Стр. 2
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4
бытовых услуг на душу населения возрастет на 96,8 процента.
42. Динамичное развитие отраслей экономики города,
необходимость обеспечения потребностей населения в услугах
транспорта и связи потребуют в предстоящем пятилетии устойчивого
развития указанной отрасли согласно приложению 8.
43. Развитие в городе автомобильного транспорта будет
направлено на повышение конкурентоспособности и эффективности услуг,
пассажирского - на повышение их качества.
Развитие пассажирского транспорта города будет осуществляться
в соответствии с Программой развития пассажирских перевозок
автомобильным транспортом в 2005-2010 годах, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня
2005 г. № 675 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2005 г., № 103, 5/16167).
Основные объемы грузопассажирских перевозок будет осуществлять
РУД ГАП «Автопарк № 17».
РУД ГАП «Автопарк № 17» имеет свою производственную базу, на
площадях расположено 14 производственных объекта, в состав входит
автовокзал.
В автопарке насчитывается 26 грузовых автомобилей, из которых
23 самосвала, 31 автобус различной вместимости. Среднесписочная
численность работающих - 128 человек.
В 2006-2010 годах планируется увеличение объемов по грузовым
перевозкам (грузооборот) с 3271,7 тыс. тонн на километр в 2005 году
до 4300,0 тыс. тонн на километр в 2010 году.
Увеличение объемов перевозки грузов планируется осуществить за
счет приобретения новых грузовых автомобилей марки МАЗ с прицепами,
расширения рынка сбыта услуг, снижения простоя автомобилей в ремонте
и т.д.
Предприятием обновляется подвижной состав как грузового, так и
автобусного парка. Обновление подвижного состава автобусного парка
осуществляется в основном за счет транспортного сбора, грузового -
финансового лизинга.
44. Основной целью развития отрасли связи на 2006-2010 годы
является обеспечение максимального удовлетворения спроса на услуги
информационно-коммуникационных технологий всех категорий
пользователей.
Горецкий районный узел электрической связи Могилевского
филиала республиканского унитарного предприятия «Белтелеком»
обеспечивает услуги связи города. Среднесписочная численность
работающих составляет 98 человек.
В настоящее время емкость городских телефонных сетей
составляет 10 096 номеров. В 2006-2010 годах продолжится работа по
расширению телефонной сети общего пользования, повышению качества
предоставляемых услуг. За счет модернизации оборудования,
дополнительного монтирования емкостей ожидается увеличение
квартирных телефонных аппаратов с 25,54 штуки в 2005 году до 25,94 в
2010 году на 100 жителей.
При необходимости в обеспечении услугами телефонной связи
городских жителей будут расширены имеющиеся номерные емкости.
45. В 2006-2010 годах развитие торговли и общественного
питания города будет направлено на выполнение показателей согласно
приложению 9 в соответствии с Программой развития внутренней
торговли Республики Беларусь на 2006-2010 годы, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 июля
2006 г. № 941 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 125, 5/22667), и направлено на стабильное
обеспечение спроса различных категорий населения на
высококачественные товары, расширение ассортимента преимущественно
за счет товаров отечественного производства при высоком уровне
обслуживания, создание удобств для покупателей и необходимых условий
для труда и быта обслуживающего персонала, повышение эффективности
работы торговой отрасли. На развитие материально-технической базы
организаций торговли и общественного питания города в 2006-2010
годах предполагается направить более 1 миллиарда рублей.
Будет продолжена работа по переориентации покупок товаров с
открытых рынков и переводу торгующих, в том числе индивидуальных
предпринимателей, в обустроенные помещения. Для улучшения торгового
обслуживания населения и наращивания объемов продаж
предусматривается совершенствование режима работы торговых
организаций, увеличение числа магазинов, работающих без обеденного
перерыва и в выходные дни, применение прогрессивных форм продажи.
Удельный вес магазинов, работающих по методу самообслуживания, в
общем количестве магазинов должен возрасти к 2010 году в 1,3-1,4
раза по сравнению с 2005 годом. Будет продолжена работа по
увеличению продажи отечественных товаров в кредит и по безналичному
расчету, а также по организации торговли по образцам, заказам и
каталогам.
