Стр. 4
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5
техническим разработкам, новым и высоким технологиям;
обеспечение координации деятельности государственных органов и
общественных организаций по оказанию поддержки малому и среднему
предпринимательству;
усиление влияния на социально-экономическое развитие района,
создание новых рабочих мест, повышение самозанятости населения;
развитие международного сотрудничества в сфере малого и
среднего предпринимательства;
дальнейшее расширение и совершенствование системы подготовки и
переподготовки кадров для предпринимательства.
Все это должно способствовать активизации производственной,
инвестиционной деятельности, повышению уровня конкурентоспособности
производимой продукции и экспортного потенциала субъектов
предпринимательства.
Особая поддержка будет оказываться развитию
предпринимательства в сельской местности, где оно существенно
отстает от городского уровня. Планируется придать статус
юридического лица и активизировать деятельность информационного
центра регионального развития и поддержки сельского
предпринимательства, созданного в 2006 году. Уже сейчас на базе
крестьянско-фермерского хозяйства «Люкшино» планируется создать по
старобелорусскому образцу базу агротуризма как центр обучения хозяев
агротуристических усадеб и объектов.
Предполагается перепрофилирование сельскохозяйственных
предприятий с ориентацией их на производство потребительских товаров
и услуг на ресурсной базе села в сферах переработки
сельхозпродукции, торгово-сбытовой деятельности, обслуживания
сельскохозяйственных производителей, а также освоение новых рыночных
ниш для самозанятости населения, организации малого и семейного
бизнеса, в том числе с использованием местных природных ресурсов.
За счет создания приемлемых для предпринимательства условий
будут развиваться бытовые и коммунальные услуги, придорожный сервис,
организация отдыха и торговля, агро- и экотуризм, ремесленничество.
Получат дальнейшее развитие кооперационные связи посредством
взаимодействия малых и крупных производственных предприятий.
В районе планируется строительство новых объектов торговли и
общественного питания с более прогрессивными методами обслуживания
населения, культурно-развлекательных центров досуга, гостиниц,
развитие сельского туризма на базе крестьянско-фермерских хозяйств.
Реализация намеченных мер по поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства будет способствовать динамичному и
устойчивому развитию данного сектора экономики, формированию
рациональной отраслевой структуры предпринимательской деятельности,
стимулированию развития предпринимательства не только в городе, но и
в сельских населенных пунктах.
Планируется довести к концу 2010 года количество занятых в
сфере малого и среднего предпринимательства, включая численность
индивидуальных предпринимателей, до 15 процентов от общей
численности экономически активного населения. Основные параметры
развития предпринимательства планируются согласно приложению 6.
Эффективное использование и развитие имеющегося потенциала
предпринимательства, возможностей малых и средних предприятий,
которыми являются, в первую очередь, предприятия коммунальной формы
собственности, должно способствовать финансовому оздоровлению и
стабильной работе существующей структуры реального сектора
экономики.
26. На предприятиях района продолжится работа по сокращению
доли материальных затрат в себестоимости продукции (работ, услуг),
которая за пятилетку должна сократиться не менее чем на 10 процентов
в промышленности и сельском хозяйстве, не менее чем на 15
процентов - в строительстве.
Ожидается ежегодный прирост выручки от реализации продукции
(товаров, работ, услуг) на 20-25 процентов.
Предусматривается постепенное снижение доли неденежных
расчетов в оплаченной выручке, не обеспеченных поступлением денежных
средств на счета предприятий, и выход к концу пятилетки практически
только на денежные расчеты.
Будут приниматься меры по сокращению количества
неплатежеспособных организаций, в том числе и убыточных, на это
будут нацелены бизнес-планы развития каждого конкретного субъекта
хозяйствования.
Главной задачей на предстоящее пятилетие, как уже отмечалось,
является улучшение качества и повышение уровня жизни населения,
создание благоприятных условий для проживания и трудовой
деятельности людей.
27. Главной задачей в текущей пятилетке по развитию города
Лепель является создание условий для превращения его в наиболее
благоприятное для человека, безопасное и устойчиво развивающееся
место проживания, обеспечение взаимосвязанного его развития и
прилегающих территорий для обеспечения обслуживания населения. В
связи с чем предусматривается разработка стратегии устойчивого
развития Лепельского района, в которой будет дан анализ сильных и
слабых сторон Лепельщины, а также вскрыты существующие угрозы,
рассмотрены местные возможности и перспективы, определены приоритеты
дальнейшего развития.
Намечается также более активно использовать накопленное
историко-культурное наследие района, созданный культурный потенциал
для развития туризма и отдыха.
Все эти предусмотренные меры позволят обеспечить намеченные
задачи региональной политики.
Основные показатели развития города Лепель на 2006-2010 годы
предусматриваются согласно приложению 7.
Приложение 1
к Программе
социально-экономического
развития Лепельского района
на 2006-2010 годы
Основные показатели социально-экономического развития Лепельского
района на 2006-2010 годы
(в процентах к предыдущему году)
------------------------------T----------------------T------T-----T------T-----T------T--------T---------
Показатели ¦ Отчет ¦ 2006 ¦2007 ¦ 2008 ¦2009 ¦ 2010 ¦2005 год¦2010 год
¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ к 2000 ¦ к 2005
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году в %¦году в %
------------------------------+-----T--------T-------+------+-----+------+-----+------+--------+---------
¦2000 ¦2004 год¦ 2005 ¦ прогноз ¦ ¦
¦ год ¦ ¦ год ¦ ¦ ¦
------------------------------+-----+--------+-------+--------------------------------+--------+---------
Среднегодовая численность по- 42,2 39,9 39,53 39,02 38,51 38,00 37,51 37,01 93,7 93,6
стоянного населения,
тыс. чел.
город, тыс. чел. 19,1 18,8 18,76 18,71 18,62 18,56 18,48 18,37 98,4 97,9
село, тыс. чел. 23,1 21,1 20,77 20,65 19,98 19,45 19,02 18,64 90,0 89,8
Трудовые ресурсы (в среднего- 23,7 24,1 24,1 22,4 22,4 22,3 22,3 22,2 101,7 99,1
довом исчислении), тыс. чел.
Занято в экономике, тыс. чел. - 13,9 13,3 13,2 13,1 13,1 13,1 13,3 - 100,1
Уровень безработицы (к эконо- - 3,2 2,9 2,6- 2,4- 2,2- 1,8- 1,5-2 - 98,5-98
мически активному населению) 2,8 2,6 2,4 2,2
Продукция промышленности в 104,6 113,6 123,9 110,7 109- 109- 109- 109- 138,1 155-160
сопоставимых ценах, % 110 110 110 110
Производство потребительских 109,4 119,7 116,6 109,9 108- 108- 108- 108- 142,5 150-157
товаров, % 109 109 109 109
Продукция сельского хозяйства 112,0 121,0 94,6 106,0 108,9 107,4 106,0 108,0 107,0 140-143
во всех категориях хозяйств
Инвестиции в основной капитал - 107,2 161,4 114,0 114,5 115,0 115,0 116,0 141,6 198-205
(по территории)
Экспорт товаров 139,5 130,8 144,6 111,1 108,0 108,0 109,0 109,0 444,8 145-160
Импорт товаров 92,8 108,2 55,9 109,0 108,0 108,0 108,0 108,0 58,9 135-150
Розничный товарооборот 105,2 116,2 125,6 112,0 109,0 109,0 109,0 109,0 182,1 158-167
Платные услуги населению 105,0 108,9 115,0 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 165,1 148-153
Ввод в эксплуатацию общей 15,2 9,975 7,8 7,753 8,4 8,4 9,2 10,0 45,5 43,7-44
площади жилых домов за счет
всех источников финансирова-
ния, тыс. кв. м
Номинальная начисленная сред- В 2,9 261,1 366,2 402,8 463,2 542,0 634,1 730,4 - 200,0
немесячная заработная плата раза
работников за год, тыс. руб-
ей
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 2
к Программе
социально-экономического
развития Лепельского района
на 2006-2010 годы
Основные показатели развития промышленности Лепельского района
----------------------T------T-----T----T-----T-----T-----T----T---------
Показатели ¦Едини-¦2005 ¦2006¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010¦Индексы
¦ца из-¦ год ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦измене-
¦мере- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния, %,
¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 год
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к 2005
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году
----------------------+------+-----+----+-----+-----+-----+----+---------
¦ ¦отчет¦ прогноз ¦
----------------------+------+-----+---------------------------+---------
