РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 сентября 2006 г. № 261
ОБ УТОЧНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТА ГОРОДА
МИНСКА НА 2006 ГОД
Минский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Увеличить предельный размер дефицита бюджета города Минска
на 2006 год и его финансирование на 16 466 964,6 тысячи рублей
согласно приложению 1.
2. Уточнить отдельные показатели доходов бюджета города Минска
на 2006 год в сумме 189 503 170,0 тысячи рублей согласно приложению
2.
3. Уточнить отдельные показатели расходов бюджета города
Минска на 2006 год по функциональной классификации расходов
Республики Беларусь по разделам, подразделам и видам расходов в
сумме 205 970 134,6 тысячи рублей согласно приложению 3.
4. Уточнить отдельные показатели расходов бюджета города
Минска на 2006 год по ведомственной бюджетной классификации
Республики Беларусь согласно приложению 4.
5. Уточнить отдельные показатели расходов по сметам
администраций районов бюджета города Минска на 2006 год по
функциональной классификации расходов Республики Беларусь согласно
приложению 5.
Председатель В.М.Папковский
Приложение 1
к решению
Минского городского
Совета депутатов
25.09.2006 № 261
Финансирование дефицита бюджета города Минска
(тыс. рублей)
Общее финансирование +16 466 964,6
Внутреннее финансирование +16 466 964,6
Источники от операций с принадлежащим государству -300 000,0
имуществом
Увеличение доли государства в уставных фондах (в том -300 000,0
числе приобретение акций)
Изменение остатков средств бюджета +16 766 964,6
Приложение 2
к решению
Минского городского
Совета депутатов
25.09.2006 № 261
Изменение отдельных показателей доходов бюджета города Минска на
2006 год
(тыс. рублей)
1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +171 000 000,0
1.1. НАЛОГИ НА ДОХОДЫ И ПРИБЫЛЬ +171 000 000,0
Подоходный налог +68 600 000,0
Налог на прибыль +76 000 000,0
Целевые сборы +26 400 000,0
Сбор на содержание и развитие инфраструктуры города +8 800 000,0
(района)
Транспортный сбор на обновление и восстановление +17 600 000,0
транспорта общего пользования, используемого на
маршрутах в городском пассажирском, пригородном и
междугородном автобусном сообщении
2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +18 503 170,0
2.1. ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ +17 000 000,0
ДОХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Доходы от сдачи в аренду земельных участков +1 000 000,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в +5 000 000,0
государственной собственности
Доходы от реализации имущества, имущественных прав на +10 600 000,0
объекты интеллектуальной собственности
Доходы от продажи квартир +10 600 000,0
Доходы от продажи земельных участков +400 000,0
2.2. ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +1 503 170,0
Добровольные перечисления +1 503 170,0
ИТОГО доходов +189 503 170,0
Приложение 3
к решению
Минского городского
Совета депутатов
25.09.2006 № 261
Изменение отдельных показателей расходов бюджета города Минска на
2006 год по функциональной классификации расходов Республики
Беларусь по разделам, подразделам и видам расходов
(тыс. рублей)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ -64 159 811,6
Государственные органы общего назначения +699 769,1
Органы местного управления и самоуправления +699 769,1
Обслуживание государственного долга, долгов органов -43 375 000,0
местного управления и самоуправления
Обслуживание долгов органов местного управления и -43 375 000,0
самоуправления
Резервные фонды +1 302 438,6
Финансовая помощь юридическим лицам и индивидуальным +4 033 000,0
предпринимателям
Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными -69 000,0
бедствиями, авариями и катастрофами
Резервные фонды органов местного управления и -2 661 561,4
самоуправления
Другие общегосударственные расходы -22 942 006,9
Бюджетные ссуды, бюджетные займы +14 287 000,0
Иные общегосударственные расходы -37 229 006,9
Трансферты другим уровням государственного управления +154 987,6
Трансферты бюджетам других уровней +154 987,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА +98 360,8