Объем розничного товарооборота города в 2010 году возрастет по
сравнению с 2005 годом на 69,1 процента, при этом опережающими
темпами будет развиваться товарооборот торговых организаций
официально учитываемой сети. В структуре розничного товарооборота
ожидаются качественные сдвиги. Доля реализации непродовольственных
товаров в 2010 году должна составить 40 процентов.
В 2006-2010 годах предусматривается открыть в городе 5
предприятий общественного питания на 84 посадочных места.
Товарооборот общественного питания возрастет за 2006-2010 годы на
65,4 процента к 2005 году. Для более полного удовлетворения спроса
населения будет расширена сеть отделов кулинарии, открыты кафетерии
при универсамах и продовольственных магазинах.
Развитие потребительской кооперации будет осуществляться в
соответствии с Программой совершенствования деятельности
потребительской кооперации Могилевской области на 2005-2010 годы,
утвержденной постановлением правления Могилевского областного союза
потребительских обществ от 8 октября 2004 г. № 319, и мероприятиями
по ее реализации.
Общий объем розничного товарооборота предприятий розничной
торговой сети и предприятий общественного питания районного
потребительского общества по городу прогнозируется за 2006-2010 годы
с ростом 169-170 процентов. Рост объемов планируется обеспечить за
счет:
открытия 2 мини-магазинов из легкосборных конструкций торговой
площадью 130 квадратных метров, реконструкции действующих торговых
предприятий, их специализации в зависимости от численности
проживающего населения;
обеспечения торговых предприятий города современным торговым и
холодильным оборудованием. В целях удовлетворения спроса населения в
продуктах питания и расширения внутригруппового ассортимента в
товарах, требующих специального температурного режима, ежегодно
устанавливать не менее 5 единиц холодильного оборудования;
активизации продажи населению товаров в кредит и по ссудам
банков;
совершенствования форм и методов торговли, внедрения
прогрессивных технологий торговых процессов;
замены устаревшего и энергоемкого технологического
оборудования на предприятиях общественного питания на
высокопроизводительное и менее энергоемкое;
организации работы в весенне-летний период мелкорозничной
торговой сети, участия в проводимых ярмарках, выставках и др.
46. В решении задач социально-экономического развития города
важнейшая роль принадлежит отраслям социально-культурного комплекса
(здравоохранение, физическая культура и спорт, образование,
культура, туризм) согласно приложениям 10-12, обеспечивающим
формирование всестороннего развития человека.
47. Главной целью здравоохранения является сохранение и
улучшение здоровья населения на основе повышения доступности и
качества медицинской помощи для широких слоев населения.
Развитие и создание эффективной системы здравоохранения города
в 2006-2010 годах будет осуществляться в соответствии с Концепцией
развития здравоохранения Республики Беларусь на 2003-2007 годы,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
8 октября 2003 г. № 1276 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2003 г., № 113, 5/13144).
В 2006-2010 годах предусматривается приоритетное развитие
амбулаторно-поликлинической помощи населению, перевод ее на более
высокий качественный уровень путем переоснащения УЗ «Горецкая ЦРБ»
современным лечебно-диагностическим оборудованием и интенсификации
лечебного процесса на основе современных технологий. Одновременно с
этим планируется развивать лечебно-профилактическое направление, что
позволит предотвращать или лечить болезни на ранних стадиях.
Оказание стационарной медицинской помощи не менее важное
направление, и в работе планируется реконструкция и переоснащение
операционного блока, реанимационного отделения и родильного блока УЗ
«Горецкая ЦРБ».
48. Основными задачами по развитию физической культуры и
спорта на 2006-2010 годы являются повышение уровня физического
воспитания населения, улучшение условий для занятий физической
культурой и спортом различных категорий и слоев населения.
Реализация задач планируется за счет:
проведения спартакиад среди жителей города, а также в
коллективах организаций, предприятий;
привлечения наибольшего количества различных категорий
населения к занятиям физической культурой и спортом;
подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса;
развития материальной базы физической культуры и спорта;
обеспечения врачебного контроля за состоянием здоровья и
физической подготовленности лиц, занимающихся физической культурой и
спортом.
49. Целью дальнейшего развития образования является приведение
его в соответствие с современными потребностями личности, общества,
государства, повышение качества подготовки высококвалифицированных
специалистов для обеспечения перехода на инновационный путь развития
экономики. В 2009 году будет завершен поэтапный переход учреждений,
обеспечивающих получение общего среднего образования, на обучение по
программам 12-летней средней общеобразовательной школы.
