Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Горецкого районного Совета депутатов от 27 декабря 2006 г. №17-2 "О Программе социально-экономического развития города Горки на 2006 - 2010 годы"

Текст правового акта с изменениями и дополнениями по состоянию на 5 декабря 2007 года (обновление)

Библиотека законов
(архив)

 

Стр. 2

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4

 
бытовых услуг на душу населения возрастет на 96,8 процента.
     42.    Динамичное    развитие   отраслей   экономики    города,
необходимость   обеспечения   потребностей   населения   в   услугах
транспорта  и  связи  потребуют в предстоящем пятилетии  устойчивого
развития указанной отрасли согласно приложению 8.
     43.   Развитие   в   городе  автомобильного  транспорта   будет
направлено на повышение конкурентоспособности и эффективности услуг,
пассажирского - на повышение их качества.
     Развитие  пассажирского транспорта города будет  осуществляться
в   соответствии   с  Программой  развития  пассажирских   перевозок
автомобильным   транспортом   в   2005-2010   годах,    утвержденной
постановлением  Совета  Министров Республики  Беларусь  от  22  июня
2005  г.  №  675  (Национальный  реестр  правовых  актов  Республики
Беларусь, 2005 г., № 103, 5/16167).
     Основные  объемы грузопассажирских перевозок будет осуществлять
РУД ГАП «Автопарк № 17».
     РУД  ГАП  «Автопарк № 17» имеет свою производственную базу,  на
площадях расположено 14 производственных объекта,  в  состав  входит
автовокзал.
     В  автопарке насчитывается 26 грузовых автомобилей, из  которых
23  самосвала,  31  автобус  различной вместимости.  Среднесписочная
численность работающих - 128 человек.
     В  2006-2010  годах планируется увеличение объемов по  грузовым
перевозкам (грузооборот) с 3271,7 тыс. тонн на километр в 2005  году
до 4300,0 тыс. тонн на километр в 2010 году.
     Увеличение объемов перевозки грузов планируется осуществить  за
счет  приобретения новых грузовых автомобилей марки МАЗ с прицепами,
расширения рынка сбыта услуг, снижения простоя автомобилей в ремонте
и т.д.
     Предприятием обновляется подвижной состав как грузового, так  и
автобусного  парка. Обновление подвижного состава автобусного  парка
осуществляется в основном за счет транспортного сбора,  грузового  -
финансового лизинга.
     44.  Основной  целью развития отрасли связи на  2006-2010  годы
является  обеспечение максимального удовлетворения спроса на  услуги
информационно-коммуникационных     технологий     всех     категорий
пользователей.
     Горецкий   районный   узел  электрической  связи   Могилевского
филиала   республиканского   унитарного   предприятия   «Белтелеком»
обеспечивает   услуги  связи  города.  Среднесписочная   численность
работающих составляет 98 человек.
     В   настоящее   время   емкость  городских   телефонных   сетей
составляет 10 096 номеров. В 2006-2010 годах продолжится  работа  по
расширению  телефонной сети общего пользования,  повышению  качества
предоставляемых   услуг.   За   счет   модернизации    оборудования,
дополнительного    монтирования   емкостей   ожидается    увеличение
квартирных телефонных аппаратов с 25,54 штуки в 2005 году до 25,94 в
2010 году на 100 жителей.
     При  необходимости  в  обеспечении  услугами  телефонной  связи
городских жителей будут расширены имеющиеся номерные емкости.
     45.   В  2006-2010  годах  развитие  торговли  и  общественного
питания  города будет направлено на выполнение показателей  согласно
приложению   9  в  соответствии  с  Программой  развития  внутренней
торговли   Республики  Беларусь  на  2006-2010  годы,   утвержденной
постановлением  Совета  Министров Республики  Беларусь  от  27  июля
2006  г.  №  941  (Национальный  реестр  правовых  актов  Республики
Беларусь,  2006  г.,  №  125, 5/22667), и направлено  на  стабильное
обеспечение     спроса    различных    категорий    населения     на
высококачественные  товары, расширение ассортимента  преимущественно
за  счет  товаров  отечественного производства  при  высоком  уровне
обслуживания, создание удобств для покупателей и необходимых условий
для  труда  и быта обслуживающего персонала, повышение эффективности
работы  торговой  отрасли. На развитие материально-технической  базы
организаций  торговли  и общественного питания  города  в  2006-2010
годах предполагается направить более 1 миллиарда рублей.
     Будет  продолжена  работа по переориентации покупок  товаров  с
открытых  рынков  и  переводу торгующих, в том числе  индивидуальных
предпринимателей, в обустроенные помещения. Для улучшения  торгового
обслуживания     населения    и    наращивания    объемов     продаж
предусматривается   совершенствование   режима    работы    торговых
организаций,  увеличение числа магазинов, работающих без  обеденного
перерыва  и  в выходные дни, применение прогрессивных форм  продажи.
