Стр. 1
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8
РЕШЕНИЕ КОРЕЛИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
22 декабря 2006 г. № 125
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ПОСЕЛКОВ ГОРОДСКОГО ТИПА КОРЕЛИЧИ И МИР НА
2006-2010 ГОДЫ
В соответствии со статьей 16 Закона Беларуси от 20
февраля 1991 года «О местном управлении и самоуправлении в
Республике Беларусь» в редакции Закона Республики Беларусь от 10
января 2000 года и в целях повышения жизненного уровня жителей
городских поселков, создания благоприятной сферы обитания с
высокоразвитой инфраструктурой Кореличский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить программы социально-экономического развития
поселков городского типа Кореличи и Мир на 2006-2010 годы
(прилагаются).
2. Контроль за исполнением программ социально-экономического
развития поселков городского типа Кореличи и Мир на 2006-2010 годы
возложить на заместителей председателя райисполкома и постоянную
комиссию районного Совета депутатов по экономике, бюджету и
финансам.
Председатель Л.И.Нагорная
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Кореличского районного
Совета депутатов
22.12.2006 № 125
ПРОГРАММА
социально-экономического развития городского поселка Кореличи
Кореличского района Гродненской области на 2006-2010 годы
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Программа социально-экономического развития городского
поселка (далее - г.п.) Кореличи Кореличского района Гродненской
области на 2006-2010 годы разработана во исполнение Плана
мероприятий по реализации решений третьего Всебелорусского народного
собрания, утвержденного распоряжением Президента Республики Беларусь
от 30 июня 2006 г. № 222рп, и в соответствии с Законом Республики
Беларусь от 5 мая 1998 года «О государственном прогнозировании и
программах социально-экономического развития Республики Беларусь»
(Ведамасці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 1998 г., № 20,
ст. 222).
2. Программа разработана Кореличским районным исполнительным
комитетом на основании Методических рекомендаций по разработке
программ социально-экономического развития поселков городского типа
и городов районного подчинения с численностью населения до 50 тысяч
человек (далее - тыс. чел.) на 2006-2010 годы. В основу Программы
положены прогнозные показатели социально-экономического развития
Кореличского района на 2006-2010 годы.
ГЛАВА 2
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА г.п. КОРЕЛИЧИ
3. Городской поселок Кореличи расположен на реке Рутка в 185
километрах от Гродно. В письменных источниках впервые упоминается в
1395 году. В XV веке являлся усадьбой великих князей Великого
княжества Литовского в Новогрудском повете. Со 2-й половины четверти
XVII века - владение князей Радзивиллов. В период с 1962 по 1965
годы г.п. Кореличи находился в составе Новогрудского района. С 6
января 1965 г. является центром Кореличского района.
4. В наши дни в г.п. Кореличи проживает более 7300 жителей. В
поселке работают 3 промышленных предприятия: открытое акционерное
общество «Кореличи-Лен», частное унитарное предприятие «Кореличский
кооппром», Кореличский филиал открытого акционерного общества
«Новогрудский маслодельный комбинат». За 2005 год объем промышленной
продукции составил 10,4 миллиарда (далее - млрд.) рублей,
произведено потребительских товаров на 4,1 млрд. рублей.
Строительная отрасль городского поселка представлена шестью
строительными организациями: открытое акционерное общество «Ремонтно-
строительное предприятие-12», дочернее предприятие «Кореличская МПМК-
152», дорожное ремонтно-строительное управление-158, частное
унитарное предприятие «Литавр», частное унитарное предприятие
«Жктехстрой», общество с дополнительной ответственностью «Чура».
Общий объем подрядных работ за 2005 год составил 4,3 млрд. рублей.
В городском поселке Кореличи работают 2 транспортные
организации, 2 организации связи, Кореличское унитарное предприятие
бытового обслуживания населения.
Население поселка обслуживают 97 торговых объектов,
принадлежащих Кореличскому районному потребительскому обществу,
частному унитарному предприятию «Кореличский продторг», другим
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Общественное
питание поселка представлено 7 предприятиями. Функционирует один
рынок.