Обеспечение квалификационно-образовательного статуса
педагогических работников планируется за счет выполнения плана
курсовой подготовки к 2008 году на 100 процентов; усиления работы по
проведению аттестации педагогических работников через моральное и
материальное воздействие.
Для обеспечения доступности дошкольного образования будет
предусмотрено открытие групп с круглосуточным пребыванием детей,
группы выходного дня и других групп дошкольного образования.
В области профильного образования будет обеспечена организация
обучения на повышенном и углубленном уровнях изучения предметов для
учащихся 11-12 классов начиная с 2008 учебного года. До 2008 года
планируется создание базовых школ для углубленного и повышенного
изучения предмета.
В работе с одаренными и талантливыми детьми возможность
реализации потенциала учащихся будет обеспечена за счет:
открытия на базе центра внешкольной работы центра по работе с
одаренными детьми;
расширения сферы кружковой деятельности на базе центра
внешкольной работы и учреждений образования (технические,
естественно-гуманитарные), ежегодно обеспечив охват кружковой и
секционной работой не менее 80 процентов учащихся.
Создание условий для обучения учащихся с особенностями в
психофизическом развитии планируется через строительство нового
здания центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и
оборудование помещений для работы с этими детьми.
В рамках внедрения передовых информационных образовательных
технологий предполагается дооснащение школ современной компьютерной
техникой до 100 процентов в 2010 году.
50. Основными задачами развития культуры города на 2006-2010
годы являются обеспечение доступности культурных ценностей для всех
слоев населения на основе новых информационных технологий, создание
наиболее оптимальных и благоприятных условий для развития всех видов
творчества, совершенствование форм и методов работы. Особое внимание
будет уделено развитию комплексных форм обслуживания населения,
повышению уровня и качества оказываемых услуг.
В городе в текущем пятилетии планируется завершение
строительства и открытие отдела этнографии при Горецком историко-
этнографическом музее, завершение капитального ремонта и ввод в
эксплуатацию районного центра культуры.
51. Цель развития туризма - обеспечение удовлетворения
потребностей отечественных и зарубежных туристов в разнообразных и
качественных услугах.
В 2006-2010 годах продолжится работа по массовому привлечению
к активному отдыху горожан. В этом направлении планируются:
создание познавательного туристического маршрута
г. Горки-БГСХА (академгородок, дендропарк)-п. Ленино-г. Горки;
развитие водного и пешеходного туризма;
разработка конных туристических маршрутов.
52. В рамках государственной поддержки малого
предпринимательства предполагается продолжить реализацию мер по
расширению финансово-кредитной поддержки субъектов малого
предпринимательства, развитию инфраструктуры, совершенствованию
информационного и кадрового обеспечения.
Основными направлениями развития предпринимательства в
2006-2010 годах будут:
развитие лесоперерабатывающих производств (ОАО «Прима»);
создание производства пластмассовых изделий, обработки
листового стекла (частное унитарное предприятие «ФМПК «Витраж»);
развитие производства импортозамещающей продукции - запасные
части к зерноуборочной технике (СООО «Альбатехинвест»).
В городе будет продолжена работа по развитию малого
предпринимательства в сфере бытовых услуг. Реализация намеченных
мероприятий согласно приложению 13 позволит довести количество малых
предприятий в городе к 2010 году до 55, среднесписочная численность
работающих в малом бизнесе возрастет с 482 человек в 2005 году до
536 человек в 2010 году, количество работающих индивидуальных
предпринимателей - соответственно с 520 до 620. Удельный вес
поступлений от малого бизнеса в доходах местного бюджета возрастет с
19,2 процента в 2005 году до 21,3 процента в 2010 году.
Реализация мероприятий будет способствовать эффективной работе
субъектов малого предпринимательства, активизации их
производственной, инновационной, инвестиционной, экспортной
деятельности, повышению роли в экономическом и социальном развитии
области и позволит обеспечить к концу 2010 года рост:
объема выручки от реализации товаров (работ, услуг) малых
предприятий более чем в 3 раза к 2005 году;
удельного веса субъектов малого и среднего предпринимательства
в общем объеме выручки, полученной от реализации товаров (работ,
услуг), до 15,2 процента (2005 год - 13,7 процента).
