Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Толочинского районного Совета депутатов от 14.12.2006 № 132 "Об утверждении программ социально-экономического развития Толочинского района, города Толочина и городского поселка Коханово на 2006 - 2010 годы"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Стр. 4

Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 |

+---------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦Обеспеченность ¦   ед.    ¦  137   ¦  137   ¦  137   ¦  137   ¦  138   ¦  139   ¦     101,5¦
¦населения квар-¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦тирными теле-  ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦фонными аппара-¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦тами общего    ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦пользования на ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦100 семей      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
+---------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦Плотность      ¦   ед.    ¦    1,29¦    1,29¦    1,29¦    1,29¦    1,29¦    1,29¦     100,0¦
¦таксофонов на  ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦1000 чел.      ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
¦---------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------


Приложение 9
к Программе
социально-экономического
развития города Толочина
на 2006 - 2010 годы

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА ТОЛОЧИНА

-----------------+--------+-----------------------------------------+----
¦   Показатели   ¦Единица ¦Год                                      ¦Индексы ¦
¦                ¦измере- +------+------+------+------+------+------+измене- ¦
¦                ¦ния     ¦2005  ¦ 2006 ¦2007  ¦2008  ¦2009  ¦2010  ¦ния,    ¦
¦                ¦        +------+------+------+------+------+------+2010 год¦
¦                ¦        ¦отчет ¦оценка¦прогноз                    ¦к 2005  ¦
¦                ¦        ¦      ¦      ¦                           ¦году, % ¦
+----------------+--------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Количество жилых¦  ед.   ¦2693  ¦2719  ¦2743  ¦2768  ¦2794  ¦2831  ¦   105,1¦
¦строений - всего¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+----------------+--------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Из них:         ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+----------------+--------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦многоквартирных ¦  ед.   ¦ 195  ¦ 196  ¦ 198  ¦ 200  ¦ 202  ¦ 206  ¦   105,6¦
¦домов           ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+----------------+--------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦домов усадебного¦  ед.   ¦2493  ¦2518  ¦2540  ¦2563  ¦2587  ¦2620  ¦   105,0¦
¦типа            ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+----------------+--------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦общежитий       ¦  ед.   ¦   5  ¦   5  ¦   5  ¦   5  ¦   5  ¦   5  ¦   100,0¦
+----------------+--------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Жилищный фонд - ¦тыс.кв.м¦ 251,2¦ 256,0¦ 261,6¦ 267,2¦ 273,0¦ 283,2¦   112,7¦
¦всего           ¦ общей  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦                ¦площади ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+----------------+--------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Удельный вес    ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦общей площади,  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦оборудованной:  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+----------------+--------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦водопроводом    ¦   %    ¦  59,2¦  60,0¦  60,5¦  61,4¦  62,2¦  63,5¦       -¦
+----------------+--------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦центральным     ¦   %    ¦  62,3¦  62,9¦  63,7¦  64,5¦  65,2¦  66,5¦       -¦
¦отоплением      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+----------------+--------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦горячим         ¦   %    ¦  40,7¦  41,8¦  43,1¦  44,3¦  45,5¦  47,4¦       -¦
¦водоснабжением  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+----------------+--------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦канализацией    ¦   %    ¦  56,4¦  56,5¦  57,0¦  57,6¦  57,6¦  59,5¦       -¦
+----------------+--------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Доля ветхого    ¦   %    ¦   0,3¦   0,3¦   0,3¦   0,2¦   0,2¦   0,2¦    66,7¦
¦жилищного фонда ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦во всем жилищном¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦фонде           ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+----------------+--------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Ввод в          ¦  кв.м  ¦1814  ¦1980  ¦5526  ¦3750  ¦3750  ¦3750  ¦   206,7¦
¦эксплуатацию    ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦жилья за счет   ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦всех источников ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦финансирования  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+----------------+--------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Обеспеченность  ¦  кв.м  ¦  24,4¦  24,7¦  25,3¦  25,9¦  26,5¦  27,5¦   112,7¦
¦населения жильем¦ общей  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦на 1 жителя     ¦площади ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦----------------+--------+------+------+------+------+------+------+---------


Приложение 10
к Программе
социально-экономического
развития города Толочина
на 2006 - 2010 годы

ТОРГОВЛЯ И СФЕРА УСЛУГ ГОРОДА ТОЛОЧИНА

---------------+---------+-----------------------------------+----
¦Показатели    ¦Единица  ¦Год                                ¦Индексы ¦
¦              ¦измерения+-----+-----T-----+-----T-----+-----+измене- ¦
¦              ¦         ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦ния,    ¦
¦              ¦         +-----+-----+-----+-----+-----+-----+2010 год¦
¦              ¦         ¦отчет¦оцен-¦прогноз                ¦к 2005  ¦
¦              ¦         ¦     ¦ка   ¦                       ¦году, % ¦
+--------------+---------+-----+-----+-----+-----T-----+-----+--------+
¦Общий объем   ¦ млн.руб.¦27300¦31700¦34553¦37836¦41430¦45320¦166,0   ¦
¦розничного    ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦товарооборота ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦через все     ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦каналы        ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦реализации    ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
+--------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
¦Розничный     ¦ тыс.руб.¦2626 ¦3057 ¦3340 ¦3666 ¦4021 ¦4403 ¦167,7   ¦
¦товарооборот  ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦на 1 жителя   ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
+--------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
¦Количество    ¦    ед.  ¦81   ¦81   ¦83   ¦83   ¦83   ¦83   ¦102,5   ¦
¦организаций   ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦розничной     ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦торговли      ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
+--------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
¦В том числе:  ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
+--------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
¦магазинов     ¦    ед.  ¦51   ¦51   ¦53   ¦53   ¦53   ¦53   ¦103,9   ¦
+--------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
¦палаток,      ¦    ед.  ¦30   ¦30   ¦30   ¦30   ¦30   ¦30   ¦100,0   ¦
¦киосков       ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
+--------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
¦Торговая пло- ¦ тыс.кв.м¦3,9  ¦3,9  ¦4,0  ¦4,0  ¦4,0  ¦4,0  ¦102,6   ¦
¦щадь магазинов¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
+--------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
¦Обеспеченность¦кв.м/тыс.¦295  ¦376  ¦386  ¦387  ¦388  ¦388  ¦131,5   ¦
¦населения     ¦чел.     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦торговой      ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦площадью на   ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦1000 чел.     ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
+--------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
¦Количество    ¦    ед.  ¦12   ¦12   ¦13   ¦13   ¦14   ¦15   ¦125,0   ¦
¦организаций   ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦общественного ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦питания       ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
+--------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
¦Обеспеченность¦   мест  ¦25   ¦25   ¦26   ¦26   ¦29   ¦33   ¦132,0   ¦
¦населения     ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦местами в сети¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦предприятий   ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦общественного ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦питания на    ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦1000 населения¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
+--------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
¦Объем платных ¦ млн.руб.¦3620 ¦3913 ¦4258 ¦4617 ¦5027 ¦5497 ¦151,9   ¦
¦услуг населе- ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦нию через все ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦каналы        ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦реализации    ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
+--------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
¦В том числе по¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦видам услуг:  ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
+--------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
¦транспортные  ¦ млн.руб.¦144  ¦155  ¦169  ¦183  ¦199  ¦216  ¦150,0   ¦
+--------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
¦связи         ¦ млн.руб.¦495  ¦535  ¦583  ¦632  ¦690  ¦752  ¦151,9   ¦
+--------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
¦жилищно-      ¦ млн.руб.¦1901 ¦2055 ¦2240 ¦2417 ¦2630 ¦2890 ¦152,0   ¦
¦коммунального ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦хозяйства     ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
+--------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
¦культуры      ¦ млн.руб.¦30   ¦32   ¦35   ¦38   ¦40   ¦45   ¦150,0   ¦
+--------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
¦медицинские   ¦ млн.руб.¦55   ¦59   ¦64   ¦70   ¦76   ¦84   ¦152,7   ¦
+--------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
¦образования   ¦ млн.руб.¦111  ¦120  ¦131  ¦143  ¦156  ¦170  ¦153,2   ¦
+--------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
¦правового     ¦ млн.руб.¦10   ¦11   ¦12   ¦13   ¦14   ¦15   ¦150,0   ¦
¦характера     ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
+--------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
¦банков        ¦ млн.руб.¦114  ¦123  ¦134  ¦146  ¦159  ¦173  ¦151,8   ¦
+--------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
¦прочие услуги ¦ млн.руб.¦240  ¦260  ¦284  ¦308  ¦336  ¦365  ¦152,0   ¦
+--------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
¦Объем бытовых ¦ млн.руб.¦520  ¦563  ¦606  ¦667  ¦727  ¦787  ¦151,4   ¦
¦услуг населе- ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦нию через все ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦каналы        ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦реализации    ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
+--------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
¦Количество    ¦    ед.  ¦1    ¦1    ¦1    ¦1    ¦1    ¦1    ¦100,0   ¦
¦организаций   ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦бытового      ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦обслуживания  ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
+--------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
¦Обеспеченность¦ тыс.чел.¦1,3/1¦1,3/1¦1,5/1¦1,7/1¦1,8/1¦2,0/1¦157,6   ¦
¦населения     ¦  /пункт ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦сетью комп-   ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦лексных прием-¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦ных пунктов   ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
+--------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
¦Число рынков  ¦    ед.  ¦4    ¦4    ¦4    ¦4    ¦4    ¦4    ¦100,0   ¦
+--------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
¦В них условных¦    ед.  ¦125  ¦125  ¦130  ¦130  ¦130  ¦130  ¦104,0   ¦
¦торговых мест ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦--------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------


