Постановление СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 сентября 2007 г. № 1229
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ СЕТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДО 2010 ГОДА
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу развития и оптимизации сети
учреждений социального обслуживания до 2010 года (далее -
Программа).
2. Определить:
государственными заказчиками Программы Министерство труда и
социальной защиты, облисполкомы и Минский горисполком;
координатором Программы Министерство труда и социальной
защиты.
3. Финансирование мероприятий Программы осуществлять за счет
средств, предусмотренных на эти цели в республиканском и местных
бюджетах на соответствующий финансовый (бюджетный) год, иных
источников, предусмотренных законодательством.
4. Рекомендовать облисполкомам и Минскому горисполкому на
основе Программы разработать и утвердить (внести изменения в ранее
принятые) региональные программы развития и оптимизации сети
учреждений социального обслуживания до 2010 года.
5. Государственным заказчикам:
принять меры по выполнению Программы и ее мероприятий;
осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием
выделяемых на реализацию Программы средств.
6. Облисполкомам и Минскому горисполкому ежегодно до 10
февраля представлять в Министерство труда и социальной защиты отчет
о ходе реализации Программы за прошедший финансовый год.
7. Министерству труда и социальной защиты:
довести Программу до заинтересованных;
ежегодно до 25 февраля информировать Совет Министров
Республики Беларусь о ходе выполнения Программы.
8. Возложить персональную ответственность за выполнение
Программы на Министра труда и социальной защиты.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь, курирующего
вопросы социально-культурного комплекса.
Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление Совета Министров
Республики Беларусь
28.09.2007 № 1229
ПРОГРАММА
развития и оптимизации сети учреждений
социального обслуживания до 2010 года
Паспорт Программы
Наименование Программы - Программа развития и оптимизации сети
учреждений социального обслуживания
до 2010 года
Основание для разработки - статьи 12 и 13 Закона Республики
Программы Беларусь от 22 мая 2000 года «О
социальном обслу-живании»
Государственные заказчики - Министерство труда и социальной
Программы защиты, облисполкомы, Минский
горисполком
Государственный - Министерство труда и социальной
заказчик - координатор защиты
Программы
Основные разработчики - Министерство труда и социальной
Программы защиты, облисполкомы, Минский
горисполком
Цель Программы - усиление социальной защищенности,
повы-шение качества жизни граждан,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, путем совершенствования
системы социального обслуживания
Задачи Программы - ликвидация очередности на поселение в
стационарные учреждения социального
обслуживания;
приведение в соответствие с
установленными санитарными нормами
площади жилых помещений стационарных
учреждений социального обслуживания;
обеспечение преемственности перехода
выпускников из центров коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации
Министерства образования в
территориальные центры социального
обслуживания населения Министерства
труда и социальной защиты;
обеспечение социальным обслуживанием
на дому всех нуждающихся
нетрудоспособных граждан;
укрепление материально-технической
базы учреждений социального
обслуживания
Срок реализации Программы - 2007 - 2010 годы
Исполнители основных - Министерство труда и социальной
мероприятий Программы защиты, облисполкомы, Минский
горисполком, местные исполнительные и
распорядитель-ные органы
Объемы и источники - общая сумма расходов на реализацию
финансирования Программы Программы - 213 498,2 млн. рублей (в
теку-щих ценах);
республиканский и местные бюджеты
Ожидаемый результат - оптимизация сети и развитие
материально-технической базы
учреждений социального обслуживания,
использование их потен-циала в целях
решения задач по жизне-обеспечению и
социализации граждан, ока-завшихся в
трудной жизненной ситуации
ГЛАВА 1
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММЫ
Организация жизнедеятельности граждан, пребывание которых в
домашних условиях по ряду причин невозможно, обеспечивается сетью
стационарных учреждений социального обслуживания, которая по
республике включает 70 домов-интернатов (22 дома-интерната для
престарелых и инвалидов, 39 домов-интернатов психоневрологического
профиля, 9 домов-интернатов для детей-инвалидов с особенностями
психофизического развития), в которых проживает более 16,5 тысячи
человек, а также государственное учреждение «Республиканский
интернат ветеранов войны и труда» на 180 мест.
Для проживающих в стационарных учреждениях социального
обслуживания организовано медико-социальное, культурно-бытовое
обслуживание, проводятся социально-реабилитационные мероприятия.
В 2000 - 2006 годах построены и введены в эксплуатацию три
жилых корпуса домов-интернатов для детей-инвалидов с особенностями
психофизического развития на 575 мест, а также жилые корпуса на
708 мест в психоневрологических домах-интернатах для
престарелых и инвалидов (всего на 1283 места).