Продукция промышлен-
ности в сопоставимых
ценах
В том числе по веду-
щим предприятиям:
Государственное лесо- % 117,3 103,0 108,0 108,0 112,6 111,1 150,0
хозяйственное учреж-
дение "Лепельский
лесхоз"
Республиканское уни- % 153,5 150,0 110,0 110,0 110,0 110,0 219,4
тарное производствен-
ное дочернее предпри-
ятие "Лепельский
электромеханический
завод"
Открытое акционерное % 271,5 112,0 110,0 110,1 110,2 110,3 164,9
общество "Лепельский
ремонтно-механический
завод"
Частное унитарное % 110,6 107,2 109,9 110,0 110,0 112,3 194,7
предприятие "Лепельс-
кий коопзаготпром"
Открытое акционерное % 87,2 109,0 109,0 109,0 109,0 109,0 153,9
общество "Лепельпром-
швеймебель"
Филиал "Лепельский" % - 100,0 109,0 109,0 109,0 109,0 141,2
закрытого акционерно-
го общества "Витебс-
кагропродукт"
Открытое акционерное % 105,9 110,0 109,0 109,0 109,0 109,0 155,3
общество "Лепельский
молочноконсервный
комбинат"
Открытое акционерное % 76,1 110,1 117,7 109,2 110,0 104,3 162,3
общество "Лепельский
льнозавод"
Филиал "Лепельский % 110,1 110,0 110,0 109,0 109,0 109,0 156,7
хлебозавод" республи-
канского унитарного
производственного
предприятия "Витебск-
хлебпром"
Среднесписочная чис- чел. 1406 1399 1417 1433 1445 1458 103,7
ленность промышленно-
производственного
персонала
Рост производительно- тыс. 41,7 48,2 55,1 60,8 67,0 70,4 168,8
сти труда руб.
Доля материальных % 76,6 76,7 74,2 72,8 70,6 68,8 89,8
затрат в себестоимос-
ти продукции
Уровень рентабельнос- % + 1,1 + 1, + 2,1 + 2,8 + 3,4 + 3, 231,3
ти продукции
Производство потреби-
тельских товаров
(включая алкогольные
напитки)
В том числе по веду-
щим предприятиям:
Государственное лесо- % 110,3 108,4 107,8 108,0 108,1 110,3 151,4
хозяйственное учреж-
дение "Лепельский
лесхоз"
Республиканское уни- % 311,1 165,7 110,0 110,0 110,0 110,0 243,5
тарное производствен-
ное дочернее предпри-
ятие "Лепельский
электромеханический
завод"
Открытое акционерное % 119,4 110,0 110,2 110,7 111,0 111,3 165,5
общество "Лепельский
ремонтно-механический
завод"
Частное унитарное % 109,8 108,8 109,8 110,0 109,9 108,8 157,0
предприятие "Лепельс-
кий коопзаготпром"
Открытое акционерное % 85,6 109,4 117,3 117,7 117,7 117,7 209,3
общество "Лепельпром-
швеймебель"
Филиал "Лепельский" % - 108,2 108,0 108,0 108,0 108,0 147,2
закрытого акционерно-
го общества
"Витебскагропродукт"
Открытое акционерное % 119,7 110,0 108,0 108,0 108,0 108,0 149,7
общество "Лепельский
молочноконсервный
комбинат"
Филиал "Лепельский % 110,2 108,3 108,2 107,5 107,5 107,5 145,6
хлебозавод" республи-
канского унитарного
производственного
предприятия "Витебск-
хлебпром"
Из общего объема то-
варов:
продовольственные % 118,7 109,8 108,1 108,0 108,0 108,0 149,6
товары (без алкого-
льных напитков)
непродовольственные % 93,3 111,2 116,2 116,7 116,8 116,8 205,9
товары
-------------------------------------------------------------------------
Приложение 3
к Программе
социально-экономического
развития Лепельского района
на 2006-2010 годы
Инвестиции по Лепельскому району на 2006-2010 годы
------------------T-------T----------------------------------------------
Показатели ¦Единица¦ Годы
¦измере-¦
¦ ния ¦
------------------+-------+------T-----T-----T-----T-----T-----T---------
¦ ¦ 2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2010 год
¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ к 2005
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году, %
------------------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------
¦ ¦отчет ¦оцен-¦ прогноз
¦ ¦ ¦ ка ¦
------------------+-------+------+-----+---------------------------------
Инвестиции в ос- млн. 35 443 40399 46256 53195 61174 70962 200,2
новной капитал руб.