Обеспечение военно-мобилизационной и вневойсковой +98 360,8
подготовки
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ +2 742 297,2
БЕЗОПАСНОСТИ
Органы внутренних дел +2 655 797,2
Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям +86 500,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА +125 887
000,0
Общие экономические вопросы -11 533 000,0
Регулирование экономической деятельности -11 533 000,0
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность +12 360 000,0
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из +47 000,0
бюджета
Развитие сельскохозяйственного производства, +12 313 000,0
рыбоводства и переработки сельскохозяйственной
продукции
Промышленность, энергетика, строительство и архитектура +1 900 000,0
Строительство и архитектура +1 900 000,0
Транспорт +122 541
000,0
Автомобильный транспорт +35 876 000,0
Горэлектротранспорт +59 790 000,0
Метрополитен +26 875 000,0
Другие отрасли национальной экономики +619 000,0
Туризм -31 000,0
Прочие отрасли национальной экономики +650 000,0
ЖИЛИЩНЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ +101 997
794,9
Жилищное строительство +1 152 911,0
Жилищно-коммунальное хозяйство +62 594 890,2
Благоустройство населенных пунктов +35 553 910,2
Прочие расходы в области жилищно-коммунальных услуг +2 696 083,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ +27 972 249,9
Медицинская помощь гражданам +27 792 249,9
Прочие расходы в области здравоохранения +180 000,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА +4 775 646,7
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Физическая культура и спорт +3 696 797,0
Физическая культура +2 891 797,0
Прочие расходы в области физической культуры и спорта +805 000,0
Культура и искусство, кинематография +1 318 250,1
Культура и искусство +1 118 250,1
Кинематография +200 000,0
Средства массовой информации -239 400,4
Периодическая печать и издательства +347 398,8
Прочие расходы средств массовой информации -586 799,2
ОБРАЗОВАНИЕ +6 213 931,5
Дошкольное образование +1 612 548,3
Общее образование +3 619 908,8
Профессионально-техническое образование +35 170,0
Среднее специальное образование -2 000,0
Повышение квалификации и переподготовка кадров -30 000,0
Внешкольное воспитание и обучение +700 327,7
Прочие расходы в области образования +277 976,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА +442 665,2
Социальная защита +451 368,1
Помощь гражданам и семьям, имеющим детей +9 604,4
Другие вопросы в области социальной политики -18 307,3
ИТОГО расходов +205 970 134,6
Приложение 4
к решению
Минского городского
Совета депутатов
25.09.2006 № 261
Изменения в отдельные показатели расходов бюджета города Минска на
2006 год по ведомственной бюджетной классификации расходов
Республики Беларусь
---------------------------T------T-----T------T----T---------------
Наименование ¦Глава ¦Раз- ¦ Под- ¦Вид ¦ Изменения
¦ ¦ дел ¦раздел¦ ¦(тысяч рублей)
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------------+------+-----+------+----+---------------
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ Минско- 3 +21 335,0
го городского исполнитель-
ного комитета
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 1 +21 335,0
РАСХОДЫ
Государственные органы об- 1 1 +21 335,0
щего назначения
Органы местного управления 1 1 4 +21 335,0
и самоуправления
МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 10 +1 422 883,0
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 1 +1 322 883,0
РАСХОДЫ
Государственные органы об- 1 1 +220 000,0
щего назначения
Органы местного управления 1 1 4 +220 000,0
и самоуправления
Другие общегосударственные 1 10 +1 102 883,0
расходы
Иные общегосударственные 1 10 3 +1 102 883,0
расходы
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 8 +100 000,0
СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Средства массовой информа- 8 3 +100 000,0
ции
Периодическая печать и из- 8 3 2 +100 000,0
дательства
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 54 +27 875 900,0
Минского городского испол-
нительного комитета