В 2004 - 2006 годах проведена реконструкция неиспользуемых
зданий, находящихся в коммунальной собственности, в результате
которой введено дополнительно 494 места для проживания лиц,
нуждающихся в стационарном социальном обслуживании.
По сравнению с 2002 годом количество учреждений, размещающихся
в приспособленных зданиях, сократилось на 65 процентов, не имеющих
канализации, - на 64 процента.
Наряду со стационарными учреждениями социального обслуживания
социальные услуги предоставляют также 154 территориальных центра
социального обслуживания населения (далее - центры), функционирующие
в каждом административном районе республики, а также два центра
социального обслуживания семьи и детей в г. Минске и г. Гомеле.
В последние годы центры динамично развиваются благодаря
внедренному в 2004 году государственному социальному стандарту. В
настоящее время и в ближайшей перспективе им отводится ведущая роль
в социальном обслуживании населения.
Различные формы социального обслуживания, предлагаемые
центрами (нестационарные, стационарные, обслуживание на дому),
максимально приближены к реальным потребностям людей, являются более
экономичными: затраты на обслуживание одного человека в отделении
круглосуточного пребывания в 2 раза меньше, а при обслуживании на
дому - почти в 10 раз меньше по сравнению с затратами на его
содержание в доме-интернате.
Деятельность центров позволяет одиноким и одиноко проживающим
пожилым и нетрудоспособным гражданам максимально долго оставаться в
привычной обстановке и поселяться в дом-интернат только тогда, когда
все возможности нестационарных форм социального обслуживания будут
исчерпаны.
По итогам 2006 года на учете в центрах состояло почти 1,5
миллиона человек (15 процентов всего населения республики), из них
150 тысяч одиноких пожилых граждан, 506 тысяч пожилых людей,
проживающих отдельно от родственников, 48 тысяч одиноких и одиноко
проживающих инвалидов I и II группы, 171 тысяча многодетных и
неполных семей,
24 тысячи семей, воспитывающих детей-инвалидов, 12 тысяч лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 8
тысяч лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
Общее число структурных подразделений центров возросло за 2006
год на 18 процентов - с 663 до 782. Численность граждан,
обслуживаемых на дому, за год увеличилась на 3,7 тысячи и составила
75,7 тысячи человек. Функционировало 126 социальных пунктов,
36 отделений круглосуточного пребывания.
Остается высоким спрос пожилых и нетрудоспособных граждан на
социальные услуги, предоставляемые домами-интернатами.
В органах по труду, занятости и социальной защите в очереди на
поселение в дома-интернаты в настоящее время состоит 1370 человек.
Особенно сложная ситуация с обеспечением стационарным обслуживанием
психоневрологических больных - 1138 человек ожидают поселения в дома-
интернаты психоневрологического профиля.
Вместе с тем существующая сеть стационарных учреждений
социального обслуживания, находящихся в коммунальной собственности,
не позволяет на сегодняшний день обеспечить в полной мере
потребность населения в социальном обслуживании в стационарных
условиях.
Площади спальных помещений 16 домов-интернатов (23 процента)
требуют приведения в соответствие с установленными санитарными
нормами. Для этого необходимо ввести в домах-интернатах
дополнительно 871 место. В домах-интернатах 196 мест не оснащены
канализацией, 166 мест - водопроводом.
Ввод дополнительных мест в стационарных учреждениях
социального обслуживания в целях ликвидации очередности на поселение
граждан в дома-интернаты для престарелых и инвалидов и приведения
площадей спальных помещений в соответствие с установленными
санитарными нормами планируется осуществить за счет:
нового строительства - 778 мест;
реконструкции переданных в оперативное управление комитетов по
труду, занятости и социальной защите неиспользуемых зданий - 970
мест;
перепрофилирования действующих стационарных учреждений
социального обслуживания - 363 места;
ввода в эксплуатацию неиспользуемых помещений действующих
домов-интернатов - 50 мест.
Из 1412 зданий и сооружений, находящихся на балансе домов-
интернатов, 21 объект по своему техническому состоянию непригоден
к дальнейшей эксплуатации и подлежит демонтажу; 48 - подлежат
реконструкции; 81 - капитальному ремонту.
В стационарных учреждениях социального обслуживания находится
в эксплуатации 1673 единицы медицинского и 5101 единица
технологического оборудования, из них имеют предельный износ и
нуждаются в замене 545 единиц, или 8 процентов.
На балансе стационарных учреждений социального обслуживания
находится 86 единиц специального легкового, 54 - санитарного, 153 -
грузового и грузопассажирского транспорта. С учетом замены по
истечении срока эксплуатации и дополнительно для обеспечения
жизнедеятельности учреждений необходимо приобрести 109 транспортных
единиц (37 процентов от имеющегося парка машин).
Материально-техническая база большинства центров развита слабо
и финансируется в недостаточных объемах. Как следствие - она не
соответствует современным требованиям, а также задаче, поставленной
Президентом Республики Беларусь и Правительством Республики Беларусь
по переводу государственного социального стандарта в области
социального обслуживания на более высокий качественный уровень.
Так, здания (помещения) 57 процентов всех центров нуждаются
в ремонте, в том числе в капитальном - 22,5 процента, 72 процента
центров - в дополнительных площадях. В каждом десятом центре вопрос
нехватки площадей стоит крайне остро.
Для обеспечения эффективного функционирования центров
необходимо на 40 процентов обновить имеющийся автопарк,
дополнительно приобрести 100 легковых автомобилей, 83 микроавтобуса,
614 велосипедов.
Существующая внутренняя структура центров на сегодняшний день
не позволяет обеспечивать население необходимыми услугами в полном
объеме и требуемом ассортименте.
Социальным обслуживанием на дому охвачен 51 процент сельских
населенных пунктов, в том числе 40 процентов - малонаселенных
отдаленных.
Только в 60 районах республики организовано оказание услуг
сиделки гражданам, утратившим способность к самообслуживанию. Крайне
мало структурных подразделений, предоставляющих услуги пожилым и
нетрудоспособным гражданам в условиях дневного пребывания.
Существующая структура центров не обеспечивает повсеместную
преемственность перехода выпускников из числа детей с особенностями
психофизического развития (далее - выпускники) центров коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации Министерства образования в
территориальные центры социального обслуживания населения
Министерства труда и социальной защиты, поскольку на сегодняшний
день лишь
в 25 центрах открыты отделения дневного пребывания для инвалидов.
Эти проблемы планируется решить за счет:
открытия в сельских населенных пунктах дополнительно 35
(имеется 36) отделений круглосуточного пребывания для граждан
пожилого возраста и инвалидов на 1106 мест в целях обеспечения
постоянного ухода за гражданами, которые не могут проживать
самостоятельно в силу одиночества, состояния здоровья, преклонного
возраста, ветхости их жилья, отсутствия в пункте проживания жизненно
важных объектов социальной инфраструктуры, невозможности и
недостаточности социального обслуживания на дому;
открытия 120 (имеется 25) отделений дневного пребывания для
инвалидов, что позволит обеспечить преемственность перехода
выпускников центров коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации Министерства образования в территориальные центры
социального обслуживания населения Министерства труда и социальной
защиты;
организации (за счет внебюджетных средств) оказания услуг
сиделки;
развития отделений социальной помощи на дому путем организации
работы 347 социальных пунктов в сельской местности. Это позволит
охватить социальным обслуживанием на дому дополнительно 24,4 тысячи
нетрудоспособных граждан (в настоящее время обслуживается 77,5
тысячи человек). С учетом открытия 1106 мест в отделении
круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов
потребность в социальном обслуживании этой категории населения (по
прогнозной оценке на 2011 год - 103 тысячи человек) будет обеспечена
на 100 процентов.
ГЛАВА 2
ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью Программы развития и оптимизации сети учреждений
социального обслуживания до 2010 года (далее - Программа) является
усиление социальной защищенности, повышение качества жизни граждан и
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путем
совершенствования системы социального обслуживания.
Для достижения поставленной цели будут решены следующие
задачи:
ликвидация очередности на поселение в стационарные учреждения
социального обслуживания;
приведение площадей жилых помещений стационарных учреждений
социального обслуживания в соответствие с санитарными нормами;
обеспечение преемственности перехода выпускников из центров
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Министерства
образования в территориальные центры социального обслуживания
населения Министерства труда и социальной защиты;
обеспечение социальным обслуживанием на дому всех нуждающихся
нетрудоспособных граждан;
укрепление материально-технической базы учреждений социального
обслуживания.
ГЛАВА 3
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы предусматривает выполнение мероприятий:
по укреплению материально-технической базы, развитию сети и
улучшению условий функционирования стационарных учреждений
социального обслуживания согласно приложению 1;
по развитию сети стационарных учреждений социального
обслуживания согласно приложению 2;
по укреплению материально-технической базы центров и развитию
государственного социального стандарта в области социального
обслуживания согласно приложению 3.
ГЛАВА 4
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы позволит:
для стационарных учреждений социального обслуживания:
ликвидировать очередность на поселение граждан, нуждающихся по
медицинским показаниям в стационарном социальном обслуживании;
привести площади спальных помещений в соответствие с
установленными санитарными нормами (7 квадратных метров на одного
человека);
обеспечить безопасное проживание граждан;
осуществить вывод учреждений из зданий со значительным
износом, обеспечить все учреждения водопроводом, канализацией,
централизованным отоплением, подачей горячей и холодной воды,
благоустроить территории;
создать для проживающих граждан материально-бытовые условия,
соответствующие их потребностям;
для территориальных центров социального обслуживания:
обеспечить преемственность перехода выпускников из центров
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Министерства
образования в территориальные центры социального обслуживания
населения Министерства труда и социальной защиты (число отделений
дневного пребывания для инвалидов увеличится на 120);
охватить социальным обслуживанием всех нуждающихся
нетрудоспособных граждан, проживающих в отдаленных малонаселенных
сельских пунктах, в том числе путем использования развитой
социальной инфраструктуры агрогородков, малых и средних городов
республики (число социальных пунктов увеличится на 347);
укрепить материально-техническую базу центров в целях создания
условий для их эффективного функционирования и дальнейшего развития,
а также реализации принципа доступности, индивидуального подхода и
адресности при предоставлении социальных услуг.
Приоритетное развитие нестационарных форм социального
обслуживания учреждений будет способствовать экономии бюджетных
средств, необходимых для удовлетворения потребности населения
республики в социальном обслуживании.
На укрепление материально-технической базы центров и развитие
государственного социального стандарта в области социального
обслуживания запланировано направить 36 633,9 млн. рублей.
На укрепление материально-технической базы, развитие сети и
модернизацию стационарных учреждений социального обслуживания
планируется израсходовать 176 864,3 млн. рублей.
Численность граждан, обслуживаемых центрами, увеличится почти
на 25,5 тысячи человек только за счет роста численности граждан,
обслуживаемых на дому, и расширения коечной сети (дополнительно
на 1106 мест) отделений круглосуточного пребывания.
В домах-интернатах планируется ввести дополнительно 2161 место
за счет строительства и реконструкции действующих домов-интернатов,
переоборудования зданий и сооружений, пригодных для размещения и
организации обслуживания пожилых людей и инвалидов.
В основу расчета экономического эффекта, ожидаемого от
реализации Программы, заложены расходы на развитие домов-интернатов
по сравнению с расходами по обслуживанию граждан пожилого возраста и
инвалидов в отделениях социальной помощи на дому и отделениях
круглосуточного пребывания.
Организация обслуживания в отделениях круглосуточного
пребывания является альтернативой проживанию граждан в домах-
интернатах. Такой подход является более рациональным как с
социальной, так и с экономической точки зрения.
Ожидаемый экономический эффект от реализации Программы
составит 198 млрд. рублей, в том числе за счет:
увеличения численности нетрудоспособных граждан, обслуживаемых
на дому, - 144,2 млрд. рублей;
содержания нетрудоспособных граждан в отделениях
круглосуточного пребывания - 9,3 млрд. рублей;
ввода дополнительных мест в отделениях круглосуточного
пребывания - 44,5 млрд. рублей.
ГЛАВА 5
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет
средств республиканского и местных бюджетов, иных источников,
предусмотренных законодательством (средств, получаемых учреждениями
социального обслуживания от деятельности, приносящей доходы,
спонсорских и других средств).
На реализацию Программы до 2010 года предполагается направить
213 498,2 млн. рублей, в том числе на выполнение ее мероприятий по:
укреплению материально-технической базы домов-интернатов -
61 787 млн. рублей;
развитию сети и улучшению условий функционирования
стационарных учреждений социального обслуживания - 115 077,3
млн. рублей;
укреплению материально-технической базы центров - 12 472,2
млн. рублей;
развитию государственного социального стандарта в области
социального обслуживания путем создания в центрах отделений
круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и
инвалидов, отделений дневного пребывания для инвалидов -
24 161,7 млн. рублей, причем эта сумма представляет собой
минимальные расходы из средств местных бюджетов, связанные с
открытием указанных отделений.
В том числе будет направлено на открытие:
отделений дневного пребывания для инвалидов - 8509,1
млн. рублей, из них на приобретение оборудования (для трудовых
мастерских, санузлов) - 5956,4 млн. рублей, мебели (стульев, столов,
стеллажей, шкафов) - 2552,7 млн. рублей;
отделений круглосуточного пребывания для граждан пожилого
возраста и инвалидов - 15 652,6 млн. рублей, из них на приобретение
оборудования (кухонь, столовых, санузлов, котельных) - 10 174,2
млн. рублей; мебели (кроватей, стульев, столов, шкафов, тумбочек) -
3913,2 млн. рублей; мягкого инвентаря (постельных принадлежностей и
белья) - 1565,2 млн. рублей. В дальнейшем функционирование этих
отделений будет осуществляться за счет как бюджетных, так и
внебюджетных средств (платы, вносимой гражданами за содержание в
отделениях круглосуточного пребывания в размере 80 процентов
пенсии).
Запланированные объемы финансирования Программы ежегодно
уточняются на основании прогнозных макроэкономических параметров
социально-экономического развития Республики Беларусь. Корректировка
цен осуществляется с использованием индекса-дефлятора ВВП.
Финансирование Программы осуществляется на основе ежегодно
составляемых и представляемых в установленном порядке
государственными заказчиками паспортов.
ГЛАВА 6
КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В целях повышения эффективности контроля за выполнением
Программы общую координацию и мониторинг выполнения заданий
осуществляет Министерство труда и социальной защиты.
Координацию и контроль за выполнением заданий, их качеством и
объемами в рамках настоящей Программы на местах осуществляют
облисполкомы и Минский горисполком.
Приложение 1
к Программе развития и оптимизации сети
учреждений социального обслуживания
до 2010 года
Мероприятия по укреплению материально-технической базы,
развитию сети и улучшению функционирования стационарных учреждений
социального обслуживания
Наименование Срок испол- Источники Объем финансирования, млн. рублей Исполните-
мероприятий нения финансиро- ли
вания
всего в том числе по годам
2007 2008 2009 2010
1. Текущий ремонт ста- 2007 - всего 17 626,5 3199,0 3143,7 5834,0 5449,8
ционарных учреждений 2010
социального обслужива-
ния
в том числе: в том чис-
ле:
республи- 1301,4 293,2 293,2 340,0 375,0
канский
бюджет
местные 16 325,1 2821,8 2850,5 5578,0 5074,8
бюджеты
Брестская область местный 2023,3 474,3 450,0 569,0 530,0 облиспол-
бюджет ком
Витебская область " 3471,6 497,0 379,6 1290,0 1305,0 "
Гомельская область " 1620,0 360,0 390,0 420,0 450,0 "
Гродненская область местный 683,6 368,1 125,5 110,0 80,0 облиспол-
бюджет ком
Минская область " 966,8 10,0 238,0 369,0 349,8 "
г. Минск " 4955,0 895,0 1050,0 1490,0 1520,0 "
Могилевская область " 2604,8 217,4 217,4 1330,0 840,0 "
ГУ "Республиканский республи- 1301,4 293,2 293,2 340,0 375,0 Минтруда и
ин-тернат ветеранов канский соцзащиты
войны и труда" бюджет
2. Капитальный ремонт 2007 - всего 33 444,9 7090,3 9287,6 9386,0 7681,0
стационарных учрежде- 2010
ний социального обслу-
живания
в том числе: в том чис-
ле:
местные 31 004,9 6495,3 7404,6 9561,0 7544,0
бюджеты
республи- 2440,0 570,0 570,0 600,0 700,0
канский
бюджет
Брестская область местный 10 718,7 1015,7 1427,0 3357,0 4919,0 облиспол-
бюджет ком
Витебская область " 3592,6 605,0 727,6 1610,0 650,0 "
Гомельская область " 2820,0 710,0 1010,0 650,0 450,0 "
Гродненская область " 1490,0 393,0 428,0 334,0 335,0 "
Минская область " 2419,0 1526,0 330,0 373,0 190,0 "
г. Минск местный 4092,3 473,3 1510,0 2109,0 - облиспол-
бюджет ком
Могилевская область " 5872,3 1772,3 1972,0 1128,0 1000,0 "
ГУ "Республиканский республи- 2440,0 570,0 570,0 600,0 700,0 Минтруда и
ин-тернат ветеранов канский соцзащиты
войны и труда" бюджет
3. Оснащение медицинс- 2007 - всего 10 715,6 2452,8 2440,0 3115,8 2707,0
ким, технологическим 2010
оборудованием и авто-
мобильным транспортом
стационарных учрежде-
ний социального обслу-
живания
в том числе: в том чис-
ле:
республи- 2168,0 616,0 494,0 511,0 547,0
канский
бюджет
местные 8547,6 1836,8 1946,0 2604,8 2160,0
бюджеты
Брестская область местный 1826,0 400,0 450,0 576,0 400,0 облиспол-
бюджет ком
Витебская область " 2063,0 456,0 411,0 817,0 379,0 "
Гомельская область " 1371,9 367,0 389,8 242,4 372,7 "
Гродненская область " 467,9 160,2 174,0 101,3 32,4 "
Минская область " 744,1 133,5 160,5 257,4 192,7 "
г. Минск " 893,4 120,1 122,7 224,2 426,4 "
