Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Минского городского Совета депутатов от 23.06.2010 № 31 "Об утверждении Программы основных направлений и приоритетов устойчивого развития г. Минска в 2010 - 2014 годах"Документ утратил силу
< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 22 июля 2010 г. N 9/33724 На основании подпункта 1.4 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Минский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемую Программу основных направлений и приоритетов устойчивого развития г. Минска в 2010 - 2014 годах (далее - Программа). 2. Минскому городскому исполнительному комитету, администрациям районов г. Минска обеспечить выполнение Программы в указанные сроки. 3. Минскому городскому исполнительному комитету при необходимости ежегодно вносить предложения Минскому городскому Совету депутатов об изменениях в Программу в разрезе источников финансирования по отраслям и объектам, планируемым к вводу в эксплуатацию в 2010 - 2014 годах. 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Минского городского Совета депутатов по экономическому развитию, финансам и бюджету. 5. Настоящее решение вступает в силу с 20 июля 2010 г. Председатель М.Ф.Саванович УТВЕРЖДЕНО Решение Минского городского Совета депутатов 23.06.2010 N 31 ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И ПРИОРИТЕТОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ Г. МИНСКА В 2010 - 2014 ГОДАХГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Программа основных направлений и приоритетов устойчивого развития г. Минска в 2010 - 2014 годах (далее - Программа) разработана с учетом отчетных и прогнозных параметров развития отраслей экономики г. Минска. В ней определены цели и задачи, основные направления и приоритеты социально-экономического развития г. Минска на 2010 - 2014 годы, ожидаемые результаты. Реализация наиболее значимых инвестиционных проектов, изложенных в Программе, во многом будет способствовать устойчивому развитию г. Минска в указанный период. 2. Программа является планом практических действий Минского городского исполнительного комитета, администраций районов г. Минска, организаций г. Минска по основным направлениям жизнедеятельности г. Минска, обеспечивающим его устойчивое развитие. ГЛАВА 2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ3. Основной целью разработки и принятия Программы является то, что, во-первых, она определяет параметры устойчивого развития г. Минска в 2010 - 2014 годах, а, во-вторых, ее реализация позволит комплексно решать главное стратегическое направление в развитии г. Минска - превращение его в современную европейскую столицу с высокими социальными стандартами. При этом на ближайшую перспективу главной целью является дальнейшее повышение уровня и качества жизни ее жителей на основе повышения конкурентоспособности экономики, роста денежных доходов и создания условий для комфортного проживания людей. 4. Основными задачами Программы являются: модернизация и техническое перевооружение производства на основе внедрения ресурсо- и энергосберегающих и экологически чистых технологий; жилищное строительство; создание условий для интеллектуального, творческого, профессионального и физического развития человека; создание современной информационной инфраструктуры; опережающее развитие сферы услуг; повышение доступности и качества медицинского обслуживания населения, формирование здорового образа жизни; развитие инновационной деятельности; повышение уровня конкурентоспособности и экспортного потенциала экономики; развитие общественного транспорта; улучшение инвестиционного климата и обеспечение роста инвестиций в экономику, городское хозяйство, жилищное строительство и социальную сферу; дальнейшее повышение качества социальных услуг жителям г. Минска, нуждающимся в них. ГЛАВА 3 ПРОГНОЗНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ Г. МИНСКА В 2010 - 2014 ГОДАХ5. Целью проводимой в г. Минске социальной политики является дальнейшее повышение уровня и качества жизни минчан. Основой повышения уровня жизни горожан остается дальнейший динамичный рост объемов промышленного производства с опережающим развитием экспортоориентированных и импортозамещающих, высокотехнологичных и наукоемких, прибыльных и социально ориентированных производств. 6. Для достижения этих целей потребуются: структурная перестройка промышленности с целью расширения производства наукоемкой, менее материало- и энергоемкой продукции, конкурентоспособной на внутреннем и внешних рынках; модернизация и техническое перевооружение производства на основе внедрения ресурсо- и энергосберегающих и экологически чистых технологий; улучшение маркетинговой деятельности; создание совместных предприятий; перепрофилирование неэффективных и бесперспективных предприятий; расширение производства лекарственных и диагностических препаратов, пищевой продукции, других потребительских товаров широкого спроса. 7. Основные параметры развития г. Минска (2010 - 2014 годы) будут обеспечены в объемах согласно приложению 1. 8. Высокий промышленный и научный потенциал столицы, а также реализация намеченных мер по структурной перестройке в отраслях экономики дадут возможность увеличить объем производства продукции в 2010 - 2014 годах на 41 - 42%, производство потребительских товаров - на 24%. 9. В социальной сфере в 2010 - 2014 годах планируется развитие г. Минска в соответствии с параметрами социального развития г. Минска (2010 - 2014 годы) согласно приложению 2. В числе основных приоритетов развития г. Минска - жилищное строительство. Это один из важнейших социальных параметров, по которому предусматривается ежегодный ввод жилья в объемах более 1,2 млн. кв. метра. При этом обеспеченность общей площадью на одного человека в 2014 году должна достигнуть 22,14 кв. метра против 19,6 кв. метра в 2009 году. 10. Основными направлениями развития жилищного строительства должны быть: повышение уровня комфортности жилья и его потребительских и эксплуатационных качеств; снижение его стоимости; развитие институтов долгосрочного жилищного кредитования, в том числе ипотечного; сохранение действующих и развитие новых форм поддержки и помощи малообеспеченным гражданам в обеспечении жильем. 11. Новое жилищное строительство будет сочетаться с капитальным ремонтом, реконструкцией и модернизацией существующих жилых зданий. 12. Основной задачей инвестиционной деятельности является существенное увеличение притока инвестиций в экономику и сферу услуг, на строительство объектов городской инфраструктуры, обеспечение жителей города рабочими местами, доступным жильем и объектами социального обслуживания, формирование современного архитектурно-эстетического облика столицы и его экологически чистой окружающей среды. 13. Ввод важнейших объектов в эксплуатацию в 2010 - 2014 годах будет осуществляться согласно приложению 3. 14. Инвестиционные ресурсы в первую очередь намечается направлять на: реализацию проектов с высокой долей наукоемких и ресурсосберегающих технологий, экспортной и импортозамещающей направленности; финансирование отраслей городского хозяйства, определяющих устойчивое развитие городской социально-культурной сферы, жилого фонда и инженерно-транспортной инфраструктуры; реализацию наиболее значимых для г. Минска экологических проектов. Основные объемы инвестиций предполагается направить на жилищное строительство. Планируется активизировать работу по расширению действующих и поиску новых иностранных кредитных линий, наполнению их эффективными инвестиционными проектами. Привлечение иностранных инвестиций позволяет реализовать крупномасштабные социально значимые для развития города инвестиционные проекты. 15. Темп роста инвестиций в основной капитал по организациям, подчиненным Минскому городскому исполнительному комитету (далее - Мингорисполком), в 2014 году к 2010 году предусматривается на уровне 139 - 140%, а по организациям без ведомственной подчиненности - 205 - 206%. 16. Основой устойчивого развития г. Минска в 2010 - 2014 годах станет инновационная деятельность, которая обеспечит повышение технологического уровня производства и конкурентоспособности продукции. 17. В основу направлений научно-технической и инновационной деятельности в г. Минске на 2010 - 2014 годы будут положены: ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии производства конкурентоспособной продукции; информационные и телекоммуникационные технологии; экология и рациональное природопользование. Реализация указанных приоритетов позволит создать новейшие технологии производства машиностроительной и пищевой продукции, транспортной техники, строительных материалов, а также информационные технологии. 18. Для этого предусматриваются: создание нового поколения специальной техники, транспорта общего назначения; разработка и внедрение энергоэффективного оборудования, материалов и технологий, в том числе ориентированных на использование местных топливно-энергетических ресурсов; создание компьютерных средств и систем, средств связи, включая цифровое телевидение и аппаратуру кабельных сетей; разработка и производство автоматизированных систем управления. 19. Указанные направления инновационного развития и планируемый ввод объектов в эксплуатацию по программе инновационного развития (2010 - 2014 годы) согласно приложению 4 в организациях г. Минска будут реализовываться через государственные и отраслевые научно-технические программы, направленные на разработку передовых технологий и новых видов наукоемкой экспортоориентированной и импортозамещающей продукции. Таким образом, будут формироваться условия для технологического обновления производства, повышения конкурентоспособности продукции белорусских организаций на мировом рынке. 20. Основными задачами социально-культурного комплекса являются: создание условий для сохранения здоровья, продолжительной творческой жизни, интеллектуального, духовного и физического развития человека, формирование здорового образа жизни и использование туристического потенциала г. Минска. 21. Основной целью развития системы образования в 2010 - 2014 годах является приведение ее в соответствие с современными потребностями личности, общества и государства. Реформа школы, связанная с переходом на 12-летнее обучение, резко снизила прием учащихся в первые классы в 1998 - 2000 годах. По прогнозу, к 2011 году показатель количества учащихся в школах станет стабильным, а с 2013 года, в связи с ростом рождаемости, вырастет. В дошкольных учреждениях также наблюдается тенденция роста воспитанников. Потребность в учреждениях образования рассчитывается исходя из показателей 145 мест по общеобразовательным школам и 50 мест по дошкольным учреждениям на 1000 жителей. В связи с этим, строительство школ и дошкольных учреждений будет осуществляться в основном в местах новой застройки жилья, и только в отдельных районах может предусматриваться точечное строительство учреждений образования. 22. Главной целью здравоохранения в прогнозируемом периоде будет являться улучшение показателей здоровья населения (снижение общей смертности, заболеваемости, инвалидности, снижение уровня младенческой и материнской смертности), а также улучшение доступности и качества медицинской помощи населению, что, в конечном итоге, приведет к улучшению медико-демографической ситуации в г. Минске. 23. Основными задачами Программы в области здравоохранения являются: дальнейшая работа по реализации системы социальных стандартов и государственных гарантий оказания медицинской помощи; создание эффективной системы экстренной медицинской помощи; развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи; обеспечение диспансеризации всего населения; внедрение адекватных современных технологий управления здоровьем женщин и детей; формирование у населения навыков здорового образа жизни; развитие профилактических и реабилитационных технологий; увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения. 24. Ожидаемые результаты от реализации Программы: увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения на 2 года; снижение уровня смертности до 9,1 на 1000 чел. населения; снижение уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособности на 5%; недопущение превышения уровня младенческой смертности до 4,5 на 1000 младенцев, родившихся живыми; увеличение числа лиц в возрасте старше 70 лет, обладающих уровнем здоровья, позволяющим сохранить активную жизнедеятельность; улучшение качества медицинской помощи; решение проблем кадровой обеспеченности отрасли. Коечный фонд в 2014 году к 2010 году возрастет на 1350 коек, мощность амбулаторно-поликлинических учреждений увеличится на 3301 посещение в смену, темп роста объемов платных медицинских услуг населению составит 136,0 - 141,0%. 25. Целью развития физической культуры и спорта будет более активная работа всех субъектов отрасли, направленная на физическое совершенствование личности, восстановление и пополнение физических и духовных сил человека, продление периода его трудовой деятельности. Развитие физической культуры и спорта будет строиться с учетом интересов различных групп городского населения: дошкольников, учащихся и студентов, молодежи, лиц среднего и пожилого возраста. Будут создаваться условия для реабилитации инвалидов средствами физической культуры. Для реализации этих задач будут и дальше проводиться мероприятия по улучшению качественных характеристик спортивных объектов г. Минска. Планируется проектирование и строительство площадок для занятий экстремальными видами спорта. Дальнейшее развитие получит футбольная инфраструктура, а также материальная база по другим видам спорта, востребованным населением города. Темп роста платных услуг населению в области физической культуры и спорта в 2014 году к 2010 году составит 157 - 163%. 26. Развитие туризма является одним из приоритетов развития столицы. В 2010 - 2014 годах получит дальнейшее развитие туристическая инфраструктура, будут развиваться имеющиеся и создаваться новые туристские зоны, благоустраиваться и реконструироваться туристские объекты, расширится сеть ресторанов, кафе и других объектов общественного питания в общественно значимых культурно-исторических местах, туристских зонах и вдоль туристских маршрутов. Будут построены новые гостиничные комплексы. Туристско-экскурсионные услуги за 2010 - 2014 годы возрастут на 175 - 181%. 27. Минский городской Совет депутатов уделяет большое внимание реализации основных направлений государственной политики по комплексному решению проблем в социально-трудовой сфере, включая вопросы содействия занятости населения, государственного пенсионного обеспечения, государственного социального обслуживания и социальной помощи, оплаты труда. 28. Одной из основных задач экономической и социальной политики и политики в сфере занятости общества является обеспечение полной, продуктивной и свободно избранной занятости на основе высоких и устойчивых темпов экономического роста. Под полной занятостью понимается занятость для всех тех, кто способен работать и хочет иметь работу. 29. Устойчивость социально-экономического развития региона определяется, в том числе, численностью населения, качеством его трудового потенциала, степенью сбалансированности профессионально-квалификационной структуры кадров с потребностью в рабочей силе, уровнем ее конкурентоспособности на рынке труда. 30. Основными чертами городского рынка труда являются следующие: высокая экономическая активность и занятость населения; достаточно высокий образовательный уровень (почти 2/3 занятого населения имеют высшее или среднее профессиональное образование); сохранение преимущественно индустриальной модели занятости. Доля лиц в трудоспособном возрасте достигла в г. Минске 66%. По текущей оценке в экономике города в 2009 году было занято 1080 тыс. человек. В 2010 - 2014 годах в условиях преодоления негативного влияния мирового финансового кризиса и стабилизации ситуации в экономике численность занятого населения будет сохраняться в пределах 1090 - 1105 тыс. человек. Сохранению прироста занятости будут способствовать привлечение иностранных инвестиций, создание новых рабочих мест и заполнение имеющихся вакансий, а также развитие предпринимательской инициативы граждан. В экономике города кроме горожан будут заняты жители пригородов столицы и других регионов республики. Удельный вес населения, занятого в материальном производстве, будет снижаться, а занятость в негосударственном секторе экономики - возрастать. 31. Приоритетами политики занятости в предстоящие годы должны стать: повышение эффективности использования трудовых ресурсов; совершенствование структуры занятости и достижение экономической и социальной сбалансированности спроса и предложения рабочей силы; создание высокоэффективных рабочих мест. 32. Существенное число рабочих мест должно быть создано в строительстве, связи, в таких отраслях, как финансы, кредит, жилищно-коммунальное хозяйство, гостиничный комплекс, общественное питание и транспорт. 33. Обеспечение жизнедеятельности граждан г. Минска, пребывание которых в домашних условиях по ряду причин невозможно, осуществляется сетью из 7 стационарных учреждений социального обслуживания на 1937 мест. Для проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания организовано медико-социальное, культурно-бытовое обслуживание, проводятся социально-реабилитационные мероприятия. 34. Усиление социальной защищенности, повышение качества жизни граждан и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будут достигаться путем совершенствования системы социального обслуживания. Кроме того, будут решены и следующие задачи: ликвидация очередности в стационарных учреждениях социального обслуживания; приведение площадей жилых помещений стационарных учреждений социального обслуживания в соответствие с санитарными нормами; укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания. 35. Решение комплекса мер по социальной защите населения обеспечит успешную реализацию государственной политики в области содействия занятости, социальной защиты населения и труда на территории г. Минска. 36. Столичный потребительский рынок ориентирован на обеспечение в полном объеме спроса различных категорий населения на высококачественные товары широкого ассортимента при высоком уровне обслуживания. В этой связи объем производства потребительских товаров столичными организациями в 2014 году по отношению к 2010 году должен возрасти на 24%. 37. Увеличению объема розничного товарооборота через все каналы реализации на 41 - 42% к 2014 году будет способствовать: наличие в широком ассортименте высококачественных и пользующихся спросом товаров; внедрение эффективных форм и методов продаж, в том числе и электронная торговля; оптимальное размещение торговой сети; дальнейшее совершенствование организации и культуры обслуживания покупателей; реконструкция и обновление материально-технической базы предприятий торговли; эффективное взаимодействие торговли с другими отраслями народнохозяйственного комплекса; строительство гипер- и супермаркетов; развитие фирменной торговли; перевод торговых мест с открытых рынков в торговые центры и иные обустроенные помещения. 38. Особое внимание в прогнозный период уделяется обеспечению продовольственной безопасности. Будет реализован целый комплекс мер, обеспечивающий бесперебойное и равномерное снабжение населения города продуктами питания, в том числе и через создание необходимых запасов продуктов животноводства и растениеводства. Развитие сети общественного питания будет происходить преимущественно за счет малых объектов быстрого питания (мини-кафе, летних павильонов, баров, пиццерий и т.п.), а также расширения сети общественного питания на производстве и по месту учебы. 39. Основной целью развития платных услуг населению в объеме 36 - 41% в 2014 году по отношению к 2010 году через все каналы реализации является удовлетворение потребностей населения в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам. Предусматривается дальнейшее совершенствование инфраструктуры в этой сфере, стимулирование притока инвестиций, создание дополнительных рабочих мест, развитие новых прогрессивных видов услуг, увеличение объемов экспорта, внедрение систем управления качеством, соответствующих международным стандартам. 40. Предстоит продолжить техническое перевооружение и строительство объектов бытового обслуживания, особенно в новых микрорайонах. 41. Развитие бытовых услуг в прогнозируемом периоде будет ориентировано, прежде всего, на потребителей с различным уровнем доходов. При этом будет отдано предпочтение услугам, которые пользуются повышенным спросом у всех групп населения: ремонт обуви, одежды, мебели, бытовых машин и приборов, бытовой радиоэлектронной аппаратуры, услуги парикмахерских. Реализация мер по развитию бытовых услуг через все каналы реализации позволит обеспечить их рост в 2010 - 2014 годах на 57,4 - 63,0%. 42. Жилищно-коммунальное хозяйство в 2010 - 2014 годах будет развиваться в направлении повышения качества обслуживания населения в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 6 октября 2006 г. N 604 "О мерах по повышению эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 165, 1/7980). Реализация комплекса мер в системе жилищно-коммунального хозяйства позволит увеличить объем платных услуг населению к концу 2014 года до 104,1 - 108,2%. 43. Предстоит дальнейшее развитие общественного пассажирского транспорта, направленного на максимальную реализацию потребностей населения в транспортных услугах и повышение комфортности проезда. 44. Основными мероприятиями для решения данной задачи являются: внедрение автоматизированной системы диспетчерского управления пассажирским транспортом г. Минска; внедрение автоматизированной системы оплаты проезда; проведение работы по оптимизации маршрутной сети и размеров движения на маршрутах пассажирского транспорта г. Минска; обновление подвижного состава наземного транспорта и метро; развитие материально-технической базы коммунального пассажирского транспорта г. Минска; поиск и внедрение новых направлений развития транспортных услуг; строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры и др. 45. Реализация мероприятий позволит повысить устойчивость функционирования коммунального пассажирского транспорта и обеспечить качество транспортного обслуживания граждан в соответствии с нормативами государственных социальных стандартов по обслуживанию населения в области транспорта. Платные услуги населению по коммунальному транспортному унитарному предприятию "Минсктранс" в прогнозный период возрастут на 5%, а экспорт услуг - на 24% соответственно. 46. Услуги связи являются одними из самых перспективных платных услуг населению в первую очередь за счет расширения доступа населения к мобильной цифровой связи, передачи электронных данных, развития телекоммуникаций. Наиболее перспективным является развитие сотовой связи и на ее базе новых видов услуг по передаче данных в различных форматах. 47. Приоритетными направлениями развития связи на программный период в области электросвязи являются: развитие сетей стационарной и подвижной электросвязи, обеспечение их защиты от несанкционированного доступа, надежности функционирования; расширение служб передачи данных в сетях стационарной и подвижной электросвязи и создание условий перехода к сетям электросвязи с пакетной коммутацией для оказания услуг электросвязи с использованием технологий широкополосного доступа и обеспечением необходимого качества обслуживания; увеличение мощности волоконно-оптических линий связи; строительство новых и развитие действующих систем кабельного и эфирно-кабельного телевидения. техническое перевооружение сетей электросвязи общего пользования посредством замены аналогового коммутационного оборудования на цифровое; внедрение новых перспективных информационных технологий и технологий электросвязи, в том числе посредством совместного проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ научными и промышленными организациями; совершенствование нормативной правовой базы и технических нормативных правовых актов в части, касающейся организации и обеспечения связи и телерадиовещания, устойчивости и безопасности функционирования сети электросвязи общего пользования, средств, сетей и объектов связи. Платные услуги связи в прогнозный период возрастут на 41 - 46%. 48. В 2010 - 2014 годах значительными темпами будет развиваться гостиничный комплекс г. Минска, что во многом обусловлено и проведением чемпионата мира по хоккею в 2014 году. Объем столичного рынка гостиничных услуг можно оценить в соответствии с действующей статистикой по объему платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения. 49. Спрос на услуги гостиниц и аналогичных средств размещения в основном формируется под воздействием следующих факторов: числа граждан, посетивших страну; внешнего туристского потока; развития внутреннего туризма; доходов граждан страны; приемлемых цен на гостиничные услуги; ассортимента предлагаемых услуг; качества гостиничных услуг; вкусов и предпочтений потребителей, моды, демонстрационных эффектов и др. 50. Реализация комплекса мер, направленных на развитие гостиничного хозяйства города, с учетом перечисленных выше факторов позволит обеспечить темп роста объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения на 146,0% в 2014 году к 2010 году. 51. Главной целью внешнеэкономической деятельности является расширение экспорта и оптимизация импорта, достижение и сохранение сбалансированности внешнеторговых операций на основе углубления взаимодействия страны с мировым рынком для ускорения модернизации и повышения конкурентоспособности белорусской экономики. 52. Основными задачами стратегии внешнеэкономической деятельности, которые необходимо решить организациям коммунальной формы собственности и организациям без ведомственной подчиненности г. Минска, являются: сохранение и укрепление конкурентных позиций г. Минска на традиционных рынках, а также расширение своего присутствия на рынках других стран; повышение в объеме экспорта доли наукоемкой и высокотехнологичной продукции; обеспечение роста эффективности экспорта за счет повышения качества и технического уровня экспортируемой продукции, роста доли добавленной стоимости в стоимости реализуемой продукции; усовершенствование экспортной инфраструктуры за счет приоритетного развития товаропроводящих сетей и сервисной структуры; расширение применения современных форм международного сотрудничества (создание торговых компаний за рубежом, финансово-промышленных групп с иностранными партнерами, экспорт технологий, открытие сборочных производств, центров сервисного обслуживания, представительств белорусских организаций в странах - торговых партнерах); дальнейшая рационализация структуры импорта, развитие импортозамещающих производств, стабилизация и улучшение внешнеторгового и платежного балансов. 53. В промышленном секторе экспортные преимущества будут определяться новизной, качеством, ценой продукции и условиями поставки продукции, оперативностью выполнения заказов, точным соответствием продукции потребностям конкретного рынка и потребителя. Важнейшим фактором, лежащим в основе этого преимущества, является грамотно построенная система маркетинга и наличие в маркетинговых службах промышленных предприятий квалифицированных сотрудников в области внешнеэкономической деятельности со знанием иностранных языков. Будет продолжаться работа по модернизации и техперевооружению существующих производств при привлечении внутренних и внешних источников финансирования. 54. Максимальное использование экспортного потенциала малых и средних предприятий - важнейший резерв наращивания регионального экспорта и повышения его эффективности. В связи с этим, в 2010 - 2014 годах усилия Мингорисполкома должны быть направлены именно в этом направлении. 55. Необходимо создавать стимулирующие условия для вовлечения данного сектора экономики в процесс открытия экспортоориентированных и импортозамещающих производств. Предусматривается дальнейшее развитие экспорта услуг, в структуре которого первостепенное значение будут иметь услуги транспорта и связи, комплексы услуг, связанные с обслуживанием инфраструктуры рыночного хозяйства, а также способствующие активизации человеческого фактора - интеллектуальные, образовательные, медицинские, профессиональные, туристские и др. 56. Работа в части активизации межрегионального сотрудничества будет осуществляться на принципах сочетания многовекторности международных связей с выбором стратегических партнеров, широты участия с определением приоритетных направлений, общей координации международного сотрудничества. Для реализации принципа многовекторности во внешнеэкономической деятельности г. Минск будет осуществлять торгово-экономические связи с государствами - участниками СНГ и вне СНГ, региональными объединениями, союзами и международными организациями. 57. В результате реализации намеченных мер экспорт товаров в 2014 году планируется увеличить по сравнению с 2010 годом в 2,7 раза, экспорт услуг - в 2 раза. Приложение 1 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ Г. МИНСКА (2010 - 2014 ГОДЫ)-----+---------------+-----------+----------+-----------------------------------+------- ¦ N ¦ Основные ¦ Единица ¦Ожидаемое,¦ Прогноз ¦ Изменение ¦ ¦п/п ¦ показатели ¦ измерения ¦ 2010 год +--------+--------+--------+--------+2014 год к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 год¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦ 2010 году ¦ +----+---------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +----+---------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦ 1 ¦Продукция ¦ % ¦ 115,2 ¦ 108,8 ¦ 109,0 ¦ 109,2 ¦ 109,4 ¦ 141,7 ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦ 2 ¦Производство ¦ -"- ¦ 114,6 ¦ 105,3 ¦ 105,5 ¦ 105,7 ¦ 105,7 ¦ 124,0 ¦ ¦ ¦потребительских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦ 3 ¦Розничный ¦ -"- ¦ 114,0 - ¦ 109,0 ¦ 109,5 ¦ 109,0 ¦ 108,5 ¦ 141,2 ¦ ¦ ¦товарооборот ¦ ¦ 115,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(через все ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦ 4 ¦Платные услуги ¦ -"- ¦ 113,0 - ¦108,0 - ¦108,0 - ¦108,0 - ¦108,0 - ¦ 136,0 - ¦ ¦ ¦населению через¦ ¦ 114,0 ¦ 109,0 ¦ 109,0 ¦ 109,0 ¦ 109,0 ¦ 141,2 ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦4.1 ¦бытовые (через ¦ -"- ¦ 117,0 ¦112,0 - ¦112,0 - ¦112,0 - ¦112,0 - ¦ 157,4 - ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ 113,0 ¦ 113,0 ¦ 113,0 ¦ 113,0 ¦ 163,0 ¦ ¦ ¦реализации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦4.2 ¦транспортные ¦ -"- ¦ 109,0 - ¦105,0 - ¦105,0 - ¦105,0 - ¦105,0 - ¦ 121,6 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 110,0 ¦ 106,0 ¦ 106,0 ¦ 106,0 ¦ 106,0 ¦ 126,2 ¦ +----+---------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦4.3 ¦связи ¦ -"- ¦ 113,0 - ¦109,0 - ¦109,0 - ¦109,0 - ¦109,0 - ¦ 141,2 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 114,0 ¦ 110,0 ¦ 110,0 ¦ 110,0 ¦ 110,0 ¦ 146,4 ¦ +----+---------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦4.4 ¦жилищно- ¦ -"- ¦ 101,5 - ¦101,0 - ¦101,0 - ¦101,0 - ¦101,0 - ¦ 104,1 - ¦ ¦ ¦коммунальные ¦ ¦ 102,5 ¦ 102,0 ¦ 102,0 ¦ 102,0 ¦ 102,0 ¦ 108,2 ¦ +----+---------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦4.5 ¦культуры ¦ -"- ¦ 118,0 - ¦109,0 - ¦109,0 - ¦109,0 - ¦109,0 - ¦ 141,2 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 119,0 ¦ 110,0 ¦ 110,0 ¦ 110,0 ¦ 110,0 ¦ 146,4 ¦ +----+---------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦4.6 ¦туристические и¦ -"- ¦ 120,0 - ¦115,0 - ¦115,0 - ¦115,0 - ¦115,0 - ¦ 174,9 - ¦ ¦ ¦экскурсионные ¦ ¦ 125,0 ¦ 116,0 ¦ 116,0 ¦ 116,0 ¦ 116,0 ¦ 181,1 ¦ +----+---------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦4.7 ¦услуги гостиниц¦ -"- ¦ 112,0 - ¦109,0 - ¦109,0 - ¦109,0 - ¦109,0 - ¦ 141,2 - ¦ ¦ ¦и аналогичных ¦ ¦ 113,0 ¦ 110,0 ¦ 110,0 ¦ 110,0 ¦ 110,0 ¦ 146,4 ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦4.8 ¦физической ¦ -"- ¦ 121,0 - ¦112,0 - ¦112,0 - ¦112,0 - ¦112,0 - ¦ 157,4 - ¦ ¦ ¦культуры и ¦ ¦ 126,0 ¦ 113,0 ¦ 113,0 ¦ 113,0 ¦ 113,0 ¦ 163,0 ¦ ¦ ¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦4.9 ¦медицинские ¦ -"- ¦ 119,9 - ¦108,0 - ¦108,0 - ¦108,0 - ¦108,0 - ¦ 136,0 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 120,0 ¦ 109,0 ¦ 109,0 ¦ 109,0 ¦ 109,0 ¦ 141,2 ¦ +----+---------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦4.10¦санаторно- ¦ -"- ¦ 112,0 - ¦112,0 - ¦112,0 - ¦112,0 - ¦112,0 - ¦ 157,4 - ¦ ¦ ¦оздоровительные¦ ¦ 113,0 ¦ 113,0 ¦ 113,0 ¦ 113,0 ¦ 113,0 ¦ 163,0 ¦ +----+---------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦4.11¦образования ¦ -"- ¦ 107,0 - ¦107,0 - ¦107,0 - ¦107,0 - ¦107,0 - ¦ 131,1 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 108,0 ¦ 108,0 ¦ 108,0 ¦ 108,0 ¦ 108,0 ¦ 136,0 ¦ +----+---------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦ 5 ¦Экспорт товаров¦ % ¦ 128,5 ¦ 128,0 ¦ 129,0 ¦ 128,0 ¦ 127,0 ¦ 268,0 ¦ +----+---------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦ 6 ¦Импорт товаров ¦ % ¦ 110,5 ¦ 107,0 ¦ 106,5 ¦ 106,0 ¦ 106,0 ¦ 128,0 ¦ +----+---------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦ 7 ¦Сальдо внешней ¦млрд. долл.¦ -4,788 ¦ -4,732 ¦ -4,504 ¦ -4,098 ¦ -3,518 ¦ х ¦ ¦ ¦торговли ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦ 8 ¦Экспорт услуг ¦ % ¦ 118,0 ¦ 119,5 ¦ 119,0 ¦ 119,0 ¦ 119,0 ¦ 201,0 ¦ +----+---------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦ 9 ¦Импорт услуг ¦ % ¦ 114,0 ¦ 114,0 ¦ 113,5 ¦ 113,0 ¦ 112,0 ¦ 164,0 ¦ +----+---------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦ 10 ¦Сальдо внешней ¦млрд. долл.¦ 1,111 ¦ 1,380 ¦ 1,702 ¦ 2,099 ¦ 2,595 ¦ х ¦ ¦ ¦торговли ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦ 11 ¦Инвестиции в ¦ % ¦ 125,0 ¦ 110,0 ¦ 109,5 ¦ 108,0 ¦ 107,0 ¦ 139,2 ¦ ¦ ¦основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Минскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительному¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦ 12 ¦Инвестиции в ¦ % ¦ 138,0 ¦ 130,0 ¦ 123,0 ¦ 117,0 ¦ 110,0 ¦ 205,8 ¦ ¦ ¦основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----+---------------+-----------+----------+--------+--------+--------+--------+------------ Примечание. При изменении Правительством Республики Беларусь прогнозных показателей по г. Минску будут уточняться и основные параметры развития г. Минска. Приложение 2 ПАРАМЕТРЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ Г. МИНСКА (2010 - 2014 ГОДЫ)---------------------+---------------+----------+-----------------------------------+----- ¦ ¦ ¦ ¦ Прогноз ¦Изменение¦ ¦Основные показатели ¦ Единица ¦Ожидаемое,+--------+--------+--------+--------+2014 год ¦ ¦ ¦ измерения ¦ 2010 год ¦2011 год¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году¦ +--------------------+---------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +--------------------+---------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦ Образование ¦ +--------------------+---------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦Количество учащихся ¦ чел. ¦ 157320 ¦ 156289 ¦ 156626 ¦ 161487 ¦ 166865 ¦ 9545 ¦ ¦в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦Количество детей в ¦ чел. ¦ 76150 ¦ 77100 ¦ 78000 ¦ 79000 ¦ 80000 ¦ 3850 ¦ ¦учреждениях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечивающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦ 1725 ¦ 1749 ¦ 1759 ¦ 1718 ¦ 1673 ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школами на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦ 1127 ¦ 1124 ¦ 1122 ¦ 1119 ¦ 1116 ¦ ¦ ¦населения детскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦Ввод в эксплуатацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательных ¦ мест ¦ 2040 ¦ 2040 ¦ 2040 ¦ 2040 ¦ 1650 ¦ ¦ ¦школ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦детских дошкольных ¦ мест ¦ 915 ¦ 840 ¦ 880 ¦ 880 ¦ 920 ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦ Здравоохранение ¦ +--------------------+---------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦Коечный фонд ¦ коек ¦ 11769 ¦ 11769 ¦ 11769 ¦ 13119 ¦ 13119 ¦ 1350 ¦ +--------------------+---------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦Мощность ¦ посещений в ¦ 43879 ¦ 43879 ¦ 44729 ¦ 45479 ¦ 47180 ¦ 3301 ¦ ¦амбулаторно- ¦ смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлинических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦ Жилищная сфера ¦ +--------------------+---------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦Общий объем ¦ млрд. руб. ¦ 3713 ¦ 4159 ¦ 4574 ¦ 5032 ¦ 5535 ¦ 1822 ¦ ¦инвестиций за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦Ввод в эксплуатацию ¦тыс. кв. метров¦ 1200 ¦ 1200 ¦ 1350 ¦ 1500 ¦ 1650 ¦ 450 ¦ ¦общей площади жилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦Обеспеченность ¦кв. метров/чел.¦ 20,34 ¦ 20,74 ¦ 21,14 ¦ 21,61 ¦ 22,14 ¦ 1,8 ¦ ¦населения общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадью жилых домов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦ Труд и занятость населения ¦ +--------------------+---------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦Экономически ¦ тыс. чел. ¦ 1106,5 ¦ 1100 - ¦ 1100 - ¦ 1100 - ¦ 1100 - ¦ - ¦ ¦активное население ¦ ¦ ¦ 1108 ¦ 1110 ¦ 1110 ¦ 1110 ¦ ¦ +--------------------+---------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦Уровень занятости ¦ % ¦ 59,3 ¦ 58,7 ¦ 58,0 ¦ 57,4 ¦ 56,8 ¦ - ¦ ¦населения (отношение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества занятых к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦Уровень ¦ % ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ - ¦ ¦зарегистрированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безработицы в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активного населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+---------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------- Приложение 3 ВАЖНЕЙШИЕ ОБЪЕКТЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2010 - 2014 ГОДАХ-------+----------------------+------------------------------------------+----------------------+-----------------------------------------------+------------ ¦ ¦ ¦ Ввод в эксплуатацию по годам ¦ ¦ Источники финансирования и объемы ¦ ¦ ¦ N ¦ ¦ ¦ Ответственный ¦ (млрд. руб.) ¦ Район ¦ ¦ п/п ¦ Наименование объекта +-------+--------+--------+--------+-------+ исполнитель +----------------+---------------+--------------+ (микрорайон ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ ¦ собственные ¦ бюджетные ¦ иностранные ¦ размещения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦ средства ¦ инвестиции ¦ ¦ +------+----------------------+-------+--------+--------+--------+-------+----------------------+----------------+---------------+--------------+----------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ +------+----------------------+-------+--------+--------+--------+-------+----------------------+----------------+---------------+--------------+----------------+ ¦ 1. Здравоохранение ¦ +------+----------------------+-------+--------+--------+--------+-------+----------------------+----------------+---------------+--------------+----------------+ ¦ 1.1 ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ ¦Комитет по образованию¦ ¦ 11,375 бюджет ¦ ¦Ленинский, ¦ ¦ ¦подстанции скорой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Мингорисполкома ¦ ¦ г. Минска ¦ ¦микрорайон ¦ ¦ ¦медицинской помощи в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Лошица" ¦ ¦ ¦микрорайоне "Лошица" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-------+--------+--------+--------+-------+----------------------+----------------+---------------+--------------+----------------+ ¦ 1.2 ¦Строительство лечебно-¦ ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ -"- ¦ ¦ 170,0 бюджет ¦ ¦Ленинский ¦ ¦ ¦диагностического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Минска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корпуса и операционно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реанимационного блока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ул. Энгельса, 25 и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦27. Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корпусов под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размещение 2-й ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской клинической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больницы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-------+--------+--------+--------+-------+----------------------+----------------+---------------+--------------+----------------+ ¦ 1.3 ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ -"- ¦ ¦ 11,375 бюджет ¦ ¦Московский, ¦ ¦ ¦подстанции скорой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Минска ¦ ¦микрорайон ¦ ¦ ¦медицинской помощи в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Дружба" ¦ ¦ ¦микрорайоне "Дружба" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-------+--------+--------+--------+-------+----------------------+----------------+---------------+--------------+----------------+ ¦ 1.4 ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ -"- ¦ ¦ 11,375 бюджет ¦ ¦Фрунзенский (на ¦ ¦ ¦подстанции скорой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Минска ¦ ¦пятне застройки ¦ ¦ ¦медицинской помощи в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в микрорайоне ¦ ¦ ¦микрорайоне "Сухарево"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Масюковщина-5")¦ +------+----------------------+-------+--------+--------+--------+-------+----------------------+----------------+---------------+--------------+----------------+ ¦ 1.5 ¦Строительство ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ -"- ¦ ¦ 50,0 бюджет ¦ ¦Заводской ¦ ¦ ¦родильного дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Минска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения "5-я ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городская клиническая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больница" (включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изыскательские работы)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-------+--------+--------+--------+-------+----------------------+----------------+---------------+--------------+----------------+ ¦ 1.6 ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -"- ¦ ¦ 14, 0 бюджет ¦ ¦Заводской (ввод ¦ ¦ ¦пристройки к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Минска ¦ ¦в 2015 году) ¦ ¦ ¦городскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психоневрологическому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспансеру ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-------+--------+--------+--------+-------+----------------------+----------------+---------------+--------------+----------------+ ¦ 1.7 ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ -"- ¦ ¦ 1200,0 ¦ ¦Центральный ¦ ¦ ¦городской клинической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ иностранный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больницы, вынос с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредит и бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадки по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Минска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. Богдановича, 2, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦микрорайон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Северный-1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-------+--------+--------+--------+-------+----------------------+----------------+---------------+--------------+----------------+ ¦ 1.8 ¦Строительство нового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -"- ¦ ¦ 30,0 бюджет ¦ ¦Октябрьский ¦ ¦ ¦палатного корпуса на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Минска ¦ ¦(ввод в ¦ ¦ ¦200 коек городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2015 году) ¦ ¦ ¦клинической больницы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скорой медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. Кижеватова, 58 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(проектные работы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-------+--------+--------+--------+-------+----------------------+----------------+---------------+--------------+----------------+ ¦ 1.9 ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -"- ¦ ¦ 14,0 бюджет ¦ ¦Партизанский ¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Минска ¦ ¦(ввод в ¦ ¦ ¦здания на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2015 году) ¦ ¦ ¦земельного участка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подстанции N 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Городская станция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скорой медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-------+--------+--------+--------+-------+----------------------+----------------+---------------+--------------+----------------+ ¦ 1.10 ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ -"- ¦ ¦ 11,375 бюджет ¦ ¦Первомайский ¦ ¦ ¦подстанции скорой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Минска ¦ ¦(п. Восточный, ¦ ¦ ¦медицинской помощи в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦микрорайон N 3, ¦ ¦ ¦микрорайоне "Восток" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на пятне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦застройки под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взрослую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлинику) ¦ +------+----------------------+-------+--------+--------+--------+-------+----------------------+----------------+---------------+--------------+----------------+ ¦ 1.11 ¦5-я городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -"- ¦ ¦ 70,0 бюджет ¦ ¦Заводской (ввод ¦ ¦ ¦клиническая больница. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Минска ¦ ¦в 2015 году) ¦ ¦ ¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неврологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корпуса (включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изыскательские работы)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-------+--------+--------+--------+-------+----------------------+----------------+---------------+--------------+----------------+ ¦ 1.12 ¦3-я городская ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -"- ¦ ¦ 760,0 бюджет ¦ ¦Ленинский ¦ ¦ ¦клиническая больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Минска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Е.В.Клумова. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦склада под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦административно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учебный корпус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(включая проектные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-------+--------+--------+--------+-------+----------------------+----------------+---------------+--------------+----------------+ ¦ 1.13 ¦4-я городская ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ -"- ¦ ¦ 200,0 бюджет ¦ ¦Московский ¦ ¦ ¦клиническая больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Минска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Н.Е.Савченко. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция корпусов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦со строительством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦терапевтического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корпуса и пристройки к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦урологическому корпусу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(включая проектно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изыскательские работы)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-------+--------+--------+--------+-------+----------------------+----------------+---------------+--------------+----------------+ ¦ 1.14 ¦6-я городская ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -"- ¦ ¦ 5,2 бюджет ¦ ¦Партизанский ¦ ¦ ¦клиническая больница. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Минска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Перепрофилирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещения под банк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пуповинной крови ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(включая проектно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изыскательские работы)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-------+--------+--------+--------+-------+----------------------+----------------+---------------+--------------+----------------+ ¦ 1.15 ¦9-я городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клиническая больница: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкция корпуса ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -"- ¦ ¦ 31,897 бюджет ¦ ¦Московский ¦ ¦ ¦N 2 (включая проектные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Минска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-------+--------+--------+--------+-------+----------------------+----------------+---------------+--------------+----------------+ ¦ ¦реконструкция главного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ -"- ¦ ¦ 50,0 бюджет ¦ ¦Московский ¦ ¦ ¦корпуса с пристройкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Минска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кардиохирургического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оперблока и блока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трансплантации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стволовых клеток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(включая проектные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-------+--------+--------+--------+-------+----------------------+----------------+---------------+--------------+----------------+ ¦ 1.16 ¦Минский городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ -"- ¦ ¦ 240,0 бюджет ¦ ¦Первомайский ¦ ¦ ¦клинический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Минска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦онкологический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспансер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция корпусов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦онкологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспансера со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительством нового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корпуса (включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изыскательские работы)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-------+--------+--------+--------+-------+----------------------+----------------+---------------+--------------+----------------+ ¦ 1.17 ¦Городская клиническая ¦ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ -"- ¦ ¦ 115,0 бюджет ¦ ¦Октябрьский ¦ ¦ ¦больница скорой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Минска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской помощи. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция корпусов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(блок Г, блок Б, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переходы, архив) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-------+--------+--------+--------+-------+----------------------+----------------+---------------+--------------+----------------+ ¦ 1.18 ¦Минский ¦ ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ -"- ¦ ¦ 14,0 бюджет ¦ ¦Московский ¦ ¦ ¦консультационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Минска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностический центр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(3, 4-й пусковые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-------+--------+--------+--------+-------+----------------------+----------------+---------------+--------------+----------------+ ¦ 1.19 ¦Городской детский ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ -"- ¦ ¦ 16,0 бюджет ¦ ¦п. Раков ¦ ¦ ¦центр медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Минска ¦ ¦Воложинского ¦ ¦ ¦реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦"Пралеска". ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(включая проектные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-------+--------+--------+--------+-------+----------------------+----------------+---------------+--------------+----------------+ ¦ 1.20 ¦Городская клиническая ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -"- ¦ ¦ 2,869 бюджет ¦ ¦Советский ¦ ¦ ¦инфекционная больница.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Минска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦существующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечебного корпуса N 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прилегающей территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-------+--------+--------+--------+-------+----------------------+----------------+---------------+--------------+----------------+ ¦ 1.21 ¦Городской клинический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ -"- ¦ ¦ 12,0 бюджет ¦ ¦Фрунзенский ¦ ¦ ¦родильный дом N 2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Минска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пищеблока под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦педиатрическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отделение по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выхаживанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новорожденных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надстройкой одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦этажа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-------+--------+--------+--------+-------+----------------------+----------------+---------------+--------------+----------------+ ¦ 1.22 ¦Городской клинический ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ -"- ¦ ¦ 10,2 бюджет ¦ ¦Московский ¦ ¦ ¦кожно-венерологический¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Минска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспансер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пищеблока под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бактериологическую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лабораторию (проектные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-------+--------+--------+--------+-------+----------------------+----------------+---------------+--------------+----------------+ ¦ 1.23 ¦1-я городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ -"- ¦ ¦ 6,19 бюджет ¦ ¦Заводской ¦ ¦ ¦клиническая больница. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Минска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центрального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стерилизационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отделения, работы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальному ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-------+--------+--------+--------+-------+----------------------+----------------+---------------+--------------+----------------+ ¦ 1.24 ¦6-я городская ¦ ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ -"- ¦ ¦ 1,25 бюджет ¦ ¦Партизанский ¦ ¦ ¦клиническая больница. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Минска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центрального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стерилизационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отделения. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Модернизация сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ливневой канализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-------+--------+--------+--------+-------+----------------------+----------------+---------------+--------------+----------------+ ¦ 1.25 ¦10-я городская ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ -"- ¦ ¦ 16,795 бюджет ¦ ¦Заводской ¦ ¦ ¦клиническая больница. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Минска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Тепловая модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здания и капитальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт отделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+-------+--------+--------+--------+-------+----------------------+----------------+---------------+--------------+----------------+ Страницы документа: |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|