Право
Навигация
Новые документы

Реклама


Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Минского городского исполнительного комитета от 23 мая 1997 г. №431 "О ходе выполнения и уточнения бюджета города Минска на 1997 год"

Текст документа с изменениями и дополнениями состоянию на 30 марта 2007 года (архив)

<< Назад

<<<< >>>>


              МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

                              РЕШЕНИЕ

 23 мая 1997 г.  N 431


 О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ БЮДЖЕТА
 ГОРОДА МИНСКА НА 1997 ГОД

===

     Рассмотрев итоги  выполнения  бюджета  города  по  состоянию на
1.05.97 года,  Минский  городской  исполнительный  комитет  отмечает
опережающее против запланированного поступление доходов в бюджет.
     За  четыре  месяца  текущего  года  в  бюджет  города поступило
2269.8 млрд.рублей, что составляет 39.2 процента к годовому плану.
     Основные поступления в бюджет составили платежи  по  налогу  на
добавленную   стоимость  -  524.8  млрд.рублей  или  41.9  процента,
налогам с населения - 815.3 млрд.рублей или 39.6 процента, налогу на
прибыль  - 232.4 млрд.рублей или 43.5 процента.  Необходимо отметить
некоторое отставание поступлений в бюджет платежей за землю.
     Местных налогов и сборов поступило - 101.6 млрд.рублей,  из них
в апреле месяце - 90.3 млрд.рублей.
     Выполнение доходной  части  позволило  профинансировать расходы
и мероприятия бюджета на 38.4 процента годовых назначений.
     Вместе с тем, недостаточное выделение средств из бюджета города
при   его  утверждении   на  отдельные   статьи  расходов,   наличие
кредиторской задолженности за выполненные  работы и услуги, вызывают
необходимость уточнения бюджетных назначений.
     Анализ фактического  исполнения  бюджета по доходам за истекший
период и  ожидаемая  оценка  в  целом   за   год   показывает,   что
дополнительно в бюджет города поступит около 1.4 трлн.рублей.
     В связи  с  вышеизложенным  Минский  городской   исполнительный
комитет РЕШИЛ:

      1. Принять   к   сведению  информацию  начальника  финансового
управления Яковенко Л.Н. о ходе исполнения бюджета города.

     2. Учитывая  опережающее  выполнение  доходной  части бюджета и
потребности отдельных  отраслей  в   дополнительных   ассигнованиях,
уточнить бюджет  города  в  сторону увеличения по доходам и расходам
согласно приложениям N 1, N 2.
     Руководителям управлений   и   отделов  горисполкома,  районных
администраций обеспечить экономное расходование выделенных средств.

     3. С  целью   заинтересованности   районных   администраций   в
увеличении поступлений   сбора   с   мелкорозничной  торговой  сети,
увеличить сметы затрат администраций на 37 млрд.рублей за счет  сумм
указанного сбора (приложение к решению N 2).
     Определить целевое направление сбора с мелкорозничной  торговой
сети  согласно   решению  горсовета  от  11.02.1997  года  N  29  на
благоустройство и  уборку  территорий  районов  в  соответствии   со
сметами, утвержденными исполкомами администраций.

     4. Финансовому   управлению   горисполкома   (Яковенко    Л.Н.)
производить перечисления    фактически    поступившего    сбора    с
мелкорозничной торговой  сети  по  каждому  району  на текущие счета
администраций.

     5. Руководству производственного управления транспорта и  связи
(Вавуло Н.В.)  и  дирекции  строящегося метрополитена (Турский В.В.)
заключение контрактов на приобретение подвижного состава производить
в пределах   сумм  транспортного  сбора,  фактически  поступивших  в
отчетном квартале.

     6. Для обеспечения  полноты  поступления  в  бюджет  земельного
налога комитету  архитектуры,  градостроительства  и землеустройства
(Чадович  А.И.) и инспекции Государственного налогового комитета  по
г.Минску   (Дашкевич  В.В.)  произвести  сверку  площадей фактически
занимаемых налогоплательщиками и  отраженных  в  расчетах  платы  за
землю.

     7.   Финансовому   управлению   и   инспекции  Государственного
налогового  комитета  по  г.Минску  в  срок  до  10 июня подготовить
предложения  о  введении  системы  передачи  ежедневной информации о
поступлении платежей  в местный бюджет  из АО "Вычислительный  центр
банков" в информационно-вычислительный  центр налоговой инспекции по
г.Минску.

     8. Обязать  администрации  рынков   и   организаторов   ярмарок
предоставлять торговые  места для реализации товаров (работ,  услуг)
субъектам хозяйствования   только   при   предъявлении    платежного
поручения (квитанции)   об   уплате  фиксированных  сумм  налогов  с
отметкой инспекции Государственного налогового комитета о зачислении
в бюджет фиксированных сумм налогов с указанием объекта (места), где
будет осуществляться реализация товаров.

     9. Поручить комитету по  антимонопольной  политике  и  развитию
предпринимательства в   месячный   срок   произвести  инвентаризацию
выданных лицензий и разрешений на осуществление розничной торговли и
присвоить индивидуальные учетные номера стационарным торговым точкам
(ларькам и киоскам).

     10.   Установить,  что   органы  государственного   управления,
содержащиеся    за   счет    внебюджетных   источников,    а   также
государственные объединения, предприятия  и организации, подчиненные
горисполкому  согласовывают  сметы  расходов   на  их  содержание  с
финансовым управлением Мингорисполкома.

     11. Контроль за выполнением  настоящего  решения  возложить  на
заместителей председателей   горисполкома   по   направлениям  и  на
финансовое управление (Яковенко Л.Н.).


 Председатель исполкома                                  В.В.Ермошин

 Управляющий делами                                   Л.Н.Володькина


                                             Приложение N 1
                                             к решению исполкома
                                             от 23 мая 1997 г. N 431

                             УТОЧНЕННЫЙ
                    БЮДЖЕТ г.МИНСКА НА 1997 ГОД

       _______________________________________________ _______ ___ _
         Уточненные показатели  по доходам бюджета  города Минска на
         1997   год   утверждены    решением   Минского   городского
         исполнительного комитета от 11 августа 1997 г. N 709
       _______________________________________________ _______ ___ _
         Уточненные показатели по расходам  бюджета города Минска на
         1997   год   утверждены    решением   Минского   городского
         исполнительного комитета от 9 сентября 1997 г. N 807
       _______________________________________________ _______ ___ _

                                                           (млн.руб)
 --------------T---------T---------T-------T----T---------T---------
 ДОХОДЫ        ¦Утвержден¦Уточненн.¦Испол- ¦%%  ¦Уточненн.¦Отклон.
               ¦по бюд-ту¦план на  ¦нено   ¦ис- ¦бюджет   ¦(+)
               ¦на       ¦1.05.    ¦на     ¦пол.¦на       ¦гр.6-гр.3
               ¦1997 г.  ¦97 г.    ¦1.05.  ¦к   ¦1997 г.  ¦
               ¦         ¦         ¦97 г.  ¦б-ту¦         ¦
               ¦         ¦         ¦       ¦    ¦         ¦
 --------------+---------+---------+-------+----+---------+---------
      1        ¦  2      ¦  3      ¦    4  ¦ 5  ¦   6     ¦   7
 --------------+---------+---------+-------+----+---------+---------

 Налог на
 прибыль и
 доходы
 юридических
 лиц             534001.0  534001.0  232539 43.5  534001

 Подоходный
 налог с
 граждан        2060790.0 2060790.0  815297 39.6 2600790   540000.0

 Акцизы            6306.0    6306.0            0    6306

 Налог на
 добавленную
 стоимость      1251255.0 1251255.0  524830 41.9 1551255   300000.0

 Доходы,
 полностью
 закрепленные
 в 1997 году
 за местными
 бюджетами

 Акцизы по пиву  235356.0  235356.0   78618 33.4  235356

 Налог на
 недвижимость    309634.4  309634.4  199438 64.4  409634.4 100000.0

 Плата за землю  387783.6  387783.6   88675 22.9  387783.6

 Налог за
 пользование
 природными
 ресурсами        25311.0   25311.0    2608 10.3   25311
 ------------------------------------------------------------------

 Итого
 полностью
 закрепленных
 доходов         958085.0  958085.0  369339 38.5 1058085   100000.0

 Госпошлина       92230.3   92230.3   41822 45.3  112230.0  20000.0

 Местные налоги
 и
 сборы           433050.0  433050.0  101601 23.5  793050   360000.0
 в т.ч.
 - транспортный
   сбор          267300.0  267300.0   65352 24.4  587300   320000.0
 - сбор за
   услуги         17000.0   17000.0    3058 18     17000
 - налог на
   продажу       100650.0  100650.0   14083 14    140650    40000.0
 - сбор от
   парковки       10000.0   10000.0    1373 13.7   10000
 - сбор с торг.
   сети           37000.0   37000.0   17559 47.5   37000
 - сбор с влад.
   собак           1100.0    1100.0     176 16      1100

 Сборы и разные
 неналоговые
 поступления     280000.0  280000.0  106083 37.9  300000    20000.0
 Неналоговые
 доходы           28710.0   28710.0   24186 84.2   68710    40000.0
 Поступления от
 приватизации
 коммунальной
 собственности   148000.0  148000.0   53902 36.4  148000
 -------------------------------------------------------------------

 ИТОГО ДОХОДОВ  5792427.3 5792427.3 2269599 39.2 7172427.3 1380000.0

 Средства из
 фонда
 поддержки
 администра-
 тивных
 территориаль-
 ных
 образований     380621.0  380621.0  164071       380621
 ___________________________________________________________________

 ДОХОДОВ       6173048.3  6173048.3 2433670 39.4 7553048.3 1380000.0


 --------------T---------T---------T-------T----T---------T---------
 РАСХОДЫ       ¦Утвержден¦Уточненн.¦Испол- ¦%%  ¦Уточненн.¦Отклон.
               ¦по бюд-ту¦план на  ¦нено   ¦ис- ¦бюджет   ¦(+,- )
               ¦на       ¦1.05.    ¦на     ¦пол.¦на       ¦гр.6-гр.3
               ¦1997 г.  ¦97 г.    ¦1.05.  ¦к   ¦1997 г.  ¦
               ¦         ¦         ¦97 г.  ¦б-ту¦         ¦
               ¦         ¦         ¦       ¦    ¦         ¦
 --------------+---------+---------+-------+----+---------+---------
      1        ¦ 2       ¦  3      ¦    4  ¦ 5  ¦  6      ¦   7
 --------------+---------+---------+-------+----+---------+---------

 НАРОДНОЕ
 ХОЗЯЙСТВО

 Госкапвложения  858443    858443.0  336232 39.2 1141843    283400.0

 Субсидии на
 жилищное
 строительство    82979     82979.0   54685 65.9   82979
 Государствен-
 ная дотация     168383    168417.6   55307 32.8  193417.6   25000.0
 Возмещение
 разницы
 в ценах         421950    421950.0  251273 59.6  796950    375000.0
 Капитальный
 ремонт          187384    187394.3   36508 19.5  187394.3
 Содержание
 сооруж.
 благоустройс.   330157    330613.6  111388 33.7  392613.6   62000.0
 Расходы по
 финансирован.
 комплек.
 программ по
 продовольст. и
 обеспеч.
 аграрной
 реформы           2358      2358.0          0      2358
 Проектирование    5000      5000.0     853 17.1    5000
 Прочие расходы   28481     29156.0    3841 13.5   29156

 ...................................................................

 ИТОГО ПО
 НАРОДНОМУ
 ХОЗЯЙСТВУ      2085135   2086311.5  850087 40.8 2831711.5  745400.0

 РАСХОДЫ НА
 СОЦИАЛЬНО-
 КУЛЬТУРНЫЕ
 МЕРОПРИЯТИЯ

 Просвещение    1873685   1875765.0  753403 40.2 2224765    349000.0
 Культура         48548     48609.1   14972 30.8   48609.1
 Здраво-
 охранение      1700321   1695111.3  631335 37.1 1831211.3  136100.0
 Физическая
 культура         12575     12575.0    4467 35.5   12575
 Спецпрограммы    12680     12680.0      90 ??.7   12680
 Средства
 массовой
 информации         238       238.0     155 65.1     238
 Социальное
 обеспечение      97080     97080.0   22419 23.1   97080
 Расходы,
 связанные
 с повышением
 благосостояния
 населения        59061     59061.0    2994  5.1   59061
 ...................................................................

 Итого по
 социально-
 культурным
 мероприятиям   3804188   3801119.4 1429835 37.6 4286219.4  485100.0

 НАУКА              200       200.0            0     200
 МИНИСТЕРСТВО
 ОБОРОНЫ           1700      1709.7    1180 69.4    2409.7     700.0
 РАСХОДЫ НА
 СОДЕРЖАНИЕ
 ПРАВООХРА-
 НИТЕЛЬНЫХ
 ОРГАНОВ,
 ШТАБА ГО         96547     96734.0   39425 40.8  122534     25800.0
 РАСХОДЫ НА
 СОДЕРЖАНИЕ
 ОРГАНОВ
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ
 ВЛАСТИ И
 УПРАВЛЕНИЯ       91193.5   93506.2   32058 35.2  113706.2   20200.0
 ФОНД
 ФИНАНСИРОВАНИЯ
 РАСХОДОВ,
 СВЯЗАННЫХ СО
 СТИХИЙНЫМИ
 БЕДСТВИЯМИ,
 АВАРИЯМИ И
 КАТАСТРОФАМИ      5784      5284.0            0    5284
 РЕЗЕРВНЫЕ
 ФОНДЫ            36361.5   29038.3            0   69038.3   40000.0
 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ   35610.3   36027.1   16142 45.3   53827.1   17800.0
 РАСХОДЫ НА
 ФИНАНСИРОВАНИЕ
 МЕРОПР. ПО
 ПОДДЕРЖКЕ
 СУБЪЕКТОВ
 МАЛОГО
 ПРЕДПРИНИМА-
 ТЕЛЬСТВА         16329     16329.0             0  16329

 ...................................................................
 ИТОГО
 РАСХОДОВ       6173048.3 6166259.2 2368727 38.4 7501259.2 1335000.0

 ССУДЫ                                             45000     45000.0
 СРЕДСТВА,
 ПЕРЕДАННЫЕ
 РЕСПУБ.
 БЮДЖЕТУ                     6789.1                 6789.1

 ...................................................................
 ВСЕГО
 РАСХОДОВ       6173048.3 6173048.3 2368727 38.4 7553048.3 1380000.0


 Управляющий делами                                   Л.Н.Володькина


                                             Приложение N 2
                                             к решению исполкома
                                             от 23 мая 1997 г. N 431


      УТОЧНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАСХОДАМ УПРАВЛЕНИЙ И ОТДЕЛОВ
         ГОРИСПОЛКОМА И АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ НА 1997 ГОД

       _______________________________________________ _______ ___ _
         Уточненные  показатели  по  расходам  управлений  и отделов
         Минского    городского     исполнительного    комитета    и
         администраций   районов    утверждены   решением   Минского
         городского  исполнительного  комитета от 11 августа 1997 г.
         N 709
       _______________________________________________ _______ ___ _

                                                        (млн.рублей)
 ------------------T---------T---------T--------T----------T--------
 РАСХОДЫ           ¦Утвержден¦Уточненн.¦Испол-  ¦Уточненн. ¦Отклон.
                   ¦по бюд-ту¦план на  ¦нено    ¦бюджет    ¦(+,- )
                   ¦на       ¦1.05.    ¦на      ¦на        ¦гр.5-
                   ¦1997 г.  ¦97 г.    ¦1.05.   ¦1997 г.   ¦гр.3
                   ¦         ¦         ¦97 г.   ¦          ¦
                   ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
 ------------------+---------+---------+--------+----------+--------
      1            ¦    2    ¦  3      ¦    4   ¦  5       ¦   6
 ------------------+---------+---------+--------+----------+--------

 УПРАВЛЕНИЕ
 ТРАНСПОРТА
 И СВЯЗИ - ВСЕГО       523428  542928   291935.8  1062428     519500
 в т.ч.
 - госдотация
   (пригород)            7948    7948     7900      32948      25000
 - возмещ.
   разницы в ценах     415150  415150   247973     790150     375000
 в т.ч
 - капремонт
   за счет трансп.
   сбора               167300  167300              287300     120000
 - гостехнадзор           330     330       22.4      330
 - капитальные
   вложения            100000  119500    36040.4   239000     119500
 - в т.ч. за счет
   трансп.сбора
   (преобр.
    транспорта)        100000  100000              200000     100000

 ДИРЕКЦИЯ
 СТРОЯЩЕГОСЯ
 МЕТРОПОЛИТЕНА -
 ВСЕГО                 320230  320230   154169     420230     100000
 - капитальные
   вложения            320230  320230   154169     420230     100000
 в т.ч (приобр.
 подвижн. состава
 за счет тр.сбора)                                 100000     100000

 МИНГОРСВЕТ - ВСЕГО     48457   48457    24528.2    63457      15000
 в т.ч.
 - текущее содер.
   сооружен.
   благоустройств      43457    43457    24528.2    58457      15000
 - капитальные
   вложения             5000     5000                5000

 УПРАВЛЕНИЕ
 ПРЕДПРИЯТИЙ
 КОММУНАЛЬНОГО
 ОБСЛУЖИВАНИЯ          81496    81496    39300.6    81496
 в т.ч.
 - текущее содер.
   и капрем.
   сооружен.благ.       6000     6000     2000       6000
 - капитальные
   вложения            75496    75496    37300.6    75496

 УПРАВЛЕНИЕ
 ДОРОЖНО-МОСТОВ.
 СТРОИТЕЛЬСТВА И
 БЛАГ.                 65004    65004    41758      80004      15000
 в т.ч.
 - прочие расходы
   (ГО)                    4        4                   4
 - капитальные
   вложения            65000    65000    41758      80000      15000

 ГЛАВ.ПРОИЗВОД.
 УПРАВЛЕН.
 ЖИЛИЩНО-КОММУН.
 ХОЗ-ВА                68387    68387    13993.3    68387
 в т.ч.
 - капитальный
   ремонт              12600    12600     2929.2    12600
 - госдотация          26000    26000     6585      26000
 - прочие р-ды
   (приборы учета -
   11496 и ГО)         11996    11996     1760      11996
 - капитальные
   вложения            17791    17791     2719.1    17791

 АП
 "МИНСКЗЕЛЕНСТРОЙ"
 - ВСЕГО               46000    46000     17573.2   43850      -2150
 в т.ч.
 - текущее содер. и
   капрем.
   сооружен.
   благоустр.          36000    36000     13073.8   36000
 - капитальные
   вложения            10000    10000      4499.4    7850      -2150

 АП "МИНСКРЕМСТРОЙ"
 (капвложения)          3000     3000       300      3000

 ПП "МИНСККОММУН-
 ТЕПЛОСЕТЬ" - ВСЕГО    27000    27000      3094     27000
 в т.ч.
 - прочие расходы
   (приобретение
   котлов)             12000    12000        94     12000
 - капитальные
   вложения            15000    15000      3000     15000

 ТРЕСТ
 "ГОРДОРМЕХАНИЗАЦИЯ"
 - ВСЕГО               81000    81000     10346.7   91000      10000
 в т.ч.
 - содержание
   сооружений
   благоустройства     75000    75000      8974.7   85000      10000
 в т.ч.
 - за счет
   местного сбора      10000    10000               10000
 - капитальные
   вложения             6000     6000      1372      6000

 ПП "МИНТЕПЛОСЕТИ"
 (капвложения)         16500    16500      3442.4   35400      18900

 УПРАВЛЕНИЕ
 БЫТОВОГО
 ОБСЛУЖИВАНИЯ
 (ст.30)                           34.6      34.6      34.6

 УПРАВЛЕНИЕ
 КАПИТАЛЬНОГО
 СТРОИТЕЛЬСТВА -
 ВСЕГО                339479   319979    103394.7  367129      47150
 в т.ч.
 - жилищное
   строительство      138426   138426     31219    138426
 - коммунальное
   строительство       86000    66500     20412.3   98650      32150
 - образование         65053    65053     31337.8   75053      10000
 - здравоохранение     40000    40000     14626.2   40000
 - прочие              10000    10000      5799.4   15000       5000

 АРХИВ СЕЛЬСКОГО
 ХОЗЯЙСТВА              2358     2358           0    2358

 КОМИТЕТ ПО
 АРХИТЕКТ.,
 ГРАДОСТРОИТ. И
 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТ. -
 ВСЕГО                 10495    10695      2252.7   10914        219
 в т.ч.
 - раздел 100
   (проектирование)     5000     5000       852.8    5000
 - раздел 214           3495     3695      1199.9    3714        219
 - раздел 100
   (благо-
   устройство)          2000     2000       200      2000

 ГОРОДСКОЙ ТРЕСТ
 ТОПЛИВА
 (возмещ.разницы в
 ценах)                 6800     6800      3300      6800

 ВЕТОТДЕЛ - ВСЕГО       3028.2   3138.2    1064.4    3138.2
 в т.ч.
 - раздел 100           2841     2951      1010.9    2951
 - раздел 214            187.2    187.2      53.5     187.2

 УПРАВЛЕНИЕ
 ОБРАЗОВАНИЯ -
 ВСЕГО                262879   262879     92330.3  301879      39000
 в т.ч.
 - раздел 200         261201   261201     91707    300201      39000
 - раздел 201            286      286        87.9     286
 - раздел 214           1392     1392       535.4    1392

 УПРАВЛЕНИЕ
 КУЛЬТУРЫ -
 ВСЕГО                 78950.6  78950.6   24699.9   82350.6     3400
 в т.ч.
 - раздел 200          35555    35555     11587.3   38955       3400
 - раздел 201          42712    42712     12890.4   42712
 - раздел 214            683.6    683.6     222.2     683.6

 ПО
 "КИНОВИДЕОПРОКАТ"
 - ВСЕГО                4500     4500      1660      4500

 КОМИТЕТ ПО
 ЗДРАВООХРАНЕНИЮ -
 ВСЕГО               1103190.8 1096401.7 402327   1211101.7   114700
 в т.ч.
 - раздел 200           8674      8674     2756.1    9274        600
 - раздел 203        1080503   1073713.9 397285.9 1196713.9   123000
 - капитальные
   вложения            12000     12000     1610.9    3100      -8900
 - раздел 214           2013.8    2013.8    674.1    2013.8

 ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
 ЭПИДЕМИОЛОГИИ
 (тек.содержание)      38909     38909    12482.3   38909

 КОМИТЕТ ПО
 ФИЗКУЛЬТУРЕ
 И СПОРТУ - ВСЕГО      35131     37131    14618.1   42131       5000
 в т.ч.
 - раздел 200          22523     24523    10252.6   29523       5000
 - раздел 204           6975      6975     2673.4    6975
 - капитальные
   вложения             5000      5000     1498      5000
 - раздел 214            633       633      194.1     633

 УПРАВЛЕНИЕ
 СОЦИАЛЬНОЙ
 ЗАЩИТЫ - ВСЕГО         96018.5   96018.5  21159.1  96018.5        0
 в т.ч.
 - раздел 200            3066      3066      787.2   3066
 - раздел 207           89233     89233    19583.3  89233
 - раздел 214            3419.5    3419.5    761.9   3419.5
 - раздел 222             300       300       26.7    300

 ВОЕНКОМАТ
 (текущее содержание)      1700      1700     1180     2400      700

 ШТАБ ГО (текущее
 содержание)             4639      4639     2204.2   5439        800

 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 ВНУТРЕННИХ ДЕЛ -
 ВСЕГО                  91928     92071.7  37186.1 117071.7    25000
 в т.ч.
 - текущее
   содержание           87908     88051.7  36067.3  113051.7   25000
 - раздел 222              20        20        8.2      20
 - капитальные
   вложения              4000      4000     1110.6    4000

 ГОРИСПОЛКОМ -
 ВСЕГО                 229901.1  172451.4  14282.4  221291.4   48840
 в т.ч.
 - раздел 100
   (ВЦ КП)               1310      1310      452.1    1310
 - раздел 100
   (фонд поддержки
   предприн.)           16329     16329              16329
 - раздел 100
   (субсид. на
   жилищн.стр-во)       82979     30521.6            30521.6
 - раздел 202
   (наука)                200       200                200
 - раздел 205
   (спецпрограммы)      12400     12400       43.5   12400
 в т.ч.
 - на передачу
   детских
   учреждений           12100     12100              12100
 - на молодежные
   программы              300       300       43.5     300
 - раздел 214           25680.3   25680.3   8108.5   38380.3  12700
 - в т.ч. горсовет      12356.4   12356.4     93.9   12356.4
 - раздел 216
   (страхфонд,
   резервный фонд)      16829.5   13707.4            37047.4  23340
 - раздел 222 (мероп.
   ГИК и др.)           15223.3   15223.3   5167.8   28023.3  12800
 - р.250 (безнал. жил.
   субсид. на коммун.
   услуги)              58950     56569.3            56569.3
 - раздел 100 (ОАО
   "Камволь")                       500      500       500
 - раздел 222 (изгот.
   памятников)                       10.5     10.5      10.5

 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ К-Т
 ПРЕДПРИН. И
 ИНВЕСТИЦИЙ
 (р214)                   524.3     524.3    170.5     524.3

 КОМИТЕТ ПО УПРАВ.
 ГОСИМУЩЕСТ.
 И ПРИВАТИЗ. (р214)       802.2     802.2    223.1     802.2

 УПРАВЛЕНИЕ
 ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
 (р214)                  1500.1    1500.1    458.8    1500.1

 ОТДЕЛ ПО КОНТРОЛЮ ЗА
 ПРОИЗВОД. РАСКОПОК
 (р214)                   669.3     669.3    207.9     669.3

 УПРАВЛЕНИЕ ПО УЧЕТУ И
 РАСПРЕД. ЖИЛПЛОЩАДИ
 (р214)                  1624.1    1624.1    617.4     1828.1    204

 УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И
 СОЦЗАЩИТЕ НАСЕЛ.
 (р214)                  1210.6    1210.6    376.5     1210.6

 УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ
 (р214)                  2161.5    2161.5    566.9     2361.5    200

 ОСВОД (текущее
 содержание)             3152      3152     1195.9     3152
 ...................................................................

 ИТОГО  РАСХОДОВ      3602053.3 3540302.8 1338434   4501765.8 961463


 АДМИНИСТРАЦИЯ
 ЗАВОДСКОГО РАЙОНА     340245    346793.8 136275     403665.8  56872
 целевой сбор                                          4240     4240
 АДМИНИСТРАЦИЯ
 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА     270370    273243.4 106444     309683.4  36440
 целевой сбор                                          2830     2830
 АДМИНИСТРАЦИЯ
 МОСКОВСКОГО РАЙОНА    371936    378253.4 150401     429665.4  51412
 целевой сбор                                          3080     3080
 АДМИНИСТРАЦИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА   229404    236308.2  94106     265819.2  29511
 целевой сбор                                          5600     5600
 АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНА  151839    159647    65711     180671    21024
 целевой сбор                                          1500     1500
 АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА  307122    314769.1 124448     365674.1  50905
 целевой сбор                                          2300     2300
 АДМИНИСТРАЦИЯ
 СОВЕТСКОГО РАЙОНА     238666    244771.2  93496     285579.2  40808
 целевой сбор                                          8100     8100
 АДМИНИСТРАЦИЯ
 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА   499666    507639.6 195110     578565.6  70926
 целевой сбор                                          5200     5200
 АДМИНИСТРАЦИЯ
 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА   161747    164530.7  64302     180169.7  15639
 целевой сбор                                          4150     4150

 ПО РАЙОННЫМ
 АДМИНИСТРАЦИЯМ       2570995   2625956.4 1030293   2999493.4 373537
                                                      37000    37000
 РАСХОДЫ ПО
 ГОРОДУ               6173048.3 6166259.2 2368727  7501259.2 1335000

 Средства переданные                         6789.1           6789.1
 прочие ссуды                                         45000    45000

 ИТОГО РАСХОДОВ       6173048.3 6173048.3 2368727  7553048.3 1380000


 Управляющий делами                                   Л.Н.Володькина


Предыдущий | Следующий

<< Содержание

Обновление Право 2009 Региональное право

Новости законодательства

Новости сайта
Новости Беларуси

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Полезные ресурсы

Разное

Rambler's Top100
TopList

Законы России

Право - Законодательство Беларуси и других стран

ЗОНА - специальный проект. Политзаключенные Беларуси

LawBelarus - Белорусское Законодательство

Юридический портал. Bank of Laws of Belarus

Фирмы Беларуси - Каталог предприятий и организаций Республики Беларусь

RuFirms. Фирмы России - каталог предприятий и организаций.Firms of Russia - the catalogue of the enterprises and the organizations