Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Глусского районного Совета депутатов от 29.09.2011 № 12-3 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Глусского района на 2011 - 2015 годы"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 14 декабря 2011 г. N 9/45932



На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Глусский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Глусского района на 2011 - 2015 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Глусского районного Совета депутатов и заместителей председателя Глусского районного исполнительного комитета по направлениям деятельности.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.



Председатель А.А.Бобровник



                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                        Решение
                                                        Глусского районного
                                                        Совета депутатов
                                                        29.09.2011 N 12-3


ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГЛУССКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Программа социально-экономического развития Глусского района на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) разработана на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 17, 2/1660) и Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462).

2. Программа подготовлена исходя из преемственности целей и приоритетов социально-экономического развития Глусского района (далее - район) в предыдущие пятилетия, главной цели текущего пятилетия - роста благосостояния и улучшения условий жизни населения.

3. В настоящей Программе дана оценка достигнутого уровня социально-экономического развития района в 2006 - 2010 годах, проведен анализ факторов экономического роста, определены цели, задачи и приоритеты развития экономики региона на 2011 - 2015 годы, важнейшие направления их реализации.

4. Реализация настоящей Программы организациями, не находящимися в подчинении местных исполнительных и распорядительных органов (их структурных подразделений), осуществляется с согласия таких организаций.



ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГЛУССКОГО РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ

5. В прошедшем пятилетии работа Глусского районного исполнительного комитета (далее - райисполком) была направлена на решение задач по достижению параметров Программы социально-экономического развития Глусского района на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Глусского районного Совета депутатов от 23 ноября 2006 г. N 21-1.

За 2006 - 2010 годы в целом по району обеспечена положительная динамика развития отраслей экономики. Превышены прогнозируемые на 5 лет уровни по темпам роста промышленной продукции, потребительских товаров, инвестиций в основной капитал, платных услуг населению, вводу жилых домов (квартир) за счет всех источников финансирования.

6. Развитие промышленного комплекса района в 2006 - 2010 годах было направлено на модернизацию производства, создание новых рабочих мест, повышение качества и увеличение объема выпуска продукции.

На базе Глусского районного потребительского общества (далее - Глусское райпо) построен и введен в эксплуатацию цех глубокой заморозки ягод и грибов.

На частном производственном унитарном предприятии "Глусский комбинат кооперативной промышленности" внедрена и сертифицирована система менеджмента качества ИСО 9001-2001, в цеху глубокой заморозки Глусского райпо - система контроля критических точек и рисков НАССР и система менеджмента качества ИСО 9001-2001.

Темп роста объемов промышленной продукции в целом по району за пять лет составил 206,3 процента при задании на пятилетку 148 - 156 процентов. Темп роста объемов потребительских товаров обеспечен на 154,8 процента при задании на пятилетку 143 - 150 процентов.

7. В сельскохозяйственном производстве осуществлялось дальнейшее углубление специализации, укреплялась материально-техническая база, шло реформирование убыточных организаций с реструктуризацией задолженности.

Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за 2006 - 2010 годы составило 106,9 процента к уровню 2005 года при задании на пятилетку 133,3 процента.

В хозяйства района поступило 34 новых трактора, 19 зерно- и 4 кормоуборочных комбайна, 18 единиц грузовых автомобилей, 16 единиц погрузчиков, 19 единиц сеялок.

Дальнейшее развитие получила социальная инфраструктура села. Создано 8 сельских поселений нового типа - агрогородков, где условия жизни максимально приближены к городским.

С развитием агрогородков совершенствовалась материально-техническая база сельскохозяйственных предприятий. Построены и введены в эксплуатацию современные по технологическому оснащению молочнотоварные фермы в Глусском сельскохозяйственном производственном кооперативе "Колхоз "Славгородский" (далее - СПК "Колхоз "Славгородский") на 600 голов и Глусском сельскохозяйственном производственном кооперативе "Колхоз "Заря" (далее - СПК "Колхоз "Заря") на 700 голов. Проведена реконструкция и техническое переоснащение комплекса "Птичь" по откорму крупного рогатого скота в СПК "Колхоз "Заря".

8. За годы прошедшей пятилетки введено в эксплуатацию 49,6 тысячи (далее - тыс.) квадратных метров общей площади жилых домов при задании 34,1 - 36,6 тыс. квадратных метров. С использованием льготных кредитов государственной поддержки в городском поселке Глуск (далее - г.п. Глуск) построены пять многоквартирных жилых домов. Введен в эксплуатацию жилой дом для детей сирот общей площадью 138 квадратных метров. Значительные средства направлены на развитие материально-технической базы строительной отрасли.

9. Темп роста розничного товарооборота через все каналы реализации по итогам работы за 2006 - 2010 годы составил 159,0 процента при задании на пятилетку 168,3 процента. Темп роста платных услуг населению через все каналы реализации по итогам работы за 2006 - 2010 годы составил 167,1 процента при задании на пятилетку 144 - 152 процента.

10. В развитие района за 2006 - 2010 годы инвестировано 258,2 миллиарда рублей. Объем инвестиций увеличился с 2006 года в 2,7 раза при прогнозируемом росте 232 процента.

Предприятиями района реализован ряд инвестиционных проектов и мероприятий.

11. Результатом планомерной работы по социально-экономическому развитию района стал рост заработной платы. Реальная заработная плата за годы прошедшей пятилетки возросла более чем на 65 процентов. Регистрируемая безработица удерживалась в социально допустимых пределах. На 1 января 2011 г. она составила 0,6 процента к экономически активному населению против 2,1 процента на 1 января 2006 г.

12. В 2006 - 2010 годах не удалось в полной мере решить ряд проблем. Вследствие недостаточности финансовых средств остались невыполненными проекты по реконструкции бани в г.п. Глуск, капитальному ремонту помещений прачечной районной больницы.

13. Для экономики района все еще характерны высокая материалоемкость и энергоемкость выпускаемой продукции, относительно низкая производительность труда. Следствием этого становится недостаточная конкурентоспособность продукции отечественного производства. Снижается эффективность инвестиций и медленными темпами увеличивается объем привлечения в экономику иностранных инвестиций. Слабой остается восприимчивость организаций к инновациям.

Решение указанных проблем позволит в 2011 - 2015 годах обеспечить устойчивые темпы социально-экономического развития района, существенно повысить благосостояние населения.



ГЛАВА 3 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

14. Главная цель социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы - рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики района.

15. Задачами, направленными на достижение поставленной цели, являются создание условий для формирования конкурентной, динамичной и технологичной экономики, позволяющей обеспечить устойчивое экономическое развитие района, и на этой основе создание условий для повышения уровня и качества жизни населения района.

16. Для достижения поставленной цели предусматривается повышение номинальной начисленной среднемесячной заработной платы за пятилетие в 2,6 раза. Основой для этого станет рост объемов производства продукции сельского хозяйства в 1,6 раза, промышленности - более чем в 1,4 раза, инвестиций в основной капитал - в 1,4 раза.

Основные показатели социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы определены согласно приложению 1 к настоящей Программе.

17. Основными направлениями социально-экономического развития района будут:

формирование условий для развития человеческого потенциала на основе роста заработной платы и улучшения комфортности жизни населения, усиления роли семьи, повышения уровня здравоохранения, культуры и качества образования граждан;

создание благоприятных условий для реализации предпринимательской инициативы субъектов хозяйствования;

усиление мотивации к эффективной работе и повышение ответственности работников за результаты и качество своего труда;

формирование эффективной инновационной системы;

совершенствование структуры экономики на основе приоритетного развития ресурсосберегающих, наукоемких и высокотехнологичных производств с высокой долей добавленной стоимости и прогрессивных видов услуг;

активизация инвестиционных процессов и привлечение в район прямых иностранных инвестиций;

повышение эффективности внешнеэкономической деятельности и обеспечение сбалансированности экономики, обеспечение положительного сальдо внешней торговли товарами (без учета организаций, подчиненных республиканским органам управления).

Перспективы развития района соответствуют республиканским и областным приоритетам в дальнейшем совершенствовании белорусской модели социально ориентированной рыночной экономики.



ГЛАВА 4 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

18. Главными приоритетами в социальной политике района являются повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг. Показатели социального развития района представлены согласно приложению 2.

Основная цель социальной политики - повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг.

Основными направлениями ее реализации в текущей пятилетке являются:

обеспечение эффективной занятости населения на основе модернизации существующих и ввода новых рабочих мест;

рост заработной платы;

укрепление здоровья, увеличение рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни населения;

развитие интеллектуального и культурного потенциала населения;

улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг независимо от места жительства граждан.

19. Демографическая ситуация в районе продолжает оставаться сложной. Уровень рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства, и численность населения продолжает уменьшаться. За 2006 - 2010 годы среднегодовая численность населения района уменьшилась с 19,2 тыс. человек в 2005 году до 16,1 тыс. человек в 2010 году. Наиболее интенсивно происходило сокращение сельского населения с 11,4 тыс. человек в 2005 году до 8,8 тыс. человек в 2010 году. Показатели численности населения района представлены согласно приложению 3 к настоящей Программе.

Главная цель демографической политики в 2011 - 2015 годах - последовательное повышение ожидаемой продолжительности жизни и рождаемости, снижение смертности населения. В числе основных приоритетов - охрана здоровья матери и ребенка, создание предпосылок для рождения двух и более детей, укрепление семьи как социального института, оптимизация внутренних и внешних миграционных потоков.

Основными задачами демографического развития района являются:

стимулирование рождаемости населения путем усиления социально-экономической поддержки семей, укрепления потенциала семейной среды для воспитания и социализации детей, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

укрепление здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни путем осуществления комплекса медицинских, организационных, технологических мероприятий и формирования здорового образа жизни.

20. Основной задачей в сфере здравоохранения является улучшение здоровья населения на основе повышения качества и доступности медицинской помощи всем слоям населения и усиления профилактической направленности здравоохранения.

Для ее реализации необходимо создание единой системы мониторинга здоровья населения на основе информационных технологий. В этих целях будет проводиться мониторинг почасовой обращаемости в регистратуру районной поликлиники в течение рабочего дня для оперативного планирования и обеспечения рациональной расстановки кадров медицинских регистраторов. Предусматривается дооснастить регистратуру поликлиники автоматизированной информационной системой, создать систему электронного документооборота.

Постоянное внимание будет уделяться вопросам организации дифференцированной диспансеризации населения с учетом возраста и факторов риска. Предусматривается ежегодное проведение целевой диспансеризации следующих групп населения: дети в возрасте 0 - 18 лет; лица, пострадавшие от аварии на Чернобыльской атомной электростанции; инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, к ним приравненные; женщины группы резерва родов; трудоспособное население групп риска по артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, цереброваскулярным заболеваниям.

Информированность населения о состоянии собственного здоровья в совокупности с возможностью своевременного планирования лечебно-профилактических мероприятий с учетом возможностей медицинских учреждений приведет к снижению заболеваемости и сокращению сроков обследований.

Особое внимание будет уделено внедрению в медицинскую практику новых эффективных методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний на основе передовых отечественных и зарубежных научных медицинских разработок, системы консультирования с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Задача по обеспечению доступности медицинской помощи населению будет реализовываться на основе повышения технической оснащенности амбулаторно-поликлинического звена и мобильности службы скорой медицинской помощи, развития института семейного врача и общей врачебной практики, особенно в сельской местности, внедрения автоматической информационной системы "Врач общей практики" во всех амбулаториях, расположенных в сельской местности.

С целью оперативности диагностики и лечения в районе будут внедряться телемедицинские технологии, что обеспечит взаимодействие организаций здравоохранения различных уровней и регионов, а также использование интеллектуального потенциала ведущих специалистов.

Особое внимание будет уделено вопросам укомплектования медицинскими кадрами первичного звена, доведения показателя укомплектованности врачами и средним медицинским персоналом в организациях здравоохранения района до 100 процентов.

Планируется продолжить проведение общественно-массовых акций по профилактике основных социально значимых заболеваний, выступления в средствах массовой информации специалистов районного уровня по вопросам профилактики и ранней диагностики заболеваний.

Продолжится работа по совершенствованию организации медицинской реабилитации людей с ограниченными возможностями, внедрению новых медицинских технологий.

Достижение намеченных целей в области здравоохранения будет способствовать снижению уровня заболеваемости и сокращению смертности населения, увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 72 - 73 лет в 2015 году.

21. Основной целью развития образования района является создание единого регионального образовательного пространства, обеспечивающего функционирование учреждений образования в режиме развивающейся и инновационной деятельности, ориентированной на высокий уровень качества образовательных услуг.

В системе дошкольного образования будет продолжена работа по следующим направлениям:

внедрение новых форм организации дошкольного образования, в том числе на платной основе;

сохранение в дошкольных учреждениях доступности образовательных и оздоровительных услуг, коррекционно-педагогической помощи детям;

формирование адаптивной здоровьесберегающей системы в дошкольных учреждениях;

создание условий для комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения детей, обеспечение эффективного оздоровления детей в дошкольных учреждениях, в том числе в летний период;

совершенствование организации питания детей в дошкольных учреждениях;

развитие высокотехнологического образовательного процесса в дошкольных учреждениях.

Развитие системы общего среднего образования будет направлено на повышение его качественного уровня. Стратегическим приоритетом развития общего среднего образования остается создание высокотехнологичной образовательной среды, интеграция компьютерных и информационных ресурсов системы образования в целостную систему, способную обеспечить информационные потребности всех участников образовательного процесса. Предполагается создание эффективной системы доступа учреждений общего среднего образования к информационным образовательным ресурсам и сети Интернет, модернизация библиотек школ и преобразование их в центры информационных ресурсов, создание медиатек, оснащение учебных кабинетов современными средствами обучения и учебным оборудованием. Будет также продолжена работа по дальнейшей популяризации белорусского языка, повышению эффективности организации образовательного процесса по иностранным языкам.

22. Основными задачами в сфере занятости населения района являются повышение эффективности использования трудовых ресурсов и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда согласно приложению 4. Достижение поставленных задач предусматривает ряд приоритетных направлений:

содействие нанимателям в структурной перестройке экономики и повышение эффективности занятости на основе модернизации рабочих мест;

формирование действенных стимулов к высокопроизводительному труду, совершенствование системы оплаты труда при повышении социальной ответственности за результаты своего труда, укрепление трудовой и исполнительской дисциплины;

повышение качества рабочей силы, ее соответствия требованиям, предъявляемым нанимателями;

стимулирование роста занятости в сфере услуг;

содействие развитию малого бизнеса и индивидуального предпринимательства, фермерства, ремесленной деятельности и деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма;

повышение гибкости рынка труда путем согласования объемов и структуры подготовки кадров в системе профессионального образования с перспективной потребностью в квалифицированной рабочей силе.

В условиях модернизации экономики структурные изменения занятости будут связаны с высвобождением избыточной численности работников из сферы производства и их перераспределением в сферу услуг.

Особое внимание будет уделено повышению эффективности системы социальной поддержки граждан, не конкурентоспособных на рынке труда. В этих целях предусматривается внедрение нестандартных форм занятости, гибких графиков и режимов труда, содействие безработным в организации предпринимательской деятельности, в том числе путем увеличения размеров финансовой поддержки для открытия собственного дела.

В результате решения поставленных задач уровень занятости населения в 2015 году составит 82 процента к трудовым ресурсам. Уровень регистрируемой безработицы к концу 2015 года не превысит 1,2 процента к экономически активному населению.

23. Важнейшим показателем, предопределяющим качество жизни, являются доходы населения, основным элементом которых выступает заработная плата.

Рост номинальной среднемесячной заработной платы по району за 2011 - 2015 годы составит 262,5 процента, и ее размер в 2015 году достигнет 2419,6 тыс. рублей.

Рост заработной платы в текущем пятилетии будет обеспечен на основе роста эффективности производства, в том числе за счет роста рентабельности продаж, увеличения чистой прибыли, повышения производительности труда, снижения энергоемкости и материалоемкости продукции, сокращения просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей.

В значительной степени прогнозируемые параметры по росту заработной платы будут обеспечены за счет расширения прав нанимателей по установлению гибких условий оплаты труда работников, определенных Указом Президента Республики Беларусь от 10 мая 2011 г. N 181 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного регулирования в области оплаты труда" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 54, 1/12519) и направленных на усиление материальной заинтересованности работников в повышении производительности труда, максимально учитывающих сложность выполняемых работ, уровень квалификации, эффективность, качество и условия труда, а также вклад каждого работника в общие результаты деятельности, его предприимчивость, творческий подход.

Важная роль в пенсионном обеспечении граждан отводится развитию программ дополнительного пенсионного страхования и привлечению к активному участию в них работодателей и работников.

В 2011 - 2015 годах усиление поддержки наиболее нуждающихся граждан и создание условий для повышения уровня их жизни, обеспечение доступности социальной помощи, базирующейся на государственных социальных гарантиях и стандартах, будет реализовываться в рамках Комплексной программы развития социального обслуживания и создания безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц Могилевской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной решением Могилевского областного Совета депутатов от 23 декабря 2010 г. N 6-14 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 20, 9/37904).

Эффективность социальной поддержки населения будет достигаться путем:

усиления адресности оказания социальной помощи;

внедрения новых социальных технологий, расширения перечня и повышения доступности социальных услуг;

создания условий для трудовой и социальной реабилитации инвалидов и лиц с особенностями психофизического развития;

улучшения условий проживания граждан в стационарных учреждениях социального обслуживания;

укрепления материально-технической базы нестационарных учреждений социального обслуживания.

Развитие получит система социального обслуживания населения, предоставляющая широкий спектр социальных услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, прежде всего тем, кто в повседневной жизни не может обходиться без посторонней помощи. Численность граждан, обслуживаемых отделениями социальной помощи на дому учреждения "Центр социального обслуживания населения Глусского района", планируется увеличить до 490 человек.

В целях повышения качества жизни, трудовой и социальной реабилитации инвалидов предусматривается создание безбарьерной среды их жизнедеятельности.

Предусмотрены меры по внедрению новых технологий и методик социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями. В целях развития социально-трудовой реабилитации предусматривается создание отделения социально-трудовой реабилитации (мастерских) в Весновском доме-интернате.

Особое внимание будет уделяться ветеранам войны, лицам, пострадавшим от последствий войн, а также одиноким и одиноко проживающим людям, которые в силу объективных причин не в состоянии позаботиться о себе сами. Акцент будет сделан на усиление их социальной поддержки, дальнейшее развитие стационарных и нестационарных учреждений социального обслуживания.

24. Стратегической целью государственной политики в сфере культуры района станет развитие и эффективное использование культурного потенциала, поддержка культурных инноваций. Возрастет социальная и экономическая эффективность функционирования сферы культуры за счет внедрения и совершенствования механизмов рационального и эффективного использования государственных ресурсов, реформирования системы менеджмента, внедрения инновационных технологий в практику управления в сфере культуры, развития государственно-частного партнерства, поддержки культурных инициатив и проектной деятельности, привлечения дополнительных внебюджетных средств в сферу культуры, развития внебюджетной коммерческой деятельности.

В целях сохранения и развития материального и нематериального культурного наследия в 2011 - 2015 годы будет продолжена работа по изучению, оформлению и учету, внесению в Государственный реестр памятников историко-культурного наследия 86 археологических объектов.

Будут продолжены работы по экспозиционному оформлению районного историко-краеведческого музея в г.п. Глуск. Открытие историко-краеведческого музея будет содействовать обеспечению доступности музейных предметов, сохранности музейных фондов, повышению их количественного и качественного уровня комплектования, внедрению в музейную сферу новых информационных технологий.

Библиотеки обеспечат свободный и равный доступ к своим фондам и информационным ресурсам для разных групп населения, будет осуществлена полная компьютеризация библиотек в сельской местности с подключением к сети Интернет и организацией электронной почты.

Получит дальнейшее развитие самодеятельное художественное творчество и профессиональное искусство. Предусматривается увеличение до 2015 года количества концертов, спектаклей на 15 процентов, посетителей концертов, спектаклей, выставок, киносеансов и видеосеансов - на 20 процентов.

В сфере организации досуга и народного творчества приоритетное внимание будет уделено созданию равных условий для городских и сельских жителей в доступе к культурным ценностям и услугам, сохранению образцов и традиций народного творчества. До 2015 года предполагается открытие школы ремесел в г.п. Глуск.

Планируется до 2015 года строительство нового здания районного Дома культуры. Получит дальнейшее развитие работа по оснащению клубных учреждений новой озвучивающей и осветительной аппаратурой. К 2015 году планируется все видеоустановки на селе оснастить видеопроекционными системами.

Дальнейшее развитие получит система эстетического воспитания, профессионального художественного образования, поддержка талантливой молодежи. До 2015 года планируется открыть классы школы искусств в агрогородке Застенок-Устерхи, обучение духовым инструментам в Глусской детской школе искусств.

Реализация мероприятий Государственной программы "Культура Беларусi" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 декабря 2010 г. N 1905 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 11, 5/33091), позволит обеспечить максимальную доступность культурных услуг и образования в сфере культуры, преодолеть диспропорции, вызванные разной степенью обеспечения населения услугами сферы культуры в городской и сельской местности.

25. Главная цель развития физической культуры и спорта - физическое совершенствование человека, повышение уровня здоровья всех групп населения, обеспечение высоких достижений спортсменов на областных и республиканских соревнованиях.

Основными задачами в сфере развития физической культуры и спорта на период до 2015 года являются:

формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня образованности в этой области;

улучшение качества физического воспитания населения, проведение мониторинга физической подготовки и физического развития детей и молодежи;

совершенствование деятельности спортивного клуба;

укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, особенно в общеобразовательных школах и других учебных заведениях;

формирование широких и доступных возможностей использования объектов спортивной инфраструктуры;

создание эффективной системы подготовки спортивного резерва.

Важнейшими направлениями развития физической культуры и спорта являются: расширение в районе сети детско-юношеской спортивной школы и ее филиалов, отделений; развитие физкультурно-спортивных сооружений в агрогородках с оказанием населению широкого спектра физкультурно-спортивных услуг; совершенствование деятельности спортивного клуба.

В 2011 - 2015 годах планируется строительство ледовой арены в г.п. Глуск.

26. Целью молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны.

Достижение цели предполагает решение следующих задач:

развитие молодежных и детских общественных объединений, их партнерства с государством, активное их вовлечение в реализацию государственной молодежной политики, обеспечение роста удельного веса молодежи района, входящей в состав таких объединений;

развитие общественно значимых молодежных инициатив, организация содержательного досуга и занятости молодежи в свободное от учебы и работы время;

формирование ценностных ориентаций молодежи, повышение престижа семьи и здорового образа жизни, профилактика негативных явлений в молодежной среде;

социальная защита молодых граждан, молодых семей, молодых специалистов;

поддержка одаренной и талантливой молодежи района.

Реализация поставленных задач будет осуществляться путем:

совершенствования системы работы с лидерами и активом молодежных и детских общественных объединений;

создания условий для развития трудовой активности и предпринимательской инициативы, снижения уровня безработицы среди молодежи;

снижения уровня преступности и профилактики иных асоциальных явлений в молодежной среде путем развития массового молодежного физкультурно-оздоровительного движения, ориентации на нормы здорового образа жизни;

совершенствования деятельности формирований по работе с молодыми семьями и молодыми специалистами;

повышения духовно-нравственного, интеллектуального потенциала молодежи, уровня гражданско-правового воспитания и самосознания.



ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

27. Основной целью инновационного развития в 2011 - 2015 годах является создание инновационной, конкурентоспособной на мировом рынке, наукоемкой, ресурсо- и энергосберегающей экономики, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое развитие района.

В текущем пятилетии основными направлениями инновационного развития являются:

развитие производственного сектора, внедрение преимущественно наукоемких и высоких технологий в действующих организациях;

внедрение во всех производственных коммунальных организациях района международных систем качества продукции, системы управления охраной труда на базе международных стандартов ИСО 18000, системы управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе анализа рисков и критических контрольных точек (НАССР);

модернизация и техническое перевооружение организаций района за счет освоения производств современного и новейшего технологических укладов с высокими наукоемкими и ресурсосберегающими технологиями экспортной и импортозамещающей направленности;

проведение постоянной работы по снижению импортной составляющей в производстве с ориентацией прежде всего на местное сырье, материалы и комплектующие, минимизация импорта в целом.

28. Инвестиционная политика в предстоящем пятилетии будет нацелена на модернизацию существующих и создание новых и модернизированных рабочих мест. Показатели инвестиционной деятельности района определены согласно приложениям 5, 6.

Одним из основных источников финансирования инвестиций в основной капитал для отечественных организаций остаются их собственные средства и кредиты банков.

Для повышения инвестиционной привлекательности экономики района продолжится целенаправленная работа по информированию инвесторов по инвестиционным предложениям района. В этих целях презентация инвестиционных предложений района будет осуществляться в рамках участия в выставках, встречах и переговоров с инвесторами, в том числе и с иностранными.

В целях активизации привлечения инвестиций будут реализовываться предоставленные законодательством возможности по заключению инвестиционных договоров с инвесторами.

Основными направлениями развития инвестиционной деятельности района на 2011 - 2015 годы являются жилищное строительство, техническое обновление производств и укрепление материально-технической базы субъектов хозяйствования.

В районе будет продолжаться техническое перевооружение агропромышленного комплекса, реконструкция объектов животноводства сельскохозяйственных организаций.

В строительном комплексе предусматривается привлечение средств юридических и физических лиц в жилищное строительство.

Важной задачей на 2011 - 2015 годы должно стать финансовое оздоровление предприятий, активизация инвестиционной деятельности и на этой основе техническое и технологическое переоснащение производства. При этом необходимо повысить роль собственных средств предприятий. Учитывая ограниченность финансовых ресурсов, приоритетными являются высокоэффективные и быстроокупаемые инновационные проекты.

Для привлечения инвестиций в экономику района необходимо в полной мере задействовать возможности средств массовой информации и интернет-сайтов райисполкома и субъектов хозяйствования района.

На территории района имеются неиспользуемые объекты недвижимости, которые планируется вовлечь в хозяйственный оборот путем продажи субъектам хозяйствования, тем самым привлечь инвестиции в экономику района, создать новые рабочие места.

Реализация запланированных мероприятий позволит увеличить за пятилетку объем инвестиций в основной капитал не менее чем в 1,4 раза к уровню 2010 года.



ГЛАВА 6 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

29. Основной целью структурной перестройки является повышение конкурентоспособности и эффективности экономики, расширение сфер экономической деятельности, обеспечивающих создание продуктов с высокой добавленной стоимостью, прежде всего производств с высокой степенью переработки сырья и материалов, наукоемких и высокотехнологичных производств, сферы услуг.

Структурные преобразования экономики основаны на:

производственно-технологической реструктуризации, направленной на совершенствование структуры производственной программы, освоение новых технологий и востребованных рынком товаров, сокращение производства не пользующихся спросом товаров, внедрение ресурсоэффективных технологий;

кадровой реструктуризации, предполагающей ротацию кадров внутри организации в целях достижения более высокой производительности труда и эффективного использования их творческого потенциала, оптимизацию численности работников с учетом реальных потребностей производства, переподготовку и повышение квалификации персонала;

организационно-имущественной реструктуризации, в основе которой лежат изменение форм собственности, привлечение инвесторов, выделение отдельных производств в самостоятельные субъекты хозяйствования;

маркетинговой реструктуризации, направленной на совершенствование производственной и сбытовой политики, принятие мер по сокращению складских запасов готовой продукции. Особый акцент должен быть сделан на поиски новых рынков сбыта и каналов продвижения производимой продукции.

30. В промышленном комплексе района рост производственного потенциала, его качественное улучшение, снижение материало- и импортоемкости продукции, повышение ее конкурентоспособности на внешних рынках будут обеспечены в первую очередь за счет организации новых производств, использующих современные технологии, передовые научные разработки и создающих продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Главным фактором повышения качественных и количественных параметров развития промышленного комплекса в текущей пятилетке будет активизация инвестиционных процессов, направленных на внедрение наукоемких производств с использованием ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий, повышение производительности труда на основе быстрого обновления активной части основных средств, наращивание выпуска высококачественной и востребованной на рынке продукции.

Увеличение объемов продаж промышленной продукции планируется обеспечить за счет проведения активной маркетинговой политики. Основные показатели развития промышленности района определены согласно приложению 7 к настоящей Программе.

В электроэнергетике важными задачами остаются: внедрение новых энергоэффективных технологий, оборудования и технологических процессов, повышение эффективности действующих технологий и технологических процессов; увеличение использования местных видов топлива; создание эффективной инфраструктуры по заготовке, переработке, хранению и доставке местных видов топлива и др.

Особое внимание будет уделено снижению уровня использования природного газа при производстве тепловой энергии.

В целях увеличения использования местных видов топлива в 2011 году планируется ввод в эксплуатацию котла с механической загрузкой топлива, работающего на отходах продукции растениеводства на котельной N 2 Глусского унитарного коммунального предприятия "Жилкомхоз" (далее - УКП "Жилкомхоз") в г.п. Глуск.

Реализация намеченных задач позволит обеспечить экономию топливно-энергетических ресурсов за пятилетку на уровне 2,9 тыс. тонн условного топлива, увеличить долю использования местных топливно-энергетических ресурсов к 2015 году в балансе котельно-печного топлива по району до 92 процентов, по УКП "Жилкомхоз" - до 91,4 процента.

В числе приоритетных направлений остаются обработка древесины и производство изделий из дерева. Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции будет обеспечено на основе глубокой переработки древесного сырья, снижения ее энергоемкости за счет замены импортируемых видов топлива на местные.

Государственное лесохозяйственное учреждение "Глусский лесхоз" (далее - ГЛХУ "Глусский лесхоз") предусматривает приобретение четырехосного станка для производства половой доски и погонажных изделий (обшивка, плинтус, наличники), строительство отапливаемого цеха для переработки сухих пиломатериалов.

Закрытое акционерное общество "Глускдрев" в ближайшей пятилетке будет проводить работу по максимальному использованию производственных мощностей, экономии всех используемых в процессе производства ресурсов. Планируется продолжить работу по расширению и обновлению выпускаемого ассортимента продукции (пиломатериалы, блоки дверные).

На Глусском унитарном коммунальном предприятии "Бытуслуги" основной задачей является освоение новых видов продукции, расширение ассортимента выпускаемой продукции.

На основе технического переоснащения и повышения глубины переработки сельскохозяйственного сырья будет развиваться производство пищевых продуктов.

С целью максимального освоения имеющихся ресурсов плодово-ягодного и дикорастущего сырья Глусским райпо планируется максимально загрузить производственные мощности цеха глубокой заморозки. В безалкогольной отрасли планируется увеличить объемы производства хлебного кваса и объемы его продаж за счет розлива в кеги, что позволит расширить рынки сбыта.

Реализация намеченных задач позволит увеличить объем промышленного производства более чем в 1,4 раза к уровню 2010 года.

31. Социально-экономическое развитие района во многом предопределяется результатами работы сельскохозяйственных организаций.

Главными задачами развития сельского хозяйства района на 2011 - 2015 годы являются формирование безубыточного, конкурентоспособного и экологически безопасного производства сельскохозяйственной продукции, обеспечивающего внутренние потребности района, увеличение доходов и укрепление престижности труда сельскохозяйственных работников. Стратегическим направлением станет интенсификация производства на основе модернизации производственно-технической базы, внедрения ресурсосберегающих, безотходных и экологически безопасных технологий.

Основные показатели развития сельского хозяйства района определены согласно приложению 8 к настоящей Программе.

Последовательная реализация поставленных задач предусматривает увеличение объемов производства и сбыта готовой продукции с высокой рентабельностью, переход сельскохозяйственных организаций на самоокупаемость и самофинансирование.

Дальнейшее качественное развитие получит совершенствование специализации сельскохозяйственного производства. Предусматривается развитие сфер сельскохозяйственной деятельности с учетом почвенно-климатических условий и оптимизации затрат.

Последовательная реализация курса на формирование устойчивого и безубыточного сельского хозяйства требует его технического переоснащения с переходом на ресурсосберегающие технологии в растениеводстве, животноводстве и переработке сельскохозяйственной продукции, позволяющие увеличить производительность труда и выпуск конкурентоспособной продукции. Для решения поставленных задач в 2011 - 2015 годах планируется иметь в каждой сельскохозяйственной организации не менее четырех тракторов мощностью 300 и более лошадиных сил, по два почвообрабатывающих посевных агрегата с шириной захвата шесть метров. Также необходимо произвести переоснащение комбайнового парка и к 2015 году иметь все зерноуборочные комбайны с производительностью молотилки не менее 12 килограммов в секунду; обеспечить трактора, участвующие в работе, где требуется точность их выполнения, навигационным оборудованием (не менее двух - трех на одно хозяйство). До конца 2015 года планируется обеспечить тракторный парк счетчиками контроля расхода топлива не менее 70 процентов.

Предусматривается произвести текущие ремонты мастерских СПК "Колхоз "Заря", унитарного коммунального сельскохозяйственного предприятия "Экспериментальная база "Глуск" (далее - УКСП "Экспериментальная база "Глуск"), ремонт кровли в СПК "Колхоз "Славгородский" и открытом акционерном обществе "Глусский райагропромтехснаб", оснастить пункт технического обслуживания тракторов в УКСП "Экспериментальная база "Глуск" с установкой новейшего технологического оборудования, провести текущие ремонты пунктов технического обслуживания во всех сельскохозяйственных организациях района.

До 2015 года необходимо завершить перевод топочных агрегатов зерносушилок М-819 на солому, провести переоснащение всех зерносушильных комплексов машинами первичной и вторичной обработки зерна, завершить переоборудование топочных агрегатов, установленных на напольных сушилках на использование местных видов топлива.

Предусматривается до 2012 года произвести автоматизацию всех артезианских скважин и водонапорных башен, заменить вакуумные насосы на водокольцевые на доильных установках молочнотоварных ферм, внедрить повсеместно энергосберегающие светильники и автоматики освещения, произвести замену неэкономичных котлов с низким коэффициентом полезного действия на более эффективные.

За 2011 - 2015 годы планируется обеспечить рост производства валовой продукции во всех категориях хозяйств на уровне 158,0 процента, в том числе в сельскохозяйственных организациях - 209 процентов, рентабельность продаж увеличить до 9,0 процента в 2015 году.

32. На период до 2015 года в отрасли растениеводства предусматривается внедрить зональные системы земледелия, базирующиеся на возделывании высокодоходных сельскохозяйственных культур и применении энергосберегающих технологий, обеспечивающих высокий уровень окупаемости инвестиций в производство экономически наиболее целесообразных видов сельскохозяйственной продукции.

В районе плодородие почвы будет поддерживаться за счет проведения мероприятий, обеспечивающих сохранение и повышение их плодородия, внесения полных доз органических и минеральных удобрений, известкования кислых почв, защиты почв от водной и ветровой эрозии. В целях повышения плодородия почв к концу 2015 года планируется увеличить внесение органических удобрений не менее 11 тонн на гектар пашни, минеральных - до 215 килограммов действующего вещества на гектар сельскохозяйственных земель и до 300 килограммов - на гектар пашни, ежегодно проводить известкование не менее 10 процентов пахотных земель.

В предстоящей пятилетке планируется повышение продуктивности мелиоративных земель за счет проведения мелиоративных мероприятий и осушения высокоплодородных земель, защиты от эрозии, затопления и подтопления, восстановления ранее созданного потенциала осушенных земель и его увеличение их устойчивости к неблагоприятным факторам окружающей среды.

Для технологического переоснащения хозяйств намечено:

использование сортов сельскохозяйственных культур, характеризующихся высокой потенциальной продуктивностью (зерна - 60 - 70 центнеров с гектара, картофеля - 350 - 400 центнеров с гектара, сахарной свеклы - 450 - 500 центнеров с гектара), а также высоким качеством продукции;

применение эффективных средств защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней.

Оптимизация структуры растениеводства предусматривает:

расширение в структуре посевных площадей зерновых культур посевов яровой пшеницы, озимого тритикале, зернобобовых культур;

развитие семеноводства зерновых, зернобобовых культур и картофеля. Развитие семеноводства зерновых, зернобобовых культур и картофеля в районе будет происходить за счет технической модернизации элитхоза УКСП "Экспериментальная база "Глуск", увеличения объемов производства элитных семян сельскохозяйственных культур;

совершенствование структуры посевов многолетних трав, доведение посевов бобовых и бобово-злаковых смесей до 80 процентов. Предусматривается развитие семеноводства многолетних трав, увеличение объемов производства и ассортимента элитных семян многолетних трав в УКСП "Экспериментальная база "Глуск", а также увеличение семеноводческих посевов многолетних трав во всех хозяйствах района для полной обеспеченности сельскохозяйственных организаций района и реализации за пределы района.

Для полного обеспечения населения овощной продукцией отечественного производства в широком ассортименте, а также формирования ее экспортных поставок предусматривается к концу 2015 года произвести в фермерских хозяйствах более 3,7 тыс. тонн овощей.

Аграрная политика будет нацелена на создание высокоэффективного сельскохозяйственного производства, обеспечивающего увеличение вклада каждой сельскохозяйственной организации района в продовольственные ресурсы области путем внедрения рациональной специализации по производству сахарной свеклы, картофеля и пивоваренного ячменя.

В отрасли кормопроизводства планируется обеспечение общественного животноводства кормами и белком собственного производства на основе повышения качества заготовки кормов и использования современных технологий в кормопроизводстве, увеличения в структуре пашни бобовых трав, зернобобовых культур для получения запланированных объемов животноводческой продукции.

33. С целью обеспечения продовольственной безопасности и дальнейшего наращивания экспортного потенциала животноводческой продукции в хозяйствах района в предстоящей пятилетке особое внимание будет уделено развитию молочной и мясной отраслей. Намечен комплекс мер по увеличению продуктивности сельскохозяйственных животных, рост объемов производства продукции животноводства, повышение качества и снижение затрат.

В молочной отрасли ставится задача довести продуктивность к 2016 году до 5250 килограммов молока на корову и обеспечить его производство до 40880 тонн. Достижение таких объемов будет обеспечено за счет роста поголовья коров на конец 2015 года до 8100 голов. Рост поголовья коров будет обеспечен за счет строительства и ввода в эксплуатацию новых молочнотоварных ферм с доильными залами во всех сельскохозяйственных организациях, кроме СПК "Колхоз "Славгородский", где таких ферм две.

Необходимо обеспечить среднесуточные привесы телок всех возрастов не менее 730 граммов. Это даст возможность к 15 - 16 месячному возрасту иметь живую массу телок случного возраста не менее 350 - 380 килограммов и производить осеменение их на 3 месяца раньше, а растел телят в 24 - 25 месяцев вместо 28 - 29 месяцев в 2010 году.

К 2016 году планируется производить в сельскохозяйственных организациях района 4105 тонн мяса крупного рогатого скота, получать среднесуточные привесы не менее 750 граммов.

Для выполнения поставленной задачи основной упор будет сделан на производство говядины комплексом "Птичь" по доращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота в СПК "Колхоз "Заря" за счет увеличения среднегодового откармливаемого поголовья. После завершения ремонта одного из помещений количество постановочных мест на комплексе будет доведено до 3500 голов вместо 2800 в 2010 году. Комплектация комплекса будет осуществляться через закуп молодняка у населения и поставок бычков всеми сельскохозяйственными организациями района. Планируется обеспечить среднесуточные привесы молодняка на откорме крупного рогатого скота не менее 820 граммов (по району 750 граммов), и довести производство мяса крупного рогатого скота на комплексе до 1415 тонн, что составит 34 процента от районного показателя.

Дальнейшую концентрацию свиноводства планируется обеспечить за счет реконструкции свинотоварной фермы "Мыслотино" подсобного хозяйства открытого акционерного общества "Глусский райагропромтехснаб", где будет обеспечено поголовье свиней в количестве 2500 голов. Производство свинины к концу 2015 года необходимо довести до 400 тонн против 255 тонн в 2010 году, получить среднесуточные привесы на откорме не менее 550 граммов.

Результатом реализации намеченных мер станет создание безубыточного, высокоразвитого сельского хозяйства.

Будет продолжена целенаправленная работа по повышению уровня заработной платы на основе роста производительности труда и экономической эффективности сельскохозяйственных организаций, постепенному сближению уровня доходов работников сельского хозяйства и промышленного производства.

34. Главными задачами развития лесного хозяйства являются повышение продуктивности лесов за счет улучшения качества и эффективности проводимых лесохозяйственных мероприятий в целях увеличения запасов насаждений (главным образом, за счет хозяйственно-ценных пород) на всех этапах лесовыращивания и на этой основе более полного обеспечения потребностей деревообрабатывающих производств в древесном сырье.

В текущем пятилетии продолжится работа по улучшению породной и возрастной структуры лесного фонда, своевременному облесению лесных площадей, непокрытых лесом, хозяйственно-ценными породами. Предусматривается повышение уровня освоения лесосечного фонда и объемов заготовки круглой древесины.

Важной задачей является проведение сертификации лесоуправления и лесопользования. Сертификация лесхоза проведена по международной системе FSC и национальной системе.

В текущей пятилетке перед ГЛХУ "Глусский лесхоз" ставятся новые задачи:

модернизация лесозаготовительного производства;

вовлечение в хозяйственный оборот всех экономически доступных ресурсов;

совершенствование существующих и внедрение новых способов и методов рационального использования ресурсов (охотничьих, животных);

улучшение технической оснащенности лесной охраны;

создание лесных культур селекционным посадочным материалом не менее 50 процентов от общего объема посадки.

В результате реализации намеченных мер по развитию лесного хозяйства к концу пятилетия прогнозируется увеличить размер расчетной лесосеки на 12,8 тыс. кубических метров и довести его до 75,2 тыс. кубических метров. Общий объем лесозаготовок составит не менее 112 тыс. кубических метров.

35. Удовлетворение потребности жителей района в жилье, сокращение стоимости строительства и улучшение качества жилья за счет применения современных технологий и материалов, строительство доступного и комфортного жилья - основные пути развития строительного комплекса района.

Развитие жилищного строительства предусматривает создание комфортного, долговечного, экономичного по содержанию и обслуживанию жилищного фонда, способного удовлетворить все требования современного человека к жилью.

Дальнейшее развитие получит использование энергоэффективных технологий и строительство энергоэффективных домов, что позволит существенно снизить расход тепловой энергии для отопления дома и как следствие повлечет снижение стоимости платы за жилищно-коммунальные услуги для жильцов таких домов.

Обеспечение населения качественным, комфортным и доступным жильем, а также увеличение конкурентоспособности строительных организаций в сфере услуг определены как главные задачи для строительных организаций района. Показатели развития строительства района определены согласно приложению 9 к настоящей Программе.

Особое внимание будет уделено строительству жилья типовых потребительских качеств повышенной комфортности, расширению индивидуального жилищного строительства, в том числе в сельской местности и малых городских поселениях, ориентированного на широкое применение местных строительных материалов и изделий.

Повышению качества строительства будет способствовать создание механизма экономической ответственности за качество работ и соблюдение требований нормативов и документов на всех стадиях строительства.

Всего за 2011 - 2015 годы в районе предусматривается ввести в эксплуатацию 32,9 тыс. квадратных метров жилья. Уровень обеспеченности населения жильем в расчете на одного жителя района повысится с 37,1 квадратного метра в 2010 году до 43,0 квадратного метра в 2015 году.

За пятилетку предусматривается увеличить объем подрядных работ на 63,1 процента к уровню 2010 года, обеспечить рентабельность продаж в строительстве в 2015 году на уровне 7,9 процента.

36. Главной задачей развития сферы услуг является обеспечение экономики и населения вне зависимости от места проживания высококачественными услугами по доступным ценам.

Решение поставленной задачи по увеличению объемов и расширению ассортимента услуг будет обеспечено путем привлечения инвестиций в развитие транспортной, коммуникационной и социальной инфраструктур.

Показатели развития сферы услуг района определены согласно приложению 10 к настоящей Программе.

37. Основными задачами развития транспорта являются современная сеть пассажирских и грузовых перевозок для жителей населенных пунктов района, выполнение государственных социальных стандартов, расширение пассажирской автобусной маршрутной сети, повышение качества обслуживания населения на пассажирском транспорте.

Глусским филиалом "Автопарк N 15" открытого акционерного общества "Могилевоблавтотранс" предусматривается ежегодное обновление парка автобусов (по 1 единице в год), а также приобретение грузовых автомобилей.

38. В сфере услуг связи к концу 2015 года пользователями цифрового телевизионного вещания с применением высокотехнологичных средств связи станут 1600 абонентов. До 1000 человек станут абонентами и пользователями стационарного широкополосного доступа в сеть Интернет.

Будет обеспечено внедрение передовых информационных технологий в органах государственного управления, реальном и финансовом секторах экономики, других сферах жизни, что позволит повысить производительность труда и качество жизни населения района.

39. Развитие торговли будет направлено на стабильное обеспечение платежеспособного спроса различных категорий населения на высококачественные товары широкого ассортимента преимущественно за счет отечественного производства при высоком уровне обслуживания, а также увеличение сопутствующих услуг. Для этого предусматривается повышение конкурентоспособности и улучшение условий реализации отечественных товаров, совершенствование методов управления товарными ресурсами, создание эффективной системы товародвижения, развитие инфраструктуры товарных рынков, совершенствование методов организации торговли, обеспечение эффективного взаимодействия торговли с другими отраслями народнохозяйственного комплекса, укрупнение розничной торговой сети и расширение ее инфраструктуры.

Предусматривается продолжение формирования системы так называемых "удобных магазинов", расположенных в радиусе пешеходной доступности и торгующих ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. Планируется строительство магазинов в районе новостроек (около средней школы N 1 и в микрорайоне "Семь ветров") и автовокзала.

Продолжится работа по переводу торговых мест продавцов с открытых рынков в помещения, обеспечивающие надлежащие условия продажи товаров и обслуживания покупателей, в том числе перевод индивидуальных предпринимателей с открытых рынков в торговые центры и иные обустроенные помещения, в которых покупателям предоставляется полный комплекс услуг и осуществляется расчетно-кассовое обслуживание. Планируется до конца 2015 года открытие нового торгового цента по улице Луначарского в г.п. Глуск.

Особое внимание намечено уделять обеспечению продовольственной безопасности. Для бесперебойного и равномерного снабжения населения продуктами питания будет продолжена работа по своевременному созданию запасов основных продуктов питания, в том числе социально значимых.

Удельный вес магазинов, работающих по методу самообслуживания, в общем количестве магазинов будет увеличиваться. Их количество в 2015 году прогнозируется на уровне 50 единиц с торговой площадью 5,0 тыс. квадратных метров.

Предполагается быстрый рост количества магазинов, оснащенных платежными терминалами и автоматизированными комплексами. Намечается расширение продажи отечественных товаров в кредит и по безналичному расчету, в том числе с применением пластиковых карточек, организация торговли по образцам, заказам и каталогам.

В системе потребительской кооперации особое внимание будет уделяться улучшению торгового обслуживания жителей сельской местности, обеспечению их социально значимыми товарами, расширению ассортимента и повышению качества обслуживания, а также созданию в райцентре (путем модернизации действующих предприятий торговли) современных торговых объектов типа "универсам" торговой площадью 250 и более квадратных метров с заменой торгово-технологического оборудования на менее энергозатратное, установкой компьютерных систем учета товародвижения и банковских платежных терминалов для осуществления безналичных расчетов с населением, расширением торговых площадей, внедрением самообслуживания, систем скидок и дисконтных карточек.

В целом реализация намеченных мер позволит увеличить за пятилетку объем розничного товарооборота торговли в 1,6 раза, обеспечить торговыми площадями обслуживаемое население в соответствии с системой государственных социальных стандартов, создать современную инфраструктуру и эффективную систему товародвижения.

40. Основной целью развития общественного питания является обеспечение услугами питания различных категорий населения на основе повышения их качества и расширения номенклатуры, повышение эффективности работы за счет увеличения объемов розничного товарооборота и продукции собственного производства.

Приоритетными направлениями для достижения этой цели в 2011 - 2015 годах являются:

внедрение современных технологий приготовления пищи на основе высокотехнологического и энергосберегающего оборудования;

использование новых форм организации обслуживания потребителей, в том числе на основе внедрения системы расчетов с использованием сервис-чеков на питание при организации корпоративного питания;

ежегодное повышение профессионального мастерства работников общественного питания.

Потребительская кооперация продолжит работу по развитию социально ориентированных объектов общественного питания, в том числе объектов быстрого обслуживания, многофункциональных объектов семейного досуга и других, ориентированных на объемы продаж при минимальной стоимости.

Развитие сети объектов общественного питания будет осуществляться и за счет переспециализации и реконструкции действующих объектов по следующим основным направлениям:

создание объекта быстрого обслуживания в первоочередном порядке в местах миграционных потоков населения, предусмотрев дальнейшее развитие в сфере услуг питания объектов "фаст фуд", то есть объектов уличной торговли, которые являются наиболее демократичными и доступными заведениями. Их концепция строится на реализации монопродукта - например, птицы гриль, блинов, картофеля, на основе которого разрабатывается последующая линейка блюд.

Для приближения услуг общественного питания непосредственно к потребителю планируется увеличить удельный вес отпуска продукции собственного производства в розничную торговую сеть.

Повышению качества обслуживания потребителей в объектах общественного питания будет способствовать обеспечение постоянного производственного и технологического контроля.

Реализация намеченных мер позволит увеличить объемы розничного товарооборота общественного питания за 2011 - 2015 годы в 1,5 раза.

41. В сфере бытового обслуживания наиболее интенсивно будут развиваться услуги ремонтно-восстановительного характера, в том числе техническое обслуживание и ремонт автомототранспортных средств, ремонт и строительство жилья, обслуживание вычислительной техники, а также услуги личного характера (химчистки, прачечные и парикмахерские).

Продолжится работа по снижению затрат на оказание бытовых услуг в сельской местности за счет экономии сырья и топливно-энергетических ресурсов при реализации энергосберегающих программ.

Эффективная работа организаций бытового обслуживания населения будет обеспечена за счет повышения качества оказываемых услуг, их ценовой доступности, формирования конкурентной среды, в том числе за счет развития малого и среднего предпринимательства, сохранения в сельской местности и дальнейшего развития социально значимых бытовых услуг.

В целом за пятилетку планируется увеличить объем реализации бытовых услуг населению через все каналы реализации в 1,8 раза.

42. Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства будет направлена на продолжение начатых ранее преобразований и предусматривает переход к 2015 году на окупаемость затрат по оказанию населению жилищно-коммунальных услуг с учетом роста доходов населения.

Планируется ежегодное снижение затрат по оказанию жилищно-коммунальных услуг населению в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года не менее чем на 5 процентов в год.

Для снижения тепловых потерь запланировано произвести в текущей пятилетке реконструкцию 10,6 километра тепловых сетей на предварительно-изолированные трубы, ожидаемая экономия от внедрения мероприятия составит 358,3 тонны условного топлива.

Предусматривается замена насосного оборудования на объектах УКП "Жилкомхоз", а также замена 10 котлов на энергосберегающие на котельных деревень Балашевичи, Весново, Маковичи, Березовка, Клетное и оздоровительного центра "Космос". Планируется получить экономический эффект соответственно 28,5 тонны условного топлива и 354,1 тонны условного топлива.

Особое внимание будет уделено улучшению благоустройства и развитию инфраструктуры населенных пунктов. Будет производиться замена светильников наружного освещения на энергосберегающие, планируется увеличить объемы работ по озеленению и посадке цветов. Особое внимание будет уделено улучшению качества работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия, поддержанию улично-дорожной сети в надлежащем техническом состоянии. Планируется благоустроить 7 дворовых территорий.

Поставлена задача полного охвата населения района раздельным сбором коммунальных отходов.

В числе важных мер - обеспечение надежности систем водоснабжения и водоотведения. В 2011 - 2015 годах в районе предусматривается реализация мероприятий по:

обеспечению бесперебойного водоснабжения населения за счет строительства участка водопроводных сетей в агрогородках Березовка и Заволочицы, артскважины в агрогородке Застенок-Устерхи;

увеличению объемов работ по прокладке (замене) водопроводных и канализационных сетей по заявкам заказчиков и для собственных нужд;

улучшению качества очистки сточных вод за счет завершения пусконаладочных работ на очистных сооружениях г.п. Глуск.

43. Главными задачами развития туристической деятельности являются создание туристических услуг и их продвижение на основе эффективного использования природного потенциала, историко-культурного наследия и материальной базы туризма, создание объектов туристической индустрии, привлечение инвестиций.

Район обладает историко-культурным и природным потенциалом, позволяющим развивать туризм (познавательный, агроэкотуризм, спортивный, оздоровительный и религиозный).

Наиболее актуальным направлением будет являться агроэкотуризм, формирующийся на базе туристических ресурсов сельскохозяйственных организаций и создаваемых агроусадеб. На территории района зарегистрировано 12 агроусадеб, 1 Дом рыбака, 1 Дом охотника.



ГЛАВА 7 АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

44. Важнейшими приоритетами социально-экономического развития района являются предпринимательство и инициатива, становление и масштабное развитие конкурентоспособного предпринимательского сектора экономики.

В связи с этим основной целью региональной политики по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства является создание благоприятных условий и возможностей для его развития, способствующих динамичному и устойчивому развитию, формированию рациональной отраслевой структуры предпринимательской деятельности.

Показатели развития предпринимательства района определены согласно приложению 11 к настоящей Программе.

45. Для достижения данной цели необходимо обеспечить:

устранение административных барьеров, сдерживающих ведение бизнеса;

создание условий для доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитно-финансовым, материально-техническим и информационным ресурсам, научно-техническим разработкам, новым технологиям, земельным участкам и недвижимости;

развитие системы финансовой поддержки малого предпринимательства;

развитие производственной, инновационной, инвестиционной, внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение конкурентоспособности производимой ими продукции;

расширение взаимодействия малых и средних предприятий с крупными путем развития кооперационных связей;

формирование позитивного имиджа предпринимательства в обществе.

В предстоящем пятилетии будет продолжена работа по продаже неиспользуемого государственного имущества, в том числе и с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, сдаче его в аренду с целью создания новых производств, рабочих мест, повышения деловой активности субъектов малого и среднего бизнеса.



ГЛАВА 8 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

46. Основными задачами внешнеэкономической деятельности района являются: расширение экспорта, оптимизация объема и структуры импорта в целях сохранения положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами, привлечение иностранных инвестиций.

Показатели внешнеэкономической деятельности района определены согласно приложению 12 к настоящей Программе.

Для выполнения этих задач необходимо обеспечить:

наращивание объемов экспорта традиционных для района товаров за счет дальнейшего развития соответствующих производств;

развитие товаропроводящих сетей;

усиление конкурентных позиций на мировых рынках производителей-экспортеров за счет снижения затрат на производимую продукцию, внедрения современных технологий, обеспечивающих повышение ее качества и соответствие требованиям международных стандартов;

развитие сферы экспортных услуг (транспортные, строительные, туризм и другие);

создание импортозамещающих производств;

развитие международного регионального сотрудничества;

активное использование механизмов взаимодействия в рамках установления побратимских связей для продвижения товаров и снятия взаимных ограничительных мер по доступу на внешние рынки.

47. В перспективе распределение экспорта продукции не претерпит существенных изменений и будет приходиться на Россию. Планируется более активное освоение рынков других стран мира.

На рост экспорта организаций района существенное влияние будет оказывать активное проведение инвестиционно-инновационной модернизации действующих производств, наращивание объемов выпускаемой продукции, создание новых производств, поиск новых эффективных форм продаж и рынков сбыта.

Рост экспорта планируется за счет увеличения объемов Глусского райпо (производство замороженной плодово-ягодной продукции), закрытого акционерного общества "Глускдрев" (производство деревянных дверных полотен) и ГЛХУ "Глусский лесхоз" (производство пиломатериалов).

Активное участие в наращивании объемов экспортных поставок будет осуществляться за счет субъектов хозяйствования малого и среднего бизнеса. Основные участники внешнеэкономической деятельности района - общество с ограниченной ответственностью "Технотрансдеталь" (производство пружин) и частное производственное унитарное предприятие "Ламобили Делита" (производство мебели и дверей).

Планируется увеличить экспортные поставки в 2,5 раза по сравнению с 2010 годом.

48. Работа в сфере внешнеэкономической деятельности будет направлена на рационализацию объемов и структуры импорта товаров.

Планируется реализация ряда мероприятий в данном направлении, в частности согласование закупок подчиненными организациями инвестиционных и промежуточных товаров; организация работы по обеспечению финансирования закупок технологического оборудования, машин и механизмов за счет долгосрочных внешних источников.

49. Во внешней торговле товарами сохраняется положительное сальдо. Данная тенденция сохранится до 2015 года.



ГЛАВА 9 РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ГЛУСК И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

50. Особое внимание будет уделяться дальнейшему развитию г.п. Глуск.

В 2011 - 2015 годах в г.п. Глуск продолжится работа по созданию новых рабочих мест, строительству жилья, объектов физической культуры и спорта, развитию сферы услуг. Развитие г.п. Глуск определено согласно приложению 13 к настоящей Программе.

Важнейшей задачей остается привлечение инвестиционных ресурсов в производственную сферу и сосредоточение их на реализации инвестиционных проектов с высокими наукоемкими и ресурсосберегающими технологиями экспортной и импортозамещающей направленности.

Реализация мер, направленных на расширение социальной направленности отраслевой структуры занятости, позволит обеспечить уровень безработицы не выше 0,9 процента. Важным направлением является повышение конкурентоспособности рабочей силы и сбалансированности спроса и предложения рабочих мест на рынке труда. В текущем пятилетии будет создано не менее 550 рабочих мест.

Обеспечение занятости в г.п. Глуск будет осуществляться в значительной степени за счет развития малого бизнеса, где законодательно закреплены существенные налоговые и другие льготы.

Развитие социально-культурной сферы будет направлено на повсеместное обеспечение государственных социальных стандартов по обслуживанию населения, приближение социальных услуг к потребителям, укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы.

В целях развития г.п. Глуск необходимо принять меры, направленные на обеспечение:

динамичного развития производств, повышения производительности труда, снижения энерго- и материалоемкости выпускаемой продукции;

устойчивого развития здравоохранения, образования, инженерной инфраструктуры (выполнение социальных стандартов);

повышения уровня обеспечения жильем, создания возможности получения финансовых ресурсов для жилищного строительства, предоставления необходимых территорий для жилищного строительства;

доступности услуг, качества и устойчивости систем водоснабжения и канализации, обеспеченности электроэнергией, топливом;

формирования эффективной и устойчивой системы транспорта, качественной дорожной сети, оптимального использования частного и общественного транспорта и средств связи;

охраны окружающей среды, качества воды, сбора и удаления твердых отходов, рационального ресурсопотребления.

51. Мероприятия по укреплению аграрной экономики и развитию сельской территории в текущем пятилетии будут направлены на улучшение работы агропромышленного комплекса и повышение уровня жизни населения сельской территории района.

В 2011 - 2015 годах будет продолжена целенаправленная работа по благоустройству сельских населенных пунктов, развитию социальной инфраструктуры и созданию комфортных условий сельскому населению для труда и жизни.

Важнейшими задачами, требующими решения, остаются мотивация труда и повышение уровня жизни сельского населения. Будет проведена работа по повышению уровня заработной платы на основе роста производительности труда и экономической эффективности сельскохозяйственных организаций, постепенному сближению уровня доходов работников сельского хозяйства и промышленного производства.

Также будет продолжена целенаправленная работа по дальнейшему развитию агрогородков и близлежащих сельских территорий в части инженерно-транспортных коммуникаций и других значимых объектов социальной сферы.

Для достижения этих целей потребуется:

направить усилия на выполнение всех доведенных параметров развития;

стимулировать развитие новых производств как в целях наращивания объемов производства по выпуску конкурентоспособной продукции, так и создания новых рабочих мест;

создавать условия для активизации инновационной и инвестиционной деятельности, развития предпринимательства;

обеспечить достойную оплату труда работникам всех сфер деятельности;

развивать социальную инфраструктуру населенных пунктов.



ГЛАВА 10 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

52. Целью экологической политики является улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ресурсов при сохранении целостности природных комплексов, в том числе уникальных.

Улучшение экологической обстановки будет достигнуто с учетом использования наилучших доступных технических методов при строительстве новых предприятий и модернизации действующих, соблюдения субъектами хозяйствования природоохранных требований, нормативов и ограничений. Проведение превентивных организационно-технических мер в сфере производства, развитие системы экологического страхования обеспечат минимизацию вреда, причиняемого окружающей среде в результате катастроф техногенного и природного характера.

Реализация экологической политики по названным направлениям позволит снизить негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, создать экономические стимулы для применения инновационных технологий в сфере природопользования.

Указанные мероприятия позволят значительно улучшить качество питьевой воды для населения, увеличить охват централизованным водоснабжением населенных пунктов и повысить качество очистки сточных вод.

Сформированная система природоохранных территорий позволит сохранить в естественном состоянии экосистемы, биологическое и ландшафтное разнообразие.

53. Политика в области защиты атмосферного воздуха будет направлена на дальнейшее улучшение его качества и обеспечение экологически безопасной жизнедеятельности людей путем снижения вредных выбросов от стационарных и передвижных источников.

Для этого предусматривается:

внедрение энергоресурсосберегающих технологий в промышленности на основе организации производства и широкого использования низкосернистых видов топлива, усовершенствования технологий сжигания твердого топлива;

снижение выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ;

оснащение источников выбросов эффективными системами очистки, прежде всего топливосжигающим оборудованием, работающим на твердом топливе; повышение эффективности очистки за счет использования фильтрационного метода и очистки в электрофильтрах;

использование биодизельного топлива, усиление технического контроля транспортных средств и топлива по экологическим параметрам, широкое внедрение нейтрализаторов отработавших газов двигателей, активизация процесса перевода автомобилей на сжатый и сжиженный газ.

54. Основными задачами, касающимися использования и охраны водных ресурсов, являются обеспечение защиты водных объектов от биологического и химического загрязнения, истощения, а также обеспечение населения района качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения.

Основное внимание будет сосредоточено на решении следующих задач: сокращение загрязнения поверхностных и подземных водных объектов сточными водами, а также вредными веществами, поступающими с урбанизированных и сельскохозяйственных территорий с ливневыми потоками; ограничение трансграничных переносов; обеспечение населения чистой питьевой водой; создание благоприятных условий для развития водного туризма и рекреации на водных объектах.

В 2011 - 2013 годах предусмотрено строительство станций обезжелезивания в агрогородках Березовка и Застенок-Устерхи.

Указанные мероприятия позволят значительно улучшить качество питьевой воды для населения, увеличить охват централизованным водоснабжением населенных пунктов и повысить качество очистки сточных вод.

55. Самым распространенным способом обращения с твердыми коммунальными отходами продолжает оставаться их смешанный сбор и обезвреживание путем размещения (захоронения) на полигонах.

В настоящее время в районе эксплуатируется 1 полигон твердых коммунальных отходов. Данный объект включен в Государственный реестр объектов захоронения отходов. Однако в процессе смешанного сбора и захоронения отходов безвозвратно теряется значительная часть ценных ресурсов, которые могли бы быть использованы в промышленном производстве, сельском хозяйстве или для получения тепловой и электрической энергии.

В прогнозном периоде основной целью деятельности в сфере обращения с отходами является снижение их негативного воздействия на окружающую природную среду и здоровье людей, минимизация образования отходов на основе расширения использования технологической глубокой переработки и обезвреживания, охват населения раздельным сбором коммунальных отходов до 100 процентов, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот.

Показатели природопользования района определены согласно приложению 14 к настоящей Программе.



ГЛАВА 11 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

56. Главным результатом реализации Программы станет рост благосостояния и улучшение условий жизни населения района на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики.

Изменится технологическая и отраслевая структура экономики, которая станет более наукоемкой, основанной на высокотехнологичных секторах и производствах. Во всех видах экономической деятельности произойдет переход к обновлению основных средств.

57. Инвестиционная деятельность будет направлена на модернизацию существующих и создание новых рабочих мест. Высокопроизводительные и гарантированные хорошо оплачиваемые рабочие места позволят трудоспособным гражданам с максимальной отдачей применить свой опыт, квалификацию и способности, получать достойное вознаграждение за труд.

58. Доступность услуг здравоохранения, образования, культуры и спорта обеспечит возможность всестороннего развития физически здорового, духовно богатого человека.



Приложение 1
к Программе
социально-экономического развития
Глусского района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГЛУССКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

---------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦              ¦           ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦              ¦  Единица  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦  Показатели  ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦              ¦           ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦              ¦           ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Продукция     ¦процентов к¦107,5¦107,0¦107,0¦107,0¦107,0¦107,0¦  140,3   ¦
¦промышленности¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦              ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Продукция     ¦    -"-    ¦91,1 ¦109,8¦109,8¦109,8¦109,8¦109,3¦  158,9   ¦
¦сельского     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦хозяйства     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Инвестиции в  ¦    -"-    ¦80,8 ¦100,0¦108,0¦110,0¦110,0¦110,0¦  143,7   ¦
¦основной      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦капитал       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Доля          ¦ процентов ¦ 5,9 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦          ¦
¦иностранных   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦инвестиций в  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦общем объеме  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦инвестиций    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Экспорт       ¦процентов к¦96,7 ¦130,9¦114,3¦116,2¦119,1¦118,7¦  245,8   ¦
¦товаров       ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦              ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Сальдо внешней¦ миллионов ¦ 0,3 ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ 0,9 ¦ В 3 раза ¦
¦торговли      ¦ долларов  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦товарами      ¦    США    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Розничный     ¦процентов к¦108,5¦112,0¦110,0¦110,0¦110,0¦110,0¦  164,0   ¦
¦товарооборот  ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦              ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Платные услуги¦    -"-    ¦112,5¦110,0¦109,0¦109,0¦109,0¦110,0¦  156,7   ¦
¦населению     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Ввод в        ¦   тысяч   ¦13,7 ¦14,9 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦   32,8   ¦
¦эксплуатацию  ¦квадратных ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦жилья за счет ¦  метров   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦всех          ¦   общей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦источников    ¦  площади  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦финансирования¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 2
к Программе
социально-экономического развития
Глусского района на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГЛУССКОГО РАЙОНА

---------------------+----------+-----T------+------+------+------+------+------
¦                    ¦          ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦                    ¦ Единица  ¦ год ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦     Показатели     ¦измерения +-----+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦                    ¦          ¦отчет¦             прогноз              ¦2015 год к¦
¦                    ¦          ¦     ¦                                  ¦2010 году ¦
+--------------------+----------+-----+----------------------------------+----------+
¦                              Уровень жизни населения                              ¦
+--------------------+----------+-----T------+------+------+------+------+----------+
¦Номинальная         ¦  тысяч   ¦921,8¦1293,2¦1474,4¦1776,6¦2083,9¦2419,6¦  262,5   ¦
¦начисленная         ¦  рублей  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦среднемесячная      ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦заработная плата    ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦работников          ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦Темп роста к уровню ¦процентов ¦128,9¦140,3 ¦114,0 ¦120,5 ¦117,3 ¦116,1 ¦          ¦
¦прошлого года       ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦                                    Образование                                    ¦
+--------------------+----------+-----T------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦   мест   ¦2431 ¦ 2568 ¦ 2722 ¦ 2895 ¦ 3091 ¦ 3316 ¦  136,3   ¦
¦населения           ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦общеобразовательными¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦школами на 1000     ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учащихся            ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦   -"-    ¦1365 ¦ 1370 ¦ 1304 ¦ 1284 ¦ 1347 ¦ 1304 ¦   95,5   ¦
¦населения детскими  ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦дошкольными         ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учреждениями на 1000¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦детей               ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦                                  Здравоохранение                                  ¦
+--------------------+----------+-----T------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦   коек   ¦70,5 ¦ 70,5 ¦ 70,5 ¦ 70,5 ¦ 70,5 ¦ 70,5 ¦  100,0   ¦
¦населения           ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦больничными койками ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦на 10 тыс. человек  ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦посещений ¦380,4¦380,4 ¦380,4 ¦380,4 ¦380,4 ¦380,4 ¦  100,0   ¦
¦амбулаторно-        ¦ в смену  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦поликлиническими    ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учреждениями на 10  ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦тыс. человек        ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦Численность врачей  ¦ человек  ¦23,3 ¦ 23,3 ¦ 23,3 ¦ 23,3 ¦ 23,3 ¦ 23,3 ¦  100,0   ¦
¦на 10 тыс. населения¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦                                  Жилищная сфера                                   ¦
+--------------------+----------+-----T------+------+------+------+------+----------+
¦Ввод в эксплуатацию ¦  тысяч   ¦13,7 ¦ 14,9 ¦ 4,5  ¦ 4,5  ¦ 4,5  ¦ 4,5  ¦          ¦
¦жилья за счет всех  ¦квадратных¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦источников          ¦  метров  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦финансирования      ¦  общей   ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦                    ¦ площади  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦В том числе в       ¦   -"-    ¦ 2,8 ¦ 2,0  ¦ 0,3  ¦ 0,2  ¦ 0,2  ¦ 0,2  ¦          ¦
¦сельской местности  ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦квадратных¦37,1 ¦ 38,6 ¦ 39,6 ¦ 40,7 ¦ 41,9 ¦ 43,0 ¦  115,9   ¦
¦населения общей     ¦метров на ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦площадью жилых      ¦1 человека¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦домов:              ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦в городских         ¦   -"-    ¦27,2 ¦ 29,3 ¦ 30,2 ¦ 31,3 ¦ 32,4 ¦ 33,4 ¦  122,8   ¦
¦поселениях          ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦в сельской местности¦   -"-    ¦45,5 ¦ 46,8 ¦ 48,0 ¦ 49,2 ¦ 50,5 ¦ 51,9 ¦  114,1   ¦
¦--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 3
к Программе
социально-экономического развития
Глусского района на 2011 - 2015 годы



НАСЕЛЕНИЕ ГЛУССКОГО РАЙОНА

--------------+---------+-----T------+------+------+-----T-----+------
¦             ¦         ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014¦ 2015¦ Индексы  ¦
¦             ¦ Единица ¦ год ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦ Показатели  ¦измерения+-----+------+------+------+-----+-----+процентов,¦
¦             ¦         ¦отчет¦             прогноз            ¦2015 год к¦
¦             ¦         ¦     ¦                                ¦2010 году ¦
+-------------+---------+-----+------+------+------+-----T-----+----------+
¦Среднегодовая¦  тысяч  ¦16,1 ¦ 15,8 ¦ 15,5 ¦ 15,2 ¦ 14,9¦ 14,6¦   90,7   ¦
¦численность  ¦ человек ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦          ¦
¦постоянного  ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦          ¦
¦населения    ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------+---------+-----+------+------+------+-----+-----+----------+
¦В том числе: ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦          ¦
¦             ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦          ¦
¦городского   ¦  тысяч  ¦ 7,5 ¦ 7,4  ¦ 7,3  ¦ 7,2  ¦ 7,1 ¦ 7,0 ¦   93,3   ¦
¦             ¦ человек ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦          ¦
¦             +---------+-----+------+------+------+-----+-----+----------+
¦             ¦процентов¦46,6 ¦ 46,8 ¦ 47,1 ¦ 47,4 ¦ 47,7¦ 47,9¦          ¦
+-------------+---------+-----+------+------+------+-----+-----+----------+
¦сельского    ¦  тысяч  ¦ 8,6 ¦ 8,4  ¦ 8,2  ¦ 8,0  ¦ 7,8 ¦ 7,6 ¦   88,4   ¦
¦             ¦ человек ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦          ¦
¦             +---------+-----+------+------+------+-----+-----+----------+
¦             ¦процентов¦53,4 ¦ 53,2 ¦ 52,9 ¦ 52,6 ¦ 52,3¦ 52,1¦          ¦
¦-------------+---------+-----+------+------+------+-----+-----+-----------


Приложение 4
к Программе
социально-экономического развития
Глусского района на 2011 - 2015 годы



ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ГЛУССКОГО РАЙОНА

--------------+------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦             ¦            ¦2010 ¦ 2011¦2012 ¦ 2013¦2014 ¦ 2015¦ Индексы  ¦
¦             ¦  Единица   ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦ Показатели  ¦ измерения  +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦             ¦            ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦             ¦            ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+-------------+------------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Трудовые     ¦тыс. человек¦8,675¦8,571¦8,467¦8,363¦8,259¦8,155¦   94,0   ¦
¦ресурсы (в   ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦среднегодовом¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦исчислении)  ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Численность  ¦    -"-     ¦6,835¦6,808¦6,781¦6,754¦6,727¦6,700¦   98,0   ¦
¦занятых в    ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦экономике    ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Уровень      ¦ процентов  ¦ 0,6 ¦ 1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦          ¦
¦безработицы  ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦(к           ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦экономически ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦активному    ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦населению)   ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦-------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 5
к Программе
социально-экономического развития
Глусского района на 2011 - 2015 годы



ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГЛУССКОГО РАЙОНА

-------------------+----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦                  ¦          ¦2010 ¦ 2011¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦ 2015¦ Индексы  ¦
¦                  ¦ Единица  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦    Показатели    ¦измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦                  ¦          ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦                  ¦          ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Инвестиции в      ¦миллиардов¦55,1 ¦ 55,1¦59,5 ¦65,5 ¦72,0 ¦ 79,2¦          ¦
¦основной капитал -¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦всего             ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Темпы роста       ¦процентов ¦79,6 ¦100,0¦108,0¦110,0¦110,0¦110,0¦  143,7   ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Из них по видам   ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦экономической     ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦деятельности:     ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦промышленность    ¦миллиардов¦ 5,4 ¦ 5,5 ¦ 6,0 ¦ 6,6 ¦ 7,8 ¦ 8,9 ¦  164,8   ¦
¦(секции C, D, E)  ¦  рублей  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦сельское          ¦   -"-    ¦13,3 ¦ 13,5¦14,7 ¦17,5 ¦18,9 ¦ 22,3¦  167,7   ¦
¦хозяйство, охота и¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦предоставление    ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦услуг в этих      ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦областях (секция  ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦A-01)             ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦строительство     ¦   -"-    ¦ 2,9 ¦ 2,9 ¦ 3,2 ¦ 3,6 ¦ 4,0 ¦ 4,5 ¦  155,2   ¦
¦(секция F)        ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦транспорт и связь ¦   -"-    ¦ 2,5 ¦ 2,4 ¦ 2,5 ¦ 2,6 ¦ 2,7 ¦ 2,8 ¦  112,0   ¦
¦(секция I)        ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦образование       ¦    "     ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦          ¦
¦(секция M)        ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦здравоохранение   ¦   -"-    ¦ 0,4 ¦ 0,1 ¦ 0,3 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦  100,0   ¦
¦(секция N)        ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦предоставление    ¦   -"-    ¦10,1 ¦ 10,3¦10,6 ¦10,8 ¦10,9 ¦ 11,0¦  108,9   ¦
¦коммунальных,     ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦социальных и      ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦персональных услуг¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦(секция O)        ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦прочие виды       ¦   -"-    ¦20,5 ¦ 20,4¦22,2 ¦24,0 ¦27,3 ¦ 29,3¦  142,9   ¦
¦экономической     ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦деятельности      ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Объем инвестиций  ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦за счет:          ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦средств           ¦   -"-    ¦14,1 ¦ 9,8 ¦ 9,8 ¦10,1 ¦10,4 ¦ 10,8¦   76,6   ¦
¦консолидированного¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦бюджета           ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦в том числе:      ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦средств           ¦   -"-    ¦ 3,3 ¦ 3,2 ¦ 3,3 ¦ 3,5 ¦ 3,7 ¦ 4,0 ¦  121,2   ¦
¦республиканского  ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦бюджета           ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦средств местных   ¦   -"-    ¦10,8 ¦ 6,6 ¦ 6,5 ¦ 6,6 ¦ 6,7 ¦ 6,8 ¦   63,0   ¦
¦бюджетов          ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦собственных       ¦   -"-    ¦15,8 ¦ 5,5 ¦ 7,5 ¦11,4 ¦14,6 ¦ 17,0¦  107,6   ¦
¦средств           ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦организаций       ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦собственных       ¦   -"-    ¦ 1,1 ¦ 2,8 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 3,9 ¦ 4,2 ¦  381,8   ¦
¦средств населения ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦кредитов          ¦   -"-    ¦20,7 ¦ 31,2¦31,5 ¦32,5 ¦34,6 ¦ 38,1¦  184,1   ¦
¦белорусских банков¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦из них ИКЛ        ¦   -"-    ¦ 0,8 ¦ 0,3 ¦ 0,7 ¦ 0,9 ¦ 1,3 ¦ 1,7 ¦  212,5   ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦иностранных       ¦   -"-    ¦ 2,5 ¦ 0,2 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 2,1 ¦   84,0   ¦
¦источников,       ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦включая кредиты   ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦иностранных банков¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦в том числе       ¦   -"-    ¦ 0,1 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,0 ¦          ¦
¦кредитов          ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦иностранных банков¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦прочих источников ¦   -"-    ¦ 0,9 ¦ 5,6 ¦ 6,5 ¦ 6,7 ¦ 6,8 ¦ 7,0 ¦В 7,7 раза¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Объем иностранных ¦миллионов ¦ 0,9 ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦   33,3   ¦
¦инвестиций        ¦ долларов ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦                  ¦   США    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Из них прямые     ¦   -"-    ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦          ¦
¦иностранные       ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦инвестиции на     ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦чистой основе (без¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦учета             ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦задолженности     ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦прямому инвестору ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦за товары (работы,¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦услуги)           ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 6
к Программе
социально-экономического развития
Глусского района на 2011 - 2015 годы



ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГЛУССКОГО РАЙОНА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

-----------------+--------------------+----------+----------+----------+-------
¦                ¦                    ¦          ¦          ¦Фактически¦Планируемый¦
¦                ¦                    ¦          ¦Стоимость ¦ освоено  ¦   объем   ¦
¦  Наименование  ¦    Наименование    ¦   Годы   ¦ проекта, ¦инвестиций¦инвестиций ¦
¦инвестиционного ¦    организации     ¦реализации¦миллиардов¦    по    ¦ на 2011 - ¦
¦    проекта     ¦                    ¦          ¦  рублей  ¦ проекту, ¦2015 годы, ¦
¦                ¦                    ¦          ¦          ¦миллиардов¦миллиардов ¦
¦                ¦                    ¦          ¦          ¦  рублей  ¦  рублей   ¦
+----------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦                     Глусский районный исполнительный комитет                     ¦
+----------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Реконструкция   ¦Глусское унитарное  ¦  2010 -  ¦   4,9    ¦   2,8    ¦    2,1    ¦
¦котельной по    ¦коммунальное        ¦   2011   ¦          ¦          ¦           ¦
¦переулку        ¦предприятие         ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦Колхозный в     ¦"Жилкомхоз"         ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦городском       ¦                    ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦поселке Глуск   ¦                    ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+----------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Строительство   ¦Унитарное           ¦  2013 -  ¦   16,0   ¦          ¦   16,0    ¦
¦молочнотоварной ¦коммунальное        ¦   2014   ¦          ¦          ¦           ¦
¦фермы на 690    ¦сельскохозяйственное¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦голов (Калатичи)¦предприятие         ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                ¦"Экспериментальная  ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                ¦база "Глуск"        ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+----------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Капитальный     ¦Отдел культуры      ¦  2014 -  ¦   2,4    ¦          ¦    2,4    ¦
¦ремонт          ¦Глусского районного ¦   2015   ¦          ¦          ¦           ¦
¦кинотеатра      ¦исполнительного     ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦"Орион" в       ¦комитета            ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦городском       ¦                    ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦поселке Глуск   ¦                    ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦----------------+--------------------+----------+----------+----------+------------


Приложение 7
к Программе
социально-экономического развития
Глусского района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГЛУССКОГО РАЙОНА

---------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦              ¦           ¦ 2010¦ 2011¦ 2012¦ 2013¦ 2014¦ 2015¦ Индексы  ¦
¦              ¦  Единица  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦  Показатели  ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦              ¦           ¦      отчет      ¦     прогноз     ¦2015 год к¦
¦              ¦           ¦                 ¦                 ¦2010 году ¦
+--------------+-----------+-----+-----T-----+-----+-----T-----+----------+
¦Объем         ¦миллиардов ¦ 54,1¦ 57,9¦ 61,9¦ 66,2¦ 70,8¦ 75,8¦          ¦
¦производства  ¦  рублей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции     +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦промышленности¦процентов к¦107,5¦107,0¦107,0¦107,0¦107,0¦107,0¦  140,3   ¦
¦              ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦              ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рентабельность¦ процентов ¦ 1,7 ¦2,0 -¦2,5 -¦3,0 -¦3,5 -¦4,0 -¦          ¦
¦продаж в      ¦           ¦     ¦ 2,5 ¦ 3,0 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦ 4,5 ¦          ¦
¦организациях  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦промышленности¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 8
к Программе
социально-экономического развития
Глусского района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГЛУССКОГО РАЙОНА

---------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------
¦                    ¦           ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦                    ¦  Единица  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦     Показатели     ¦ измерения +------+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦                    ¦           ¦       отчет        ¦      прогноз       ¦2015 год к¦
¦                    ¦           ¦                    ¦                    ¦2010 году ¦
+--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Производство        ¦ миллионов ¦109241¦119946¦131701¦144608¦158779¦173545¦  158,8   ¦
¦продукции сельского ¦  рублей   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦хозяйства в         +-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦хозяйствах всех     ¦процентов к¦ 91,1 ¦109,8 ¦109,8 ¦109,8 ¦109,8 ¦109,3 ¦          ¦
¦категорий           ¦предыдущему¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦                    ¦   году    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦В том числе:        ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦растениеводства     ¦ миллионов ¦60885 ¦72074 ¦81436 ¦91327 ¦101765¦111973¦  183,9   ¦
¦                    ¦  рублей   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦животноводства      ¦    -"-    ¦48356 ¦47872 ¦50265 ¦53281 ¦57011 ¦61572 ¦  127,3   ¦
+--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Производство        ¦    -"-    ¦66159 ¦78068 ¦90749 ¦105295¦120709¦138440¦  209,3   ¦
¦продукции сельского ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦хозяйства в         ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦сельхозпредприятиях ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Наличие             ¦  единиц   ¦  7   ¦  7   ¦  7   ¦  7   ¦  7   ¦  7   ¦  100,0   ¦
¦сельскохозяйственных¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦организаций всех    ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦форм собственности  ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Наличие фермерских  ¦    -"-    ¦  10  ¦  10  ¦  10  ¦  10  ¦  10  ¦  10  ¦  100,0   ¦
¦хозяйств            ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Производство        ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦основных видов      ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦продукции в         ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦натуральном         ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦выражении:          ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦зерновых и          ¦   тонн    ¦20807 ¦31000 ¦31800 ¦32900 ¦34400 ¦37200 ¦  178,8   ¦
¦зернобобовых культур¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦(в весе после       ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦доработки)          ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦картофеля           ¦    -"-    ¦32887 ¦36400 ¦36600 ¦37400 ¦38300 ¦39000 ¦  118,6   ¦
+--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦льноволокна         ¦    -"-    ¦  0   ¦  0   ¦  0   ¦  0   ¦  0   ¦  0   ¦    0     ¦
+--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦сахарной свеклы     ¦    -"-    ¦14693 ¦22000 ¦22000 ¦24800 ¦26100 ¦31000 ¦  211,0   ¦
+--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦маслосемян рапса    ¦    -"-    ¦ 1614 ¦ 2200 ¦ 2300 ¦ 2300 ¦ 2400 ¦ 2400 ¦  136,3   ¦
+--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦овощей              ¦    -"-    ¦12434 ¦13500 ¦13500 ¦13500 ¦13500 ¦13500 ¦  108,6   ¦
+--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦плодов и ягод       ¦    -"-    ¦ 2779 ¦ 2200 ¦ 2400 ¦ 2600 ¦ 2600 ¦ 2600 ¦   93,6   ¦
+--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦скота и птицы (в    ¦    -"-    ¦ 4386 ¦ 4910 ¦ 4920 ¦ 4910 ¦ 4930 ¦ 5150 ¦  118,2   ¦
¦живом весе)         ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦молока              ¦    -"-    ¦30528 ¦34700 ¦36200 ¦38200 ¦40950 ¦45000 ¦  147,4   ¦
+--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦яиц                 ¦тысяч штук ¦ 8498 ¦ 8040 ¦ 7810 ¦ 7590 ¦ 7320 ¦ 7140 ¦   84,0   ¦
+--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Рентабельность      ¦ процентов ¦ 1,0  ¦5 - 7 ¦5 - 7 ¦ 7,0  ¦ 8,0  ¦ 9,0  ¦          ¦
¦продаж в            ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦организациях        ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦сельского хозяйства ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Рентабельность      ¦    -"-    ¦ 1,2  ¦ 7,8  ¦ 8,3  ¦ 9,0  ¦ 10,0 ¦ 11,0 ¦          ¦
¦реализуемой         ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦продукции (работ,   ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦услуг)              ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Снижение (-) уровня ¦    -"-    ¦ -0,4 ¦ -1,1 ¦ -1,1 ¦ -1,1 ¦ -1,1 ¦ -1,1 ¦          ¦
¦материалоемкости    ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦продукции сельского ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦хозяйства (в        ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦фактических ценах)  ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦--------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 9
к Программе
социально-экономического развития
Глусского района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГЛУССКОГО РАЙОНА

----------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦               ¦           ¦2010 ¦2011 ¦ 2012¦2013 ¦ 2014¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦               ¦  Единица  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦  Показатель   ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦               ¦           ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦               ¦           ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Объем подрядных¦миллиардов ¦17,6 ¦20,0 ¦ 21,5¦23,3 ¦ 25,5¦28,2 ¦          ¦
¦работ,         ¦  рублей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦выполненных    +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦собственными   ¦процентов к¦120,5¦114,6¦107,2¦108,9¦109,7¦111,1¦  163,1   ¦
¦силами, по виду¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦деятельности   ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦"Строительство"¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 6,5 ¦ 7,7 ¦ 7,7 ¦ 7,8 ¦ 7,8 ¦ 7,9 ¦          ¦
¦продаж         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рентабельность ¦    -"-    ¦14,3 ¦ 8,6 ¦ 8,7 ¦ 8,7 ¦ 8,8 ¦ 8,8 ¦          ¦
¦реализованной  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦(работ, услуг) ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 10
к Программе
социально-экономического развития
Глусского района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ ГЛУССКОГО РАЙОНА

---------------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦                    ¦           ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦                    ¦  Единица  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦     Показатель     ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦                    ¦           ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦                    ¦           ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+--------------------+-----------+-----+-----------------------------+----------+
¦                                   Торговля                                    ¦
+--------------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Объем розничного    ¦процентов к¦109,0¦112,0¦110,0¦110,0¦110,0¦110,0¦  164,0   ¦
¦товарооборота       ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦торговли через все  ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦каналы реализации   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦В том числе         ¦    -"-    ¦106,7¦109,1¦109,5¦109,9¦110,4¦110,9¦  160,7   ¦
¦потребительская     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦кооперация          ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Доля потребительской¦ процентов ¦56,5 ¦57,0 ¦57,5 ¦58,0 ¦58,5 ¦59,0 ¦          ¦
¦кооперации в объеме ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦розничного          ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦товарооборота       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦торговли            ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Число объектов      ¦  единиц   ¦ 100 ¦ 98  ¦ 98  ¦ 98  ¦ 98  ¦ 98  ¦   98,0   ¦
¦розничной торговой  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦сети на конец года  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦В том числе в       ¦    -"-    ¦ 40  ¦ 38  ¦ 37  ¦ 36  ¦ 35  ¦ 34  ¦   85,0   ¦
¦сельской местности  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Торговая площадь    ¦   тысяч   ¦ 7,2 ¦ 7,1 ¦ 7,1 ¦ 7,1 ¦ 7,2 ¦ 7,3 ¦  101,4   ¦
¦магазинов           ¦квадратных ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦                    ¦  метров   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Обеспеченность      ¦квадратных ¦ 449 ¦ 449 ¦ 458 ¦ 467 ¦ 483 ¦ 500 ¦  110,1   ¦
¦населения торговыми ¦  метров   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦площадями на 1000   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦жителей             ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦                             Общественное питание                              ¦
+--------------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Объем розничного    ¦процентов к¦112,8¦108,5¦109,0¦109,0¦109,0¦109,5¦  153,9   ¦
¦товарооборота       ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦общественного       ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦питания             ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦В том числе         ¦    -"-    ¦114,5¦108,5¦109,0¦109,0¦109,0¦109,5¦  153,9   ¦
¦потребительская     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦кооперация          ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Число объектов      ¦  единиц   ¦ 40  ¦ 40  ¦ 40  ¦ 40  ¦ 41  ¦ 42  ¦  105,0   ¦
¦общественного       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦питания на конец    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦года                ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦В том числе в       ¦    -"-    ¦ 26  ¦ 29  ¦ 29  ¦ 29  ¦ 29  ¦ 29  ¦  111,5   ¦
¦сельской местности  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Число мест в        ¦   мест    ¦1223 ¦1247 ¦1247 ¦1247 ¦1267 ¦1297 ¦  106,1   ¦
¦объектах            ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦общественного       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦питания             ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Обеспеченность      ¦    -"-    ¦27,2 ¦27,8 ¦28,3 ¦28,9 ¦30,8 ¦33,5 ¦  123,2   ¦
¦населения местами в ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦общедоступных       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦объектах            ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦общественного       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦питания на 1000     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦жителей             ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦                             Бытовое обслуживание                              ¦
+--------------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Объем реализации    ¦процентов к¦123,0¦115,0¦112,0¦112,0¦112,0¦112,0¦  181,0   ¦
¦бытовых услуг       ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦населению через все ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦каналы реализации   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Число объектов      ¦  единиц   ¦ 25  ¦ 23  ¦ 23  ¦ 23  ¦ 23  ¦ 23  ¦   92,0   ¦
¦бытового            ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦обслуживания        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦населения на конец  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦года                ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦В том числе в       ¦    -"-    ¦ 18  ¦ 16  ¦ 16  ¦ 16  ¦ 16  ¦ 16  ¦   88,9   ¦
¦сельской местности  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 11
к Программе
социально-экономического развития
Глусского района на 2011 - 2015 годы



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ГЛУССКОГО РАЙОНА

----------------------+---------+-----T----+----T----+----T----+------
¦                     ¦         ¦2010 ¦2011¦2012¦2013¦2014¦2015¦ Индексы  ¦
¦                     ¦ Единица ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦изменения,¦
¦    Показатель       ¦измерения+-----+----+----+----+----+----+процентов,¦
¦                     ¦         ¦     отчет     ¦   прогноз    ¦2015 год к¦
¦                     ¦         ¦               ¦              ¦2010 году ¦
+---------------------+---------+-----+----T----+----+----T----+----------+
¦Доля малого и        ¦процентов¦35,5 ¦36,5¦37,6¦38,7¦39,8¦40,8¦          ¦
¦среднего             ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦предпринимательства  ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦в общем объеме       ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦выручки от           ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦реализации товаров,  ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦продукции, работ,    ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦услуг                ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+---------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----------+
¦Количество           ¦ единиц  ¦ 54  ¦ 56 ¦ 57 ¦ 58 ¦ 59 ¦ 60 ¦  111,1   ¦
¦микроорганизаций и   ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦малых организаций    ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+---------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----------+
¦Количество           ¦   -"-   ¦  7  ¦ 7  ¦ 7  ¦ 7  ¦ 8  ¦ 8  ¦  114,3   ¦
¦субъектов среднего   ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦предпринимательства  ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+---------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----------+
¦Количество           ¦ человек ¦ 138 ¦130 ¦135 ¦135 ¦135 ¦140 ¦  101,4   ¦
¦индивидуальных       ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦предпринимателей     ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+---------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----------+
¦Численность          ¦   -"-   ¦2058 ¦2119¦2183¦2248¦2315¦2384¦  115,8   ¦
¦работающих в малом   ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦и среднем            ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦предпринимательстве  ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦---------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+-----------


Приложение 12
к Программе
социально-экономического развития
Глусского района на 2011 - 2015 годы



ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ ГЛУССКОГО РАЙОНА

-----------+---------+------+------+------+------+------+------+------
¦          ¦         ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦          ¦ Единица ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦Показатель¦измерения+------+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦          ¦         ¦       отчет        ¦      прогноз       ¦2015 год к¦
¦          ¦         ¦                    ¦                    ¦2010 году ¦
+----------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Экспорт   ¦миллионов¦ 1,2  ¦ 1,6  ¦ 1,8  ¦ 2,1  ¦ 2,5  ¦ 2,95 ¦  245,8   ¦
¦товаров   ¦долларов ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦          ¦   США   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+----------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Сальдо    ¦   -"-   ¦ 0,3  ¦ 0,8  ¦ 0,8  ¦ 0,8  ¦ 0,8  ¦ 0,9  ¦          ¦
¦внешней   ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦торговли  ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦товарами  ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦----------+---------+------+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 13
к Программе
социально-экономического развития
Глусского района на 2011 - 2015 годы



РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ГЛУСК

-------------+---------+------+------+------+------+------+------+------
¦            ¦         ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦            ¦ Единица ¦ год  ¦  год ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦  год ¦изменения,¦
¦ Показатель ¦измерения+------+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦            ¦         ¦        отчет       ¦       прогноз      ¦2015 год к¦
¦            ¦         ¦                    ¦                    ¦2010 году ¦
+------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Численность ¦ человек ¦ 3909 ¦ 3895 ¦ 3880 ¦ 3860 ¦ 3845 ¦ 3830 ¦   98,0   ¦
¦занятых в   ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦экономике   ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Количество  ¦ единиц  ¦ 168  ¦  150 ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦  100 ¦   59,5   ¦
¦созданных   ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦новых       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦рабочих мест¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Номинальная ¦  тысяч  ¦1246,5¦1569,9¦1840,8¦2113,0¦2385,9¦2657,9¦  213,2   ¦
¦начисленная ¦ рублей  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦заработная  ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦плата на    ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦конец года  ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Уровень     ¦процентов¦ 0,5  ¦  0,7 ¦ 0,8  ¦ 0,9  ¦ 0,9  ¦  0,9 ¦          ¦
¦безработицы ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦(к          ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦экономически¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦активному   ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦населению)  ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Количество  ¦ единиц  ¦  42  ¦  43  ¦  44  ¦  45  ¦  45  ¦  45  ¦  107,1   ¦
¦микро- и    ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦малых       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦организаций ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦------------+---------+------+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 14
к Программе
социально-экономического развития
Глусского района на 2011 - 2015 годы



ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛУССКОГО РАЙОНА

---------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------
¦                    ¦            ¦ 2010  ¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ Индексы  ¦
¦                    ¦  Единица   ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦изменения,¦
¦     Показатель     ¦ измерения  +-------+-------+-------+-------+-------+-------+процентов,¦
¦                    ¦            ¦ отчет ¦                прогноз                ¦2015 год к¦
¦                    ¦            ¦       ¦                                       ¦2010 году ¦
+--------------------+------------+-------+---------------------------------------+----------+
¦                                     Земельные ресурсы                                      ¦
+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Общая земельная     ¦   тысяч    ¦133,626¦133,626¦133,626¦133,626¦133,626¦133,626¦  100,0   ¦
¦площадь             ¦  гектаров  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦В том числе         ¦    -"-     ¦47,503 ¦47,457 ¦47,454 ¦47,449 ¦47,444 ¦47,439 ¦   99,9   ¦
¦сельскохозяйственные¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦земли               ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦из них пахотные     ¦    -"-     ¦22,643 ¦23,173 ¦23,170 ¦23,165 ¦23,160 ¦23,155 ¦  102,3   ¦
¦земли               ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Площадь             ¦  гектаров  ¦ 2,95  ¦ 3,00  ¦ 3,06  ¦ 3,12  ¦ 3,18  ¦ 3,25  ¦  110,2   ¦
¦сельскохозяйственных¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦угодий на 1 жителя  ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦района              ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Площадь пахотных    ¦    -"-     ¦ 1,41  ¦ 1,47  ¦ 1,49  ¦ 1,52  ¦ 1,55  ¦ 1,59  ¦  112,8   ¦
¦земель на 1 жителя  ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦района              ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Общая площадь       ¦   тысяч    ¦ 0,005 ¦ 0,005 ¦ 0,005 ¦ 0,005 ¦ 0,005 ¦ 0,005 ¦  100,0   ¦
¦нарушенных земель   ¦  гектаров  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Площадь             ¦   тысяч    ¦ 0,023 ¦ 0,007 ¦ 0,004 ¦ 0,002 ¦ 0,002 ¦ 0,002 ¦   8,7    ¦
¦рекультивированных  ¦ гектаров в ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦земель              ¦    год     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Удельный вес        ¦ процентов  ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦    -     ¦
¦радиоактивно        ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦загрязненных        ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦территорий (зона    ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦отчуждения)         ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                       Лесные ресурсы                                       ¦
+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Площадь лесопокрытых¦   тысяч    ¦ 69,2  ¦ 69,3  ¦ 69,4  ¦ 69,6  ¦ 69,8  ¦  70   ¦  101,1   ¦
¦земель              ¦  гектаров  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Расчетная лесосека  ¦   тысяч    ¦ 62,4  ¦ 62,4  ¦ 62,4  ¦ 67,6  ¦ 75,2  ¦ 75,2  ¦  120,5   ¦
¦по главному         ¦ кубических ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦пользованию         ¦   метров   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Общий объем         ¦    -"-     ¦ 101,7 ¦ 100,0 ¦ 103,0 ¦ 106,0 ¦ 109,0 ¦ 112,0 ¦  110,1   ¦
¦заготовки древесины ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Лесовосстановление и¦   тысяч    ¦ 0,161 ¦ 0,108 ¦ 0,150 ¦ 0,140 ¦ 0,120 ¦ 0,130 ¦   80,7   ¦
¦лесоразведение      ¦  гектаров  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Наличие и           ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦организация особо   ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦охраняемых          ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦территорий          ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦Из них:             ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦заповедники         ¦единиц/тысяч¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦                    ¦  гектаров  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦национальные парки  ¦    -"-     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦заказники           ¦    -"-     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦республиканского    ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦значения            ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦заказники местного  ¦    -"-     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦значения            ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                       Водные ресурсы                                       ¦
+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Объем забора воды из¦ миллионов  ¦ 1,13  ¦ 1,14  ¦ 1,15  ¦ 1,16  ¦ 1,17  ¦ 1,18  ¦  104,4   ¦
¦природных источников¦ кубических ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦                    ¦   метров   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Водопотребление     ¦    -"-     ¦ 1,09  ¦ 1,10  ¦ 1,11  ¦ 1,12  ¦ 1,13  ¦ 1,14  ¦  104,6   ¦
¦(использования воды)¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Сброс сточных вод в ¦    -"-     ¦ 0,82  ¦ 0,83  ¦ 0,84  ¦ 0,85  ¦ 0,86  ¦ 0,87  ¦  106,1   ¦
¦поверхностные водные¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦источники           ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦В том числе         ¦    -"-     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦загрязненных и      ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦недостаточно        ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦очищенных           ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                     Атмосферный воздух                                     ¦
+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Выбросы загрязняющих¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦веществ от:         ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦стационарных        ¦ тысяч тонн ¦  0,8  ¦  0,9  ¦  0,9  ¦ 0,92  ¦ 0,93  ¦ 0,94  ¦  117,5   ¦
¦источников          ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦передвижных         ¦    -"-     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦источников          ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------





Архів документів

Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList