Стр. 1
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3
РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
28 июня 2006 г. № 236
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И
ВОДООТВЕДЕНИЮ «ЧИСТАЯ ВОДА» НА 2006-2010 ГОДЫ
БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 10
апреля 2006 г. № 208 «О Государственной программе по водоснабжению и
водоотведению «Чистая вода» на 2006-2010 годы» Брестский областной
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу по водоснабжению и
водоотведению «Чистая вода» на 2006-2010 годы Брестской области.
2. Возложить ответственность за выполнение Программы по
водоснабжению и водоотведению «Чистая вода» на 2006-2010 годы
Брестской области на руководителей городских и районных
исполнительных комитетов, комитетов, управлений Брестского
областного исполнительного комитета и организаций Брестской области,
осуществляющих ее реализацию.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Брестского областного исполнительного
комитета Саковского В.Е.
Председатель Л.А.Лемешевский
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Брестского областного
Совета депутатов
28.06.2006 № 236
ПРОГРАММА
по водоснабжению и водоотведению «Чистая вода»
на 2006-2010 годы Брестской области
ГЛАВА 1
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Программа по водоснабжению и водоотведению «Чистая вода» на
2006-2010 годы Брестской области (далее - Областная программа)
разработана в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 10 апреля 2006 г. № 208 «О Государственной программе по
водоснабжению и водоотведению «Чистая вода» на 2006-2010 годы»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., №
58, 1/7428).
2. В Областной программе установлены основные прогнозные
показатели развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения,
намечен комплекс мероприятий организационно-технического характера
для их достижения.
3. Реализация мероприятий Областной программы будет
способствовать дальнейшему развитию систем питьевого водоснабжения и
водоотведения, повышению качества подаваемой потребителям питьевой
воды и очистки отводимых сточных вод, улучшению защиты подземных и
поверхностных источников питьевого водоснабжения от загрязнения,
совершенствованию управления водопроводно-канализационным
хозяйством, системы учета и контроля использования воды, достижению
установленных целевых показателей и в конечном итоге решению одной
из важнейших социальных задач - обеспечению населения качественной
питьевой водой и созданию благоприятных условий проживания.
ГЛАВА 2
ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ
4. Существующее состояние водопроводно-канализационного
хозяйства Брестской области характеризуется следующими показателями:
обеспеченность населения области централизованным
водоснабжением - 69,9 процента, в том числе сельского - 40,8
процента;
установленная мощность водопровода - 777,7 тысячи кубических
метров в сутки (далее - куб. м/сут), из них в ведении организаций
коммунальной формы собственности находится 76 процентов всей
установленной мощности;
одиночное протяжение водопроводной сети - 4726,8 километра
(далее - км), из них на балансе организаций коммунальной формы
собственности - 3449,4 км;
имеется 1849 артезианских скважин (из них 1020 скважин на
обслуживании организаций коммунальной формы собственности), 48
станций обезжелезивания воды (из них 39 станций на обслуживании
организаций коммунальной формы собственности), 5216 уличных
водоразборов (из них 3443 водоразбора на обслуживании организаций
коммунальной формы собственности);
обеспеченность населения централизованным водоотведением - 62
процента, в том числе сельского - 27,3 процента;
установленная мощность канализации - 472,2 тысячи куб. м/сут,
из них в ведении организаций коммунальной формы собственности
находится 93 процента всей установленной мощности;
одиночное протяжение канализационной сети - 2538,0 км, из них
на балансе организаций коммунальной формы собственности - 2260,0 км;
износ сетей и инженерных сооружений систем водоснабжения -
60,8 процента, в том числе в сельской местности - 68,2 процента,
систем водоотведения - 60 процентов, в том числе в сельской
местности - 62,3 процента.
