Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Климовичского районного Совета депутатов от 27 декабря 2006 г. №18-4 "О Программе социально-экономического развития города Климовичи на 2006 - 2010 годы"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)

Библиотека законов
(архив)

 

Стр. 2

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6

 
4,6  процента; кондитерских - на 15,2; безалкогольных напитков -  на
28,6; макаронных изделий - на 36,4; повидла - на 33,3 процента.
     Темп  роста производства промышленной продукции составит  108,8
процента, потребительских товаров - 109,8 процента.
     С  2006  года ОАО «Климовичский молочный завод» преобразован  в
филиал     ОАО    «Мстиславский    маслодельно-сыродельный    завод»
«Климовичский». По итогам 9 месяцев 2006 года удельный вес в  объеме
промышленного производства составил 11,7 процента, численность ППП -
105  человек,  загрузка производственных мощностей  по  производству
масла  - 32 процента, цельномолочной продукции - 55 процентов, сухих
молочных продуктов - 100 процентов.
     Объемы производства продукции на данном предприятии зависят  от
поставки  сырья  и потребности населения в выпускаемых  предприятием
товарах,  так  как основным видом деятельности является производство
молочной продукции.
     За  период  текущего пятилетия объем производства  промышленной
продукции   завода  увеличится  на  24,9  процента,  потребительских
товаров  -  на 28,1 процента. Произойдет увеличение объемов  выпуска
масла  животного  не  менее  чем  на 25  процентов,  сухих  молочных
продуктов  - на 20 процентов, нежирной продукции - на 37  процентов,
объем производства цельномолочной продукции останется на уровне 2005
года.
     ПЧУП     «Климовичское     предприятие     шпалопродукции     и
стройматериалов»   по   итогам  9  месяцев   2006   года   сработало
безубыточно.  Численность  работников на предприятии  составляет  97
человек,  объем  производства собственной продукции увеличен  в  1,5
раза.  В  течение  пятилетия  предприятие  будет  наращивать  объемы
производства рентабельной продукции. Кроме этого, в 2007 году  будет
создано  60  новых  рабочих мест для новых  производств:  тротуарной
плитки,   бордюрного   камня,  вагонки,  доски  пола,   пропитанного
пиломатериала    (импрегнированного).    Планируется     производить
переработку  резиносодержащих отходов путем дробления  с  получением
следующих   фракций:   мазут,  углесодержащий   твердый   осадок   и
металлолом,   а   также   выполнять   строительно-монтажные   работы
(строительство жилья).
     Прорабатывается  вопрос  по открытию производства  строительных
материалов (газосиликатные блоки или кирпич).
     В   целом   по   городу  за  2006-2010  годы  предусматривается
увеличить   объем  производства  промышленной  продукции   на   37,9
процента,  потребительских товаров - на 46,1  процента.  Численность
ППП  к  2010  году увеличится на 4,6 процента, или  на  64 человека,
согласно приложению 8.
     26.  Основными задачами строительного комплекса на  предстоящее
пятилетие  должны  стать реконструкция и модернизация  производства,
улучшение  качества  и  снижение  энергоемкости  и  материалоемкости
продукции,    снижение    объемов    незавершенного    строительного
производства,   повышение   производительности   труда,   обновление
строительной   базы,   а   также  улучшение  финансового   состояния
предприятий и организаций отрасли.
     По  итогам  9  месяцев 2006 года все предприятия  строительного
комплекса  обеспечили  рентабельную работу  (6,4  процента),  чистая
прибыль составила 288 млн. руб.
     Основным   видом   деятельности   государственного   унитарного
коммунального    дочернего   предприятия   «Климовичская    дорожно-
строительная  передвижная механизированная  колонна  №  9»  является
строительство жилья и объектов производственной сферы. За  пятилетие
предприятие  планирует  увеличить  объем  подрядных  работ  на  78,8
процента  к  уровню  2005  года, при этом численность  работников  в
организации  увеличится  на  20  процентов.  Удельный   вес   работ,
выполняемых  в  черте  города, возрастет с 9,6  процента  от  общего
объема до 15,6 процента.
     Государственное  унитарное коммунальное  дочернее  строительное
предприятие   «Климовичская  передвижная  механизированная   колонна
(далее  -  ПМК) - 256» за 2006-2010 годы при постоянной  численности
300  человек планирует увеличить объем подрядных работ не менее  чем
на  120 процентов к достигнутому уровню 2005 года в основном за счет
основного вида деятельности - строительства жилья.
     ОАО    «ПМК-88    «Водстрой»    занимается    водохозяйственным
строительством,   а   также  участвует  в  благоустройстве   города.
Планируется по основному виду деятельности увеличить объем  работ  к
2010  году на 20 процентов. Удельный вес работ, выполняемых в  черте
города, увеличится с 5 до 10 процентов, численность - на 5 процентов
(120 человек).
     Дорожное  ремонтно-строительное  управление  №  172  занимается
строительством  и  обслуживанием дорог в сельской  местности.  Кроме
этого,  организация производит ремонт дорог в черте города по прямым
договорам. Удельный вес выполненных работ по прямым договорам в 2005
году  от  общего объема производства составлял 6 процентов  (к  2010
году ожидается 10 процентов), численность работников будет увеличена
на 18,7 процента.
     Линейно-монтажным  участком  открытого  акционерного   общества
«Климовичская  ПМК  «Сельспецмонтаж» в городской черте  производятся
электромонтажные   работы,   строительство   инженерных   сетей    и
трубопроводов.  В  2005  году предприятие в черте  города  выполнило
работ  на  сумму  1,3 млрд. руб. (22 процента от общего  объема),  в
текущем  пятилетии к 2010 году планируется увеличить объем работ  до
2,3  млрд.  руб.  (до  30  процентов).  Среднесписочная  численность
работников  предприятия  увеличится  на  5  человек  и  составит  80
человек.
     С  2007  года  ПЧУП «Климовичское предприятие шпалопродукции  и
стройматериалов»   планирует  освоить  новый  вид   деятельности   -
строительство жилья.
     27.  Учитывая  потребность жителей города в обеспечении  жильем
(на общей очереди более 500 человек), в городе взято направление  на
строительство жилья через жилищно-строительный кооператив  (далее  -
ЖСК).  В 2005 году начато строительство 40-квартирного дома, который
сдан  в  эксплуатацию  в  начале текущего года.  В  настоящее  время
осуществляется строительство 50-квартирного жилого дома, сформирован
ЖСК  еще на 60 квартир. В 2007-2008 годах будут сформированы ЖСК для
работников  филиала РУПП «Могилевэнерго» «Климовичские электрические
сети»,  РУП «Климовичский ликеро-водочный завод» и ОАО «Климовичский
комбинат хлебопродуктов».
     За   2006-2010   годы   в   городе   согласно   приложению    9
прогнозируется  ввести в эксплуатацию 31 тыс. кв.  м  общей  площади
жилых   домов   (не  менее  300  квартир).  Объем  подрядных   работ
строительных  организаций, выполненных в городе, за  2006-2010  годы
возрастет  не  менее  чем  в  2,8 раза, среднесписочная  численность
работников, занятых в строительстве, - на 5,7 процента.
     28.  Главной целью внешнеэкономической деятельности в 2006-2010
годах  является повышение конкурентоспособности продукции на внешних
рынках,  устойчивое развитие сложившихся внешнеэкономических связей,
расширение географии реализации товаров.
     29.  В  2006-2010  годах значительное внимание будет  уделяться
развитию  сферы  платных  услуг  на основе  улучшения  их  качества,
развития   и   расширения   приоритетных  видов.   Предусматривается
обеспечить  в  2010  году  прирост объемов  оказания  платных  услуг
населению  на  53 процента к уровню 2005 года. Опережающими  темпами
будут   развиваться  услуги  бытового  характера  (190,9  процента),
физической  культуры  и  спорта  (283,2  процента),  культуры   (154
процента).
     30.  Услуги  транспорта  в районе представлены  республиканским
унитарным   дочерним   Климовичским  автотранспортным   предприятием
(далее  -  РУДКАП) «Автопарк № 9» и маршрутными такси индивидуальных
предпринимателей  (44 единицы). Основным видом  деятельности  РУДКАП
«Автопарк  №  9» является оказание услуг пассажирского  и  грузового
транспорта.  Среднесписочная численность  работающих  составляет  76
человек.   Развитие   пассажирского  транспорта   в   городе   будет
осуществляться  в  соответствии с Программой  развития  пассажирских
перевозок  автомобильным транспортом в 2005-2010 годах, утвержденной
постановлением  Совета  Министров Республики  Беларусь  от  22  июня
2005  г.  №  675  (Национальный  реестр  правовых  актов  Республики
Беларусь,  2005  г., № 103, 5/16167), и будет направлено  на  полное
удовлетворение   спроса   в  услугах  транспорта   при   минимальных
издержках,  обновление  производственных мощностей  (10  процентов).
Объем  перевозок грузов, оказанных РУДКАП «Автопарк №  9»,  к  концу
2010  года  возрастет и составит 117 процентов к  уровню  2005  года
(197,8  тыс.  т),  объем пассажирских перевозок - 99,5   процента  в
связи  с  опережающим развитием предпринимательской  деятельности  в
сфере услуг транспорта. Количество автобусов РУДКАП «Автопарк  №  9»
возрастет   на  5  единиц.  Пассажирский  транспорт  по   количеству
маршрутов и рейсов будет расширяться по мере необходимости.
     31.   Развитие   предприятий  связи  будет   ориентировано   на
обеспечение    высокого    качества    и    широкого    ассортимента
предоставляемых  услуг.  Перед отраслью  стоят  задачи  по  созданию
современных   и   модернизации   существующих   сетей.    Расширению
номенклатуры   и   повышению  качества  услуг  будут  способствовать
ускоренное  развитие  сети  цифровой  подвижной  связи,  организация
нетрадиционных  услуг почтовой связи, создание  сети  информационно-
маркетинговых пунктов электронной торговли на базе отделений  связи.
Районный   узел  почтовой  связи  включает  в  себя  31   отделение,
количество работающих - 116 человек.
     В   районном  узле  электрической  связи  в  2007  году   будет
произведена  работа  по  вводу  емкости  автоматической   телефонной
станции  на  456 номеров, в 2010 году - на 50 номеров. На  эти  цели
планируется использовать 1739 млн. руб., в том числе 1670 млн.  руб.
собственных  средств предприятия (число работающих -  73  человека).
Количество телефонных номеров составляет 6138.
     К  2010  году  плотность телефонных аппаратов  на  100  человек
составит 41,6 телефона против 39,16 в 2005 году, или с ростом  106,2
процента согласно приложению 10.
     32.  Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 2006-2010 годах
будет  направлено  на  удовлетворение населения  в  оказании  услуг,
развитие  инженерной инфраструктуры населенных пунктов,  обеспечение
их  надежности  и  устойчивости функционирования  при  одновременном
снижении  затрат  на производство и оказание услуг, благоустройство,
обеспечение  населения  качественной  питьевой  водой   и   создание
благоприятных экологических условий проживания и др.
     Из  предприятий  и  организаций  района,  оказывающих  жилищно-
коммунальные услуги населению, наибольший удельный вес приходится на
унитарное  коммунальное  предприятие (далее -  УКП)  «Коммунальник»,
район    газоснабжения   и   РУПП   «Могилевэнерго»    «Климовичские
электрические сети» (свыше 90 процентов).
     На  балансе  УКП «Коммунальник» числится 397 жилых  домов.  Для
улучшения  проживания  граждан  в  течение  5  лет  будет  проведено
благоустройство 4 дворовых территорий. Для своевременной  санитарной
очистки  планируется приобрести 2 мусоровоза, продолжить  работу  по
установке  контейнеров.  На  эти  цели  планируется  направить   190
млн.  руб.  С  целью  обеспечения населения  и  других  потребителей
качественной   питьевой   водой   предусмотрена   реконструкция    и
восстановление   3   артезианских   скважин,   водопроводных   сетей
протяженностью  3,05  км, а также строительство  в  городе  сетей  и
сооружений  хозпитьевого водоснабжения стоимостью 1,8 млрд.  руб.  и
станции  обезжелезивания стоимостью 1,1 млрд. руб.  Начиная  с  2007
года  будет проводиться работа по оборудованию жилых домов (квартир)
приборами  индивидуального  учета воды (4280  квартир),  обеспечению
населения центральным водоснабжением.
     На   обслуживании  предприятия  находится  28  котельных.   Для
устойчивого   теплоснабжения   и  эффективного   расхода   топливно-
энергетических   ресурсов  предусмотрены  ремонт  и   восстановление
тепловых  сетей  протяженностью 1,3 км, ремонт  и  восстановление  2
котельных.   С  целью  выполнения  задания  по  экономии   топливно-
энергетических ресурсов (5,5 тысяч тонн условного топлива  (далее  -
тыс.  т  у.т.)  будет  использовано 22,6 тыс. т у.т.  местных  видов
топлива.
     Общая  протяженность  улиц и подъездов в городе  составляет  58
км,   из  них  с  усовершенствованным  покрытием  -  52,5  км.   Для
поддержания уличного  покрытия  планируется  провести  реконструкцию
(капитальный ремонт) усовершенствованных покрытий протяженностью  15
км (капвложения 250 млн. руб.), собственные затраты - 190 млн. руб.
     Планируется провести работы по уличному освещению, в  частности
восстановление  сетей наружного освещения протяженностью  1,1  км  и
устройство  сетей наружного освещения протяженностью 0,24  км  (14,4
млн. руб.).
     Ежегодный  прирост  платных услуг населению УКП  «Коммунальник»
составит  не  менее  10 процентов и возрастет  к  2010  году  на  61
процент.  Разработано  задание  по  дополнительным  платным  услугам
согласно приложению 11.
     В  соответствии с программой газификации район газоснабжения  в
2006-2010   годах   продолжит  работу   по   строительству   уличных
газопроводов   на  29  улицах  города,  протяженность  газопроводов,
предлагаемых к строительству, - 16,42 км, стоимость строительства  -
1,6 млрд. руб., в том числе средства населения - 1,2 млрд. руб.
     В   течение   2006-2010  годов  намечен  комплекс   мероприятий
организационного,   технического,   экономического    и    правового
характера,    предусматривающий    дальнейшее    развитие     систем
водоснабжения  и водоотведения, повышение качества питьевой  воды  и
очистки  сточных  вод,  охрану  подземных  и  поверхностных  вод  от
загрязнения,      совершенствование     управления     водопроводно-
канализационным  хозяйством, системы учета и контроля  использования
воды, нормативной базы и так далее.
     33.  Развитие  торговли будет осуществляться в  соответствии  с
программой   внутренней   торговли   района   на   2006-2010   годы,
направленной  на  выполнение  установленных  показателей,   согласно
приложению 12.
     Предусматривается решение следующих задач:
     совершенствование материально-технической базы отрасли;
     совершенствование методов организации торговли.
     В    объеме    розничного   товарооборота    города    районное
потребительское   общество  (далее  -  райпо)  занимает   свыше   40
процентов.
     Главными   направлениями   развития  торговли   потребительской
кооперации в 2006-2010 годах являются:
     расширение   торговой  сети  за  счет  торговых   объектов   из
металлических конструкций;
     совершенствование ассортиментной политики, технологии  торговых
процессов, дооснащение магазинов холодильным оборудованием с  учетом
необходимости  создания условий для торговли  широким  ассортиментом
скоропортящихся товаров;
     установление оптимального режима работы;
     увеличение  объемов  реализации непродовольственных  товаров  в
частном  торговом унитарном предприятии «Климовичский  Промторг»  за
счет  активной продажи в фирменных секциях предприятий отечественной
промышленности, торговли ювелирными изделиями, увеличения реализации
товаров в кредит и по безналичным расчетам.
     В    целях    повышения   эффективности   работы    предприятий
потребительской   кооперации   по  увеличению   объемов   розничного
товарооборота и доли товарооборота райпо в городе продолжится работа
по открытию новых объектов торговли.
     В   2006   году  торговое  обслуживание  городского   населения
обеспечивают 34 магазина. Обеспеченность торговыми площадями на 1000
человек  обслуживаемого населения (численность городского  населения
15,4  тысячи  человек)  составила  243  кв.  м.  В  2006-2010  годах
планируется открыть 4 магазина.
     Для  увеличения  объемов реализации продовольственных  товаров,
требующих температурного режима и удовлетворения спроса населения  в
качественных   продуктах,  для  городских  магазинов   запланировано
приобрести 50 единиц холодильного оборудования.
     Планируется  перевести на работу по методу  самообслуживания  2
магазина, проводится работа по формированию ассортиментных  перечней
с учетом спроса населения.
     В   текущем   пятилетии   продолжится  работа   по   укреплению
материально-технической базы торговли, для чего  в  2006-2010  годах
будет произведен ремонт и реконструкция в 20 торговых объектах.
     Произойдут  изменения в развитии общественного  питания.  Будут
произведены   реконструкция   и   ремонт   цеха   полуфабрикатов   и
кондитерского  цехов, которые обеспечивают снабжение полуфабрикатами
и  готовой  продукцией  сеть  предприятий  общественного  питания  и
продовольственные  магазины в черте города.  Для  снижения  издержек
обращения  запланировано произвести замену устаревшего  оборудования
на  менее  энергоемкое (18 единиц). Будет открыт на базе  городского
магазина  №  22 отдел по реализации продукции общепита, один  объект
быстрого обслуживания - «Блинная».
     Кроме  райпо  торговое обслуживание жителей  района  производят
предприятия ведомственной торговой сети: ОАО «Климовичский  комбинат
хлебопродуктов»,   филиал   РУПП   «Могилевхлебпром»   «Климовичский
хлебозавод», РУП «Климовичский ликеро-водочный завод».  В  2006-2010
годах  будет  продолжена работа по укреплению имеющейся материально-
технической базы указанных торговых объектов с направлением  на  эти
цели не менее 30 млн. руб. в каждый.
     Всего  с  учетом индивидуальных предпринимателей до  2010  года
предстоит открыть в городе 10 объектов торговли с торговой  площадью
250 кв. м и 1 точку общественного питания на 8 посадочных мест.
     Дальнейшее  развитие получит предпринимательская  деятельность.
Будет   продолжена  работа  по  расширению  магазинов  с  внедрением
прогрессивных  форм  торгового обслуживания, в том  числе  изменению
системы  торговли  для переориентации покупок  товаров  с  открытого
рынка в обустроенные помещения.
     Всего  по  городу удельный вес магазинов, работающих по  методу
самообслуживания, в общем количестве магазинов возрастет в 2010 году
к 2005 году в 1,3 раза.
     Общий  объем  розничного товарооборота  прогнозируется  в  2010
году  с  приростом на 76,5 процента к уровню 2005 года, товарооборот
общественного питания возрастет за пятилетие на 46,2 процента.
     34.  В  решении задач социально-экономического развития  города
важная  роль  принадлежит  отраслям социально-культурного  комплекса
(образование, здравоохранение, культура, физическая культура,  спорт
и  туризм)  согласно приложениям 13-15, обеспечивающим  всестороннее
развитие человека.
     35.   В   сфере   образования   предусматривается   обеспечение
массового   охвата  детей  дошкольным  образованием  и  воспитанием,
завершение реформирования общеобразовательной школы и переход на 12-
летнее   обучение;  создание  условий  для  перехода  к  профильному
обучению  на  старшей  ступени  школы.  В  течение  2006-2010  годов
планируется на базе средней школы города открыть гимназию.
     Будет  продолжена  работа по созданию классов  интегрированного
обучения,   увеличится   процент  охвата   детей   с   особенностями
психофизического развития различными формами обучения и воспитания.
     Сохранение  сети дошкольных учреждений, их дальнейшее  развитие
через  использование новых форм дошкольного образования  (группы  по
подготовке   к  школе,  «материнские  школы»,  игровая  площадка   с
кратковременным  пребыванием  и  на постоянной  основе),  расширение
практики  разновозрастных  групп позволит  повысить  процент  охвата
детей  дошкольным  образованием. Предусматривается создание  условий
для профильного обучения в учреждениях образования нового типа детей
из   других   населенных   пунктов  района.   Реализация   комплекса
мероприятий  позволит  к 2010 году увеличить процент  поступления  в
средние специальные и высшие учебные заведения с 70 до 80 процентов.
     Совместно  с  центром  занятости  населения  будет  проводиться
работа  по  обеспечению  временной  занятости  учащейся  молодежи  в
свободное от учебы время и в период летних каникул.
     Целью  дальнейшего развития образования в предстоящем пятилетии
будет  являться  приведение  системы образования  в  соответствие  с
современными требованиями личности, общества и государства.
     Планируется укрепление материально-технической базы  учреждений
образования, к 2010 году - полностью оснастить все школы современной
компьютерной техникой.
     36.  В  2006-2010 годах предусматривается приоритетное развитие
первичной   медико-санитарной  помощи,  перенос   основного   объема
оказания   медицинской   помощи  из  стационарных   в   амбулаторно-
поликлинические  учреждения  здравоохранения,  приведение   коечного
фонда  стационарных  лечебных учреждений к уровню,  соответствующему
потребности   населения   в   данном   виде   медицинской    помощи,
переоснащение центральной районной больницы.
     В  2006-2010  годах  учреждение  здравоохранения  «Климовичская
центральная    районная   больница»   планирует   провести    ремонт
реанимационного отделения с элементами модернизации  и  операционных
залов (500 млн. руб.), эстетическое и техническое оформление холлов,
кабинетов,  выполненных в едином стиле с использованием  современных
материалов   (свыше   50   млн.  руб.),  приобретение   медицинского
оборудования  (свыше  300  млн. руб.),  медицинского  транспорта  (7
единиц  на  200  млн. руб.). Будет проведена работа  по  обеспечению
районной больницы и поликлиники медперсоналом (11 единиц).
     Объем   медицинских   услуг,  оказываемых   населению   города,
составит  в 2010 году 72,2 млн. руб., или 128,4 процента в сравнении
с 2005 годом.
     37.   Основными   задачами  развития  культуры  в   предстоящем
пятилетии  должны стать обеспечение доступности культурных ценностей
и  услуг для всех слоев населения, повышение уровня и качества услуг
культуры,  увеличение  их  объемов. В предстоящем  пятилетии  работа
будет  направлена  на  реализацию  задач  государственной  политики,
всестороннее   обеспечение  ее  приоритетных   важнейших   программ,
укрепление материально-технической базы.
     Сеть  учреждений  отдела  культуры  в  городе  представлена  14
учреждениями:   центральная  библиотека,  детское   отделение,   три
городских  филиала  централизованной библиотечной системы,  районный
Центр  культуры,  городской Дом культуры, Дом ремесел,  Климовичская
детская  школа искусств, Климовичская детская художественная  школа,
Климовичский  районный краеведческий музей, две киноустановки,  одна
видеоустановка.
     В  течение  2006-2010 годов планируется произвести  капитальный
ремонт  кровли городского Дома культуры, а также капитальный  ремонт
здания   с   элементами   модернизации,   текущие   ремонты   кровли
краеведческого музея, фасада районного центра культуры,  центральной
районной библиотеки, школы искусств и художественной школы.  На  эти
цели планируется направить свыше 250 млн. руб.
     В декабре 2006 года создается учреждение культуры «Автоклуб».
     38.  Основные задачи развития физической культуры  и  спорта  -
повышение уровня физического воспитания населения, улучшение условий
для  занятий  физической культурой и спортом различных  категорий  и
слоев   населения  и  их  доступность.  Предусматривается  повышение
эффективности  физкультурно-оздоровительной,  спортивно-массовой   и
профилактической   работы   среди  населения,   в   первую   очередь
подрастающего  поколения,  в образовательных  учреждениях,  трудовых
коллективах,  по  месту жительства, направление ее  на  качественное
улучшение   здоровья   человека  и  осуществление   реабилитационных
мероприятий.    На   базе   специализированного   учебно-спортивного
учреждения «Климовичская детско-юношеская спортивная школа»  получат
дальнейшее  развитие вновь открываемые секции по футболу,  плаванию,
теннису.
     За   2006-2010   годы  планируется  оказать  услуг   физической
культуры и спорта с ростом в 2,4 раза к уровню 2005 года.
     39.  В соответствии с Программой развития туризма в Могилевской
области   на  2006-2010  годы,  утвержденной  решением  Могилевского
областного  Совета  депутатов  от  17  февраля  2006  г.   №   16-10
(Национальный  реестр правовых актов Республики Беларусь,  2006  г.,
№  51,  9/4997),  в течение 2006-2007 годов будет проведен  комплекс
мероприятий  по открытию туристских кружков с новой направленностью,
связанной  с  водным  и  экологическим туризмом,  разработкой  новых
маршрутов,   связанных  с  экотуризмом  и  агротуризмом,  укреплению
материальной базы (приобретение необходимого инвентаря и  снаряжения
для  обеспечения функционирования туристских маршрутов, оборудование
полигонов   для  проведения  соревнований  по  туристско-прикладному
многоборью, обеспечение школ туристским снаряжением, благоустройство
стоянок  и мест отдыха вдоль автотрассы Москва-Ивацевичи в  деревнях
Барсуки,  Киселева-Буда, Звенчатка, строительство гостевых  домов  и
благоустройство прилегающих территорий озер деревень Селище, Блиунг,
Лозовица,  Коноховка, зоны отдыха в деревнях Зимницы  и  Павловичи).
Реализация  запланированных мероприятий позволит  повысить  качество
обслуживания  населения, развитие новых видов туризма, пропаганду  и
популяризацию туристических возможностей, патриотическое  воспитание
молодежи.
     40.  Для  сохранения и укрепления здоровья населения  одной  из
немаловажных  задач в течение текущего пятилетия  является  создание
благоприятной окружающей среды.
     Кроме    мероприятий,    проводимых   предприятиями    жилищно-
коммунального  хозяйства  (приобретение  2  мусоровозов,  работа  по
установке контейнеров, реконструкция и восстановление 3 артезианских
скважин,  водопроводных сетей протяженностью 3,05 км,  строительство
сетей    и   сооружений   хозпитьевого   водоснабжения   и   станции
обезжелезивания  в  городе), за счет средств республиканского  фонда
охраны   окружающей   среды   ежегодно   выделяются   средства    на
благоустройство   и  озеленение  города,  пропаганду   экологических
знаний,  благоустройство мини-полигонов города и площадок временного
складирования   отходов,   ликвидацию  несанкционированных   свалок,
приобретение и установку контейнеров для мусора.
     Планируется выделение денежных средств району в 2007  году  для
утилизации   гальванических  отходов,  полученных  от   производства
бывшего   завода   металлоизделий,   которые   являются   источником
загрязнения реки Калиница.
                                  
                               ГЛАВА 6
              ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
                                  
     41. Выполнение намеченных программой задач должно обеспечить:
     устойчивый  рост  производства,  создание  надежных  условий  и
гарантий   для   предпринимательской  деятельности,   благоприятного
климата    для   инвестиций,   а   также   постоянную   модернизацию
производства;
     полноценное   развитие   и  сохранение   культурных   традиций,
образования, социальных гарантий;
     рост качества жизни населения;
     устранение   диспропорций   в   развитии   производственной   и
непроизводственной сферы;
     усиление социальной ориентации экономической базы города;
     повышение технического уровня производственных объектов;
     улучшение состояния жилищно-коммунального хозяйства;
     создание  комфортной  городской  среды  и  развитие  инженерной
инфраструктуры города;
     сохранение историко-культурного наследия города;
     активизацию   бизнес-структур  и  малых  предприятий   согласно
приложению 16.
     42.  Осуществление намеченных мероприятий и достижение  целевых
ориентиров   в   соответствии  с  Программой   позволят   обеспечить
устойчивые темпы экономического роста реального сектора экономики на
основе    более    широкого   использования   рыночных    механизмов
хозяйствования,  а также повысить комплексность развития  социальной
инфраструктуры   в   целях  улучшения  уровня   и   качества   жизни
проживающего населения.
     
                                           Приложение 1
                                           к Программе
                                           социально-экономического
                                           развития города Климовичи
                                           на 2006-2010 годы
                                  
                      Паспорт города Климовичи
-------------------------------------T---------------------T-----------¬ 
¦       Характеристика города        ¦  Единица измерения  ¦ 2005 год  ¦
+------------------------------------+---------------------+-----------+ 
¦Территория                          ¦  тысяч квадратных   ¦   15,7    ¦
¦                                    ¦       метров        ¦           ¦
+------------------------------------+---------------------+-----------+ 
¦Число       населенных      пунктов,¦                     ¦     -     ¦
¦находящихся    в    административном¦                     ¦           ¦
¦подчинении                          ¦                     ¦           ¦
+------------------------------------+---------------------+-----------+ 
¦Расстояние:                         ¦                     ¦           ¦
¦от районного центра                 ¦     километров      ¦           ¦
+------------------------------------+---------------------+-----------+ 
¦от областного центра                ¦          "          ¦    140    ¦
+------------------------------------+---------------------+-----------+ 
¦от железнодорожной станции          ¦          "          ¦           ¦
+------------------------------------+---------------------+-----------+ 
¦Население - всего                   ¦       человек       ¦  15 350   ¦
+------------------------------------+---------------------+-----------+ 
¦  Из них:                           ¦                     ¦           ¦
¦                                    ¦                     ¦           ¦
¦  моложе трудоспособного возраста   ¦          "          ¦   2 937   ¦
+------------------------------------+---------------------+-----------+ 
¦  в трудоспособном возрасте         ¦          "          ¦   9 554   ¦
+------------------------------------+---------------------+-----------+ 
¦  старше трудоспособного возраста   ¦          "          ¦   2 859   ¦
+------------------------------------+---------------------+-----------+ 
¦Численность  населения,  занятого  в¦          "          ¦   9 300   ¦
¦экономике                           ¦                     ¦           ¦
+------------------------------------+---------------------+-----------+ 
¦Естественный прирост                ¦          "          ¦    -90    ¦
+------------------------------------+---------------------+-----------+ 
¦Механический прирост                ¦          "          ¦   -211    ¦
+------------------------------------+---------------------+-----------+ 
¦Количество организаций              ¦       единиц        ¦           ¦

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6




< Главная

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations