Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Минского городского исполнительного комитета от 16.02.2006 № 268 "Об исполнении бюджета г.Минска на 2005 год и задачах по повышению эффективности использования бюджетных средств в 2006 году"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 14 марта 2006 г. N 9/4972 На основании решения Минского городского Совета депутатов от 31 декабря 2005 г. N 207 "О бюджете города Минска на 2006 год" Минский городской исполнительный комитет РЕШИЛ: 1. Принять к сведению информацию начальника финансового управления Минского городского исполнительного комитета (далее - Мингорисполком) Керножицкого А.В. об исполнении бюджета г.Минска на 2005 год и задачах по повышению эффективности использования бюджетных средств в 2006 году. 2. Финансовому управлению Мингорисполкома, инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г.Минску, комитету экономики Мингорисполкома, главам администраций районов г.Минска на основе анализа итогов исполнения бюджета г.Минска в 2005 году принять исчерпывающие меры по обеспечению устойчивого и сбалансированного исполнения в 2006 году бюджета г.Минска, рациональному использованию бюджетных средств. 3. Финансовому управлению Мингорисполкома совместно с инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г.Минску, комитетом экономики Мингорисполкома до 1 апреля 2006 г. внести на рассмотрение Мингорисполкома план мероприятий по обеспечению выполнения доходной части бюджета г.Минска, сокращению задолженности по платежам в бюджет и привлечению дополнительных доходов в бюджет на 2006 год. 4. Главам администраций районов г.Минска, руководителям комитетов, управлений Мингорисполкома, организаций коммунальной собственности г.Минска под персональную ответственность: 4.1. обеспечить в течение года своевременность и полноту выплаты заработной платы и среднего заработка, сохраняемого за время трудового отпуска, работникам бюджетных организаций; 4.2. не допускать образования задолженности по расчетам бюджетных организаций за питание, медикаменты, потребленные энергоресурсы; 4.3. производить расходование бюджетных средств с соблюдением строжайшего контроля за их экономным и целевым использованием, не заключать договоры о поставке товаров, выполнении работ (оказании услуг), не обеспеченных плановыми бюджетными ассигнованиями, подлежащими выделению из бюджета г.Минска на 2006 год; 4.4. определить конкретные меры по повышению эффективности работы в 2006 году, не допускать образования необоснованной дебиторской задолженности и принять меры по снижению кредиторской задолженности. 5. Финансовому управлению Мингорисполкома: 5.1. финансирование расходов в 2006 году осуществлять в пределах поступающих в бюджет г.Минска доходов и источников финансирования дефицита бюджета и в соответствии с установленными приоритетными направлениями бюджетно-финансовой политики г.Минска, а также защищенными расходами по отдельным статьям бюджета г.Минска на 2006 год, утвержденными решением Минского городского Совета депутатов от 31 декабря 2005 г. N 207 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 28, 9/4893); 5.2. утвердить на 2006 год бюджетную роспись доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета г.Минска с поквартальным распределением их по бюджетной классификации Республики Беларусь; 5.3. совместно с инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г.Минску осуществлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь зачет подлежащих уплате в бюджет г.Минска юридическими лицами налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей, задолженности по бюджетным займам, бюджетным ссудам, исполненным гарантиям, поручительствам Мингорисполкома по кредитам, выданным банками Республики Беларусь юридическим лицам Республики Беларусь, а также начисленных пени, процентов и штрафов в пределах расходов бюджета г.Минска на 2006 год, утвержденных пунктом 6 решения Минского городского Совета депутатов от 31 декабря 2005 г. N 207; 5.4. в течение текущего года обеспечить своевременное и полное финансирование расходов бюджета на выплату заработной платы работникам бюджетных организаций; 5.5. обеспечить регистрацию и учет договоров на закупку товаров, работ и услуг с учетом обеспеченности бюджетными ассигнованиями на сумму, превышающую сумму, эквивалентную 10 тысячам евро. Предложить начальнику главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по г.Минску Гулику Г.И. принимать к оплате платежные документы на закупку товаров, работ и услуг при наличии договоров, зарегистрированных в финансовом управлении Мингорисполкома. 6. Разрешить администрациям районов г.Минска вносить изменения в квартальные назначения расходов по сметам администраций районов бюджета г.Минска на 2006 год по разделам и подразделам, видам функциональной и ведомственной бюджетной классификации Республики Беларусь без изменения годовых сумм расходов за счет соответствующего уменьшения по другим разделам и подразделам, а также статьям бюджетной классификации расходов бюджета при наличии источников, необходимых для покрытия дополнительных расходов. 7. Дорожно-эксплуатационному коммунальному унитарному предприятию "Горремавтодор Мингорисполкома" (далее - УП "Горремавтодор Мингорисполкома"), унитарному предприятию Мингорисполкома "Мингорсвет" (далее - УП "Мингорсвет"), производственному коммунальному унитарному предприятию "Минскзеленстрой" (далее - УП "Минскзеленстрой"), районным дорожно-эксплуатационным коммунальным унитарным предприятиям "Ремавтодор" (далее - УП "Ремавтодор") и районным производственным коммунальным унитарным предприятиям "Зеленстрой" (далее - УП "Зеленстрой"): 7.1. установить с 1 января 2006 г. уровень рентабельности в размере 5 процентов на работы по текущему содержанию объектов городского благоустройства; 7.2. рекомендовать направлять в фонд потребления не более 70 процентов чистой прибыли. 8. Утвердить расчетные прогнозируемые нормы расходов на 2006 год по содержанию объектов городского благоустройства УП "Ремавтодор" и УП "Зеленстрой" согласно приложениям 1 и 2, а также расчетные прогнозируемые нормы расходов и ассигнований по оказываемым населению жилищно-коммунальным услугам в 2006 году согласно приложению 3. 9. Государственному унитарному предприятию "Главное производственное управление жилищного хозяйства Мингорисполкома" (далее - ГП УЖХ Мингорисполкома), администрациям районов г.Минска: 9.1. обеспечить разработку титульных списков на капитальный ремонт жилищного фонда по администрациям районов в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями; 9.2. принять эффективные меры по взысканию образовавшейся задолженности по арендной плате и плате за техническое обслуживание. 10. Руководителям жилищных ремонтно-эксплуатационных объединений расходование бюджетных ассигнований, выделенных на выплаты социального характера, производить по отдельно составляемым сметам, согласованным с финансовыми отделами администраций районов и ГП УЖХ Мингорисполкома. 11. Главам администраций районов г.Минска в первом полугодии 2006 года провести совещание с товариществами собственников по вопросу правильности применения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, выполнению работ по ремонту и текущему содержанию жилых домов, а также исполнению действующих нормативных правовых актов. 12. Главам администраций районов г.Минска совместно с ГП УЖХ Мингорисполкома, УП "Горремавтодор Мингорисполкома", УП "Минскзеленстрой" до 1 марта 2006 г. разработать и утвердить перечень видов работ, их кратность, периодичность и т.д., а также обеспечить выполнение работ по текущему содержанию объектов городского благоустройства и жилищного фонда в пределах утвержденных настоящим решением прогнозируемых норм расходов и ассигнований. 13. Транспортному коммунальному унитарному предприятию "Минсктранс" (далее - КУП "Минсктранс"): 13.1. с учетом ввода в эксплуатацию станций метрополитена с целью сокращения бюджетного финансирования и увеличения собственных доходов в течение I квартала 2006 года произвести оптимизацию маршрутной сети городского пассажирского наземного транспорта, а также усилить контроль за оплатой проезда, расширив практику работы на маршрутных линиях городского коммунального пассажирского транспорта кондукторов-контролеров; 13.2. расходы на выплаты социального характера по КУП "Минсктранс" в 2006 году производить в пределах выделенных бюджетных средств по согласованию с финансовым управлением Мингорисполкома. 14. Охранно-эксплуатационному коммунальному унитарному предприятию "Гаражи, автостоянки и парковки": 14.1. активизировать работу по увеличению поступлений сбора за парковку (стоянку) в специально оборудованных местах; 14.2. до 1 апреля 2006 г. рассмотреть вопрос о возможности создания на базе участка платных неохраняемых парковок унитарного предприятия. 15. Организациям коммунальной собственности г.Минска (УП "Минскзеленстрой, УП "Горремавтодор Мингорисполкома", УП "Мингорсвет", КУП "Минсктранс", коммунальное унитарное производственное предприятие "Минскводоканал", коммунальное унитарное производственное предприятие по эксплуатации и ремонту коммунальных тепловых сетей и котельных "Минсккоммунтеплосеть", УП "Ремавтодор", УП "Зеленстрой", жилищные ремонтно-эксплуатационные объединения) по работам, выполняемым за счет бюджетных средств, увеличение тарифной ставки 1-го разряда производить в пределах роста объема бюджета г.Минска в 2006 году. 16. Минскому городскому территориальному фонду государственного имущества в I квартале 2006 года внести предложения: 16.1. о внесении изменений в решение Мингорисполкома от 27 января 2005 г. N 137 "Об установлении понижающих коэффициентов к базовым ставкам арендной платы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 28, 9/3994); 16.2. в Республиканскую комиссию по упорядочению использования административных зданий, сооружений, производственных площадей и других объектов государственной собственности по отмене понижающих коэффициентов к базовым ставкам арендной платы для отдельных категорий арендаторов. 17. Государственному учреждению "Минскгороформление" разработать мероприятия по обеспечению выполнения в 2006 году плана поступления в бюджет г.Минска платы за размещение наружной рекламы на объектах коммунальной собственности, согласовав их с финансовым управлением Мингорисполкома. Отчет о выполнении данных мероприятий представлять в финансовое управление Мингорисполкома не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. 18. Администрациям районов г.Минска при выделении в 2006 году субсидий из бюджета г.Минска на содержание жилищного фонда организациям, имеющим на своем балансе объекты жилищного фонда, учитывать льготирование прибыли в соответствии с пунктом вторым статьи 5 Закона Республики Беларусь от 22 декабря 1991 года "О налогах на доходы и прибыль" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., N 4, ст. 77) на сумму затрат, осуществляемых за счет прибыли, остающейся в распоряжении организаций, по содержанию этих объектов жилищного фонда в соответствии с нормативами затрат по аналогичным объектам, содержащимся за счет средств бюджета г.Минска. 19. Председателю комитета строительства и жилищной политики Мингорисполкома Вовне Е.И., председателю комитета экономики Мингорисполкома Гущину Ф.Ф., начальнику финансового управления Мингорисполкома Керножицкому А.В. рассмотреть причины неполного освоения в 2005 году средств фонда охраны природы и трансфертов дорожного фонда и совместно с заместителями председателя Мингорисполкома Кушнером В.Я., Бурей В.П. до 5 марта 2006 г. внести предложения председателю Мингорисполкома о привлечении к ответственности виновных должностных лиц. 20. Управлению бытового обслуживания населения Мингорисполкома: 20.1. при расчете субсидий коммунальному унитарному предприятию банного хозяйства "Городские бани" включать только убытки по услугам бань (исключая расходы за сверхлимитное потребление воды и теплоэнергии, штрафы, санкции), отчисления в фонд потребления, а также обязательные налоговые и другие платежи; 20.2. фонд потребления коммунальному унитарному предприятию банного хозяйства "Городские бани" образовывать в соответствии с плановой сметой, согласованной с финансовым управлением Мингорисполкома, в пределах выделенных бюджетных ассигнований. 21. Управлению культуры Мингорисполкома до 1 мая 2006 г. разработать и внести на рассмотрение Мингорисполкома инструкцию о порядке финансирования культурно-массовых мероприятий. 22. Утвердить на 2006 год: смету доходов и расходов внебюджетного целевого фонда Минского городского Совета депутатов согласно приложению 4; смету доходов и расходов по внебюджетным средствам для финансирования инвестиционных программ городского хозяйства согласно приложению 5; смету доходов и расходов внебюджетного целевого фонда оздоровления реки Свислочь и ее бассейна согласно приложению 6. 23. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя Мингорисполкома по курируемым направлениям, начальника финансового управления Мингорисполкома Керножицкого А.В. Председатель М.Я.ПАВЛОВ Управляющий делами М.Ф.САВАНОВИЧ Приложение 1 РАСЧЕТНЫЕ ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ НОРМЫ РАСХОДОВ НА 2006 ГОД ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА УП "РЕМАВТОДОР"-------------+--------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+---------T-- ¦УП ¦Объекты содержания ¦Объем ¦Техноло-¦Объем ¦Норма-¦ ¦"Ремавтодор"+------------------------+------------------------+----------------------+-------------------+затрат ¦гический¦затрат ¦тив, ¦ ¦ ¦уличная уборка (усовер- ¦ливневая канализация ¦текущий ремонт ¦малые архитектурные¦по норме ¦коэффи- ¦с учетом ¦% ¦ ¦ ¦шенствованное покрытие) ¦ ¦ ¦формы ¦на содер-¦циент ¦техни- ¦ ¦ ¦ +-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+-------+-------+---+-------+-------+жание, ¦ ¦ческого ¦ ¦ ¦ ¦пло- ¦миллио- ¦на еди-¦км ¦миллио- ¦на еди-¦кв.м ¦миллио-¦на еди-¦шт.¦миллио-¦на еди-¦миллионов¦ ¦коэффи- ¦ ¦ ¦ ¦щадь, ¦нов ¦ницу, ¦ ¦нов ¦ницу, ¦ ¦нов ¦ницу, ¦ ¦нов ¦ницу, ¦рублей ¦ ¦циента, ¦ ¦ ¦ ¦тысяч ¦рублей ¦рублей ¦ ¦рублей ¦рублей ¦ ¦рублей ¦рублей ¦ ¦рублей ¦рублей ¦ ¦ ¦миллионов¦ ¦ ¦ ¦кв.м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ +------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+-------+-------+---+-------+-------+---------+--------+---------+------+ ¦Заводской ¦ 2131,0¦ 5138,00¦ 2411¦ 168,9¦ 325,482¦1927069¦ 47155¦1164,72¦ 24700¦ 0¦ 0¦ 0¦ 6628,202¦ 0,820¦ 5435,040¦ 11,5¦ +------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+-------+-------+---+-------+-------+---------+--------+---------+------+ ¦Ленинский ¦ 1462,5¦ 3526,00¦ 2411¦ 126,0¦ 242,811¦1927071¦ 25013¦ 617,81¦ 24700¦ 3¦ 4¦1333333¦ 4390,621¦ 1,000¦ 4390,960¦ 9,29¦ +------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+-------+-------+---+-------+-------+---------+--------+---------+------+ ¦Московский ¦ 1812,4¦ 4370,00¦ 2411¦ 151,5¦ 291,951¦1927069¦ 37175¦ 918,22¦ 24700¦ 2¦ 2¦1000000¦ 5582,171¦ 1,000¦ 5582,000¦ 11,81¦ +------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+-------+-------+---+-------+-------+---------+--------+---------+------+ ¦Октябрьский ¦ 1221,0¦ 2944,00¦ 2411¦ 121,2¦ 233,561¦1927071¦ 45426¦1122,03¦ 24700¦ 0¦ 0¦ 0¦ 4299,591¦ 1,100¦ 4730,040¦ 10,01¦ +------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+-------+-------+---+-------+-------+---------+--------+---------+------+ ¦Партизанский¦ 1396,7¦ 3367,00¦ 2411¦ 74,5¦ 143,567¦1927074¦ 47730¦1178,94¦ 24700¦ 0¦ 0¦ 0¦ 4689,507¦ 1,000¦ 4689,980¦ 9,92¦ +------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+-------+-------+---+-------+-------+---------+--------+---------+------+ ¦Первомайский¦ 1366,5¦ 3295,00¦ 2411¦ 125,7¦ 242,232¦1927064¦ 35754¦ 883,12¦ 24700¦ 3¦ 13¦4333333¦ 4433,352¦ 1,000¦ 4433,020¦ 9,38¦ +------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+-------+-------+---+-------+-------+---------+--------+---------+------+ ¦Советский ¦ 1307,2¦ 3152,00¦ 2411¦ 98,5¦ 189,816¦1927066¦ 20530¦ 507,10¦ 24700¦ 3¦ 0¦ 0¦ 3848,916¦ 1,160¦ 4464,940¦ 9,45¦ +------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+-------+-------+---+-------+-------+---------+--------+---------+------+ ¦Фрунзенский ¦ 2089,8¦ 5039,00¦ 2411¦ 215,4¦ 415,090¦1927066¦ 50112¦1237,76¦ 24700¦ 0¦ 0¦ 0¦ 6691,850¦ 1,000¦ 6691,980¦ 14,16¦ +------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+-------+-------+---+-------+-------+---------+--------+---------+------+ ¦Центральный ¦ 1627,2¦ 3923,00¦ 2411¦ 70,0¦ 134,895¦1927071¦ 43426¦1072,63¦ 24700¦ 12¦ 91¦7583333¦ 5221,525¦ 1,310¦ 6839,040¦ 14,47¦ +------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+-------+-------+---+-------+-------+---------+--------+---------+------+ ¦ ИТОГО¦14414,3¦34754,00¦ 2411¦ 1151,7¦2219,405¦1927068¦352321¦8702,33¦ 24700¦ 23¦ 110¦4782609¦45785,735¦ ¦47257,000¦100 ¦ ¦------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+------+-------+-------+---+-------+-------+---------+--------+---------+------- Приложение 2 РАСЧЕТНЫЕ ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ НОРМЫ РАСХОДОВ НА 2006 ГОД ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА УП "ЗЕЛЕНСТРОЙ"------------------+------------------------------------+------------------------------------+---------+-------+---- ¦УП "Зеленстрой" ¦Уход за газонами ¦Уход за дорожками ¦Стоимость¦Прочие ¦Итого ¦ ¦ +--------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+--------+цветочной¦виды ¦ассигно-¦ ¦ ¦сумма, ¦площадь, ¦расчетная¦попра- ¦сумма, ¦площадь, ¦расчетная¦коррек- ¦рассады ¦работ, ¦ваний, ¦ ¦ ¦тысяч ¦условных ¦норма на ¦вочный ¦тысяч ¦условных ¦норма на ¦тирующий¦<*>, ¦тысяч ¦тысяч ¦ ¦ ¦рублей ¦гектар ¦1 га ¦коэффи-¦рублей ¦гектар ¦1 га ¦коэффи- ¦тысяч ¦рублей ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условный,¦циент ¦ ¦ ¦условный,¦циент ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+--------+---------+-------+--------+ ¦1. Заводского ¦ 1460378¦ 479,1944¦ 62195¦ 0,05¦ 112433¦ 11,23820¦ 212863¦ 0,05¦ 98180¦ 356409¦ 2027400¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+--------+---------+-------+--------+ ¦2. Ленинского ¦ 1513885¦ 496,7516¦ 62195¦ 0,05¦ 146981¦ 14,69139¦ 212863¦ 0,05¦ 177091¦ 323943¦ 2161900¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+--------+---------+-------+--------+ ¦3. Московского ¦ 1843353¦ 604,8600¦ 62195¦ 0,05¦ 91851¦ 9,180926¦ 212863¦ 0,05¦ 181178¦ 289618¦ 2406000¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+--------+---------+-------+--------+ ¦4. Октябрьского ¦ 1165512¦ 382,4398¦ 62195¦ 0,05¦ 92100¦ 9,20580¦ 212863¦ 0,05¦ 125078¦ 321410¦ 1704100¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+--------+---------+-------+--------+ ¦5. Партизанского ¦ 1087829¦ 356,9496¦ 62195¦ 0,05¦ 180774¦ 18,06917¦ 212863¦ 0,05¦ 170899¦ 395998¦ 1835500¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+--------+---------+-------+--------+ ¦6. Первомайского ¦ 1978230¦ 649,1171¦ 62195¦ 0,05¦ 304630¦ 30,44918¦ 212863¦ 0,05¦ 185760¦ 575780¦ 3044400¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+--------+---------+-------+--------+ ¦7. Советского ¦ 1008870¦ 331,0407¦ 62195¦ 0,05¦ 197388¦ 19,72978¦ 212863¦ 0,05¦ 185761¦ 283582¦ 1675600¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+--------+---------+-------+--------+ ¦8. Фрунзенского ¦ 1418770¦ 465,5416¦ 62195¦ 0,05¦ 116902¦ 11,68486¦ 212863¦ 0,05¦ 185760¦ 801668¦ 2523100¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+--------+---------+-------+--------+ ¦9. Центрального ¦ 1863869¦ 611,5918¦ 62195¦ 0,05¦ 220805¦ 22,07045¦ 212863¦ 0,05¦ 177648¦ 459678¦ 2722000¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+--------+---------+-------+--------+ ¦ ИТОГО¦13340696¦4377,4866¦ ¦ 1,00¦1463864¦146,31976¦ ¦ ¦ 1487355¦3808086¦20100000¦ ¦-----------------+--------+---------+---------+-------+-------+---------+---------+--------+---------+-------+--------- -------------------------------- <*> Стоимость цветочной рассады рассчитана исходя из количества 1201 тысяча штук по цене 1238,4 рубля. Приложение 3 РАСЧЕТНЫЕ ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ НОРМЫ РАСХОДОВ И АССИГНОВАНИЙ ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ НАСЕЛЕНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ В 2006 ГОДУ(миллионов рублей) ------------------------------+----------+--------------------+---------+----- ¦Предприятие ¦Расходы по¦В том числе ¦Ассигно- ¦В том ¦ ¦ ¦себестои- +--------+-----------+вания - ¦числе на ¦ ¦ ¦мости - ¦по сбору¦по обслужи-¦всего ¦выплаты ¦ ¦ ¦всего ¦и вывозу¦ванию и ¦ ¦социаль- ¦ ¦ ¦ ¦твердых ¦ремонту ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦бытовых ¦лифтов (без¦ ¦характера¦ ¦ ¦ ¦отходов ¦силовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии) ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+ ¦Государственное унитарное ¦ 28208 ¦ 1552,0¦ 1834,0¦11195 ¦ 1042,0 ¦ ¦предприятие "Жилищное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонтно-эксплуатационное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объединение" (далее - УП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖРЭО) Заводского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+ ¦УП ЖРЭО Ленинского района ¦ 25980 ¦ 1050,0¦ 2532,9¦ 8320 ¦ 762,0 ¦ +-----------------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+ ¦УП ЖРЭО Московского района ¦ 30739 ¦ 1200,0¦ 2840,8¦11360 ¦ 1033,0 ¦ +-----------------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+ ¦УП ЖРЭО Октябрьского района ¦ 17603 ¦ 670,0¦ 1550,0¦ 6056 ¦ 572,0 ¦ +-----------------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+ ¦УП ЖРЭО Партизанского района ¦ 11358 ¦ 565,0¦ 445,0¦ 2455 ¦ 527,0 ¦ +-----------------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+ ¦УП ЖРЭО Первомайского района ¦ 26718 ¦ 800,0¦ 1812,0¦ 9304 ¦ 946,0 ¦ +-----------------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+ ¦УП ЖРЭО Советского района ¦ 20129 ¦ 765,0¦ 1729,0¦ 5740 ¦ 688,0 ¦ +-----------------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+ ¦УП ЖРЭО N 1 Фрунзенского ¦ 25551 ¦ 1122,0¦ 2234,0¦ 9889 ¦ 906,0 ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+ ¦УП ЖРЭО N 2 Фрунзенского ¦ 17619 ¦ 620,0¦ 1260,0¦ 6843 ¦ 601,0 ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+ ¦УП ЖРЭО Центрального района ¦ 15476 ¦ 492,0¦ 1161,0¦ 2855 ¦ 579,0 ¦ +-----------------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+ ¦Эксплуатационное коммунальное¦ 619 ¦ 26,4¦ 5,5¦ 327,515¦ 44,0 ¦ ¦унитарное предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"СоколКоммунСервис" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+ ¦ Итого¦220000 ¦ 8862,4¦ 17404,2¦74344,515¦ 7700,0 ¦ +-----------------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+ ¦Коммунальное унитарное ¦ 40200,000¦ ¦ ¦ 6000,000¦ 1000,000¦ ¦производственное предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по эксплуатации и ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных тепловых сетей и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Минсккоммунтеплосеть" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(теплоснабжение) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+ ¦Коммунальное унитарное ¦102500,00 ¦ ¦ ¦ 9200,00 ¦ 2000,00 ¦ ¦производственное предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Минскводоканал" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(водоснабжение) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+--------+-----------+---------+---------+ ¦ВСЕГО по жилищно-коммунальным¦362700,000¦ ¦ ¦89544,515¦10700,000¦ ¦услугам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-----------------------------+----------+--------+-----------+---------+---------- Приложение 4 СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ЦЕЛЕВОГО ФОНДА МИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ НА 2006 ГОД(тысяч рублей) ------+--------------------------------------------+----------- ¦ N ¦ Наименование показателей ¦2006 год - план¦ ¦ п/п ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+---------------+ ¦ 1 ¦Доходы - всего ¦ 500000,0 ¦ +-----+--------------------------------------------+---------------+ ¦ 2 ¦Расходы - всего ¦ 500000,0 ¦ +-----+--------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+---------------+ ¦ 2.1 ¦развитие и укрепление материально- ¦ 80000,0 ¦ ¦ ¦технической базы, оказание финансовой помощи¦ ¦ ¦ ¦организациям коммунальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦г.Минска ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+---------------+ ¦ 2.2 ¦поощрение работников г.Минска за активное ¦ 400000,0 ¦ ¦ ¦участие в организации и проведении городских¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ 200000,0 ¦ +-----+--------------------------------------------+---------------+ ¦2.2.1¦по решениям Минского городского Совета ¦ ¦ ¦ ¦депутатов ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+---------------+ ¦2.2.2¦по решениям Минского городского ¦ 200000,0 ¦ ¦ ¦исполнительного комитета ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------+---------------+ ¦ 2.3 ¦оказание материальной помощи гражданам ¦ 20000,0 ¦ ¦-----+--------------------------------------------+---------------- Приложение 5 СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ВНЕБЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2006 ГОД(тысяч рублей) ----+----------------------------------------------+----------- ¦N ¦ Наименование показателей ¦2006 год - план¦ ¦п/п¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+---------------+ ¦ 1 ¦Доходы - всего ¦ 45000000,0 ¦ +---+----------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦арендная плата ¦ 3000000,0 ¦ +---+----------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦другие поступления ¦ 42000000,0 ¦ +---+----------------------------------------------+---------------+ ¦ 2 ¦Расходы - всего ¦ 45000000,0 ¦ +---+----------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦В том числе государственные капитальные ¦ 45000000,0 ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦---+----------------------------------------------+---------------- Приложение 6 СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ЦЕЛЕВОГО ФОНДА ОЗДОРОВЛЕНИЯ РЕКИ СВИСЛОЧЬ И ЕЕ БАССЕЙНА НА 2006 ГОД(тысяч рублей) ----+-----------------------------------------+---------------- ¦ N ¦ Наименование показателей ¦ 2006 год - план ¦ ¦п/п¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------------------+--------------------+ ¦ 1 ¦Доходы - всего ¦ 3000000,0 ¦ +---+-----------------------------------------+--------------------+ ¦ 2 ¦Расходы - всего ¦ 3000000,0 ¦ +---+-----------------------------------------+--------------------+ ¦ ¦В том числе строительно-монтажные работы ¦ 3000000,0 ¦ ¦---+-----------------------------------------+--------------------- |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|