5. Основными проблемами водопроводно-канализационного
хозяйства являются:
недостаточная обеспеченность населения системами
централизованного водоснабжения и водоотведения, особенно в сельской
местности;
высокий физический износ и недостаточные объемы обновления
сетей, оборудования и сооружений, сопровождающиеся необходимостью
вывода их из технологического процесса и перегрузкой оставшихся
сооружений;
несбалансированность потребностей и реального финансирования
работ по развитию и реконструкции систем водоснабжения и
водоотведения населенных пунктов области;
несоответствие качества воды подземных источников
водоснабжения требованиям санитарных норм по содержанию железа и
недостаточная обеспеченность действующих систем питьевого
водоснабжения сооружениями подготовки воды;
перегрузка ряда эксплуатируемых очистных сооружений по объему
поступающих сточных вод и количеству загрязнений в них, что приводит
к сбросу в водные объекты недостаточно очищенных сточных вод;
отсутствие либо несовершенство конструкций и технологий
очистки природных и сточных вод, в том числе экологически безопасных
методов обеззараживания, низкий уровень эксплуатации действующих
локальных очистных сооружений производственных сточных вод;
недостаток надежного технологического оборудования, изделий и
труб из современных материалов отечественного производства;
нарушение градостроительных требований в вопросах освоения зон
санитарной охраны водозаборов;
несоблюдение режимов содержания зон санитарной охраны
водозаборов.
ГЛАВА 3
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
6. Основной целью Областной программы является реализация
комплекса взаимоувязанных мероприятий, направленных на решение
следующих задач:
обеспечение бесперебойного снабжения населения качественной
питьевой водой;
обеспечение рационального водопользования, поддержание
благоприятной среды проживания для населения за счет внедрения
прогрессивных технологий очистки и обеззараживания сточных вод;
снижение затрат организаций водопроводно-канализационного
хозяйства на производство услуг водоснабжения и водоотведения за
счет внедрения прогрессивных энергосберегающих технологий,
оптимизации работы технологического оборудования, сокращения
непроизводительных расходов и реализации других мероприятий.
7. Для достижения основной цели Областной программы в целом
определены прогнозные показатели развития систем питьевого
водоснабжения и водоотведения области до 2010 года согласно
приложению 1.
ГЛАВА 4
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ
8. Исходя из основной цели Областной программы развитие систем
питьевого водоснабжения и водоотведения планируется по следующим
основным направлениям:
улучшение качества питьевой воды;
повышение качества очистки сточных вод;
совершенствование управления в сфере оказания услуг по
водоснабжению и водоотведению;
развитие систем контроля и локального мониторинга в области
водоснабжения и водоотведения.
9. Достижение указанных целей осуществляется путем реализации
комплекса мероприятий по выполнению Областной программы согласно
приложениям 2-8.
ГЛАВА 5
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ
10. Финансирование мероприятий Областной программы
осуществляется за счет средств республиканского и местных бюджетов,
а также собственных средств организаций.
11. Объемы финансирования средств, приведенные в приложении 6,
могут уточняться в установленном порядке с учетом имеющихся
источников финансирования и возможностей республиканского и местных
бюджетов.
12. Ожидаемыми результатами реализации Областной программы к
2010 году станут бесперебойное снабжение населения качественной
питьевой водой в количествах, соответствующих гигиеническим
требованиям, а также создание за счет эффективного водоотведения
благоприятного экологического состояния населенных мест. В связи с
этим планируется построить, реконструировать и отремонтировать 11
водозаборов, 12 станций обезжелезивания воды, 7 очистных сооружений,
6,3 километра водопроводных сетей, что позволит:
обеспечить население централизованным водоснабжением на 78,2
процента, в том числе сельского - на 50 процентов, централизованным
водоотведением на 64,5 процента, в том числе сельского - на 29
процентов;
снизить износ сетей и инженерных сооружений систем
водоснабжения на 48 процентов, в том числе в сельской местности - на
50 процентов, сетей и сооружений систем водоотведения на 50
процентов, в том числе в сельской местности - на 50 процентов.
Приложение 1
к Программе по
водоснабжению и
водоотведению «Чистая
вода» на 2006-2010 годы
Брестской области
Прогнозные показатели развития систем питьевого водоснабжения и
водоотведения
(процентов)
-----------------------------T-----T------T-----T------T-----T-----¬
¦ Наименование показателя ¦2005 ¦ 2006 ¦2007 ¦ 2008 ¦2009 ¦2010 ¦
¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
+----------------------------+-----+------+-----+------+-----+-----+
¦ Водоснабжение ¦
+----------------------------T-----T------T-----T------T-----T-----+
¦1. Обеспеченность населения ¦69,9 ¦ 70,2 ¦ 73 ¦ 75,5 ¦77,1 ¦78,2 ¦
¦централизованным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водоснабжением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----+------+-----+------+-----+-----+
¦ В том числе: ¦87,1 ¦ 88,5 ¦90,1 ¦ 92 ¦93,8 ¦ 95 ¦
¦ городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----+------+-----+------+-----+-----+
¦ сельского ¦40,8 ¦ 43 ¦45,4 ¦ 47,1 ¦48,6 ¦ 50 ¦
+----------------------------+-----+------+-----+------+-----+-----+
¦2. Обеспеченность систем ¦59,6 ¦ 63,5 ¦66,1 ¦ 66,1 ¦ 69 ¦71,1 ¦
¦питьевого водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населенных пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сооружениями обработки воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----+------+-----+------+-----+-----+
¦ В том числе: ¦ 75 ¦ 82,1 ¦89,3 ¦ 89,3 ¦ 90 ¦ 90 ¦
¦ городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----+------+-----+------+-----+-----+
¦ сельских ¦ 3,5 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4,3 ¦ 4,4 ¦
+----------------------------+-----+------+-----+------+-----+-----+
¦3. Состояние (износ) ¦60,8 ¦ 59,2 ¦ 56 ¦ 53,3 ¦50,1 ¦ 48 ¦
¦инженерных сетей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сооружений водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населенных пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----+------+-----+------+-----+-----+
¦ В том числе: ¦55,5 ¦ 55 ¦52,3 ¦ 49,6 ¦47,1 ¦ 45 ¦
¦ городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----+------+-----+------+-----+-----+
¦ сельских ¦68,2 ¦ 63,2 ¦ 59 ¦ 55,9 ¦52,4 ¦ 50 ¦
+----------------------------+-----+------+-----+------+-----+-----+
¦ Водоотведение ¦
+----------------------------T-----T------T-----T------T-----T-----+
¦4. Обеспеченность населения ¦ 62 ¦ 62,5 ¦ 63 ¦ 63,4 ¦ 64 ¦64,5 ¦
¦централизованными и местными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦системами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйственно-бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----+------+-----+------+-----+-----+
¦ В том числе: ¦82,6 ¦ 83 ¦83,3 ¦ 84 ¦84,9 ¦85,5 ¦
¦ городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----+------+-----+------+-----+-----+
¦ сельского ¦27,3 ¦ 27,8 ¦ 28 ¦ 28,3 ¦28,8 ¦ 29 ¦
+----------------------------+-----+------+-----+------+-----+-----+
¦5. Обеспечение нормативного ¦96,2 ¦ 96,2 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦качества очистки сточных вод¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦централизованными системами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водоотведения населенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----+------+-----+------+-----+-----+
¦ В том числе: ¦96,2 ¦ 96,2 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----+------+-----+------+-----+-----+
¦ сельских ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+----------------------------+-----+------+-----+------+-----+-----+
¦6. Обеспечение локальной ¦57,7 ¦ 57,7 ¦ 58 ¦ 58 ¦ 58 ¦58,3 ¦
¦очистки производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сточных вод (процентов от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объема сточных вод, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сбрасываемых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦централизованные системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водоотведения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----+------+-----+------+-----+-----+
¦7. Состояние (износ) сетей и¦ 60 ¦ 57,2 ¦55,6 ¦ 54,2 ¦ 52 ¦ 50 ¦
¦инженерных сооружений систем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водоотведения населенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----+------+-----+------+-----+-----+
¦ В том числе: ¦58,6 ¦ 57,8 ¦55,4 ¦ 53,1 ¦51,1 ¦ 50 ¦
¦ городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----+------+-----+------+-----+-----+
¦ сельских ¦62,3 ¦ 60 ¦56,2 ¦ 54,8 ¦ 52 ¦ 50 ¦
+----------------------------+-----+------+-----+------+-----+-----+
¦8. Обеспеченность населенных¦19,5 ¦ 20,3 ¦21,5 ¦ 22,2 ¦23,6 ¦24,5 ¦
¦пунктов системами сбора и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отведения поверхностных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сточных вод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------+-----+------+-----+------+-----+------
Приложение 2
к Программе по
водоснабжению и
водоотведению «Чистая
вода» на 2006-2010 годы
Брестской области
МЕРОПРИЯТИЯ
по развитию систем водоснабжения и водоотведения
(миллионов рублей)
-----------------T---------------------------------------------------------------T---------------T------------T------------¬
¦ Наименование ¦ Объемы финансирования в прогнозных ценах 2 006 года ¦ Источник ¦Исполнители ¦ Ожидаемый ¦
¦ мероприятия +----------T----------------------------------------------------+финансирования ¦ ¦ результат ¦
¦ ¦ всего на ¦ в том числе по годам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2006-2010 +----------T----------T---------T----------T---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ годы ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----------+----------+----------+---------+----------+---------+---------------+------------+------------+
¦ Мероприятия по развитию систем водоснабжения ¦
+----------------T----------T----------T----------T---------T----------T---------T---------------T------------T------------+
¦1. Строительс-¦28 924,65 ¦ 7 816,60 ¦ 7 122,15 ¦8 817,90 ¦ 2 826,25 ¦2 341,75 ¦ ¦Городские и¦Развитие ¦
¦тво, ремонт и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районные ис-¦систем водо-¦
¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полнительные¦снабжения ¦
¦систем водоснаб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитеты ¦ ¦
¦жения - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гор-, райис-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полкомы) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Из них: ¦ 7 412,85 ¦ 4 021,35 ¦ - ¦3 391,50 ¦ - ¦ - ¦Республиканский¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦15 649,35 ¦ 2 390,20 ¦ 5 652,50 ¦4 295,90 ¦ 1 695,75 ¦1 615,00 ¦Областной бюд-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жет ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 613,70 ¦ 209,95 ¦ 80,75 ¦ 161,50 ¦ 161,50 ¦ - ¦Республиканский¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонд охраны¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природы ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2 584,00 ¦ 1 195,10 ¦ 1 388,90 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Субвенции на¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преодоление по-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦следствий ката-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строфы на Чер-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нобыльской АЭС,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передаваемые из¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканско-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го бюджета в¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджеты облас-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тей (на капита-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льные вложения)¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - суб-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венции на ЧАЭС)¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2 664,75 ¦ - ¦ - ¦ 969,00 ¦ 969,00 ¦ 726,75 ¦Местный бюджет ¦ ¦ ¦
+----------------+----------+----------+----------+---------+----------+---------+---------------+------------+------------+
¦2. Оценка соот-¦ 11,50 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,50 ¦ 3,00 ¦ 5,00 ¦Средства орга-¦Организации ¦Повышение ¦
¦ветствия качес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦низаций ¦коммунальной¦качества пи-¦
¦тва питьевой во-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формы соб-¦тьевой воды ¦
¦ды систем питье-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ственности ¦ ¦
¦вого водоснабже-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния требованиям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦санитарных норм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----------+----------+----------+---------+----------+---------+---------------+------------+------------+
¦ Мероприятия по развитию систем водоотведения ¦
+----------------T----------T----------T----------T---------T----------T---------T---------------T------------T------------+
¦3. Строительс-¦24 854,85 ¦ 2 923,15 ¦ 6 233,90 ¦5 361,80 ¦ 6 153,15 ¦4 182,85 ¦ ¦Гор райис-¦Развитие ¦
¦тво, ремонт и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полкомы ¦систем водо-¦
¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отведения, ¦
¦объектов хозбы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦
¦товой канализа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦
¦ции - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очистки ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сточных вод ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Из них: ¦ 8 963,25 ¦ 532,95 ¦ 2 261,00 ¦1 728,05 ¦ 2 406,35 ¦2 034,90 ¦Областной бюд-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жет ¦ ¦ ¦
¦ ¦15 891,60 ¦ 2 390,20 ¦ 3 972,90 ¦3 633,75 ¦ 3 746,80 ¦2 147,95 ¦Республиканский¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонд охраны¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природы ¦ ¦ ¦
+----------------+----------+----------+----------+---------+----------+---------+---------------+------------+------------+
¦4. Проектирова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Городские ¦Улучшение ¦
¦ние, реконструк-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнитель-¦качества ¦
¦ция и строите-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные комитеты¦очистки про-¦
¦льство локальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - го-¦изводствен- ¦
¦очистных соору-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рисполкомы),¦ных сточных¦
¦жений промышлен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленные¦вод ¦
¦ных организаций:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦
¦количество объ-¦ 2 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦Средства ¦ ¦
¦ектов, ¦ - ¦ - ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ - ¦ ¦организаций ¦ ¦
¦единиц ¦ 135,00 ¦ 059,00 ¦ 19,00 ¦ 19,00 ¦ 19,00 ¦ 019,00 ¦ ¦ ¦ ¦
¦объемы финанси-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----------+----------+----------+---------+----------+---------+---------------+------------+------------+
¦ВСЕГО ¦53 926,00 ¦10 799,75 ¦13 376,05 ¦14 200,20¦ 9 001,4 ¦6 548,60 ¦ ¦ ¦ ¦
¦Из них: ¦ 7 412,85 ¦ 4 021,35 ¦ - ¦3 391,50 ¦ - ¦ - ¦Республиканский¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦
¦ ¦24 612,60 ¦ 2 923,15 ¦ 7 913,50 ¦6 023,95 ¦ 4 102,10 ¦3 649,90 ¦Областной бюд-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жет ¦ ¦ ¦
¦ ¦16 505,30 ¦ 2 600,15 ¦ 4 053,65 ¦3 795,25 ¦ 3 908,30 ¦2 147,95 ¦Республиканский¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонд охраны¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природы ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2 584,00 ¦ 1 195,10 ¦ 1 388,90 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Субвенции на¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЧАЭС ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2 664,75 ¦ - ¦ - ¦ 969,00 ¦ 969,00 ¦ 726,75 ¦Местный бюджет ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 146,50 ¦ 60,00 ¦ 20,00 ¦ 20,50 ¦ 22,00 ¦ 24,00 ¦Средства орга-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦низаций ¦ ¦ ¦
L----------------+----------+----------+----------+---------+----------+---------+---------------+------------+-------------
Приложение 3
к Программе по
водоснабжению и
водоотведению «Чистая
вода» на 2006-2010 годы
Брестской области
МЕРОПРИЯТИЯ
по развитию систем водоснабжения в агрогородках
(миллионов рублей в ценах 1991 года)
-------------------------T-------T----------T--------------------------------------------T----------T-------------¬
¦ Наименование меропри- ¦Сметная¦ Остаток ¦ Объемы финансирования ¦ Источник ¦ Исполнители ¦
¦ятия, сроки реализации, ¦ сто- ¦ сметной +--------T-----------------------------------+финансиро-¦ ¦
¦ вводимая мощность ¦имость ¦стоимости ¦всего на¦ в том числе по годам ¦ вания ¦ ¦
¦ ¦ стро- ¦ строите- ¦ 2006- +-------T------T------T------T------+ ¦ ¦
¦ ¦ительс-¦льства на ¦ 2010 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ тва ¦ 1 января ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2006 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+----------+--------+-------+------+------+------+------+----------+-------------+
¦ Развитие систем водоснабжения агрогородков ¦
+------------------------T-------T----------T--------T-------T------T------T------T------T----------T-------------+
¦Всего ¦ 5,08 ¦ 4,68 ¦ 4,68 ¦ 0,47 ¦ 0,70 ¦ 1,10 ¦ 1,61 ¦ 0,80 ¦Местный ¦Районные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦исполнитель- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные комитеты ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦райисполком) ¦
+------------------------+-------+----------+--------+-------+------+------+------+------+----------+-------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Строительство ¦ 0,52 ¦ 0,21 ¦ 0,21 ¦ 0,21 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Местный ¦Райисполком ¦
¦водозабора со станцией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦обезжелезивания в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поселке (далее - пос.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Полесский Лунинецкого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦района, 0,4 тыс. куб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦м/сутки, 2005-2006 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+----------+--------+-------+------+------+------+------+----------+-------------+
¦2. Реконструкция ¦ 0,35 ¦ 0,26 ¦ 0,26 ¦ 0,26 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Местный ¦Райисполком ¦
¦водозабора в деревне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦(далее - дер.) Парохонск¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пинского района, 1,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тыс. куб. м/сутки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2005-2006 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+----------+--------+-------+------+------+------+------+----------+-------------+
¦3. Строительство станции¦ 0,70 ¦ 0,70 ¦ 0,70 ¦ - ¦ 0,20 ¦ 0,30 ¦ 0,20 ¦ - ¦Местный ¦Райисполком ¦
¦обезжелезивания воды в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦дер. Малеч Березовского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦района, 1,0 тыс. куб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦м/сутки, 2007-2009 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+----------+--------+-------+------+------+------+------+----------+-------------+
¦4. Строительство ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ 1,00 ¦ - ¦ 0,20 ¦ 0,40 ¦ 0,40 ¦ - ¦Местный ¦Райисполком ¦
¦водозабора в городском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦поселке (далее - г.п.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Антополь Дрогичинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦района, 1,5 тыс. куб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦м/сутки, 2007-2009 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+----------+--------+-------+------+------+------+------+----------+-------------+
¦5. Строительство ¦ 1,20 ¦ 1,20 ¦ 1,20 ¦ - ¦ 0,30 ¦ 0,40 ¦ 0,50 ¦ - ¦Местный ¦Райисполком ¦
¦водозабора со станцией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦обезжелезивания воды в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дер. Рубель Столинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦района, 0,8 тыс. куб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦м/сутки, 2007-2009 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+----------+--------+-------+------+------+------+------+----------+-------------+
¦6. Реконструкция станции¦ 0,21 ¦ 0,21 ¦ 0,21 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,21 ¦ - ¦Местный ¦Райисполком ¦
¦обезжелезивания воды в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦дер. Дивин Кобринского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦района, 0,4 тыс. куб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦м/сутки, 2009 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+----------+--------+-------+------+------+------+------+----------+-------------+
¦7. Строительство станции¦ 0,80 ¦ 0,80 ¦ 0,80 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,30 ¦ 0,50 ¦Местный ¦Райисполком ¦
¦обезжелезивания воды в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦г.п. Телеханы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ивацевичского района, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0,8 тыс. куб. м/сутки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2009-2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+----------+--------+-------+------+------+------+------+----------+-------------+
¦8. Строительство двух ¦ 0,30 ¦ 0,30 ¦ 0,30 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,30 ¦Местный ¦Райисполком ¦
¦артскважин в пос. Мир ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦Барановичского района, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0,6 тыс. куб. м/сутки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------+-------+----------+--------+-------+------+------+------+------+----------+--------------
Приложение 4
к Программе по
водоснабжению и
водоотведению «Чистая
вода» на 2006-2010 годы
Брестской области
МЕРОПРИЯТИЯ
по совершенствованию управления в сфере оказания услуг
по водоснабжению и водоотведению
(миллионов рублей в прогнозных ценах 2006 года)
-----------------------------------------------
единиц
----------------T-------T------------------------------------T-----------T----------T-----------------¬
¦ Наименование ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦ Источник ¦Исполните-¦Ожидаемый резуль-¦
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3
|