Удельный  вес  магазинов, работающих по методу  самообслуживания,  в
общем  количестве магазинов должен возрасти к 2010  году  в  1,3-1,4
раза  по  сравнению  с  2005  годом.  Будет  продолжена  работа   по
увеличению  продажи отечественных товаров в кредит и по безналичному
расчету,  а  также  по организации торговли по образцам,  заказам  и
каталогам.
     Объем розничного товарооборота города в 2010 году возрастет  по
сравнению  с  2005  годом на 69,1 процента,  при  этом  опережающими
темпами   будет   развиваться  товарооборот   торговых   организаций
официально  учитываемой  сети. В структуре розничного  товарооборота
ожидаются  качественные сдвиги. Доля реализации  непродовольственных
товаров в 2010 году должна составить 40 процентов.
     В   2006-2010  годах  предусматривается  открыть  в  городе   5
предприятий   общественного  питания   на   84   посадочных   места.
Товарооборот  общественного питания возрастет за 2006-2010  годы  на
65,4  процента к 2005 году. Для более полного удовлетворения  спроса
населения  будет расширена сеть отделов кулинарии, открыты кафетерии
при универсамах и продовольственных магазинах.
     Развитие  потребительской  кооперации  будет  осуществляться  в
соответствии    с    Программой    совершенствования    деятельности
потребительской  кооперации Могилевской области на  2005-2010  годы,
утвержденной постановлением правления Могилевского областного  союза
потребительских обществ от 8 октября 2004 г. № 319, и  мероприятиями
по ее реализации.
     Общий  объем  розничного  товарооборота  предприятий  розничной
торговой   сети   и  предприятий  общественного  питания   районного
потребительского общества по городу прогнозируется за 2006-2010 годы
с  ростом 169-170 процентов. Рост объемов планируется обеспечить  за
счет:
     открытия  2 мини-магазинов из легкосборных конструкций торговой
площадью  130 квадратных метров, реконструкции действующих  торговых
предприятий,   их   специализации  в  зависимости   от   численности
проживающего населения;
     обеспечения торговых предприятий города современным торговым  и
холодильным оборудованием. В целях удовлетворения спроса населения в
продуктах  питания  и  расширения  внутригруппового  ассортимента  в
товарах,  требующих  специального  температурного  режима,  ежегодно
устанавливать не менее 5 единиц холодильного оборудования;
     активизации  продажи населению товаров в  кредит  и  по  ссудам
банков;
     совершенствования   форм   и   методов   торговли,    внедрения
прогрессивных технологий торговых процессов;
     замены     устаревшего    и    энергоемкого    технологического
оборудования    на    предприятиях    общественного    питания    на
высокопроизводительное и менее энергоемкое;
     организации   работы  в  весенне-летний  период  мелкорозничной
торговой сети, участия в проводимых ярмарках, выставках и др.
     46.  В  решении задач социально-экономического развития  города
важнейшая  роль принадлежит отраслям социально-культурного комплекса
(здравоохранение,   физическая  культура   и   спорт,   образование,
культура,   туризм)   согласно  приложениям  10-12,   обеспечивающим
формирование всестороннего развития человека.
     47.   Главной  целью  здравоохранения  является  сохранение   и
улучшение  здоровья  населения  на основе  повышения  доступности  и
качества медицинской помощи для широких слоев населения.
     Развитие и создание эффективной системы здравоохранения  города
в  2006-2010 годах будет осуществляться в соответствии с  Концепцией
развития  здравоохранения  Республики Беларусь  на  2003-2007  годы,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь  от
8  октября  2003  г.  №  1276 (Национальный  реестр  правовых  актов
Республики Беларусь, 2003 г., № 113, 5/13144).
     В   2006-2010  годах  предусматривается  приоритетное  развитие
амбулаторно-поликлинической помощи населению, перевод  ее  на  более
высокий  качественный уровень путем переоснащения УЗ «Горецкая  ЦРБ»
современным  лечебно-диагностическим оборудованием и  интенсификации
лечебного процесса на основе современных технологий. Одновременно  с
этим планируется развивать лечебно-профилактическое направление, что
позволит   предотвращать  или  лечить  болезни  на  ранних  стадиях.
Оказание   стационарной   медицинской   помощи   не   менее   важное
направление,  и  в работе планируется реконструкция и  переоснащение
операционного блока, реанимационного отделения и родильного блока УЗ
«Горецкая ЦРБ».
     48.  Основными  задачами  по  развитию  физической  культуры  и
спорта  на  2006-2010  годы  являются повышение  уровня  физического
воспитания  населения,  улучшение  условий  для  занятий  физической
культурой   и   спортом  различных  категорий  и  слоев   населения.
Реализация задач планируется за счет:
