦г. Дрогичина, 4-я очередь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+-------+------+----+-----+------+
¦реконструкция очистных соору-¦ " ¦ ¦ 150 ¦ ¦ 150 ¦ ¦
¦жений г. Дрогичина (в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦числе биопруды) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+-------+------+----+-----+------+
¦замена оборудования на ГКНС ¦ " ¦ ¦ ¦100 ¦ 50 ¦ 100 ¦
+-----------------------------+--------+-------+------+----+-----+------+
¦строительство водопроводной¦ " ¦ ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦
¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+-------+------+----+-----+------+
¦обустройство городского пляжа¦ " ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+-------+------+----+-----+------+
¦газификация ОАО "Дрогичинский¦ " ¦ ¦ 50 ¦450 ¦ ¦ ¦
¦комбикормовый завод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------+-------+------+----+-----+------+
¦выполнение мероприятий по за-¦ " ¦ ¦ 100 ¦100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦щите земель от водной эрозии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и подтопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+--------+-------+------+----+-----+-------
Приложение 24
к Программе
социально-экономического
развития города Дрогичина
Брестской области
на 2006-2010 годы
Объемы и источники финансирования социально-экономического развития
г. Дрогичина на 2006-2010 годы
(млн. руб.)
------------------------------T--------------T------------T----------T------------T----------T-----------¬
¦ ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ 2006-2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦Необходимо средств - всего ¦ 40 055 ¦ 60 887 ¦ 58 445 ¦ 55 748 ¦ 54 822 ¦ 269 957 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственные ¦ 6 319 ¦ 9 956 ¦ 13 091 ¦ 14 136 ¦ 12 765 ¦ 56 267 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦бюджетные ¦ 27 052 ¦ 35 493 ¦ 29 017 ¦ 30 659 ¦ 32 156 ¦ 154 377 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦республиканский бюджет ¦ 5 201 ¦ 8 790 ¦ 865 ¦ 705 ¦ 485 ¦ 16 046 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦областной бюджет ¦ 5 124 ¦ 5 870 ¦ 6 308 ¦ 6 528 ¦ 6 930 ¦ 30 760 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦районный бюджет ¦ 16 727 ¦ 20 833 ¦ 21 844 ¦ 23 426 ¦ 24 741 ¦ 107 571 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦Кредиты банков ¦ 6 571 ¦ 8 898 ¦ 9 422 ¦ 9 963 ¦ 9 608 ¦ 44 462 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦Инновационные доходы ¦ 113 ¦ 330 ¦ 285 ¦ 990 ¦ 293 ¦ 2 011 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦Средства инвесторов ¦ ¦ 6 210 ¦ 6 630 ¦ ¦ ¦ 12 840 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦ Из общего объема финансирования ¦
+-----------------------------T--------------T------------T----------T------------T----------T-----------+
¦На развитие производственной¦ 5 642 ¦ 19 023 ¦ 13 410 ¦ 7 259 ¦ 6 352 ¦ 51 686 ¦
¦сферы - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦собственные средства органи-¦ 1 451 ¦ 3 373 ¦ 5 545 ¦ 6 149 ¦ 4 769 ¦ 21 287 ¦
¦заций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦бюджетные ¦ 4 191 ¦ 9 160 ¦ 950 ¦ 820 ¦ 1 290 ¦ 16 411 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦областной бюджет ¦ 230 ¦ 420 ¦ 150 ¦ 120 ¦ 560 ¦ 1 480 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦районный бюджет ¦ 176 ¦ 270 ¦ 430 ¦ 320 ¦ 350 ¦ 1 546 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦Инновационные доходы ¦ ¦ 280 ¦ 285 ¦ 290 ¦ 293 ¦ 1 148 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦Средства инвесторов ¦ ¦ 6 210 ¦ 6 630 ¦ ¦ ¦ 12 840 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦В том числе иностранных ¦ ¦ 6 210 ¦ 6 630 ¦ ¦ ¦ 12 840 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦На жилищное строительство -¦ 12 810 ¦ 16 766 ¦ 17 950 ¦ 19 051 ¦ 18 660 ¦ 85 237 ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетные ¦ 1 928 ¦ 2 011 ¦ 2 328 ¦ 2 535 ¦ 2 743 ¦ 11 545 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦республиканский бюджет ¦ 201 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 201 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦областной бюджет ¦ 1 658 ¦ 1 936 ¦ 2 246 ¦ 2 446 ¦ 2 646 ¦ 10 932 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦районный бюджет ¦ 69 ¦ 75 ¦ 82 ¦ 89 ¦ 97 ¦ 412 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦средства населения, включая¦ 10 882 ¦ 14 755 ¦ 15 622 ¦ 16 516 ¦ 15 917 ¦ 73 692 ¦
¦кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦На развитие коммунального хо-¦ 4 032 ¦ 4 982 ¦ 5 247 ¦ 5 802 ¦ 6 040 ¦ 26 103 ¦
¦зяйства - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦В том числе бюджетные ¦ 3 932 ¦ 4 882 ¦ 5 147 ¦ 5 702 ¦ 5 940 ¦ 25 603 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ республиканский бюджет ¦ 1 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 200 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦ областной бюджет ¦ 982 ¦ 975 ¦ 889 ¦ 1 061 ¦ 882 ¦ 4 789 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦ районный бюджет ¦ 1 750 ¦ 3 907 ¦ 4 258 ¦ 4 641 ¦ 5 058 ¦ 19 614 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦ средства организаций ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 500 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦На развитие торговли, общес-¦ 158 ¦ 312 ¦ 879 ¦ 921 ¦ 1 113 ¦ 3 383 ¦
¦твенного питания и бытового¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживания - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственные средства ¦ 150 ¦ 280 ¦ 855 ¦ 890 ¦ 1 080 ¦ 3 255 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦республиканский бюджет ¦ ¦ 10 ¦ ¦ 5 ¦ 5 ¦ 20 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦районный бюджет ¦ 8 ¦ 22 ¦ 24 ¦ 26 ¦ 28 ¦ 108 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦На развитие социальной сфе-¦ 17 089 ¦ 19 289 ¦ 20 294 ¦ 22 250 ¦ 22 442 ¦ 101 364 ¦
¦ры - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦республиканский бюджет ¦ ¦ 10 ¦ 45 ¦ 220 ¦ ¦ 275 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦областной бюджет ¦ 1 945 ¦ 2 324 ¦ 2 808 ¦ 2 536 ¦ 2 727 ¦ 12 340 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦районный бюджет ¦ 14 724 ¦ 16 559 ¦ 17 050 ¦ 18 350 ¦ 19 208 ¦ 85 891 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦инновационный фонд ¦ 113 ¦ 50 ¦ ¦ 700 ¦ ¦ 863 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦внебюджетные средства ¦ 307 ¦ 346 ¦ 391 ¦ 444 ¦ 507 ¦ 1 995 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на развитие образования ¦ 8 222 ¦ 8 992 ¦ 9 770 ¦ 10 438 ¦ 11 210 ¦ 48 632 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦областной бюджет ¦ 1 945 ¦ 2 135 ¦ 2 368 ¦ 2 449 ¦ 2 645 ¦ 11 542 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦районный бюджет ¦ 6 246 ¦ 6 824 ¦ 7 366 ¦ 7 950 ¦ 8 522 ¦ 36 908 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦Инновационный фонд ¦ 8 ¦ 50 ¦ ¦ 700 ¦ ¦ 758 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦внебюджетные средства ¦ 31 ¦ 33 ¦ 36 ¦ 39 ¦ 43 ¦ 182 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦На развитие здравоохранения ¦ 7 676 ¦ 9 004 ¦ 9 196 ¦ 9 722 ¦ 9 703 ¦ 45 301 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦республиканский бюджет ¦ ¦ 10 ¦ 45 ¦ 220 ¦ ¦ 275 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦областной бюджет ¦ ¦ 189 ¦ 440 ¦ 87 ¦ 82 ¦ 798 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦районный бюджет ¦ 7 511 ¦ 8 627 ¦ 8 519 ¦ 9 207 ¦ 9 397 ¦ 43 261 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦внебюджетные средства ¦ 165 ¦ 178 ¦ 192 ¦ 208 ¦ 224 ¦ 967 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦инновационный фонд ¦ 105 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 105 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦На развитие культуры ¦ 942 ¦ 1 039 ¦ 1 108 ¦ 1 153 ¦ 1 273 ¦ 5 515 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦районный бюджет ¦ 834 ¦ 907 ¦ 948 ¦ 959 ¦ 1 036 ¦ 4 684 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦внебюджетные средства ¦ 108 ¦ 132 ¦ 160 ¦ 194 ¦ 237 ¦ 831 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦На развитие физической куль-¦ 136 ¦ 204 ¦ 220 ¦ 237 ¦ 256 ¦ 1 053 ¦
¦туры, спорта и туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦районный бюджет ¦ 133 ¦ 201 ¦ 217 ¦ 234 ¦ 253 ¦ 1 038 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦внебюджетные средства ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 15 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦На природоохранные меропри-¦ 324 ¦ 515 ¦ 665 ¦ 465 ¦ 215 ¦ 2 184 ¦
¦ятия - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦республиканский бюджет ¦ 15 ¦ 300 ¦ 450 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 965 ¦
+-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+-----------+
¦областной бюджет ¦ 309 ¦ 215 ¦ 215 ¦ 365 ¦ 115 ¦ 1 219 ¦
L-----------------------------+--------------+------------+----------+------------+----------+------------
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Дрогичинского районного
Совета депутатов
27.12.2006 № 179
ПРОГРАММА
социально-экономического развития городского поселка Антополь
Дрогичинского района Брестской области на 2006-2010 годы
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Программа социально-экономического развития городского
поселка Антополь Дрогичинского района Брестской области на 2006-2010
годы (далее - Программа) разработана на основании Закона Республики
Беларусь от 5 мая 1998 года «О государственном прогнозировании и
программах социально-экономического развития Республики Беларусь»
(Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., № 20,
ст. 222), Указа Президента Республики Беларусь от 12 июня 2006 г.