по объектам:
производствен- млн. 19 736 22623 25810 29789 34196 40377 204,5
ного назначения руб.
непроизводс- млн. 15 707 17776 20446 23406 26978 30585 194,8
твенного назна- руб.
чения
по источникам
финансирования:
республиканский млн. 13 855 17228 19726 22685 26088 30262 218,4
бюджет руб.
местные бюджеты млн. 4 136 2 382 2 728 3 137 3 608 4 185 101,2
руб.
собственные млн. 15 949 19113 21883 25166 28941 33572 210,5
средства орга- руб.
низаций, вклю-
чая кредиты
население, млн. 1 503 1 676 1 919 2 207 2 537 2 943 195,8
включая кредиты руб.
иностранные ис- млн. - - - - - - -
точники руб.
-------------------------------------------------------------------------
Приложение 4
к Программе
социально-экономического
развития Лепельского района
на 2006-2010 годы
Основные показатели развития сельского хозяйства Лепельского района
-------------------T------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T---------
Показатели ¦Едини-¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦Индексы
¦ца из-¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦измене-
¦мере- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния, %,
¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 год
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к 2005
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году
-------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------
¦ ¦отчет¦ прогноз ¦
-------------------+------+-----+-----------------------------+---------
Производство про- млрд. 44,6 47,3 51,5 55,3 58,6 63,3 140-143
дукции сельского руб.
хозяйства в хо-
зяйствах всех ка-
тегорий
В том числе:
растениеводства млрд. 30,2 32,7 35,2 37,9 40,3 43,6 144
руб.
животноводства млрд. 14,2 15,2 16,3 17,4 18,3 19,7 137
руб.
Производство про- млрд. 15,4 17,0 18,7 20,5 21,7 23,6 151-153
дукции сельского руб.
хозяйства в сель-
хозпредприятиях
В том числе:
растениеводства млрд. 6,5 7,5 8,6 9,7 10,3 11,3 174
руб.
животноводства млрд. 8,9 9,5 10,1 10,8 11,4 12,3 138
руб.
Производство ос-
новных видов про-
дукции в натураль-
ном выражении в
сельхозпредприяти-
ях:
зерно тыс. т 11,6 15,9 17,3 19,1 22,2 23,7 204,3
в том числе:
пшеница тыс. т 2,2 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 204,5
ячмень пивова- тыс. т - - - - - - -
ренный
картофель тыс. т 1,2 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 383,3
льноволокно тыс. т 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 175,0
сахарная свекла тыс. т - - - - - - -
маслосемена рап- тыс. т 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 100,0
са
овощи тыс. т 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 166,7
плоды и ягоды тыс. т - 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 -
скот и птица (в тыс. т 1,9 2,0 2,2 2,5 2,6 3,2 168,4
живом весе)
скот и птица (в тыс. т - - - - - - -
убойном весе)
молоко тыс. т 15,9 17,7 17,7 17,7 17,8 18,5 116,4
яйцо млн. - - - - - - -
шт.
------------------------------------------------------------------------
Приложение 5
к Программе
социально-экономического
развития Лепельского района
на 2006-2010 годы
Основные показатели развития торговли и сферы услуг Лепельского
района
------------------T---------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T--------
Показатели ¦ Единица ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦Индексы
¦измерения¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦измене-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния, %,
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год к
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году
------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------
¦ ¦отчет¦ прогноз ¦
------------------+---------+-----+-----------------------------+--------
Общий объем роз- млрд. руб 83,6 93,6 102,1 111,3 121,3 132,2 158,2
ничного товаро-
оборота через все
каналы реализации
В том числе:
продовольствен- млрд. руб 56,3 62,8 68,6 74,8 81,5 89,1 158,3
ные товары
удельный вес в % 67,3 67,1 67,2 67,2 67,2 67,4
Страницы:
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5
|