     проведения  спартакиад  среди  жителей  города,   а   также   в
коллективах организаций, предприятий;
     привлечения   наибольшего   количества   различных    категорий
населения к занятиям физической культурой и спортом;
     подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса;
     развития материальной базы физической культуры и спорта;
     обеспечения  врачебного  контроля  за  состоянием  здоровья   и
физической подготовленности лиц, занимающихся физической культурой и
спортом.
     49.  Целью дальнейшего развития образования является приведение
его  в соответствие с современными потребностями личности, общества,
государства,  повышение  качества подготовки высококвалифицированных
специалистов для обеспечения перехода на инновационный путь развития
экономики.  В 2009 году будет завершен поэтапный переход учреждений,
обеспечивающих получение общего среднего образования, на обучение по
программам 12-летней средней общеобразовательной школы.
     Обеспечение      квалификационно-образовательного       статуса
педагогических  работников  планируется  за  счет  выполнения  плана
курсовой подготовки к 2008 году на 100 процентов; усиления работы по
проведению  аттестации педагогических работников через  моральное  и
материальное воздействие.
     Для   обеспечения  доступности  дошкольного  образования  будет
предусмотрено  открытие  групп с круглосуточным  пребыванием  детей,
группы выходного дня и других групп дошкольного образования.
     В  области профильного образования будет обеспечена организация
обучения на повышенном и углубленном уровнях изучения предметов  для
учащихся  11-12 классов начиная с 2008 учебного года. До  2008  года
планируется  создание  базовых школ для углубленного  и  повышенного
изучения предмета.
     В   работе  с  одаренными  и  талантливыми  детьми  возможность
реализации потенциала учащихся будет обеспечена за счет:
     открытия  на базе центра внешкольной работы центра по работе  с
одаренными детьми;
     расширения   сферы  кружковой  деятельности  на   базе   центра
внешкольной    работы   и   учреждений   образования   (технические,
естественно-гуманитарные),  ежегодно  обеспечив  охват  кружковой  и
секционной работой не менее 80 процентов учащихся.
     Создание  условий  для  обучения  учащихся  с  особенностями  в
психофизическом  развитии  планируется  через  строительство  нового
здания  центра  коррекционно-развивающего обучения и реабилитации  и
оборудование помещений для работы с этими детьми.
     В  рамках  внедрения  передовых информационных  образовательных
технологий  предполагается дооснащение школ современной компьютерной
техникой до 100 процентов в 2010 году.
     50.  Основными задачами развития культуры города  на  2006-2010
годы  являются обеспечение доступности культурных ценностей для всех
слоев  населения на основе новых информационных технологий, создание
наиболее оптимальных и благоприятных условий для развития всех видов
творчества, совершенствование форм и методов работы. Особое внимание
будет  уделено  развитию  комплексных форм  обслуживания  населения,
повышению уровня и качества оказываемых услуг.
     В   городе   в   текущем   пятилетии   планируется   завершение
строительства  и  открытие отдела этнографии при Горецком  историко-
этнографическом  музее, завершение капитального  ремонта  и  ввод  в
эксплуатацию районного центра культуры.
     51.   Цель   развития  туризма  -  обеспечение   удовлетворения
потребностей  отечественных и зарубежных туристов в разнообразных  и
качественных услугах.
     В  2006-2010  годах продолжится работа по массовому привлечению
к активному отдыху горожан. В этом направлении планируются:
     создание      познавательного      туристического      маршрута
г. Горки-БГСХА (академгородок, дендропарк)-п. Ленино-г. Горки;
     развитие водного и пешеходного туризма;
     разработка конных туристических маршрутов.
     52.     В     рамках    государственной    поддержки     малого
предпринимательства  предполагается  продолжить  реализацию  мер  по
расширению    финансово-кредитной   поддержки    субъектов    малого
предпринимательства,   развитию  инфраструктуры,   совершенствованию
информационного и кадрового обеспечения.
     Основными   направлениями   развития   предпринимательства    в
2006-2010 годах будут:
     развитие лесоперерабатывающих производств (ОАО «Прима»);
     создание    производства   пластмассовых   изделий,   обработки
листового стекла (частное унитарное предприятие «ФМПК «Витраж»);
     развитие  производства импортозамещающей продукции  -  запасные
части к зерноуборочной технике (СООО «Альбатехинвест»).
     В   городе   будет   продолжена  работа  по   развитию   малого
предпринимательства  в  сфере бытовых услуг.  Реализация  намеченных
мероприятий согласно приложению 13 позволит довести количество малых
