РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
16 февраля 2006 г. № 268
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. МИНСКА НА 2005 ГОД
И ЗАДАЧАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В 2006 ГОДУ
На основании решения Минского городского Совета депутатов от
31 декабря 2005 г. № 207 «О бюджете города Минска на 2006 год»
Минский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию начальника финансового
управления Минского городского исполнительного комитета (далее -
Мингорисполком) Керножицкого А.В. об исполнении бюджета г. Минска на
2005 год и задачах по повышению эффективности использования
бюджетных средств в 2006 году.
2. Финансовому управлению Мингорисполкома, инспекции
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Минску,
комитету экономики Мингорисполкома, главам администраций районов г.
Минска на основе анализа итогов исполнения бюджета г. Минска в 2005
году принять исчерпывающие меры по обеспечению устойчивого и
сбалансированного исполнения в 2006 году бюджета г. Минска,
рациональному использованию бюджетных средств.
3. Финансовому управлению Мингорисполкома совместно с
инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по
г. Минску, комитетом экономики Мингорисполкома до 1 апреля 2006 г.
внести на рассмотрение Мингорисполкома план мероприятий по
обеспечению выполнения доходной части бюджета г. Минска, сокращению
задолженности по платежам в бюджет и привлечению дополнительных
доходов в бюджет на 2006 год.
4. Главам администраций районов г. Минска, руководителям
комитетов, управлений Мингорисполкома, организаций коммунальной
собственности г. Минска под персональную ответственность:
4.1. обеспечить в течение года своевременность и полноту
выплаты заработной платы и среднего заработка, сохраняемого за время
трудового отпуска, работникам бюджетных организаций;
4.2. не допускать образования задолженности по расчетам
бюджетных организаций за питание, медикаменты, потребленные
энергоресурсы;
4.3. производить расходование бюджетных средств с соблюдением
строжайшего контроля за их экономным и целевым использованием, не
заключать договоры о поставке товаров, выполнении работ (оказании
услуг), не обеспеченных плановыми бюджетными ассигнованиями,
подлежащими выделению из бюджета г. Минска на 2006 год;
4.4. определить конкретные меры по повышению эффективности
работы в 2006 году, не допускать образования необоснованной
дебиторской задолженности и принять меры по снижению кредиторской
задолженности.
5. Финансовому управлению Мингорисполкома:
5.1. финансирование расходов в 2006 году осуществлять в
пределах поступающих в бюджет г. Минска доходов и источников
финансирования дефицита бюджета и в соответствии с установленными
приоритетными направлениями бюджетно-финансовой политики г. Минска,
а также защищенными расходами по отдельным статьям бюджета г. Минска
на 2006 год, утвержденными решением Минского городского Совета
депутатов от 31 декабря 2005 г. № 207 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 28, 9/4893);
5.2. утвердить на 2006 год бюджетную роспись доходов, расходов
и источников финансирования дефицита бюджета г. Минска с
поквартальным распределением их по бюджетной классификации
Республики Беларусь;
5.3. совместно с инспекцией Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь по г. Минску осуществлять в соответствии с
законодательством Республики Беларусь зачет подлежащих уплате в
бюджет г. Минска юридическими лицами налогов, сборов (пошлин),
других обязательных платежей, задолженности по бюджетным займам,
бюджетным ссудам, исполненным гарантиям, поручительствам
Мингорисполкома по кредитам, выданным банками Республики Беларусь
юридическим лицам Республики Беларусь, а также начисленных пени,
процентов и штрафов в пределах расходов бюджета г. Минска на 2006
год, утвержденных пунктом 6 решения Минского городского Совета
депутатов от 31 декабря 2005 г. № 207;
5.4. в течение текущего года обеспечить своевременное и полное
финансирование расходов бюджета на выплату заработной платы
работникам бюджетных организаций;
5.5. обеспечить регистрацию и учет договоров на закупку
товаров, работ и услуг с учетом обеспеченности бюджетными
ассигнованиями на сумму, превышающую сумму, эквивалентную 10 тысячам
евро.
Предложить начальнику главного управления Министерства
финансов Республики Беларусь по г. Минску Гулику Г.И. принимать к
оплате платежные документы на закупку товаров, работ и услуг при
наличии договоров, зарегистрированных в финансовом управлении
Мингорисполкома.
6. Разрешить администрациям районов г. Минска вносить
изменения в квартальные назначения расходов по сметам администраций
районов бюджета г. Минска на 2006 год по разделам и подразделам,
видам функциональной и ведомственной бюджетной классификации
Республики Беларусь без изменения годовых сумм расходов за счет
соответствующего уменьшения по другим разделам и подразделам, а
также статьям бюджетной классификации расходов бюджета при наличии
источников, необходимых для покрытия дополнительных расходов.
7. Дорожно-эксплуатационному коммунальному унитарному
предприятию «Горремавтодор Мингорисполкома» (далее - УП
«Горремавтодор Мингорисполкома»), унитарному предприятию
Мингорисполкома «Мингорсвет» (далее - УП «Мингорсвет»),
производственному коммунальному унитарному предприятию
«Минскзеленстрой» (далее - УП «Минскзеленстрой»), районным дорожно-
эксплуатационным коммунальным унитарным предприятиям «Ремавтодор»
(далее - УП «Ремавтодор») и районным производственным коммунальным
унитарным предприятиям «Зеленстрой» (далее - УП «Зеленстрой»):
7.1. установить с 1 января 2006 г. уровень рентабельности в
размере 5 процентов на работы по текущему содержанию объектов
городского благоустройства;
7.2. рекомендовать направлять в фонд потребления не более 70
процентов чистой прибыли.
8. Утвердить расчетные прогнозируемые нормы расходов на 2006
год по содержанию объектов городского благоустройства УП
«Ремавтодор» и УП «Зеленстрой» согласно приложениям 1 и 2, а также
расчетные прогнозируемые нормы расходов и ассигнований по
оказываемым населению жилищно-коммунальным услугам в 2006 году
согласно приложению 3.
9. Государственному унитарному предприятию «Главное
производственное управление жилищного хозяйства Мингорисполкома»
(далее - ГП УЖХ Мингорисполкома), администрациям районов г. Минска:
9.1. обеспечить разработку титульных списков на капитальный
ремонт жилищного фонда по администрациям районов в соответствии с
утвержденными бюджетными ассигнованиями;
9.2. принять эффективные меры по взысканию образовавшейся
задолженности по арендной плате и плате за техническое обслуживание.
10. Руководителям жилищных ремонтно-эксплуатационных
объединений расходование бюджетных ассигнований, выделенных на
выплаты социального характера, производить по отдельно составляемым
сметам, согласованным с финансовыми отделами администраций районов и
ГП УЖХ Мингорисполкома.
11. Главам администраций районов г. Минска в первом полугодии
2006 года провести совещание с товариществами собственников по
вопросу правильности применения тарифов на жилищно-коммунальные
услуги, выполнению работ по ремонту и текущему содержанию жилых
домов, а также исполнению действующих нормативных правовых актов.
12. Главам администраций районов г. Минска совместно с ГП УЖХ
Мингорисполкома, УП «Горремавтодор Мингорисполкома», УП
«Минскзеленстрой» до 1 марта 2006 г. разработать и утвердить
перечень видов работ, их кратность, периодичность и т.д., а также
обеспечить выполнение работ по текущему содержанию объектов
городского благоустройства и жилищного фонда в пределах утвержденных
настоящим решением прогнозируемых норм расходов и ассигнований.
13. Транспортному коммунальному унитарному предприятию
«Минсктранс» (далее - КУП «Минсктранс»):
13.1. с учетом ввода в эксплуатацию станций метрополитена с
целью сокращения бюджетного финансирования и увеличения собственных
доходов в течение I квартала 2006 года произвести оптимизацию
маршрутной сети городского пассажирского наземного транспорта, а
также усилить контроль за оплатой проезда, расширив практику работы
на маршрутных линиях городского коммунального пассажирского
транспорта кондукторов-контролеров;
13.2. расходы на выплаты социального характера по КУП
«Минсктранс» в 2006 году производить в пределах выделенных бюджетных
средств по согласованию с финансовым управлением Мингорисполкома.
14. Охранно-эксплуатационному коммунальному унитарному
предприятию «Гаражи, автостоянки и парковки»:
14.1. активизировать работу по увеличению поступлений сбора за
парковку (стоянку) в специально оборудованных местах;
14.2. до 1 апреля 2006 г. рассмотреть вопрос о возможности
создания на базе участка платных неохраняемых парковок унитарного
предприятия.
15. Организациям коммунальной собственности г. Минска (УП
«Минскзеленстрой, УП «Горремавтодор Мингорисполкома», УП
«Мингорсвет», КУП «Минсктранс», коммунальное унитарное
производственное предприятие «Минскводоканал», коммунальное
унитарное производственное предприятие по эксплуатации и ремонту
коммунальных тепловых сетей и котельных «Минсккоммунтеплосеть», УП
«Ремавтодор», УП «Зеленстрой», жилищные ремонтно-эксплуатационные
объединения) по работам, выполняемым за счет бюджетных средств,
увеличение тарифной ставки 1-го разряда производить в пределах роста
объема бюджета г. Минска в 2006 году.
16. Минскому городскому территориальному фонду
государственного имущества в I квартале 2006 года внести
предложения:
16.1. о внесении изменений в решение Мингорисполкома от 27
января 2005 г. № 137 «Об установлении понижающих коэффициентов к
базовым ставкам арендной платы» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2005 г., № 28, 9/3994);
16.2. в Республиканскую комиссию по упорядочению использования
административных зданий, сооружений, производственных площадей и
других объектов государственной собственности по отмене понижающих
коэффициентов к базовым ставкам арендной платы для отдельных
категорий арендаторов.
17. Государственному учреждению «Минскгороформление»
разработать мероприятия по обеспечению выполнения в 2006 году плана
поступления в бюджет г. Минска платы за размещение наружной рекламы
на объектах коммунальной собственности, согласовав их с финансовым
управлением Мингорисполкома.
Отчет о выполнении данных мероприятий представлять в
финансовое управление Мингорисполкома не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчетным.
18. Администрациям районов г. Минска при выделении в 2006 году
субсидий из бюджета г. Минска на содержание жилищного фонда
организациям, имеющим на своем балансе объекты жилищного фонда,
учитывать льготирование прибыли в соответствии с пунктом вторым
статьи 5 Закона Республики Беларусь от 22 декабря 1991 года «О
налогах на доходы и прибыль» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi
Беларусь, 1992 г., № 4, ст. 77) на сумму затрат, осуществляемых за
счет прибыли, остающейся в распоряжении организаций, по содержанию
этих объектов жилищного фонда в соответствии с нормативами затрат по
аналогичным объектам, содержащимся за счет средств бюджета г.
Минска.
19. Председателю комитета строительства и жилищной политики
Мингорисполкома Вовне Е.И., председателю комитета экономики
Мингорисполкома Гущину Ф.Ф., начальнику финансового управления
Мингорисполкома Керножицкому А.В. рассмотреть причины неполного
освоения в 2005 году средств фонда охраны природы и трансфертов
дорожного фонда и совместно с заместителями председателя
Мингорисполкома Кушнером В.Я., Бурей В.П. до 5 марта 2006 г. внести
предложения председателю Мингорисполкома о привлечении к
ответственности виновных должностных лиц.
20. Управлению бытового обслуживания населения
Мингорисполкома:
20.1. при расчете субсидий коммунальному унитарному
предприятию банного хозяйства «Городские бани» включать только
убытки по услугам бань (исключая расходы за сверхлимитное
потребление воды и теплоэнергии, штрафы, санкции), отчисления в фонд
потребления, а также обязательные налоговые и другие платежи;
20.2. фонд потребления коммунальному унитарному предприятию
банного хозяйства «Городские бани» образовывать в соответствии с
плановой сметой, согласованной с финансовым управлением
Мингорисполкома, в пределах выделенных бюджетных ассигнований.
21. Управлению культуры Мингорисполкома до 1 мая 2006 г.
разработать и внести на рассмотрение Мингорисполкома инструкцию о
порядке финансирования культурно-массовых мероприятий.
22. Утвердить на 2006 год:
смету доходов и расходов внебюджетного целевого фонда Минского
городского Совета депутатов согласно приложению 4;
смету доходов и расходов по внебюджетным средствам для
финансирования инвестиционных программ городского хозяйства согласно
приложению 5;
смету доходов и расходов внебюджетного целевого фонда
оздоровления реки Свислочь и ее бассейна согласно приложению 6.
23. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителей председателя Мингорисполкома по курируемым
направлениям, начальника финансового управления Мингорисполкома
Керножицкого А.В.
Председатель М.Я.Павлов
Управляющий делами М.Ф.Саванович
Приложение 1
к решению
Минского городского
исполнительного комитета
16.02.2006 № 268
Расчетные прогнозируемые нормы расходов на 2006 год по содержанию
объектов городского благоустройства УП «Ремавтодор»
------------T---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦УП "Ремав- ¦ Объекты содержания ¦
¦ тодор" +------------------------------T-------------------------------T-----------------------------T------------------------+
¦ ¦уличная уборка (усовершенство-¦ ливневая канализация ¦ текущий ремонт ¦ малые архитектурные ¦
¦ ¦ ванное покрытие) ¦ ¦ ¦ формы ¦
¦ +---------T----------T---------+--------T-----------T----------+---------T---------T---------+-----T------T-----------+
¦ ¦площадь, ¦миллионов ¦на едини-¦ км ¦ миллионов ¦на едини- ¦ кв. м ¦миллионов¦на едини-¦ шт. ¦милли-¦на единицу,¦
¦ ¦ тысяч ¦ рублей ¦цу, руб- ¦ ¦ рублей ¦цу, рублей¦ ¦ рублей ¦цу, руб- ¦ ¦ онов ¦ рублей ¦
¦ ¦ кв. м ¦ ¦ лей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лей ¦ ¦рублей¦ ¦
+-----------+---------+----------+---------+--------+-----------+----------+---------+---------+---------+-----+------+-----------+
¦Заводской ¦ 2 131,0 ¦ 5 138,00 ¦ 2 411 ¦ 168,9 ¦ 325,482 ¦1 927 069 ¦ 47 155 ¦1 164,72 ¦ 24 700 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+-----------+---------+----------+---------+--------+-----------+----------+---------+---------+---------+-----+------+-----------+
¦Ленинский ¦ 1 462,5 ¦ 3 526,00 ¦ 2 411 ¦ 126,0 ¦ 242,811 ¦1 927 071 ¦ 25 013 ¦ 617,81 ¦ 24 700 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 1 333 333 ¦
+-----------+---------+----------+---------+--------+-----------+----------+---------+---------+---------+-----+------+-----------+
¦Московский ¦ 1 812,4 ¦ 4 370,00 ¦ 2 411 ¦ 151,5 ¦ 291,951 ¦1 927 069 ¦ 37 175 ¦ 918,22 ¦ 24 700 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 1 000 000 ¦
+-----------+---------+----------+---------+--------+-----------+----------+---------+---------+---------+-----+------+-----------+
¦Октябрьский¦ 1 221,0 ¦ 2 944,00 ¦ 2 411 ¦ 121,2 ¦ 233,561 ¦1 927 071 ¦ 45 426 ¦1 122,03 ¦ 24 700 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+-----------+---------+----------+---------+--------+-----------+----------+---------+---------+---------+-----+------+-----------+
¦Партизанс- ¦ 1 396,7 ¦ 3 367,00 ¦ 2 411 ¦ 74,5 ¦ 143,567 ¦1 927 074 ¦ 47 730 ¦1 178,94 ¦ 24 700 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦кий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------+----------+---------+--------+-----------+----------+---------+---------+---------+-----+------+-----------+
¦Первомайс- ¦ 1 366,5 ¦ 3 295,00 ¦ 2 411 ¦ 125,7 ¦ 242,232 ¦1 927 064 ¦ 35 754 ¦ 883,12 ¦ 24 700 ¦ 3 ¦ 13 ¦ 4 333 333 ¦
¦кий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------+----------+---------+--------+-----------+----------+---------+---------+---------+-----+------+-----------+
¦Советский ¦ 1 307,2 ¦ 3 152,00 ¦ 2 411 ¦ 98,5 ¦ 189,816 ¦1 927 066 ¦ 20 530 ¦ 507,10 ¦ 24 700 ¦ 3 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+-----------+---------+----------+---------+--------+-----------+----------+---------+---------+---------+-----+------+-----------+
¦Фрунзенский¦ 2 089,8 ¦ 5 039,00 ¦ 2 411 ¦ 215,4 ¦ 415,090 ¦1 927 066 ¦ 50 112 ¦1 237,76 ¦ 24 700 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+-----------+---------+----------+---------+--------+-----------+----------+---------+---------+---------+-----+------+-----------+
¦Центральный¦ 1 627,2 ¦ 3 923,00 ¦ 2 411 ¦ 70,0 ¦ 134,895 ¦1 927 071 ¦ 43 426 ¦1 072,63 ¦ 24 700 ¦ 12 ¦ 91 ¦ 7 583 333 ¦
+-----------+---------+----------+---------+--------+-----------+----------+---------+---------+---------+-----+------+-----------+
¦ ИТОГО¦14 414,3 ¦34 754,00 ¦ 2 411 ¦1 151,7 ¦ 2 219,405 ¦1 927 068 ¦ 352 321 ¦8 702,33 ¦ 24 700 ¦ 23 ¦ 110 ¦ 4 782 609 ¦
L-----------+---------+----------+---------+--------+-----------+----------+---------+---------+---------+-----+------+------------
Продолжение таблицы
------------T-------------T---------T-------------T----------¬
¦УП "Ремав- ¦Объем затрат ¦Техноло- ¦Объем затрат ¦Норматив, ¦
¦ тодор" ¦ по норме на ¦гический ¦с учетом тех-¦ % ¦
¦ ¦ содержание, ¦коэффици-¦нического ко-¦ ¦
¦ ¦ миллионов ¦ ент ¦ эффициента, ¦ ¦
¦ ¦ рублей ¦ ¦ миллионов ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦
+-----------+-------------+---------+-------------+----------+
¦Заводской ¦ 6 628,202 ¦ 0,820 ¦ 5 435,040 ¦ 11,5 ¦
+-----------+-------------+---------+-------------+----------+
¦Ленинский ¦ 4 390,621 ¦ 1,000 ¦ 4 390,960 ¦ 9,29 ¦
+-----------+-------------+---------+-------------+----------+
¦Московский ¦ 5 582,171 ¦ 1,000 ¦ 5 582,000 ¦ 11,81 ¦
+-----------+-------------+---------+-------------+----------+
¦Октябрьский¦ 4 299,591 ¦ 1,100 ¦ 4 730,040 ¦ 10,01 ¦
+-----------+-------------+---------+-------------+----------+
¦Партизанс- ¦ 4 689,507 ¦ 1,000 ¦ 4 689,980 ¦ 9,92 ¦
¦кий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-------------+---------+-------------+----------+
¦Первомайс- ¦ 4 433,352 ¦ 1,000 ¦ 4 433,020 ¦ 9,38 ¦
¦кий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-------------+---------+-------------+----------+
¦Советский ¦ 3 848,916 ¦ 1,160 ¦ 4 464,940 ¦ 9,45 ¦
+-----------+-------------+---------+-------------+----------+
¦Фрунзенский¦ 6 691,850 ¦ 1,000 ¦ 6 691,980 ¦ 14,16 ¦
+-----------+-------------+---------+-------------+----------+
¦Центральный¦ 5 221,525 ¦ 1,310 ¦ 6 839,040 ¦ 14,47 ¦
+-----------+-------------+---------+-------------+----------+
¦ ИТОГО¦ 45 785,735 ¦ ¦ 47 257,000 ¦ 100 ¦
L-----------+-------------+---------+-------------+-----------
Приложение 2
к решению
Минского городского
исполнительного комитета
16.02.2006 № 268
Расчетные прогнозируемые нормы расходов на 2006 год по содержанию
объектов городского благоустройства УП «Зеленстрой»
--------------T---------------------------------------------T------------------------------------------T------------T-----------T-------------¬
¦ УП "Зелен- ¦ Уход за газонами ¦ Уход за дорожками ¦ Стоимость ¦Прочие виды¦Итого ассиг- ¦
¦ строй" +------------T-----------T----------T---------+-----------T-----------T---------T--------¦ цветочной ¦работ, ты- ¦нований, ты- ¦
¦ ¦ сумма, ¦ площадь, ¦расчетная ¦поправоч-¦ сумма, ¦ площадь, ¦расчетная¦коррек- ¦ рассады*, ¦сяч рублей ¦ сяч рублей ¦
¦ ¦тысяч рублей¦ условных ¦норма на 1¦ный коэф-¦тысяч руб- ¦ условных ¦норма на ¦тирующий¦тысяч рублей¦ ¦ ¦
¦ ¦тысяч рублей¦ условных ¦норма на 1¦ный коэф-¦тысяч руб- ¦ условных ¦норма на ¦тирующий¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ гектар ¦га услов- ¦ фициент ¦ лей ¦ гектар ¦ 1 га ¦коэффи- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ный, руб- ¦ ¦ ¦ ¦условный,¦ циент ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ лей ¦ ¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+---------+--------+------------+-----------+-------------+
¦1. Заводского¦ 1 460 378 ¦ 479,1944 ¦ 62 195 ¦ 0,05 ¦ 112 433 ¦ 11,23820 ¦ 212 863 ¦ 0,05 ¦ 98 180 ¦ 356 409 ¦ 2 027 400 ¦
¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+---------+--------+------------+-----------+-------------+
¦2. Ленинского¦ 1 513 885 ¦ 496,7516 ¦ 62 195 ¦ 0,05 ¦ 146 981 ¦ 14,69139 ¦ 212 863 ¦ 0,05 ¦ 177 091 ¦ 323 943 ¦ 2 161 900 ¦
¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+---------+--------+------------+-----------+-------------+
¦3. Московско-¦ 1 843 353 ¦ 604,8600 ¦ 62 195 ¦ 0,05 ¦ 91 851 ¦ 9,180926 ¦ 212 863 ¦ 0,05 ¦ 181 178 ¦ 289 618 ¦ 2 406 000 ¦
¦го района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+---------+--------+------------+-----------+-------------+
¦4. Октябрьс-¦ 1 165 512 ¦ 382,4398 ¦ 62 195 ¦ 0,05 ¦ 92 100 ¦ 9,20580 ¦ 212 863 ¦ 0,05 ¦ 125 078 ¦ 321 410 ¦ 1 704 100 ¦
¦кого района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+---------+--------+------------+-----------+-------------+
¦5. Партизанс-¦ 1 087 829 ¦ 356,9496 ¦ 62 195 ¦ 0,05 ¦ 180 774 ¦ 18,06917 ¦ 212 863 ¦ 0,05 ¦ 170 899 ¦ 395 998 ¦ 1 835 500 ¦
¦кого района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+---------+--------+------------+-----------+-------------+
¦6. Первомайс-¦ 1 978 230 ¦ 649,1171 ¦ 62 195 ¦ 0,05 ¦ 304 630 ¦ 30,44918 ¦ 212 863 ¦ 0,05 ¦ 185 760 ¦ 575 780 ¦ 3 044 400 ¦
¦кого района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+---------+--------+------------+-----------+-------------+
¦7. Советского¦ 1 008 870 ¦ 331,0407 ¦ 62 195 ¦ 0,05 ¦ 197 388 ¦ 19,72978 ¦ 212 863 ¦ 0,05 ¦ 185 761 ¦ 283 582 ¦ 1 675 600 ¦
¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+---------+--------+------------+-----------+-------------+
¦8. Фрунзенс-¦ 1 418 770 ¦ 465,5416 ¦ 62 195 ¦ 0,05 ¦ 116 902 ¦ 11,68486 ¦ 212 863 ¦ 0,05 ¦ 185 760 ¦ 801 668 ¦ 2 523 100 ¦
¦кого района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+---------+--------+------------+-----------+-------------+
¦9. Централь-¦ 1 863 869 ¦ 611,5918 ¦ 62 195 ¦ 0,05 ¦ 220 805 ¦ 22,07045 ¦ 212 863 ¦ 0,05 ¦ 177 648 ¦ 459 678 ¦ 2 722 000 ¦
¦ного района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+---------+--------+------------+-----------+-------------+
¦ ИТОГО¦ 13 340 696 ¦4 377,4866 ¦ ¦ 1,00 ¦ 1 463 864 ¦ 146,31976 ¦ ¦ ¦ 1 487 355 ¦ 3 808 086 ¦ 20 100 000 ¦
L-------------+------------+-----------+----------+---------+-----------+-----------+---------+--------+------------+-----------+--------------
______________________________
*Стоимость цветочной рассады рассчитана исходя из количества
1201 тысяча штук по цене 1238,4 рубля.
Приложение 3
к решению
Минского городского
исполнительного комитета
16.02.2006 № 268
Расчетные прогнозируемые нормы расходов и ассигнований по
оказываемым населению жилищно-коммунальным услугам в 2006 году
(миллионов рублей)
-------------------T-----------T----------------------T--------------T-------------¬
¦ Предприятие ¦Расходы по ¦ В том числе ¦Ассигнования -¦ В том числе ¦
¦ ¦себестоимо-+----------T-----------+ всего ¦ на выплаты ¦
¦ ¦сти - всего¦по сбору и¦по обслужи-¦ ¦ социального ¦
¦ ¦ ¦ вывозу ¦ванию и ре-¦ ¦ характера ¦
¦ ¦ ¦ твердых ¦монту лиф- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бытовых ¦ тов (без ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ отходов ¦ силовой ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ энергии) ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+----------+-----------+--------------+-------------+
¦Государственное ¦ 28 208 ¦ 1 552,0 ¦ 1 834,0 ¦ 11 195 ¦ 1 042,0 ¦
¦унитарное предпри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ятие "Жилищное ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦монтно-эксплуата- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ционное объедине-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ние" (далее - УП¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЖРЭО) Заводского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+----------+-----------+--------------+-------------+
¦УП ЖРЭО Ленинского¦ 25 980 ¦ 1 050,0 ¦ 2 532,9 ¦ 8 320 ¦ 762,0 ¦
¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+----------+-----------+--------------+-------------+
¦УП ЖРЭО Московско-¦ 30 739 ¦ 1 200,0 ¦ 2 840,8 ¦ 11 360 ¦ 1 033,0 ¦
¦го района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+----------+-----------+--------------+-------------+
¦УП ЖРЭО Октябрьс-¦ 17 603 ¦ 670,0 ¦ 1 550,0 ¦ 6 056 ¦ 572,0 ¦
¦кого района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+----------+-----------+--------------+-------------+
¦УП ЖРЭО Партизанс-¦ 11 358 ¦ 565,0 ¦ 445,0 ¦ 2 455 ¦ 527,0 ¦
¦кого района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+----------+-----------+--------------+-------------+
¦УП ЖРЭО Первомайс-¦ 26 718 ¦ 800,0 ¦ 1 812,0 ¦ 9 304 ¦ 946,0 ¦
¦кого района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+----------+-----------+--------------+-------------+
¦УП ЖРЭО Советского¦ 20 129 ¦ 765,0 ¦ 1 729,0 ¦ 5 740 ¦ 688,0 ¦
¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+----------+-----------+--------------+-------------+
¦УП ЖРЭО № 1 Фрун-¦ 25 551 ¦ 1 122,0 ¦ 2 234,0 ¦ 9 889 ¦ 906,0 ¦
¦зенского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+----------+-----------+--------------+-------------+
¦УП ЖРЭО № 2 Фрун-¦ 17 619 ¦ 620,0 ¦ 1 260,0 ¦ 6 843 ¦ 601,0 ¦
¦зенского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+----------+-----------+--------------+-------------+
¦УП ЖРЭО Централь-¦ 15 476 ¦ 492,0 ¦ 1 161,0 ¦ 2 855 ¦ 579,0 ¦
¦ного района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+----------+-----------+--------------+-------------+
¦Эксплуатационное ¦ 619 ¦ 26,4 ¦ 5,5 ¦ 327,515 ¦ 44,0 ¦
¦коммунальное уни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тарное предприятие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"СоколКоммунСер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вис" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+----------+-----------+--------------+-------------+
¦ Итого¦ 220 000 ¦ 8 862,4 ¦ 17 404,2 ¦ 74 344,515 ¦ 7 700,0 ¦
+------------------+-----------+----------+-----------+--------------+-------------+
¦Коммунальное уни-¦40 200,000 ¦ ¦ ¦ 6 000,000 ¦ 1 000,000 ¦
¦тарное производс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦твенное предпри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ятие по эксплуата-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ции и ремонту ком-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мунальных тепловых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сетей и котельных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Минсккоммунтепло-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сеть" (теплоснаб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жение) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+----------+-----------+--------------+-------------+
¦Коммунальное уни-¦102 500,00 ¦ ¦ ¦ 9 200,00 ¦ 2 000,00 ¦
¦тарное производс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦твенное предпри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ятие "Минскводока-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нал" (водоснабже-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ние) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+----------+-----------+--------------+-------------+
¦ ВСЕГО по жилищно-¦362 700,000¦ ¦ ¦ 89 544,515 ¦ 10 700,000 ¦
¦ коммунальным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ услугам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+-----------+----------+-----------+--------------+--------------
Приложение 4
к решению
Минского городского
исполнительного комитета
16.02.2006 № 268
СМЕТА
доходов и расходов внебюджетного целевого фонда Минского городского
Совета депутатов на 2006 год
(тысяч рублей)
-------T------------------------------------------T----------------¬
¦ № ¦ Наименование показателей ¦2006 год - план ¦
¦ п/п ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------------------+----------------+
¦ 1 ¦Доходы - всего ¦ 500 000,0 ¦
+------+------------------------------------------+----------------+
¦ 2 ¦Расходы - всего ¦ 500 000,0 ¦
+------+------------------------------------------+----------------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦
¦ 2.1 ¦ ¦ 80 000,0 ¦
¦ ¦развитие и укрепление материально-техниче-¦ ¦
¦ ¦ской базы, оказание финансовой помощи ор-¦ ¦
¦ ¦ганизациям коммунальной собственности г.¦ ¦
¦ ¦Минска ¦ ¦
+------+------------------------------------------+----------------+
¦ 2.2 ¦поощрение работников г. Минска за активное¦ 400 000,0 ¦
¦ ¦участие в организации и проведении городс-¦ ¦
¦ ¦ких мероприятий ¦ ¦
+------+------------------------------------------+----------------+
¦ ¦В том числе: ¦ 200 000,0 ¦
¦2.2.1 ¦ ¦ ¦
¦ ¦по решениям Минского городского Совета де-¦ ¦
¦ ¦путатов ¦ ¦
+------+------------------------------------------+----------------+
¦2.2.2 ¦по решениям Минского городского исполните-¦ 200 000,0 ¦
¦ ¦льного комитета ¦ ¦
+------+------------------------------------------+----------------+
¦ 2.3 ¦оказание материальной помощи гражданам ¦ 20 000,0 ¦
L------+------------------------------------------+-----------------
Приложение 5
к решению
Минского городского
исполнительного комитета
16.02.2006 № 268
CМЕТА
доходов и расходов по внебюджетным средствам для финансирования
инвестиционных программ городского хозяйства на 2006 год
(тысяч рублей)
----T---------------------------------------------T----------------¬
¦ № ¦ Наименование показателей ¦2006 год - план ¦
¦п/п¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+----------------+
¦ 1 ¦Доходы - всего ¦ 45 000 000,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦
¦ ¦арендная плата ¦ 3 000 000,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦другие поступления ¦ 42 000 000,0 ¦
+---+---------------------------------------------+----------------+
¦ 2 ¦Расходы - всего ¦ 45 000 000,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В том числе государственные капитальные вло-¦ 45 000 000,0 ¦
¦ ¦жения ¦ ¦
L---+---------------------------------------------+-----------------
Приложение 6
к решению
Минского городского
исполнительного комитета
16.02.2006 № 268
СМЕТА
доходов и расходов внебюджетного целевого фонда оздоровления реки
Свислочь и ее бассейна на 2006 год
(тысяч рублей)
----T---------------------------------------------T----------------¬
¦ № ¦ Наименование показателей ¦2006 год - план ¦
¦п/п¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------+----------------+
¦ 1 ¦Доходы - всего ¦ 3 000 000,0 ¦
+---+---------------------------------------------+----------------+
¦ 2 ¦Расходы - всего ¦ 3 000 000,0 ¦
¦ +---------------------------------------------+----------------+
¦ ¦В том числе строительно-монтажные работы ¦ 3 000 000,0 ¦
L---+---------------------------------------------+-----------------
|