№ 384 «Об утверждении Программы социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2006-2010 годы» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 92, 1/7667), решения
Брестского областного Совета депутатов от 10 октября 2006 г. № 265
«О Программе социально-экономического развития Брестской области на
2006-2010 годы» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 193, 9/5572).
2. В основу Программы положены прогнозные показатели социально-
экономического развития городского поселка Антополь и Дрогичинского
района на 2006-2010 годы.
3. Основными целями и задачами Программы являются повышение
уровня и качества жизни населения на основе развития, технического
перевооружения, модернизации экономики, повышения ее
конкурентоспособности, создание благоприятной среды обитания с
высокоразвитой инфраструктурой.
ГЛАВА 2
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА АНТОПОЛЬ
4. Антополь является поселком городского типа Дрогичинского
района Брестской области. Комплексный анализ сложившихся
планировочных ограничений предопределил территориальное развитие
поселка преимущественно в юго-восточном направлении.
Площадь городского поселка - 251 гектар (далее - га).
Численность населения по состоянию на 1 января 2006 г. - 2018
человек.
5. Демографическая ситуация в поселке Антополь характеризуется
процессом депопуляции (превышением смертности над рождаемостью).
Отрицательный естественный прирост в 2005 году составил 27 человек.
Численность населения с 1989 года уменьшилась на 507 человек, или на
20 процентов. Снижение рождаемости обусловлено рядом факторов:
ухудшением экономического положения населения в середине 90-х годов;
ухудшением репродуктивного здоровья населения; изменениями шкалы
жизненных ценностей молодого поколения.
Начиная с 2001 года темпы депопуляции стали постепенно
сокращаться.
В 2001-2005 годах отмечается стабилизация числа родившихся,
которая обусловлена более благоприятной возрастной структурой
женского населения.
Уровень смертности в 2005 году составил 15,2 промилле.
6. 2001-2005 годы характеризуются стабилизацией роста
численности населения в трудоспособном и старше трудоспособного
возрастах, сокращения численности лиц моложе трудоспособного
возраста. На начало 2006 года численность населения трудоспособного
возраста составила 1087 человек, или 54 процента всего населения.
7. Численность и доля лиц старше трудоспособного возраста
составляют 530 человек, или 27 процентов, моложе трудоспособного
возраста - 401 человек, или 19,9 процента от всего населения.
Структура населения по полу существенно различается по
возрастным группам. В 2005 году численность мужского населения
превышала численность женского населения в возрастных группах до 54
лет. В группе населения старше трудоспособного возраста на долю
женщин приходится 69 процентов населения при доле мужчин 41 процент.
Особенностью этого процесса является сверхсмертность мужчин, в том
числе от внешних причин (несчастные случаи, отравления, включая
алкогольные, травмы).
8. Важной демографической характеристикой является миграция
населения. В 2005 году в г.п. Антополь прибыло 77 человек, в том
числе 22 ребенка в возрасте до 16 лет, выбыл 71 человек, в том числе
12 детей в возрасте до 16 лет. Миграционный прирост составил
соответственно 1 и 10 человек.
9. Из общего числа жителей г.п. Антополь 604 человека
составляют пенсионеры и инвалиды (30,1 процента).
В г.п. Антополь проживает инвалидов Великой Отечественной
войны - 8, участников Великой Отечественной войны - 22, семей
погибших военнослужащих в годы Великой Отечественной войны - 2.
Банк данных социально незащищенных категорий населения
г.п. Антополь включает: многодетные семьи - 43, неполные семьи - 68,
семьи с социально опасным положением - 7, семьи, воспитывающие детей-
инвалидов, - 11, одиноко проживающие граждане пожилого возраста -
169, одинокие граждане пожилого возраста - 34, инвалиды старше 18
лет, не достигшие пенсионного возраста, - 12.
10. В поселке имеются средняя школа, вспомогательная базовая
школа, детский сад, больница, поликлиника, стоматологическая
поликлиника, библиотека, кинотеатр, Дом культуры, районный центр
ремесел, Дом быта.
На территории поселка расположены 7 предприятий, организаций и
учреждений разных форм собственности.
11. В г.п. Антополь розничная торговля представлена 15
торговыми предприятиями, из которых 5 - районного потребительского
общества (далее - райпо), 10 - индивидуальных предпринимателей.
Кроме этого, в поселке работают 3 предприятия общественного питания
райпо.
12. В прошедшей пятилетке принятые меры способствовали
увеличению объемов производства и улучшению качественных параметров
функционирования реального сектора экономики.
13. По типу городской поселок отнесен к агрогородку.
14. Промышленность городского поселка представлена одним
промышленным предприятием - открытое акционерное общество
«Антопольская ватно-прядильная фабрика» (далее - ОАО «Антопольская
ватно-прядильная фабрика»).
Антопольская ватно-прядильная фабрика образована в 1944 году
как Антопольский райкомбинат. В 1957 году из Ленинграда было
перевезено и установлено оборудование по выпуску веревки и шпагата,
а в 1959 году в райкомбинате началось производство ваты. С 1979 года
Антопольская ватно-прядильная фабрика объединена с Кобринской
ткацкой фабрикой. В 1983 году оборудование веревочного цеха заменено
на прядильное. В декабре 1994 года Антопольская ватно-прядильная
фабрика реорганизована в дочернее предприятие Кобринской
призводственно-торговой фирмы «Сузорье». В 2003 году образовано ОАО
«Антопольская ватно-прядильная фабрика».
Объем производства товарной продукции за 2005 год составил
1000 млн. рублей, или 105 процентов. Темп роста за прошедшую
пятилетку составил 141,8 процента.
Объем выпуска потребительских товаров за 2005 год составил 874
млн. рублей, или 97,1 процента. Темп роста за пятилетку составил 160
процентов.
Коэффициент использования производственных мощностей - до 35
процентов. Износ основных средств составляет 80,5 процента.
ОАО «Антопольская ватно-прядильная фабрика» проводится работа
по модернизации действующего производства:
В III квартале 2005 года была введена в эксплуатацию линия по
производству пряжи, что дало возможность увеличить объемы
производства данного вида продукции.
Приобретена и установлена в IV квартале 2005 года
дополнительная единица оборудования для переработки сырья на ватин
полушерстяной, что дает возможность устранить проблему
кратковременных простоев из-за нехватки переработанного сырья.
15. Аграрный сектор представлен сельскохозяйственным
производственным кооперативом «Осиповичи» (далее - СПК «Осиповичи»),
который образован в результате реорганизации двух убыточных
сельскохозяйственных кооперативов «Антополь-Агро» и «Осиповичи».
Эффективность сельскохозяйственного производства обоих
хозяйств постоянно снижалась. Финансовое положение становилось
критическим, увеличивался рост кредиторской задолженности.
Происходило невосполнимое старение технического потенциала.
Сократились объемы внесения минеральных, органических удобрений,
известкования кислых почв. Работа данных кооперативов не
обеспечивала не только расширенного воспроизводства, но и простого.
Более трех лет подряд организации работали с убытками,
рентабельность доходила до минус 36,4 процента. В целях выполнения
Указа Президента Республики Беларусь от 19 марта 2004 г. № 138 «О
некоторых мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных
организаций и привлечению инвестиций в сельскохозяйственное
производство» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2004 г., № 44, 1/5398) на основании решения общих собраний
кооперативов было произведено объединение.
В результате присоединения началась работа по стабилизации
сельскохозяйственного производства и его роста, совершенствовался
организационно-экономический механизм, укреплялась материально-
техническая база.
Прирост валовой продукции сельского хозяйства в 2005 году к
уровню 2000 года составил 8 процентов.
Удой молока в кооперативе составил в 2005 году 2628 кг против
1681 кг в 2001 году, среднесуточные привесы крупного скота
соответственно 379 граммов и 311 граммов.
На рост продукции животноводства, в частности молока, повлияла
и налаженная работа по воспроизводству стада. Выход телят на 100
коров и телок составил к 2005 году 102 головы.
Увеличение производства животноводческой продукции
соответственно увеличило и выручку от реализации.
По итогам работы за 2005 год хозяйство вышло на безубыточный
результат работы. Прибыль от реализации сельскохозяйственной
продукции, работ и услуг составила 58 млн. рублей при рентабельности
2,7 процента.
Основные производственно-экономические показатели
сельскохозяйственного производства сельскохозяйственного кооператива
«Осиповичи» за 2001-2005 годы представлены согласно приложению 17 к
Программе.
16. За прошедшую пятилетку проблема обеспечения занятости,
рост безработицы по г.п. Антополь пришелся на 2003 год.
Ситуация на рынке труда резко ухудшилась, уровень безработицы
вырос до 2,8 процента к трудоспособному населению в трудоспособном
возрасте.
На начало 2004 года имели статус безработного 23 человека. Это
связано с сокращением должностей санитарок общебольничного персонала
Антопольской горпоселковой больницы, в результате чего было
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17
|