Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 21.12.2012 № 403 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке бизнес-планов развития на год и прогнозов развития на пять лет организаций Минстройархитектуры"< Главная страница Стр. 4Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | ¦ ¦VI Выход на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектную мощность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦...¦........ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.n¦Мероприятие n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦этапам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I Предынвестиционный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦II СМР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦III Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦IV Установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦V Пусконаладочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦VI Выход на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектную мощность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦этапам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I Предынвестиционный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦II СМР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦III Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦IV Установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦V Пусконаладочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦VI Выход на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектную мощность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------+--------+-----+---+---+---+---+---+-----------+-------------+ ¦2 ¦Организационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.n¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------+--------+-----+---+---+---+---+---+-----------+-------------+ ¦3 ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+--------------------+----------+--------+-----+---+---+---+---+---+-----------+-------------- Примечания: 1. В графе "Освоено" указывается объем финансирования по переходящим с предыдущих периодов мероприятиям с учетом оценки их освоения в текущем году. 2. В графе "На 6-й и последующие годы" указывается объем финансирования по мероприятиям, срок завершения которых выходит за прогнозируемый пятилетний период. 3. Под этапом "СМР" понимается проведение строительно-монтажных работ. Приложение 2 Таблица 2-1 Прогнозируемые инвестиционные проектымлн.руб. ----+-------------+----------+--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Планируемый объем инвестиций в основной капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе по источникам финансирования: ¦Информа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+ция о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ собственные средства ¦ заемные и привлеченные средства ¦бизнес- ¦ ¦ ¦Наименование ¦ ¦Общие ¦ +-----+------------------+-----+-----------------------------------------------------------------------------------------+плане ¦ ¦ ¦инвестицион- ¦ ¦инвести-¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ в том числе ¦инвести- ¦ ¦ N ¦ного проекта,¦Начало - ¦ционные ¦ ¦ +-------+----------+ +----------------------------------+--------+---------+--------+--------+----------+------+ционного ¦ ¦п/п¦цель ¦конец ¦затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредиты (займы) банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностран- ¦ ¦проекта ¦ ¦ ¦реализации ¦реализации¦по ¦Всего¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ные ¦ ¦(наличие,¦ ¦ ¦проекта ¦ ¦проекту ¦ ¦ ¦ ¦амортиза- ¦ ¦ ¦ в том числе ¦средства¦средства ¦ ¦средства¦инвестиции¦ ¦необходи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего¦прибыль¦ционные ¦всего¦ +--------+---------+---------+других ¦республи-¦средства¦внебю- ¦(без ¦прочие¦мость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления¦ ¦ ¦ ¦кредитов ¦кредитов ¦органи- ¦канского ¦местных ¦джетных ¦кредитов ¦ ¦разра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего¦льготных¦(займов) ¦по ¦заций ¦бюджета ¦бюджетов¦фондов ¦(займов) ¦ ¦ботки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитов¦иностран-¦иностран-¦(кроме ¦ ¦ ¦ ¦иностран- ¦ ¦срок раз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных ¦ным ¦банков) ¦ ¦ ¦ ¦ных ¦ ¦работки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков ¦кредитным¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦линиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+--------+-----+-----+-------+----------+-----+-----+--------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+----------+------+---------+ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+--------+-----+-----+-------+----------+-----+-----+--------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+----------+------+---------+ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+--------+-----+-----+-------+----------+-----+-----+--------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+----------+------+---------+ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+----------+--------+-----+-----+-------+----------+-----+-----+--------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+----------+------+---------+ ¦ n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+-------------+----------+--------+-----+-----+-------+----------+-----+-----+--------+---------+---------+--------+---------+--------+--------+----------+------+---------- Таблица 2-2 Инвестиции в основной капитал и источники финансированиямлн.руб. -------+----------------------+--------------+--------+--------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Прогноз по ¦ ¦ N ¦ Виды инвестиционных ¦Предшествующий¦ Текущий¦ годам ¦ ¦ п/п ¦ затрат и источников ¦ год (отчет) ¦ год +---+---T---+---T---+ ¦ ¦ финансирования ¦ ¦(оценка)¦1-й¦2-й¦3-й¦4-й¦5-й¦ +------+----------------------+--------------+--------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦I. Инвестиции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------------+--------+---+---+---+---+---+ ¦ 1 ¦Инвестиции в основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1 ¦ строительно-монтажные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.2 ¦ машины, оборудование,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ транспортные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства, инструмент,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвентарь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.3 ¦ прочие работы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------------+--------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦II. Инвестиции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной капитал по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------------+--------+---+---+---+---+---+ ¦ 2 ¦Собственные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------------+--------+---+---+---+---+---+ ¦ 3 ¦Заемные и привлеченные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.1 ¦ кредиты (займы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.1.1 ¦ льготные кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.1.2 ¦ кредиты (займы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ иностранных банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.1.3 ¦ кредиты по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ иностранным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитным линиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.2 ¦ иностранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвестиции (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитов (займов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ иностранных банков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.3 ¦ заемные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ других организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.4 ¦ средства внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.5 ¦ бюджетные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства местных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.6 ¦ прочие источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------------+--------+---+---+---+---+---+ ¦ 4 ¦Всего по источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций в основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------------+--------+---+---+---+---+---+ ¦ 5 ¦Удельный вес в общем ¦ 100% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций в основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5.1 ¦собственных средств ¦ ___% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5.2 ¦заемных и привлеченных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств без учета ¦ ___% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5.3 ¦бюджетных средств ¦ ___% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------+----------------------+--------------+--------+---+---+---+---+---- Приложение 3 Таблица 3-1 Показатели прогноза развития промышленной организации на пять лет-------------+---------+--------------+--------+---------+--------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Прогноз ¦ Темп роста, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-T-T---T-+---------------+---------------+ ¦ ¦ ¦Предшествующий¦Базовый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ последний год ¦ ¦ ¦Наименование¦ Единица ¦ базовому год ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прогнозируемого¦ последний год ¦ ¦ показателя ¦измерения¦ (отчет) ¦(оценка)¦1¦2¦...¦t¦ периода к ¦прогнозируемого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предшествующему¦ периода к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ базовому году ¦ базовому году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по отчету ¦ ¦ +------------+---------+--------------+--------+-+-+---+-+---------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+--------------+--------+-+-+---+-+---------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------+---------+--------------+--------+-+-+---+-+---------------+---------------- Таблица 3-2 Основные показатели развития промышленной организации на пять лет----+-------------------+---------------+--------+-------------------+----- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Прогноз по ¦Пятый год¦ ¦ ¦ ¦Предшествующий ¦Базовый ¦ годам ¦прогноза ¦ ¦ N ¦ Наименование ¦ базовому год ¦ год +---+---T---+-------+ к ¦ ¦п/п¦ показателей ¦ (отчет) ¦(оценка)¦1-й¦2-й¦3-й¦4-й¦5-й¦базовому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ +---+-------------------+---------------+--------+---+---+---+---+---+---------+ ¦ 1 ¦Темп роста объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ, услуг), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------------+--------+---+---+---+---+---+---------+ ¦ 2 ¦Темп роста выручки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ, услуг, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------------+--------+---+---+---+---+---+---------+ ¦ 3 ¦Удельный вес ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспорта в выручке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ, услуг за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вычетом налогов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сборов, исчисленных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из выручки, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------------+--------+---+---+---+---+---+---------+ ¦ 4 ¦Темп роста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦себестоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ, услуг, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------------+--------+---+---+---+---+---+---------+ ¦ 5 ¦Коэффициент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обновления основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------------+--------+---+---+---+---+---+---------+ ¦ 6 ¦Показатель по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергосбережению, %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------------+--------+---+---+---+---+---+---------+ ¦ 7 ¦Рентабельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продаж, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------------+--------+---+---+---+---+---+---------+ ¦ 8 ¦Рентабельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ, услуг, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------------+--------+---+---+---+---+---+---------+ ¦ 9 ¦Темп роста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднесписочной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------------+--------+---+---+---+---+---+---------+ ¦10 ¦Темп роста реальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработной платы, %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------------+--------+---+---+---+---+---+---------+ ¦11 ¦Соотношение темпов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производительности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда и заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------------+--------+---+---+---+---+---+---------+ ¦12 ¦Темп роста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦добавленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------------+--------+---+---+---+---+---+---------+ ¦13 ¦Темп роста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦добавленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости на одного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднесписочного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работника, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------------+--------+---+---+---+---+---+---------+ ¦14 ¦Удельный вес ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отгруженной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инновационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основным видом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых является ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме отгруженной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------------+--------+---+---+---+---+---+---------+ ¦15 ¦Темп роста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспорта, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------------+--------+---+---+---+---+---+---------+ ¦16 ¦Темп роста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦импорта, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------------+--------+---+---+---+---+---+---------+ ¦17 ¦Темп роста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной капитал, %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------------+--------+---+---+---+---+---+---------+ ¦18 ¦Прямые иностранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции, млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долларов США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------------+--------+---+---+---+---+---+---------+ ¦19 ¦Выручка от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ, услуг на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднесписочного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работника, млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------------+--------+---+---+---+---+---+---------+ ¦20 ¦Добавленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимость на одного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднесписочного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работника, млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------------+--------+---+---+---+---+---+---------+ ¦21 ¦Среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+-------------------+---------------+--------+---+---+---+---+---+---------- Приложение 3 УТВЕРЖДЕНО Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 21.12.2012 N 403 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГНОЗОВ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В СИСТЕМУ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, НА ПЯТЬ ЛЕТГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯМетодические рекомендации по разработке прогнозов развития строительных организаций, входящих в систему Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, на пять лет (далее - Рекомендации) разработаны в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 августа 2005 г. N 873 "О прогнозах, бизнес-планах развития и бизнес-планах инвестиционных проектов коммерческих организаций" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь от 11 августа 2005 г., 5/16375), постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 21 ноября 2012 г. N 99 "О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке прогнозов развития коммерческих организаций на пять лет и Рекомендации по разработке бизнес-планов развития коммерческих организаций на год". Рекомендации устанавливают основные подходы к составлению прогнозов развития на пять лет строительных организаций, входящих в систему Минстройархитектуры (далее - строительные организации). Рекомендации предназначены для обеспечения методологического и методического единства с учетом особенностей секции F "Строительство" и каждой строительной организации Министерства архитектуры и строительства при разработке прогнозов развития на пять лет (далее - прогноз развития), а также с учетом их взаимосвязи и взаимодействия в общей системе прогнозирования социально-экономического развития Республики Беларусь на очередные пять лет. Рекомендации выделяют ключевые этапы и последовательность проведения исследований, определяют единые подходы к составу, содержанию и оформлению указанных прогнозов развития, представляемых в соответствии с действующим законодательством на рассмотрение в Министерство архитектуры и строительства. Пересмотр (досрочный пересмотр) прогноза развития на пять лет рекомендуется осуществлять в случае существенных изменений в производственно-хозяйственной деятельности строительных организаций в рамках прогнозируемого периода, методологии прогнозирования и иных объективных причин. ГЛАВА 2 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА2.1. Прогноз развития представляет собой систему научно обоснованных ориентиров с определением основных направлений и параметров развития строительной организации, трудовых, материальных и финансовых средств, необходимых для достижения поставленных целей, а также организационно-технических мер, обеспечивающих благоприятную среду ее функционирования. 2.2. Разработка прогноза должна основываться на следующих принципах: - научность, т.е. прогноз должен учитывать требования экономических законов развития производства, базироваться на достижениях научно-технического прогресса и передового опыта современной экономической науки, использовать новейшие методы экономических исследований; - системность, т.е. прогнозирование должно осуществляться с учетом всех внутренних и внешних связей строительной организации, взаимозависимости и соподчиненности ее структурных подразделений; - приоритетность, т.е. в прогнозе должны быть обоснованы стратегические приоритеты и направления социально-экономического развития строительной организации, взаимоувязанные по целям, задачам, мероприятиям и ресурсам; - преемственность, т.е. в прогнозе должны получить дальнейшее развитие идеи, содержащиеся в ранее разработанных и принятых документах, с учетом новых условий и требований. 2.3. Прогноз развития определяет концепцию технической и экономической политики строительной организации на перспективу, решает стратегические задачи долгосрочного характера. Особенностью стратегического прогноза является целевой подход к формированию показателей развития строительных организаций, относительно свободный выбор технико-экономических решений, обоснование вариантности. 2.4. При разработке прогноза основное внимание должно быть уделено решению следующих задач: - повышение уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг; - повышение эффективности производственной, инвестиционной и финансовой деятельности строительной организации; - обеспечение прибыльной деятельности и финансовой устойчивости строительной организации; - качественное обновление основного капитала строительной организации на основе реконструкции (модернизации, технического перевооружения, расширения) действующего производства; - внедрение в производство результатов научных исследований и разработок, обеспечивающих экономический эффект; - максимальное использование внутренних инвестиционных источников; - повышение уровня экологической безопасности производства; - обеспечение условий для повышения производительности труда и уровня заработной платы; - создание условий и возможностей для совершенствования кадрового потенциала строительной организации. 2.5. Обоснование целей и задач, важнейших направлений и приоритетов развития строительных организаций в прогнозном периоде базируется на основных параметрах развития секции F "Строительство", увязанных с показателями программы социально-экономического развития Республики Беларусь на очередные пять лет. 2.6. Прогноз развития разрабатывается на основе анализа текущего состояния строительной организации, основных факторов экономического роста и оценке их влияния на ее дальнейшее развитие в прогнозном периоде, определении положительных тенденций, а также причин, негативно влияющих на результативность производства строительной продукции, работ, услуг. 2.7. Основная задача при определении внутренних и внешних факторов развития строительной организации заключается в реальной оценке производственно-ресурсного потенциала, которым располагает строительная организация, для достижения прогнозных показателей и обеспечения устойчивого ее развития. 2.8. При разработке прогноза развития рекомендуется использовать преимущественно методы, характерные для активного прогноза, который исходит из необходимости преодоления негативных тенденций и достижения стратегических целей. Наряду с методами математической статистики, линейного и динамического прогнозирования при активном прогнозе следует применять методы технико-экономических расчетов с использованием укрупненных нормативов, методы системно-структурного анализа, программно-целевой, сравнительный и балансовый методы. ГЛАВА 3 СОСТАВ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ3.1. Общие подходы к подготовке прогноза развития: - прогноз развития составляется с учетом специфики текущей (операционной), инвестиционной и финансовой деятельности строительной организации; - каждый раздел формируется на основании достоверных исходных данных, подтвержденных исследованиями и оформленных соответствующими документами; - отдельными приложениями к прогнозу развития оформляются документы, подтверждающие исходные и другие данные, используемые в прогнозе развития; - исходные и выходные данные, заложенные в прогнозе развития, должны быть идентичными на всех этапах его рассмотрения; - шаг отображения информации в таблицах прогноза развития, содержащих финансово-экономические расчеты и показатели, принимается равным одному году; - расчеты прогноза развития выполняются в белорусских рублях (в действующих ценах). 3.2. В состав прогноза развития входят: титульный лист, содержание, описательная часть прогноза развития, приложения, справочные и иные материалы, подтверждающие исходные данные. 3.3. На титульном листе указываются сокращенное и полное названия строительной организации, организации - разработчика прогноза развития (при необходимости), утверждающие подписи руководителей строительной организации и организации-разработчика, заверенные печатью, согласующая подпись Министра архитектуры и строительства (его заместителя), заверенная печатью, дата утверждения и дата согласования прогноза развития, требования конфиденциальности документа (по макету приложения 1 Рекомендаций). 3.4. В содержании указываются названия основных разделов и подразделов прогноза развития, его приложений, а также даются ссылки на страницы. 3.5. Описательная часть прогноза развития состоит из следующих основных разделов: "Резюме"; "Оценка текущего состояния строительной организации"; "Определение внутренних и внешних факторов и условий эффективного развития строительной организации"; "Определение целей и задач, важнейших направлений, ориентиров и параметров экономического роста"; "Определение мер по достижению показателей прогноза"; "Инвестиционный и инновационный план"; "Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности". 3.6. При необходимости прогноз развития может быть дополнен другими разделами по усмотрению строительной организации. ГЛАВА 4 СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ4.1. Раздел "Резюме" обобщает основные выводы и результаты по разделам прогноза развития. Его содержание должно в сжатой и доступной форме изложить суть предлагаемых мероприятий по выполнению прогноза и отразить основные показатели финансово-хозяйственной деятельности строительной организации в прогнозируемом периоде. Данный раздел составляется на завершающем этапе разработки прогноза развития, когда имеется полная ясность по всем остальным разделам. 4.2. Содержанием раздела "Оценка текущего состояния организации" является анализ итогов работы строительной организации за прошедшие пять лет и в текущем периоде и эффективности работы по видам деятельности (производственная, финансовая, инвестиционная, маркетинговая), исследование тенденций развития организации, выявление объективных закономерностей и факторов этого развития с целью выявления потенциала экономического и научно-технического развития организации и формирования основных задач развития организации на пять лет. 4.3. При наличии в анализируемом периоде существенных качественных изменений среды или способа функционирования строительной организации целесообразно выделение этих этапов и рассмотрение каждого из них в целях выявления основных факторов экономического роста. Основное внимание уделяется следующим аспектам: - научно-технический и производственный потенциалы строительной организации и их соответствие мировым достижениям; - оценка сбыта продукции на внутреннем и внешнем рынках и эффективности маркетинговой деятельности; - динамика структуры и эффективности производства; - эффективность использования государственного имущества, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении; - степень обеспеченности основными видами ресурсов и эффективность их использования. 4.4. Раздел "Определение внутренних и внешних факторов и условий эффективного развития организации" дает оценку закономерностей, условий и процессов, определяющих среду функционирования строительной организации. Цель этого раздела: опираясь на реальную оценку достигнутого уровня, содержащуюся в предыдущем разделе, сделать обоснованный прогноз ожидаемых тенденций дальнейшего развития строительной организации. Основное внимание уделяется следующим аспектам: - определение основных направлений инновационной деятельности строительной организации; - оценка перспективы применения новых научно-технических достижений, а также целесообразности и возможности приобретения лицензий, патентов, "ноу-хау"; - прогноз спроса на строительную продукцию, работы, услуги; - оценка уровня конкуренции на рынках сбыта продукции; - прогноз развития рынка сбыта строительной продукции (работ, услуг), включающий концепцию маркетинга на долгосрочную перспективу, которая освещает вопросы организации системы исследований рынков сбыта строительной продукции (работ, услуг), разработки новой продукции, ценообразования, методы продвижения строительной продукции (работ, услуг); - прогноз требований к качеству строительной продукции (работ, услуг); - выявление тенденций и закономерностей развития строительного производства и проблем, подлежащих решению в прогнозируемом периоде; - оценка перспективы применения новых видов материалов и сырья; - оценка возможностей обеспечения потребностей в основных видах ресурсов: материально-сырьевых, топливно-энергетических, трудовых; - определение сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз внутренних и внешних факторов предпосылок дальнейшего развития строительной организации. В заключении данного раздела даются обобщающие выводы о выявленных тенденциях и степени влияния внутренних и внешних факторов и условий на развитие строительной организации, обозначаются проблемы, требующие решения в целях повышения экономического уровня. Эти проблемы представляют собой круг задач, которые необходимо решить в прогнозном периоде для достижения поставленной цели развития. 4.5. В разделе "Определение целей и задач, важнейших направлений, ориентиров и параметров экономического роста" определяются принципиальные ориентиры развития строительной организации на прогнозируемый период. Исходя из концептуальных положений прогноза развития, сформулированных в предыдущем разделе, и закономерностей, выявленных при анализе работы строительной организации, определяются цели и задачи развития строительной организации на пятилетие. Цель данного раздела состоит в кратком формулировании желаемого состояния строительной организации в будущем. Число целей необходимо ограничить, они должны иметь ориентацию преимущественно на качественное преобразование сложившейся или ожидаемой ситуации и иметь ярко выраженное экономическое, социальное, научно-техническое значение для строительной организации и строительства в целом. Постановка задач и определение направлений и ориентиров являются первым этапом конкретизации способов достижения поставленных целей. Формулировка задачи включает определение проблемы и направления деятельности по ее решению. Направления отражают предметно-функциональные области деятельности, представляющиеся ключевыми для достижения поставленных целей, при наиболее эффективном использовании ресурсов. Ориентиры - это определенные отдельные количественные и (или) качественные показатели развития строительной организации на пять лет, которые являются решающими для достижения намеченных целей. Сформулированные цели и задачи развития строительной организации получают количественное и качественное выражение. Перечень доводимых Министерством архитектуры и строительства строительной организации показателей прогноза представлен в таблице 2-1 приложения 2 Рекомендаций. Он может уточняться в связи с принятием законодательных актов, определяющих направления развития Республики Беларусь на очередные 5 и более лет, а также по решению Министерства архитектуры и строительства. 4.6. Раздел "Определение мер по достижению показателей прогноза развития" разрабатывается на прогнозируемый период и может состоять из следующих подразделов: описание основных мер по достижению показателей прогноза развития; мероприятия по модернизации на 5 лет; ожидаемый эффект от реализации мер по достижению показателей прогноза развития. В подразделе "Описание мер по достижению показателей прогноза развития" приводится описание основных мер, направленных на достижение показателей прогноза развития строительной организации. Эти меры могут включать, кроме организационно-технических мероприятий микроуровня, предложения внутриотраслевого и межотраслевого характера. В мероприятия микроуровня включаются прежде всего те, которые зависят от собственных усилий строительной организации и предусматривают повышение эффективности производства: по модернизации производств на основе внедрения новой техники и технологий, совершенствования организационно-штатной структуры строительной организации; по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества для нужд собственного производства или реализации такого имущества другим юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям; по ресурсосбережению, расширению рынков сбыта и освоению новой конкурентоспособной строительной продукции (работ, услуг), оптимизации логистической системы; иные меры, способствующие повышению производительности труда и росту среднемесячной заработной платы работников, достижению показателей прогноза развития строительной организации в целом. В мероприятия внутриотраслевого характера включаются те, работа по выполнению которых может быть организована соответствующим органом управления, межотраслевого - выходящие за пределы его компетенции. 4.7. В подразделе "Мероприятия по модернизации на 5 лет" приводятся обоснования намечаемых в прогнозируемом периоде конкретных технических (организация производства новых видов строительной продукции (работ, услуг), внедрение современных технологий, реконструкция и техническое перевооружение действующего производства, создание нового и другие меры технического характера) и организационно-экономических (совершенствование организационной структуры управления, оптимизация численности, внедрение современных систем управления и иные меры) мероприятий, направленных на достижение целей и задач, сформулированных в разделе "Определение целей и задач, важнейших направлений, ориентиров и параметров экономического роста", сроков их реализации и объемов финансирования. Данный подраздел оформляется в случае, если строительной организацией планируется проведение модернизации в прогнозируемом периоде, и может включаться в прогноз развития строительной организации на пять лет отдельным приложением. Перечень конкретных мероприятий с указанием ответственных за их реализацию, информация об объеме финансирования каждого этапа мероприятия приводятся в таблице 2-2 приложения 2 Рекомендаций. Показателями выполнения мероприятий по модернизации на 5 лет являются устанавливаемые органом управления качественные показатели (выручка от реализации продукции на одного среднесписочного работника, добавленная стоимость на одного среднесписочного работника, среднемесячная заработная плата и (или) иные показатели, исходя из специфики деятельности строительной организации). 4.8. В подразделе "Ожидаемый эффект от реализации мер по достижению показателей прогноза развития" приводятся укрупненные расчеты и обоснования ожидаемого эффекта от реализации мероприятий по модернизации на 5 лет, а также от иных мероприятий. 4.9. Результаты данных расчетов и обоснований включаются в таблицу 2-3 приложения 2 Рекомендаций. 4.10. Раздел "Инвестиционный и инновационный план" включает краткую характеристику инвестиционных проектов, реализация которых будет осуществлена в рассматриваемом прогнозном периоде. Приводится потребность в инвестициях в основной капитал, а также предполагаемые источники их финансирования (таблица 2-4 "Инвестиции в основной капитал и источники финансирования" приложения 2 Рекомендаций). Отдельно указываются основные результаты (в том числе и социального характера), достижение которых планируется при реализации инвестиционных проектов, а также показатели их эффективности. Инновационная составляющая прогноза развития строительной организации включает мероприятия по структурной перестройке, технико-технологическому перевооружению и реструктуризации производства и может выражаться посредством показателей внедрения новых ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий и других показателей. Перечень инвестиционных проектов сводится в таблицу 2-5 приложения 2 Рекомендаций. 4.11. В разделе "Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности" отражаются итоги развития строительной организации. Целью данного раздела является обоснование оптимального варианта организации производства и труда, позволяющего получить наилучший финансовый результат. При написании данного раздела основное внимание уделяется оценке ожидаемых изменений в финансово-хозяйственной деятельности строительной организации, возможных рисков, которые могут повлиять на выполнение показателей прогноза развития на пятилетний период, и определению мер по их нивелированию. ГЛАВА 5 СОСТАВ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ5.1. Состав доводимых показателей прогноза социально-экономического развития строительной организации определяется показателями прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на очередные пять лет и показателями, доводимыми и контролируемыми в установленном порядке Министерством архитектуры и строительства (представлены в таблице 2-1 приложения 2 Рекомендаций). 5.2. Прогноз развития строительной организации включает также основные показатели по каждому году (таблица 2-6 приложения 2 Рекомендаций). 5.3. В установленных законодательством случаях строительным организациям Министерством архитектуры и строительства могут устанавливаться отдельные показатели, по которым определяются выполнение либо невыполнение прогноза развития строительной организации на пять лет. 5.4. Состав основных показателей, а также доводимых показателей, по которым определяется выполнение прогноза развития строительной организации на пять лет, могут быть дополнены другими показателями по решению Министерства архитектуры и строительства. Приложение 1 Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: ________________________________ _________________________________ (наименование должности) (наименование должности) _________ ______________________ _________ _______________________ (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) "___" _____________ ______ г. "___" _____________ ______ г. Прогноз развития ______________________________ (наименование организации) на __________ годы Прогноз развития ________________________________ является конфиденциальным (наименование организации) документом и содержит сведения, являющиеся его собственностью. Ни прогноз, ни сведения, содержащиеся в нем, ни при каких обстоятельствах не могут быть переданы какому-либо лицу без специального разрешения организации. Минск _______ (год) Приложение 2 Таблица 2-1 Доводимые показатели прогноза развития строительной организации на пять лет----+------------------+---------+--------------+--------+-------------------+----- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Прогноз по ¦ Индекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годам ¦изменения¦ ¦ ¦ ¦ ¦Предшествующий¦Базовый +---+---T---+---T---+ (пятый ¦ ¦ N ¦ Наименование ¦ Единица ¦ базовому год ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦п/п¦ показателя ¦измерения¦ (отчет) ¦(оценка)¦1-й¦2-й¦3-й¦4-й¦5-й¦прогноза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году) ¦ +---+------------------+---------+--------------+--------+---+---+---+---+---+---------+ ¦ 1 ¦Темп роста объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительно- ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монтажных работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+--------------+--------+---+---+---+---+---+---------+ ¦ 2 ¦Ввод в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе в ¦ кв.м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельской местности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и малых городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+--------------+--------+---+---+---+---+---+---------+ ¦ 3 ¦Темп роста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производительности¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+--------------+--------+---+---+---+---+---+---------+ ¦ 4 ¦Рентабельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров, работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+--------------+--------+---+---+---+---+---+---------+ ¦ 5 ¦Энергосбережение ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+--------------+--------+---+---+---+---+---+---------+ ¦ 6 ¦Экспорт ¦млн.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительных услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+--------------+--------+---+---+---+---+---+---------+ ¦ 7 ¦Объем инвестиций в¦млн.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+--------------+--------+---+---+---+---+---+---------+ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+--------------+--------+---+---+---+---+---+---------+ ¦ n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+---------+--------------+--------+---+---+---+---+---+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+------------------+---------+--------------+--------+---+---+---+---+---+---------- Примечание. Перечень доводимых строительной организации показателей может уточняться по решению Министерства архитектуры и строительства в связи с принятием законодательных актов, определяющих направления развития Республики Беларусь на очередные 5 и более лет, а также иными обстоятельствами. Таблица 2-2 Перечень мероприятий по модернизации на 5 лет и объемы их финансирования----+--------------------+----------+--------+-------------------------+-----------+--------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на 5 лет, млн.руб. ¦ На 6-й и ¦ ¦ ¦ N ¦ Наименование ¦ Период ¦Освоено,+-----+-------------------+последующие¦Ответственный¦ ¦п/п¦ мероприятия ¦реализации¦млн.руб.¦ ¦ В том числе по ¦ годы, ¦за реализацию¦ ¦ ¦ ¦(мес, год)¦ ¦ ¦ годам ¦ млн.руб. ¦ мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего+---+---T---+---T---+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1-й¦2-й¦3-й¦4-й¦5-й¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------+--------+-----+---+---+---+---+---+-----------+-------------+ ¦1 ¦Технические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.1¦Мероприятие 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦этапам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I Предынвестиционный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦II СМР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦III Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦IV Установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦V Пусконаладочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦VI Выход на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектную мощность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.2¦Мероприятие 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦этапам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I Предынвестиционный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦II СМР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦III Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦IV Установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦V Пусконаладочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦VI Выход на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектную мощность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦...¦........ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.n¦Мероприятие n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦этапам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I Предынвестиционный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦II СМР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦III Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦IV Установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦V Пусконаладочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦VI Выход на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектную мощность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦этапам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I Предынвестиционный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦II СМР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦III Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦IV Установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦V Пусконаладочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦VI Выход на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектную мощность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------+--------+-----+---+---+---+---+---+-----------+-------------+ ¦2 ¦Организационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.n¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------+--------+-----+---+---+---+---+---+-----------+-------------+ ¦3 ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+--------------------+----------+--------+-----+---+---+---+---+---+-----------+-------------- Примечания: 1. В графе "Освоено" указывается объем финансирования по переходящим с предыдущих периодов мероприятиям с учетом оценки их освоения в текущем году. 2. В графе "На 6-й и последующие годы" указывается объем финансирования по мероприятиям, срок завершения которых выходит за прогнозируемый пятилетний период. 3. Под этапом "СМР" понимается проведение строительно-монтажных работ. Таблица 2-3 Перечень мероприятий, направленных на достижение основных показателей развития строительной организации на пять лет-----------------------------------------+---------------+------------ ¦ ¦Прогнозируемый ¦ ¦ ¦ Наименование мероприятия ¦ эффект от ¦Срок реализации ¦ ¦ ¦ реализации ¦ ¦ +----------------------------------------+---------------+----------------+ ¦Организационно-технические мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦микроуровня ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------------+----------------+ ¦1. ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------------+----------------+ ¦2. ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------------+----------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------------+----------------+ ¦n. ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------------+----------------+ ¦Предложения внутриотраслевого и ¦ ¦ ¦ ¦межотраслевого характера ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------------+----------------+ ¦1. ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------------+----------------+ ¦2. ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------------+----------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------------+----------------+ ¦n. ¦ ¦ ¦ ¦----------------------------------------+---------------+----------------- Таблица 2-4 Инвестиции в основной капитал и источники финансированиямлн.руб. -------+---------------------+--------------------+--------+--------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Прогноз по ¦ ¦ N ¦ Наименование ¦ Предшествующий ¦Базовый ¦ годам ¦ ¦ п/п ¦ показателя ¦ базовому год ¦ год +---+---T---+---T---+ ¦ ¦ ¦ (отчет) ¦(оценка)¦1-й¦2-й¦3-й¦4-й¦5-й¦ +------+---------------------+--------------------+--------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦I. Инвестиции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------------------+--------+---+---+---+---+---+ ¦ 1 ¦Инвестиции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной капитал - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1 ¦ строительно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ монтажные работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.2 ¦ машины, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудование, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ транспортные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инструмент, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвентарь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.3 ¦ прочие работы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------------------+--------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦II. Инвестиции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной капитал по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------------------+--------+---+---+---+---+---+ ¦ 2 ¦Собственные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------------------+--------+---+---+---+---+---+ ¦ 3 ¦Заемные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.1 ¦ кредиты (займы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.1.1 ¦ льготные кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.1.2 ¦ кредиты (займы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ иностранных банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.1.3 ¦ кредиты по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ иностранным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитным линиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.2 ¦ иностранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвестиции (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитов (займов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ иностранных банков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.3 ¦ заемные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ других организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.4 ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ внебюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.5 ¦ бюджетные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства местных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.6 ¦ прочие источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (указать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------------------+--------+---+---+---+---+---+ ¦ 4 ¦Всего по источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------------------+--------+---+---+---+---+---+ ¦ 5 ¦Удельный вес в общем ¦ 100% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной капитал: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5.1 ¦собственных средств ¦ ___% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5.2 ¦заемных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченных средств ¦ ___% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦без учета бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5.3 ¦бюджетных средств ¦ ___% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------+---------------------+--------------------+--------+---+---+---+---+---- Таблица 2-5 Перечень инвестиционных проектов-------------------+------------+---------------+--------------------- ¦ Наименования ¦ ¦ Стоимость ¦Информация о бизнес-плане¦ ¦ инвестиционного ¦ Годы ¦инвестиционного¦ инвестиционного проекта ¦ ¦ проекта, цель ¦ реализации ¦ проекта, ¦ (наличие, необходимость ¦ ¦ реализации ¦ ¦ млн.руб. ¦ разработки, срок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ разработки) ¦ +------------------+------------+---------------+-------------------------+ ¦1. ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+---------------+-------------------------+ ¦2. ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+---------------+-------------------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+---------------+-------------------------+ ¦n. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+------------+---------------+-------------------------- Таблица 2-6 Основные показатели развития строительной организации на пять летв процентах -----+-------------------+--------------+--------+-------------------+---- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Прогноз по ¦ Пятый ¦ ¦ ¦ ¦Предшествующий¦Базовый ¦ годам ¦ год ¦ ¦ N ¦ Наименование ¦ базовому ¦ год +---+---T---+---T---+прогноза¦ ¦п/п ¦ показателей ¦ год (отчет) ¦(оценка)¦1-й¦2-й¦3-й¦4-й¦5-й¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ +----+-------------------+--------------+--------+---+---+---+---+---+--------+ ¦ ¦Темп роста объемов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦монтажных работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦силами, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+--------------+--------+---+---+---+---+---+--------+ ¦ ¦Темп роста выручки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ, услуг, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+--------------+--------+---+---+---+---+---+--------+ ¦ ¦Удельный вес ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспорта в выручке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦продукции, товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ, услуг за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вычетом налогов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сборов, исчисленных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из выручки, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+--------------+--------+---+---+---+---+---+--------+ ¦ ¦Темп роста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦себестоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ, услуг, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+--------------+--------+---+---+---+---+---+--------+ ¦ ¦Коэффициент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦обновления основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+--------------+--------+---+---+---+---+---+--------+ ¦ 6 ¦Показатель по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергосбережению, %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+--------------+--------+---+---+---+---+---+--------+ ¦ 7 ¦Рентабельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продаж, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+--------------+--------+---+---+---+---+---+--------+ ¦ ¦Рентабельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ, услуг, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+--------------+--------+---+---+---+---+---+--------+ ¦ ¦Темп роста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9 ¦среднесписочной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+--------------+--------+---+---+---+---+---+--------+ ¦ 10 ¦Темп роста реальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработной платы, %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+--------------+--------+---+---+---+---+---+--------+ ¦ ¦Соотношение темпов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11 ¦производительности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда и заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+--------------+--------+---+---+---+---+---+--------+ ¦ ¦Темп роста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12 ¦добавленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+--------------+--------+---+---+---+---+---+--------+ ¦ ¦Темп роста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦добавленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13 ¦стоимости на одного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднесписочного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работника, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+--------------+--------+---+---+---+---+---+--------+ ¦ ¦Темп роста объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 14 ¦внешней торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами и услугами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+--------------+--------+---+---+---+---+---+--------+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+--------------+--------+---+---+---+---+---+--------+ ¦14.1¦ экспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+--------------+--------+---+---+---+---+---+--------+ ¦14.2¦ импорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+--------------+--------+---+---+---+---+---+--------+ ¦ ¦Темп роста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15 ¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной капитал, %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+--------------+--------+---+---+---+---+---+--------+ ¦ ¦Прямые иностранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 16 ¦инвестиции, млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долларов США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+--------------+--------+---+---+---+---+---+--------+ ¦ ¦Выручка от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17 ¦работ, услуг на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|