РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
23 декабря 2005 г. № 205
ОБ УТОЧНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТА
ГОРОДА МИНСКА НА 2005 ГОД
На основании Закона Беларуси от 20 февраля 1991
года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» в
редакции Закона Беларуси от 10 января 2000 года Минский
городской Совет депутатов РЕШИЛ:
Произвести уточнение отдельных показателей бюджета города
Минска на 2005 год по доходам и расходам согласно приложениям 1-4 и
уточнить предельный размер дефицита бюджета города Минска и его
финансирование на 4 607 905,0 тысячи рублей согласно приложению 5.
Председатель В.М.Папковский
Приложение 1
к решению
Минского городского
Совета депутатов
23.12.2005 № 205
Изменения в доходы бюджета города Минска
(тыс. рублей)
1. ТЕКУЩИЕ ДОХОДЫ 33 320 000,0
1.1. Текущие налоговые доходы 33 320 000,0
1.1.1. Прямые налоги на доходы и прибыль 6 000 000,0
Налог на прибыль 10 000 000,0
Единый налог с индивидуальных предпринимателей и -4 000 000,0
иных физических лиц
1.1.2. Внутренние налоги на товары и услуги 12 320 000,0
Налог на добавленную стоимость 10 820 000,0
Плата за размещение наружной рекламы 1 500 000,0
1.1.3. Налоги на собственность 7 800 000,0
Налог на недвижимость за незавершенное 1 000 000,0
строительство
Налог на недвижимость 6 800 000,0
1.1.4. Прочие налоги, сборы и пошлины 7 200 000,0
Сбор на содержание и развитие инфраструктуры 2 900 000,0
города
Транспортный сбор на обновление и восстановление 4 300 000,0
транспорта общего пользования, используемого на
маршрутах в городском пассажирском, пригородном и
междугородном автобусном сообщении
ИТОГО доходов 33 320 000,0
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 34 227 738,0
Средства, полученные по взаимным расчетам из 12 062 154,0
республиканского бюджета
Субсидии на жилищное строительство 2 148 200,0
Субвенции на финансирование расходов, связанных с 20 017 384,0
преодолением последствий катастрофы на ЧАЭС
3. ДОХОДЫ МЕСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ И -9 500 000,0
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
Средства государственного фонда содействия -4 500 000,0
занятости, полученные из бюджетов других уровней
Внебюджетные средства -5 000 000,0
ВСЕГО доходов 58 047 738,0
Приложение 2
к решению
Минского городского
Совета депутатов
23.12.2005 № 205
Изменения в расходы бюджета города Минска на 2005 год по
функциональной бюджетной классификации Республики Беларусь по
разделам и подразделам
(тыс. рублей)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ -15 277,7
САМОУПРАВЛЕНИЕ
Функционирование органов местного управления и -15 277,7
самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 16 619,7
Обеспечение военно-мобилизационной и вневойсковой 16 619,7
подготовки
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 12 312,5
БЕЗОПАСНОСТИ
Органы внутренних дел
12 312,5
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬНЫЙ 2 152 530,0
КОМПЛЕКС
Строительство и архитектура 4 330,0
Жилищное строительство 2 148 200,0
ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СВЯЗЬ 23 584 000,0
Автомобильный транспорт 11 620 762,3
Прочие виды транспорта 6 244 237,7
Метрополитен 5 719 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 016 045,0
Жилищное хозяйство 7 417 416,4
Благоустройство населенных пунктов -1 435 018,4
Прочие расходы в области жилищно-коммунального 33 647,0
хозяйства
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 19 987 384,0
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Государственные программы по ликвидации 20 017 384,0
последствий аварий и других катастроф
Расходы, связанные с ликвидацией последствий -278 744,5
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Прочие расходы по предупреждению и ликвидации 248 744,5
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий
ОБРАЗОВАНИЕ 12 427 589,2
Дошкольное образование 3 398 253,1
Общее образование 8 106 074,4
Учебно-воспитательные учреждения специального 433 400,1
назначения
Внешкольное воспитание и обучение 273 261,3
Прочие расходы в области образования 216 600,3
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО, КИНЕМАТОГРАФИЯ -296 885,6
Культура и искусство 3 114,4
Прочие расходы в области культуры и искусства -300 000,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 9 000,0
Периодическая печать и издательства 9 000,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 16 555 000,0
Медицинская помощь гражданам 16 211 500,0
Санитарно-эпидемиологический надзор 279 300,0
Прочие расходы в области здравоохранения 64 200,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 109,5
Социальная защита граждан -250 000,0
Молодежная политика 850,0
Пособия гражданам и семьям, имеющим детей 3 259,5
Прочие расходы в области социальной политики 250 000,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 63 512,7
Физическая культура 63 512,7
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ -7 868 201,3
Резервные фонды местных Советов депутатов -1 165 062,4
Бюджетные ссуды, бюджетные займы -5 838 535,5
Прочие расходы, не отнесенные к другим -102 603,4
подразделам
Вклады, паевые взносы 10 000,0
Финансовая помощь юридическим лицам и -772 000,0
индивидуальным предпринимателям
ИТОГО расходов 72 647 738,0
РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ И -9 992 095,0
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
Государственный фонд содействия занятости -4 500 000,0
Внебюджетный целевой фонд Минского городского 7 905,0
Совета депутатов
Внебюджетный целевой фонд оздоровления реки -500 000,0
Свислочь и ее бассейна
Внебюджетные средства -5 000 000,0
ВСЕГО расходов 62 655 643,0
Приложение 3
к решению
Минского городского
Совета депутатов
23.12.2005 № 205
Изменения в расходы бюджета города Минска на 2005 год по
ведомственной бюджетной классификации Республики Беларусь
-------------------------------------T-------T-------T--------------
Наименование ¦Раздел ¦Подраз-¦ Изменения
¦ ¦ дел ¦(тыс. рублей)
-------------------------------------+-------+-------+--------------
МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ -135 000,0
КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 1 -135 000,0
САМОУПРАВЛЕНИЕ
Функционирование органов местного 1 3 -135 000,0
управления и самоуправления
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 16 291 700,0
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 13 41 000,0
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Прочие расходы по предупреждению и 13 4 41 000,0
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 17 16 250 700,0
Медицинская помощь гражданам 17 1 16 186 500,0
Прочие расходы в области 17 6 64 200,0
здравоохранения
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 143 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 14 143 000,0
Прочие расходы в области образования 14 9 143 000,0
КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ -432,2
НАСЕЛЕНИЯ
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 30 -432,2
Прочие расходы, не отнесенные к 30 8 -432,2
другим подразделам
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МИНСКИЙ 279 300,0
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ»
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 17 279 300,0
Санитарно-эпидемиологический надзор 17 2 279 300,0
КОМИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И 4 330,0
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И 7 4 330,0
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
Строительство и архитектура 7 3 4 330,0
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ -300 000,0
«КИНОВИДЕОПРОКАТ МИНГОРИСПОЛКОМА»
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО, КИНЕМАТОГРАФИЯ 15 -300 000,0
Прочие расходы в области культуры и 15 3 -300 000,0
искусства
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 4 495 443,0
ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЛАВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНГОРИСПОЛКОМА»
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 4 495 443,0
Жилищное хозяйство 12 1 4 495 443,0
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ -111 000,0
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«МИНСКЗЕЛЕНСТРОЙ»
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 -111 000,0
Благоустройство населенных пунктов 12 3 -111 000,0
ТРАНСПОРТНОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 15 120 000,0
ПРЕДПРИЯТИЕ «МИНСКТРАНС»
ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И 10 15 120 000,0
СВЯЗЬ
Автомобильный транспорт 10 1 11 620 762,3
Прочие виды транспорта 10 4 6 244 237,7
Метрополитен 10 7 -2 745 000,0
Дорожно-эксплуатационное -3 194 000,0
КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ГОРРЕМАВТОДОР МИНГОРИСПОЛКОМА»
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 -3 194 000,0
Благоустройство населенных пунктов 12 3 -3 194 000,0
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УПРАВЛЕНИЕ 0,0
ДОРОЖНО-МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И
БЛАГОУСТРОЙСТВА МИНГОРИСПОЛКОМА»
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 772 000,0
Благоустройство населенных пунктов 12 3 772 000,0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 30 -772 000,0
Финансовая помощь юридическим лицам 30 10 -772 000,0
и индивидуальным предпринимателям
КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 8 464 000,0
«ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МИНСКОГО
МЕТРОПОЛИТЕНА»
ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И 10 8 464 000,0
СВЯЗЬ
Метрополитен 10 7 8 464 000,0
КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 442 030,0
«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА МИНГОРИСПОЛКОМА»
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 13 442 030,0
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Государственные программы по 13 1 442 030,0
ликвидации последствий аварий и
других катастроф
КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 300 000,0
«УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ»
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 300 000,0
Благоустройство населенных пунктов 12 3 300 000,0
КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 25 000,0
«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА администрации
Фрунзенского района города Минска»
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 200 000,0
Благоустройство населенных пунктов 12 3 200 000,0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 30 -175 000,0
Прочие расходы, не отнесенные к 30 8 -175 000,0
другим подразделам
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ -67 000,0
«СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ»
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 30 -67 000,0
Прочие расходы, не отнесенные к 30 8 -67 000,0
другим подразделам
ПРОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 15 685 120,7
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И 7 2 148 200,0
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
Строительство и архитектура 7 3 2 148 200,0
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 13 19 504 354,0
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Государственные программы по 13 1 19 575 354,0
ликвидации последствий аварий и
других катастроф
Расходы, связанные с ликвидацией 13 3 -278 744,5
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
Прочие расходы по предупреждению и 13 4 207 744,5
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 30 -5 967 433,3
Резервные фонды местных Советов 30 2 -178 897,8
депутатов
Бюджетные ссуды, бюджетные займы 30 6 -5 838 535,5
Прочие расходы, не отнесенные к 30 8 40 000,0
другим подразделам
Вклады, паевые взносы 30 9 10 000,0
ИТОГО расходов 57 442 491,5
РАСХОДЫ ПО СМЕТАМ АДМИНИСТРАЦИЙ 15 205 246,5
РАЙОНОВ
Администрация Заводского района 1 210 351,5
Администрация Ленинского района 1 081 700,0
Администрация Московского района 3 551 895,0
Администрация Октябрьского района 1 328 100,0
Администрация Партизанского района 1 724 800,0
Администрация Первомайского района 2 725 000,0
Администрация Советского района 826 800,0
Администрация Фрунзенского района 1 611 000,0
Администрация Центрального района 1 145 600,0
ИТОГО расходов 72 647 738,0
РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ -9 992 095,0
БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ -4 500 000,0
НАСЕЛЕНИЯ
РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ 31 -4 500 000,0
БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
Государственный фонд содействия 31 4 -4 500 000,0
занятости
ПРОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИИ -5 492 095,0
РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ 31 -5 492 095,0
БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
Внебюджетный целевой фонд Минского 31 6 7 905,0
городского Совета депутатов
Внебюджетный целевой фонд 31 6 -500 000,0
оздоровления реки Свислочь и ее
бассейна
Внебюджетные средства 31 6 -5 000 000,0
ВСЕГО расходов 62 655 643,0
Приложение 4
к решению
Минского городского
Совета депутатов
23.12.2005 № 205
Изменения в расходы по сметам администраций районов бюджета города
Минска на 2005 год по функциональной бюджетной классификации
Республики Беларусь
---------------T-------------T------------T-------------T------------T-------------T-------------T------------T-------------T------------T--------------
Расходы ¦Администрация¦Администра- ¦Администрация¦Администра- ¦Администрация¦Администрация¦Администра- ¦Администрация¦Администра- ¦Всего измене-
¦ Заводского ¦ция Ленинс- ¦ Московского ¦ ция Октяб- ¦Партизанского¦Первомайского¦ция Советс- ¦Фрунзенского ¦ция Центра- ¦ ний
¦ района ¦кого района ¦ района ¦рьского рай-¦ района ¦ района ¦кого района ¦ района ¦льного райо-¦
¦ ¦ ¦ ¦ она ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на ¦
---------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+-------------+------------+-------------+------------+--------------
Государствен- 65 000,0 -542,0 10 967,5 36 807,9 4 329,1 3 159,8 0,0 0,0 0,0 119 722,3
ное управление
и местное са-
моуправление
Функционирова- 65 000,0 -542,0 10 967,5 36 807,9 4 329,1 3 159,8 0,0 0,0 0,0 119 722,3
ние органов
местного
управления и
самоуправления
Национальная 0,0 0,0 0,0 16 619,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 619,7
оборона
Обеспечение 0,0 0,0 0,0 16 619,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 619,7
военно-мобили-
зационной и
вневойсковой
подготовки
Жилищно-комму- 427 150,8 535 853,1 306 000,0 291 118,1 102 000,0 351 000,0 325 480,0 661 000,0 554 000,0 3 553 602,0
нальное хо-
зяйство
Жилищное хо- 417 973,4 474 000,0 306 000,0 225 000,0 102 000,0 351 000,0 301 000,0 611 000,0 134 000,0 2 921 973,4
зяйство
Благоустройс- 8 530,4 46 853,1 0,0 66 118,1 0,0 0,0 6480,0 50 000,0 420 000,0 597 981,6
тво населенных
пунктов
Прочие расходы 647,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 000,0 0,0 0,0 33 647,0
в области жи-
лищно-коммуна-
льного хозяйс-
тва
Образование 731 667,0 610 470,5 3 266 052,5 1 103 100,0 1 626 099,2 2 374 000,0 561 600,0 1 000 000,0 1 011 600,0 12 284 589,2
Дошкольное об- 150 184,3 95 000,0 934 061,9 600 000,0 349 095,1 434 761,0 115 800,0 361 889,2 357 461,6 3 398 253,1
разование
Общее образо- 432 596,2 512 700,0 1 949 299,7 495 100,0 1 125 076,5 1 927 106,3 413 800,0 596 257,3 654 138,4 8 106 074,4
вание
Учебно-воспи- 25 533,3 0,0 315 377,0 8000,0 65 357,1 12 132,7 7 000,0 0,0 0,0 433 400,1
тательные
учреждения
специального
назначения
Внешкольное 111 953,2 0,0 19 469,0 0,0 82 985,6 0,0 17 000,0 41 853,5 0,0 273 261,3
воспитание и
обучение
Прочие расходы 11 400,0 2770,5 47 844,9 0,0 3 584,9 0,0 8 000,0 0,0 0,0 73 600,3
в области об-
разования
Средства мас- 0,0 0,0 0,0 9000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0
совой информа-
ции
Периодическая 0,0 0,0 0,0 9000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0
печать и изда-
тельства
Здравоохране- 0,0 0,0 25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0
ние
Медицинская 0,0 0,0 25 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0
помощь гражда-
нам
Социальная по- 2197,5 1912,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 109,5
литика
Социальная за- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -250 000,0 0,0 0,0 0,0 -250 000,0
щита граждан
Пособия граж- 2197,5 1062,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 259,5
данам и семь-
ям, имеющим
детей
Прочие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250 000,0 0,0 0,0 0,0 250 000,0
в области со-
циальной поли-
тики
Физическая ку- 0,0 48 626,7 7590,0 0,0 0,0 7 296,0 0,0 0,0 0,0 63 512,7
льтура и спорт
Физическая ку- 0,0 48 626,7 7590,0 0,0 0,0 7 296,0 0,0 0,0 0,0 63 512,7
льтура
Прочие расходы -15 663,8 -114 620,3 -66 829,4 -140 858,2 -7 628,3 -10 455,8 -60 280,0 -50 000,0 -420 000,0 -886 335,8
Резервные фон- -24 171,2 -200 651,5 -66 829,4 -141 500,7 -9 035,2 -11 955,8 -60 801,6 -51 053,8 -420 165,4 -986 164,6
ды
Прочие расхо- 8 507,4 86 031,2 0,0 642,5 1 406,9 1 500,0 521,6 1 053,8 165,4 99 828,8
ды, не отне-
сенные к дру-
гим подразде-
лам
ИТОГО 1 210 351,5 1 081 700,0 3 551 895,0 1 328 100,0 1 724 800,0 2 725 000,0 826 800,0 1 611 000,0 1 145 600,0 15 205 246,5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 5
к решению
Минского городского
Совета депутатов
23.12.2005 № 205
Финансирование дефицита бюджета города Минска
(тыс. рублей)
Общее финансирование +4 607 905,0
Внутреннее финансирование +4 607 905,0
Поступления от реализации принадлежащего +3 000 000,0
государству имущества
Изменение остатков средств бюджета +1 607 905,0
|