предприятий  в городе к 2010 году до 55, среднесписочная численность
работающих  в малом бизнесе возрастет с 482 человек в 2005  году  до
536  человек  в  2010  году,  количество  работающих  индивидуальных
предпринимателей  -  соответственно  с  520  до  620.  Удельный  вес
поступлений от малого бизнеса в доходах местного бюджета возрастет с
19,2 процента в 2005 году до 21,3 процента в 2010 году.
     Реализация мероприятий будет способствовать эффективной  работе
субъектов     малого     предпринимательства,     активизации     их
производственной,    инновационной,    инвестиционной,    экспортной
деятельности,  повышению роли в экономическом и социальном  развитии
области и позволит обеспечить к концу 2010 года рост:
     объема  выручки  от  реализации товаров  (работ,  услуг)  малых
предприятий более чем в 3 раза к 2005 году;
     удельного  веса субъектов малого и среднего предпринимательства
в  общем  объеме  выручки, полученной от реализации товаров  (работ,
услуг), до 15,2 процента (2005 год - 13,7 процента).
     53.    Современная    демографическая   ситуация    в    городе
характеризуется    процессом    естественной    убыли     населения,
обусловленной устойчивым снижением рождаемости и ростом  смертности,
ухудшением  возрастной  структуры и, как следствие,  демографическим
старением  населения. В соответствии с демографическим  прогнозом  в
городе   согласно   приложению  14  будет  продолжаться   сокращение
численности  населения с 34 240 человек до 34  150  человек  в  2010
году.
     54.   Основной  целью  государственной  политики  в  социально-
трудовой   сфере  является  повышение  эффективности   использования
трудовых  ресурсов,  преодоление дефицита  рабочих  мест,  удержание
уровня  регистрируемой  безработицы в пределах  1,6-1,5  процента  к
экономически активному населению города.
     Всего  за  пятилетие предусматривается создать  не  менее  1337
новых  рабочих  мест  за  счет различных  источников  финансирования
согласно приложению 15.
     Рабочие места преимущественно будут создаваться в сфере  малого
бизнеса (создание новых организаций, оказывающих услуги), а также  в
организациях,   обеспечивающих  развитие  социальной  инфраструктуры
города.  Особое  внимание будет уделяться занятости  трудоспособного
населения,  вовлечению  его в активный общественный  труд,  развитию
самостоятельной занятости.
     55.   Совершенствование  социальной  защиты  населения   города
предполагается за счет строительства жилого 40-квартирного дома  для
льготной категории граждан; открытия в учреждении «Горецкий районный
центр   социального   обслуживания  населения»  отделения   дневного
пребывания  для пожилых людей и инвалидов; дооснащения  комнаты  для
временного  пребывания  женщин, детей и других  лиц,  оказавшихся  в
экстремальной ситуации.
     Продолжится  реализация  мероприятий по  созданию  безбарьерной
среды  для обеспечения передвижения инвалидов, людей с ограниченными
возможностями.
     56.    Реализация    намеченных   мероприятий    по    развитию
промышленности,  торговли,  предпринимательства  и  малого  бизнеса,
сферы   услуг   и  других  приоритетных  направлений  перспективного
развития города в 2006-2010 годах направлена на повышение доходности
местного бюджета.
     В   2006   году  планируется  довести  удельный  вес  налоговых
поступлений плательщиков городского населения до 29 процента, в 2010
году - до 35,9 процента согласно приложению 16.
     57.  Развитие  реального сектора экономики  в  2006-2010  годах
создаст  экономические  предпосылки  для  роста  заработной   платы.
Предполагается обеспечить сбалансированный рост доходов и заработной
платы  на  основе  увеличения  объемов  промышленного  производства,
производительности   труда  и  улучшения   качественных   параметров
развития экономики.
     Номинальная  заработная плата к концу 2010  года  возрастет  по
сравнению  с  уровнем  2005  года почти в  1,9  раза,  в  долларовом
эквиваленте должна составить не менее 435 долларов США.
     58.  В  городе в 2006-2010 годах будут проводиться мероприятия,
направленные на снижение вредного воздействия на окружающую среду  и
дальнейшее   улучшение   экологической  обстановки,   способствующее
сохранению здоровья населения:
     приобретение и установка контейнеров для сбора твердых  бытовых
отходов  и приобретение спецтехники для их сбора и вывоза на полигон
твердых и бытовых отходов;
     завершение   реконструкции  и  расширение  очистных  сооружений
города.
     По    улучшению   питьевого   водоснабжения   жителей    города
разработаны  мероприятия по реализации Государственной программы  по
водоснабжению  и  водоотведению «Чистая  вода»  на  2006-2010  годы,
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2006
г.  №  208  (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 58, 1/7428).
                                  
