Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Климовичского районного Совета депутатов от 27.12.2006 № 18-4 "О Программе социально-экономического развития города Климовичи на 2006 - 2010 годы"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 5 февраля 2007 г. N 9/6349 Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 12 июня 2006 г. N 384 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006 - 2010 годы", плана мероприятий по реализации решений третьего Всебелорусского народного собрания, утвержденного распоряжением Президента Республики Беларусь от 30 июня 2006 г. N 222рп, Климовичский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития города Климовичи на 2006 - 2010 годы. 2. Климовичскому районному исполнительному комитету довести Программу социально-экономического развития города Климовичи на 2006 - 2010 годы до заинтересованных. 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя Климовичского районного исполнительного комитета по курируемым вопросам и постоянную комиссию по вопросам бюджета, экономики и налогообложения Климовичского районного Совета депутатов. Председатель Н.Н.ДОЛГУН УТВЕРЖДЕНО Решение Климовичского районного Совета депутатов 27.12.2006 N 18-4 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЛИМОВИЧИ НА 2006 - 2010 ГОДЫГлава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Программа социально-экономического развития города Климовичи на 2006 - 2010 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 222), Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006 - 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 12 июня 2006 г. N 384 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 92, 1/7667). 2. В Программе дана оценка достигнутого уровня социально-экономического развития города Климовичи (далее - город) в 2001 - 2005 годах, определены цели, задачи, приоритеты и ожидаемые результаты социально-экономического развития на 2006 - 2010 годы. Глава 2 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ПАРАМЕТРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЛИМОВИЧИ ЗА 2001 - 2005 ГОДЫ3. В прошедшем пятилетии работа Климовичского районного исполнительного комитета была направлена на достижение прогнозных параметров социально-экономического развития района на 2001 - 2005 годы, реализацию ежегодных прогнозов социально-экономического развития. Однако, по объективным причинам из доведенных прогнозных параметров выполнены только показатели по розничному товарообороту, платным услугам, вводу в эксплуатацию жилья. За период 2001 - 2005 годов определилась тенденция повышения реальных доходов населения, снижения безработицы, уровень которой снижен с 1,99 процента в 2000 году до 1,6 процента в 2005 году. 4. Деятельность промышленного комплекса района в 2001 - 2005 годах была направлена на сохранение имеющегося производственно-технического потенциала и его дальнейшего наращивания, повышение качества и увеличения объемов выпуска продукции, расширение ассортимента, создание рабочих мест. При доведенном прогнозном параметре по объему промышленного производства 124 - 125 процентов, потребительским товарам 108,3 процента прирост составил соответственно 103,2 процента и 104,1 процента. В 2001 - 2005 годах промышленные предприятия района осуществляли выпуск продукции на имеющихся производственных площадях с учетом спроса на выпускаемую продукцию, расширяли ассортимент, повышали ее конкурентоспособность. Неустойчивый спрос на выпускаемую предприятиями продукцию повлиял на выполнение установленных прогнозных параметров. Так, загрузка производственных мощностей республиканского унитарного предприятия (далее - РУП) "Климовичский ликеро-водочный завод" по производству ликеро-водочных изделий с 2001 года по 2005 год снижена на 16 процентов, вина - на 15 процентов, удельный вес в объеме производства - 40 процентов. Снижение покупательского спроса на муку сортовую привело к снижению ее производства в открытом акционерном обществе (далее - ОАО) "Климовичский комбинат хлебопродуктов" с 46,7 тысячи тонн (далее - тыс.т) в 2000 году до 31,8 тыс.т в 2005 году (в течение 2001 - 2003 годов производство муки в среднем составляло 28 тыс.т). Удельный вес объема производства ОАО "Климовичский комбинат хлебопродуктов" в объеме производства района составлял свыше 35 процентов. За 2001 - 2005 годы создано 2 промышленных предприятия: государственное лесохозяйственное учреждение "Климовичский лесхоз" и производственное частное унитарное предприятие (далее - ПЧУП) "Климовичское предприятие шпалопродукции и стройматериалов". ПЧУП "Климовичское предприятие шпалопродукции и стройматериалов" осуществляет свою деятельность на производственных площадях ликвидированного республиканского унитарного производственного предприятия (далее - РУПП) "Климовичский комбинат строительных материалов", приобретенных через аукцион. В течение 2001 - 2005 годов предприятия расширяли ассортимент выпускаемой продукции. Так, за 2005 год промышленными предприятиями расширен ассортимент на 49 видов, из них филиалом РУПП "Могилевхлебпром" "Климовичский хлебозавод" - на 40 видов (15 кондитерских и 25 хлебобулочных), РУП "Климовичский ликеро-водочный завод" - на 8 видов (3 - водка, 2 - вина плодовые, 2 - настойки и ликер десертный "Кофейный"), ОАО "Климовичский молочный завод" - 1 вид (бифидокефир "Бодрость"). Кроме этого, за период 2001 - 2005 годов РУП "Климовичский ликеро-водочный завод" освоен выпуск 7 новых видов продукции ("Сидр", настойки сладкие, коньяк, бренди, бальзам "Старославянский", напиток газированный "Вдохновение", аперитив "Бриз"), филиалом РУПП "Могилевхлебпром" освоено производство повидла яблочного, ОАО "Климовичский молочный завод" - напитка "Прохлада". За истекший период 2001 - 2005 годов изменилась структура потребительских товаров - увеличен выпуск продовольственных товаров на 25,8 пункта, непродовольственных - на 6,2 пункта, соответственно снижен выпуск ликеро-водочных изделий на 31,9 пункта. За 2001 - 2005 годы в целом обеспечен прирост объема потребительских товаров на 4,1 процента при задании 8,3 процента. 5. В течение 2001 - 2005 годов деятельность предприятий и организаций была направлена на совершенствование и модернизацию процессов производства, обновление основных средств. Как следствие проводимой работы является то, что в общем объеме инвестиций удельный вес капиталовложений предприятий и организаций города ежегодно составлял 30 - 50 процентов, на приобретение оборудования было направлено свыше 40 процентов инвестиций. Реализованы инвестиционные проекты: по переводу на газ котельной ОАО "Климовичский молочный завод", РУП "Климовичский ликеро-водочный завод" - по расширению емкостного хозяйства для увеличения производства вин, что позволило соответственно снизить себестоимость выпускаемой продукции, улучшить качество и расширить ассортимент выпускаемых вин. 6. За 2001 - 2005 годы в городе введено в эксплуатацию 13,3 тысячи квадратных метров (далее - тыс. кв.м) общей площади жилых домов, или построена 191 квартира. 7. На протяжении 2001 - 2005 годов экспортировали свою продукцию ОАО "Климовичский комбинат хлебопродуктов" и ОАО "Климовичский молочный завод". Удельный вес экспорта этих предприятий с 2001 года по 2005 год увеличился с 56,7 процента до 90 процентов. С октября 2004 года внешнеэкономическую деятельность стало осуществлять ПЧУП "Климовичское предприятие шпалопродукции и стройматериалов" (пиломатериал), на котором наметилась устойчивая тенденция роста экспортных поставок (удельный вес в 2004 году - 0,3 процента, в 2005 году - 3 процента). За период 2001 - 2005 годов устойчивые внешнеэкономические отношения сложились с Российской Федерацией (в 2005 году доля экспорта 89,7 процента). 8. За 2001 - 2005 годы темп роста объема розничного товарооборота торговых объектов, расположенных на территории города, ежегодно составлял не менее 25 процентов, удельный вес товарооборота торговой сети города в общем объеме с 2001 года по 2005 год увеличился с 66 процентов до 75 процентов. Рост удельного веса обусловлен развитием предпринимательства в районе. Так, за 5 лет число торговых объектов индивидуальных предпринимателей увеличилось на 35, соответственно удельный вес товарооборота увеличился с 3,1 процента до 24 процентов. С 2002 года в густонаселенных районах города функционируют 2 частных мини-рынка. В истекшем пятилетии проведена значительная работа по переориентации продажи товаров с открытых рынков в обустроенные помещения, проводилась работа по совершенствованию безналичных расчетов. В городской торговой сети установлено 2 платежных терминала для безналичных расчетов посредством банковских пластиковых карточек. 9. За 2001 - 2005 годы в сфере услуг произошли изменения - получила развитие предпринимательская деятельность по оказанию услуг населению. Так, по сравнению с 2000 годом в городе увеличилось до 4 количество парикмахерских (в 2000 году функционировала 1), 1 индивидуальный предприниматель оказывал услуги по ремонту обуви (создано 2 рабочих места), 1 индивидуальный предприниматель - услуги по ремонту мебели, 1 индивидуальный предприниматель - изготовление ритуальных изделий, 3 индивидуальных предпринимателя - услуги цифровой фотографии. Ежегодно прирост платных услуг по городу составлял не менее 30 процентов, в том числе в 2005 году - 33,8 процента, индивидуальных предпринимателей - 58 процентов. Емкость телефонных сетей увеличилась и составила по городским телефонным сетям 5,7 тысячи номеров, или 167,6 процента. 10. Большое внимание в деятельности жилищно-коммунальных служб уделялось обеспечению выполнения государственных социальных стандартов, повышению качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, энергосбережению (переведены на сжигание природного газа 1 котельная, на местные виды топлива - 5 котельных, что позволило уменьшить потребление топочного мазута, полностью уйти от потребления печного бытового топлива и угля). За 2001 - 2005 годы выполнены значительные объемы дорожно-восстановительных работ: капитальный, текущий (ямочный) ремонт, асфальтобетонное покрытие улиц города, гравийно-песчаная подсыпка, высаживание деревьев, кустарников, цветов и пр. Только в 2005 году освоено средств всего на сумму 3,2 миллиарда рублей (далее - млрд. руб.), в том числе бюджетных - 1,4 млрд. руб., средств предприятий и организаций - 1,4 млрд. руб., средств населения - 0,4 млрд. руб. 11. По состоянию на 1 января 2006 г. в городе функционировало 7 субъектов малого предпринимательства (юридические лица), 332 индивидуальных предпринимателей. В течение 2001 - 2005 годов в районе открылось 5 коммерческих организаций. Ежегодно в сфере предпринимательства создается свыше 50 новых рабочих мест. 12. В 2001 - 2005 годах осуществлялись меры по повышению эффективности использования государственного имущества. Через аукцион и посредством адресной продажи продано 4 неиспользуемых объекта коммунальной собственности. Проведено 5 результативных аукционов по продаже государственного имущества, сдано в аренду 2431,2 квадратного метра (далее - кв.м) неиспользуемых и неэффективно используемых площадей (в 2000 году - 986,7 кв.м). 13. За период 2001 - 2005 годов отремонтировано текущим ремонтом улиц и проездов 28,5 тыс. кв.м, капитальным - 25,4 тыс. кв.м. Сделана объездная дорога с твердым покрытием между РУП "Климовичский ликеро-водочный завод" и железнодорожным вокзалом, произведен ремонт асфальтобетонного покрытия улиц Железнодорожная и Кирова, созданы 3 сквера, установлено декоративное железобетонное ограждение протяженностью 1,73 километра (далее - км), производилось озеленение улиц города, благоустройство дворовых территорий, отделка фасадов жилых домов, общественных и производственных зданий. Проводились работы по восстановлению городского водоема с устройством зоны отдыха, приступили к созданию зоны отдыха на реке Калиница. На территории района установлен единый санитарный день - четверг. 14. В течение 2001 - 2005 годов особое внимание уделялось выполнению доведенного задания по росту реальной заработной платы, совершенствованию пенсионного обеспечения, развитию сетей учреждения социального обслуживания. Так, за истекшее пятилетие реальная заработная плата возросла почти в 2 раза, среднемесячная заработная плата работников народного хозяйства составила 354,2 тысячи рублей. Сформирован и поддерживался в актуальном состоянии банк данных семей, нуждающихся в социальной поддержке. Глава 3 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЛИМОВИЧИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ15. Основные показатели социально-экономического развития города согласно приложениям 1 - 2 определены на основании анализа его социально-экономического положения. 16. Главная цель социально-экономического развития города на 2006 - 2010 годы - дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения на основе повышения конкурентоспособности экономики, для достижения которой необходимо: обеспечить рост реальных денежных доходов населения; повысить уровень конкурентоспособности экономики района на основе технологического обновления и реструктуризации производства, мобилизации внутренних источников; обеспечить значительный рост инвестиций в основной капитал; принять меры по развитию сферы услуг; внедрение повышенных нормативов социальных стандартов во всех сферах жизни общества; осуществление мер по улучшению демографической ситуации в районе. Приоритеты развития города на 2006 - 2010 годы вытекают из определенных задач. К ним относятся: инновационное развитие экономики района; наращивание экспортного потенциала; обеспечение жильем населения; формирование комфортных условий проживания за счет совершенствования городской инфраструктуры по обслуживанию населения. Глава 4 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА17. В предстоящем пятилетии предполагается обеспечить сбалансированный рост доходов и заработной платы на основе увеличения объемов промышленного производства, производительности труда и улучшения качественных параметров развития экономики. Номинальную заработную плату к концу 2010 года планируется повысить по сравнению с уровнем 2005 года на 88 процентов. Заработная плата одного работника на конец 2010 года в долларовом эквиваленте должна составить не менее 350 долларов США. 18. На рынке труда будет уделяться особое внимание занятости трудоспособного населения, вовлечению его в активный общественный труд, развитию самозанятости, ремесленного дела и личных подсобных хозяйств. По основным показателям сохранится положительная тенденция по работе с безработным населением. В отраслях материального производства увеличится число занятого населения на 3 процента, за 2006 - 2010 годы будет создано 780 новых рабочих мест. Уровень безработицы к концу 2010 года планируется на уровне 1,6 процента к экономически активному населению согласно приложениям 3, 4. 19. Демографическая политика будет направлена на увеличение рождаемости, числа браков, снижение числа разводов. Улучшение жилищных условий, экологии, внедрение прогрессивных методов в сфере здравоохранения позволят улучшить демографическую ситуацию. Планируется увеличить естественный прирост со 190 человек в 2005 году до 75 человек к 2010 году, механический прирост соответственно с 211 человек до 120 человек. 20. В течение 2006 - 2010 годов особое внимание будет уделено социальной защите населения. В районе планируется повести работу по устройству пандусов в учреждениях здравоохранения, образования, торговли, бытовых услуг, связи и так далее. В рамках реализации Областной целевой программы по улучшению условий и охраны труда на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Могилевского областного Совета депутатов от 17 февраля 2006 г. N 16-7 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 51, 9/5009), предусмотрен комплекс мероприятий по совершенствованию управления охраной труда, нормативного правового обеспечения охраны труда, улучшению условий и охраны труда, профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников по вопросам охраны труда, информационному обеспечению деятельности по охране труда. В городе реализуется Программа по совершенствованию системы социальной работы с одинокими и одиноко проживающими гражданами пожилого возраста и социальной поддержки пожилых людей, ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войн, в Могилевской области на 2005 - 2010 годы, утвержденная решением Могилевского областного Совета депутатов от 16 декабря 2004 г. N 10-14 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 34, 9/3960). Продолжается реконструкция действующего учреждения социальной защиты "Климовичский территориальный центр обслуживания населения" со структурными подразделениями: отделение первичного приема, информации, анализа и прогнозирования; отделение срочного социального обслуживания для всех категорий населения; отделения психологической помощи и реабилитации; отделение дневного пребывания для детей-инвалидов; отделение социальной помощи на дому; отделение круглосуточного пребывания (Дом ветеранов). В центре также работает телефон доверия, по которому ведут консультации психологи, социологи, социальный педагог и юрист. Глава 5 РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ПРИОРИТЕТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЛИМОВИЧИ21. Реализации целей и приоритетов социально-экономического развития города Климовичи в 2006 - 2010 годах будет способствовать бюджетно-налоговая и кредитно-денежная политика государства согласно приложению 5. 22. Для повышения эффективности народнохозяйственного комплекса города возникает необходимость реформирования собственности. С этой целью предполагается оптимизировать структуру коммунальной собственности, обеспечить эффективное использование государственного имущества, улучшение финансового состояния субъектов хозяйствования. 23. В 2006 - 2010 годах важным фактором в совершенствовании структуры экономики будет являться развитие малого и среднего предпринимательства. Развитие предпринимательства в городе в 2006 - 2010 годах будет осуществляться по следующим основным направлениям: осуществление розничной и оптовой торговли; развитие деревообработки, производство строительных материалов; развитие ремесленной деятельности; оказание услуг. В течение 2006 - 2010 годов планируется создание новых предприятий и производств: частное унитарное предприятие "Юни-Виб" (производство металлических дверей); общество с дополнительной ответственностью "Холли-БИВУД" (производство деревянных лодок и других изделий из дерева). В ПЧУП "Климовичское предприятие шпалопродукции и стройматериалов" в 2007 году будет создано 60 новых рабочих мест с целью: производства тротуарной плитки, бордюрного камня, вагонки, доски пола, пропитанного пиломатериала (импрегнированного); переработки резиносодержащих отходов путем дробления с получением следующих фракций: мазут, углесодержащий твердый осадок и металлолом. Все эти и другие виды деятельности будут оказаны индивидуальными предпринимателями и коммерческими структурами. В течение пятилетнего плана развития города прогнозируется открыть дополнительно к имеющейся численности 7 коммерческих структур и поддерживать баланс индивидуальных предпринимателей в среднем 320 человек. Развитие малого предпринимательства в 2006 - 2010 годах представлено согласно приложению 6. 24. В предстоящем пятилетии продолжится работа в области инвестиционной деятельности. За 2006 - 2010 годы городскими предприятиями и организациями прогнозируется увеличить объем инвестиций в основной капитал на 211 процентов к уровню 2005 года, что составит 25,6 млрд. руб. Из общего числа инвестиций на развитие производства будет направлено свыше 14,4 млрд. руб., или 56 процентов согласно приложению 7. Планируется окончить строительство сетей и сооружений питьевого водоснабжения в городе, завершить водное благоустройство зоны отдыха на реке Калиница, здания городского Дома культуры, построить станцию обезжелезивания водонапорной станции больницы, котельную в районе центральной районной больницы на природном газе и местных видах топлива, очистных сооружений сельскохозяйственного колледжа, здание военкомата. Будет продолжена модернизация и техническое перевооружение основных производств. Реализация вышеуказанных мероприятий будет осуществляться за счет бюджетного финансирования, кредитов банка, собственных средств организаций. 25. Производственно-технический потенциал промышленного комплекса характеризуется большим (более 50 процентов) износом основных фондов. Для его обновления необходимо обеспечить устойчивое финансовое состояние предприятий, снизить общие затраты, включая энергоемкость и материалоемкость продукции. В 2006 - 2010 годах будет продолжена модернизация и техническое перевооружение основных производств, будут осваиваться новые виды продукции. Выполнение доведенных прогнозных показателей по объему промышленного производства и потребительских товаров в наибольшей степени зависит от стабильной работы двух градообразующих предприятий - РУП "Климовичский ликеро-водочный завод" и ОАО "Климовичский комбинат хлебопродуктов", а также филиалов РУПП "Могилевхлебпром" "Климовичский хлебозавод", ОАО "Мстиславский маслодельно-сыродельный завод" "Климовичский" и ПЧУП "Климовичское предприятие шпалопродукции и стройматериалов" (удельный вес производства этих предприятий составляет свыше 97 процентов). РУП "Климовичский ликеро-водочный завод" занимает в объеме промышленного производства района 39 процентов, численность промышленно-производственного персонала (далее - ППП) - 544 человека, по состоянию на 1 октября 2006 г. чистая прибыль составила 1,4 млрд. руб., загрузка производственных мощностей по ликеро-водочным изделиям составила 67 процентов, вину - 78 процентов. В течение 2006 - 2010 годов РУП "Климовичский ликеро-водочный завод" планирует увеличить объем промышленного производства не менее чем на 53 процента, потребительских товаров - на 77,1 процента. Для выполнения планируемого объема промышленной продукции предприятие к 2010 году увеличит выпуск ликеро-водочных изделий на 90 процентов (1700 тысяч декалитров (далее - тыс. дал) по сравнению с 2005 годом, вина плодового - на 72,4 процента (600 тыс. дал), загрузка производственных мощностей по производству ликеро-водочных изделий увеличится на 40,3 процентного пункта (85 процентов), по производству вина - на 37,4 (89,2 процента). Для повышения уровня модернизации, улучшения качества выпускаемой продукции, технического перевооружения действующих производств предприятие планирует направить в экономику 4,8 млрд. руб. инвестиций. Планируется установить сигнализатор предельного уровня, газохроматограф, линию розлива алкогольной продукции в сувенирном исполнении производительностью 12 тыс. дал, универсальную линию для производства алкогольной продукции малой вместимости от 0,02 до 0,2 литра, холодильную установку и пастерилизатор, перегонный аппарат для приготовления ароматных спиртов, емкости для производства вин улучшенного качества, хранения соков и виноматериала, произвести автоматизацию ректификационной колонны. С 2007 года будет расширен ассортимент вина улучшенного качества (не менее 5 рецептур с годовой квотой на производство 10 тыс. дал). Также увеличится производство слабоградусных напитков (до 7 градусов). В общем объеме промышленного производства ОАО "Климовичский комбинат хлебопродуктов" занимает 40 процентов от общего объема производства района, численность ППП - 401 человек, чистая прибыль за 9 месяцев 2006 года составила 608 миллионов рублей (далее - млн.руб.), загрузка производственных мощностей по муке - 55 процентов, комбикорму - 96 процентов. В течение 2006 - 2010 годов предприятие планирует увеличить объем промышленного производства к уровню 2005 года не менее чем на 38,8 процента, потребительских товаров - на 45 процентов. В натуральном выражении объем производства муки к 2010 году составит 54 тыс.т и комбикормов - 62 тыс.т против 31,8 и 41,7 в 2005 году, загрузка производственных мощностей составит соответственно 97 процентов и 100 процентов. Кроме основных видов продукции с 2005 года предприятие осуществляет производство свинины, с 2006 года - мясопродуктов (плановый объем 72 тонны). За текущее пятилетие планируется производство свинины увеличить на 22 процента, мясопродуктов в 2010 году производить свыше 90 тонн. Поставлять произведенную муку сортовую комбинат хлебопродуктов будет как потребителям области (хлебозаводам, торговым предприятиям), так и потребителям за ее пределы, в том числе на экспорт. Предприятие планирует произвести техническое перевооружение на мельничном элеваторе, что позволит повысить эффективность использования зерна, качества вырабатываемой продукции, расширить ассортимент. На эти цели будет израсходовано не менее 660 млн.руб. В 2006 - 2010 годах основными направлениями работы филиала РУПП "Могилевхлебпром" "Климовичский хлебозавод" будут являться: увеличение объемов производства заварных хлебов (в 4-й стадии технологического процесса); расширение мощностей по упаковке и нарезке хлебобулочных изделий; создание новых видов булочных, диетических, диабетических, сухарно-бараночных изделий, пользующихся повышенным спросом; увеличение объемов производства хлебного кваса в кегах; дальнейшее расширение вспомогательного производства (увеличение объема производства повидла яблочного до 40 тонн). По состоянию на 1 октября 2006 г. удельный вес предприятия в общем объеме производства составляет 2,3 процента, численность ППП - 89 человек, загрузка производственных изделий по хлебобулочным изделиям - 17 процентов, кондитерским - 6 процентов, чистая прибыль - 3 млн.руб. Предприятие планирует увеличить загрузку производственных мощностей до 50 процентов путем увеличения объемов производства и проведения комплекса соответствующих мероприятий по техническому перевооружению, а именно: перевод хлебобулочного цеха с трехсменного режима работы на двухсменный; списание физически изношенной печи П-104, консервацию печи А2-ХПЯ-25; приобретение газифицированных печей для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий; увеличение к 2010 году производства хлебобулочных изделий на 4,6 процента; кондитерских - на 15,2; безалкогольных напитков - на 28,6; макаронных изделий - на 36,4; повидла - на 33,3 процента. Темп роста производства промышленной продукции составит 108,8 процента, потребительских товаров - 109,8 процента. С 2006 года ОАО "Климовичский молочный завод" преобразован в филиал ОАО "Мстиславский маслодельно-сыродельный завод" "Климовичский". По итогам 9 месяцев 2006 года удельный вес в объеме промышленного производства составил 11,7 процента, численность ППП - 105 человек, загрузка производственных мощностей по производству масла - 32 процента, цельномолочной продукции - 55 процентов, сухих молочных продуктов - 100 процентов. Объемы производства продукции на данном предприятии зависят от поставки сырья и потребности населения в выпускаемых предприятием товарах, так как основным видом деятельности является производство молочной продукции. За период текущего пятилетия объем производства промышленной продукции завода увеличится на 24,9 процента, потребительских товаров - на 28,1 процента. Произойдет увеличение объемов выпуска масла животного не менее чем на 25 процентов, сухих молочных продуктов - на 20 процентов, нежирной продукции - на 37 процентов, объем производства цельномолочной продукции останется на уровне 2005 года. ПЧУП "Климовичское предприятие шпалопродукции и стройматериалов" по итогам 9 месяцев 2006 года сработало безубыточно. Численность работников на предприятии составляет 97 человек, объем производства собственной продукции увеличен в 1,5 раза. В течение пятилетия предприятие будет наращивать объемы производства рентабельной продукции. Кроме этого, в 2007 году будет создано 60 новых рабочих мест для новых производств: тротуарной плитки, бордюрного камня, вагонки, доски пола, пропитанного пиломатериала (импрегнированного). Планируется производить переработку резиносодержащих отходов путем дробления с получением следующих фракций: мазут, углесодержащий твердый осадок и металлолом, а также выполнять строительно-монтажные работы (строительство жилья). Прорабатывается вопрос по открытию производства строительных материалов (газосиликатные блоки или кирпич). В целом по городу за 2006 - 2010 годы предусматривается увеличить объем производства промышленной продукции на 37,9 процента, потребительских товаров - на 46,1 процента. Численность ППП к 2010 году увеличится на 4,6 процента, или на 64 человека согласно приложению 8. 