Стр. 5
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12
¦ ¦В области связи ¦
+-----+-----------------------------------T-------------------------T-------------------T-----------+
¦ 23 ¦Плотность телефонных аппаратов ¦27 на 100 человек ¦36,26 на 100 чело-¦ +9,26 ¦
¦ ¦ ¦ ¦век ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+-------------------------+-------------------+-----------+
¦ 24 ¦Плотность таксофонов ¦1 на 1 тыс. человек ¦1,4 на 1 тыс. чело-¦ +0,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦век ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+-------------------------+-------------------+-----------+
¦ 25 ¦Норматив телефонизации фельдшерско-¦100 % ¦100 % ¦ - ¦
¦ ¦акушерских пунктов ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+-------------------------+-------------------+-----------+
¦ 26 ¦Частота доставки почты ¦1 раз в день не менее 5¦1 раз в день еже-¦ - ¦
¦ ¦ ¦дней в неделю ¦дневно ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+-------------------------+-------------------+-----------+
¦ ¦В области транспорта ¦
+-----+-----------------------------------T-------------------------T-------------------T-----------+
¦ 27 ¦Норматив наличия автостанций (авто-¦1-2 автостанции (автокас-¦1 автостанция ¦ - ¦
¦ ¦касс) для обслуживания пассажиров¦сы) на 1 район ¦ ¦ ¦
¦ ¦автобусных маршрутов ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+-------------------------+-------------------+-----------+
¦ 28 ¦Зона охвата автобусным сообщением ¦До 3 км ¦ - ¦ - ¦
+-----+-----------------------------------+-------------------------+-------------------+-----------+
¦ 29 ¦Норматив обслуживания населения по¦1 автобус на 4 тыс. чело-¦0,87 автобуса на 4¦ -0,13 ¦
¦ ¦городским перевозкам для городского¦ ек ¦тыс. чел. ¦ ¦
¦ ¦поселка с численностью до 10¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+-------------------------+-------------------+-----------+
¦ 30 ¦Норматив обслуживания населения на¦Ежедневно 1 оборот (2¦25 оборотов ¦ +24 ¦
¦ ¦внутриобластных (междугородних)¦рейса) между районом и¦ ¦ ¦
¦ ¦маршрутах ¦областным центром ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+-------------------------+-------------------+-----------+
¦ ¦В области социального обслуживания ¦
+-----+-----------------------------------T-------------------------T-------------------T-----------+
¦ 31 ¦Норматив обеспеченности центрами¦1 центр на административ-¦1 центр ¦ - ¦
¦ ¦социального обслуживания населения ¦ный район ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+-------------------------+-------------------+-----------+
¦ ¦В сфере здравоохранения ¦
+-----+-----------------------------------T-------------------------T-------------------T-----------+
¦ 32 ¦Норматив бюджетной обеспеченности¦208,891 тыс. рублей ¦182,513 тыс. рублей¦ -26,378 ¦
¦ ¦расходов на здравоохранение на 1¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жителя в среднем ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+-------------------------+-------------------+-----------+
¦ 33 ¦Норматив обеспеченности врачами об-¦1 врач на 1,3 тыс. жите-¦1,3 врача на 1,3¦ +0,3 ¦
¦ ¦щей практики, участковыми врачами¦лей ¦тыс. жителей ¦ ¦
¦ ¦(терапевтами и педиатрами суммарно)¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+-------------------------+-------------------+-----------+
¦ 34 ¦Норматив обеспеченности: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦койками ¦8,28 койки на 1 тыс. жи-¦11,5 койки на 1¦ +3,22 ¦
¦ ¦ ¦ елей ¦тыс. жителей ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аптеками ¦1 аптека на 8 тыс. жите-¦1,1 аптеки на 8¦ +0,1 ¦