Приложение 11
к Программе
социально-экономического
развития города Толочина
на 2006 - 2010 годы

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ГОРОДА ТОЛОЧИНА

-----------------+-------+-----------------------------------+----
¦Показатель      ¦Единица¦Год                                ¦Индексы ¦
¦                ¦измере-+-----+-----T-----+-----T-----+-----+измене- ¦
¦                ¦ния    ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦ния,    ¦
¦                ¦       +-----+-----+-----+-----+-----+-----+2010 год¦
¦                ¦       ¦отчет¦оцен-¦прогноз                ¦к 2005  ¦
¦                ¦       ¦     ¦ка   ¦                       ¦году, % ¦
+----------------+-------+-----+-----+-----+-----T-----+-----+--------+
¦Количество      ¦   ед. ¦  1  ¦  1  ¦  1  ¦  1  ¦  1  ¦  1  ¦     1,0¦
¦медицинских     ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦организаций     ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
¦Численность     ¦  чел. ¦ 41  ¦ 41  ¦ 41  ¦ 41  ¦ 41  ¦ 41  ¦   100,0¦
¦врачей всех     ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦специальностей  ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
¦Численность     ¦  чел. ¦  3,9¦  4,0¦  4,0¦  4,0¦  4,0¦  4,0¦   102,6¦
¦врачей на 1000  ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦чел. населения  ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
¦Численность     ¦  чел. ¦187  ¦187  ¦187  ¦187  ¦187  ¦187  ¦   100,0¦
¦среднего        ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦медицинского    ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦персонала       ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
¦Численность     ¦  чел. ¦ 18,0¦ 18,0¦ 18,1¦ 18,1¦ 18,1¦ 18,2¦   101,1¦
¦среднего меди-  ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦цинского персо- ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦нала на 1000    ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦чел. населения  ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
¦Число коек в    ¦  коек ¦170  ¦170  ¦170  ¦170  ¦170  ¦170  ¦   100,0¦
¦больничных      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦организациях    ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
¦Число коек на   ¦  коек ¦ 16,3¦ 16,4¦ 16,4¦ 16,5¦ 16,5¦ 16,5¦   104,3¦
¦1000 чел.       ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
¦Мощность врачеб-¦посеще-¦375  ¦375  ¦375  ¦375  ¦375  ¦375  ¦   100,0¦
¦ных амбулаторно-¦ний в  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦поликлинических ¦смену  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦организаций     ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
+----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------+
¦Количество      ¦   ед. ¦ 33  ¦ 33  ¦ 37  ¦ 40  ¦ 42  ¦ 44  ¦   133,3¦
¦спортивных      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦сооружений      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦
¦----------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------


Приложение 12
к Программе
социально-экономического
развития города Толочина
на 2006 - 2010 годы

ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ТОЛОЧИНА

-------------------+------+-----------------------------------------+----
¦Показатель        ¦Едини-¦Год                                      ¦Индексы ¦
¦                  ¦ца    +------+------+------+------+------+------+измене- ¦
¦                  ¦изме- ¦2005  ¦2006  ¦2007  ¦2008  ¦2009  ¦2010  ¦ния,    ¦
¦                  ¦рения +------+------+------+------+------+------+2010 год¦
¦                  ¦      ¦отчет ¦оценка¦прогноз                    ¦к 2005  ¦
¦                  ¦      ¦      ¦      ¦                           ¦году, % ¦
+------------------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Количество общеоб-¦  ед. ¦   4  ¦   4  ¦   4  ¦   4  ¦   4  ¦   4  ¦   100,0¦
¦разовательных школ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+------------------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Количество детских¦  ед. ¦   3  ¦   3  ¦   3  ¦   3  ¦   3  ¦   3  ¦   100,0¦
¦дошкольных        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦учреждений        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+------------------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Обеспеченность на-¦ мест ¦1267  ¦1349  ¦1363  ¦1378  ¦1391  ¦1410  ¦   111,3¦
¦селения общеобра- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦зовательными шко- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦лами на 1000      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦учащихся          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+------------------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Обеспеченность    ¦ мест ¦ 622  ¦  627 ¦ 650  ¦ 645  ¦ 656  ¦ 652  ¦   104,8¦
¦населения детскими¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦дошкольными учреж-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦дениями на 1000   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦детей             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+------------------+------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Охват детей до-   ¦   %  ¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦       -¦
¦школьного возраста¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦подготовкой к     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦школе             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦------------------+------+------+------+------+------+------+------+---------


Приложение 13
к Программе
социально-экономического
развития города Толочина
на 2006 - 2010 годы

КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ И ОТДЫХ ГОРОДА ТОЛОЧИНА

---------------+--------+------------------------------+-------
¦Показатель    ¦Единица ¦Год                           ¦Индексы    ¦
¦              ¦измере- +----+-----T----+----T----+----+изменения, ¦
¦              ¦ния     ¦2005¦2006 ¦2007¦2008¦2009¦2010¦2010 год   ¦
¦              ¦        +----+-----+----+----+----+----+к 2005     ¦
¦              ¦        ¦от- ¦оцен-¦      прогноз      ¦году, %    ¦
¦              ¦        ¦чет ¦ка   ¦                   ¦           ¦
+--------------+--------+----+-----+----+----T----+----+-----------+
¦Количество    ¦  ед.   ¦6   ¦6    ¦6   ¦6   ¦6   ¦7   ¦116,7      ¦
¦культурно-про-¦        ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           ¦
¦светительских ¦        ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           ¦
¦организаций   ¦        ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           ¦
+--------------+--------+----+-----+----+----+----+----+-----------+
¦Количество    ¦ед./мест¦1/49¦1/49 ¦1/49¦1/49¦1/49¦1/49¦100,0/100,0¦
¦гостиниц      ¦        ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           ¦
+--------------+--------+----+-----+----+----+----+----+-----------+
¦Количество    ¦ед./коек¦-   ¦-    ¦-   ¦-   ¦-   ¦-   ¦-          ¦
¦санаторно-    ¦        ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           ¦
¦курортных     ¦        ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           ¦
¦организаций и ¦        ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           ¦
¦организаций   ¦        ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           ¦
¦отдыха        ¦        ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           ¦
+--------------+--------+----+-----+----+----+----+----+-----------+
¦Количество    ¦  ед.   ¦4   ¦4    ¦4   ¦4   ¦4   ¦4   ¦100,0      ¦
¦объектов исто-¦        ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           ¦
¦рико-культур- ¦        ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           ¦
¦ного назначе- ¦        ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           ¦
¦ния           ¦        ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦           ¦
¦--------------+--------+----+-----+----+----+----+----+------------


Приложение 14
к Программе
социально-экономического
развития города Толочина
на 2006 - 2010 годы

НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА ТОЛОЧИНА

--------------------+-----------------------------------+------
¦Показатель, единица¦Год                                ¦ Индексы  ¦
¦измерения          +-----+-----T-----+-----T-----+-----+изменения,¦
¦                   ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2010 год к¦
¦                   +-----+-----+-----+-----+-----+-----+2005 году,¦
¦                   ¦отчет¦оцен-¦прогноз                ¦    %     ¦
¦                   ¦     ¦ка   ¦                       ¦          ¦
+-------------------+-----+-----+-----+-----T-----+-----+----------+
¦Численность населе-¦10396¦10371¦10345¦10322¦10304¦10292¦          ¦
¦ния - всего, чел.  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      99,0¦
+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Из них:            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦моложе трудоспособ-¦ 1891¦ 1779¦ 1692¦ 1674¦ 1650¦ 1629¦          ¦
¦ного возраста, чел.¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      86,1¦
+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦в трудоспособном   ¦ 6542¦ 6559¦ 6544¦ 6518¦ 6508¦ 6494¦      99,3¦
¦возрасте, чел.     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦старше трудоспособ-¦ 1963¦ 2033¦ 2109¦ 2130¦ 2146¦ 2169¦     110,5¦
¦ного возраста, чел.¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Численность        ¦ 4090¦ 4100¦ 4105¦ 4107¦ 4109¦ 4110¦     100,5¦
¦населения, занятого¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦в экономике, чел.  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Естественный       ¦  -49¦  -25¦  -28¦  -25¦  -23¦  -20¦         -¦
¦прирост, чел.      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Механический       ¦  -63¦    -¦    2¦    2¦    5¦    8¦         -¦
¦прирост, чел.      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦-------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 15
к Программе
социально-экономического
развития города Толочина
на 2006 - 2010 годы

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ГОРОДА ТОЛОЧИНА

------------------+--------+-----------------------------------------+----
¦Показатель       ¦Единица ¦Год                                      ¦Индексы ¦
¦                 ¦измере- +------+------+------+------+------+------+измене- ¦
¦                 ¦ния     ¦2005  ¦2006  ¦2007  ¦2008  ¦2009  ¦2010  ¦ния,    ¦
¦                 ¦        +------+------+------+------+------+------+2010 год¦
¦                 ¦        ¦отчет ¦оценка¦прогноз                    ¦к 2005  ¦
¦                 ¦        ¦      ¦      ¦                           ¦году, % ¦
+-----------------+--------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Численность малых¦  ед.   ¦  25  ¦  25  ¦  26  ¦  27  ¦  28  ¦  29  ¦   116,0¦
¦предприятий      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+-----------------+--------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Списочная числен-¦  чел.  ¦ 160  ¦ 171  ¦ 180  ¦ 191  ¦ 199  ¦ 205  ¦   128,1¦
¦ность работников ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦в среднем за год ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+-----------------+--------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Количество       ¦  чел.  ¦ 130  ¦ 135  ¦ 140  ¦ 142  ¦ 148  ¦ 150  ¦   115,4¦
¦работающих       ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦индивидуальных   ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦предпринимателей ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+-----------------+--------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Объем производст-¦млн.руб.¦ 970  ¦1089  ¦1178  ¦1270  ¦1400  ¦1560  ¦   160,5¦
¦ва промышленной  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦продукции        ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+-----------------+--------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Объем производст-¦млн.руб.¦ 155  ¦ 172  ¦ 183  ¦ 197  ¦ 211  ¦ 230  ¦   148,4¦
¦ва потребитель-  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦ских товаров     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+-----------------+--------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Удельный вес ма- ¦   %    ¦   2,9¦   2,9¦   2,9¦   2,8¦   2,8¦   2,9¦       -¦
¦лых предприятий в¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦общем объеме про-¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦изводства промыш-¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦ленной продукции ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+-----------------+--------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Объем розничного ¦млн.руб.¦     -¦     -¦     -¦     -¦     -¦     -¦       -¦
¦товарооборота    ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+-----------------+--------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Удельный вес ма- ¦   %    ¦     -¦     -¦     -¦     -¦     -¦     -¦       -¦
¦лых предприятий в¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦общем объеме     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦товарооборота    ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+-----------------+--------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Объем платных    ¦млн.руб.¦     -¦     -¦     -¦     -¦     -¦     -¦       -¦
¦услуг населению  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+-----------------+--------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Выручка от реали-¦млн.руб.¦3592  ¦4140  ¦4760  ¦5470  ¦6235  ¦7230  ¦   201,3¦
¦зации товаров    ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦(работ, услуг)   ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+-----------------+--------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Удельный вес ма- ¦   %    ¦   1,6¦   1,7¦   1,8¦   1,9¦   2,0¦   2,1¦       -¦
¦лых предприятий в¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦выручке от       ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦реализации работ,¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦услуг            ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+-----------------+--------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Доля занятых в   ¦   %    ¦   7,1¦   7,4¦   7,7¦   7,9¦   8,2¦   8,3¦       -¦
¦малом предприни- ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦мательстве, вклю-¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦чая индивидуаль- ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦ных предпринима- ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦телей, в общем   ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦количестве заня- ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦тых в городе     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+-----------------+--------+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Доля поступлений ¦   %    ¦   2,2¦   2,2¦   2,2¦   2,2¦   2,2¦   2,3¦       -¦
¦налогов и плате- ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦жей в бюджет от  ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦деятельности     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦субъектов малого ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦предпринима-     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦тельства         ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦-----------------+--------+------+------+------+------+------+------+---------


Приложение 16
к Программе
социально-экономического
развития города Толочина
на 2006 - 2010 годы

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА ТОЛОЧИНА

----------------+--------+--------------------------------------+----
¦Показатель     ¦Единица ¦Год                                   ¦Индексы ¦
¦               ¦измере- +-----+-----T-----+------+------+------+измене- ¦
¦               ¦ния     ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008  ¦2009  ¦2010  ¦ния,    ¦
¦               ¦        +-----+-----+-----+------+------+------+2010 год¦
¦               ¦        ¦отчет¦оцен-¦прогноз                   ¦к 2005  ¦
¦               ¦        ¦     ¦ка   ¦                          ¦году, % ¦
+---------------+--------+-----+-----+-----+------+------+------+--------+
¦Объем средств, ¦млн.руб.¦698,0¦868,0¦953,0¦1041,0¦1136,0¦1243,0¦   178,1¦
¦направляемых на¦        ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦природоохранные¦        ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦мероприятия, - ¦        ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦всего          ¦        ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+---------------+--------+-----+-----+-----+------+------+------+--------+
¦В том числе:   ¦        ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+---------------+--------+-----+-----+-----+------+------+------+--------+
¦из областного  ¦млн.руб.¦354,0¦456,0¦501,0¦ 551,0¦ 606,0¦ 660,0¦   186,4¦
¦бюджета        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+---------------+--------+-----+-----+-----+------+------+------+--------+
¦из районного   ¦млн.руб.¦322,0¦412,0¦452,0¦ 490,0¦ 530,0¦ 583,0¦   181,1¦
¦бюджета        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+---------------+--------+-----+-----+-----+------+------+------+--------+
¦из республикан-¦млн.руб.¦ 22,0¦    -¦    -¦     -¦     -¦     -¦       -¦
¦ского бюджета  ¦        ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦---------------+--------+-----+-----+-----+------+------+------+---------


Приложение 17
к Программе
социально-экономического
развития города Толочина
на 2006 - 2010 годы

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТОЛОЧИНА

---------------------------+------------------------------+----
¦Показатель,               ¦Год                           ¦Индексы ¦
¦единица измерения         +----+-----T----+----T----+----+измене- ¦
¦                          ¦2005¦2006 ¦2007¦2008¦2009¦2010¦ния,    ¦
¦                          +----+-----+----+----+----+----+2010 год¦
¦                          ¦от- ¦оцен-¦прогноз            ¦к 2005  ¦
¦                          ¦чет ¦ка   ¦                   ¦году, % ¦
+--------------------------+----+-----+----+----T----+----+--------+
¦Списочная численность     ¦3800¦ 3800¦3800¦3800¦3800¦3800¦   100,0¦
¦работников в организациях ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
¦в среднем за год, чел.    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
+--------------------------+----+-----+----+----+----+----+--------+
¦Численность безработных,  ¦  60¦   48¦  45¦  42¦  40¦  37¦    61,7¦
¦состоящих на учете на     ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
¦конец года, чел.          ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
+--------------------------+----+-----+----+----+----+----+--------+
¦Принято организациями на  ¦  44¦  165¦ 142¦  75¦  78¦  80¦   181,8¦
¦работу на дополнительно   ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
¦создаваемые рабочие места,¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
¦чел.                      ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
+--------------------------+----+-----+----+----+----+----+--------+
¦Численность работающих    ¦ 413¦  391¦ 380¦ 372¦ 363¦ 358¦    86,7¦
¦пенсионеров, чел.         ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
+--------------------------+----+-----+----+----+----+----+--------+
¦Создание новых рабочих    ¦  44¦  185¦ 178¦  75¦  78¦  80¦   181,8¦
¦мест, мест                ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
+--------------------------+----+-----+----+----+----+----+--------+
¦Профподготовка            ¦  25¦   21¦  20¦  24¦  19¦  25¦   100,0¦
¦безработных, мест         ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
¦--------------------------+----+-----+----+----+----+----+---------


Приложение 18
к Программе
социально-экономического
развития города Толочина
на 2006 - 2010 годы

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ТОЛОЧИНА (ДАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ЦЕЛОМ ПО РАЙОНУ)

---------------+--------+-----------------------------------------------+----
¦Показатели    ¦Единица ¦Год                                            ¦Индексы ¦
¦              ¦измере- +-------+-------+-------+-------+-------+-------+измене- ¦
¦              ¦ния     ¦2005   ¦2006   ¦2007   ¦2008   ¦2009   ¦2010   ¦ния,    ¦
¦              ¦        +-------+-------+-------+-------+-------+-------+2010 год¦
¦              ¦        ¦отчет  ¦оценка ¦прогноз                        ¦к 2005  ¦
¦              ¦        ¦       ¦       ¦                               ¦году, % ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦Налоговые     ¦млн.руб.¦14313,3¦21037,2¦24287,4¦27930,0¦32120,0¦36937,0¦   258,1¦
¦поступления от¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦плательщиков  ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦налогов, сбо- ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦ров (пошлин)  ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦Удельный вес  ¦   %    ¦   56,1¦   66,5¦   71,5¦   74,5¦   77,8¦   81,3¦   144,9¦
¦налоговых     ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦поступлений от¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦плательщиков  ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦налогов, сбо- ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦ров (пошлин) в¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦объеме бюджета¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦района        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦Расходы на    ¦млн.руб.¦ 3195,3¦ 5163,0¦ 5670,0¦ 6240,0¦ 6864,0¦ 7550,0¦   236,3¦
¦жилищно-      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦коммунальное  ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦хозяйство     ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦Расходы на    ¦млн.руб.¦11445,7¦12972,0¦14324,0¦15750,0¦17330,0¦19060,0¦   166,5¦
¦образование   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦Расходы на    ¦млн.руб.¦ 5782,6¦ 6728,0¦ 7400,0¦ 8140,0¦ 8950,0¦ 9850,0¦   170,3¦
¦здравоохране- ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦ние           ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦--------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------

                                              УТВЕРЖДЕНО
                                              Решение
                                              Толочинского районного
                                              Совета депутатов
                                              14.12.2006 N 132


ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА КОХАНОВО НА 2006 - 2010 ГОДЫ

Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Актуальность исследования и выработка стратегии развития малых городов диктуется их специфическими особенностями и проблемами, среди которых относительно низкий уровень развития городской среды (состояние жилищно-коммунального хозяйства и инженерного оборудования, недостаточность благоустройства жилья и улиц, слабая развитость сферы обслуживания и суженность ассортимента предоставляемых услуг), деформация половозрастной структуры населения, ограниченный выбор мест приложения труда, меньшая доступность различного рода информационных ресурсов.

2. Программа социально-экономического развития городского поселка Коханово на 2006 - 2010 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 222).

Основной целью Программы является обеспечение дальнейшего повышения уровня и качества жизни населения, создание условий для превращения городского поселка Коханово в наиболее благоприятное, безопасное и устойчиво развивающееся место проживания с необходимым уровнем обслуживания, условий для труда и отдыха.



Глава 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА КОХАНОВО

3. Городской поселок расположен на юго-востоке области в Толочинском районе. Территория - 1,9 квадратного километра. Расстояние до районного центра (город Толочин) составляет 23 километра (далее - км), до областного центра (город Витебск) - 97 км.

Развитию экономического потенциала способствуют благоприятные климатические условия, хороший природный потенциал на прилегающей к городскому поселку территории, наличие культурных достопримечательностей, имеющих историческую ценность.

4. Разработка основных направлений развития городского поселка базируется на комплексном освоении всех имеющихся на территории района природных ресурсов.

По запасам торфа район входит в группу низкой обеспеченности, промышленные запасы торфа оцениваются примерно в 1,1 миллиона (далее - млн.) тонн, в том числе пригодного для брикетирования - 0,7 млн. тонн. Суммарный объем запасов сапропелей на торфоучастках составляет 11,6 млн. кубических метров, в том числе запас, перспективный для добычи, - 8,4 млн. кубических метров. Разведанные запасы строительного песка оцениваются в 29,6 млн. кубических метров, гравийно-песчаных пород - более 10 млн. кубических метров, глин - до 700 тысяч (далее - тыс.) кубических метров.

Из имеющихся трех месторождений строительных песков ("Гиримщина", "Ламинщина", "Муравничи") два не разрабатываются - это резервные базы коммунального унитарного предприятия "Витебскоблсельстрой"; одно разрабатывается филиалом Толочинского дорожного ремонтно-строительного управления N 147 коммунального унитарного предприятия "Витебскоблдорстрой" (далее - "Толочинское ДРСУ N 147") (организация занимается строительством, обслуживанием дорог как в районе, так и в городском поселке). Строительные пески также используются в строительстве и промышленности при изготовлении неармированных бетонных изделий, сборных железобетонных и бетонных конструкций дочерним коммунальным унитарным строительным предприятием "Толочинская передвижная механизированная колонна-65" (далее - ДКУСП "Толочинская ПМК-65"), дорожно-строительным управлением N 63 открытого акционерного общества "Строительно-монтажный трест N 8" (далее - ДСУ-63), расположенными в городе Толочине, осуществляющими строительство на объектах социально-культурного назначения в городском поселке Коханово. Из трех месторождений гравийно-песчаных пород два разрабатываются, одно - резервная база открытого акционерного общества "Коханово" (далее - ОАО "Коханово"). Месторождение глин "Старинки" ранее разрабатывалось кирпичным заводом, который сейчас закрыт.

Важнейшими по экологической и экономической значимости природными богатствами являются лесные ресурсы. Район характеризуется достаточно высокой лесистостью, площадь лесопокрытых земель составляет 45,3 тыс. гектаров, или 30,2 процента (далее - %) от общей площади земель. Климат в регионе обеспечивает оптимальные условия для произрастания хвойных (ель, сосна) и мягколиственных пород (береза, осина, ольха серая). В общей площади лесонасаждений хвойные породы занимают 63,1%, мягколиственные - 34,5%, твердолиственные - 1,5%, кустарники - 0,9%.

Общие запасы древесины в Толочинском районе составляют 9002,3 тыс. кубических метров (3,6% всех запасов по Витебской области), в том числе возможные для эксплуатации - 8407,2 тыс. кубических метров, или 93,4%.

В границах района берут начало реки: Друть, Бобр, Кривая, Оболянка, Плиса, Усвейка, имеется 4 озера. В районе имеется 17 малых рек, 15 ручьев, 8 прудов и 4 озера. Естественный гидрохимический фон рек и озер района благоприятный. Ежегодно забор воды составляет 2,6 млн. кубических метров, в том числе из поверхностных источников - 0,174 млн. кубических метров, из подземных - 2,45 млн. кубических метров. Здесь также находится действующее месторождение пресных подземных вод "Катужино" с эксплуатационным запасом 32,6 тыс. кубических метров в сутки. Разведанные запасы пресных подземных вод в районе оцениваются в 300 - 400 тыс. кубических метров в сутки.

Общая площадь земель составляет 1498,6 квадратного километра, из которых 54,6% составляют сельскохозяйственные земли; 35,3% - лесные, из которых 86,5% покрытые лесом; 1,3% - под болотами; 0,8% - под водными объектами; 1,7% - под дорогами и другими транспортными путями; 1,5% - под застройками; 1,3% - неиспользуемые.

По состоянию на 1 января 2006 г. площадь неиспользуемых производственных фондов составляла 7,2 тыс. квадратных метров, которые принадлежат ОАО "Коханово". Дальнейшее их использование и вовлечение в экономический оборот возможно путем продажи или сдачи в аренду для размещения вновь открывающихся производств или расширения действующих.

5. В течение 2001 - 2005 годов в городском поселке сохранена положительная динамика развития основных отраслей экономики, стабильно функционировала бюджетная сфера. За анализируемый период создано 412 рабочих мест, что позволило снизить расчетный уровень безработицы с 4,6% до 4,3% к экономически активному населению.

Значительно выросли денежные доходы населения, регулярно выплачивались пенсии, более весомыми стали пособия для малообеспеченных граждан. С ростом благосостояния возросла покупательская способность населения. Изменилась структура потребительских расходов населения, все большим спросом пользуются дорогостоящие товары длительного пользования, в числе которых телевизоры, стиральные машины, холодильники и другая сложная бытовая техника. У населения появилась возможность вкладывать часть заработанных денег в строительство жилья. За прошедшую пятилетку улучшили жилищные условия 36 семей, жилищный фонд за счет нового строительства увеличился на 3,4 тыс. квадратных метров.

6. Народнохозяйственный комплекс городского поселка в 2001 - 2005 годах характеризовался достаточно высокими темпами развития. Объем производства промышленной продукции увеличился на 72,8%, потребительских товаров - на 40,1%, розничный товарооборот - на 71,9%, платные услуги - на 61,3%, инвестиции в основной капитал - в 2,7 раза, экспорт - в 3,5 раза. Количество малых предприятий увеличилось на 6 единиц, работающих индивидуальных предпринимателей - на 36 человек.

7. В промышленным комплексе городского поселка функционировало 3 предприятия: открытое акционерное общество "Кохановский экскаваторный завод" (далее - ОАО "Кохановский экскаваторный завод"), ОАО "Коханово", Белорусско-литовское совместное предприятие "Святовит" общество с ограниченной ответственностью (далее - СП "Святовит" ООО).

ОАО "Кохановский экскаваторный завод" на протяжении 2001 - 2005 годов развивалось динамичными темпами. Инвестиции (за счет собственных средств) в сумме 450 млн. рублей вкладывались в основном в разработку новых видов экскаваторов и приобретение нового оборудования, в результате чего выпуск продукции за пятилетку возрос в 4,9 раза. Основное место в выпуске продукции занимает экскаватор ЭО-3223 (82%). Износ основных фондов составляет 57,2%, уровень рентабельности увеличился с 2,2% до 7,3%, численность работающих увеличилась на 40 человек.

Главным предметом деятельности ОАО "Коханово" является производство бетонных и железобетонных конструкций, товарного бетона и раствора. За пятилетку объем выпуска промышленной продукции составил 88,9%. Обновление основных фондов не производилось в течение 12 лет, степень их износа составляет 79%. Состояние оборудования оценивается как неудовлетворительное, что не позволяет получать качественную продукцию в требуемых объемах. На протяжении пятилетия рентабельность была отрицательной и к 2005 году достигла минус 20%.

СП "Святовит" ООО производит сборку универсальных планировочных экскаваторов с телескопическим оборудованием на базе автомобилей МАЗ, КАМАЗ, УРАЛ. Численность работающих составляет 125 человек. С 2003 года на предприятии действует система менеджмента качества на базе международных стандартов ИСО 9001.

На территории городского поселка функционирует 8 малых промышленных предприятий. Наибольший удельный вес в общем выпуске продукции (27,6%) занимает совместное общество с ограниченной ответственностью "Киранна" (далее - СООО "Киранна") (химическая отрасль), которое в прошедшей пятилетке занималось производством полиэтиленовых труб. Численность работающих на предприятии - 100 человек. В 2005 году зарегистрировано и приступило к работе иностранное закрытое акционерное общество "Кохановский трубный завод "Белтрубпласт" (далее - ИЗАО "Кохановский трубный завод "Белтрубпласт"), осуществляющее выпуск полиэтиленовых труб (в связи с этим СООО "Киранна" стало заниматься в основном реализацией полиэтиленовых труб). Привлечены иностранные инвестиции в виде вклада в уставный фонд в размере 1150,9 тыс. долларов США, на конец года численность работающих составила 75 человек.

8. На территории городского поселка строительные работы осуществляют организации: Толочинское коммунальное унитарное предприятие мелиоративных систем "Толочинское ПМС", ДСУ-63, ДКУСП "Толочинская ПМК-65", ремонтно-строительное дочернее коммунальное унитарное предприятие "Толочинский ремонтник", коммунальное производственное унитарное предприятие "Толочин-электросервис", которые расположены в городе Толочине.

9. Транспортным обслуживанием на территории городского поселка занимается открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие N 11" (далее - ОАО "АТП N 11"), расположенное в городе Толочине, имеется железнодорожное полотно (остановка "Станция Коханово"). Работа транспортного предприятия направлена на удовлетворение потребностей реального сектора экономики и населения городского поселка. Для улучшения транспортного обслуживания населения городского поселка ОАО "АТП N 11" открыт дополнительный маршрут Толочин - Коханово. Общая протяженность улиц и проездов в городском поселке составляет 16,9 км, из которых 33,7% имеют усовершенствованное покрытие.

10. Услуги связи оказываются Толочинским районным узлом электрической связи Витебского филиала республиканского унитарного предприятия электросвязи "Белтелеком", расположенном в городе Толочине, и Толочинским районным узлом почтовой связи республиканского унитарного предприятия почтовой связи "Белпочта" и характеризуются следующими показателями: частота доставки почты - 1 раз в день, 5 раз в неделю; плотность телефонных аппаратов - 32 аппарата на 100 человек (при предусмотренном нормативе государственного социального стандарта 27 аппаратов на 100 человек), плотность таксофонов - 1,04 на 1 тыс. человек. Расширена сеть автоматической телефонной станции (далее - АТС) городского поселка на 404 номера, проведены работы по замене 188 км воздушных линий на кабельные.

Повышению конкурентоспособности услуг почтовой связи способствовало расширение сегмента распространения печатных средств массовой информации, услуг ускоренной почты. В почтовых отделениях оказывается более 40 новых видов услуг, можно оплатить коммунальные услуги, услуги связи, совершать банковские операции.

11. Торговое обслуживание населения обеспечивают предприятия розничной торговли Толочинского районного потребительского общества (далее - Толочинское райпо), индивидуальные предприниматели. Высокие темпы розничного товарооборота (171,9%) в немалой степени достигнуты благодаря благоприятной экономической ситуации, и в первую очередь, за счет роста денежных доходов населения и наращивания объемов производства потребительских товаров, а также благодаря совершенствованию форм и методов организации торговли, обновлению материально-технической базы предприятий розничной торговли Толочинского райпо. По таким товарам, как мясо, молокопродукты, яйцо, вино плодово-ягодное, спрос населения городского поселка обеспечен за счет производства их в районе. В городском поселке функционирует 17 предприятий розничной торговли (14 магазинов и 3 киоска) и 2 предприятия общественного питания. Торговая площадь магазинов составляет 1,4 тыс. квадратных метров.

Вместе с тем следует больше внимания уделять вопросам расширения ассортимента и обеспечения качества реализуемых товаров, внедрения новых видов услуг (доставка товара на дом и др.), дальнейшего совершенствования форм и методов обслуживания (использование пластиковых карточек при расчетах).

12. Объем платных услуг за 2001 - 2005 годы увеличился на 62,5%. Платные услуги в городском поселке оказывает 21 субъект хозяйствования. Наибольшее количество видов услуг (15) оказывается Толочинским коммунальным унитарным предприятием бытового обслуживания населения (далее - КУПБО). В структуре платных услуг преобладают жилищно-коммунальные услуги (59,8%), услуги связи (10,8%), услуги по газовому обеспечению населения (10,2%).

Значительная работа проведена по укреплению материально-технической базы КУПБО (приобретено оборудование для швейного и обувного цехов, парикмахерских), в результате улучшилось качество обслуживания населения городского поселка.

С целью перевода индивидуальных предпринимателей в благоустроенные помещения в здании Дома быта открыт рынок на 24 торговых места. Объем финансирования составил 38,9 млн. рублей.

Вместе с тем в городском поселке в недостаточном объеме оказывались такие виды услуг, как ремонт сложной бытовой техники, ремонт квартир и жилья, ремонт и обслуживание легковых автомобилей. Не оказывались туристические услуги.

13. Жилищный фонд городского поселка составляет 125,5 тыс. квадратных метров общей площади. Средняя обеспеченность на одного жителя - 26,7 квадратного метра общей площади. Особенностью городского поселка является высокая доля усадебной застройки (94,9% жилых строений - дома усадебного типа). Благоустройство жилищного фонда характеризуется следующими показателями: 94,3% жилищного фонда оборудовано водопроводом, 91,9% - центральным отоплением, 90,0% - горячим водоснабжением, 93,6% - канализацией.

В последние годы велась активная работа по благоустройству и озеленению городского поселка. Заасфальтировано 2,2 км улиц, построены 2 артезианские скважины и выполнены другие работы по водоснабжению, произведен монтаж водогрейных котлов в центральной котельной.

14. Здравоохранение представлено 1 медицинским учреждением - структурным подразделением учреждения здравоохранения "Толочинская центральная районная больница" Кохановская районная больница (далее - УЗ "Толочинская ЦРБ" Кохановская РБ). Численность врачей - 14 человека, среднего медицинского персонала - 70 человек; на 1000 человек населения городского поселка приходится 3 врача и 14,9 человека среднего медицинского персонала. В прошедшей пятилетке было перепрофилировано 5 круглосуточных педиатрических коек в терапевтические, в УЗ "Толочинская ЦРБ" Кохановская РБ был проведен капитальный ремонт внутренних сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, на что было затрачено 20 млн. рублей.

15. В городском поселке функционирует 1 средняя школа, 2 детских дошкольных учреждения, а также учреждение образования "Кохановский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства" (далее - Кохановский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства), где работает 35 человек. Обучение ведется по двум специальностям: мастер сельскохозяйственного производства (водитель, тракторист, слесарь-ремонтник) и швея-портная. Работа учреждений образования была направлена на создание дифференцированной учебно-воспитательной среды для развития способностей школьников.

16. Культурное обслуживание в городском поселке осуществляют 3 учреждения культуры: Кохановский городской поселковый Дом культуры, Кохановская городская поселковая библиотека - филиал N 2, детская школа искусств городского поселка Коханово, в которой функционирует 3 отделения (народных инструментов, хореографическое, изобразительное).

17. Одним их основных элементов социально-экономического развития городского поселка являются трудовые ресурсы, формируемые под воздействием демографических процессов, наиболее характерными из которых для городского поселка, как и для Толочинского района и Витебской области в целом, являются естественная убыль населения, обусловленная снижением рождаемости и ростом смертности (естественный прирост в 2005 году составил 24 человека); изменение возрастной структуры населения в сторону увеличения доли лиц старшей возрастной группы; отрицательное сальдо миграции (2005 год - минус 37 человек).

Численность населения в 2005 году составляла 4,7 тыс. человек, из них 69,2% - население в трудоспособном возрасте, 15,5% - дотрудоспособного возраста, 15,3% - старше трудоспособного.

Численность трудовых ресурсов составляла в 2005 году 3,3 тыс. человек, из них 47,6% - занятые в экономике. Обозначившийся в последнем десятилетии прирост населения в трудоспособном возрасте происходит за счет вступления в этот возраст населения, рождение которого приходится на 80-е годы, когда наблюдался пик рождаемости. Уровень безработицы - 4,3% к экономически активному населению. На конец 2005 года в районном центре занятости населения Толочинского районного исполнительного комитета по городскому поселку Коханово состояло на учете 52 безработных.

18. На территории городского поселка действует 13 малых предприятий со среднесписочной численностью работающих 480 человек, основной удельный вес занимают предприятия промышленности (8 единиц), строительства (2 единицы), торговли (2 единицы), транспорта (1 единица).

Удельный вес малых предприятий в общем объеме промышленной продукции составляет 30,3%. В 2005 году работало 104 индивидуальных предпринимателя. Доля занятых в малом предпринимательстве, включая индивидуальных предпринимателей, составляет 37,0% в общем количестве занятого населения городского поселка.

19. Таким образом, на основании проведенного анализа, можно сделать вывод, что положительными факторами дальнейшего развития городского поселка являются выгодное экономическое положение, наличие железнодорожного сообщения, наличие свободных производственных площадей, благоприятная экологическая обстановка, наличие природных ресурсов и богатое историко-культурное наследие района. Однако остается ряд нерешенных проблем, особенно в производственной сфере, которым необходимо уделить особое внимание в предстоящем пятилетии: обновление основных фондов, направленное на замену морально и физически устаревшего оборудования, замену машинного парка предприятий, повышение качества, снижение энерго- и материалоемкости продукции, повышение рентабельности производства. Основной проблемой социальной сферы является необходимость укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, культуры.

Исходя из этого основными направлениями дальнейшего развития должны стать расширение производства и повышение конкурентоспособности действующих предприятий путем совершенствования структуры производства, повышения качества выпускаемой продукции, привлечения инвестиций, максимальное вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых производственных площадей ОАО "Коханово". Кроме того, необходимо содействовать дальнейшему развитию малого сектора экономики.

Основные показатели социально-экономического развития городского поселка в 2005 году и выполнение государственных социальных стандартов по обслуживанию населения городского поселка отражены согласно приложениям 1, 2.



Глава 3 ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА КОХАНОВО НА 2006 - 2010 ГОДЫ

20. Цели и задачи развития городского поселка определены на основании анализа социально-экономического развития в предыдущие годы, тенденций развития и прогнозных показателей экономического роста.

Главной целью развития городского поселка на 2006 - 2010 годы является создание качественной городской среды и дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения.

21. Задачами, решение которых будут способствовать достижению главной цели, являются:

обеспечение устойчивого роста и постоянная модернизация производства;

освоение выпуска новых конкурентоспособных видов промышленной продукции и потребительских товаров;

обеспечение роста реальных денежных доходов населения, в том числе заработной платы, пенсий, пособий и других социальных выплат;

социальная поддержка малообеспеченных категорий населения;

формирование благоприятных условий для повышения эффективности занятости;

создание стабильных условий и гарантий для предпринимательской деятельности;

наращивание объема услуг, расширение ассортимента и улучшение их качества;

полноценное развитие и сохранение культурных традиций, образования, социальных гарантий;

внедрение новых технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации основных заболеваний человека;

дальнейшее развитие коммуникационных услуг, соответствующей инфраструктуры;

создание благоприятных условий для интеллектуального, творческого, трудового, профессионального и физического совершенствования человека;

рост уровня реального потребления материальных благ при росте качества жизни;

создание условий для обеспечения граждан жильем, улучшение условий проживания и повышение качества услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства при соблюдении социальных стандартов;

стабилизация демографических процессов.

22. Приоритетом в достижении поставленных цели и задач развития городского поселка должен стать человек, обеспечение достойных условий его жизни и устойчивого развития личности.

Основные показатели социально-экономического развития, инвестиции и инвестиционные проекты по городскому поселку Коханово на 2006 - 2010 годы предусматриваются согласно приложениям 3, 6, 7.



Глава 4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ, РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ И ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ

23. В области развития производственного потенциала городского поселка в 2006 - 2010 годах будут сохранены подходы, выработанные в предыдущие годы. Предстоит обеспечить более эффективное использование возможностей предприятий, в том числе малых предприятий, значительно обновить основные производственные фонды и провести модернизацию производства на основе внедрения прогрессивных технологий и современного оборудования.

24. Увеличение объемов производства в 2006 - 2010 годах на ОАО "Кохановский экскаваторный завод" на 83,0% предусматривается за счет обновления основных средств производства. Инвестиционная деятельность будет направлена на модернизацию и реконструкцию производства.

В 2007 году продолжится разработка нового вида экскаватора на пневматическом ходу EW-1400, востребованного на рынке и позволяющего выполнять работы в условиях мерзлых грунтов.

СП "Святовит" ООО планирует увеличить объем производства продукции на 40% за счет разработки и вывода на рынок новых видов строительной техники.

ОАО "Коханово" в 2006 - 2010 годах планирует увеличить объем промышленной продукции на 61% (в основном за счет увеличения объемов выпуска сборного железобетона), производство потребительских товаров - на 2,7% (за счет производства железобетонных колец и безнапорных труб различного диаметра, производства тротуарной плитки и бордюров, столярных изделий). Инвестиционная деятельность будет направлена на модернизацию производства, инвестиции в основной капитал составят 2,3 миллиарда рублей (далее - млрд.) за счет продажи неиспользуемых основных фондов. Предприятие планирует открыть цех деревообработки с приобретением соответствующего оборудования (150 млн. рублей), закупить дополнительно оборудование для производства железобетонных труб (30 млн. рублей), переоборудовать котельную на газ за счет средств инновационного фонда республиканского унитарного предприятия "Белэнерго" (450 млн. рублей).

Мероприятия по техническому перевооружению позволят расширить ассортимент выпускаемой продукции и улучшить ее качество.

В текущей пятилетке на промышленных предприятиях будут внедряться системы управления качеством, соответствующие международным стандартам ИСО 9000. Объем инвестиций на каждое предприятие предусматривается порядка 20 млн. рублей.

В целом развитие производственной сферы городского поселка в 2006 - 2010 годах потребует 5 млрд. рублей инвестиционных вложений, из них 93,5% - за счет собственных средств предприятий, включая кредиты.

Основные показатели развития промышленности городского поселка Коханово предусматриваются согласно приложению 4.

25. Наиболее полному удовлетворению потребностей населения и народного хозяйства будет способствовать развитие строительного комплекса, и в частности, развитие жилищной сферы, которое предусматривает создание комфортного, долговечного, экономичного по содержанию и обслуживанию жилищного фонда, способного удовлетворять потребности настоящего и будущего поколений граждан. Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования увеличится к 2010 году в 2,7 раза (будет построено 63 дома усадебного типа), что будет способствовать решению жилищной проблемы в городском поселке. Средняя обеспеченность жильем достигнет 28,2 квадратного метра общей площади на человека.

Порядка 80% жилья будет вводиться для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, особенно молодых и многодетных семей, малообеспеченных, нетрудоспособных и некоторых других категорий граждан. Особое внимание будет уделяться расширению внебюджетного финансирования жилищного строительства путем внедрения и развития системы строительных сбережений и ипотечного кредитования.

Основные показатели развития жилищного строительства городского поселка Коханово предусматриваются согласно приложению 9.

26. В 2010 году в городском поселке Коханово на базе сельскохозяйственного производственного кооператива "Звенячи", сельскохозяйственного производственного кооператива "Калиновый Лог", сельскохозяйственного производственного кооператива "Красноселье" будет создан агрогородок. Деятельность хозяйств будет осуществляться в соответствии с Государственной программой возрождения и развития села на 2005 - 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 25 марта 2005 г. N 150 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 52, 1/6339), а также другими государственными программами, которые предусматривают повышение уровня и качества жизни населения, эффективное производство сельскохозяйственной продукции и продовольствия в объемах, достаточных для внутреннего рынка и активизации экспорта. Повышение эффективности производства предусматривается за счет реализации комплекса организационно-экономических мероприятий, направленных на рациональное использование финансовых, трудовых и материальных ресурсов, обеспечение рентабельного ведения сельскохозяйственного производства.

Приоритетными направлениями в этой сфере являются:

совершенствование специализации сельскохозяйственного производства;

повышение плодородия почв и продуктивности мелиорированных земель;

развитие отраслей растениеводства и животноводства;

развитие личных подсобных хозяйств;

техническое переоснащение сельскохозяйственного производства;

организация профессиональной подготовки кадров сельскохозяйственного производства;

совершенствование специализации сельскохозяйственного производства.

26.1. Основные направления развития отрасли растениеводства до 2010 года включают оптимизацию ее структуры, совершенствование технологий возделывания сельскохозяйственных культур.

В структуре посевных площадей зерно составит 48%, его ежегодное производство планируется в размере не менее 5 - 7 тыс. тонн, что позволит выполнить государственный заказ и обеспечить животноводство фуражным зерном.

Производство кормов будет основываться на расширении площади посевов кукурузы, а также совершенствовании структуры посевов многолетних трав.

Для оптимизации структуры растениеводства планируется:

расширить в структуре посевных площадей зерновых культур площади посевов зернобобовых до 8%, расширить посевы яровой и озимой пшеницы, тритикале до 15% всей площади посевов культур зерновой группы;

усовершенствовать структуру посевов многолетних трав.

Для совершенствования технологий возделывания сельскохозяйственных культур планируется:

внедрить сорта сельскохозяйственных культур, характеризующиеся потенциальной продуктивностью, высоким качеством продукции, устойчивостью к неблагоприятным условиям произрастания;

довести до 30% и более объемы обработки почвы комбинированными агрегатами, снижающими удельные производственные затраты не менее чем в 1,3 раза.

26.2. Основными направлениями интенсификации отрасли молочного животноводства станут:

обеспечение полноценного и обильного кормления скота на основе создания прочной кормовой базы, рационального использования кормов, расхода концентрированных кормов в размере до 10 - 11 ц на условную голову скота, что обеспечит 25 - 26% общей питательности рациона;

совершенствование племенных и продуктивных качеств животных, улучшение их генетического потенциала, увеличение живого веса, осуществление правильного раздоя первотелок;

улучшение работы по воспроизводству стада, направленное выращивание телок и ликвидация яловости животных;

совершенствование системы ветеринарного обслуживания на базе ветеринарных станций по оказанию профилактических и лечебных мероприятий;

учеба кадров животноводства, внедрение прогрессивных режимов труда и отдыха, обеспечение материальной заинтересованности работников в конечных результатах своего труда.

Основной прирост объемов производства мяса будет обеспечен за счет интенсификации отрасли на базе увеличения среднесуточных привесов крупного рогатого скота до 600 - 800 граммов, сокращения сроков выращивания и увеличения весовых кондиций до 450 кг, сокращения непроизводительного выбытия молодняка, создания полуторогодового запаса кормов на каждом комплексе, перевода животных на круглогодичный однотипный сенажно-концентратный тип кормления.

26.3. На техническое переоснащение машино-тракторного парка предусматривается направить кредиты банков, средства республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки, районного бюджета, собственные средства сельскохозяйственных организаций, другие финансовые средства.

27. Интенсивное развитие услуг транспорта и связи будет обеспечено (при повышении их качества и эффективности) на основе развития материальной базы и применения современных технологий обслуживания. Предусматривается увеличение услуг транспорта на 47,7%, услуг связи - на 52,0%.

Основной организацией по удовлетворению потребностей реального сектора экономики и населения городского поселка в услугах транспорта будет оставаться ОАО "АТП N 11", расположенное в городе Толочине. В ближайшие годы приоритетными направлениями развития данного предприятия и отрасли в целом являются создание условий для мобильности населения, восстановление и модернизация транспортных средств, укрепление ремонтной базы подвижного состава, повышение качества услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, повышение доступности и качества транспортных услуг, повышение уровня безопасности. Реализации данных направлений будет способствовать дальнейшее расширение маршрутной сети, приобретение пассажирского подвижного состава для более качественного обслуживания населения. Особое внимание будет уделяться совершенствованию дорожной сети городского поселка, в результате чего протяженность улиц с усовершенствованным покрытием увеличится до 16,9 км и составит 100% от общей протяженности улиц и проездов.

В 2006 - 2010 годах основная стратегическая цель Толочинского районного узла электрической связи Витебского филиала республиканского унитарного предприятия почтовой связи "Белтелеком" - полное и своевременное удовлетворение потребностей клиентов в современных и доступных услугах электросвязи. Для этого планируется решение следующих задач: внедрение услуг электросвязи гарантированно высокого качества; освоение предприятием новых ниш на рынке услуг электросвязи; расширение и совершенствование электрических сетей на основе внедрения новейших технологий; сохранение и развитие кадрового потенциала; обеспечение доступа к сети Интернет по новейшей технологии ADSL. Предусматривается замена 108 км воздушных линий на кабельные. В результате обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами общего пользования увеличится на 2,7%, плотность таксофонов составит 1,04 аппарата на 1000 человек.

Основными направлениями развития почтовой связи в 2006 - 2010 годах являются:

формирование устойчивого позитивного имиджа, создание фирменного стиля объектов почтовой связи;

выполнение норматива социального стандарта услуг почтовой связи;

дальнейшее развитие автоматизированных систем и внедрение новых технологий (прием платежей населения по принципу "одно окно" в системе единого лицевого счета; выдача банковских кредитов, прием платежей в счет их погашения; внедрение автоматизированной системы слежения на основе штриховой идентификации для контроля за прохождением регистрируемых почтовых отправлений; внедрение и развитие услуги "срочная почта" для обеспечения приема и вручения почтовых отправлений в офисах и на дому по заявкам отправителей; передача и вручение электронных сообщений гибридной почты).

Также планируется дальнейшая автоматизация производственных процессов, оснащение отделений почтовой связи необходимыми техническими средствами для оказания полного перечня услуг (фискальные регистраторы, считыватели банковских пластиковых карточек, оборудование для пунктов коллективного доступа "Интернет", копировальные аппараты и др.).

Основные показатели развития транспорта и связи городского поселка Коханово предусматриваются согласно приложению 8.

28. Основным направлением развития сферы жилищно-коммунальных услуг будет создание комфортных условий проживания населения городского поселка, повышение качества содержания и обслуживания жилищного фонда, обеспечение населения комплексом коммунальных услуг в соответствии с социальными стандартами и по доступной цене. Возросшие требования к комфортности жилья определяют необходимость повышения качества и улучшения планировки квартир, насыщенность их оборудованием и приборами, надежность тепло- и звукоизоляции, относительно небольшие затраты на ремонт и содержание жилья. Особое внимание планируется уделить индивидуальным приборам учета и регулирования потребления коммунальных услуг.

С целью экономии электроэнергии Кохановским унитарным производственным предприятием жилищно-коммунального хозяйства "Коханово-ЖКХ" (далее - КУПП ЖКХ "Коханово-ЖКХ") в 2008 году будет произведена реконструкция котельной в здании центрального теплового пункта городского поселка Коханово (путем перевода на местные виды топлива) для обеспечения обслуживания детских садов, общеобразовательной школы. Планируется внедрение новых услуг: проведение работ по устройству отопительных систем и установке котлов (кроме газовых), столярные работы, работы по изготовлению и установке заборов.

В городском поселке будет заасфальтировано 16 улиц и 2 переулка, на 10 улицах будет произведена укладка тротуарной плитки.

Общий объем инвестиций на развитие жилищно-коммунального хозяйства составит за пятилетний период 1,7 млрд. рублей.

К 2010 году доля жилищного фонда, благоустроенного водопроводом, увеличится до 94,5%, центральным отоплением - до 93,0%, горячим водоснабжением - до 90,4%, канализацией - до 95,0%, что послужит основой роста услуг электро-, газоснабжения, иных жилищно-коммунальных услуг, объем которых увеличится на 52,1%.

Основные показатели развития жилищно-коммунального хозяйства городского поселка Коханово предусматриваются согласно приложению 9.

29. Для обеспечения сбалансированности денежных доходов и расходов населения в 2006 - 2010 годах предусматривается интенсивное развитие торговли и платных услуг. Объем розничного товарооборота через все каналы реализации увеличится на 67,8%, платных услуг - на 51,9%.

Основными направлениями дальнейшего развития Толочинского райпо на территории городского поселка будут совершенствование методов управления товарными ресурсами; создание эффективной системы товародвижения; стимулирование спроса на товары посредством механизмов товарного кредитования, разработки форм льготного кредитования; расширение форм розничной торговли (проведение ярмарок, базаров, сезонных распродаж), расширение торговли по заказам населения, бесплатная доставка товаров на дом одиноко проживающим, престарелым гражданам. Сохранится положительная тенденция улучшения структуры товарооборота - доля непродовольственных товаров в общем объеме продаж увеличится с 29,4% до 32%.

Первостепенное внимание будет уделено укреплению и обновлению материальной базы торговых предприятий (замена торгового оборудования, обновление интерьера, реклама). Объем финансирования составит 649 млн. рублей.

В общественном питании планируется внедрение новых технологий на основе прогрессивных форм обслуживания и современного оборудования, улучшения качества выпускаемой продукции.

В текущей пятилетке предстоит обеспечить высокие темпы развития платных услуг (151,9%), что обеспечит потребности населения в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам за счет развития приоритетных и новых их видов. Получат развитие услуги, способствующие активизации человеческого фактора в экономике и определяющие качество жизни населения: услуги образования, здравоохранения, - темп их роста составит соответственно 156% и 150%. Рост объемов оказания услуг в сфере образования будет достигаться за счет расширения рынка общеобразовательных услуг на основе внедрения новых информационных образовательных технологий, всеобъемлющей компьютеризации, обеспечения доступа к сети Интернет, расширения плакатных дополнительных услуг в области эстетического воспитания.

Для рационализации ассортиментной структуры бытовых услуг в соответствии с изменяющимся спросом населения, поддержания государственных социальных стандартов, обеспечения ценовой и территориальной доступности в отрасли бытового обслуживания предусматривается обновление и модернизация материально-технической базы (обновление оборудования в трикотажном ателье, приобретение раскройного и швейного оборудования, обновление прокатного фонда), внедрение современных технологий и расширение номенклатуры бытовых услуг. На эти цели предусматривается 40 млн. рублей собственных и привлеченных средств.

В связи с возрастающими объемами работ по оформлению сделок на рынке жилья более быстрыми темпами будут развиваться услуги банков (156,0% к уровню 2005 года), нотариата, адвокатуры, услуги по технической инвентаризации и государственной регистрации имущества (155,6%).

Основные показатели развития торговли и сферы услуг городского поселка предусматриваются согласно приложению 10.

30. Основной целью развития здравоохранения города является сохранение и укрепление здоровья населения. В качестве основных направлений развития здравоохранения на пятилетний период рассматриваются:

перенос акцента со стационарного на амбулаторное лечение;

системный переход на международные стандарты, новые технологии, современные методики лечения и медицинского обслуживания;

укрепление здоровья матери и ребенка;

охрана здоровья населения;

профилактика, диагностика и лечение социально значимых заболеваний;

укрепление материально-технической базы.

В текущем пятилетии будет произведен ремонт пищеблока, хозяйственного корпуса, текущий ремонт отделений и кабинетов УЗ "Толочинская ЦРБ" Кохановская РБ. Объем финансирования составит порядка 150 млн. рублей. На приобретение медицинского оборудования потребуется 28,8 млн. рублей.

К 2010 году численность врачей в расчете на 1000 жителей останется на уровне 2005 года, численность среднего медицинского персонала увеличится на 2% и составит соответственно 3 человека и 15,2 человека.

Мощными оздоровительными факторами, способствующими восстановлению и пополнению физических и духовных сил человека, продлению периода его трудовой деятельности, должны стать физическая культура и спорт. Перед учреждениями этой системы стоит задача по привлечению наибольшего количества населения, и прежде всего детей и молодежи, к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Основные показатели развития здравоохранения, физической культуры и спорта городского поселка Коханово предусматриваются согласно приложению 11.

31. Главным направлением в работе учреждений образования остается дальнейшее совершенствование идеологической и воспитательной работы, обеспечение качественного здоровьесберегающего процесса воспитания, максимальное удовлетворение образовательных потребностей на всех ступенях обучения, переход к конкретным практическим мероприятиям по реформированию школы и новому содержанию образования.

Основные усилия будут направлены на охрану и укрепление здоровья детей, развитие ребенка с учетом его индивидуальных способностей, преобразование предметно-развивающей среды, совершенствование качества образовательного процесса путем расширения практики использования современных информационных технологий обучения.

Получат развитие такие новые формы дошкольного образования, как игровые площадки, группы кратковременного пребывания, семейный детский сад, увеличится количество санаторных групп. Особое внимание будет уделяться работе с одаренными детьми.

Подготовка педагогических кадров будет вестись через курсовую переподготовку, организацию методической работы в соответствии с потребностями и запросами учителей и воспитателей.

Обеспеченность населения общеобразовательными школами увеличится до 1822 мест на 1000 учащихся (увеличится на 12,5%), обеспеченность населения детскими дошкольными учреждениями увеличится до 1862 мест на 1000 детей (на 3,1%).

В Кохановском государственном профессиональном лицее сельскохозяйственного производства планируется произвести реконструкцию общежития на 120 мест за счет средств областного бюджета (400 млн. рублей).

Основные показатели развития образования городского поселка предусматриваются согласно приложению 12.

32. Основными направлениями развития отрасли культуры будут сохранение и восстановление культурно-исторического наследия; обеспечение доступности и разнообразия услуг учреждений культуры; сохранение действующей сети учреждений культуры и искусства, укрепление их материально-технической базы; развитие художественного самодеятельного творчества, талантов детей; улучшение качественного и количественного состава кадров учреждений культуры; популяризация народных промыслов и ремесел; использование в сфере духовно-культурной деятельности рыночных экономических рычагов. Этому будет способствовать открытие в детской школе искусств городского поселка Коханово класса гитары, хорового отделения. С целью возрождения народных промыслов планируется открыть отделение декоративно-прикладного искусства, что позволит привлечь около 30 учащихся; в Кохановском городском поселковом Доме культуры - филиал Дома ремесел. На данные мероприятия потребуется 11 млн. рублей.

В 2006 - 2010 годах на ремонт и реконструкцию объектов культуры, улучшение материально-технической базы планируется направить 158 млн. рублей.

Основные показатели развития культуры городского поселка Коханово предусматриваются согласно приложению 13.

33. Развитие туризма в городском поселке неразрывно связано с существующей базой и инфраструктурой данной отрасли в целом по Толочинскому району. На базе Рацевской древней усадьбы успешно развивается охотничий туризм. Унитарное предприятие "Толочинское охотничье-рыболовное хозяйство" общественного объединения "Белорусское общество охотников и рыболовов" (далее - УП "Толочинское охотхозяйство") арендует 136 тыс.га лесных, полевых и водно-болотных угодий. УП "Толочинское охотхозяйство" принимает у себя иностранных туристов-охотников из ближнего и дальнего зарубежья и включено в Государственную программу развития охотничьего хозяйства на 2006 - 2015 годы, утвержденную Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. N 580 "О некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного управления ими" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 196, 1/6996), которая предусматривает необходимость воспроизводства и охраны ресурсов охотничьих животных, а также развитие инфраструктуры охотничьего и рыбного туризма, в том числе иностранного. В рамках Государственной программы развития охотничьего хозяйства на 2006 - 2015 годы Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь выделило УП "Толочинское охотхозяйство" в 2006 году 80 млн. рублей на техническое оснащение.

Недалеко от города Толочина работает конно-спортивная школа, где обучают конкуру и элементам высшей школы верховой езды, практикуется конный туризм.

Дальнейшему развитию туризма способствует наличие в районе 4 памятников архитектуры и 22 памятников археологии, историко-краеведческого музея, наличие населенных пунктов, которые упоминаются в летописях XI - XII веков (в том числе древний Друцк, который отметил тысячелетие и представляет собой музей под открытым небом).

Строительство спортивного тренировочного конного манежа и конкурного поля позволит улучшить подготовку спортсменов, содействовать развитию конного туризма, оказывать услуги по прокату в манеже и организовать конный туристический маршрут Толочин - Городище - Друцк.


Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 |



Архіў дакументаў

Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList