Стр. 3
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6
процента, сельских - на 9,1 процента. Плотность телефонных аппаратов
на 100 жителей достигнет 33,73 и возрастет на 13,5 процента.
82. Основной целью деятельности жилищно-коммунального
хозяйства в 2006-2010 годах является обеспечение населения и других
потребителей всем комплексом жилищно-коммунальных услуг в
соответствии с нормативами государственных социальных стандартов,
снижение их себестоимости, перевод организаций на самоокупаемость.
Достижение поставленной задачи предусматривается обеспечить за счет
внедрения ресурсоэффективных и энергоэффективных технологий
производства, исключения непроизводительных затрат и потерь,
совершенствования системы управления жилищно-коммунальным
хозяйством. Особое внимание будет уделено развитию коммунальной
инфраструктуры в агрогородках.
В сфере жилищно-коммунального обслуживания сельского населения
предусматривается развитие четырех приоритетных направлений:
обслуживание жилищного фонда, развитие сетей водоснабжения и
теплоснабжения, реализация мероприятий по благоустройству населенных
пунктов.
83. Развитие жилищно-коммунального хозяйства будет
осуществляться в соответствии с Программой развития жилищно-
коммунального хозяйства Республики Беларусь на 2006-2010 годы,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
7 июня 2006 г. № 720 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 90, 5/22418).
Белыничским унитарным коммунальным предприятием (далее - БУКП)
«Жилкомхоз» планируется выполнение следующих мероприятий:
ввод в эксплуатацию объектов после капитального ремонта
(тепловой модернизации) в 2006 году -2,667 тыс. кв. м, 2007 году -
2,9 тыс. кв. м, 2008 году - 1,7 тыс. кв. м, 2009 году - 2,4
тыс. кв. м. К 2010 году планируется ввести в эксплуатацию после
капитального ремонта до 3,1 тыс. кв. м жилья;
мероприятия по снижению себестоимости жилищно-коммунальных
услуг включают:
установку стальных экономичных котлов;
замену тепловых сетей с применением предызолированных труб;
установку котлов на местные виды топлива;
приобретение техники для заготовки местных видов топлива.
Приоритетным направлением развития теплоснабжения в прогнозном
периоде является увеличение доли собственных топливно-энергетических
ресурсов за счет интенсивного использования местных видов топлива -
торфа, дров, древесных отходов. На 2006-2010 годы задание по
экономии топливно-энергетических ресурсов составляет 4,2 тысячи тонн
условного топлива (далее - тыс. т у.т.), на финансирование
энергосберегающих мероприятий планируется направить 5,2
млрд. рублей. На обеспечение мероприятий по использованию местных
видов топлива (задание 23,7 тыс. т у.т.) предполагается направить в
2006-2010 годах 2,3 млрд. рублей.
Доведение уровня оснащения квартир жилых домов приборами
индивидуального учета воды в 2010 году до 80 процентов (на 1 января
2011 г. - 1414 квартир).
84. В целях благоустройства г.п. Белыничи необходимо
осуществить поэтапное повышение доли освещенных и с
усовершенствованным покрытием городских улиц и дорог, обеспечив в
2006 году соблюдение их удельного веса на уровне нормативов
социального стандарта. Планируется устройство сетей наружного
освещения улиц и дорог на 2006-2010 годы - 0,26 километра (далее -
км); восстановление сетей наружного освещения - 2 км, установка
светильников на новых сетях наружного освещения улиц и дорог на
2006-2010 годы - 45 штук; устройство усовершенствованных улиц и
дорог - 0,9 км; благоустройство трех дворовых территорий.
Дополнительное оказание платных услуг населению за 2006-2010
годы достигнет 1,26 млрд. рублей.
85. Для реализации обозначенных задач будет укрепляться
материально-техническая база Белыничского УКП «Жилкомхоз». Для
улучшения объемов заготовки местных видов топлива (дрова, опилки)
необходимо приобретение комплекса машин: щеповоза на базе автомобиля
МАЗ, погрузчика «Амкодор», стационарной дробильной установки. Для
улучшения санитарного состояния территории необходимо приобрести
пять единиц специализированной уборочной техники, в том числе
мусоровозов - две единицы.
86. До 2010 года предусматривается привести объекты
инфраструктуры в надлежащее состояние: завершить оснащение
источников и потребителей приборами расхода воды, тепла и
регулирования тепловой энергии; обеспечить техническое
перевооружение и реконструкцию коммунальных котельных с переводом их
на использование местных видов топлива; привести в порядок
теплоизоляцию тепловых камер и сетей с применением при строительстве
предварительно изолированных труб и внедрением блочных
индивидуальных тепловых пунктов; продолжить развитие систем
питьевого водоснабжения и канализации, снизить удельное
водопотребление и неучтенные расходы и потери воды; обеспечить все
населенные пункты оборудованными местами временного складирования
твердых бытовых отходов и полигонами для размещения коммунальных
отходов.
Учитывая отставание в развитии коммунальной инфраструктуры в
сельской местности, главной задачей предстоящего периода является
создание условий проживания в соответствии с принятыми
государственными социальными стандартами в сфере жилищно-
коммунального обслуживания. В этих целях предусматривается для
обслуживания сетей водоснабжения создать производственный участок в
д. Большая Мощаница.
В 2006-2010 годах в районе будет произведен капитальный ремонт
6 артскважин, ремонт и восстановление 3,1 км водопроводных сетей,
осуществлено строительство 2 водонапорных башен, построено 28 км
газовых сетей. В 2006 году планируется завершить строительство
очистных сооружений в д. Техтин, в 2007 году произвести ремонт
очистных сооружений в д. Вишов.
87. За счет проведения энергосберегающих мероприятий в
организациях района показатель по энергосбережению в 2006-2010 годах
ожидается не менее минус 5-6 процентов ежегодно, удельный вес
местных видов топлива возрастет к 2010 году до 60 процентов.
В 2006 году будет проведена газификация агрогородков д. Техтин
и д. Большая Мощаница. В 2006-2007 годах планируется перевести на
использование местных видов топлива все зерносушильные комплексы в
сельхозорганизациях района. Планируется перевести на использование
местных видов топлива котельную ДИПИ.
88. В 2006-2010 годах развитие торговли и общественного
питания будет осуществляться в соответствии с Программой развития
внутренней торговли Республики Беларусь на 2006-2010 годы,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
27 июля 2006 г. № 941 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 125, 5/22667), и будет направлено на стабильное
обеспечение платежеспособного спроса различных категорий населения в
высококачественных товарах преимущественно отечественного
производства при высоком уровне обслуживания, а также увеличение
сопутствующих услуг.
Для достижения этой цели предусматривается:
повышение конкурентоспособности и улучшение условий реализации
отечественных товаров;
совершенствование методов организации торговли;
обеспечение эффективного взаимодействия торговли с другими
отраслями народнохозяйственного комплекса.
89. Важное направление развития торговой сети в прогнозируемом
периоде - формирование системы так называемых «удобных магазинов»,
расположенных в радиусе пешеходной доступности и торгующих
ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров первой
необходимости. Будет продолжена работа по переориентации покупок
товаров с открытых рынков в цивилизованные условия обслуживания
населения, в том числе перевод ИП в обустроенные помещения. Для
улучшения торгового обслуживания населения и наращивания объемов
продаж предусматривается совершенствование режима работы торговых
организаций, увеличение числа магазинов, работающих без обеденного
перерыва и в выходные дни, применение прогрессивных форм продажи.
Будет продолжена работа по увеличению продажи отечественных товаров
в кредит и по безналичному расчету, а также по организации торговли
по образцам, заказам и каталогам.
Объем розничного товарооборота района в 2010 году возрастет по
сравнению с 2005 годом на 64,6 процента. В общем объеме розничного
товарооборота возрастет доля непродовольственных товаров.
Развитие общественного питания будет направлено на обеспечение
горячим, качественным питанием школьников, рабочих, служащих.
Предусматривается увеличение количества предприятий быстрого питания
и придорожного сервиса. Будет развиваться мобильная сеть быстрого
питания, организуемая в местах отдыха населения, в парках и на
рынках.
90. На развитие материально-технической базы организаций
торговли и общественного питания в 2006-2010 годах предполагается
направить около 3 млрд. рублей. В 2006-2010 годах планируется
открыть 11 объектов торговли, провести техническое перевооружение
магазина по ул. Советской, универсама, ресторана «Белыничи». В
2006-2010 годах предстоит открыть 4 предприятия общественного
питания на 99 посадочных мест (в том числе в агрогородке Большая
Мощаница). Для более полного удовлетворения спроса населения будет
расширена сеть отделов кулинарии, открыты отделы непродовольственных
товаров.
91. Общий объем розничного товарооборота организаций
потребительской кооперации прогнозируется за 2006-2010 годы с ростом
на 63-65 процентов. Рост объемов планируется обеспечить за счет:
открытия 5 мини-магазинов торговой площадью по 30 кв. м из
легкосборных конструкций, реконструкции действующих торговых
предприятий, их специализации в зависимости от численности
проживающего населения;
совершенствования форм и методов торговли, внедрения
прогрессивных технологий торговых процессов, дооснащения магазинов
холодильным оборудованием и создания условий для торговли
расширенным внутригрупповым ассортиментом скоропортящихся товаров.
В 2006-2010 годах общее количество посадочных мест в сети
общественного питания достигнет 500, обеспеченность посадочными
местами на 1000 жителей - 23. Торговая площадь магазинов
потребительской кооперации к 2010 году увеличится до 8,2 тыс. кв. м.
92. В решении задач социально-экономического развития района
важнейшая роль принадлежит отраслям социально-культурного комплекса
(образование, здравоохранение, культура, физическая культура, спорт
и туризм), обеспечивающим формирование всесторонне развитого
человека. Основными целями развития данных отраслей на 2006-2010
годы являются: обеспечение условий для сохранения здоровья,
продолжительной творческой жизни, интеллектуального, духовного и
физического развития человека; создание благоприятной жизненной
среды, формирование здорового образа жизни.
93. Целью дальнейшего развития образования является приведение
его в соответствие с современными потребностями личности, общества,
государства, повышение качества подготовки высококвалифицированных
специалистов для обеспечения перехода на инновационный путь развития
экономики. В 2009 году будет завершен поэтапный переход учреждений,
обеспечивающих получение общего среднего образования, на обучение по
программам 12-летней средней общеобразовательной школы.
В рамках внедрения передовых информационных образовательных
технологий предполагается дооснащение школ современной компьютерной
техникой до 100 процентов в 2010 году, построение единого
информационного образовательного пространства.
Повышение качества и конкурентоспособности образования
сельских школьников будет обеспечиваться за счет увеличения числа
классов и групп с повышенным и углубленным уровнем изучения
предметов и охвата к 2010 году 80 процентов учащихся 11-12-х классов
профильным обучением. В 2007 году в г.п. Белыничи планируется
открыть гимназию. Сохранение сети дошкольных учреждений, особенно в
сельской местности, и их дальнейшее развитие будет осуществляться за
счет создания образовательных учреждений детский сад - школа.
Прогнозируется сохранить рабочие места педагогов.
Система воспитательной и идеологической работы будет
совершенствоваться через комплексно-целевые программы, создание в
учреждениях образования кабинетов идеологической работы, центров
гражданско-патриотического воспитания, новых музеев, развитие и
совершенствование деятельности учреждений внешкольного воспитания и
обучения.
Предусматривается ежегодное увеличение ассигнований на
реализацию программы ремонта, реконструкции и модернизации объектов
учреждений образования. В 2006-2010 годах предусматривается
завершить полное оснащение учреждений образования автоматической
пожарной сигнализацией.
94. Главной целью здравоохранения является сохранение и
улучшение здоровья населения на основе повышения доступности и
качества медицинской помощи для широких слоев населения. Развитие и
создание эффективной системы здравоохранения района в 2006-2010
годах будет осуществляться в соответствии с Концепцией развития
здравоохранения Республики Беларусь на 2003-2007 годы, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 октября
2003 г. № 1276 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., № 113, 5/13144).
В 2006-2010 годах предусматривается приоритетное развитие
первичной медико-санитарной помощи, перенос основного объема
оказания медицинской помощи из стационарных в амбулаторно-
поликлинические учреждения; развитие технологий, замещающих
круглосуточный стационар (дневной стационар при амбулаторно-
поликлинических учреждениях, стационар на дому).
Повышение эффективности использования круглосуточных
стационаров будет осуществляться за счет совершенствования отбора
больных на госпитализацию, стандартизации диагностики и лечения;
приведения коечного фонда стационарных лечебных учреждений к уровню,
соответствующему потребности населения в данном виде медицинской
помощи. Значительное внимание будет уделяться вопросам обеспечения
медико-социальной помощью больных, потерявших социальную адаптацию,
путем развития в учреждениях здравоохранения сети медико-социальных
коек, отделений сестринского ухода.
В целях повышения эффективности оказания медицинской помощи
предусматривается перераспределение ресурсов здравоохранения по
приоритетным направлениям, рациональное их использование,
организация оказания лечебно-профилактической помощи на основе
использования менее дорогих методов и технологий.
Будет проводиться дальнейшая работа по укреплению материально-
технической базы первичной медико-санитарной помощи; улучшению
кадрового обеспечения учреждений первичной медико-санитарной помощи;
реконструкции и переоснащению центральной районной больницы;
оснащению санитарным автотранспортом сельских организаций. В 2006
году в рамках выполнения Государственной программы возрождения и
развития села на 2005-2010 годы, утвержденной Указом Президента
Республики Беларусь от 25 марта 2005 г. № 150 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 52, 1/6339), в
районной больнице запланирован капитальный ремонт операционно-
реанимационного блока с оснащением его современным медицинским
оборудованием за счет средств республиканского и областного
бюджетов. Разработана программа по улучшению материально-технической
базы фельдшерско-акушерских пунктов на 2006-2007 годы.
95. Главной целью развития культуры является сохранение
историко-культурного наследия и дальнейшее развитие национальной
культуры, создание условий для развития личности, роста ее
творческой инициативы, духовных и эстетических потребностей. Для
достижения этой цели предусматривается:
обеспечение доступности культурных ценностей и услуг для всех
слоев населения;
повышение уровня и качества услуг культуры, увеличение их
объемов, оказываемых жителям села, с целью приближения к уровню
обслуживания городского населения;
повышение конкурентоспособности профессиональных творческих
коллективов и исполнителей;
завершение целевого формирования фондов и поэтапной
компьютеризации 7 центральных сельских библиотек;
обеспечение формирования на базе реконструируемых учреждений
культуры в крупных населенных пунктах новых комплексных типов -
центров культуры и досуга, домов социально-культурных услуг и
других, оказывающих культурно-образовательные, социально-бытовые и
другие услуги населению. Всего с 2006 по 2010 год планируется
создать 5 учреждений нового типа;
организация деятельности автоклубов, библиобусов по
культурному обслуживанию малонаселенных пунктов, не имеющих
стационарных учреждений культуры, - всего к 2010 году планируется
сформировать 1 автобиблиотеку, 1 автоклуб;
открытие 4 филиалов и классов детских школ искусств по
различным направлениям художественного творчества.
96. Цель развития физической культуры и спорта - физическое
совершенствование личности, восстановление и пополнение физических и
духовных сил человека, продление периода его трудовой деятельности.
Достижению поставленной цели будет способствовать реализация
следующих задач:
совершенствование системы массового физкультурно-
оздоровительного движения и привлечение наибольшего количества
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
обеспечение эффективной подготовки спортсменов района по видам
спорта к участию в областных, республиканских, международных
соревнованиях;
ввод в действие физкультурно-оздоровительного комплекса в
г.п. Белыничи (объем финансирования - 8,9 млрд. рублей);
обеспечение выполнения государственных минимальных социальных
стандартов в области физической культуры и спорта.
За 2006-2010 годы прогнозируется рост услуг физической
культуры и спорта в 2,8-2,9 раза к уровню 2005 года.
Цель развития туризма - создание конкурентоспособного
туристского комплекса, обеспечивающего удовлетворение потребностей
отечественных и зарубежных туристов в разнообразных и качественных
услугах, развитие смежных отраслей экономики. Для ее достижения в
качестве первоочередных задач предусматривается:
повышение эффективности использования имеющихся туристских
территорий и объектов культурно-исторического и природного наследия,
формирование зон туризма;
создание современной туристской индустрии, обеспечивающей
растущий спрос на туристско-экскурсионные услуги, их качество и
доступность;
принятие мер по кадровому, научно-методическому, рекламно-
информационному обеспечению туристской отрасли.
Предусматривается завершение строительства туристско-
охотничьей базы «Глухариный ток» в д. Ослевка. За 2006-2010 годы
прогнозируется рост туристских услуг в 2,9-3 раза к уровню 2005
года.
97. Особое внимание намечается уделить развитию г.п. Белыничи.
Главной задачей при этом является создание условий для превращения
поселка в наиболее развивающееся место проживания, обеспечение
взаимосвязанного развития поселка и прилегающих территорий для
обеспечения обслуживания сельского населения.
Главной целью социально-экономического развития г.п. Белыничи
в 2006-2010 годах является дальнейшее повышение уровня и качества
жизни населения. Для достижения главной цели планируется решить
следующие задачи:
обеспечить рост реальных денежных доходов населения и снизить
уровень малообеспеченности;
привлечь необходимый объем инвестиций для модернизации и
технического перевооружения предприятий и организаций;
принять меры по развитию сферы услуг.
В г.п. Белыничи предусматривается создание новых рабочих мест
согласно приложению 14, ускоренное строительство жилья, объектов
физической культуры и спорта, развитие сферы услуг, он станет
удобным местом для проживания его жителей с необходимым уровнем
обслуживания, улицы поселка будут благоустроены, а население получит
все необходимые условия для труда и отдыха.
Развитие отраслей социальной сферы поселка в 2006-2010 годах
будет осуществляться в соответствии с перспективными планами системы
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры, спорта
и туризма. Развитие здравоохранения в 2006-2010 годах
предусматривает смещение акцента оказания медицинской помощи со
стационарного уровня на амбулаторно-поликлинический, увеличение коек
дневного пребывания больных. Приоритетным направлением в 2006-2010
годах будет развитие системы образования. Предусматривается
завершение реформирования общеобразовательной школы и переход на 12-
летнее обучение, создание условий для перехода к профильному
обучению на старшей ступени школы.
Основными задачами развития культуры в 2006-2010 годах
являются обеспечение доступности культурных ценностей и услуг для
всех слоев населения, повышение уровня и качества услуг культуры.
Основными задачами по развитию физической культуры и спорта,
туризма на 2006-2010 годы являются: развитие всех видов
туристической деятельности и, прежде всего, повышение уровня
физического воспитания населения, привлечение максимального
количества населения района к занятиям физической культурой и
спортом. В 2007 году планируется начать строительство в
г.п. Белыничи физкультурно-оздоровительного комплекса с 25 метровым
плавательным бассейном с вводом в эксплуатацию в 2008 году, что
позволит создать дополнительно 40 новых рабочих мест.
Развитие жилищно-коммунального хозяйства будет направлено на
обеспечение населения и других потребителей всем комплексом услуг в
соответствии с нормативами государственных социальных стандартов,
снижение их себестоимости, перевод организаций на самоокупаемость.
Достижение поставленной задачи предусматривается обеспечить за счет
внедрения ресурсоэффективных и энергоэффективных технологий
производства, исключения непроизводительных затрат и потерь,
совершенствования системы управления жилищно-коммунальным
хозяйством.
Производственно-технический потенциал промышленного комплекса
характеризуется большим износом основных фондов. Дальнейшее развитие
предприятий промышленности прогнозируется по следующим направлениям.
Первое - финансовое оздоровление существующих организаций, второе -
модернизация оборудования и загрузка имеющихся производственных
мощностей, третье - создание и развитие новых конкурентоспособных и
энергосберегающих производств на основе использования местных видов
сырья и природно-экономического потенциала района.
Развитие торговли и общественного питания поселка будет
направлено на стабильное обеспечение спроса различных категорий
населения на высококачественные товары, расширение ассортимента
преимущественно за счет товаров отечественного производства при
высоком уровне обслуживания.
Развитие предпринимательства является важной основой
реализации задач стратегии устойчивого развития г.п. Белыничи. В
первую очередь необходимо создать благоприятные условия для малого и
среднего бизнеса. В рамках ежегодных программ государственной
поддержки малого предпринимательства предполагается продолжить
реализацию мер по расширению финансово-кредитной поддержки субъектов
малого предпринимательства, развитию инфраструктуры,
совершенствованию информационного и кадрового обеспечения.
98. Политика в сфере природопользования будет направлена на
снижение вредного антропогенного воздействия на окружающую среду,
рациональное и экономное использование природных ресурсов на основе
интенсивных методов их освоения, внедрения ресурсосберегающих и
малоотходных технологий, а также использования вторичных ресурсов и
отходов.
Площадь района составляет 142,0 тыс. га, в том числе
сельскохозяйственные угодья - 61,0 тыс. га, пахотные земли - 40,0
тыс. га. Качественная оценка сельскохозяйственных угодий - 31,1
балла, пашни - 34,4 балла, что ниже среднеобластного показателя
соответственно на 1,8 и 2,1 балла.
Лесной фонд района составляет 63,2 тыс. га (преобладают
хвойные породы, лиственные и твердолиственные). Расчетная лесосека
по главному пользованию - 49,9 тыс. куб. м. Удельный вес спелых
лесов - 6,1 процента. Планируемое лесовосстановление вырубки
составит за пятилетку более 1,8 тыс. га, в том числе лесопосадка -
1,8 тыс. га, согласно приложению 15.
ГЛАВА 5
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
99. Реализация Программы позволит обеспечить:
повышение уровня номинальной заработной платы в 2,4 раза к
уровню 2005 года (к концу 2010 года - 400 долларов США), снижение
уровня малообеспеченности;
создание благоприятных условий для развития человеческого
потенциала на основе внедрения государственных минимальных
социальных стандартов, приоритетного развития образования,
здравоохранения, культуры, спорта и туризма;
повышение инвестиционной активности (рост инвестиций в 2,16
раза к уровню 2005 года);
повышение уровня конкурентоспособности экономики (рост
промышленной продукции в 1,7 раза с учетом индекса физического
объема, потребительских товаров - в 2,64 раза к уровню 2005 года);
развитие АПК и социальное возрождение села (рост валовой
продукции сельского хозяйства на 38,7 процента к уровню 2005 года);
развитие сферы услуг (рост платных услуг на 45,4 процента к
уровню 2005 года, розничного товарооборота - на 64,6 процента).
100. Осуществление намеченных мероприятий и достижение целевых
ориентиров в соответствии с Программой позволят обеспечить
устойчивые темпы экономического роста реального сектора экономики
района на основе более широкого использования рыночных механизмов
хозяйствования, а также повысить комплексность развития социальной
инфраструктуры в целях улучшения уровня и качества жизни
проживающего населения.
Приложение 1
к Программе социально-
экономического развития
Белыничского района
на 2006-2010 годы
Основные показатели социально-экономического развития на 2006-2010
годы
----------------T------------T--------------------------T------------------------------------------T-------------¬
¦ Показатель ¦Единица из- ¦ Отчет ¦ Прогноз ¦Индексы изме-¦
¦ ¦ мерения ¦ ¦ ¦ нения, про- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ центов ¦
+---------------+------------+--------T--------T--------+-------T--------T--------T-------T--------+------T------+
¦ ¦ ¦2000 год¦2004 год¦2005 год¦ 2006 ¦2007 год¦2008 год¦ 2009 ¦2010 год¦ 2005 ¦ 2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦год к ¦год к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ 2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ году ¦
+---------------+------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------+------+
¦Среднегодовая ¦тысяч чело- ¦ 25,9 ¦ 22,4 ¦ 21,7 ¦ 21,6 ¦ 21,2 ¦ 21,0 ¦ 21,0 ¦ 21,0 ¦ 83,8 ¦ 96,8 ¦
¦численность по-¦ век ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоянного насе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------+------+
¦город ¦ то же ¦ 10,8 ¦ 9,9 ¦ 9,9 ¦ 9,8 ¦ 9,8 ¦ 9,6 ¦ 9,6 ¦ 9,6 ¦ 91,7 ¦ 97,0 ¦
+---------------+------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------+------+
¦село ¦ " ¦ 15,1 ¦ 12,5 ¦ 11,8 ¦ 11,8 ¦ 11,4 ¦ 11,4 ¦ 11,4 ¦ 11,4 ¦ 78,1 ¦ 96,6 ¦
+---------------+------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------+------+
¦Трудовые ресур-¦ " ¦ 12,7 ¦ 11,8 ¦ 11,6 ¦ 11,4 ¦ 11,1 ¦ 11,1 ¦ 11,1 ¦ 11,1 ¦ 91,3 ¦ 95,7 ¦
¦сы (в среднего-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦довом исчисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нии) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------+------+
¦Занято в эконо-¦ " ¦ 9,1 ¦ 7,3 ¦ 7,2 ¦ 7,5 ¦ 7,9 ¦ 7,9 ¦ 8,0 ¦ 8,0 ¦ 79,1 ¦111,1 ¦
¦мике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------+------+
¦Продукция про-¦ миллионов ¦ 3453 ¦ 12124 ¦ 12937 ¦ 6637 ¦ 18351 ¦ 19790 ¦ 21345 ¦ 23032 ¦111,6 ¦170,7 ¦
¦мышлен- ¦ рублей/ ¦ ------ ¦ ------ ¦ ------ ¦ ------¦ ------ ¦ ------ ¦ ------¦ ------ ¦ ¦ ¦
¦ности* ¦ процентов ¦ 108,0 ¦ 122,4 ¦ 93,3 ¦ 49,2 ¦ 276,5 ¦ 107,8 ¦ 107,9 ¦ 107,9 ¦ ¦ ¦
+---------------+------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------+------+
¦Производство ¦ то же ¦ 3301,6 ¦ 8693,3 ¦ 8117 ¦ 3140 ¦ 17966 ¦ 19399 ¦ 20947 ¦ 22620 ¦ 94,9 ¦264,4 ¦
¦потребитель- ¦ ¦ ------ ¦ ------ ¦ ------ ¦ ------¦ ------ ¦ ------ ¦------ ¦ ------ ¦ ¦ ¦
¦ских товаров* ¦ ¦ 109,9 ¦ 120,9 ¦ 84,1 ¦ 36,7 ¦ 572,2 ¦ 108,0 ¦ 108,0 ¦ 108,0 ¦ ¦ ¦
+---------------+------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------+------+
¦Продукция се-¦ " ¦ 31906 ¦ 38724 ¦ 39636 ¦42806 ¦ 45545 ¦ 47913 ¦ 51171 ¦ 54975 ¦118,0 ¦138,7 ¦
¦льского хозяйс-¦ ¦ ¦ ------ ¦ ------ ¦ ------¦------ ¦ ------ ¦ ------¦ ------ ¦ ¦ ¦
¦тва (все кате-¦ ¦ ¦ 109,2 ¦ 97,7 ¦ 108,0 ¦ 106,4 ¦ 105,2 ¦ 106,8 ¦ 107,4 ¦ ¦ ¦
¦гории хо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зяйств)* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------+------+
¦Инвестиции в¦ " ¦ 2491 ¦ 18129 ¦ 19853 ¦ 39905 ¦ 28492 ¦ 32481 ¦ 37190 ¦ 42881 ¦186,0 ¦216,0 ¦
¦основной капи-¦ ¦ ¦ ------ ¦ ------ ¦ ------¦ ------ ¦ ------ ¦ ------¦ ------ ¦ ¦ ¦
¦тал* ¦ ¦ ¦178,6 ¦ 108,9 ¦ 201,0 ¦ 71,4 ¦ 114,0 ¦ 114,5 ¦ 115,3 ¦ ¦ ¦
+---------------+------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------+------+
¦В том числе¦ ¦ ¦ 32 ¦ 1 ¦ 9 ¦ 17 ¦ 21 ¦ 25 ¦ 34 ¦ ¦3400 ¦
¦иностранные* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------+------+
¦Доля иностран-¦ " ¦ ¦ 0,2 ¦ 0,01 ¦ 0,02 ¦ 0,06 ¦ 0,06 ¦ 0,07 ¦ 0,08 ¦ ¦ ¦
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6
|