Бытовые услуги населению городского поселка оказывают 21
субъект хозяйствования. Общий объем платных услуг, оказанных
населению через все каналы реализации, за 2005 год составил 2,7
млрд. рублей.
Сферу образования представляют: учреждение образования
«Кореличское государственное профессионально-техническое училище-125
строителей», учреждение образования «Государственная гимназия № 1
г.п. Кореличи», средняя школа № 2 г.п. Кореличи, детский сад № 1,
центр развития ребенка детского сада № 2. Работает районный Дом
внешкольной работы, детско-юношеская спортивная школа, центр
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.
Медицинские услуги населению оказывают центральная районная
больница на 180 коек, поликлиника на 375 посещений в смену.
Сфера культуры г.п. Кореличи представлена Кореличским
районным Домом культуры, детской школой искусств, детской
библиотекой, центральной библиотекой, районным краеведческим музеем,
районным Домом ремесел, методическим центром народного творчества.
Работает Кореличский филиал Гродненского областного унитарного
предприятия «Киновидеопрокат».
В г.п. Кореличи работает отделение открытого акционерного
общества «Белагропромбанк», филиал № 411 открытого акционерного
общества «Сберегательный банк «Беларусбанк», расчетно-кассовый центр
№ 1 отделения открытого акционерного общества «Белпромстройбанк» в
г. Новогрудке.
ГЛАВА 3
ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА КОРЕЛИЧИ НА
2006-2010 ГОДЫ
5. Основные цели и задачи Программы: дальнейшее повышение
уровня и качества жизни населения на основе развития и эффективного
использования человеческого потенциала, технического перевооружения
и роста конкурентоспособности производимой продукции и услуг.
6. Перспективными направлениями определены:
6.1. в экономической сфере:
сохранение и расширение имеющегося промышленного потенциала;
повышение уровня конкурентоспособности продукции;
техническое перевооружение и модернизация предприятий;
развитие малого бизнеса и предпринимательства;
6.2. в социальной сфере:
повышение качества жизни населения за счет увеличения уровня
занятости и денежных доходов;
обеспечение государственных социальных стандартов;
увеличение объемов ввода жилья;
нормализация демографических процессов.
ГЛАВА 4
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ, РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИОРИТЕТОВ И ЗАДАЧ
7. Вышеуказанные цели будут достигнуты путем обеспечения
выполнения следующих параметров развития городского поселка на
2006-2010 годы:
номинальная начисленная заработная плата - 764 тыс. рублей к
концу 2010 года;
темп роста промышленного производства - 100,5 процента;
темп роста производства товаров народного потребления - 144,4
процента;
темп роста розничного товарооборота - 159,9 процента;
темп роста платных услуг населению - 149,4 процента;
ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников
финансирования - 6,5 тыс. квадратных метров;
рост инвестиций в основной капитал - в 2,3 раза;
снижение уровня безработицы - до 0,9 процента;
создание новых рабочих мест - 303 места за пятилетку.
8. Развитие промышленности поселка направлено на дальнейшее
перевооружение производства, рост объемов, ассортимента и качества
выпускаемой продукции. В 2006-2010 годах планируется:
открытие цеха по производству кастробрикетов с объемом
инвестиций 0,1 миллиона (далее - млн.) рублей в ценах 1991 года;
строительство предприятия по переработке молока, продукция
которого будет отправляться на экспорт;
организация цеха по производству плитки тротуарной;
организация цеха по производству железобетонных конструкций;
создание производства по розливу родниковой воды с большим
содержанием селена и кремния.
9. В сфере торговли и услуг населению планируется:
реконструкция ресторана «Колос»;
открытие объектов общепита (в том числе придорожного сервиса)
и торговых объектов субъектами малого предпринимательства;
приобретение автобусов, самосвалов, а также открытие новых
маршрутов дочерним унитарным предприятием «Автомобильный парк № 8»;
расширение номерной емкости автоматической телефонной станции
в г.п. Кореличи;
реконструкция здания городской бани;
открытие станции технического обслуживания легковых
автомобилей;
реконструкция автозаправочной станции на территории дочернего
унитарного предприятия «Автомобильный парк № 8» акционерным
обществом «Гроднооблнефтепродукт»;
строительство административного здания филиала № 411 открытого
акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк»;
реконструкция здания под орган записи актов гражданского
состояния.
10. В области здравоохранения, образования, культуры и спорта
предусмотрены:
капитальный ремонт детского, терапевтического, акушерско-
гинекологического отделений центральной районной больницы, кровли
районной поликлиники, здания гимназии;
благоустройство территорий больницы и поликлиники, гимназии,
школы, парка;
оснащение учреждений образования компьютерной техникой;
реконструкция стадиона, строительство спортивного зала;
обеспечение 100 процентов охвата нуждающихся пенсионеров и
инвалидов г.п. Кореличи надомным обслуживанием.
11. В 2007 году планируется произвести благоустройство
центральной площади г.п. Кореличи. За 2006-2010 годы планируется
построить 3 многоквартирных жилых дома жилищно-строительными
кооперативами, строительство инженерных сетей в кварталах
индивидуальной застройки.
12. Численность малых предприятий по сравнению с 2005 годом
возрастет на 6 единиц, а индивидуальных предпринимателей - на 23
человека.
13. Платные услуги увеличатся в 2,1 раза. Более высокими
темпами будут развиваться услуги связи, банков, медицинские,
бытовые.
Выполнения параметров развития городского поселка на 2006-2010
годы в экономических расчетах приведены в таблицах 1-18 согласно
приложению к настоящей Программе.
ГЛАВА 5
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
14. Реализация Программы социально-экономического развития
г.п. Кореличи Кореличского района Гродненской области на 2006-2010
годы позволит достичь роста среднемесячной заработной платы до 764
тыс. рублей к концу 2010 года, снижения уровня безработицы до 0,9
процента, улучшения жилищных условий жителей, обеспечения населения
необходимым спектром предоставляемых товаров и услуг.
Реализация намечаемых Программой задач развития городского
поселка обеспечит повышение эффективности функционирования
производственной сферы, увеличение объема промышленного
производства, конкурентоспособности выпускаемой продукции, улучшение
финансового положения организаций.
Приложение
к Программе социально-
экономического развития
городского поселка Кореличи
Кореличского района
Гродненской области
на 2006-2010 годы
Таблица 1
Выполнение государственных социальных стандартов по обслуживанию
населения городского поселка
-----T---------------------T----------------------T-----------T----------¬
¦ № ¦ Наименование ¦Норматив обслуживания ¦Фактическое¦Отклонение¦
¦п/п ¦социального стандарта¦(постановление Совета ¦выполнение ¦ от ¦
¦ ¦ ¦Министров Республики ¦ ¦норматива ¦
¦ ¦ ¦ Беларусь от 30 мая ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2003 г. № 724) ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------------+-----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+----+---------------------+----------------------+-----------+----------+
¦ В области жилищно-коммунального хозяйства ¦
+----T---------------------T----------------------T-----------T----------+
¦ 1 ¦Доля собственных¦ 25 процентов ¦ 25 % ¦ - ¦
¦ ¦расходов граждан на¦ (далее - %) от ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплату затрат,¦ совокупного дохода ¦ ¦ ¦
¦ ¦связанных с¦ семьи ¦ ¦ ¦
¦ ¦эксплуатацией и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонтом ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вспомогательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещений, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конструктивных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦элементов, инженерных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦систем жилых домов,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержанием ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦придомовых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальных платежей¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и отчислений на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонт,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исчисленных по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦действующим нормам и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нормативам в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦совокупном доходе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семьи ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------------+-----------+----------+
¦ 2 ¦Норма обеспечения¦Не менее 180 литров в ¦180 л/сутки¦ - ¦
¦ ¦водой для граждан,¦ сутки (далее - ¦ ¦ ¦
¦ ¦проживающих в жилых¦ л/сутки) на одного ¦ ¦ ¦
¦ ¦домах, оборудованных¦человека, в том числе ¦ ¦ ¦
¦ ¦централизованным ¦не менее 90 л/сутки - ¦90 л/сутки ¦ ¦
¦ ¦водоснабжением и¦ на горячее ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализацией ¦ водоснабжение ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------------+-----------+----------+
¦ 3 ¦Норма обеспечения¦ 35 л/сутки на одного ¦35 л/сутки ¦ - ¦
¦ ¦водой для граждан,¦ человека ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользующихся водой из¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водозаборных колонок ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------------+-----------+----------+
¦ 4 ¦Норматив отопления¦ Не менее 18 °С ¦ 18 °С ¦ - ¦
¦ ¦жилых помещений ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------------+-----------+----------+
¦ 5 ¦Норматив температуры¦ Не менее 50 °С ¦ 50,8 °С ¦ - ¦
¦ ¦горячей воды ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------------+-----------+----------+
¦ 6 ¦Наличие моечных мест¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в банях для городов и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городских поселков в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищном фонде: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ благоустроенном ¦ 3 места на 1 тысячу ¦12 мест на ¦ +9 мест ¦
¦ ¦ ¦ человек (далее - ¦1тыс. чел. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. чел.) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ неблагоустроенном ¦5 мест на 1 тыс. чел. ¦5 мест на 1¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ тыс. чел. ¦ ¦
+----+---------------------+----------------------+-----------+----------+
¦ 7 ¦Удельный вес¦ Не менее 80 % ¦ 100 % ¦ +20 % ¦
¦ ¦освещенных улиц ¦ ¦ ¦ +11,5 % ¦
+----+---------------------+----------------------+-----------+----------+
¦ 8 ¦Удельный вес улиц с¦ Не менее 60 % ¦ 65 % ¦ +5 % ¦
¦ ¦усовершенствованным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------------+-----------+----------+
¦ 9 ¦График подачи горячей¦ ¦По графику ¦ ¦
¦ ¦воды ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------------+-----------+----------+
¦ 10 ¦Наличие общественных¦ Не менее одного ¦ 1,8 на 1 ¦ +0,8 ¦
¦ ¦уборных в городах и¦санитарного прибора на¦ тыс. чел. ¦ ¦
¦ ¦городских поселках ¦ 1 тыс. чел. ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------------+-----------+----------+
¦ 11 ¦Площадь полигонов и¦ Не менее 0,02 га на ¦0,02 га на ¦ - ¦
¦ ¦мини-полигонов для¦ 1 тыс. чел. ¦1 тыс. чел.¦ ¦
¦ ¦захоронения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальных отходов ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------------+-----------+----------+
¦ 12 ¦Норматив потребления¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроэнергии в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦домах: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ с газовыми плитами ¦ 60 кВт/ч в месяц на ¦31 кВт/ч на¦ ¦
¦ ¦ ¦ одного человека ¦ 1 чел. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (далее - чел.) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ с электроплитами ¦ 90 кВт/ч в месяц на ¦73 кВт/ч на¦ ¦
¦ ¦ ¦ одного чел. ¦ 1 чел. ¦ ¦
+----+---------------------+----------------------+-----------+----------+
¦ 13 ¦Норма расхода газа¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для целей¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приготовления пищи: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ природный ¦8 кубических метров в ¦6,7 м3 на 1¦ ¦
¦ ¦ ¦ месяц (далее - ¦ чел. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ м3 /месяц) на одного¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ чел. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сжиженный емкостный¦ 3м3 /месяц на одного¦ ¦ ¦
¦ ¦ газ ¦ чел. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сжиженный баллонный¦ 10 баллонов в год на ¦4,1 баллона¦ ¦
¦ ¦ газ ¦ семью ¦ в год на ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ семью ¦ ¦
+----+---------------------+----------------------+-----------+----------+
¦ В области образования ¦
+----T---------------------T----------------------T-----------T----------+
¦ 14 ¦Норматив ¦ 85 % ¦ 100 % ¦ - ¦
¦ ¦обеспеченности детей¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольного возраста¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местами в учреждениях¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------------+-----------+----------+
¦ 15 ¦Норматив охвата детей¦ 100 % ¦ 100 % ¦ - ¦
¦ ¦дошкольного возраста¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подготовкой к школе ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------------+-----------+----------+
¦ 16 ¦Норматив денежных¦ 1 300 000 рублей на ¦ 2157,7 ¦ +857,7 ¦
¦ ¦средств на содержание¦ одного ¦ тысячи ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦одного ребенка в¦ ребенка в год ¦ рублей ¦ ¦
¦ ¦учреждениях, ¦ ¦ (далее - ¦ ¦
¦ ¦обеспечивающих ¦ ¦тыс. руб.) ¦ ¦
¦ ¦получение дошкольного¦ ¦ на ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦1 ребенка в¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦
+----+---------------------+----------------------+-----------+----------+
¦ 17 ¦Норматив бюджетной¦ 850 000 рублей на ¦ 2003,1 ¦ +1153,1 ¦
¦ ¦обеспеченности ¦ одного ¦ тыс. руб. ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦расходов на обучение¦ учащегося в год ¦ на ¦ ¦
¦ ¦одного учащегося в¦ ¦1 ученика в¦ ¦
¦ ¦учреждениях, ¦ ¦ год ¦ ¦
¦ ¦обеспечивающих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получение общего¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦среднего образования ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------------+-----------+----------+
¦ 18 ¦Норматив бюджетной¦ 4 200 000 рублей на ¦ 4926,8 ¦ +726,8 ¦
¦ ¦обеспеченности ¦одного учащегося в год¦ тыс. руб. ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦расходов на обучение¦ ¦ на ¦ ¦
¦ ¦и воспитание одного¦ ¦1 учащегося¦ ¦
¦ ¦учащегося в¦ ¦ в год ¦ ¦
¦ ¦учреждениях, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечивающих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уровнях общего¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦базового и общего¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦среднего образования ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------------+-----------+----------+
¦ 19 ¦Норматив бюджетной¦ 1 400 000 рублей на ¦ 2316,93 ¦ +916,93 ¦
¦ ¦обеспеченности ¦одного учащегося в год¦ тыс. руб. ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦расходов на обучение¦ ¦ на 1 ¦ ¦
¦ ¦одного учащегося в¦ ¦учащегося в¦ ¦
¦ ¦профессионально-техни¦ ¦ год ¦ ¦
¦ ¦ческих учебных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заведениях ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------------+-----------+----------+
¦ 20 ¦Норматив бюджетной¦ 130 000 рублей на ¦174,9 тыс. ¦ +44,9 ¦
¦ ¦обеспеченности ¦ одного ¦ руб. на 1 ¦тыс. руб. ¦
¦ ¦расходов на обучение¦ ребенка в год ¦ ребенка в ¦ ¦
¦ ¦одного учащегося в¦ ¦ год ¦ ¦
¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внешкольного обучения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и воспитания ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------------+-----------+----------+
¦ 21 ¦Норматив ¦ 8 квадратных метров ¦ 10,4 м2 ¦ +2,4 м2 ¦
¦ ¦обеспеченности общей¦(далее - м2) на одного¦ ¦ ¦
¦ ¦площадью ¦ учащегося ¦ ¦ ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учебных заведений ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------------+-----------+----------+
¦ 22 ¦Норматив обеспечения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учащихся школ: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ спортивными ¦ 1,62 м2 на одного ¦ 17,7 м2 ¦+16,08 м2 ¦
¦ ¦ плоскостными ¦ учащегося ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сооружениями ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ зданиями ¦ 0,5 м2 на одного ¦ 0,98 м2 ¦ +0,48 м2 ¦
¦ ¦ спортивного ¦ учащегося ¦ ¦ ¦
¦ ¦ назначения ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------------+-----------+----------+
¦ 23 ¦Норматив обеспечения¦ 1 компьютер на 30 ¦ 1 ¦ - ¦
¦ ¦учащихся ¦учащихся или не менее ¦компьютер- ¦ ¦
¦ ¦персональными ¦1 компьютерного класса¦ный класс ¦ ¦
¦ ¦компьютерами ¦ на учреждение ¦на ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждение ¦ ¦
+----+---------------------+----------------------+-----------+----------+
¦ В области культуры ¦
+----T---------------------T----------------------T-----------T----------+
¦ 24 ¦Норматив бюджетной¦ 1,5 базовой величины ¦ 2,55 ¦ +1,05 ¦
¦ ¦обеспеченности ¦на одного человека, в ¦ базовой ¦ базовой ¦
¦ ¦расходов в расчете на¦ том числе: 1,3 - за ¦величины, в¦ величины ¦
¦ ¦одного человека ¦ счет бюджетного ¦том числе: ¦ ¦
¦ ¦ ¦финансирования, 0,2 - ¦2,35 базово¦ ¦
¦ ¦ ¦ за счет оказания ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ платных услуг ¦величины - ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ за счет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджетного ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦финансиро- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦вания, 0,2-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ за счет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ оказания ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ платных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦
+----+---------------------+----------------------+-----------+----------+
¦ В области связи ¦
+----T---------------------T----------------------T-----------T----------+
¦ 25 ¦Плотность телефонных¦ 27 на 100 чел. ¦34,6 на 100¦ +7,6 ¦
¦ ¦аппаратов в районах ¦ ¦ чел. ¦ ¦
+----+---------------------+----------------------+-----------+----------+
¦ 26 ¦Плотность таксофонов¦ 1 на 1 тыс. чел. ¦ 1,14 на 1 ¦ +0,14 ¦
¦ ¦в районах ¦ ¦ тыс. чел. ¦ ¦
+----+---------------------+----------------------+-----------+----------+
¦ 27 ¦Норматив ¦ 100 % ¦ 100 % ¦ - ¦
¦ ¦телефонизации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фельдшерско- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акушерских пунктов ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------------+-----------+----------+
¦ 28 ¦Частота доставки¦1 раз в день, не менее¦ 5 дней в ¦ - ¦
¦ ¦почты в районах ¦ 5 дней в неделю ¦ неделю ¦ ¦
+----+---------------------+----------------------+-----------+----------+
¦ В области транспорта ¦
+----T---------------------T----------------------T-----------T----------+
¦ 29 ¦Норматив наличия¦ 1-2 автостанции ¦ 1 ¦ - ¦
¦ ¦автостанций ¦ (автокассы) на один ¦автостан- ¦ ¦
¦ ¦(автокасс) для¦ район ¦ция, ¦ ¦
¦ ¦обслуживания ¦ ¦1 автокасса¦ ¦
¦ ¦пассажиров автобусных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦маршрутов ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------------+-----------+----------+
¦ 30 ¦Охват пассажирским¦100 % при обязательном¦ По району ¦ - ¦
¦ ¦транспортом ¦ выполнении рейсов не ¦ 100 % ¦ ¦
¦ ¦центральных усадеб¦менее 4 дней в неделю ¦ ¦ ¦
¦ ¦сельских советов,¦(по 2 оборота в день) ¦ ¦ ¦
¦ ¦колхозов и совхозов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(с учетом¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦железнодорожного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+----------------------+-----------+----------+
¦ 31 ¦Охват пассажирским¦ 100 % с обязательным ¦ 100 % ¦ - ¦
¦ ¦транспортом ¦ выполнением рейсов ¦ ¦ ¦
¦ ¦населенных пунктов с¦ не менее 2 дней в ¦ ¦ ¦
¦ ¦количеством дворов¦неделю (по 2 оборота в¦ ¦ ¦
¦ ¦свыше 10 (с учетом¦ день) ¦ ¦ ¦
¦ ¦железнодорожного ¦ ¦ ¦ ¦
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8
|