26. Основными задачами строительного комплекса на предстоящее пятилетие должны стать реконструкция и модернизация производства, улучшение качества и снижение энергоемкости и материалоемкости продукции, снижение объемов незавершенного строительного производства, повышение производительности труда, обновление строительной базы, а также улучшение финансового состояния предприятий и организаций отрасли. По итогам 9 месяцев 2006 года все предприятия строительного комплекса обеспечили рентабельную работу (6,4 процента), чистая прибыль составила 288 млн.руб. Основным видом деятельности государственного унитарного коммунального дочернего предприятия "Климовичская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна N 9" является строительство жилья и объектов производственной сферы. За пятилетие предприятие планирует увеличить объем подрядных работ на 78,8 процента к уровню 2005 года, при этом численность работников в организации увеличится на 20 процентов. Удельный вес работ, выполняемых в черте города, возрастет с 9,6 процента от общего объема до 15,6 процента. Государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие "Климовичская передвижная механизированная колонна (далее - ПМК) - 256" за 2006 - 2010 годы при постоянной численности 300 человек планирует увеличить объем подрядных работ не менее чем на 120 процентов к достигнутому уровню 2005 года в основном за счет основного вида деятельности - строительства жилья. ОАО "ПМК-88 "Водстрой" занимается водохозяйственным строительством, а также участвует в благоустройстве города. Планируется по основному виду деятельности увеличить объем работ к 2010 году на 20 процентов. Удельный вес работ, выполняемых в черте города, увеличится с 5 до 10 процентов, численность - на 5 процентов (120 человек). Дорожное ремонтно-строительное управление N 172 занимается строительством и обслуживанием дорог в сельской местности. Кроме этого, организация производит ремонт дорог в черте города по прямым договорам. Удельный вес выполненных работ по прямым договорам в 2005 году от общего объема производства составлял 6 процентов (к 2010 году ожидается 10 процентов), численность работников будет увеличена на 18,7 процента. Линейно-монтажным участком открытого акционерного общества "Климовичская ПМК "Сельспецмонтаж" в городской черте производятся электромонтажные работы, строительство инженерных сетей и трубопроводов. В 2005 году предприятие в черте города выполнило работ на сумму 1,3 млрд. руб. (22 процента от общего объема), в текущем пятилетии к 2010 году планируется увеличить объем работ до 2,3 млрд. руб. (до 30 процентов). Среднесписочная численность работников предприятия увеличится на 5 человек и составит 80 человек. С 2007 года ПЧУП "Климовичское предприятие шпалопродукции и стройматериалов" планирует освоить новый вид деятельности - строительство жилья. 27. Учитывая потребность жителей города в обеспечении жильем (на общей очереди более 500 человек), в городе взято направление на строительство жилья через жилищно-строительный кооператив (далее - ЖСК). В 2005 году начато строительство 40-квартирного дома, который сдан в эксплуатацию в начале текущего года. В настоящее время осуществляется строительство 50-квартирного жилого дома, сформирован ЖСК еще на 60 квартир. В 2007 - 2008 годах будут сформированы ЖСК для работников филиала РУПП "Могилевэнерго" "Климовичские электрические сети", РУП "Климовичский ликеро-водочный завод" и ОАО "Климовичский комбинат хлебопродуктов". За 2006 - 2010 годы в городе согласно приложению 9 прогнозируется ввести в эксплуатацию 31 тыс. кв.м общей площади жилых домов (не менее 300 квартир). Объем подрядных работ строительных организаций, выполненных в городе, за 2006 - 2010 годы возрастет не менее чем в 2,8 раза, среднесписочная численность работников, занятых в строительстве, - на 5,7 процента. 28. Главной целью внешнеэкономической деятельности в 2006 - 2010 годах является повышение конкурентоспособности продукции на внешних рынках, устойчивое развитие сложившихся внешнеэкономических связей, расширение географии реализации товаров. 29. В 2006 - 2010 годах значительное внимание будет уделяться развитию сферы платных услуг на основе улучшения их качества, развития и расширения приоритетных видов. Предусматривается обеспечить в 2010 году прирост объемов оказания платных услуг населению на 53 процента к уровню 2005 года. Опережающими темпами будут развиваться услуги бытового характера (190,9 процента), физической культуры и спорта (283,2 процента), культуры (154 процента). 30. Услуги транспорта в районе представлены республиканским унитарным дочерним Климовичским автотранспортным предприятием (далее - РУДКАП) "Автопарк N 9" и маршрутными такси индивидуальных предпринимателей (44 единицы). Основным видом деятельности РУДКАП "Автопарк N 9" является оказание услуг пассажирского и грузового транспорта. Среднесписочная численность работающих составляет 76 человек. Развитие пассажирского транспорта в городе будет осуществляться в соответствии с Программой развития пассажирских перевозок автомобильным транспортом в 2005 - 2010 годах, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 2005 г. N 675 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 103, 5/16167), и будет направлено на полное удовлетворение спроса в услугах транспорта при минимальных издержках, обновление производственных мощностей (10 процентов). Объем перевозок грузов, оказанных РУДКАП "Автопарк N 9", к концу 2010 года возрастет и составит 117 процентов к уровню 2005 года (197,8 тыс.т), объем пассажирских перевозок - 99,5 процентов в связи с опережающим развитием предпринимательской деятельности в сфере услуг транспорта. Количество автобусов РУДКАП "Автопарк N 9" возрастет на 5 единиц. Пассажирский транспорт по количеству маршрутов и рейсов будет расширяться по мере необходимости. 31. Развитие предприятий связи будет ориентировано на обеспечение высокого качества и широкого ассортимента предоставляемых услуг. Перед отраслью стоят задачи по созданию современных и модернизации существующих сетей. Расширению номенклатуры и повышению качества услуг будут способствовать ускоренное развитие сети цифровой подвижной связи, организация нетрадиционных услуг почтовой связи, создание сети информационно-маркетинговых пунктов электронной торговли на базе отделений связи. Районный узел почтовой связи включает в себя 31 отделение, количество работающих - 116 человек. В районном узле электрической связи в 2007 году будет произведена работа по вводу емкости автоматической телефонной станции на 456 номеров, в 2010 году - на 50 номеров. На эти цели планируется использовать 1739 млн.руб., в том числе 1670 млн.руб. собственных средств предприятия (число работающих - 73 человека). Количество телефонных номеров составляет 6138. К 2010 году плотность телефонных аппаратов на 100 человек составит 41,6 телефона против 39,16 в 2005 году, или с ростом 106,2 процентов согласно приложению 10. 32. Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 2006 - 2010 годах будет направлено на удовлетворение населения в оказании услуг, развитие инженерной инфраструктуры населенных пунктов, обеспечение их надежности и устойчивости функционирования при одновременном снижении затрат на производство и оказание услуг, благоустройство, обеспечение населения качественной питьевой водой и создание благоприятных экологических условий проживания и др. Из предприятий и организаций района, оказывающих жилищно-коммунальные услуги населению, наибольший удельный вес приходится на унитарное коммунальное предприятие (далее - УКП) "Коммунальник", район газоснабжения и РУПП "Могилевэнерго" "Климовичские электрические сети" (свыше 90 процентов). На балансе УКП "Коммунальник" числится 397 жилых домов. Для улучшения проживания граждан в течение 5 лет будет проведено благоустройство 4 дворовых территорий. Для своевременной санитарной очистки планируется приобрести 2 мусоровоза, продолжить работу по установке контейнеров. На эти цели планируется направить 190 млн.руб. С целью обеспечения населения и других потребителей качественной питьевой водой предусмотрена реконструкция и восстановление 3 артезианских скважин, водопроводных сетей протяженностью 3,05 км, а также строительство в городе сетей и сооружений хозпитьевого водоснабжения стоимостью 1,8 млрд. руб. и станции обезжелезивания стоимостью 1,1 млрд. руб. Начиная с 2007 года будет проводиться работа по оборудованию жилых домов (квартир) приборами индивидуального учета воды (4280 квартир), обеспечению населения центральным водоснабжением. На обслуживании предприятия находится 28 котельных. Для устойчивого теплоснабжения и эффективного расхода топливно-энергетических ресурсов предусмотрены ремонт и восстановление тепловых сетей протяженностью 1,3 км, ремонт и восстановление 2 котельных. С целью выполнения задания по экономии топливно-энергетических ресурсов (5,5 тысяч тонн условного топлива (далее - тыс.т у.т.) будет использовано 22,6 тыс.т у.т. местных видов топлива. Общая протяженность улиц и подъездов в городе составляет 58 км, из них с усовершенствованным покрытием - 52,5 км. Для поддержания уличного покрытия планируется провести реконструкцию (капитальный ремонт) усовершенствованных покрытий протяженностью 15 км (капвложения 250 млн.руб.), собственные затраты - 190 млн.руб. Планируется провести работы по уличному освещению, в частности восстановление сетей наружного освещения протяженностью 1,1 км и устройство сетей наружного освещения протяженностью 0,24 км (14,4 млн.руб.). Ежегодный прирост платных услуг населению УКП "Коммунальник" составит не менее 10 процентов и возрастет к 2010 году на 61 процент. Разработано задание по дополнительным платным услугам согласно приложению 11. В соответствии с программой газификации район газоснабжения в 2006 - 2010 годах продолжит работу по строительству уличных газопроводов на 29 улицах города, протяженность газопроводов, предлагаемых к строительству, - 16,42 км, стоимость строительства - 1,6 млрд. руб., в том числе средства населения - 1,2 млрд. руб. В течение 2006 - 2010 годов намечен комплекс мероприятий организационного, технического, экономического и правового характера, предусматривающий дальнейшее развитие систем водоснабжения и водоотведения, повышение качества питьевой воды и очистки сточных вод, охрану подземных и поверхностных вод от загрязнения, совершенствование управления водопроводно-канализационным хозяйством, системы учета и контроля использования воды, нормативной базы и так далее. 33. Развитие торговли будет осуществляться в соответствии с программой внутренней торговли района на 2006 - 2010 годы, направленной на выполнение установленных показателей, согласно приложению 12. Предусматривается решение следующих задач: совершенствование материально-технической базы отрасли; совершенствование методов организации торговли. В объеме розничного товарооборота города районное потребительское общество (далее - райпо) занимает свыше 40 процентов. Главными направлениями развития торговли потребительской кооперации в 2006 - 2010 годах являются: расширение торговой сети за счет торговых объектов из металлических конструкций; совершенствование ассортиментной политики, технологии торговых процессов, дооснащение магазинов холодильным оборудованием с учетом необходимости создания условий для торговли широким ассортиментом скоропортящихся товаров; установление оптимального режима работы; увеличение объемов реализации непродовольственных товаров в частном торговом унитарном предприятии "Климовичский Промторг" за счет активной продажи в фирменных секциях предприятий отечественной промышленности, торговли ювелирными изделиями, увеличения реализации товаров в кредит и по безналичным расчетам. В целях повышения эффективности работы предприятий потребительской кооперации по увеличению объемов розничного товарооборота и доли товарооборота райпо в городе продолжится работа по открытию новых объектов торговли. В 2006 году торговое обслуживание городского населения обеспечивают 34 магазина. Обеспеченность торговыми площадями на 1000 человек обслуживаемого населения (численность городского населения 15,4 тысячи человек) составила 243 кв.м. В 2006 - 2010 годах планируется открыть 4 магазина. Для увеличения объемов реализации продовольственных товаров, требующих температурного режима и удовлетворения спроса населения в качественных продуктах, для городских магазинов запланировано приобрести 50 единиц холодильного оборудования. Планируется перевести на работу по методу самообслуживания 2 магазина, проводится работа по формированию ассортиментных перечней с учетом спроса населения. В текущем пятилетии продолжится работа по укреплению материально-технической базы торговли, для чего в 2006 - 2010 годах будет произведен ремонт и реконструкция в 20 торговых объектах. Произойдут изменения в развитии общественного питания. Будут произведены реконструкция и ремонт цеха полуфабрикатов и кондитерского цехов, которые обеспечивают снабжение полуфабрикатами и готовой продукцией сеть предприятий общественного питания и продовольственные магазины в черте города. Для снижения издержек обращения запланировано произвести замену устаревшего оборудования на менее энергоемкое (18 единиц). Будет открыт на базе городского магазина N 22 отдел по реализации продукции общепита, один объект быстрого обслуживания - "Блинная". Кроме райпо торговое обслуживание жителей района производят предприятия ведомственной торговой сети: ОАО "Климовичский комбинат хлебопродуктов", филиал РУПП "Могилевхлебпром" "Климовичский хлебозавод", РУП "Климовичский ликеро-водочный завод". В 2006 - 2010 годах будет продолжена работа по укреплению имеющейся материально-технической базы указанных торговых объектов с направлением на эти цели не менее 30 млн.руб. в каждый. Всего с учетом индивидуальных предпринимателей до 2010 года предстоит открыть в городе 10 объектов торговли с торговой площадью 250 кв.м и 1 точку общественного питания на 8 посадочных мест. Дальнейшее развитие получит предпринимательская деятельность. Будет продолжена работа по расширению магазинов с внедрением прогрессивных форм торгового обслуживания, в том числе изменению системы торговли для переориентации покупок товаров с открытого рынка в обустроенные помещения. Всего по городу удельный вес магазинов, работающих по методу самообслуживания, в общем количестве магазинов возрастет в 2010 году к 2005 году в 1,3 раза. Общий объем розничного товарооборота прогнозируется в 2010 году с приростом на 76,5 процента к уровню 2005 года, товарооборот общественного питания возрастет за пятилетие на 46,2 процента. 34. В решении задач социально-экономического развития города важная роль принадлежит отраслям социально-культурного комплекса (образование, здравоохранение, культура, физическая культура, спорт и туризм) согласно приложениям 13 - 15, обеспечивающим всестороннее развитие человека. 35. В сфере образования предусматривается обеспечение массового охвата детей дошкольным образованием и воспитанием, завершение реформирования общеобразовательной школы и переход на 12-летнее обучение; создание условий для перехода к профильному обучению на старшей ступени школы. В течение 2006 - 2010 годов планируется на базе средней школы города открыть гимназию. Будет продолжена работа по созданию классов интегрированного обучения, увеличится процент охвата детей с особенностями психофизического развития различными формами обучения и воспитания. Сохранение сети дошкольных учреждений, их дальнейшее развитие через использование новых форм дошкольного образования (группы по подготовке к школе, "материнские школы", игровая площадка с кратковременным пребыванием и на постоянной основе), расширение практики разновозрастных групп позволит повысить процент охвата детей дошкольным образованием. Предусматривается создание условий для профильного обучения в учреждениях образования нового типа детей из других населенных пунктов района. Реализация комплекса мероприятий позволит к 2010 году увеличить процент поступления в средние специальные и высшие учебные заведения с 70 до 80 процентов. Совместно с центром занятости населения будет проводиться работа по обеспечению временной занятости учащейся молодежи в свободное от учебы время и в период летних каникул. Целью дальнейшего развития образования в предстоящем пятилетии будет являться приведение системы образования в соответствие с современными требованиями личности, общества и государства. Планируется укрепление материально-технической базы учреждений образования, к 2010 году - полностью оснастить все школы современной компьютерной техникой. 36. В 2006 - 2010 годах предусматривается приоритетное развитие первичной медико-санитарной помощи, перенос основного объема оказания медицинской помощи из стационарных в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения, приведение коечного фонда стационарных лечебных учреждений к уровню, соответствующему потребности населения в данном виде медицинской помощи, переоснащение центральной районной больницы. В 2006 - 2010 годах учреждение здравоохранения "Климовичская центральная районная больница" планирует провести ремонт реанимационного отделения с элементами модернизации и операционных залов (500 млн.руб.), эстетическое и техническое оформление холлов, кабинетов, выполненных в едином стиле с использованием современных материалов (свыше 50 млн.руб.), приобретение медицинского оборудования (свыше 300 млн.руб.), медицинского транспорта (7 единиц на 200 млн.руб.). Будет проведена работа по обеспечению районной больницы и поликлиники медперсоналом (11 единиц). Объем медицинских услуг, оказываемых населению города, составит в 2010 году 72,2 млн.руб., или 128,4 процента в сравнении с 2005 годом. 37. Основными задачами развития культуры в предстоящем пятилетии должны стать обеспечение доступности культурных ценностей и услуг для всех слоев населения, повышение уровня и качества услуг культуры, увеличение их объемов. В предстоящем пятилетии работа будет направлена на реализацию задач государственной политики, всестороннее обеспечение ее приоритетных важнейших программ, укрепление материально-технической базы. Сеть учреждений отдела культуры в городе представлена 14 учреждениями: центральная библиотека, детское отделение, три городских филиала централизованной библиотечной системы, районный Центр культуры, городской Дом культуры, Дом ремесел, Климовичская детская школа искусств, Климовичская детская художественная школа, Климовичский районный краеведческий музей, две киноустановки, одна видеоустановка. В течение 2006 - 2010 годов планируется произвести капитальный ремонт кровли городского Дома культуры, а также капитальный ремонт здания с элементами модернизации, текущие ремонты кровли краеведческого музея, фасада районного центра культуры, центральной районной библиотеки, школы искусств и художественной школы. На эти цели планируется направить свыше 250 млн.руб. В декабре 2006 года создается учреждение культуры "Автоклуб". 38. Основные задачи развития физической культуры и спорта - повышение уровня физического воспитания населения, улучшение условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий и слоев населения и их доступность. Предусматривается повышение эффективности физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой и профилактической работы среди населения, в первую очередь подрастающего поколения, в образовательных учреждениях, трудовых коллективах, по месту жительства, направление ее на качественное улучшение здоровья человека и осуществление реабилитационных мероприятий. На базе специализированного учебно-спортивного учреждения "Климовичская детско-юношеская спортивная школа" получат дальнейшее развитие вновь открываемые секции по футболу, плаванию, теннису. За 2006 - 2010 годы планируется оказать услуг физической культуры и спорта с ростом в 2,4 раза к уровню 2005 года. 39. В соответствии с Программой развития туризма в Могилевской области на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Могилевского областного Совета депутатов от 17 февраля 2006 г. N 16-10 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 51, 9/4997), в течение 2006 - 2007 годов будет проведен комплекс мероприятий по открытию туристских кружков с новой направленностью, связанной с водным и экологическим туризмом, разработкой новых маршрутов, связанных с экотуризмом и агротуризмом, укреплению материальной базы (приобретение необходимого инвентаря и снаряжения для обеспечения функционирования туристских маршрутов, оборудование полигонов для проведения соревнований по туристско-прикладному многоборью, обеспечение школ туристским снаряжением, благоустройство стоянок и мест отдыха вдоль автотрассы Москва - Ивацевичи в деревнях Барсуки, Киселева-Буда, Звенчатка, строительство гостевых домов и благоустройство прилегающих территорий озер деревень Селище, Блиунг, Лозовица, Коноховка, зоны отдыха в деревнях Зимницы и Павловичи). Реализация запланированных мероприятий позволит повысить качество обслуживания населения, развитие новых видов туризма, пропаганду и популяризацию туристических возможностей, патриотическое воспитание молодежи. 40. Для сохранения и укрепления здоровья населения одной из немаловажных задач в течение текущего пятилетия является создание благоприятной окружающей среды. Кроме мероприятий, проводимых предприятиями жилищно-коммунального хозяйства (приобретение 2 мусоровозов, работа по установке контейнеров, реконструкция и восстановление 3 артезианских скважин, водопроводных сетей протяженностью 3,05 км, строительство сетей и сооружений хозпитьевого водоснабжения и станции обезжелезивания в городе), за счет средств республиканского фонда охраны окружающей среды ежегодно выделяются средства на благоустройство и озеленение города, пропаганду экологических знаний, благоустройство мини-полигонов города и площадок временного складирования отходов, ликвидацию несанкционированных свалок, приобретение и установку контейнеров для мусора. Планируется выделение денежных средств району в 2007 году для утилизации гальванических отходов, полученных от производства бывшего завода металлоизделий, которые являются источником загрязнения реки Калиница. Глава 6 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ41. Выполнение намеченных программой задач должно обеспечить: устойчивый рост производства, создание надежных условий и гарантий для предпринимательской деятельности, благоприятного климата для инвестиций, а также постоянную модернизацию производства; полноценное развитие и сохранение культурных традиций, образования, социальных гарантий; рост качества жизни населения; устранение диспропорций в развитии производственной и непроизводственной сферы; усиление социальной ориентации экономической базы города; повышение технического уровня производственных объектов; улучшение состояния жилищно-коммунального хозяйства; создание комфортной городской среды и развитие инженерной инфраструктуры города; сохранение историко-культурного наследия города; активизацию бизнес-структур и малых предприятий согласно приложению 16. 42. Осуществление намеченных мероприятий и достижение целевых ориентиров в соответствии с Программой позволят обеспечить устойчивые темпы экономического роста реального сектора экономики на основе более широкого использования рыночных механизмов хозяйствования, а также повысить комплексность развития социальной инфраструктуры в целях улучшения уровня и качества жизни проживающего населения. Приложение 1 ПАСПОРТ ГОРОДА КЛИМОВИЧИ--------------------------+----------------------+------------- ¦ Характеристика города ¦ Единица измерения ¦ 2005 ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Территория ¦ тысяч квадратных ¦ 15,7 ¦ ¦ ¦ метров ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Число населенных пунктов,¦ ¦ - ¦ ¦находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦административном ¦ ¦ ¦ ¦подчинении ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Расстояние: ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦от районного центра ¦ километров ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦от областного центра ¦ -"- ¦ 140 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦от железнодорожной ¦ -"- ¦ ¦ ¦станции ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Население - всего ¦ человек ¦ 15350 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ Из них: ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ моложе трудоспособного ¦ -"- ¦ 2937 ¦ ¦ возраста ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ в трудоспособном ¦ -"- ¦ 9554 ¦ ¦ возрасте ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ старше трудоспособного ¦ -"- ¦ 2859 ¦ ¦ возраста ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Численность населения, ¦ -"- ¦ 9300 ¦ ¦занятого в экономике ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Естественный прирост ¦ -"- ¦ -90 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Механический прирост ¦ -"- ¦ -211 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Количество организаций ¦ единиц ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Промышленных организаций ¦ ¦ 10 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ Из них: ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ юридических лиц ¦ -"- ¦ 4 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ структурных ¦ -"- ¦ 6 ¦ ¦ подразделений ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Строительных организаций ¦ -"- ¦ 6 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Транспортных организаций ¦ -"- ¦ 2 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Организаций розничной ¦ -"- ¦ 3 ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ магазинов ¦ -"- ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ палаток, киосков ¦ -"- ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Организаций общественного¦ -"- ¦ 14 ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ кафе ¦ -"- ¦ 9 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ столовых ¦ -"- ¦ 2 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ ресторанов ¦ -"- ¦ 1 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Организаций бытового ¦ -"- ¦ 1 ¦ ¦обслуживания всех форм ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Общеобразовательных школ ¦ -"- ¦ 4 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ Из них: ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ средних ¦ -"- ¦ 4 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ базовых ¦ -"- ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ начальных ¦ -"- ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ других ¦ -"- ¦ 1 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Детских садов ¦ -"- ¦ 8 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Профтехучилищ ¦ -"- ¦ 1 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Сельскохозяйственный ¦ -"- ¦ 1 ¦ ¦аграрный колледж ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Медицинских организаций ¦ -"- ¦ 1 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ Из них: ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ территориальных ¦ -"- ¦ - ¦ ¦ медицинских учреждений ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ участковых больниц ¦ -"- ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ специальных ¦ -"- ¦ ¦ ¦ медучреждений ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ фельдшерско-акушерских ¦ -"- ¦ ¦ ¦ пунктов ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ прочих (центральная ¦ -"- ¦ 1 ¦ ¦ районная больница) ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Культурно- ¦ -"- ¦ 14 ¦ ¦просветительских ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ Из них: ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ клубных учреждений ¦ -"- ¦ 2 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ библиотек ¦ -"- ¦ 5 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ музеев ¦ -"- ¦ 1 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ театров ¦ -"- ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Территориальных центров ¦ ¦ 1 ¦ ¦социального обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦(или их филиалов) ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Спортивных сооружений ¦ -"- ¦ 48 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Гостиниц ¦ единиц / мест ¦ 2 / 97 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Социально-экономический ¦ ¦ ¦ ¦потенциал ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Промышленность ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Производство промышленной¦ миллионов рублей ¦ 75923 ¦ ¦продукции <*> ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Без учета малых ¦ -"- ¦ 75813 ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Численность промышленно- ¦ человек ¦ 1385 ¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Производство ¦ миллионов рублей ¦ 53248 ¦ ¦потребительских товаров ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Производство промышленной¦ ¦ ¦ ¦продукции по отраслям ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦пищевкусовая ¦ -"- ¦ 27107,5 ¦ ¦промышленность ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦маслодельная, сыродельная¦ -"- ¦ 8613 ¦ ¦и молочная ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦химическая ¦ -"- ¦ 20,5 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦мукомольно-крупяная и ¦ -"- ¦ 35515,0 ¦ ¦комбикормовая ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦деревообрабатывающая ¦ -"- ¦ 4207,0 ¦ ¦промышленность ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦прочие ¦ -"- ¦ 350,0 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ Производство важнейших видов промышленной продукции в ¦ ¦ натуральном выражении ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦хлеб и хлебобулочные ¦ тонн ¦ 2316 ¦ ¦изделия ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦кондитерские изделия ¦ -"- ¦ 32,7 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦макаронные изделия ¦ -"- ¦ 4,5 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦безалкогольные напитки ¦ тысяч декалитров ¦ 6,9 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦консервы фруктовые ¦ тысяч условных банок ¦ 59 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦водка и ликеро-водочные ¦ тысяч декалитров ¦ 895 ¦ ¦изделия ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦вино плодовое ¦ ¦ 348 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦масло животное ¦ тонн ¦ 560 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦цельномолочная продукция ¦ -"- ¦ 2030 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦сухие молочные продукты ¦ -"- ¦ 1021 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦мука ¦ -"- ¦ 31802 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦крупа ¦ -"- ¦ 47 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦комбикорм ¦ -"- ¦ 41702 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ Торговля ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Торговая площадь ¦ тысяч квадратных ¦ 6,4 ¦ ¦магазинов ¦ метров ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Общий объем розничного ¦ миллионов рублей ¦ 29367,5 ¦ ¦товарооборота ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ Услуги ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Объем платных услуг ¦ миллионов рублей / ¦ 4554,5 / 122,7 ¦ ¦населению ¦ процентов ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ В том числе по видам ¦ ¦ ¦ ¦ услуг: ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ транспортные ¦ миллионов рублей ¦ 207,9 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ связи ¦ -"- ¦ 1057,7 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ жилищного хозяйства ¦ -"- ¦ 885 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ культуры ¦ -"- ¦ 130,4 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ медицинские ¦ -"- ¦ 56,2 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ образования ¦ -"- ¦ 90,4 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ правового характера ¦ -"- ¦ 9,3 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ коммунальные ¦ -"- ¦ 1105,3 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ банков ¦ -"- ¦ 249,2 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Объем бытовых услуг ¦ -"- ¦ 521,6 ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ Жилье ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Жилищный фонд - всего ¦ тысяч квадратных ¦ 615,8 ¦ ¦ ¦ метров общей площади ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ В том числе по видам ¦ ¦ ¦ ¦ благоустройства: ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ с водопроводом ¦ -"- ¦ 180,4 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ с центральным ¦ -"- ¦ 212 ¦ ¦ отоплением ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ с горячим ¦ -"- ¦ 16,6 ¦ ¦ водоснабжением ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ с канализацией ¦ -"- ¦ 192,7 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Количество жилищных ¦ единиц ¦ 8182 ¦ ¦строений - всего ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ Из них: ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ многоквартирные дома ¦ -"- ¦ 710 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ одноквартирные дома ¦ -"- ¦ 7455 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ общежития ¦ -"- ¦ 17 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Обеспеченность населения ¦ квадратных метров ¦ 40,0 ¦ ¦жильем ¦ общей площади на ¦ ¦ ¦ ¦ 1 жителя ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Число семей, состоящих на¦ ¦ 540 ¦ ¦учете на получение жилья ¦ ¦ ¦ ¦и улучшение жилищных ¦ ¦ ¦ ¦условий ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ Здравоохранение ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Численность врачей всех ¦ человек ¦ 47 ¦ ¦специальностей ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Численность врачей на ¦ -"- ¦ 3,1 ¦ ¦1000 человек населения ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Число коек в больничных ¦ коек ¦ 190 ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Число коек на 1000 ¦ -"- ¦ 12,4 ¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Мощность врачебных ¦ посещений в смену ¦ 375 ¦ ¦амбулаторно- ¦ ¦ ¦ ¦поликлинических ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Численность среднего ¦ человек ¦ 235 ¦ ¦медицинского персонала ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Численность среднего ¦ -"- ¦ 15,3 ¦ ¦медицинского персонала на¦ ¦ ¦ ¦1000 человек ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ Инвестиции ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Инвестиции в основной ¦ миллионов рублей ¦ 12152 ¦ ¦капитал ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ производственного ¦ -"- ¦ 6176 ¦ ¦ назначения ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ непроизводственного ¦ -"- ¦ 5976 ¦ ¦ назначения ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ Строительство ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Объем подрядных работ ¦ -"- ¦ 2433,0 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ Транспорт и связь ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Протяженность улиц, ¦ километров ¦ 58 ¦ ¦проездов ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ В том числе с ¦ -"- ¦ 52,5 ¦ ¦ усовершенствованным ¦ ¦ ¦ ¦ покрытием ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Грузооборот ¦тысяч тонно-километров¦ 11561 ¦ ¦автомобильного транспорта¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Пассажирооборот ¦ тысяч пассажиро- ¦ 5115,6 ¦ ¦пассажирского транспорта ¦ километров ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Обеспеченность населения ¦ на 100 семей ¦ 101,24 ¦ ¦квартирными телефонными ¦ ¦ ¦ ¦аппаратами общего ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ Малое предпринимательство ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Число малых предприятий ¦ единиц ¦ 9 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ В том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ отраслям: ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ торговля ¦ -"- ¦ 5 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ прочие ¦ -"- ¦ 4 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Списочная численность ¦ в среднем за год, ¦ 68 ¦ ¦работников ¦ человек ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Объем производства ¦ миллионов рублей ¦ 151,0 ¦ ¦промышленной продукции ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Объем выполненных работ, ¦ -"- ¦ 155,9 ¦ ¦оказания услуг ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Общий объем розничного ¦ -"- ¦ 2250,0 ¦ ¦товарооборота ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ Занятость населения ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Списочная численность ¦ человек ¦ 8350 ¦ ¦работников в организациях¦ ¦ ¦ ¦в среднем за год ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Количество индивидуальных¦ -"- ¦ 320 ¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Численность безработных, ¦ -"- ¦ 125 ¦ ¦состоящих на учете на ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Трудоустроено безработных¦ -"- ¦ 547 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Принято организациями на ¦ единиц ¦ 162 ¦ ¦работу на дополнительно ¦ ¦ ¦ ¦созданные рабочие места ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Номинальная начисленная ¦ тысяч рублей ¦ 398,6 ¦ ¦среднемесячная заработная¦ ¦ ¦ ¦плата ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ Бюджет ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Доходы ¦ миллионов рублей ¦ 17805,0 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ собственные доходы ¦ -"- ¦ 4629,0 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ отчисления от ¦ -"- ¦ 8764,0 ¦ ¦ общереспубликанских ¦ ¦ ¦ ¦ доходов ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ дотация из вышестоящего¦ -"- ¦ 4412,0 ¦ ¦ бюджета ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Расходы ¦ -"- ¦ 17125,6 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ Из них: ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ жилищно-коммунальное ¦ -"- ¦ 4192,9 ¦ ¦ хозяйство ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ транспорт ¦ -"- ¦ 126,0 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ здравоохранение ¦ -"- ¦ 4915,7 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ образование ¦ -"- ¦ 5593,2 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ культура ¦ -"- ¦ 850,7 ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Бюджетная обеспеченность ¦ тысяч рублей ¦ 1115,7 ¦ ¦на 1 жителя ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦ Основные градообразующие предприятия ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Республиканское унитарное¦ человек ¦ 544 ¦ ¦предприятие "Климовичский¦ ¦ ¦ ¦ликеро-водочный завод" ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------------+-----------------+ ¦Открытое акционерное ¦ ¦ 401 ¦ ¦общество "Климовичский ¦ ¦ ¦ ¦комбинат хлебопродуктов" ¦ ¦ ¦ ¦-------------------------+----------------------+------------------ -------------------------------- <*> С учетом малых предприятий. Приложение 2 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЛИМОВИЧИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ-------------------+------------+------------------------------------------------------ ¦ Показатели ¦ Единица ¦ Годы ¦ ¦ ¦ измерения +-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ ¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ ¦ ¦ отчет ¦оценка ¦ прогноз ¦ +------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Среднегодовая ¦ человек ¦15350 ¦15400 ¦15300 ¦15200 ¦15100 ¦15000 ¦ 97,7¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Трудовые ресурсы ¦ человек ¦ 9554 ¦ 9600 ¦ 9500 ¦ 9400 ¦ 9500 ¦ 9500 ¦ 99 ¦ ¦(в среднегодовом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исчислении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Занято в экономике¦ человек ¦ 8350 ¦ 8400 ¦ 8400 ¦ 8450 ¦ 8500 ¦ 8600 ¦ 103 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Номинальная ¦тысяч рублей¦ 385,8¦ 456,9¦ 532,3¦ 611,1¦ 702,7¦ 801,1¦ 207,6¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Производство ¦ процентов ¦ 107,1¦ 123,5¦ 106,4¦ 101,6¦ 101,6¦ 101,7¦ 137,9¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Производство ¦ -"- ¦ 112,6¦ 125 ¦ 107,1¦ 102,0¦ 103,2¦ 103,7¦ 146,1¦ ¦потребительских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Розничный ¦ -"- ¦ 124,6¦ 116,5¦ 111 ¦ 111 ¦ 112 ¦ 112 ¦ 180,0¦ ¦товарооборот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Платные услуги ¦ -"- ¦ 122,7¦ 113,1¦ 107,5¦ 107,8¦ 108,0¦ 108,1¦ 153,0¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ В том числе ¦ -"- ¦ 120,2¦ 122,0¦ 110,0¦ 111,0¦ 112,0¦ 114,4¦ 190,9¦ ¦ бытовые услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населению (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ официально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учтенным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предприятиям) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Ввод в ¦ тысяч ¦ 1,7¦ 4,2¦ 4,0 -¦ 5,0 -¦ 6,1 -¦ 7,1 -¦ 420 -¦ ¦эксплуатацию жилья¦ квадратных ¦ ¦ ¦ 4,5 ¦ 6,1 ¦ 7,1 ¦ 8,2 ¦ 480 ¦ ¦за счет всех ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Инвестиции в ¦ процентов ¦ 133,9¦ 111,0¦ 110,2¦ 115,0¦ 120,0¦ 125 ¦ 211,0¦ ¦основной капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Уровень ¦ -"- ¦ 1,6¦ 1,6¦ 1,6¦ 1,6¦ 1,0¦ 1,0¦ 62,5¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Создание новых ¦ мест ¦ 162 ¦ 165 ¦ 180 ¦ 180 ¦ 180 ¦ 180 ¦ 109,1¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------- Приложение 3 НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА КЛИМОВИЧИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ(человек) ------------------------+------------------------------------------- ¦ Показатель ¦ Годы ¦ ¦ +-----+------+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦ ¦2005 ¦ 2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ ¦ +-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ +-----------------------+-----+------+-----+-----T-----+-----T----------+ ¦Численность населения -¦15350¦15400 ¦15300¦15200¦15100¦15000¦ 97,7¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦моложе трудоспособного ¦2937 ¦ 2880 ¦2846 ¦2858 ¦2840 ¦2660 ¦ 90,6¦ ¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦в трудоспособном ¦9554 ¦ 9600 ¦9500 ¦9400 ¦9500 ¦9500 ¦ 99¦ ¦возрасте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦старше трудоспособного ¦2859 ¦ 2920 ¦2954 ¦2942 ¦2660 ¦2740 ¦ 95,8¦ ¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Численность населения, ¦9300 ¦ 9400 ¦9500 ¦9500 ¦9600 ¦9600 ¦ 103,2¦ ¦занятого в экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Естественный прирост ¦ -90 ¦ -92 ¦ -88 ¦ -85 ¦ -80 ¦ -75 ¦ 83,3¦ +-----------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Механический прирост ¦ -211¦ -160 ¦ -150¦ -140¦ -130¦ -120¦ 56,9¦ ¦-----------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 4 ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КЛИМОВИЧИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ(человек) --------------------------+------------------------------------------ ¦ Показатель ¦ Годы ¦ ¦ +-----+------+----T----+----T----+-------------+ ¦ ¦2005 ¦ 2006 ¦2007¦2008¦2009¦2010¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ изменения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 к 2005, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процентов ¦ ¦ +-----+------+----+----+----+----+-------------+ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ +-------------------------+-----+------+----+----T----+----T-------------+ ¦Списочная численность ¦ 8350¦ 8400¦8400¦8450¦8500¦8600¦ 103¦ ¦работников в организациях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в среднем за год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----+------+----+----+----+----+-------------+ ¦Численность безработных, ¦ 125¦ 120¦ 130¦ 130¦ 130¦ 122¦ 97,6¦ ¦состоящих на учете на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----+------+----+----+----+----+-------------+ ¦Принято организациями на ¦ 105¦ 94¦ 95¦ 95¦ 95¦ 95¦ 90,5¦ ¦работу на дополнительно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создаваемые рабочие места¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----+------+----+----+----+----+-------------+ ¦Численность работающих ¦ 218¦ 484¦ 460¦ 450¦ 350¦ 250¦ 114,7¦ ¦пенсионеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----+------+----+----+----+----+-------------+ ¦Создание новых рабочих ¦ 162¦ 165¦ 180¦ 180¦ 180¦ 180¦ 111,1¦ ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-----+------+----+----+----+----+-------------+ ¦Профессиональная ¦ 48¦ 49¦ 40¦ 40¦ 40¦ 40¦ 89¦ ¦подготовка безработных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------------+-----+------+----+----+----+----+-------------- Приложение 5 ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЛИМОВИЧИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ-------------------+---------+----------------------------------------------------- ¦ Показатель ¦ Единица ¦ Годы ¦ ¦ ¦измерения+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ ¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ отчет ¦оценка ¦ прогноз ¦ +------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Налоговые ¦миллионов¦13033,0¦10225,0¦11247,5¦12372,0¦13609,0¦14970,0¦ 114,9¦ ¦поступления ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогоплательщиков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Удельный вес ¦процентов¦ 43,7¦ 33,0¦ 33,0¦ 33,0¦ 33,0¦ 33,0¦ 75,5¦ ¦налоговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плательщиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения в объеме¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Расходы на ¦миллионов¦ 4192,9¦ 4502,8¦ 4998,0¦ 5348¦ 5615¦ 5839,0¦ 139,2¦ ¦жилищно- ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Расходы на ¦ -"- ¦ 5593,2¦ 7254,8¦ 7405,2¦ 8145,7¦ 8960,3¦ 9856,3¦ 176,2¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Расходы на ¦ -"- ¦ 4915,7¦ 6523,7¦ 7748,1¦ 8522,9¦ 9375,2¦10312,7¦ 209,8¦ ¦здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------- Приложение 6 МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ГОРОДА КЛИМОВИЧИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ-----------------+---------+------------------------------------------ ¦ Показатель ¦ Единица ¦ Годы ¦ ¦ ¦измерения+-----+------+-----T-----+-----T-----+---------+ ¦ ¦ ¦2005 ¦ 2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ ¦ ¦ +-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ +----------------+---------+-----+------+-----+-----T-----+-----T---------+ ¦Численность ¦ единиц ¦9 ¦12 ¦14 ¦14 ¦16 ¦16 ¦ 177,8¦ ¦малых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Списочная ¦в среднем¦68 ¦75 ¦85 ¦92 ¦100 ¦110 ¦ 161,8¦ ¦численность ¦ за год, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Количество ¦ человек ¦291 ¦305 ¦310 ¦315 ¦320 ¦325 ¦ 111,7¦ ¦работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Объем ¦миллионов¦110 ¦136 ¦162 ¦187 ¦205 ¦227 ¦ 206,4¦ ¦производства ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Удельный вес ¦процентов¦0,2 ¦0,2 ¦0,2 ¦0,2 ¦0,2 ¦0,2 ¦ 100¦ ¦малых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Объем розничного¦миллионов¦2250 ¦2638 ¦2893 ¦3184 ¦3497 ¦3855 ¦ 171,1¦ ¦товарооборота ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Удельный вес ¦процентов¦7,3 ¦8,3 ¦8,5 ¦8,5 ¦8,6 ¦8,6 ¦ ¦ ¦малых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Объем платных ¦миллионов¦155,9¦182,2 ¦211,0¦243,0¦276,0¦304,6¦ 195,4¦ ¦услуг населению ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Выручка от ¦миллионов¦2578 ¦3325 ¦4580 ¦5990 ¦8165 ¦10312¦ 400,0¦ ¦реализации ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Удельный вес ¦процентов¦1,9 ¦1,95 ¦2,0 ¦2,0 ¦2,1 ¦2,1 ¦ ¦ ¦малых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручке от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------- Приложение 7 ИНВЕСТИЦИИ ПО ГОРОДУ КЛИМОВИЧИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ--------------------+---------+------------------------------------------ ¦ Показатель ¦ Единица ¦ Годы ¦ ¦ ¦измерения+-----+------+-----T-----+-----T-----+---------+ ¦ ¦ ¦2005 ¦ 2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ ¦ ¦ +-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ +-------------------+---------+-----+------+-----+-----T-----+-----T---------+ ¦Инвестиции в ¦миллионов¦12152¦ 13489¦14868¦17064¦20476¦25595¦ 211,0¦ ¦основной капитал ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦По объектам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦производственного ¦ -"- ¦ 6176¦ 6855¦ 9450¦11100¦12160¦14400¦ 233,2¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦непроизводственного¦ -"- ¦ 5976¦ 6634¦ 5418¦ 5964¦ 8316¦11195¦ 187,3¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦По источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦бюджетные средства ¦ -"- ¦ 3159¦ 2730¦ 4050¦ 4440¦ 4710¦ 4990¦ 158,0¦ +-------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦в том числе: ¦ -"- ¦ 695¦ 600¦ 891¦ 977¦ 1036¦ 1078¦ 155¦ ¦республиканский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦местный бюджет ¦ -"- ¦ 2464¦ 2130¦ 3159¦ 3463¦ 3674¦ 3912¦ 159¦ +-------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦собственные ¦ -"- ¦ 4083¦ 3994¦ 3498¦ 4632¦ 7316¦10955¦ 268,3¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦средства населения ¦ -"- ¦ 243¦ 221¦ 405¦ 444¦ 608¦ 640¦ 263,4¦ +-------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦кредиты банков ¦ -"- ¦ 2430¦ 3120¦ 4185¦ 3996¦ 3800¦ 4160¦ 171,2¦ +-------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦прочие ¦ -"- ¦ 2237¦ 3424¦ 2700¦ 3552¦ 4042¦ 4850¦ 216,8¦ ¦-------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------- Приложение 8 ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА КЛИМОВИЧИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ--------------------+----------+----------------------------------------------------- ¦ Показатели ¦ Единица ¦ Годы ¦ ¦ ¦измерения +-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ ¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ отчет ¦оценка ¦ прогноз ¦ +-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Количество ¦ единиц ¦10 ¦10 ¦9 ¦9 ¦9 ¦9 ¦ 88,9¦ ¦промышленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦юридических лиц ¦ -"- ¦4 ¦4 ¦2 ¦2 ¦2 ¦2 ¦ 50¦ +-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦структурных ¦ -"- ¦6 ¦6 ¦7 ¦7 ¦7 ¦7 ¦ 120¦ ¦подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Производство ¦миллионов ¦75813 ¦93622,4¦97494 ¦99023 ¦100651 ¦102348 ¦ 137,9¦ ¦промышленной ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Численность ¦ человек ¦1385 ¦1409 ¦1429 ¦1449 ¦1449 ¦1449 ¦ 104,6¦ ¦промышленно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Производство ¦миллионов ¦53248 ¦66553 ¦71290,2¦72744,1¦75055,3¦77818,5¦ 146,1¦ ¦потребительских ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦продовольственных ¦ -"- ¦28286 ¦28936 ¦29560,2¦30174 ¦30835,3¦31546,5¦ 112¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦непродовольственных¦ -"- ¦3882 ¦7667 ¦7900 ¦8100 ¦8300 ¦8600 ¦ 221,4¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦алкогольных ¦ -"- ¦21280 ¦29950 ¦33800 ¦34470 ¦35920 ¦37672 ¦ 177,0¦ ¦напитков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦важнейших видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выражении: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦хлеб и ¦ тонн ¦2316 ¦2316 ¦2339,2 ¦2362,6 ¦2386,2 ¦2422 ¦ 104,6¦ ¦хлебобулочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изделия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦кондитерские ¦ -"- ¦32,7 ¦33,0 ¦34,0 ¦35,5 ¦36,5 ¦37,7 ¦ 115,2¦ ¦изделия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦макаронные изделия ¦ -"- ¦4,5 ¦5,0 ¦5,5 ¦5,9 ¦6,0 ¦6,1 ¦ 136,4¦ +-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦безалкогольные ¦ тысяч ¦6,9 ¦7,2 ¦7,5 ¦8,0 ¦8,5 ¦8,9 ¦ 128,6¦ ¦напитки ¦декалитров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦консервы фруктовые ¦ тысяч ¦59 ¦65 ¦70 ¦73 ¦75 ¦78,6 ¦ 133,3¦ ¦ ¦ условных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ банок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦водка и ликеро- ¦ тысяч ¦895 ¦1500 ¦1700 ¦1700 ¦1700 ¦1700 ¦ 189,9¦ ¦водочные изделия ¦декалитров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦вино плодовое ¦ -"- ¦348 ¦470 ¦510 ¦540 ¦570 ¦600 ¦ 172,4¦ +-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦масло животное ¦ тонн ¦560 ¦588 ¦617 ¦648 ¦680 ¦700 ¦ 125,0¦ +-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦цельномолочная ¦ -"- ¦2030 ¦1700 ¦1700 ¦1800 ¦1900 ¦2030 ¦ 100,0¦ ¦продукция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦сухие молочные ¦ -"- ¦1021 ¦1062 ¦1104 ¦1190 ¦1200 ¦1225 ¦ 120,0¦ ¦продукты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦мука ¦ -"- ¦31802 ¦52000 ¦53025 ¦53555 ¦54090 ¦54630 ¦ 171,8¦ +-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦крупа ¦ -"- ¦47 ¦50 ¦50 ¦50 ¦50 ¦50 ¦ 106,4¦ +-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦комбикорм ¦ -"- ¦41702 ¦60000 ¦60600 ¦61206 ¦61818 ¦62436 ¦ 149,7¦ ¦-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------- Приложение 9 СТРОИТЕЛЬСТВО ПО ГОРОДУ КЛИМОВИЧИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ------------------+---------+---------------------------------------- ¦ Показатель ¦ Единица ¦ Годы ¦ ¦ ¦измерения+-----+------+----T----+----T----+-----------+ ¦ ¦ ¦2005 ¦ 2006 ¦2007¦2008¦2009¦2010¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ изменения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процентов ¦ ¦ ¦ +-----+------+----+----+----+----+-----------+ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ +-----------------+---------+-----+------+----+----T----+----T-----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦6 ¦6 ¦6 ¦6 ¦6 ¦6 ¦ 100,0¦ ¦строительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+-----+------+----+----+----+----+-----------+ ¦Объем подрядных ¦миллионов¦2433 ¦5125 ¦5800¦5900¦6300¦6984¦ 284,5¦ ¦работ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+-----+------+----+----+----+----+-----------+ ¦Среднегодовая ¦ тысяч ¦681 ¦685 ¦700 ¦710 ¦715 ¦720 ¦ 105,7¦ ¦численность ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+-----+------+----+----+----+----+-----------+ ¦Удельный вес ¦процентов¦81 ¦75 ¦72 ¦71,6¦71,2¦70,0¦ ¦ ¦работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполняемых за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пределами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-----------------+---------+-----+------+----+----+----+----+------------ Приложение 10 ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ ПО ГОРОДУ КЛИМОВИЧИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ----------------+---------+------------------------------------------ ¦ Показатель ¦ Единица ¦ Годы ¦ ¦ ¦измерения+-----+------+-----T-----+-----T-----+---------+ ¦ ¦ ¦2005 ¦ 2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ ¦ ¦ +-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ +---------------+---------+-----+------+-----+-----T-----+-----T---------+ ¦Количество ¦ единиц ¦2 ¦1 ¦1 ¦1 ¦1 ¦1 ¦ 50¦ ¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Перевезено ¦ тысяч ¦169,1¦180,9 ¦184,6¦188,6¦193 ¦197,8¦ 117,0¦ ¦грузов ¦ тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Перевезено ¦ тысяч ¦836,5¦837,3 ¦837,3¦835,6¦833,9¦832,2¦ 99,5¦ ¦пассажиров ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Наличие ¦ единиц ¦1 ¦1 ¦1 ¦1 ¦1 ¦1 ¦ 100¦ ¦автостанций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(автокасс) для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автобусных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦маршрутов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Обеспеченность ¦ штук на ¦39,16¦39,27 ¦41,6 ¦41,6 ¦41,6 ¦41,6 ¦ 106,2¦ ¦населения ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартирными ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телефонными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппаратами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Плотность ¦ единиц ¦1,09 ¦1,11 ¦1,11 ¦1,11 ¦1,11 ¦1,11 ¦ 101,8¦ ¦таксофонов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------- Приложение 11 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА КЛИМОВИЧИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ----------------+----------+------------------------------------------ ¦ Показатель ¦ Единица ¦ Годы ¦ ¦ ¦измерения +-----+------+-----T-----+-----T-----+---------+ ¦ ¦ ¦2005 ¦ 2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ ¦ ¦ +-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ +---------------+----------+-----+------+-----+-----T-----+-----T---------+ ¦Количество ¦ единиц ¦8182 ¦8190 ¦8200 ¦8230 ¦8250 ¦8272 ¦ 101,1¦ ¦жилых строений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦многоквартирные¦ -"- ¦710 ¦711 ¦712 ¦713 ¦714 ¦715 ¦ 100,8¦ ¦дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦дома усадебного¦ -"- ¦7455 ¦7462 ¦7471 ¦7500 ¦7519 ¦7540 ¦ 101,1¦ ¦типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦общежития ¦ -"- ¦17 ¦17 ¦17 ¦17 ¦17 ¦17 ¦ 100¦ +---------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Жилищный фонд -¦ тысяч ¦615,8¦630,0 ¦632,0¦634,0¦635,0¦636,0¦ 103,3¦ ¦всего ¦квадратных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Удельный вес ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общей площади, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудованной: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦водопроводом ¦процентов ¦29,3 ¦31,0 ¦32,9 ¦35,5 ¦37,6 ¦39,8 ¦ 135,8¦ +---------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦центральным ¦ -"- ¦34,4 ¦36,5 ¦38,7 ¦41,2 ¦43,7 ¦46,3 ¦ 134,6¦ ¦отоплением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦горячим ¦ -"- ¦2,7 ¦2,9 ¦3,1 ¦3,3 ¦3,5 ¦3,7 ¦ 137,0¦ ¦водоснабжением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦канализацией ¦ -"- ¦31,3 ¦33,2 ¦35,2 ¦38,0 ¦40,3 ¦42,7 ¦ 136,4¦ +---------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Доля ветхого ¦ -"- ¦0,1 ¦0,1 ¦0,1 ¦0,1 ¦0,1 ¦0,1 ¦ 100,0¦ ¦жилищного фонда¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦во всем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищном фонде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Ввод в ¦ тысяч ¦1,7 ¦4,2 ¦4,0 -¦5,0 -¦6,1 -¦7,1 -¦ 420 - ¦ ¦эксплуатацию ¦квадратных¦ ¦ ¦4,5 ¦6,1 ¦7,1 ¦8,2 ¦ 480 ¦ ¦жилья за счет ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------- Приложение 12 ТОРГОВЛЯ И СФЕРА УСЛУГ ГОРОДА КЛИМОВИЧИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ---------------+----------+------------------------------------------------ ¦ Показатель ¦ Единица ¦ Годы ¦ ¦ ¦измерения +-------+------+------+------+------+------+---------+ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ ¦ ¦ +-------+------+------+------+------+------+---------+ ¦ ¦ ¦ отчет ¦оценка¦ прогноз ¦ +--------------+----------+-------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Общий объем ¦миллионов ¦29367,5¦34429 ¦38044 ¦42039 ¦46453 ¦51841 ¦ 176,5¦ ¦розничного ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦через все ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+-------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Розничный ¦ тысяч ¦1913,2 ¦2235,6¦2486,5¦2765,7¦3076,4¦3456,1¦ 180,6¦ ¦товарооборот ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+-------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Количество ¦ единиц ¦111 ¦113 ¦116 ¦117 ¦118 ¦120 ¦ 108,1¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+-------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Торговая ¦ тысяч ¦6,4 ¦6,5 ¦6,7 ¦6,75 ¦6,8 ¦6,9 ¦ 107,8¦ ¦площадь ¦квадратных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магазинов ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+-------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Обеспеченность¦квадратных¦416,9 ¦422,1 ¦437,9 ¦444,1 ¦450,3 ¦460,0 ¦ 110,3¦ ¦населения ¦метров на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговой ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадью ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+-------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Количество ¦ единиц ¦14 ¦15 ¦15 ¦15 ¦15 ¦15 ¦ 107,1¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+-------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Обеспеченность¦ мест ¦24,8 ¦28,6 ¦28,8 ¦28,9 ¦29,1 ¦29,3 ¦ 118,1¦ ¦местами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания, на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+-------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Объем платных ¦миллионов ¦5749,5 ¦6502,7¦6990,4¦7535,6¦8138,5¦8797,7¦ 153,0¦ ¦услуг через ¦ рублей ¦------ ¦------¦------¦------¦------¦------¦ ¦ ¦все каналы ¦ ------ ¦ 116,3 ¦113,1 ¦107,5 ¦107,8 ¦108,0 ¦108,1 ¦ ¦ ¦реализации ¦процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+-------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Объем платных ¦ -"- ¦4554,5 ¦5101,0¦5407,1¦5774,8¦6179,0¦6642,4¦ 145,8¦ ¦услуг ¦ ¦------ ¦------¦------¦------¦------¦------¦ ¦ ¦населению по ¦ ¦ 114,0 ¦112,0 ¦106,0 ¦106,8 ¦107,0 ¦107,5 ¦ ¦ ¦официально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учитываемым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+-------+------+------+------+------+------+---------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+-------+------+------+------+------+------+---------+ ¦транспортные ¦ -"- ¦ 207,9 ¦234,9 ¦ 249 ¦265,2 ¦283,7 ¦305,0 ¦ 146,7¦ ¦ ¦ ¦------ ¦------¦------¦------¦------¦------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 115,1 ¦113,0 ¦106,0 ¦106,5 ¦107,0 ¦107,5 ¦ ¦ +--------------+----------+-------+------+------+------+------+------+---------+ ¦связи ¦ -"- ¦1057,7 ¦1152,9¦1256,6¦1369,8¦1499,9¦1649,9¦ 136,2¦ ¦ ¦ ¦------ ¦------¦------¦------¦------¦------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 111,3 ¦109,0 ¦109,0 ¦109,0 ¦109,5 ¦110,0 ¦ ¦ +--------------+----------+-------+------+------+------+------+------+---------+ ¦жилищного ¦ -"- ¦ 885 ¦960,0 ¦1037,0¦1122,1¦1215,2¦1318,5¦ 149,0¦ ¦хозяйства ¦ ¦------ ¦------¦------¦------¦------¦------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 109,8 ¦108,5 ¦108,0 ¦108,2 ¦108,3 ¦108,5 ¦ ¦ +--------------+----------+-------+------+------+------+------+------+---------+ ¦культуры ¦ -"- ¦ 130,4 ¦153,9 ¦161,6 ¦171,3 ¦183,3 ¦200,0 ¦ 154,0¦ ¦ ¦ ¦------ ¦------¦------¦------¦------¦------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 116,9 ¦118,0 ¦105,0 ¦106,0 ¦ 107 ¦109,6 ¦ ¦ +--------------+----------+-------+------+------+------+------+------+---------+ ¦медицинские ¦ -"- ¦ 56,2 ¦60,1 ¦ 62,5 ¦ 65,2 ¦ 68,4 ¦ 72,2 ¦ 128,4¦ ¦ ¦ ¦------ ¦------¦------¦------¦------¦------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 106,8 ¦ 107 ¦104,0 ¦104,2 ¦105,0 ¦105,5 ¦ ¦ +--------------+----------+-------+------+------+------+------+------+---------+ ¦образования ¦ -"- ¦ 90,4 ¦ 99,7 ¦105,7 ¦112,6 ¦120,1 ¦128,5 ¦ 142,2¦ ¦ ¦ ¦------ ¦------¦------¦------¦------¦------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 111,2 ¦110,3 ¦106,0 ¦106,5 ¦106,7 ¦107,0 ¦ ¦ +--------------+----------+-------+------+------+------+------+------+---------+ ¦коммунальные ¦ -"- ¦1105,3 ¦1215,8¦1303,5¦1407,8¦1521,8¦1646,6¦ 149,0¦ ¦ ¦ ¦------ ¦------¦------¦------¦------¦------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 109,7 ¦110,0 ¦107,2 ¦108,0 ¦108,1 ¦108,2 ¦ ¦ +--------------+----------+-------+------+------+------+------+------+---------+ ¦физической ¦ -"- ¦ 10,2 ¦10,2 ¦ 12,2 ¦ 15,3 ¦ 19,2 ¦ 24,2 ¦ 237,2¦ ¦культуры ¦ ¦------ ¦------¦ ---- ¦------¦------¦------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100,1 ¦ 100 ¦120,0 ¦125,0 ¦125,5 ¦126,0 ¦ ¦ +--------------+----------+-------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Объем ¦миллионов ¦ 0,37 ¦ 0,42 ¦ 0,46 ¦ 0,50 ¦ 0,54 ¦ 0,59 ¦ 159,5¦ ¦реализации ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+-------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Объем бытовых ¦миллионов ¦ 521,6 ¦636,4 ¦700,0 ¦777,0 ¦870,3 ¦1091,0¦ 190,9¦ ¦услуг ¦ рублей ¦------ ¦------¦------¦------¦------¦------¦ ¦ ¦населению ¦ ------ ¦ 118,2 ¦122,0 ¦110,0 ¦111,0 ¦112,0 ¦114,4 ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+-------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Объем бытовых ¦ -"- ¦ 0,034 ¦0,041 ¦0,046 ¦0,051 ¦0,058 ¦0,073 ¦ 214,8¦ ¦услуг на 1 ¦ ¦------ ¦------¦------¦------¦------¦------¦ ¦ ¦жителя ¦ ¦ 117,4 ¦120,6 ¦112,2 ¦110,9 ¦113,7 ¦125,9 ¦ ¦ +--------------+----------+-------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Количество ¦ единиц ¦1 ¦1 ¦1 ¦1 ¦1 ¦1 ¦ 100,0¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+-------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Обеспеченность¦ тысяч ¦0,065 ¦0,065 ¦0,065 ¦0,66 ¦0,066 ¦0,067 ¦ 103,1¦ ¦населения ¦человек на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетью ¦один пункт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приемных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+-------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Число рынков ¦ единиц ¦4 ¦4 ¦4 ¦4 ¦4 ¦4 ¦ 100¦ +--------------+----------+-------+------+------+------+------+------+---------+ ¦В них условных¦ -"- ¦499 ¦499 ¦499 ¦499 ¦499 ¦499 ¦ 100¦ ¦торговых мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------+----------+-------+------+------+------+------+------+---------- Приложение 13 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ГОРОДЕ КЛИМОВИЧИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ----------------+---------+--------------------------------------------- ¦ Показатель ¦ Единица ¦ Годы ¦ ¦ ¦измерения+-----+------+-----T-----+-----T-----+------------+ ¦ ¦ ¦2005 ¦ 2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ изменения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 к 2005,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процентов ¦ ¦ ¦ +-----+------+-----+-----+-----+-----+------------+ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ +---------------+---------+-----+------+-----+-----T-----+-----T------------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 100 ¦ ¦медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------+ ¦Численность ¦ человек ¦ 47 ¦ 51 ¦ 51 ¦ 52 ¦ 52 ¦ 52 ¦ 110,6¦ ¦врачей всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специальностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------+ ¦Численность ¦ -"- ¦ 3,1¦ 3,3¦ 3,3¦ 3,4¦ 3,4¦ 3,5¦ 112,9¦ ¦врачей на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------+ ¦Численность ¦ -"- ¦235 ¦ 241 ¦ 241¦241 ¦241 ¦241 ¦ 102,6¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------+ ¦Численность ¦ -"- ¦ 15,3¦ 15,6¦ 15,8¦ 15,9¦ 16,0¦ 16,1¦ 105,2¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------+ ¦Число коек в ¦ коек ¦190 ¦ 190 ¦190 ¦190 ¦190 ¦190 ¦ 100 ¦ ¦больничных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------+ ¦Число коек на ¦ -"- ¦ 12,4¦ 12,3¦ 12,4¦ 12,5¦ 12,6¦ 12,7¦ 102,4¦ ¦1000 человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------+ ¦Мощность ¦посещений¦375 ¦ 375 ¦375 ¦375 ¦375 ¦375 ¦ 100 ¦ ¦врачебных ¦ в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦амбулаторно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлинических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 48 ¦ 48 ¦ 48 ¦ 48 ¦ 49 ¦ 50 ¦ 104,2¦ ¦спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------------- Приложение 14 ОБРАЗОВАНИЕ В ГОРОДЕ КЛИМОВИЧИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ---------------------+---------+-------------------------------------- ¦ Показатель ¦ Единица ¦ Годы ¦ ¦ ¦измерения+-----+------+----T----+----T----+---------+ ¦ ¦ ¦2005 ¦ 2006 ¦2007¦2008¦2009¦2010¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов¦ ¦ ¦ +-----+------+----+----+----+----+---------+ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ +--------------------+---------+-----+------+----+----T----+----T---------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 100 ¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+---------+ ¦Количество детских ¦ -"- ¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦ 100 ¦ ¦дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+---------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦ 1387¦ 1369¦1369¦1369¦1387¦1387¦ 100 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школами на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+---------+ ¦Обеспеченность ¦ -"- ¦ 1310¦ 1289¦1300¦1300¦1310¦1316¦ 100,5¦ ¦населения детскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+---------+ ¦Охват детей ¦процентов¦ 100¦ 100¦ 100¦ 100¦ 100¦ 100¦ 100 ¦ ¦дошкольного возраста¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовкой к школе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+---------- Приложение 15 КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ И ОТДЫХ В ГОРОДЕ КЛИМОВИЧИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ-----------------+-----------+--------------------------------------- ¦ Показатель ¦ Единица ¦ Годы ¦ ¦ ¦ измерения +-----+------+----T----+----T----+----------+ ¦ ¦ ¦2005 ¦ 2006 ¦2007¦2008¦2009¦2010¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ ¦ ¦ +-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ +----------------+-----------+-----+------+----+----T----+----T----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 14 ¦ 14 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 100 ¦ ¦культурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦просветительских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Количество ¦единиц/мест¦2/97 ¦ 2/97 ¦2/89¦2/89¦2/89¦2/89¦ 100/91,8 ¦ ¦гостиниц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100 ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦историко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+-----------+-----+------+----+----+----+----+----------- Приложение 16 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2007 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЛИМОВИЧИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ----------------------+-----------+----------------+---------------+----------- ¦ Наименование ¦ Сроки ¦ Органы ¦ Объем ¦ Источники ¦ ¦ мероприятия ¦реализации,¦ управления, ¦финансирования,¦финансирования ¦ ¦ ¦ год ¦ответственные за¦ миллионов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализацию ¦ рублей ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦ Промышленность ¦ +----------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Республиканское унитарное предприятие "Климовичский ликеро-водочный завод" ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Приобретение и замена¦2006 - 2007¦ Концерн ¦ 80,0¦ Собственные ¦ ¦емкостей для хранения¦ ¦"Белгоспищепром"¦ ¦ средства ¦ ¦спирта в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спиртоприемном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Установка ¦2006 - 2007¦ Концерн ¦ 60,0¦ Собственные ¦ ¦сигнализатора ¦ ¦"Белгоспищепром"¦ ¦ средства ¦ ¦предельного уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Автоматизация ¦2007 - 2008¦ Концерн ¦ 200,0¦ Собственные ¦ ¦ректификационной ¦ ¦"Белгоспищепром"¦ ¦ средства ¦ ¦колонны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Замена контрольно- ¦2006 - 2007¦ Концерн ¦ 240,0¦ Собственные ¦ ¦измерительных ¦ ¦"Белгоспищепром"¦ ¦ средства ¦ ¦приборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Приобретение ¦2006 - 2007¦ Концерн ¦ 50,0¦ Собственные ¦ ¦газохроматографа ¦ ¦"Белгоспищепром"¦ ¦ средства ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Приобретение и монтаж¦2007 - 2008¦ Концерн ¦ 1200,0¦ Собственные ¦ ¦линий розлива ¦ ¦"Белгоспищепром"¦ ¦ средства ¦ ¦производительностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12000 декалитров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бутыломоечных машин -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 единицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Приобретение 4- ¦2007 - 2008¦ Концерн ¦ 150,0¦ Собственные ¦ ¦позиционного ¦ ¦"Белгоспищепром"¦ ¦ средства ¦ ¦этикеровочного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производительностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6000 бутылок в час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Приобретение и замена¦2007 - 2008¦ Концерн ¦ 500,0¦ Собственные ¦ ¦емкостей для хранения¦ ¦"Белгоспищепром"¦ ¦ средства ¦ ¦виноматериала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Приобретение ¦ 2007 ¦ Концерн ¦ 120,0¦ Собственные ¦ ¦бутыломоечной машины ¦ ¦"Белгоспищепром"¦ ¦ средства ¦ ¦для мойки бутылки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высокой степени ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦ Открытое акционерное общество "Климовичский комбинат хлебопродуктов" ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Комплексная ¦ 2007 ¦ Минсельхозпрод ¦ 420,4¦ Собственные ¦ ¦автоматизация ¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦очистного отделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мельницы (секция 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"А") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Герметизация силосов ¦ 2007 ¦ Минсельхозпрод ¦ 287,2¦ Собственные ¦ ¦на мельничном ¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦элеваторе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Установка линии по ¦ 2007 ¦ Минсельхозпрод ¦ 578,3¦ Собственные ¦ ¦переработке масличных¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦культур ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Установка ¦ 2007 ¦ Минсельхозпрод ¦ 578,5¦ Собственные ¦ ¦автоматической линии ¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦фасовки муки в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумажные пакеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦ Филиал республиканского унитарного производственного предприятия ¦ ¦ "Могилевхлебпром" "Климовичский хлебозавод" ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Техническое ¦ 2007 ¦ Минсельхозпрод ¦ 80¦ Собственные ¦ ¦перевооружение цеха ¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦по производству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безалкогольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦напитков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦ Государственное лесохозяйственное учреждение "Климовичский лесхоз" ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Реконструкция ¦ 2007 ¦ ¦ 600,0¦ Собственные ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦ Производственное частное унитарное предприятие "Климовичское предприятие ¦ ¦ шпалопродукции и стройматериалов" ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Установка ¦ 2007 ¦ Климовичский ¦ 42,0¦ Собственные ¦ ¦лесосушильной камеры ¦ ¦ районный ¦ ¦средства, фонд ¦ ¦ ¦ ¦ исполнительный ¦ ¦ содействия ¦ ¦ ¦ ¦ комитет ¦ ¦ занятости ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Установка котла для ¦ 2007 ¦ Климовичский ¦ 80,0¦ Собственные ¦ ¦камеры ¦ ¦ районный ¦ ¦средства, фонд ¦ ¦ ¦ ¦ исполнительный ¦ ¦ содействия ¦ ¦ ¦ ¦ комитет ¦ ¦ занятости ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Установка вибропресса¦ 2007 ¦ Климовичский ¦ 253,0¦ Собственные ¦ ¦для производства ¦ ¦ районный ¦ ¦средства, фонд ¦ ¦тротуарной плитки ¦ ¦ исполнительный ¦ ¦ содействия ¦ ¦ ¦ ¦ комитет ¦ ¦ занятости ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦ Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ +----------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Унитарное коммунальное предприятие "Коммунальник" ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Строительство станции¦2007 - 2008¦ Управление ¦ 1098,2¦ Областной ¦ ¦обезжелезивания ¦ ¦ жилищно- ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Сети сооружения ¦ 2007 ¦ ¦ 1776,5¦ Областной ¦ ¦хозпитьевого ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет (630,0 ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ миллиона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рублей), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фонд охраны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природы (1146,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ миллиона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рублей) ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Строительство ¦ 2007 ¦ ¦ 2161,4¦ Областной ¦ ¦котельной по улице ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦Ленина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Водное ¦ 2007 ¦ ¦ 177,7¦Республиканский¦ ¦благоустройство зоны ¦ ¦ ¦ ¦ фонд охраны ¦ ¦отдыха на реке ¦ ¦ ¦ ¦ природы ¦ ¦Калиница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Перекладка ¦ 2007 ¦ ¦ 75,5¦Районный бюджет¦ ¦существующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водопроводных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Перекладка ¦ 2007 ¦ ¦ 10,0¦Районный бюджет¦ ¦канализационных сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦ Сфера услуг ¦ +----------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Унитарное коммунальное предприятие "Бытуслуги" ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Приобретение ¦ 2007 ¦Государственное ¦ 10,0¦ Кредиты банка ¦ ¦предметов проката ¦ ¦ объединение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Белбыт" ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Приобретение ¦ 2007 ¦ ¦ 30,0¦Республиканский¦ ¦прачечного ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦ Транспорт и связь ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Приобретение ¦2006 - 2007¦ Министерство ¦ 135,0¦ Кредиты банка ¦ ¦грузового ¦ ¦ транспорта и ¦ ¦ ¦ ¦автотранспорта ¦ ¦ коммуникаций ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Приобретение ¦2006 - 2007¦ Министерство ¦ 135,0¦ Кредиты банка ¦ ¦комплекта линии ¦ ¦ транспорта и ¦ ¦ ¦ ¦диагностики ¦ ¦ коммуникаций ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Техническое ¦2006 - 2007¦ Министерство ¦ 50,0¦ Кредиты банка ¦ ¦перевооружение ¦ ¦ транспорта и ¦ ¦ ¦ ¦моечной станции и ¦ ¦ коммуникаций ¦ ¦ ¦ ¦станции технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦ Районный узел электрической связи ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Строительство и ввод ¦ 2007 ¦ Министерство ¦ 1400,0¦ Собственные ¦ ¦емкости городской ¦ ¦ связи и ¦ ¦ средства и ¦ ¦автоматической ¦ ¦ информатизации ¦ ¦ инновационный ¦ ¦телефонной станции на¦ ¦ ¦ ¦ фонд ¦ ¦456 номеров ¦ ¦ ¦ ¦ Министерства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ связи и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информатизации ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦ Строительный комплекс ¦ +----------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Государственное унитарное коммунальное дочернее строительное предприятие ¦ ¦ "Климовичская ПМК-256" ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Приобретение ¦ 2007 ¦ ¦ 162,0¦ Собственные ¦ ¦автотракторной ¦ ¦ ¦ ¦средства (50,0 ¦ ¦техники и ¦ ¦ ¦ ¦ миллионов ¦ ¦деревообрабатывающего¦ ¦ ¦ ¦ рублей), ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инновационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фонд (112,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ миллионов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рублей) ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦ Филиал коммунального унитарного предприятия "Могилевоблдорстрой" "ДРСУ N 172" ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Проведение ¦ 2007 ¦ ¦ 30,0¦ Собственные ¦ ¦капитального ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здания с заменой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мебели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Приобретение ¦ 2007 ¦ ¦ 20,0¦ Собственные ¦ ¦грузового автомобиля ¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦"Газель" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦ Торговля ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Реконструкция ¦ 2007 ¦ Белкоопсоюз ¦ 500,0¦ Инновационный ¦ ¦объектов торговли ¦ ¦ ¦ ¦ фонд ¦ ¦Климовичского ¦ ¦ ¦ ¦ Белкоопсоюза ¦ ¦районного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребительского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦ Социальная сфера ¦ +----------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Отдел образования Климовичского районного исполнительного комитета ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Проведение текущего ¦ 2007 ¦ Управление ¦ 14,9¦Районный бюджет¦ ¦ремонта школ и ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦ ¦детских дошкольных ¦ ¦ облисполкома ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Установка ¦ 2007 ¦ Управление ¦ 66,0¦Районный бюджет¦ ¦автоматизированной ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦ ¦пожарной сигнализации¦ ¦ облисполкома ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦ Отдел культуры Климовичского районного исполнительного комитета ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Приобретение Центру ¦ 2007 ¦ Управление ¦ 4,0¦Районный бюджет¦ ¦культуры двух ¦ ¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦компьютеров ¦ ¦ облисполкома ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦ Здравоохранение ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Приобретение машины ¦ 2007 ¦ Управление ¦ 20,0¦ Областной ¦ ¦скорой помощи ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ облисполкома ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Проведение ¦ 2007 ¦ Управление ¦ 0,9¦Районный бюджет¦ ¦капитального ремонта ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦здания больницы ¦ ¦ облисполкома ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Приобретение ¦ 2007 ¦ Управление ¦ 18,0¦Районный бюджет¦ ¦стоматологического ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ облисполкома ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Приобретение ¦ 2007 ¦ Управление ¦ 40,0¦Районный бюджет¦ ¦микроскопов для ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦клинико- ¦ ¦ облисполкома ¦ ¦ ¦ ¦диагностической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лаборатории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Приобретение ¦ 2007 ¦ Управление ¦ 87,5¦ Областной ¦ ¦диагностического ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ бюджет ¦ ¦оборудования ¦ ¦ облисполкома ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦ Управление по труду и социальной защите населения ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Приобретение ¦ 2007 ¦Комитет по труду¦ 5,0¦Районный бюджет¦ ¦отделению социальной ¦ ¦ и социальной ¦ ¦ ¦ ¦помощи на дому двух ¦ ¦ защите ¦ ¦ ¦ ¦компьютеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------+ ¦Приобретение бассейна¦ 2007 ¦Комитет по труду¦ 1,3¦Районный бюджет¦ ¦"сухого плавания", ¦ ¦ и социальной ¦ ¦ ¦ ¦сенсорного мяча и ¦ ¦ защите ¦ ¦ ¦ ¦других приспособлений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для детей-инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------------+-----------+----------------+---------------+---------------- |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|