                               ГЛАВА 6
              ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИ ПРОГРАММЫ
                                  
     59.   Главными  результатами  реализации  настоящей   Программы
являются:
     повышение  уровня номинальной заработной платы  в  1,9  раза  к
уровню  2005  года (к концу 2010 года - 435 долларов США),  снижение
уровня малообеспеченности;
     создание   благоприятных  условий  для  развития  человеческого
потенциала   на   основе   внедрения   государственных   минимальных
социальных    стандартов,   приоритетного   развития    образования,
здравоохранения, культуры, спорта и туризма;
     повышение  инвестиционной активности  (рост  инвестиций  в  1,6
раза к уровню 2005 года);
     повышение    уровня   конкурентоспособной    экономики    (рост
промышленной продукции на 24,6 процента, потребительских  товаров  -
на 36,6 процента к уровню 2005 года);
     развитие  сферы  услуг (рост платных услуг  на  53  процента  к
уровню 2005 года, розничного товарооборота - на 69,1 процента).
     60.  Осуществление намеченных мероприятий и достижение  целевых
ориентиров в соответствии с настоящей Программой позволят обеспечить
устойчивые  темпы  экономического роста реального сектора  экономики
города и повысить комплексность развития социальной инфраструктуры в
целях улучшения уровня и качества жизни проживающего населения.
     
                                            Приложение 1
                                            к Программе
                                            социально-экономического
                                            развития города Горки
                                            на 2006-2010 годы
                                  
   Основные показатели Программы социально-экономического развития
                   города Горки на 2006-2010 годы
                                  
-----------------------------T-------------T-------------------------------------------------------------¬ 
¦         Показатели         ¦Единица изме-¦                            Годы                             ¦
¦                            ¦    рения    +-------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+
¦                            ¦             ¦ 2005  ¦  2006  ¦  2007  ¦  2008  ¦  2009  ¦  2010  ¦ 2010 к ¦
¦                            ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 2005,  ¦
¦                            ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦процен- ¦
¦                            ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  тов   ¦
¦                            ¦             +-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ 
¦                            ¦             ¦ отчет ¦ оценка ¦                  прогноз                   ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------T--------T--------T--------T--------+ 
¦Среднегодовая    численность¦    тысяч    ¦34,125 ¦  34,2  ¦  34,3  ¦  34,3  ¦  34,3  ¦  34,2  ¦ 100,2  ¦
¦постоянного населения       ¦   человек   ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ 
¦Трудовые  ресурсы (в средне-¦    то же    ¦25,176 ¦  25,8  ¦  25,8  ¦  25,8  ¦  25,8  ¦  25,8  ¦ 102,5  ¦
¦годовом исчислении)         ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ 
¦Занято в экономике          ¦      "      ¦13,620 ¦ 13,700 ¦ 14,050 ¦ 14,150 ¦ 14,150 ¦ 14,190 ¦ 104,2  ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ 
¦Номинальная  начисленная за-¦тысяч рублей ¦ 502,9 ¦ 570,0  ¦ 662,2  ¦ 764,8  ¦ 861,9  ¦ 970,0  ¦ 192,9  ¦
¦работная плата на конец года¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ 
¦Производство    промышленной¦  процентов  ¦ 104,7 ¦ 100,8  ¦ 104,4  ¦ 105,5  ¦ 105,7  ¦ 106,2  ¦ 124,6  ¦
¦продукции                   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ 
¦Производство потребительских¦      "      ¦ 113,2 ¦ 112,0  ¦ 104,0  ¦ 105,2  ¦ 105,5  ¦ 105,7  ¦ 136,6  ¦
¦товаров                     ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ 
¦Розничный товарооборот      ¦      "      ¦ 125,2 ¦ 115,0  ¦ 110,0  ¦ 110,0  ¦ 110,0  ¦ 110,5  ¦ 169,1  ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ 
¦Платные услуги населению    ¦      "      ¦ 119,4 ¦ 112,8  ¦ 107,4  ¦ 107,6  ¦ 108,2  ¦ 108,5  ¦ 153,0  ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ 
¦В  том  числе бытовые услуги¦      "      ¦ 135,5 ¦  113   ¦ 113,5  ¦ 112,5  ¦  112   ¦  113   ¦ 182,6  ¦
¦населению                   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ 
¦Ввод в эксплуатацию жилья за¦ тысяч квад- ¦  7,7  ¦  3,8   ¦  5,3   ¦  6,4   ¦  7,4   ¦  8,5   ¦ 110,3  ¦
¦счет  всех источников финан-¦ратных метров¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦сирования                   ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ 
¦Инвестиции  в основной капи-¦  процентов  ¦ 157,8 ¦ 101,8  ¦ 151,9  ¦ 100,4  ¦ 100,0  ¦  101   ¦ 156,8  ¦
¦тал                         ¦             ¦       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ 
¦Уровень безработицы         ¦      "      ¦  1,7  ¦  1,6   ¦  1,6   ¦  1,5   ¦  1,5   ¦  1,5   ¦   -    ¦
+----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ 
¦Создание новых рабочих мест ¦    мест     ¦  277  ¦  270   ¦  265   ¦  265   ¦  267   ¦  270   ¦  97,5  ¦
L----------------------------+-------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------- 
     


                                            Приложение 2
                                            к Программе
                                            социально-экономического
                                            развития города Горки
                                            на 2006-2010 годы
                                  
                             Инвестиции
---------------------------T-----------T------------------------------------------------------------¬ 
¦        Показатели        ¦Единица из-¦                            Годы                            ¦
¦                          ¦  мерения  +-------T--------T-------T-------T-------T-------T-----------+
¦                          ¦           ¦ 2005  ¦  2006  ¦ 2007  ¦ 2008  ¦ 2009  ¦ 2010  ¦  2010 к   ¦
¦                          ¦           ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦2005, про- ¦
¦                          ¦           ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  центов   ¦
+--------------------------+-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+ 
¦                          ¦           ¦ отчет ¦ оценка ¦                  прогноз                  ¦
+--------------------------+-----------+-------+--------+-------T-------T-------T-------T-----------+ 
¦Инвестиции  в основной ка-¦ миллионов ¦25 439 ¦ 25 902 ¦39 342 ¦39 499 ¦39 500 ¦39 895 ¦   156,8   ¦
¦питал                     ¦  рублей   ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦
+--------------------------+-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+ 
¦по объектам:              ¦           ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦
¦производственного назначе-¦ миллионов ¦ 9 584 ¦ 10 553 ¦22 579 ¦19 592 ¦15 247 ¦16 237 ¦   169,4   ¦
¦ния                       ¦  рублей   ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦
+--------------------------+-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+ 
¦ удельный вес             ¦ процентов ¦ 37,7  ¦  40,7  ¦ 57,4  ¦ 49,6  ¦ 38,6  ¦ 40,7  ¦   108,0   ¦
+--------------------------+-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+ 
¦непроизводственного назна-¦ миллионов ¦15 855 ¦ 15 349 ¦16 763 ¦19 907 ¦24 253 ¦23 658 ¦   149,0   ¦
¦чения                     ¦  рублей   ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦
+--------------------------+-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+ 
¦ удельный вес             ¦ процентов ¦ 62,3  ¦  59,3  ¦ 42,6  ¦ 50,4  ¦ 61,4  ¦ 59,3  ¦   95,2    ¦
+--------------------------+-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+ 
¦по источникам финансирова-¦           ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦
¦ния:                      ¦           ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦
¦ республиканский бюджет   ¦ миллионов ¦ 7 698 ¦ 7 838  ¦ 6 661 ¦13 222 ¦15 173 ¦12 066 ¦   156,7   ¦
¦                          ¦  рублей   ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦
+--------------------------+-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+ 
¦ местный бюджет           ¦   то же   ¦ 2 738 ¦  2780  ¦ 4 020 ¦ 3 843 ¦ 4 064 ¦ 4 280 ¦   156,3   ¦
+--------------------------+-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+ 
¦ собственные  средства ор-¦     "     ¦13 112 ¦ 14 256 ¦26 913 ¦20 886 ¦17 968 ¦21 601 ¦   164,6   ¦
¦ ганизаций, включая креди-¦           ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦
¦ ты                       ¦           ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦
+--------------------------+-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+ 
¦ население, включая креди-¦     "     ¦ 1 891 ¦ 1 028  ¦ 1 748 ¦ 1 548 ¦ 2 295 ¦ 1 948 ¦   103,9   ¦
¦ ты                       ¦           ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦           ¦
+--------------------------+-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-----------+ 
¦ иностранные источники    ¦     "     ¦   -   ¦   -    ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦     -     ¦
L--------------------------+-----------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+------------ 
                                 
     
                                            Приложение 3
                                            к Программе
                                            социально-экономического
                                            развития города Горки
                                            на 2006-2010 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2006-2010 годах
(в действующих ценах)

----------T------T-----------T-----------------------T----------------¬ 
¦Наимено- ¦Сроки ¦  Органы   ¦Объем финансирования,  ¦ Эффективность  ¦
¦  вание  ¦реали-¦управления,¦   миллионов рублей    ¦   реализации   ¦
¦проекта и¦зации,¦ответствен-+-----T-----------------+                ¦
¦ объект  ¦ годы ¦ные за ре- ¦всего¦  в том числе    ¦                ¦
¦реализа- ¦      ¦ ализацию  ¦     ¦                 ¦                ¦
¦   ции   ¦      ¦           ¦     ¦                 ¦                ¦
¦         ¦      ¦           ¦     +-------T---------+                ¦
¦         ¦      ¦           ¦     ¦ кре-  ¦иностран-¦                ¦
¦         ¦      ¦           ¦     ¦дитных ¦ных инве-¦                ¦
¦         ¦      ¦           ¦     ¦сред-  ¦ стиций  ¦                ¦
¦         ¦      ¦           ¦     ¦ ств   ¦         ¦                ¦
+---------+------+-----------+-----+-------+---------+----------------+ 
¦ Открытое акционерное общества (далее - ОАО) "Горецкий маслодельно-  ¦
¦                         сыродельный завод"                          ¦
+---------T------T-----------T-----T-------T---------T----------------+ 
¦Строите- ¦2006- ¦Унитарное  ¦20753¦17433,2¦    -    ¦Повышение качес-¦
¦льство   ¦ 2007 ¦коммуналь- ¦     ¦       ¦         ¦тва и значитель-¦
¦сыродель-¦      ¦ное  произ-¦     ¦       ¦         ¦ное   увеличение¦
¦ного цеха¦      ¦водственное¦     ¦       ¦         ¦объема    произ-¦
¦мощностью¦      ¦предприятие¦     ¦       ¦         ¦водства  твердых¦
¦10   тонн¦      ¦(далее -   ¦     ¦       ¦         ¦сыров           ¦
¦сыра    в¦      ¦УКПП)  "Мя-¦     ¦       ¦         ¦Производство су-¦
¦сутки   с¦      ¦сомолпром" ¦     ¦       ¦         ¦хой    сыворотки¦
¦перерабо-¦      ¦ОАО "ГМСЗ" ¦     ¦       ¦         ¦Снижение  издер-¦
¦ткой под-¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦жек производства¦
¦сырной   ¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦продукции       ¦
¦сыворотки¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
+---------+------+-----------+-----+-------+---------+----------------+ 
¦  Филиал республиканского унитарного производственного предприятия   ¦
¦       (далее - РУПП) "Могилевхлебпром" "Горецкий хлебозавод"        ¦
+---------T------T-----------T-----T-------T---------T----------------+ 
¦Модерни- ¦2007- ¦РУПП филиал¦ 300 ¦  -    ¦    -    ¦Рост  производи-¦
¦зация    ¦ 2008 ¦"Горецкий  ¦     ¦       ¦         ¦тельности  труда¦
¦хлебобу- ¦      ¦хлебозавод"¦     ¦       ¦         ¦Экономия топлив-¦
¦лочного  ¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦но-энергетичес- ¦
¦цеха    с¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦ких  ресурсов  и¦
¦установ- ¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦формовых  сортов¦
¦кой газо-¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦хлеба           ¦
¦вой  печи¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
¦взамен   ¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦
¦устарев- ¦      ¦           ¦     ¦       ¦         ¦                ¦

Страницы: Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4




< Главная

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations