РЕШЕНИЕ КОСТЮКОВИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
27 декабря 2006 г. № 22-6
О ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
КОСТЮКОВИЧИ НА 2006-2010 ГОДЫ
На основании Закона Беларуси от 5 мая 1998 года «О
государственном прогнозировании и программах социально-
экономического развития Республики Беларусь» и Указа Президента
Республики Беларусь от 12 июня 2006 г. № 384 «Об утверждении
Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на
2006-2010 годы» Костюковичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу социально-экономического развития
города Костюковичи на 2006-2010 годы (прилагается).
2. Контроль за выполнением Программы социально-экономического
развития города Костюковичи на 2006-2010 годы возложить на
Костюковичский районный исполнительный комитет, его отделы и
управления.
Председатель Н.С.Трубчик
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Костюковичского районного
Совета депутатов
27.12.2006 № 22-6
ПРОГРАММА
социально-экономического развития города Костюковичи на 2006-2010
годы
ГЛАВА 1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА КОСТЮКОВИЧИ. ИТОГИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА 2001-2005 ГОДЫ ПО ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЯМ И СФЕРАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Город Костюковичи (далее - город) расположен в восточной
части Могилевской области в 145 километрах (далее - км) от
областного центра. Площадь города составляет 1,5 тысячи квадратных
километров (далее - тыс. кв. км).
Впервые о Костюковичах упоминается в летописях с 1508 года как
об одном из древних славянских поселений племени радимичей. По
преданию,местечко получило свое название от имени первого его жителя
Костюка, который поселился в густых лесах на левом берегу реки
Жадуньки.
В середине XIX века в местечке Костюковичи Климовичского уезда
проживало 1650 человек, было 310 дворов, православная церковь,
синагога, уездное трехклассное приходское училище, открытое в 1862
году. Были развиты ремесленные промыслы: гончарное, бондарное,
столярное.
В 1924 году город Костюковичи стал административным центром
района.
В 1938 году Костюковичи получили статус города.
В городе по состоянию на 1 января 2006 г. проживает 15 546
человек, из них трудоспособного возраста - 9797 человек.
2. Деятельность промышленного комплекса города в 2001-2005
годах была направлена на сохранение имеющегося производственно-
технического потенциала и его дальнейшее развитие, создание рабочих
мест, повышение качества и увеличение объема выпуска продукции.
Ведущее место по объемам промышленности в городе занимает
производственное республиканское унитарное предприятие (далее -
ПРУП) «Белорусский цементный завод», удельный вес продукции которого
в общем объеме производства - 76,4 процента.
В 2002 году на заводе введены в эксплуатацию линия упаковки
цемента мощностью 225 тысяч тонн (далее - тыс. тонн), четыре
дополнительных модуля к расфасовочной машине цемента. В декабре 2003
года с целью снижения энергоемкости продукции введена в эксплуатацию
газотурбинная установка. В 2004 году введен в эксплуатацию цех по
производству извести. В 2005 году с целью снижения себестоимости
цемента завершены работы по замене пневмотранспорта сырьевой муки
двух сырьевых линий отделений помола на механический транспорт.
3. Строительная отрасль - одна из ведущих в социально-
экономической жизни города.
В 2001-2005 годах введены в эксплуатацию станция
обезжелезивания воды, центральная районная больница, пожарное депо,
дома жилищно-строительных кооперативов.
4. Развитие торговли в 2001-2005 годах было направлено на
обеспечение платежеспособного спроса населения в высококачественных
товарах широкого ассортимента, преимущественно отечественного
производства, и повышение уровня его обслуживания. В 2005 году для
более качественного обслуживания населения на предприятиях торговли
установлены 3 платежных терминала.
5. Развитие в области сферы услуг было направлено на
обеспечение потребностей населения города в широком спектре услуг по
доступным ценам, удовлетворение жизненно важных потребностей каждого
человека.
За последние пять лет в городе открыты химчистка и прачечная с
новейшим оборудованием, цех по ремонту и изготовлению мебели.
За 2001-2005 годы в районном отделении почтовой связи внедрены
следующие услуги:
по выдаче посылок с товарами, заказанными по международным
каталогам;
по пересылке письменного сообщения аэрограммой;
по приему отправлений городской ускоренной почты.
В 2003 году введена промышленная эксплуатация системы
«электронный перевод».
В 2004 году в отделениях почтовой связи организован прием
платежей в пользу операторов мобильной связи, в 2005 году открыто
3 дилерских пункта операторов мобильной связи, организован прием
платежей по единому лицевому счету.
6. В решении задач социально-экономического развития города
важнейшая роль принадлежала отраслям социально-культурного
комплекса, обеспечивающим формирование всесторонне развитого
человека.
В прошедшем пятилетии разработана и внедрена территориальная
программа государственных гарантий по медицинскому обслуживанию
населения.
В связи с вводом в строй нового здания центральной районной
больницы и оснащением его новым современным оборудованием
значительно улучшилось медицинское обслуживание населения города.
В период с 2001 по 2005 год велась целенаправленная работа по
оптимизации системы образования города.
В городе функционируют районная гимназия, 3 средние школы, 6
дошкольных учреждений, центр внешкольной работы, центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации, социально-педагогический
центр, центр детского и юношеского туризма и экскурсий, учебно-
педагогический комбинат.
Плановая работа по совершенствованию подбора и расстановки
кадров позволила снизить процент педагогов, имеющих среднее
специальное образование. В настоящее время в системе образования
города работает 407 педагогов, из которых 93,3 процента имеют высшее
образование.
Охват детей дошкольным образованием в городе составляет 83,3
процента.
Демографическая ситуация в городе за последние десять лет
характеризуется снижением количества рождаемости. Наметившаяся
тенденция прогнозируется и в ближайшие пять лет.
На 1 сентября 2006 г. в общеобразовательных учреждениях города
насчитывалось 2834 учащихся.
Охват учащихся школ города профильным обучением составляет 82
процента (в 2000 году - 13).
Во всех школах города имеются компьютерные классы.
Актуальной в районе является организация специальной помощи
детям школьного и раннего возраста (до 3 лет).
Обучение детей с особенностями психофизического развития,
детей-инвалидов обеспечивается через организацию интегрированных
форм обучения. В учреждениях образования организованы
интегрированные классы (группы), пункты коррекционно-педагогической
помощи. С 2001 года функционирует центр коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации.
Ведется работа по социальной защите несовершеннолетних. За
2005-2006 годы 62 детям, оказавшимся в социально опасном положении,
оказана помощь, из них 32 - возвращены в семью, 2 - определены в
опекунскую семью, 9 - в интернатные учреждения.
Основная задача государственной культурной политики - создание
необходимых условий для сохранения, развития и обеспечения
доступности к ценностям отечественной и мировой культуры.
В 2005 году открыты молодежный культурный центр «Юность» и
школа художественных ремесел.
В 2005 году лауреатами Всебелорусского фестиваля народного
творчества «Беларусь - моя песня» стали народные коллективы
«Этикет», «Калиница», духовой оркестр.
Одно из приоритетных направлений сохранения и укрепления
здоровья нации - формирование здорового образа жизни.
За 2001-2005 годы в городе в средних школах № 2, № 3 были
построены хоккейные площадки.
Проведена реконструкция в средних школах № 1 и № 2 стадиона и
стрелкового тира. В 2005 году в средней школе № 2 оборудован
тренажерный зал, площадка для мини-футбола.
Коллективом спортивной школы за прошедшее пятилетие
подготовлены: 1 мастер спорта международного класса, 4 мастера
спорта, 18 кандидатов в мастера спорта, 38 спортсменов 1-го разряда,
передано в училище олимпийского резерва 27 учащихся и в школу
высшего спортивного мастерства - 12 воспитанников школы. Чемпионами
Республики Беларусь становились 29 спортсменов.
В 2001-2005 годах в национальную сборную Республики Беларусь
по различным видам спорта входили 15 воспитанников Костюковичской
детско-юношеской спортивной школы.
Воспитанники школы приняли участие в 6 чемпионатах мира и 11
чемпионатах Европы.
Общая характеристика города отражена согласно приложению 1. *
ГЛАВА 2
ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
КОСТЮКОВИЧИ НА 2006-2010 ГОДЫ
7. Главной целью социально-экономического развития является
дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения, создание
качественной городской среды - совокупности условий жизни населения
и функционирования различных отраслей, хозяйствующих субъектов на
территории города.
8. Для достижения этой цели прогнозируется решить следующие
задачи:
создать благоприятные условия и возможности для
интеллектуального и физического развития человека;
обеспечить рост реальных денежных доходов населения и снижение
уровня малообеспеченности;
привлечь необходимый объем инвестиций для модернизации и
технического перевооружения предприятий и организаций;
повысить эффективность работы торговых организаций по
обслуживанию населения города, расширить номенклатуру товаров;
улучшить бытовое обслуживание населения;
модернизировать дорожную сеть города;
улучшить доступность и повысить качество медицинской помощи;
повысить качество образования, сохранить здоровье учащихся и
детей дошкольного возраста;
обеспечить надежное и безопасное электроснабжение, повысить
уровень и качество водоснабжения и газоснабжения;
вовлечь население города в активное занятие физической
культурой и спортом и др.
ГЛАВА 3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ, РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИОРИТЕТОВ И ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ ГОРОДА НА 2006-2010 ГОДЫ
9. Развитие реального сектора экономики в 2006-2010 годах
создаст экономические предпосылки для роста заработной платы.
Предполагается обеспечить сбалансированный рост доходов и заработной
платы на основе увеличения объемов промышленного производства,
производительности труда и улучшения качественных параметров
развития экономики.
10. Основная цель инвестиционной политики состоит в
мобилизации и эффективном использовании инвестиционных ресурсов для
дальнейшего повышения конкурентоспособности экономики города.
За 2006-2010 годы прогнозируется увеличить объем инвестиций в
основной капитал в целом по городу более чем в 2 раза к уровню 2005
года и привлечь на инвестиционные цели в 2010 году 28 446 миллионов
рублей (далее - млн. руб.) согласно приложению 2.
Приоритетом инвестиционной политики станет привлечение
инвестиционных ресурсов в производственную сферу.
В 2006-2010 годах планируется реализация важнейших для города
инвестиционных проектов на сумму около 19,2 миллиарда рублей
(далее - млрд. руб.) согласно приложению 3.
Инвестиционные ресурсы будут направлены на развитие социальной
сферы города согласно приложению 4.
11. Развитие отраслей экономики города в 2006-2010 годах будет
осуществляться в соответствии с показателями согласно приложениям 5,
6.
12. Производственно-технический потенциал промышленного
комплекса города характеризуется большим износом основных фондов.
Для обновления производственно-технического потенциала промышленного
комплекса города необходимо обеспечить устойчивое финансовое
состояние предприятий, осуществить организационно-технические
мероприятия, призванные снизить общие издержки, включая
энергоемкость и материалоемкость продукции.
Дальнейшее развитие организаций промышленности прогнозируется
по следующим направлениям. Первое - финансовое оздоровление
существующих предприятий, второе - модернизация оборудования и
загрузка имеющихся производственных мощностей, третье - создание и
развитие новых конкурентоспособных и энергосберегающих производств
на основе использования местных видов сырья и природно-
экономического потенциала района. В 2006-2010 годах будет продолжена
работа по освоению новых видов продукции.
Прирост промышленной продукции за 2006-2010 годы
прогнозируется увеличить на 26 процентов к уровню 2005 года согласно
приложению 7.
13. ПРУП «Белорусский цементный завод» является основным
промышленным предприятием города, среднесписочная численность
работающих - 1121 человек, производственная мощность предприятия -
700 тыс. тонн цемента и 100 тыс. тонн извести в год.
В системе Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь по объемам производства ПРУП «Белорусский цементный завод»
имеет приоритетное значение. Предприятие специализируется на выпуске
следующих видов цемента: ПЦ 550-ДО, ПЦ 500-ДО, ПЦ-400 Д20, ЕН 197-
1 - СЕМ 1 52,5 R.
Предусматривается модернизация и строительство дополнительной
печи в 2006-2007 годах на ПРУП «Белорусский цементный завод», что
даст возможность производить дополнительно 200 тыс. тонн
высококачественного цемента. В 2008-2010 годах планируется
модернизация системы аспирации шатрового склада клинкера и системы
аспирации приемного устройства мела и мергеля, строительство 2-й
технологической линии по производству цемента. Прирост промышленной
продукции за 2006-2010 годы прогнозируется увеличить на 48,2
процента, потребительских товаров - на 50,2 процента к уровню 2005
года. К 2010 году планируется выпуск цемента увеличить до 1150
тыс. тонн в год, или 145,7 процента к 2005 году, извести - до 98
тыс. тонн, или 169 процентов соответственно.
14. Среднесписочная численность работающих на Костюковичском
хлебозаводе филиала республиканского унитарного производственного
предприятия (далее - РУПП) «Могилевхлебпром» составляет 84 человека,
установленная производственная мощность по хлебобулочным изделиям -
29,8 тонны в сутки, по кондитерским изделиям - 20 тонн в год.
Имеющиеся производственные мощности позволяют полностью
удовлетворить спрос населения на хлебобулочные и кондитерские
изделия, безалкогольные напитки. Ассортимент выпускаемых изделий
насчитывает более 50 наименований хлебобулочных изделий, 30 -
кондитерских, 1 - макаронных, 5 - безалкогольных напитков.
С целью удовлетворения потребительского спроса населения и
повышения качества кондитерских и хлебобулочных изделий будут
приобретены: кремовзбивальная машина, мукопросеиватель, делители для
мелкоштучных изделий, сироповарочные котлы, силиконовые формы. В
2007 году предприятие планирует освоить производство мармелада, в
2008-2009 годах - приобрести и установить новую современную ярусную
печь, в 2010 году - линию по производству отсадного печенья.
К 2010 году выпуск кондитерских изделий составит 120 процентов
к уровню 2005 года, безалкогольных напитков - 166,7 процента.
15. Среднесписочная численность работающих на открытом
акционерном обществе (далее - ОАО) «Костюковичский леспромхоз»
составляет 220 человек, предприятие специализируется на производстве
лесозаготовок и поставке древесины по распределению концерна
«Беллесбумпром» предприятиям концерна и другим потребителям.
Собственной сырьевой базы ОАО «Костюковичский леспромхоз» не
имеет. Лесосечный фонд покупается на аукционах и по договорным
ценам.
Виды продукции: лесоматериалы круглые, дровяная древесина для
технологических нужд, дрова топливные.
В 2006-2010 годах планируется приобретение лесозаготовительной
техники в количестве 5 единиц.
Прирост промышленной продукции за 2006-2010 годы составит 14,7
процента, потребительских товаров - 18,1 процента к уровню 2005
года.
16. Среднесписочная численность работающих на Костюковичском
спиртзаводе республиканского унитарного предприятия (далее - РУП)
«Климовичский ликеро-водочный завод» составляет 109 человек,
производственная мощность позволяет произвести 2000 дал спирта
ректификованного в сутки. Основным видом продукции Костюковичского
спиртзавода РУП «Климовичский ликеро-водочный завод» является спирт
этиловый ректификованный из пищевого сырья, изготавливаемый из
различных видов зерна, картофеля, сахарной свеклы, мелиссы и другого
сахаросодержащего и крахмалосодержащего пищевого сырья и получаемый
путем ректификации спиртовой бражки или ректификации этилового
спирта-сырца.
Спирт этиловый ректификованный (96,3 градуса крепостью)
используется для производства алкогольных напитков. Производственная
мощность завода используется более чем на 80 процентов.
Костюковичский спиртзавод РУП «Климовичский ликеро-водочный
завод» предусматривает: ввод в эксплуатацию варочного отделения
производительностью 3000 дал в сутки (2007-2009 годы), приобретение
емкостей для брожения (2007-2010 годы), приобретение и установку
колонны окончательной очистки (2007-2008 годы), установку на
ректификационной колонне дополнительной царги с доведением числа
тарелок до 86-88 штук (2007-2008 годы), автоматизацию процесса
брагоректификации (2008-2009 годы), изготовление емкостей для
дрожжевого отделения (2008-2009 годы), приобретение и установку
высокопроизводительных сушек для зерна (2006-2007 годы). Прирост
промышленной продукции за 2006-2010 годы составит 45,7 процента к
уровню 2005 года.
17. Одним из важнейших направлений Программы социально-
экономического развития города Костюковичи на 2006-2010 годы
является строительство жилья, объектов социальной сферы, инженерной
инфраструктуры.
Строительный комплекс района состоит из 6 организаций:
государственное унитарное коммунальное дочернее строительное
предприятие (далее - ГУКДСП) «Костюковичская передвижная
механизированная колонна № 260», республиканское унитарное дочернее
строительное предприятие (далее - РУДСП) «Цемстройремонт» ПРУП
«Белорусский цементный завод», Костюковичское дорожно-строительное
управление (далее - ДСУ) № 37 ОАО «Дорожно-строительный трест № 3»,
филиал коммунального унитарного предприятия «Могилевоблдорстрой»
дорожное ремонтно-строительное управление № 130 (далее - КУП
«Могилевоблдорстрой» ДРСУ-130), дорожно-эксплуатационное управление
№ 78 республиканского унитарного предприятия (далее - ДЭУ-78 РУП)
«Могилевавтодор», ОАО передвижная механизированная колонна № 90
«Водстрой» согласно приложению 8.
18. ГУКДСП «Костюковичская передвижная механизированная
колонна № 260» является основной строительной организацией города,
среднесписочная численность работающих - 237 человек. Объем
подрядных работ, выполняемых собственными силами, за 2005 год
составил 302 млн. руб.
Для обеспечения надлежащего уровня работ ГУКДСП
«Костюковичская передвижная механизированная колонна № 260»
планирует внедрение ресурсосберегающих технологий, использование
прогрессивных строительных материалов и конструкций, обновление
технической базы и машинного парка. До 2010 года ГУКДСП
«Костюковичская передвижная механизированная колонна № 260»
планирует за счет собственных средств приобретение 2 автокранов,
бульдозера, автобетоносмесителя, что позволит значительно улучшить
качество строительных работ и обеспечит развитие ГУКДСП
«Костюковичская передвижная механизированная колонна № 260» в
последующем пятилетии.
Объем подрядных работ, выполняемых собственными силами,
планируется до 2010 года увеличить на 157,9 процента к 2005 году,
среднегодовую численность - на 122,7 процента.
19. РУДСП «Цемстройремонт» ПРУП «Белорусский цементный завод»
является ремонтно-строительной организацией, среднесписочная
численность составляет 81 человек, объем подрядных работ,
выполняемых собственными силами, составляет 1121 млн. руб.
Планируется увеличить объем подрядных работ ежегодно на 5 процентов,
розничный товарооборот - на 10 процентов, платные услуги - на 11
процентов, производительность труда - на 10 процентов.
20. ДЭУ-78 РУП «Могилевавтодор» - дорожно-эксплуатационная
организация, основным видом деятельности которой является выполнение
работ по текущему ремонту и содержанию республиканских автодорог,
обеспечение сохранности закрепленных дорог и дорожных сооружений,
контроль за соблюдением пользователями дорог порядка пользования
дорогами. За ДЭУ-78 РУП «Могилеавтодор» закреплено 306,845 км
республиканских дорог. Объем подрядных работ, выполняемых
собственными силами, за 2005 год составил 11 651,7 млн. руб.,
среднесписочная численность - 69 человек. Рост объемов производства
в 2006-2010 годах составит 8 процентов ежегодно.
21. Филиал КУП «Могилевоблдорстрой» ДРСУ-130 является дочерней
организацией КУП «Могилевоблдорстрой», основным видом деятельности
является строительство, реконструкция и содержание автомобильных
дорог. Среднесписочная численность организации составляет 83
человека, объем подрядных работ за 2005 год составил 1507,6
млн. руб., этот показатель до 2010 года планируется увеличить на 186
процентов к 2005 году, среднегодовую численность - на 112 процентов.
Внедрение ресурсосберегающих технологий, техническое и
метрологическое обеспечение производства, обновление технической
базы и машинного парка обеспечат развитие организации в последующем
пятилетии. До 2010 года филиалом КУП «Могилевоблдорстрой»
планируется приобрести асфальтоукладчик, установку для ямочного
ремонта «Тайфун», мотокаток, автомашину для перевозки рабочих,
экскаватор. Данные мероприятия позволят значительно улучшить
качество ремонта и содержания автомобильных дорог.
22. Основным видом деятельности ОАО «Передвижная
механизированная колонна № 90 «Водстрой» являются технический уход и
текущий ремонт мелиоративной сети, водохозяйственное строительство.
Среднесписочная численность организации составляет более 100
человек. Объем производства работ и услуг к 2010 году планируется
увеличить на 211,7 процента к 2005 году, рост объемов производства
планируется обеспечить за счет роста производительности труда к 2010
году на 114 процентов. Для выполнения производственных показателей
планируется выполнить ряд мероприятий, обеспечивающих достижения
целевых параметров развития:
оптимальная загрузка производственных мощностей;
улучшение организации производства и труда на предприятии;
обеспечение финансирования текущей деятельности и
своевременности погашения долговых обязательств;
внедрение новых технологий.
До 2010 года планируется обновить машинный парк предприятия:
приобрести 2 бульдозера, экскаватор, автокран, трактор.
23. Основным видом деятельности ДСУ № 37 ОАО «Дорожно-
строительный трест № 3» является строительство и капитальный ремонт
автомобильных дорог общей сети 1-5 категорий, благоустройство улиц
городов и населенных пунктов. Среднесписочная численность
организации составляет 119 человек. Объем подрядных работ за 2005
год составил 3034,6 млн. руб., этот показатель до 2010 года
планируется увеличить на 110 процентов к 2005 году. Развитие
организации в последующем пятилетии обеспечит внедрение
ресурсосберегающих технологий, техническое и метрологическое
обеспечение производства, обновление технической базы и машинного
парка.
24. В 2007 году в городе планируется строительство одного 40-
квартирного дома жилищно-строительного кооператива (далее - ЖСК)
общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров (далее - тыс. кв. м), в
2008 году - строительство дома ЖСК общей площадью 2,2 тыс. кв. м и
0,5 тыс. кв. м жилья - за счет индивидуального строительства, в 2009
году - ввод в эксплуатацию 3,3 тыс. кв. м жилых домов, в 2010 - 3,8
тыс. кв. м за счет всех источников финансирования согласно
приложению 9. Ввод жилья в обозначенных объемах позволит гражданам
улучшить жилищные условия и молодым семьям приобрести новое
благоустроенное жилье.
В 2008-2009 годах планируется строительство таких социально
значимых объектов, как районный центр культуры, парк культуры и
отдыха, что позволит жителям города существенно улучшить условия
отдыха и досуга.
25. Развитие жилищно-коммунального хозяйства будет направлено
на обеспечение населения и других потребителей всем комплексом услуг
в соответствии с нормативами государственных социальных стандартов,
снижение их себестоимости, перевод организаций на самоокупаемость.
Все планируемые жилищно-коммунальными предприятиями
мероприятия предусмотрены Программой развития жилищно-коммунального
хозяйства Республики Беларусь на 2006-2010 годы (далее - Программа),
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
7 июня 2006 г. № 720 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 90, 5/22418).
Программой предусмотрен капитальный ремонт жилищного фонда: в
2007 году - 1,15 тыс. кв. м, 2008 - 2,6; 2009 - 2,8; в 2010 году -
2,9 тыс. кв. м.
В рамках Программы выполнение задания по экономии топливно-
энергетических ресурсов в объеме 4,0 тысячи тонн условного топлива
(далее - тыс. т усл. т.) и финансирование энергосберегающих
мероприятий на 2006-2010 годы по городу - в сумме 4,9 млрд. руб.
Также Программой доведено задание по использованию местных
видов топлива - 21,1 тыс. т усл. т., финансирование мероприятий
составит 1,63 млрд. руб.
В соответствии с Программой планируется восстановить 1,3 км
наружного освещения улиц и дорог, установить 0,11 км наружного
освещения улиц и дорог. Предусмотрены установка и замена
светильников на новых сетях наружного освещения в количестве 40
штук, замена 45 светильников.
В рамках Программы предусмотрено развитие и реконструкция
усовершенствованных покрытий улично-дорожной сети: устройство 0,9 км
усовершенствованных покрытий и финансирование на эти цели 0,15
млрд. руб., реконструкция (капитальный ремонт) - 14 км.
Запланировано благоустройство (реконструкция) дворовых
территорий: 2 двора при финансировании 0,2 млрд. руб., а также
приобретение специализированной уборочной техники и мусоровозов в
количестве 4 единиц на сумму 0,2 млрд. руб.
Программа предусматривает задание по объемам реализации
дополнительных услуг населению: в 2006 году - 0,46 млрд. руб.;
2007 - 0,58; 2008 - 0,7; 2009 - 0,82; в 2010 году - 0,95 млрд. руб.
Затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг населению (в
сопоставимых условиях к уровню 2005 года) составят: в 2006 году -97;
2007 - 93; 2008 - 88; 2009 - 84; в 2010 году - 80 процентов.
Индекс роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги по
отношению к индексу потребительских цен к 2010 году должен составить
107 процентов.
Для улучшения качества питьевой воды в городе планируется
строительство водопровода (станция «Коммунары» и микрорайон
«Молодежный»).
26. Газоснабжение природным и сжиженным газом населения и
промышленных предприятий города и Костюковичского района
обеспечивает филиал РУП «Могилевоблгаз» Костюковичский район
газоснабжения. Среднесписочная численность составляет 61 человек. За
2006 год реализовано природного газа 118 330,2 тысячи кубических
метров, сжиженного газа - 615,36 тонны.
В целях дальнейшего развития предприятия в 2006-2010 годах
разработаны и внедряются мероприятия по повышению эффективности
производственной деятельности. Планируется строительство газопровода
природного газа в городской черте по ул. Набережной,
ул. Социалистической. При строительстве подземных газопроводов
планируется внедрение прогрессивных технологий с использованием
полиэтиленовых труб вместо стальных, а также максимальное
использование строительных материалов.
Энергетический комплекс города представлен высоковольтными
линиями электропередач - 0,4 киловатта общей протяженностью 105,6
км, трансформаторными подстанциями - 91 шт. Обслуживание
электрических сетей и оборудования производит Костюковичский участок
филиала «Климовичские электрические сети республиканского унитарного
предприятия «Могилевэнерго». В 2007-2010 годах предусмотрена
реконструкция и замена 30 км сетей высоковольтных линий - 0,4
киловатта, реконструкция и ремонт 10 трансформаторных подстанций.
27. ОАО «Костюковичский райагропромтехэнерго» осуществляет
производственно-техническое обслуживание предприятий города,
среднесписочная численность работающих составляет 194 человека. На
предприятии производится ремонт узлов и агрегатов тракторов, текущий
ремонт кормоуборочной техники, зерновых комбайнов. Предприятие
оказывает транспортные услуги субъектам хозяйствования и частным
лицам города. На объектах капитального строительства города
проводятся строительно-монтажные и пусконаладочные работы.
В 2007-2010 годах планируется произвести ремонт зерноуборочных
комбайнов (21 единица), тракторов (48 единиц), тракторокомбайновых
двигателей (62 единицы), топливных насосов (339 единиц). За счет
собственных средств будет произведено обновление машинно-тракторного
парка и приобретение оборудования: автомобилей МАЗ-53371 (4
единицы), тракторов МТЗ-1221 (4 единицы), комбайнов КЗР-10 (2
единицы), сварочных аппаратов (4 комплекта), ленточной пилорамы (1
единица), бензопил (4 единицы).
В 2007-2010 годах планируется ежегодное увеличение объемов
работ, услуг на 115 процентов и к 2010 году выручка от реализации
продукции, работ, услуг составит 13 290 млн. руб.
Главной целью предприятия является хозяйственная деятельность,
направленная на получение прибыли для удовлетворения социальных,
экономических интересов трудового коллектива и интересов
собственника имущества предприятия.
28. Основной целью развития сферы услуг в 2006-2010 годах
является обеспечение потребностей населения в широком спектре
высококачественных услуг по доступным ценам при опережающем развитии
их приоритетных и новых видов.
Предусматривается обеспечить в 2010 году прирост объемов
платных услуг населению через все каналы реализации - 154,3 процента
к уровню 2005 года согласно приложению 10. Опережающими темпами
будут развиваться услуги связи, культуры, образования, медицинские.
29. Развитие торговли и общественного питания города будет
осуществляться в соответствии с Программой развития внутренней
торговли Республики Беларусь на 2006-2010 годы, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 июля
2006 г. № 941 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 125, 5/22667), прогнозными показателями
согласно приложению 10 и направлено на стабильное обеспечение спроса
различных категорий населения высококачественными товарами,
расширение ассортимента преимущественно за счет товаров
отечественного производства при высоком уровне обслуживания.
Будет продолжена работа по переориентации покупок товаров с
открытых рынков в цивилизованные условия обслуживания населения, в
том числе перевод индивидуальных предпринимателей в обустроенные
помещения.
Для улучшения торгового обслуживания населения и наращивания
объемов продаж предусматривается совершенствование режима работы
торговых организаций, увеличение числа магазинов, работающих без
обеденного перерыва и в выходные дни, применение прогрессивных форм
продажи.
К 2010 году количество магазинов, работающих по методу
самообслуживания, увеличится на 22.
Будет продолжена работа по увеличению продажи отечественных
товаров в кредит и по безналичному расчету, а также по организации
торговли по образцам, заказам и каталогам.
30. Объем розничного товарооборота города в 2010 году составит
59 595 млн. руб. и возрастет по сравнению с 2005 годом на 72
процента. В общем объеме розничного товарооборота увеличится доля
непродовольственных товаров.
Розничный товарооборот на душу населения составит 3820 тысяч
рублей, или 171 процент к 2005 году.
Планируется открыть одно предприятие розничной торговли.
Обеспеченность населения торговой площадью на 1 тысячу населения
составит 403,8 квадратного метра.
В 2006 году уже открыто одно предприятие общественного
питания - бар «Фараон» в торгово-производственном дочернем
предприятии «Цементторг» ПРУП «Белорусский цементный завод» на 26
общедоступных посадочных мест. Обеспеченность местами общественного
питания к 2010 году на 1000 человек составит 152,4 места.
В целях увеличения доли безналичных расчетов за товары
планируется дополнительная установка двух платежных терминалов,
количество платежных терминалов в магазинах города к 2010 году
составит 5.
Основной торговой организацией в городе является районное
потребительское общество.
Общий объем розничного товарооборота организаций
потребительской кооперации прогнозируется на 2006-2010 годы с ростом
183,8 процента.
31. На 2006-2010 годы потребительской кооперацией района
планируется:
31.1. приобретение холодильного оборудования:
2007 год - в количестве 12 единиц на сумму 32 млн. руб., в том
числе 22 млн. руб. - за счет республиканского бюджета и 10
млн. руб. - за счет средств местного бюджета;
2008 год - в количестве 12 единиц на сумму 32 млн. руб., в том
числе 22 млн. руб. - за счет республиканского бюджета и 10
млн. руб. - за счет средств местного бюджета;
31.2. реконструкция предприятий торговли и общественного
питания:
2009 год - реконструкция магазина № 11 (100 млн. руб.), закуп
холодильного оборудования (50 млн. руб.), торгового оборудования (70
млн. руб.), приобретение кассовых аппаратов (2 млн. руб.),
весоизмерительного оборудования (3 млн. руб.), рекламное оформление
(10 млн. руб.). Общая сумма затрат составит 235 млн. руб., в том
числе 220 млн. руб. - из республиканского бюджета и 15 млн. руб. -
из средств местного;
2010 год - реконструкция магазина № 8 (80 млн. руб.), закуп
холодильного оборудования (40 млн. руб.), торгового оборудования (60
млн. руб.), приобретение кассовых аппаратов (2 млн. руб.),
весоизмерительного оборудования (3 млн. руб.), рекламное оформление
(10 млн. руб.). Общая сумма затрат составит 195 млн. руб.;
2010 год - реконструкция ресторана «Дубрава» (100 млн. руб.),
рекламное оформление (12 млн. руб.), приобретение барной стойки (25
млн. руб.), общая сумма затрат составит 137 млн. руб.
32. Особое внимание будет уделяться развитию бытового
обслуживания. Продолжится работа по укреплению материально-
технической базы, улучшению финансового состояния организаций
бытового обслуживания населения.
Реализация мер по развитию бытового обслуживания населения
будет осуществляться в соответствии с Программой развития бытового
обслуживания населения в Республике Беларусь на 2006-2010 годы,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
15 июня 2006 г. № 761 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 94, 5/22462).
Наибольший удельный вес в объеме бытовых услуг города занимает
Костюковичское унитарное коммунальное предприятие (далее - УКП)
"Бытуслуги".
На 2006-2010 годы УКП «Бытуслуги» планируется:
приобретение плоттера для изготовления рекламно-информационной
продукции (9,0 млн. руб.) за счет собственных средств (2006 год);
приобретение укомплектованного автобуса для оказания более
полного спектра бытовых услуг (70 млн. руб.) за счет
республиканского бюджета (2007 год);
приобретение оборудования для резки стекла (3,0 млн. руб.) за
счет собственных средств;
приобретение компьютера (1,5 млн. руб.) за счет
республиканского бюджета;
приобретение 4 швейных машин в ателье (2,4 млн. руб.) за счет
республиканского бюджета (2009 год);
приобретение оборудования для распиловки леса (20,0 млн. руб.)
за счет собственных средств (2010 год).
33. Прогнозные параметры развития транспорта города определены
исходя из их потребности в услугах этой отрасли согласно приложению
11. Развитие этой отрасли в 2006-2010 годах должно полностью
удовлетворить спрос населения. Разработка основных направлений
развития пассажирского транспорта города основывается на Программе
развития пассажирских перевозок автомобильным транспортом в
2005-2010 годах, утвержденной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 22 июня 2005 г. № 675 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 103, 5/16167).
Развитие дорожного хозяйства города нацелено на создание условий для
бесперебойного и безопасного движения автомобильного автотранспорта,
значительное повышение технического уровня дорог, их обустройство,
качество строительства, ремонт и их содержание.
РУДКАП «Автопарк № 8» специализируется на обслуживании
организаций и населения в грузовых и пассажирских перевозках
автомобильным транспортом. Среднесписочная численность предприятия
составляет 75 человек.
За последние три года автопарк приобрел шесть самосвалов.
Регулярно за счет транспортного сбора обновляется автобусный парк.
До 2010 года планируется обновить автобусный состав на 10 единиц за
счет средств транспортного сбора и за счет собственных средств
приобрести 10 единиц грузового транспорта.
34. Развитие связи в городе ориентировано на техническое
перевооружение, повышение доступности для населения качественных
услуг связи. Прирост основных телефонных аппаратов по городской
телефонной станции за 2006 год составит 315 телефонных аппаратов.
Процент задействования емкости городской телефонной станции -
99,8 процента.
Обеспечено выполнение всех государственных социальных
стандартов услуг связи.
Прибыльность предприятия в последующие годы будет обеспечена
за счет увеличения объема предоставляемых услуг и снижения
себестоимости.
Для улучшения качества связи в городе планируется расширение
городской станции на 464 номера. В 2006-2010 годах деятельность
Костюковичского районного узла электрической связи будет направлена
на обеспечение высокого качества, расширение ассортимента
выполняемых услуг, а также будет продолжаться работа по расширению
зон действия сотовой подвижной связи стандарта GSM.
Основным направлением социально-экономического развития сферы
услуг почтовой связи на 2006-2010 годы является расширение перечня
действующих услуг и улучшение качества их предоставления, внедрение
новых, направленных на более совершенное обслуживание клиентов.
35. Развитие и создание эффективной системы здравоохранения
города в 2006-2010 годах будет осуществляться в соответствии с
Концепцией развития здравоохранения Республики Беларусь на 2003-2007
годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 8 октября 2003 г. № 1276 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2003 г., № 113, 5/13144), и согласно
приложению 12.
В основу развития здравоохранения положено совершенствование
амбулаторно-поликлинической помощи, распределение ресурсов на более
эффективные и менее затратные виды медицинской помощи,
совершенствование оказания медицинских услуг населению,
интенсификацию лечебных процессов. Не менее важное значение имеет
развитие стационарной медицинской помощи.
В 2006 году планируется реконструкция операционного отделения,
отделения реанимации, родильного зала, палаты интенсивной терапии
для новорожденных.
Город разбит на семь терапевтических участков, семь
педиатрических.
Население обслуживается центральной районной больницей на 165
коек, поликлиническим отделением на 380 посещений в смену (плановое
количество врачебных посещений на 2006 год - 186 788),
стоматологическим отделением на 120 посещений в смену (плановое
число посещений - 29 572). В отделение скорой медицинской помощи
планируемое число вызовов составляет 7896.
Объемы медицинской помощи предоставляются населению в рамках
территориальной программы исходя из установленных Минздравом
Республики Беларусь нормативов и с учетом сложившихся на территории
района объемов лечебно-профилактической помощи на 1000 жителей.
Для укрепления материально-технической базы планируется:
произвести текущий ремонт в учреждении здравоохранения
«Костюковичская центральная районная больница» - 2006-2010 годы,
объем финансирования - 700,0 млн. руб. (местный бюджет);
приобретение оборудования: 2007 год - 10 единиц оборудования,
объем финансирования - 120,0 млн. руб. (местный бюджет); 2008 год -
5 единиц оборудования, объем финансирования - 30,0 млн. руб.
(местный бюджет); 2009 год - 5 единиц оборудования, объем
финансирования - 25,0 млн. руб. (местный бюджет); 2010 год - 4
единицы оборудования, объем финансирования - 15,0 млн. руб. (местный
бюджет);
повысить квалификацию врачей и средних медицинских работников
(специализация), объем финансирования - 85,0 млн. руб. (местный
бюджет);
укомплектовать врачебными кадрами;
приобрести компьютерную технику для районной поликлиники -
2010 год, объем финансирования - 150,0 млн. руб. (местный бюджет).
36. В городе функционирует физкультурно-оздоровительный
комплекс, в котором организован учебно-тренировочный процесс,
проводится физкультурно-оздоровительная работа с населением.
Организовано ежегодное проведение рейдов-проверок готовности
спортивных сооружений к началу учебного года.
В 2006-2010 годах планируются:
создание клубов «Юный олимпиец» в общеобразовательных
учреждениях;
привлечение к регулярным занятиям физической культурой,
спортом 50 процентов учащихся;
обеспечение проведения спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий с дошкольниками, учащимися школ,
допризывной и призывной молодежью;
проведение спартакиады среди взрослых, детей и подростков по
месту жительства;
привлечение учащихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья,
к регулярным занятиям физической культурой в группах спецподготовки;
продолжение работы по созданию в общеобразовательных школах
спортивных классов;
доведение числа занимающихся в детской юношеской спортивной
школе до 12,5 процента от числа школьников в районе;
подготовка спортсменов массовых разрядов - 267 человек,
первого разряда - 33 человека, кандидатов в мастера спорта и
мастеров спорта - 9 человек.
В 2006-2010 годах планируется завершить строительство
пристройки к физкультурно-оздоровительному центру, строительство
комплексной спортивной площадки в средней школе № 4 и плавательного
бассейна, капитальный ремонт городского стадиона.
37. Главным направлением в развитии образования является
создание комплекса мер для расширения возможностей детей дошкольного
возраста и учащихся общеобразовательных учреждений, удовлетворение
образовательных потребностей, защиты прав, личностного и гражданско-
патриотического воспитания, в том числе:
обеспечение благоприятных условий для функционирования и
развития сети общеобразовательных учреждений и услуг, удовлетворение
потребностей личности в получении общего среднего образования с
учетом индивидуальных особенностей, возможностей, склонностей,
интересов воспитанников и учащихся;
обеспечение учреждений высококвалифицированными кадрами;
снижение числа детей - социальных сирот посредством улучшения
качества работы социально-педагогических учреждений с семьями,
находящимися в социально опасном положении;
развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (не менее 70 процентов от числа
выявленных);
развитие вариативной системы обучения, обеспечивающей право
всех детей с особенностями психофизического развития на получение
образования в соответствии с их познавательными возможностями;
расширение возможностей для занятости детей, организация
работы детского самоуправления, детских общественных объединений;
профилактика зависимости среди подростков, повышение их
гигиенической культуры;
укрепление и развитие материально-технической базы учреждений
образования для организации воспитательной работы.
В системе дошкольного образования согласно приложению 13
сохранение сети дошкольных учреждений предполагается обеспечить за
счет реорганизации дошкольного учреждения в учебно-педагогический
комплекс «детский сад-школа», открытия групп для детей с
особенностями психофизического развития. Планируется открыть центр
развития ребенка, придать статус юридического лица дошкольным
учреждениям, отвечающим лицензионным требованиям, с целью получения
лицензии на медицинскую деятельность. Предусмотрено открытие игровых
площадок на постоянной основе.
В 2009 году будет завершен поэтапный переход учреждений,
обеспечивающих получение общего среднего образования, на обучение по
программам 12-летней средней общеобразовательной школы. В рамках
внедрения передовых информационных образовательных технологий
предполагается дооснащение школ современной компьютерной техникой до
100 процентов в 2010 году.
Предполагается создание единого образовательного пространства,
разработка сайтов учреждений образования. Запланирована
автоматизация школьных библиотек. Предусматривается разработка и
создание разноуровневой системы просвещения для родителей учащихся с
использованием информационных технологий.
Планируется обеспечение центра коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации современными средствами реабилитации,
открытие групп для детей с тяжелыми множественными нарушениями
развития. Предусматривается организация обучения кандидатов в
приемные родители на базе социально-педагогического центра.
38. Главной целью развития культуры в городе является
совершенствование культурного обслуживания населения, народного
творчества, сохранение национальных духовных ценностей согласно
приложению 14.
В области культуры планируется укрепление материально-
технической базы учреждений культуры: ремонт бывшего помещения
стоматологической поликлиники для размещения центральной библиотеки
(2007-2008 годы) с оснащением ее современным оборудованием и
техническими средствами, ремонт районного краеведческого музея
(2008-2009 годы).
Планируется подготовка 4 творческих коллективов к присвоению
званий «народный» и «образцовый» (2007-2010 годы), 2 творческих
коллективов к присвоению звания «Заслуженный самодеятельный
коллектив Республики Беларусь» (2008-2009 годы).
В 2009 году планируется реорганизация школы искусств в колледж
искусств.
Планируются:
строительство районного центра культуры (2008-2010 годы),
парка аттракционов (2007-2009 годы);
капитальный ремонт Братской могилы и мемориала на
ул. Ленинской (2007-2008 годы);
обеспечить охват детей города художественным образованием не
менее чем на 17 процентов (2008-2009 годы);
закончить художественное оформление зала истории
краеведческого музея (2007 год);
создание городского хора (2008 год);
ежегодное проведение смотров художественной самодеятельности
трудовых коллективов города (2008-2010 годы);
установка памятных знаков писателю Чигринову И.Г. на здании
районной библиотеки, поэту Письменкову А. - на здании детской
библиотеки (2008 год).
В 2007-2008 годах будет создана Аллея героев в городском
мемориале.
В 2008-2010 годах планируется создание новых творческих
формирований в учреждениях культуры города: клуб молодой семьи,
молодежный театр, театр моды, экологический клуб, киновидеостудия,
театр эстрады, вокально-инструментальный ансамбль, студия
изобразительного искусства, городской клуб ремесленников.
39. Развитие туризма в городе будет осуществляться в
соответствии с положениями Национальной программы развития туризма в
Республике Беларусь на 2006-2010 годы, утвержденной постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 24 августа 2005 г. № 927
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г.,
№ 137, 5/16437).
Основной целью развития туризма в городе в 2006-2010 годах
является формирование и развитие высокоэффективного и
конкурентоспособного туристического комплекса услуг, обеспечивающего
широкие возможности для удовлетворения потребностей отечественных и
иностранных граждан в разнообразных туристических услугах,
направленного на развитие экономики района, в том числе на
увеличение налоговых поступлений в бюджет, расширение количества
рабочих мест, сохранение и рациональное использование историко-
культурного наследия и природного потенциала.
В 2006-2008 годах планируется строительство водохранилища и
обустройство зоны отдыха на р. Крупня общей сметной стоимостью 1387
тысяч рублей (в ценах 1991 года). Проектом предусмотрены
строительство лодочной станции, пляжа, стоянки автомобилей, лыжной
трассы и организация проката туристического инвентаря.
Финансирование: 2006 год - 137 млн. руб.; 2007 - 600 млн. руб. из
средств республиканского бюджета.
С целью привлечения малого бизнеса к развитию придорожного
сервиса в районе указанного водохранилища в 2008-2009 годах
планируется строительство кафе за счет средств индивидуальных
предпринимателей.
В 2008 году предусматривается капитальный ремонт городской
гостиницы на 50 мест.
В 2006-2010 годах будет обустроено и обеспечено
функционирование шести туристических маршрутов.
40. Совершенствование условий жизнедеятельности населения
наряду с ростом его благосостояния является одной из основных задач
региональной политики.
41. Численность занятых в экономике к 2010 году составит 8,2
тысячи человек, или 105,1 процента к 2005 году согласно приложению
15.
42. Основные усилия в предстоящем пятилетии будут направлены
на постепенную ликвидацию вынужденной неполной занятости на
производстве, обновление и улучшение структуры рабочих мест,
создание малых предприятий, расширение предпринимательства в сфере
услуг и социальной сфере села согласно приложению 16.
Особое внимание будет уделяться занятости трудоспособного
населения, вовлечению его в активный общественный труд, развитию
самостоятельной занятости и личных подсобных хозяйств.
Уровень безработицы к численности экономически активного
населения в 2010 году составит 1,5 процента.
Основной целью социальной политики города в 2006-2010 годах
остается дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения.
Важнейшими путями ее достижения должны стать усиление роли
заработной платы как главного фактора, стимулирующего экономическое
развитие и повышение эффективности экономики, обеспечение роста
реальных денежных доходов как основы улучшения жизни населения,
уменьшение количества малообеспеченных граждан.
В городе будет оказываться государственная социальная
поддержка гражданам пожилого возраста в соответствии с
Республиканской комплексной программой социальной поддержки пожилых
людей, ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войн, на
2006-2010 годы, утвержденной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 19 декабря 2005 г. № 1488 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 2, 5/16991).
Разработаны и утверждены мероприятия по созданию безбарьерной среды
для инвалидов, обеспечению их свободного доступа к общественному
транспорту, местам учебы, работы, отдыха на 2005-2010 годы. С целью
оказания многоаспектной помощи различным категориям граждан и семей
в сфере социальных, юридических, социально-педагогических услуг в
городском поселке функционирует учреждение «Костюковичский районный
центр социального обслуживания населения». С 2006 года проводится
реконструкция административного здания районного центра социального
обслуживания населения. Всего на реконструкцию здания планируется
израсходовать более 500 млн. руб. (в ценах 1991 года - 281 662
рубля).
В 2006-2010 годах планируется дальнейшее расширение сферы
деятельности учреждения по следующим основным направлениям:
организация специализированного обслуживания граждан,
утративших способность к самообслуживанию, - услуги сиделок для
оказания помощи лицам с ограниченными возможностями ухода за собой и
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, осуществления
квалифицированного ухода за ними в надомных условиях;
создание хозяйственной мобильной бригады для оказания
населению различных видов платных услуг. Для этого необходимо
приобрести оборудование и технику (бензопила, трактор, прицепное
устройство);
создание при отделении психологической помощи и реабилитации
комнаты для женщин и детей, оказавшихся в кризисной ситуации. Цель
создания - оказание социальной, психологической, юридической и
других видов помощи женщинам и детям, находящимся в кризисном и
опасном для здоровья и жизни состоянии, конфликте с другими членами
семьи, подвергшимся психическому насилию, ставшим жертвами торговли
людьми;
дальнейшее совершенствование системы оказания государственной
адресной социальной помощи категориям граждан, предусмотренным
законодательством;
создание отделения дневного пребывания для детей-инвалидов,
молодых инвалидов с целью их реабилитации.
43. В 2006-2010 годах предполагается продолжить реализацию мер
по расширению поддержки субъектов малого предпринимательства,
совершенствованию информационного и кадрового обеспечения, выработке
новых и реализации уже существующих мероприятий по активизации
деятельности советов индивидуальных предпринимателей совместно с
органами исполнительной власти.
Одной из важнейших задач органов исполнительной власти будет
являться создание в рамках существующего законодательства
оптимальных условий становления и развития предпринимательства как
одного из направлений экономического развития города.
Реализация намеченных мероприятий позволит довести количество
малых предприятий к 2010 году до 8, среднесписочная численность в
малом бизнесе возрастет с 46 человек в 2005 году до 55 в 2010 году,
количество индивидуальных предпринимателей - соответственно с 205 до
225 человек.
Доля занятых в малом предпринимательстве, включая
индивидуальных предпринимателей, в общем количестве занятых в городе
возрастет с 3,3 в 2005 году до 3,7 процента в 2010 году.
Увеличение численности малых предприятий будет способствовать
повышению объема розничного товарооборота с 2113 млн. руб. в 2005
году до 3858 млн. руб. к 2010 году (169,8 процента).
Удельный вес малых предприятий в общем объеме товарооборота
возрастет с 4,4 в 2005 году до 5,5 процента в 2010 году.
Таким образом, согласно приложению 17 в развитии малого
предпринимательства города на 2006-2010 годы будет наблюдаться
значительный рост всех показателей, обусловливающих развитие данной
сферы, с учетом требований времени и законодательства.
44. Важнейшей задачей сохранения и укрепления здоровья
населения является создание благоприятной окружающей среды.
Для улучшения экологической обстановки в городе в 2006-2010
годах будут проведены следующие мероприятия:
44.1. охрана водных ресурсов:
капитальный ремонт систем водоснабжения города;
строительство пруда на р. Крупня с обустройством зоны отдыха;
проведение уходных и ремонтных работ на очистных сооружениях
города.
Данные мероприятия позволят улучшить обеспечение населения
питьевой водой, экологическую обстановку и условия отдыха для
жителей города, предотвратить загрязнение р. Жадуньки;
44.2. отходы производства и потребления:
обустройство дополнительного количества мест для сбора твердых
бытовых отходов в частном жилом секторе;
ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов;
строительство 2-й очереди полигона твердых бытовых отходов
города.
Данные мероприятия позволят обеспечить 100 процентов охватом
планово-регулярной очисткой от отходов территорий частного жилого
сектора, их утилизацию, предотвращение засорения ими окружающей
среды;
44.3. охрана атмосферного воздуха:
капитальный ремонт и замена пылегазоулавливающего оборудования
в цехах ПРУП «Белорусский цементный завод»;
перевод автотранспорта предприятий города на сжиженный газ.
Данные мероприятия позволят снизить выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, на 3,2
процента уменьшить выбросы от передвижных источников;
44.4. охрана земельных ресурсов:
благоустройство и озеленение территорий города.
Данные мероприятия позволят улучшить экологическую обстановку,
эстетический вид территорий города.
Вышеперечисленные мероприятия планируется провести за счет
средств республиканского, областного, районного бюджетов,
республиканского фонда охраны природы, средств предприятий и
организаций города.
45. Развитие реального сектора экономики в 2006-2010 годах
создаст экономические предпосылки для роста заработной платы.
Предполагается обеспечить сбалансированный рост доходов и заработной
платы на основе увеличения объемов промышленного и
сельскохозяйственного производства, производительности труда и
улучшения качественных параметров развития экономики.
Рост номинальной заработной платы к концу 2010 года
предусматривается на 216,5 процента к уровню 2005 года. В денежном
выражении это составит 1006 тыс. руб. (437 долларов США).
ГЛАВА 4
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА КОСТЮКОВИЧИ НА 2006-2010 ГОДЫ
46. Реализация Программы социально-экономического развития
города Костюковичи на 2006-2010 годы обеспечит:
устойчивый рост производства, создание надежных условий,
гарантий, а также благоприятного климата для привлечения инвестиций;
полноценное развитие и сохранение культурных традиций,
образования, социальных гарантий;
занятость населения;
рост уровня реальных доходов населения и качества его жизни;
дальнейшее развитие социальной сферы города и др.
47. Осуществление намеченных мероприятий и достижение целевых
ориентиров в соответствии с Программой позволят обеспечить
устойчивые темпы экономического роста реального сектора экономики
города на основе более широкого использования рыночных механизмов
хозяйствования.
___________________________
* приложения к программе временно отсутствует в базе
|