Стр. 1
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9
Постановление МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 февраля 2004 г. № 16
О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
-----------------------------------------------------------
Утратило силу постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 7 марта 2007 г. № 41
(зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/16156 от
27.03.2007 г.)
![Изменения и дополнения:
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь
от 22 декабря 2004 г. № 178 (зарегистрировано в
Национальном реестре - № 8/11946 от 05.01.2005 г.);
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь
от 31 марта 2005 г. № 40 (зарегистрировано в Национальном
реестре - № 8/12393 от 08.04.2005 г.);
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь
от 30 декабря 2005 г. № 169 (зарегистрировано в
Национальном реестре - № 8/13792 от 10.01.2006 г.)].
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585 "Вопросы Министерства финансов
Республики Беларусь" Министерство финансов Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить типовые формы бухгалтерской отчетности:
бухгалтерский баланс (форма 1) согласно приложению 1;
отчет о прибылях и убытках (форма 2) согласно приложению 2;
отчет о движении источников собственных средств (форма 3)
согласно приложению 3;
отчет о движении денежных средств (форма 4) согласно приложению
4;
приложение к бухгалтерскому балансу (форма 5) согласно
приложению 5;
отчет о целевом использовании полученных средств (форма 6)
согласно приложению 6.
2. Утвердить прилагаемые:
Правила составления и представления бухгалтерской отчетности;
Инструкцию о порядке формирования показателей бухгалтерской
отчетности.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2004 г.
Министр Н.П.Корбут
Приложение 1
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
17.02.2004 № 16
Для промежуточной
и годовой бухгалтерской
отчетности
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на "__" _______________ 200_ г.
-----------¬
¦КОДЫ ¦
+----------+
Форма 1 по ОКУД ¦0502071 ¦
+--T---T---+
Дата (год, месяц, число)¦ ¦ ¦ ¦
+--+---+---+
¦ ¦
+----------+
Организация ________________________ по ОКЮЛП ¦ ¦
____________________________________ +----------+
Учетный номер плательщика __________ УНП ¦ ¦
+----------+
Вид деятельности ___________________ по ОКЭД ¦ ¦
+----T-----+
Организационно-правовая форма ______ по ОКОПФ ¦ ¦ ¦
+----+-----+
Орган управления ___________________ по СООУ ¦ ¦
+----------+
Единицы измерения: млн.руб. по ОКЕИ ¦ ¦
L-----------
Адрес ______________________________________________________________
--------------------¬
Контрольная сумма ¦ ¦
+-------------------+
Дата утверждения ¦ ¦
+-------------------+
Дата отправки (принятия) ¦ ¦
L--------------------
----------------------------------------T------T---------T---------¬
¦ ¦ ¦На начало¦На конец ¦
¦ Актив ¦ Код ¦отчетного¦отчетного¦
¦ ¦строки¦ года ¦ периода ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦I. Внеоборотные активы ¦ ¦ ¦ ¦
¦Основные средства (01, 02) ¦ 110 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦Нематериальные активы (04, 05) ¦ 120 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦Доходные вложения в материальные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценности (02, 03) ¦ 130 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦Вложения во внеоборотные активы (07, ¦ ¦ ¦ ¦
¦08) ¦ 140 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦Прочие внеоборотные активы ¦ 150 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦ИТОГО по разделу I ¦ 190 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦II. Оборотные активы ¦ ¦ ¦ ¦
¦Запасы и затраты ¦ 210 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сырье, материалы и другие ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ценности (10, 14, 15, 16) ¦ 211 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦ животные на выращивании и откорме (11)¦ 212 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦ незавершенное производство (издержки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обращения) (20, 21, 23, 29, 44) ¦ 213 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦ прочие запасы и затраты ¦ 214 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦Налоги по приобретенным ценностям (18, ¦ ¦ ¦ ¦
¦76) ¦ 220 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦Готовая продукция и товары (40, 41, 43)¦ 230 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦Товары отгруженные, выполненные ¦ ¦ ¦ ¦
¦работы, оказанные услуги (45, 46) ¦ 240 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦Дебиторская задолженность ¦ 250 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ расчеты с покупателями и заказчиками ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (62, 63) ¦ 251 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦ расчеты с учредителями по вкладам в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ уставный фонд (75) ¦ 252 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦ расчеты с разными дебиторами и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ кредиторами (76) ¦ 253 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦ прочая дебиторская задолженность ¦ 254 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦Финансовые вложения (58, 59) ¦ 260 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦Денежные средства (50, 51, 52, 55, 57) ¦ 270 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦Прочие оборотные активы ¦ 280 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦ИТОГО по разделу II ¦ 290 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦БАЛАНС ¦ 390 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦III. Источники собственных средств ¦ ¦ ¦ ¦
¦Уставный фонд (80) ¦ 510 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦Собственные акции (доли), выкупленные ¦ ¦ ¦ ¦
¦у акционеров (учредителей) (81) ¦ 515 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦Резервный фонд (82) ¦ 520 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦Добавочный фонд (83) ¦ 530 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦Нераспределенная прибыль (84) ¦ 540 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦Непокрытый убыток (84) ¦ 550 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦Целевое финансирование (86) ¦ 560 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦ИТОГО по разделу III ¦ 590 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦IV. Доходы и расходы ¦ ¦ ¦ ¦
¦Резервы предстоящих расходов (96) ¦ 610 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦Расходы будущих периодов (97) ¦ 620 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦Доходы будущих периодов (98) ¦ 630 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦Прибыль отчетного года (99) ¦ 640 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦Убыток отчетного года (99) ¦ 650 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦Прочие доходы и расходы ¦ 660 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦ИТОГО по разделу IV ¦ 690 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦V. Расчеты ¦ ¦ ¦ ¦
¦Краткосрочные кредиты и займы (66) ¦ 710 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦Долгосрочные кредиты и займы (67) ¦ 720 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦Кредиторская задолженность ¦ 730 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ расчеты с поставщиками и подрядчиками ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (60) ¦ 731 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦ расчеты по оплате труда (70) ¦ 732 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦ расчеты по прочим операциям с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ персоналом (71, 73) ¦ 733 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦ расчеты по налогам и сборам (68) ¦ 734 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦ расчеты по социальному страхованию и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ обеспечению (69) ¦ 735 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦ расчеты с акционерами (учредителями) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ по выплате доходов (дивидендов) (75) ¦ 736 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦ расчеты с разными дебиторами и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ кредиторами (76) ¦ 737 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦Прочие виды обязательств ¦ 740 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦ИТОГО по разделу V ¦ 790 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+------+---------+---------+
¦БАЛАНС ¦ 890 ¦ ¦ ¦
L---------------------------------------+------+---------+----------
-----------------------------------------------------T-------------¬
¦ Справка о наличии ценностей, учитываемых на ¦ На конец ¦
¦ забалансовых счетах ¦ отчетного ¦
¦ ¦ периода ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦Арендованные основные средства (001) ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦Товарно-материальные ценности, принятые на ¦ ¦
¦ответственное хранение (002) ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦Материалы, принятые в переработку (003) ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦Товары, принятые на комиссию (004) ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦Оборудование, принятое для монтажа (005) ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦Бланки строгой отчетности (006) ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных ¦ ¦
¦дебиторов (007) ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)¦ ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦Амортизационный фонд воспроизводства основных ¦ ¦
¦средств (010) ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦Основные средства, сданные в аренду (011) ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦Нематериальные активы, полученные в пользование ¦ ¦
¦(012) ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных ¦ ¦
¦активов (013) ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-------------+
¦Потеря стоимости основных средств (014) ¦ ¦
L----------------------------------------------------+--------------
Руководитель ___________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер (бухгалтер) _____________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
"__" _______________ 200_ г.
Приложение 2
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
17.02.2004 № 16
(в редакции постановления
Министерства финансов
Республики Беларусь
31.03.2005 № 40)
Для промежуточной и годовой
бухгалтерской отчетности
ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
с "__" ____________ 200_ г. по "__" ___________ 200_ г.
----------------¬
¦КОДЫ ¦
+---------------+
Форма № 2 по ОКУД ¦0502072 ¦
+----T-----T----+
Дата (год, месяц, число)¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----+----+
Организация _____________________________ по ОКЮЛП ¦ ¦
+---------------+
Учетный номер плательщика _______________ УНП ¦ ¦
+---------------+
Вид деятельности ________________________ по ОКЭД ¦ ¦
+----T----------+
Организационно-правовая форма ___________ по ОКОПФ ¦ ¦ ¦
+----+----------+
Орган управления ________________________ по СООУ ¦ ¦
+---------------+
Единицы измерения: млн.руб. _____________ по ОКЕИ ¦ ¦
L----------------
Адрес ______________________________________________________________
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
-----------------------------------------T-----T------T------------¬
¦ ¦Код ¦За ¦За аналогич-¦
¦ Наименование показателей ¦стро-¦отчет-¦ный период ¦
¦ ¦ки ¦ный ¦прошлого ¦
¦ ¦ ¦период¦года ¦
+----------------------------------------+-----+------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+----------------------------------------+-----+------+------------+
¦I. Доходы и расходы по видам ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦Выручка от реализации товаров, ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции, работ, услуг ¦ 010 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+------+------------+
¦Налоги, включаемые в выручку от ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации товаров, продукции, работ, ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ 020 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+------+------------+
¦Выручка от реализации товаров, ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции, работ, услуг (за минусом ¦ ¦ ¦ ¦
¦НДС, акцизов и иных аналогичных ¦ ¦ ¦ ¦
¦обязательных платежей) (010-020) ¦ 030 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+------+------------+
¦ В том числе бюджетные субсидии на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ покрытие разницы в ценах и тарифах ¦ 031 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+------+------------+
¦Себестоимость реализованных товаров, ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции, работ, услуг ¦ 040 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+------+------------+
¦Управленческие расходы ¦ 050 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+------+------------+
¦Расходы на реализацию ¦ 060 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+------+------------+
¦Прибыль (убыток) от реализации ¦ ¦ ¦ ¦
¦(030-040-050-060) ¦ 070 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+------+------------+
¦II. Операционные доходы и расходы ¦ ¦ ¦ ¦
¦Операционные доходы ¦ 080 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+------+------------+
¦Налоги, включаемые в операционные доходы¦ 090 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+------+------------+
¦Операционные доходы (за минусом НДС, ¦ ¦ ¦ ¦
¦иных аналогичных обязательных платежей) ¦ ¦ ¦ ¦
¦(080-090) ¦ 100 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+------+------------+
¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ доходы, полученные от продажи ¦ ¦ ¦ ¦
¦ активов (кроме ценных бумаг и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ иностранной валюты) ¦ 101 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+------+------------+
¦ доходы от операций с ценными бумагами ¦ 102 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+------+------------+
¦ доходы от участия в уставных фондах ¦ ¦ ¦ ¦
¦ других организаций ¦ 103 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+------+------------+
¦ прочие операционные доходы ¦ 104 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+------+------------+
¦Операционные расходы ¦ 110 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+------+------------+
¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ расходы, полученные от продажи ¦ ¦ ¦ ¦
¦ активов (кроме ценных бумаг и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ иностранной валюты) ¦ 111 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+------+------------+
¦ расходы от операций с ценными бумагами ¦ 112 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+------+------------+
¦ прочие операционные расходы ¦ 113 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+------+------------+
¦Прибыль (убыток) от совместной ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ 120 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+------+------------+
¦Прибыль (убыток) от операционных ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходов и расходов (100-110+120) ¦ 130 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+------+------------+
¦III. Внереализационные доходы и расходы ¦ ¦ ¦ ¦
¦Внереализационные доходы ¦ 140 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+------+------------+
¦Налоги, включаемые во внереализационные ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходы ¦ 150 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+------+------------+
¦Внереализационные доходы (за минусом ¦ ¦ ¦ ¦
¦НДС, иных аналогичных обязательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦платежей) (130-140) ¦ 160 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+------+------------+
¦Внереализационные расходы ¦ 170 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+------+------------+
¦Сумма источников собственных средств, ¦ ¦ ¦ ¦
¦направленная на покрытие убытков ¦ 180 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+------+------------+
¦Прибыль (убыток) от внереализационных ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходов и расходов (160-170+180) ¦ 190 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+------+------------+
¦ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ¦ ¦ ¦ ¦
¦(+-070+-130+-190) ¦ 200 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+------+------------+
¦Налоги и сборы, производимые из прибыли ¦ 210 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+------+------------+
¦Расходы и платежи из прибыли ¦ 220 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+------+------------+
¦Сумма льготы по налогу на прибыль ¦ 230 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+------+------------+
¦ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(+-200-210-220-230) ¦ 240 ¦ ¦ ¦
L----------------------------------------+-----+------+-------------
СПРАВКА. Расшифровка отдельных внереализационных доходов и
расходов:
------------------------------------------T------T-----------------¬
¦ ¦ ¦ На конец ¦
¦ Наименование показателей ¦ Код ¦отчетного периода¦
¦ ¦строки+-------T---------+
¦ ¦ ¦доходы ¦ расходы ¦
+-----------------------------------------+------+-------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-----------------------------------------+------+-------+---------+
¦Расходы на содержание обслуживающих ¦ ¦ ¦ ¦
¦производств и хозяйств ¦ 171 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------+-------+---------+
¦Штрафы, пени, неустойки по неисполнению ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйственных договоров ¦ 172 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------+-------+---------+
¦Списанная дебиторская и кредиторская ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженность ¦ 173 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------+-------+---------+
¦Курсовые и суммовые разницы ¦ 174 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------+-------+---------+
¦Благотворительная помощь ¦ 175 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------+-------+---------+
¦Недостачи, потери и порча активов ¦ 176 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------+-------+---------+
¦Доходы, потери и расходы в связи с ¦ ¦ ¦ ¦
¦чрезвычайными обстоятельствами ¦ 177 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+------+-------+---------+
¦Прочие доходы и расходы ¦ 178 ¦ ¦ ¦
L-----------------------------------------+------+-------+----------
Руководитель ___________ ____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер (бухгалтер) ___________ ____________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
"__" _______________ 200_ г.
-----------------------------------------------------------
Приложение 2 - в редакции постановления Министерства
финансов Республики Беларусь от 31 марта 2005 г. № 40
(зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/12393 от
08.04.2005 г.)
Приложение 2
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
17.02.2004 № 16
Для промежуточной
и годовой бухгалтерской
отчетности
ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
с "__" ______________ 200_ г. по "__" _____________ 200_ г.
-----------¬
¦КОДЫ ¦
+----------+
Форма 2 по ОКУД ¦0502072 ¦
+--T---T---+
Дата (год, месяц, число)¦ ¦ ¦ ¦
+--+---+---+
Организация ________________________ по ОКЮЛП ¦ ¦
+----------+
Учетный номер плательщика __________ УНП ¦ ¦
+----------+
Вид деятельности ___________________ по ОКЭД ¦ ¦
+----T-----+
Организационно-правовая форма ______ по ОКОПФ ¦ ¦ ¦
+----+-----+
Орган управления ___________________ по СООУ ¦ ¦
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9
|