¦ ¦ ¦лей ¦тыс. жителей ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+-------------------------+-------------------+-----------+
¦ 35 ¦Норматив обеспеченности врачебными,¦1 бригада скорой меди-¦1,04 бригады скорой¦ +0,04 ¦
¦ ¦фельдшерскими и специализированными¦цинской помощи на 12,5¦медицинской помощи¦ ¦
¦ ¦бригадами скорой медицинской помощи¦тыс. жителей ¦на 12,5 тыс. жите-¦ ¦
¦ ¦(суммарно) ¦ ¦лей ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+-------------------------+-------------------+-----------+
¦ ¦В области торговли и бытового обслуживания ¦
+-----+-----------------------------------T-------------------------T-------------------T-----------+
¦ 36 ¦Норматив обеспеченности торговой¦260 кв. м на 1 тыс. чело-¦295,4 кв. м на 1¦ +35,4 ¦
¦ ¦площадью ¦век ¦тыс. человек ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+-------------------------+-------------------+-----------+
¦ 37 ¦Норматив обеспеченности населения¦Не менее 15 мест на 1¦30,6 места на 1¦ +13 ¦
¦ ¦местами в общедоступной сети пред-¦тыс. человек ¦тыс. человек ¦ ¦
¦ ¦приятий общественного питания ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+-------------------------+-------------------+-----------+
¦ 38 ¦Норматив производственных мощностей¦Не менее ¦ ¦ ¦
¦ ¦(рабочих мест) на 1 тыс. человек по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видам бытовых услуг: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонт швейных изделий ¦0,15 ¦0,25 ¦ +0,10 ¦
¦ +-----------------------------------+-------------------------+-------------------+-----------+
¦ ¦ремонт обуви ¦0,1 ¦0,1 ¦ - ¦
¦ +-----------------------------------+-------------------------+-------------------+-----------+
¦ ¦ремонт мебели ¦0,03 ¦0,07 ¦ +0,04 ¦
¦ +-----------------------------------+-------------------------+-------------------+-----------+
¦ ¦ремонт бытовых машин и приборов ¦0,05 ¦0,05 ¦ - ¦
¦ +-----------------------------------+-------------------------+-------------------+-----------+
¦ ¦ремонт теле- и радиоаппаратуры ¦0,05 ¦0,09 ¦ +0,04 ¦
¦ +-----------------------------------+-------------------------+-------------------+-----------+
¦ ¦ремонт часов ¦0,04 ¦0,04 ¦ - ¦
¦ +-----------------------------------+-------------------------+-------------------+-----------+
¦ ¦услуги парикмахерских ¦0,3 ¦0,65 ¦ +0,35 ¦
¦ +-----------------------------------+-------------------------+-------------------+-----------+
¦ ¦фотоуслуги ¦0,05 ¦0,07 ¦ +0,02 ¦
¦ +-----------------------------------+-------------------------+-------------------+-----------+
¦ ¦прием заказов в прачечную ¦0,02 ¦0,02 ¦ - ¦
¦ +-----------------------------------+-------------------------+-------------------+-----------+
¦ ¦прием заказов в химчистку ¦0,02 ¦0,02 ¦ - ¦
¦ +-----------------------------------+-------------------------+-------------------+-----------+
¦ ¦изготовление ритуальных принадлеж-¦0,07 ¦0,10 ¦ +0,03 ¦
¦ ¦ностей ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------------+-------------------------+-------------------+-----------+
¦ ¦В области физической культуры и спорта ¦
+-----+-----------------------------------T-------------------------T-------------------T-----------+
¦ 39 ¦Норматив бюджетной обеспеченности¦Не менее 0,12 базовой ве-¦0,12 базовой вели-¦ - ¦
¦ ¦расходов на физическую культуру и¦личины ¦чины ¦ ¦
¦ ¦спорт в расчете на одного человека ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+-----------------------------------+-------------------------+-------------------+------------
Приложение 3
к Программе
социально- экономического
развития города Городок
на 2006-2010 годы
Основные показатели социально-экономического развития города Городок
---------------------T---------T-----------------------------------------------------------T---------
Показатели ¦ Единица ¦ Год ¦2010 год
¦измерения¦ ¦к 2005
¦ ¦ ¦году, %
¦ +--------T--------T---------T----------T----------T---------+
¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦ +--------+--------+---------+----------+----------+---------+
¦ ¦ отчет ¦ оценка ¦ прогноз ¦
---------------------+---------+--------+--------+-----------------------------------------+---------
Среднегодовая чис- чел. 13 878 13 777 13 709 13 676 13 650 13 618 98,1
ленность постоянного
населения
Трудовые ресурсы (в " 9 544 9 449 9 450 9 421 9 336 9 242 96,8
среднегодовом исчис-
лении)
Занято в экономике " 6 644 6 687 6 743 6 829 6 915 6 972 104,9
Номинальная начис- тыс. руб. 390,4 480 490 590 660 730 235,9
ленная заработная
плата на конец года
Производство промыш- % 114,2 109,5 108-109 109,5-110,5 109-110 111,5-113 157-164
ленной продукции*
Производство потре- " 109,4 109,6 109,5 105-106 104,5-105,9 104-105 130-137
бительских товаров
Розничный товарообо- " 125,0 111,0 110-111 110-111 109-110 109-110 158-164
рот
Платные услуги насе- " 109,0 107,5 108-109 108-109 109-110 109-110 148-153
лению
В том числе бытовые " 115,8 107,5 109,0 108-109 109-110 109-110 148-153
услуги населению
Ввод в эксплуатацию тыс. кв. 3,9 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 56,4
жилья за счет всех
источников финанси-
рования
Инвестиции в основ- % 161,4 114,2 116-116,5 116-116,5 115,5-116,5 115,5-117 210
ной капитал
Уровень безработицы " 1,8 1,6 1,5 1,4 1,25 1,09
Создание новых рабо- мест 106 107 110 114 114 130 122,6
чих мест
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________
*Здесь и далее темпы роста указаны с учетом индекса цен.
Приложение 4
к Программе
социально- экономического
развития города Городок
на 2006-2010 годы
Показатели развития промышленности города Городок*
---------------------------T-------------T------------------------------------------------T----------
Показатель ¦Единица изме-¦ Годы ¦2010 год
¦ рения ¦ ¦к 2005
¦ ¦ ¦году, %
¦ +--------T--------T-------T-------T-------T------+
¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦ +--------+--------+-------+-------+-------+------+
¦ ¦ отчет ¦ оценка ¦ прогноз ¦
---------------------------+-------------+--------+--------+------------------------------+----------
Количество промышленных ед. 6 6 6 6 6 6 100,0
организаций
Из них:
юридических лиц " 4 4 4 4 4 4 100,0
структурных подразделений " 2 2 2 2 2 2 100,0
Производство промышленной млн. руб. 5 148,5 5 638 6 145 6 790 7 469 8 440 163,9
продукции
Численность промышленно- чел. 384 385 402 408 413 420 109,3
производственного персона-
ла
Производство потребительс- млн. руб. 3 371 3 695,1 3 916,9 4 149,9 4 395,0 4 614,6 136,9
ких товаров
Из них:
продовольственных товаров " 3 351 3 672,7 3 892,9 4 124,6 4 368,4 4 586,7 136,9
непродовольственных това- " 20 22,4 24 25,3 26,6 27,9 139,5
ров
Производство важнейших ви-
дов промышленной продукции
в натуральном выражении:
ремонт дизельных двигате- шт. 18 12 12 12 12 12 66,7
лей
культиватор " 20 50 50 50 50 50 250,0
кондитерские изделия тонн 73 93 109 132 159 181 247,9
майонез " 30 43 70 100 140 160 533,3
горчица " 28 30 35 40 45 50 178,6
льноволокно " 378 438 482 530 580 640 169,3
цельномолочная продукция " 864 960 1 070 1 160 1 260 1 370 158,6
хлеб и хлебобулочные изде- " 1 222 1 720 1 740 1 750 1 810 1 995 163,3
лия
колбасные изделия " 61 45 55 61 67 73 119,7
тротил " 136 138 170 170 170 170 125,0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________
*2005-2010 годы - в сопоставимых ценах 2006 года.
Приложение 5
к Программе
социально- экономического
развития города Городок
на 2006-2010 годы
Строительство города Городок
------------------------T------------T----------------------------------------------------T----------
Показатель ¦Единица из- ¦ Год ¦2010 год
¦ мерения ¦ ¦к 2005
¦ ¦ ¦году, %
¦ +--------T----------T-------T-------T-------T--------+
¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦ +--------+----------+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ отчет ¦ оценка ¦ прогноз ¦
------------------------+------------+--------+----------+--------------------------------+----------
Количество строительных ед. 4 4 4 4 4 4 100,0
организаций
Объем подрядных работ млн. руб. 7485 8500 8600 8700 8800 8900 119,0
Среднегодовая числен- тыс. чел. 0,42 0,43 0,43 0,45 0,45 0,45 107,0
ность занятых
Удельный вес работ, вы- % 50,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0
полняемых за пределами
города
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 6
к Программе
социально- экономического
развития города Городок
на 2006-2010 годы
Инвестиции города Городок*
---------------------------T-------------T------------------------------------------------T----------
Показатели ¦Единица изме-¦ Год ¦2010 год
¦ рения ¦ ¦к 2005
¦ ¦ ¦году, %
¦ +-------T-------T--------T-------T-------T-------+
¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦ +-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ ¦ отчет ¦оценка ¦ прогноз ¦
---------------------------+-------------+-------+-------+--------------------------------+----------
Инвестиции в основной ка- млн. руб. 17 505 21 980 28 174 36 105 46 268 59 293 210,3
питал
По объектам:
"
производственного назначе- 11 243 14 070 18 030 23 107 29 612 37 856 210,0
ния
"
непроизводственного назна- 6 262 7 910 10 144 12 998 16 656 21 437 210,6
чения
По источникам финансирова-
ния:
"
республиканский бюджет 2 300 2 885 3 697 4 738 6 072 7 781 210,1
"
местные бюджеты 2 843 3 575 4 581 5 871 7 524 9 642 210,6
"
собственные средства орга- 7 155 11 018 13 332 17 085 21 894 28 057 243,5
низаций, включая кредиты
"
население, включая кредиты 2 736 1 414 2 827 3 623 4 643 5 950 135,0
"
прочие источники 2 471 3 088 3 737 4 788 6 135 7 863 197,6
__________________________________________________________________________________________________________
______________________________
*С учетом индекса цен.
Приложение 7
к Программе
социально- экономического
развития города Городок
на 2006-2010 годы
Инвестиционные проекты и их характеристика города Городок
--------------------------T-----------T-----------------T----------------------------T--------------------¬
¦ Наименование проекта и ¦ Сроки ре- ¦ Органы управле- ¦ Объем финансирования*, ¦Эффективность реали-¦
¦ объект его реализации ¦ ализации, ¦ния, ответствен- ¦ млн. руб. ¦ зации ¦
¦ ¦ годы ¦ные за реализацию¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+-----------------+----------------------------+--------------------+
¦РУП "Птицефабрика Городок" ¦
+-------------------------T-----------T-----------------T----------------------------T--------------------+
¦Замена технологического¦ 2007-2010 ¦Директор, ¦ 6495 ¦Переработка яиц и¦
¦оборудования для содержа-¦ ¦Городокский рай-¦ ¦мяса кур, подлежащих¦
¦ния кур-несушек, цыплят-¦ ¦онный исполните-¦ ¦глубокой заморозке,¦
¦бройлеров ¦ ¦льный комитет¦ ¦с длительным сроком¦
¦Модернизация цехов пере-¦ ¦(далее - райис-¦ ¦хранения ¦
¦работки мяса, убоя птицы ¦ ¦полком) ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+-----------------+----------------------------+--------------------+
¦Приобретение модернизиро-¦ 2007 ¦ " ¦ 500 ¦Экономический эффект¦
¦ванной яйцесортировальной¦ ¦ ¦ ¦составит 125¦
¦машины ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. прибыли в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦
+-------------------------+-----------+-----------------+----------------------------+--------------------+
¦Реконструкция котельной¦ 2007-2009 ¦ " ¦ 1060 ¦Оптимизация условий¦
¦птицефабрики с переводом¦ ¦ ¦ ¦содержания кур-несу-¦
¦на природный газ¦ ¦ ¦ ¦шек ¦
¦Реконструкция отопления¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦птичников на территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производственного участка¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Городок" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+-----------------+----------------------------+--------------------+
¦Строительство цеха пере-¦ " ¦ " ¦ 1350 ¦Экономический эффект¦
¦работки яиц¦ ¦ ¦ ¦составит 550¦
¦Приобретение модернизиро-¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. прибыли в¦
¦ванной яйцесортировальной¦ ¦ ¦ ¦год ¦
¦машины с одновременной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мойкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+-----------------+----------------------------+--------------------+
¦Всего по предприятию ¦ - ¦ - ¦ 9405 ¦ - ¦
+-------------------------+-----------+-----------------+----------------------------+--------------------+
¦ОАО "Городокский ремзавод" ¦
+-------------------------T-----------T-----------------T----------------------------T--------------------+
¦Производство пружинных¦ 2006 ¦Директор, райис-¦ 236,0 ¦Создание 22 новых¦
¦блоков и механизма транс-¦ ¦полком ¦ ¦рабочих мест ¦
¦формации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+-----------------+----------------------------+--------------------+
¦РКП "Центр утилизации авиационных средств поражения" ¦
+-------------------------T-----------T-----------------T----------------------------T--------------------+
¦Модернизация производства¦ 2006 ¦Директор, райис-¦ 200,0 ¦ - ¦
¦утилизации ¦ ¦полком ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+-----------------+----------------------------+--------------------+
¦Создание производства но-¦ 2007 ¦ " ¦ 634,0 ¦Создание 10 новых¦
¦вых типов боеприпасов ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦
+-------------------------+-----------+-----------------+----------------------------+--------------------+
¦Организация производства¦ 2008 ¦ " ¦ 100,0 ¦Создание 5 новых ра-¦
¦новых видов продукции ¦ ¦ ¦ ¦бочих мест ¦
+-------------------------+-----------+-----------------+----------------------------+--------------------+
¦Всего по предприятию ¦ - ¦ - ¦ 934,0 ¦ - ¦
+-------------------------+-----------+-----------------+----------------------------+--------------------+
¦ЧУП "Городокский коопзагопром" ¦
+-------------------------T-----------T-----------------T----------------------------T--------------------+
¦Обновление оборудования ¦ 2006-2008 ¦Директор, райис-¦ 60,0 ¦Создание условий для¦
¦ ¦ ¦полком ¦ ¦выпуска конкурентос-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦пособной продукции ¦
+-------------------------+-----------+-----------------+----------------------------+--------------------+
¦Реконструкция кондитерс-¦ 2009 ¦ " ¦ 55,0 ¦Реконструкция цеха с¦
¦кого цеха ¦ ¦ ¦ ¦целью выпуска кремо-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦вых изделий ¦
+-------------------------+-----------+-----------------+----------------------------+--------------------+
¦Модернизация колбасного¦ 2010 ¦ " ¦ 55,0 ¦Выпуск сырокопченых¦
¦цеха ¦ ¦ ¦ ¦и сыровяленых колбас¦
+-------------------------+-----------+-----------------+----------------------------+--------------------+
¦Всего по предприятию ¦ - ¦ - ¦ 165,0 ¦ - ¦
+-------------------------+-----------+-----------------+----------------------------+--------------------+
¦ОАО "Городокский льнозавод" ¦
+-------------------------T-----------T-----------------T----------------------------T--------------------+
¦Приобретение сельскохо-¦ 2006-2010 ¦Директор, райис-¦ 500,0 ¦Повышение урожайнос-¦
¦зяйственной техники для¦ ¦полком ¦ ¦ти и качества льно-¦
¦механизированного отряда,¦ ¦ ¦ ¦волокна, ¦
¦занятого выращиванием¦ ¦ ¦ ¦создание 5 новых ра-¦
¦льна, силами завода ¦ ¦ ¦ ¦бочих мест ¦
+-------------------------+-----------+-----------------+----------------------------+--------------------+
¦Замена морально и физиче-¦ 2009 ¦ " ¦ 250,0 ¦Улучшение качества¦
¦ски устаревшего куделеп-¦ ¦ ¦ ¦короткого льноволок-¦
¦риготовительного агрегата¦ ¦ ¦ ¦на ¦
¦КПМЛ-2М на КПАЛ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+-----------------+----------------------------+--------------------+
¦Реконструкция котельной с¦ 2010 ¦ " ¦ 250,0 ¦Уменьшение потребле-¦
¦установкой энергоэффек-¦ ¦ ¦ ¦ния электроэнергии и¦
¦тивного котельного и¦ ¦ ¦ ¦количества потребля-¦
¦вспомогательного оборудо-¦ ¦ ¦ ¦емого топлива ¦
¦вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+-----------------+----------------------------+--------------------+
¦Приобретение пресса для¦ 2010 ¦ " ¦ 60,0 ¦Создание 3 новых ра-¦
¦брикетирования отходов¦ ¦ ¦ ¦бочих мест ¦
¦производства костры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+-----------------+----------------------------+--------------------+
¦Всего по предприятию ¦ - ¦ - ¦ 1060,0 ¦ - ¦
+-------------------------+-----------+-----------------+----------------------------+--------------------+
¦Городокский филиал ОАО "Молоко" ¦
+-------------------------T-----------T-----------------T----------------------------T--------------------+
¦Обновление оборудования¦ 2006-2009 ¦Директор, райис-¦ 732,4 ¦Расширение ассорти-¦
¦для организации произ-¦ ¦полком ¦ ¦мента, увеличение¦
¦водства новых видов про-¦ ¦ ¦ ¦выпуска товарной¦
¦дукции ¦ ¦ ¦ ¦продукции с 1 тонны¦
¦Техническое перевооруже-¦ ¦ ¦ ¦перерабатываемого ¦
¦ние основного и вспомога-¦ ¦ ¦ ¦сырья ¦
¦тельного производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+-----------------+----------------------------+--------------------+
¦Установка емкости ледяной¦ 2006-2007 ¦ " ¦ 105,0 ¦Снижение себестоимо-¦
¦воды объемом 30 куб. м,¦ ¦ ¦ ¦сти продукции, уве-¦
¦фреонового холодильного¦ ¦ ¦ ¦личение объемов за-¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦готовок молока ¦
+-------------------------+-----------+-----------------+----------------------------+--------------------+
¦Перевод парового котла¦ 2007 ¦ " ¦ 66,0 ¦Внедрение энергосбе-¦
¦ТЕ-1,0/0,9 на использова-¦ ¦ ¦ ¦регающих технологий ¦
¦ние природного газа, ав-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦томобильного парка - на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сжиженный газ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+-----------------+----------------------------+--------------------+
¦Станция обезжелезивания и¦ 2008 ¦ " ¦ 330,0 ¦Годовой экономичес-¦
¦реконструкция сетей кана-¦ ¦ ¦ ¦кий эффект составит¦
¦лизации ¦ ¦ ¦ ¦20 млн. руб. ¦
+-------------------------+-----------+-----------------+----------------------------+--------------------+
¦Всего по предприятию ¦ - ¦ - ¦ 1233,4 ¦ - ¦
+-------------------------+-----------+-----------------+----------------------------+--------------------+
¦Коммунальное унитарное предприятие "Городокское предприятие котельных и тепловых сетей" ¦
+-------------------------T-----------T-----------------T----------------------------T--------------------+
¦Производство местных ви-¦ 2010 ¦Директор, райис-¦ ¦ ¦
¦дов топлива для получения¦ ¦полком ¦ ¦ ¦
¦тепловой энергии: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦модернизация центральной¦ ¦ ¦ 2000,0 ¦Создание 10 новых¦
¦котельной с установкой¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦
¦высокоэффективного коте-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦льного оборудования по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сжиганию древесных отхо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобретение эффективной¦ ¦ ¦ 1000,0 ¦ - ¦
¦техники по транспортиров-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ке и дроблению местных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦видов топлива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+-----------------+----------------------------+--------------------+
¦Всего по предприятию ¦ - ¦ - ¦ 3000,0 ¦ - ¦
+-------------------------+-----------+-----------------+----------------------------+--------------------+
¦Государственное лесохозяйственное учреждение "Городокский лесхоз" ¦
+-------------------------T-----------T-----------------T----------------------------T--------------------+
¦Приобретение 5 единиц¦ 2007-2010 ¦Директор, райис-¦ 446,0 ¦Годовой экономичес-¦
¦оборудования для заготов-¦ ¦полком ¦ ¦кий эффект 148,8¦
¦ки и транспортировки¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦
¦местных видов топлива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----------+-----------------+----------------------------+--------------------+
¦ГРУП ЖКХ "Городок" ¦
+-------------------------T-----------T-----------------T----------------------------T--------------------+
¦Строительство полигона¦ 2010 ¦Директор, райис-¦ 354,0 ¦Улучшение экологиче-¦
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12
|