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 7 +27 875 900,0
Медицинская помощь гражда- 7 1 +27 745 900,0
нам
Прочие расходы в области 7 4 +130 000,0
здравоохранения
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ Минс- 56 +982 364,8
кого городского исполните-
льного комитета
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 1 +98 744,7
РАСХОДЫ
Другие общегосударственные 1 10 +98 744,7
расходы
Иные общегосударственные 1 10 3 +98 744,7
расходы
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 8 +716 620,1
СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Культура и искусство, ки- 8 2 +1 118 250,1
нематография
Культура и искусство 8 2 1 +1 118 250,1
Средства массовой информа- 8 3 -401 630,0
ции
Периодическая печать и из- 8 3 2 +189 370,0
дательства
Прочие расходы средств 8 3 3 -591 000,0
массовой информации
ОБРАЗОВАНИЕ 9 +167 000,0
Внешкольное воспитание и 9 7 +167 000,0
обучение
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 75 +1 033 000,0
Минского городского испол-
нительного комитета
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 1 +76 700,0
РАСХОДЫ
Государственные органы об- 1 1 +76 700,0
щего назначения
Органы местного управления 1 1 4 +76 700,0
и самоуправления
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 8 +794 000,0
СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Физическая культура и 8 1 +794 000,0
спорт
Физическая культура 8 1 1 +794 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 9 +162 300,0
Общее образование 9 2 +97 828,0
Профессионально-техничес- 9 3 +35 170,0
кое образование
Повышение квалификации и 9 6 -30 000,0
переподготовка кадров
Внешкольное воспитание и 9 7 +59 302,0
обучение
Государственное учреждение 82 +47 000,0
"МИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ"
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 +47 000,0
Сельское хозяйство, рыбо- 4 2 +47 000,0
хозяйственная деятельность
Сельскохозяйственные орга- 4 2 1 +47 000,0
низации, финансируемые из
бюджета
Минское республиканское 98 -14 654,0
унитарное предприятие
электроэнергетики
"МИНСКЭНЕРГО"
ЖИЛИЩНЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ 6 -14 654,0
УСЛУГИ
Жилищное строительство 6 1 -14 654,0
Транспортное коммунальное 104 +101 566 000,0
унитарное предприятие
"МИНСКТРАНС"
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 +101 566 000,0
Транспорт 4 5 +101 566 000,0
Автомобильный транспорт 4 5 1 +35 876 000,0
Горэлектротранспорт 4 5 5 +59 790 000,0
Метрополитен 4 5 6 +5 900 000,0
КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И 117 +7 000,0
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ Минского
городского исполнительного
комитета
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 1 +7 000,0
РАСХОДЫ
Другие общегосударственные 1 10 +7 000,0
расходы
Иные общегосударственные 1 10 3 +7 000,0
расходы
ОБРАЗОВАНИЕ 9 +29 425,1
Общее образование 9 2 +29 425,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 -29 425,1
Социальная защита 10 1 -29 425,1
Коммунальное унитарное 129 -3 151 387,0
предприятие "УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МИНГОРИСПОЛКОМА"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 1 +1 065 000,0
РАСХОДЫ
Другие общегосударственные 1 10 +1 065 000,0
расходы
Иные общегосударственные 1 10 3 +1 065 000,0
расходы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 +650 000,0
Другие отрасли националь- 4 8 +650 000,0
ной экономики
Другие отрасли националь- 4 8 5 +650 000,0
ной экономики
ЖИЛИЩНЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ 6 +865 213,0
УСЛУГИ
Жилищное строительство 6 1 +1 159 611,0
Благоустройство населенных 6 3 -294 398,0
пунктов
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 8 -2 563 800,0
СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Физическая культура и 8 1 -2 563 800,0
спорт
Прочие расходы в области 8 1 3 -2 563 800,0
физической культуры и
спорта
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 -3 167 800,0
Помощь в обеспечении жиль- 10 7 -3 167 800,0
ем
КОМИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И 130 +2 020 000,0
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА Минго-
рисполкома
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 1 +120 000,0
РАСХОДЫ
Государственные органы об- 1 1 +120 000,0
щего назначения
Органы местного управления 1 1 4 +120 000,0
и самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 +1 900 000,0
Промышленность, энергети- 4 4 +1 900 000,0
ка, строительство и архи-
тектура
Строительство и архитекту- 4 4 3 +1 900 000,0
ра
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 164 +1 902 900,0
КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ
Минского городского испол-
нительного комитета
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 1 +6 000,0
РАСХОДЫ
Государственные органы об- 1 1 +6 000,0
щего назначения
Органы местного управления 1 1 4 +6 000,0
и самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 -31 000,0
Другие отрасли националь- 4 8 -31 000,0
ной экономики
Туризм 4 8 4 -31 000,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 8 +1 929 900,0
СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Физическая культура и 8 1 +1 929 900,0
спорт
Физическая культура 8 1 1 +1 694 900,0
Прочие расходы в области 8 1 3 +235 000,0
физической культуры и
спорта
ОБРАЗОВАНИЕ 9 -2 000,0
Среднее специальное обра- 9 4 -2 000,0
зование
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 188 +2 444 000,0
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Минского
городского исполнительного
комитета
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 3 +2 444 000,0
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
Органы внутренних дел 3 1 +2 444 000,0
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ГОРОДА 190 +50 000,0
МИНСКА И МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 +50 000,0
Обеспечение военно-мобили- 2 2 +50 000,0
зационной и вневойсковой
подготовки
Учреждение "МИНСКОЕ 200 +86 500,0
ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС"
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 3 +86 500,0
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
Органы и подразделения по 3 9 +86 500,0
чрезвычайным ситуациям
Коммунальное унитарное 201 +20 975 000,0
предприятие "ДИРЕКЦИЯ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ МИНСКОГО
МЕТРОПОЛИТЕНА"
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 +20 975 000,0
Транспорт 4 5 +20 975 000,0
Метрополитен 4 5 6 +20 975 000,0
Филиал "Минский городской 218 +80 000,0
спортивный клуб профсо-
юзов" учреждения
"СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ"
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 8 +80 000,0
СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Физическая культура и 8 1 +80 000,0
спорт
Прочие расходы в области 8 1 3 +80 000,0
физической культуры и
спорта
Унитарное предприятие 857 +200 000,0
"КИНОВИДЕОПРОКАТЄ Мингори-
сполкома
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 8 +200 000,0
СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Культура и искусство, ки- 8 2 +200 000,0
нематография
Кинематография 8 2 2 +200 000,0
Производственное коммуна- 858 +2 167 000,0
льное унитарное предпри-
ятие "МИНСКЗЕЛЕНСТРОЙ"
ЖИЛИЩНЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ 6 +2 167 000,0
УСЛУГИ
Благоустройство населенных 6 3 +2 167 000,0
пунктов
Коммунальное унитарное 859 +1 500 000,0
производственное предпри-
ятие по эксплуатации и ре-
монту коммунальных тепло-
вых сетей и котельных
"МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ"
ЖИЛИЩНЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ 6 +1 500 000,0
УСЛУГИ
Жилищно-коммунальное хо- 6 2 +1 500 000,0
зяйство
Унитарное предприятие Мин- 860 +3 600 000,0
горисполкома "МИНГОРСВЕТ"
ЖИЛИЩНЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ 6 +3 600 000,0
УСЛУГИ
Благоустройство населенных 6 3 +3 600 000,0
пунктов
Коммунальное унитарное 861 -397 999,9
предприятие "УПРАВЛЕНИЕ
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
МИНГОРИСПОЛКОМА"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 1 -397 999,9
РАСХОДЫ
Другие общегосударственные 1 10 -397 999,9
расходы
Иные общегосударственные 1 10 3 -397 999,9
расходы
Дорожно-эксплуатационное 862 +15 845 000,0
коммунальное унитарное
предприятие "ГОРРЕМАВТОДОР
МИНГОРИСПОЛКОМА"
ЖИЛИЩНЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ 6 +15 845 000,0
УСЛУГИ
Благоустройство населенных 6 3 +15 845 000,0
пунктов
Коммунальное унитарное 863 +3 000 000,0
производственное предпри-
ятие "МИНСКВОДОКАНАЛ"
ЖИЛИЩНЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ 6 +3 000 000,0
УСЛУГИ
Жилищно-коммунальное хо- 6 2 +3 000 000,0
зяйство
Унитарное предприятие 866 +1 300 000,0
"УПРАВЛЕНИЕ
ДОРОЖНО-МОСТОВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
БЛАГОУСТРОЙСТВА
МИНГОРИСПОЛКОМА"
ЖИЛИЩНЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ 6 +1 300 000,0
УСЛУГИ
Благоустройство населенных 6 3 +1 300 000,0
пунктов
Коммунальное унитарное 867 +2 188 800,0
предприятие "УСЛУГИ
НАСЕЛЕНИЮ"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 1 +60 000,0
РАСХОДЫ
Другие общегосударственные 1 10 +60 000,0
расходы
Иные общегосударственные 1 10 3 +60 000,0
расходы
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 3 +206 800,0
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
Органы внутренних дел 3 1 +206 800,0
ЖИЛИЩНЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ 6 +172 000,0
УСЛУГИ
Благоустройство населенных 6 3 +172 000,0
пунктов
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 7 -250 000,0
Медицинская помощь гражда- 7 1 -250 000,0
нам
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 8 +2 000 000,0
СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Физическая культура и 8 1 +2 000 000,0
спорт
Прочие расходы в области 8 1 3 +2 000 000,0
физической культуры и
спорта
Коммунальное унитарное 868 0,0
предприятие "УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
администрации Ленинского
района города Минска"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 1 +6 700,0
РАСХОДЫ
Другие общегосударственные 1 10 +6 700,0
расходы
Иные общегосударственные 1 10 3 +6 700,0
расходы
ЖИЛИЩНЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ 6 -6 700,0
УСЛУГИ
Жилищное строительство 6 1 -6 700,0
Коммунальное унитарное 871 +473 100,0
предприятие "УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Партизанского района горо-
да Минска"
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 7 +473 100,0
Медицинская помощь гражда- 7 1 +473 100,0
нам
Коммунальное унитарное 872 +250 000,0
предприятие "УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
администрации Первомайско-
го района города Минска"
ЖИЛИЩНЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ 6 +400 000,0
УСЛУГИ
Благоустройство населенных 6 3 +400 000,0
пунктов
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 7 -150 000,0
Медицинская помощь гражда- 7 1 -150 000,0
нам
Коммунальное унитарное 875 +61 000,0
предприятие "УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Центрального района города
Минска"
Медицинская помощь гражда- 7 1 -50 000,0
нам
Прочие расходы в области 7 4 +50 000,0
здравоохранения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 8 +61 000,0
СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Физическая культура и 8 1 +61 000,0
спорт
Прочие расходы в области 8 1 3 +61 000,0
физической культуры и
спорта
УПРАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ И 877 +42 400,0
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ Минского
городского исполнительного
комитета
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 1 +42 400,0
РАСХОДЫ
Государственные органы об- 1 1 +42 400,0
щего назначения
Органы местного управления 1 1 4 +42 400,0
и самоуправления
Охранно-эксплуатационное 878 +35 000,0
коммунальное унитарное
предприятие "ГАРАЖИ,
АВТОСТОЯНКИ И ПАРКОВКИ"
ЖИЛИЩНЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ 6 +35 000,0
УСЛУГИ
Благоустройство населенных 6 3 +35 000,0
пунктов
Коммунальное строительно- 880 -280 000,0
эксплуатационное унитарное
предприятие "МИНСКАЯ
СПАДЧИНА"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 1 -280 000,0
РАСХОДЫ
Другие общегосударственные 1 10 -280 000,0
расходы
Иные общегосударственные 1 10 3 -280 000,0
расходы
ДЕПАРТАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ 886 +20 000,0
НАКАЗАНИЙ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 1 +20 000,0
РАСХОДЫ
Другие общегосударственные 1 10 +20 000,0
расходы
Иные общегосударственные 1 10 3 +20 000,0
расходы
ПРОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 999 -60 710 551,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 1 -65 074 005,5
РАСХОДЫ
Обслуживание государствен- 1 5 -43 375 000,0
ного долга, долгов органов
местного управления и са-
моуправления
Обслуживание долгов орга- 1 5 3 -43 375 000,0
нов местного управления и
самоуправления
Резервные фонды 1 9 +3 681 016,9
Финансовая помощь юридиче- 1 9 2 +4 033 000,0
ским лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям
Фонд финансирования расхо- 1 9 3 -69 000,0
дов, связанных со стихий-
ными бедствиями, авариями
и катастрофами
Резервные фонды органов 1 9 4 -282 983,1
местного управления и са-
моуправления
Другие общегосударственные 1 10 -25 535 010,0
расходы
Бюджетные ссуды, бюджетные 1 10 2 +14 287 000,0
займы
Иные общегосударственные 1 10 3 -39 822 010,0
расходы
Трансферты другим уровням 1 11 +154 987,6
государственного управле-
ния
Трансферты бюджетам других 1 11 1 +154 987,6
уровней
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 +780 000,0
Общие экономические вопро- 4 1 -11 533 000,0
сы
Регулирование экономичес- 4 1 1 -11 533 000,0
кой деятельности
Сельское хозяйство, рыбо- 4 2 +12 313 000,0
хозяйственная деятельность
Развитие сельскохозяйс- 4 2 2 +12 313 000,0
твенного производства, ры-
боводства и переработки
сельскохозяйственной про-
дукции
ЖИЛИЩНЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ 6 +14 654,0
УСЛУГИ
Жилищное строительство 6 1 +14 654,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 8 +401 000,0
СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Физическая культура и 8 1 +401 000,0
спорт
Прочие расходы в области 8 1 3 +401 000,0
физической культуры и
спорта
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 +3 167 800,0
Помощь в обеспечении жиль- 10 7 +3 167 800,0
ем
ИТОГО расходов +126 641 590,4
РАСХОДЫ ПО СМЕТАМ +79 328 544,2
АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ
Администрация Заводского +9 265 622,7
района
Администрация Ленинского +6 031 875,7
района
Администрация Московского +11 024 470,0
района
Администрация Октябрьского +7 032 500,0
района
Администрация Партизанско- +7 514 260,1
го района
Администрация Первомайско- +8 654 815,7
го района
Администрация Советского +8 166 300,0
района
Администрация Фрунзенского +13 502 400,0
района
Администрация Центрального +8 136 300,0
района
ВСЕГО расходов +205 970 134,6
--------------------------------------------------------------------
Приложение 5
к решению
Минского городского
Совета депутатов
25.09.2006 № 261
Изменения в отдельные показатели расходов по сметам администраций
районов бюджета города Минска на 2006 год по функциональной
классификации расходов Республики Беларусь
(тыс. рублей)
---------------------------T-----T-------T----T------------T-------------T------------T--------------T------------T------------T------------T--------------T-----------T------------
Расходы ¦Раз- ¦Подраз-¦Вид ¦Администра- ¦Администрация¦Администра- ¦Администрация ¦Администра- ¦Администра- ¦Администра- ¦Администрация ¦Администра-¦ Всего
¦ дел ¦ дел ¦ ¦ция Заводс- ¦ Ленинского ¦ция Московс-¦ Октябрьского ¦ ция Парти- ¦ ция Перво- ¦ция Советс- ¦ Фрунзенского ¦ция Центра-¦
¦ ¦ ¦ ¦кого района ¦ района ¦кого района ¦ района ¦ занского ¦ майского ¦кого района ¦ района ¦льного рай-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ района ¦ района ¦ ¦ ¦ она ¦
---------------------------+-----+-------+----+------------+-------------+------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+------------
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14
---------------------------+-----+-------+----+------------+-------------+------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------+------------
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 01 +77 209,5 -112 905,2 -236 974,7 -16 942,8 +65 874,2 -749 355,4 -44 728,3 -322 546,2 +85 800,0 -1 254 568,9
РАСХОДЫ
Государственные органы об- 01 01 +11 299,6 +35 290,4 +61 256,8 +40 585,1 +4 089,9 +39 045,4 +21 766,9 +213 334,1
щего назначения
Органы местного управления 01 01 04 +11 299,6 +35 290,4 +61 256,8 +40 585,1 +4 089,9 +39 045,4 +21 766,9 +213 334,1
и самоуправления
Резервные фонды 01 09 -253 163,3 -182 113,1 -382 346,1 -194 172,0 -107 885,6 -744 127,5 -124 400,2 -348 822,0 -41 548,5 -2 378 578,3
Резервные фонды органов 01 09 04 -253 163,3 -182 113,1 -382 346,1 -194 172,0 -107 885,6 -744 127,5 -124 400,2 -348 822,0 -41 548,5 -2 378 578,3
местного управления и са-
моуправления
Другие общегосударственные 01 10 +319 073,2 +33 917,5 +84 114,6 +177 229,2 +133 174,7 -9 317,8 +79 671,9 -12 769,6 +105 581,6 +910 675,3
расходы
Иные общегосударственные 01 10 03 +319 073,2 +33 917,5 +84 114,6 +177 229,2 +133 174,7 -9 317,8 +79 671,9 -12 769,6 +105 581,6 +910 675,3
расходы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2 +48 360,8 +48 360,8
Обеспечение военно-мобили- 02 02 +48 360,8 +48 360,8
зационной и вневойсковой
подготовки
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 03 +4 997,2 +4 997,2
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
Органы внутренних дел 03 01 +4 997,2 +4 997,2
ЖИЛИЩНЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ 06 +7 370 561,6 +5 757 647,1 +9 965 887,6 +6 934 567,3 +6 918 606,0 +8 299 634,6 +7 879 228,3 +12 577 349,4 +7 416 800,0 +7 312 081,9
УСЛУГИ
Жилищно-коммунальное хо- 06 02 +6 000 500,0 +4 641 500,0 +8 586 074,7 +5 712 320,0 +5 596 500,0 +5 808 395,5 +6 102 500,0 +10 694 300,0 +4 952 800,0 +58 094 890,2
зяйство
Благоустройство населенных 06 03 +1 180 833,5 +893 447,1 +1 119 740,0 +858 747,3 +1 160 000,0 +1 842 539,1 +1 313 199,5 +1 555 801,7 +2 405 000,0 +12 329 308,2
пунктов
Прочие расходы в области 06 05 +189 228,1 +222 700,0 +260 072,9 +363 500,0 +162 106,0 +648 700,0 +463 528,8 +327 247,7 +59 000,0 +2 696 083,5
жилищно-коммунального хо-
зяйства
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 07 -1 996,3 +25 246,2 +23 249,9
Медицинская помощь гражда- 07 01 -1 996,3 +25 246,2 +2 249,9
нам
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 08 -3 507,8 +106 050,3 +67 629,3 -2 748,6 +479 667,3 +176 800,0 +233 036,1 +1 056 926,6
СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Физическая культура и 08 01 -3 507,8 +106 050,3 +9 600,5 -2 748,6 +475 466,5 +176 800,0 +233 036,1 +994 697,0
спорт
Физическая культура 08 01 01 -3 507,8 +106 050,3 +9 600,5 -2 748,6 +60 466,5 +233 036,1 +402 897,0
Прочие расходы в области 08 01 03 +415 000,0 +176 800,0 +591 800,0
физической культуры и
спорта
Средства массовой информа- 08 03 +58 028,8 +4 200,8 +62 229,6
ции
Периодическая печать и из- 08 03 02 +58 028,8 +58 028,8
дательства
Прочие расходы средств 08 03 03 +4 200,8 +4 200,8
массовой информации
ОБРАЗОВАНИЕ 09 +1 693 320,8 +194 731,3 +1 361 753,4 -26 064,0 +426 104,2 +432 000,0 +140 500,0 +1 001 160,7 +633 700,0 +5 857 206,4
Дошкольное образование 09 01 +645 787,6 +24 500,0 +38 755,0 +251 836,0 +80 000,0 +149 000,0 +188 200,0 +155 369,7 +79 100,0 +1 612 548,3
Общее образование 09 02 +953 339,2 +170 231,3 +1 017 453,4 -287 900,0 +288 304,2 +170 000,0 -140 000,0 +766 627,6 +554 600,0 +3 492 655,7
Внешкольное воспитание и 09 07 +94 194,0 +51 345,0 +10 000,0 +50 000,0 +113 000,0 +89 300,0 +66 186,7 +474 025,7
обучение
Прочие расходы в области 09 09 +254 200,0 +7 800,0 +3 000,0 +12 976,7 +277 976,7
образования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 +128 038,6 +86 352,2 -64 200,0 +48 064,0 +53 066,3 +192 869,2 +14 500,0 +13 400,0 +472 090,3
Социальная защита 10 01 +128 038,6 +82 234,6 -64 200,0 +53 253,5 +51 709,5 +201 857,0 +14 500,0 +13 400,0 +480 793,2
Помощь гражданам и семьям, 10 04 +4 117,6 +2 180,0 +1 356,8 +1 950,0 +9 604,4
имеющим детей
Другие вопросы в области 10 10 -7 369,5 -10 937,8 -18 307,3
социальной политики
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИТОГО расходов +9 265 622,7 +6 031 875,7 +11 024 470,0 +7 032 500,0 +7 514 260,1 +8 654 815,7 +8 166 300,0 +13 502 400,0 +8 136 300,0 +79 328 544,2
|