53. Современная демографическая ситуация в городе
характеризуется процессом естественной убыли населения,
обусловленной устойчивым снижением рождаемости и ростом смертности,
ухудшением возрастной структуры и, как следствие, демографическим
старением населения. В соответствии с демографическим прогнозом в
городе согласно приложению 14 будет продолжаться сокращение
численности населения с 34 240 человек до 34 150 человек в 2010
году.
54. Основной целью государственной политики в социально-
трудовой сфере является повышение эффективности использования
трудовых ресурсов, преодоление дефицита рабочих мест, удержание
уровня регистрируемой безработицы в пределах 1,6-1,5 процента к
экономически активному населению города.
Всего за пятилетие предусматривается создать не менее 1337
новых рабочих мест за счет различных источников финансирования
согласно приложению 15.
Рабочие места преимущественно будут создаваться в сфере малого
бизнеса (создание новых организаций, оказывающих услуги), а также в
организациях, обеспечивающих развитие социальной инфраструктуры
города. Особое внимание будет уделяться занятости трудоспособного
населения, вовлечению его в активный общественный труд, развитию
самостоятельной занятости.
55. Совершенствование социальной защиты населения города
предполагается за счет строительства жилого 40-квартирного дома для
льготной категории граждан; открытия в учреждении «Горецкий районный
центр социального обслуживания населения» отделения дневного
пребывания для пожилых людей и инвалидов; дооснащения комнаты для
временного пребывания женщин, детей и других лиц, оказавшихся в
экстремальной ситуации.
Продолжится реализация мероприятий по созданию безбарьерной
среды для обеспечения передвижения инвалидов, людей с ограниченными
возможностями.
56. Реализация намеченных мероприятий по развитию
промышленности, торговли, предпринимательства и малого бизнеса,
сферы услуг и других приоритетных направлений перспективного
развития города в 2006-2010 годах направлена на повышение доходности
местного бюджета.
В 2006 году планируется довести удельный вес налоговых
поступлений плательщиков городского населения до 29 процента, в 2010
году - до 35,9 процента согласно приложению 16.
57. Развитие реального сектора экономики в 2006-2010 годах
создаст экономические предпосылки для роста заработной платы.
Предполагается обеспечить сбалансированный рост доходов и заработной
платы на основе увеличения объемов промышленного производства,
производительности труда и улучшения качественных параметров
развития экономики.
Номинальная заработная плата к концу 2010 года возрастет по
сравнению с уровнем 2005 года почти в 1,9 раза, в долларовом
эквиваленте должна составить не менее 435 долларов США.
58. В городе в 2006-2010 годах будут проводиться мероприятия,
направленные на снижение вредного воздействия на окружающую среду и
дальнейшее улучшение экологической обстановки, способствующее
сохранению здоровья населения:
приобретение и установка контейнеров для сбора твердых бытовых
отходов и приобретение спецтехники для их сбора и вывоза на полигон
твердых и бытовых отходов;
завершение реконструкции и расширение очистных сооружений
города.
По улучшению питьевого водоснабжения жителей города
разработаны мероприятия по реализации Государственной программы по
водоснабжению и водоотведению «Чистая вода» на 2006-2010 годы,
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2006
г. № 208 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 58, 1/7428).
ГЛАВА 6
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИ ПРОГРАММЫ
59. Главными результатами реализации настоящей Программы
являются:
повышение уровня номинальной заработной платы в 1,9 раза к
уровню 2005 года (к концу 2010 года - 435 долларов США), снижение
уровня малообеспеченности;
создание благоприятных условий для развития человеческого
потенциала на основе внедрения государственных минимальных
социальных стандартов, приоритетного развития образования,
здравоохранения, культуры, спорта и туризма;
повышение инвестиционной активности (рост инвестиций в 1,6
раза к уровню 2005 года);
повышение уровня конкурентоспособной экономики (рост
промышленной продукции на 24,6 процента, потребительских товаров -
на 36,6 процента к уровню 2005 года);
развитие сферы услуг (рост платных услуг на 53 процента к
уровню 2005 года, розничного товарооборота - на 69,1 процента).
60. Осуществление намеченных мероприятий и достижение целевых
ориентиров в соответствии с настоящей Программой позволят обеспечить
устойчивые темпы экономического роста реального сектора экономики
города и повысить комплексность развития социальной инфраструктуры в
целях улучшения уровня и качества жизни проживающего населения.
Приложение 1
к Программе
социально-экономического
развития города Горки
на 2006-2010 годы
Основные показатели Программы социально-экономического развития
города Горки на 2006-2010 годы
-----------------------------T-------------T-------------------------------------------------------------¬
¦ Показатели ¦Единица изме-¦ Годы ¦
¦ ¦ рения +-------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+
¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2010 к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процен- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тов ¦
¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ отчет ¦ оценка ¦ прогноз ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------T--------T--------T--------T--------+
¦Среднегодовая численность¦ тысяч ¦34,125 ¦ 34,2 ¦ 34,3 ¦ 34,3 ¦ 34,3 ¦ 34,2 ¦ 100,2 ¦
¦постоянного населения ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Трудовые ресурсы (в средне-¦ то же ¦25,176 ¦ 25,8 ¦ 25,8 ¦ 25,8 ¦ 25,8 ¦ 25,8 ¦ 102,5 ¦
¦годовом исчислении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Занято в экономике ¦ " ¦13,620 ¦ 13,700 ¦ 14,050 ¦ 14,150 ¦ 14,150 ¦ 14,190 ¦ 104,2 ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Номинальная начисленная за-¦тысяч рублей ¦ 502,9 ¦ 570,0 ¦ 662,2 ¦ 764,8 ¦ 861,9 ¦ 970,0 ¦ 192,9 ¦
¦работная плата на конец года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Производство промышленной¦ процентов ¦ 104,7 ¦ 100,8 ¦ 104,4 ¦ 105,5 ¦ 105,7 ¦ 106,2 ¦ 124,6 ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Производство потребительских¦ " ¦ 113,2 ¦ 112,0 ¦ 104,0 ¦ 105,2 ¦ 105,5 ¦ 105,7 ¦ 136,6 ¦
¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Розничный товарооборот ¦ " ¦ 125,2 ¦ 115,0 ¦ 110,0 ¦ 110,0 ¦ 110,0 ¦ 110,5 ¦ 169,1 ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Платные услуги населению ¦ " ¦ 119,4 ¦ 112,8 ¦ 107,4 ¦ 107,6 ¦ 108,2 ¦ 108,5 ¦ 153,0 ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦В том числе бытовые услуги¦ " ¦ 135,5 ¦ 113 ¦ 113,5 ¦ 112,5 ¦ 112 ¦ 113 ¦ 182,6 ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Ввод в эксплуатацию жилья за¦ тысяч квад- ¦ 7,7 ¦ 3,8 ¦ 5,3 ¦ 6,4 ¦ 7,4 ¦ 8,5 ¦ 110,3 ¦
¦счет всех источников финан-¦ратных метров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Инвестиции в основной капи-¦ процентов ¦ 157,8 ¦ 101,8 ¦ 151,9 ¦ 100,4 ¦ 100,0 ¦ 101 ¦ 156,8 ¦
¦тал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Уровень безработицы ¦ " ¦ 1,7 ¦ 1,6 ¦ 1,6 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ - ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Создание новых рабочих мест ¦ мест ¦ 277 ¦ 270 ¦ 265 ¦ 265 ¦ 267 ¦ 270 ¦ 97,5 ¦
L----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
Приложение 2
к Программе
социально-экономического
развития города Горки
на 2006-2010 годы
Инвестиции
---------------------------T-----------T------------------------------------------------------------¬
¦ Показатели ¦Единица из-¦ Годы ¦
¦ ¦ мерения +-------T--------T-------T-------T-------T-------T-----------+
¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2010 к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005, про- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ центов ¦
+--------------------------+-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+
¦ ¦ ¦ отчет ¦ оценка ¦ прогноз ¦
+--------------------------+-----------+-------+--------+-------T-------T-------T-------T-----------+
¦Инвестиции в основной ка-¦ миллионов ¦25 439 ¦ 25 902 ¦39 342 ¦39 499 ¦39 500 ¦39 895 ¦ 156,8 ¦
¦питал ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+
¦по объектам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производственного назначе-¦ миллионов ¦ 9 584 ¦ 10 553 ¦22 579 ¦19 592 ¦15 247 ¦16 237 ¦ 169,4 ¦
¦ния ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+
¦ удельный вес ¦ процентов ¦ 37,7 ¦ 40,7 ¦ 57,4 ¦ 49,6 ¦ 38,6 ¦ 40,7 ¦ 108,0 ¦
+--------------------------+-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+
¦непроизводственного назна-¦ миллионов ¦15 855 ¦ 15 349 ¦16 763 ¦19 907 ¦24 253 ¦23 658 ¦ 149,0 ¦
¦чения ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+
¦ удельный вес ¦ процентов ¦ 62,3 ¦ 59,3 ¦ 42,6 ¦ 50,4 ¦ 61,4 ¦ 59,3 ¦ 95,2 ¦
+--------------------------+-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+
¦по источникам финансирова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ республиканский бюджет ¦ миллионов ¦ 7 698 ¦ 7 838 ¦ 6 661 ¦13 222 ¦15 173 ¦12 066 ¦ 156,7 ¦
¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+
¦ местный бюджет ¦ то же ¦ 2 738 ¦ 2780 ¦ 4 020 ¦ 3 843 ¦ 4 064 ¦ 4 280 ¦ 156,3 ¦
+--------------------------+-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+
¦ собственные средства ор-¦ " ¦13 112 ¦ 14 256 ¦26 913 ¦20 886 ¦17 968 ¦21 601 ¦ 164,6 ¦
¦ ганизаций, включая креди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+
¦ население, включая креди-¦ " ¦ 1 891 ¦ 1 028 ¦ 1 748 ¦ 1 548 ¦ 2 295 ¦ 1 948 ¦ 103,9 ¦
¦ ты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+
¦ иностранные источники ¦ " ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
L--------------------------+-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+------------
Приложение 3
к Программе
социально-экономического
развития города Горки
на 2006-2010 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2006-2010 годах
(в действующих ценах)
----------T------T-----------T-----------------------T----------------¬
¦Наимено- ¦Сроки ¦ Органы ¦Объем финансирования, ¦ Эффективность ¦
¦ вание ¦реали-¦управления,¦ миллионов рублей ¦ реализации ¦
¦проекта и¦зации,¦ответствен-+-----T-----------------+ ¦
¦ объект ¦ годы ¦ные за ре- ¦всего¦ в том числе ¦ ¦
¦реализа- ¦ ¦ ализацию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-------T---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кре- ¦иностран-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дитных ¦ных инве-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сред- ¦ стиций ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ств ¦ ¦ ¦
+---------+------+-----------+-----+-------+---------+----------------+
¦ Открытое акционерное общества (далее - ОАО) "Горецкий маслодельно- ¦
¦ сыродельный завод" ¦
+---------T------T-----------T-----T-------T---------T----------------+
¦Строите- ¦2006- ¦Унитарное ¦20753¦17433,2¦ - ¦Повышение качес-¦
¦льство ¦ 2007 ¦коммуналь- ¦ ¦ ¦ ¦тва и значитель-¦
¦сыродель-¦ ¦ное произ-¦ ¦ ¦ ¦ное увеличение¦
¦ного цеха¦ ¦водственное¦ ¦ ¦ ¦объема произ-¦
¦мощностью¦ ¦предприятие¦ ¦ ¦ ¦водства твердых¦
¦10 тонн¦ ¦(далее - ¦ ¦ ¦ ¦сыров ¦
¦сыра в¦ ¦УКПП) "Мя-¦ ¦ ¦ ¦Производство су-¦
¦сутки с¦ ¦сомолпром" ¦ ¦ ¦ ¦хой сыворотки¦
¦перерабо-¦ ¦ОАО "ГМСЗ" ¦ ¦ ¦ ¦Снижение издер-¦
¦ткой под-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жек производства¦
¦сырной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦
¦сыворотки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------+-----------+-----+-------+---------+----------------+
¦ Филиал республиканского унитарного производственного предприятия ¦
¦ (далее - РУПП) "Могилевхлебпром" "Горецкий хлебозавод" ¦
+---------T------T-----------T-----T-------T---------T----------------+
¦Модерни- ¦2007- ¦РУПП филиал¦ 300 ¦ - ¦ - ¦Рост производи-¦
¦зация ¦ 2008 ¦"Горецкий ¦ ¦ ¦ ¦тельности труда¦
¦хлебобу- ¦ ¦хлебозавод"¦ ¦ ¦ ¦Экономия топлив-¦
¦лочного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦но-энергетичес- ¦
¦цеха с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ких ресурсов и¦
¦установ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формовых сортов¦
¦кой газо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хлеба ¦
¦вой печи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦взамен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦устарев- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4
|