Могилевская область местный 1181,3 200,0 238,0 386,5 356,8 облиспол-
бюджет ком
ГУ "Республиканский республи- 2168,0 616,0 494,0 511,0 547,0 Минтруда и
ин-тернат ветеранов канский соцзащиты
войны и труда" бюджет
4. Развитие сети и 2007 - всего 115 077,3 10 132,7 44 454,4 39 370,0 21 120,2 Минтруда и
улучшение условий 2010 соцзащиты,
функционирования ста- облиспол-
ционарных учреждений комы,
социального обслужива- Минский
ния гориспол-
ком
в том числе: в том чис-
ле:
республи- 10 584,2 1408,0 2663,5 4532,5 1980,2
канский
бюджет
местные 104 493,1 8674,7 41 790,9 34 862,5 19 165,0
бюджеты
4.1. Брестская область 2007 - всего 11 642,1 1815,7 6961,4 2865,0 - облиспол-
2010 ком
в том чис-
ле:
местный 9264,1 1815,7 6015,9 1432,5 -
бюджет
республи- 2378,0 - 945,5 1432,5 -
канский
бюджет
4.1.1. реконструкция с 2007 - местный 5855,0 984,5 4870,5 - -
капитальным ремонтом 2008 бюджет
санатория-профилакто-
рия ГУ "Брестский пси-
хоневрологический дом-
интернат" в дер. Волки
Брестского района
4.1.2. реконструкция 2007 " 1,185 1,185 - - -
котельной ГУ "Жабчиц-
кий психоневрологичес-
кий дом-интернат"
4.1.3. строительство 2007 - " 1745,4 800,0 945,4 - -
спального корпуса на 2008
50 мест в
ГУ "Домачевский дом-
интернат для престаре-
лых
и инвалидов" республи- 945,5 - 945,5 - -
канский
бюджет
4.1.4. проектирование 2008 - местный 1632,5 - 200,0 1432,5 -
и строительство спаль- 2009 бюджет
ного корпуса на 50
мест в ГУ "Пинский
психоневрологический республи- 1432,5 - - 1432,5 -
дом-интернат" канский
бюджет
4.1.5. реконструкция 2007 местный 30,0 30,0 - - -
бани с прачечной ГУ бюджет
"Пинский психоневроло-
гический дом-интернат"
4.2. Витебская область 2007 - всего 5981,0 394,0 787,0 3805,0 995,0 облиспол-
2010 ком
в том чис-
ле:
местный 4176,0 394,0 787,0 2485,0 510,0
бюджет
республи- 1805,0 - - 1320,0 485,0
канский
бюджет
4.2.1. реконструкция 2008 - местный 577,0 - 37,0 540,0 -
очистных сооружений 2009 бюджет
ГУСО "Бабиничский пси-
хоневрологический дом-
интернат для престаре-
лых и инвалидов"
4.2.2. строительство 2007 - " 2055,0 50,0 150,0 1345,0 510,0
корпуса на 105 мест 2010
ГУСО "Дуниловичский
психоневрологический
дом-интернат
для престарелых и ин- республи- 1805,0 - - 1320,0 485,0
валидов" канский
бюджет
4.2.3. реконструкция 2007 - местный 637,0 187,0 450,0 - -
котельной и админи- 2008 бюджет
стративно-хозяйствен-
ного здания ГУСО "Во-
роновский дом- интер-
нат для престарелых и
инвалидов"
4.2.4. реконструкция 2007 - " 307,0 157,0 150,0 - -
банно-прачечного ком- 2008
плекса ГУСО "Брас-
лавский дом-интернат
для престарелых и ин-
валидов"
4.2.5. реконструкция 2009 местный 600,0 - - 600,0 -
очистных сооружений бюджет
ГУСО "Полоцкий психо-
неврологический дом-
интернат для престаре-
лых и инвалидов"
4.3. Гомельская об- 2007 - всего 5909,0 300,0 2959,0 2120,0 530,0 облиспол-
ласть 2010 ком
в том чис-
ле:
местный 4791,0 300,0 1841,0 2120,0 530,0
бюджет
республи- 1118,0 - 1118,0 - -
канский
бюджет
4.3.1. ГУ "Копатке- 2008 - местный 1579,0 - 619,0 430,0 530,0
вичский дом-интернат 2010 бюджет
для престарелых и ин-
валидов"
в том числе:
реконструкция пищебло- 2008 " 619,0 - 619,0 - -
ка и столовой
строительство склада 2010 " 530,0 - - - 530,0
плодоовощной продукции
реконструкция прачеч- 2009 " 430,0 - - 430,0 -
ной
4.3.2. реконструкция 2007 - местный 3212,0 300,0 1222,0 1690,0 -
учреждения "Терюхский 2009 бюджет
психоневрологический
дом-интернат для пре-
старелых
и инвалидов" республи- 1118,0 - 1118,0 - -
канский
бюджет
4.4. Минская область 2007 - всего 3152,0 1165,0 1747,0 155,0 85,0 облиспол-
2010 ком
в том чис- 3152,0 1165,0 1747,0 155,0 85,0
ле местный
бюджет
4.4.1. реконструкция 2007 - местный 611,0 411,0 200,0 - -
котельной ГУ "Ивенец- 2008 бюджет
кий дом-интернат для
детей-инвалидов с осо-
бенностями физического
развития"
4.4.2. реконструкция 2009 - " 240,0 - - 155,0 85,0
котельной ГУ "Червенс- 2010
кий дом-интернат для
детей-инвалидов с осо-
бенностями психофизи-
ческого развития"
4.4.3. реконструкция 2007 " 600,0 600,0 - - -
теплотрассы ГУ "Чер-
венский психоневроло-
гический дом-интернат"
4.4.4. строительство 2007 - местный 1701,0 154,0 1547,0 - -
столовой на 100 мест 2008 бюджет
ГУ "Свирский психонев-
рологический дом-ин-
тернат"
4.5. г. Минск 2007 - всего 82 110,0 5000,0 30 400,0 28 670,0 18 040,0 гориспол-
2010 ком
в том чис- 82 110,0 5000,0 30 400,0 28 670,0 18 040,0
ле местный
бюджет
4.5.1. реконструкция 2007 - местный 7800,0 4000,0 3800,0 - -
ГУ "Городской дом-ин- 2008 бюджет
тернат для ветеранов
войны и труда "Св$та-
нак"
4.5.2. строительство 2007 - " 47 460,0 1000,0 22 400,0 18 020,0 6040,0
корпуса на 250 мест ГУ 2010
"Психоневрологический
интернат № 1"
4.5.3. строительство 2008 - " 13 850,0 - 2200,0 5650,0 6000,0
детского психоневроло- 2010
гического интерната на
300 мест по ул. Шаран-
овича
4.5.4. строительство 2008 - " 13 000,0 - 2000,0 5000,0 6000,0
психоневрологического 2010
интерната на 300 мест
по ул. Вауп-шасова
4.6. Могилевская об- 2008 всего 1000,0 - 1000,0 - - облиспол-
ласть ком
в том чис- 1000,0 - 1000,0 - -
ле местный
бюджет
реконструкция админи- местный 1000,0 - 1000,0 - -
стративно-медицинского бюджет
корпуса ГУСО "Кричевс-
кий психоневрологичес-
кий дом-интернат"
4.7. ГУ "Республиканс- 2007 - республи- 5283,2 1408,0 600,0 1780,0 1495,2 Минтруда и
кий интернат ветеранов 2010 канский соцзащиты
войны и труда" бюджет
Итого 176 864,3 22 874,8 59 325,7 57 705,8 36 958,0
Приложение 2
к Программе развития и оптимизации сети учреждений социального
обслуживания до 2010 года
Мероприятия по развитию сети стационарных учреждений
социального обслуживания
Количество Создание мест в домах-интернатах Количество
мест и отделениях мест
на 1 января круглосуточного пребывания на 1 января
2007 г. территориальных центров 2011 г.
социального обслуживания
всего в том числе по годам
2007 2008 2009 2010
Брестская область
Всего 1985 488 180 138 85 85 2473
в том числе:
в домах- 1965 408 180 128 50 50 2373
интернатах
в отделениях
круглосуточно 20 80 - 10 35 35 100
го пребывания
Витебская область
Всего 3791 61 -25 -15 40 61 3852
в том числе:
в домах- 3385 -55 -25 -15 -15 - 3330
интернатах
в отделениях
круглосуточно 406 116 - - 55 61 522
го пребывания
Гомельская область
Всего 3116 180 - 120 28 32 3296
в том числе:
в домах- 2915 120 - 120 - - 3035
интернатах
в отделениях
круглосуточно 201 60 - - 28 32 261
го пребывания
Гродненская область
Всего 1998 560 155 40 180 185 2558
в том числе:
в домах- 1815 55 55 - - - 1870
интернатах
в отделениях
круглосуточно 40 415 10 40 180 185 455
го пребывания
в домах-
интернатах 143 90 90 - - - 233
малой
вместимости
Минская область
Всего 3084 878 223 190 180 285 3962
в том числе:
в домах- 2958 493 223 165 - 105 3451
интернатах
в отделениях
круглосуточно 70 385 - 25 180 180 455
го пребывания
в домах-
интернатах 56 - - - - - 56
малой
вместимости
г. Минск
В домах-
интернатах - 1750 1000 - 100 300 600 2750
всего
Могилевская область
Всего 2289 190 120 20 25 25 2479
в том числе:
в домах- 1900 140 120 20 - - 2040
интернатах
в отделениях
круглосуточно 389 50 - - 25 25 439
го пребывания
Республика Беларусь
Всего 18 013 3357 653 593 838 1273 21 370
в том числе:
в домах- 16 688 2161 553 518 335 755 18 849
интернатах
в отделениях
круглосуточно 1126 1106 10 75 503 518 2232
го пребывания
в домах-
интернатах 199 90 90 - - - 289
малой
вместимости
Приложение 3
к Программе развития и оптимизации сети учреждений социального
обслуживания до 2010 года
Мероприятия по укреплению материально-технической базы центров
и развитию государственного социального стандарта в области
социального обслуживания
Наименование Срок Источники фи- Объем финансирования, млн. рублей Исполнители
мероприятий исполнения нансирования
всего в том числе по годам
2007 2008 2009 2010
1. Реконструкция 2007 - 2010 3808,8 2367,3 1230,0 54,5 157,0
и строительство
в том числе:
Брестская область местный бюджет 7,0 - - - 7,0 облисполком
Витебская область " 1491,3 1341,3 - - 150,0 "
Гродненская об- " 964,5 470,0 440,0 54,5 - "
ласть
Минская область " 26,0 26,0 - - - "
г. Минск " 1280,0 490,0 790,0 - - горисполком
Могилевская об- " 40,0 40,0 - - - облисполком
ласть
2. Капитальный 2007 - 2010 3298,0 910,5 1276,3 841,2 270,0
ремонт
в том числе:
Брестская область местный бюджет 1216,3 311,8 393,0 511,5 - облисполком
Витебская область " 567,4 360,0 167,4 20,0 20,0 "
Гомельская об- " 243,8 11,9 11,9 105,0 115,0 "
ласть
Гродненская об- " 85,6 19,0 16,6 - 50,0 "
ласть
Минская область " 788,7 63,7 620,0 78,0 27,0 "
Могилевская об- " 396,2 144,1 67,4 126,7 58,0 облисполком
ласть
3. Текущий ремонт 2007 - 2010 2093,6 468,0 448,8 612,7 564,1
в том числе:
Брестская область местный бюджет 168,6 66,6 86,0 12,0 4,0 облисполком
Витебская область " 507,9 183,0 138,7 108,0 78,2 "
Гомельская об- " 544,2 52,1 52,1 190,0 250,0 "
ласть
Гродненская об- " 248,3 40,0 40,0 58,0 110,3 "
ласть
Минская область " 10,0 2,5 2,5 2,5 2,5 "
г. Минск " 192,1 44,5 36,5 99,1 12,0 горисполком
Могилевская об- " 422,5 79,3 93,0 143,1 107,1 облисполком
ласть
4. Оснащение обо- 2007 - 2010 3271,8 481,7 608,4 1128,4 1053,3
рудованием и ав-
томобильным
транспортом
в том числе:
Брестская область местный бюджет 279,7 32,8 29,8 71,8 145,3 облисполком
Витебская область " 487,4 90,0 88,0 154,7 154,7 "
Гомельская об- " 397,0 3,5 3,5 238,0 152,0 "
ласть
Гродненская об- " 366,6 34,2 57,6 169,1 105,7 "
ласть
Минская область " 997,2 250,6 365,9 216,6 164,1 "
г. Минск " 259,0 18,7 18,7 118,1 103,5 горисполком
Могилевская об- " 484,9 51,9 44,9 160,1 228,0 облисполком
ласть
5. Развитие госу- 2007 - 2010 местный бюджет 24 161,7 1970,0 4200,0 7925,8 8141,9
дарственного со-
циального стан-
дарта в области
социального обс-
луживания путем
создания:
5.1. отделений 8509,1 1610,0 3050,0 924,5 2924,6
дневного пребыва-
ния, всего
в том числе:
Брестская область 742,6 144,9 274,5 83,2 240,0
Витебская область 924,9 177,1 335,5 101,7 310,6
Гомельская об- 566,5 83,7 158,6 48,1 276,1
ласть
Гродненская об- 1651,2 305,9 579,5 175,7 590,1
ласть
Минская область 429,5 80,5 152,5 46,2 150,3
г. Минск 3399,8 660,1 1250,5 379,0 110,2
Могилевская об- 794,6 157,8 298,9 90,6 247,3
ласть
5.2. отделений 15 652,6 360,0 1150,0 7001,3 7141,3
круглосуточного
пребывания
в том числе:
Брестская область 2447,0 36,0 290,0 1050,0 1071,0
Витебская область 2362,0 126,0 115,0 1050,0 1071,0
Гомельская об- 2272,0 36,0 115,0 1050,0 1171,0
ласть
Гродненская об- 4829,0 126,0 460,0 2100,0 2143,0
ласть
Минская область 2261,2 25,2 115,0 1050,0 1071,0
Могилевская об- 1481,4 10,8 55,0 701,3 714,3
ласть
Итого 36 633,9 15 084,6 10 106,3 5927,7 5515,3
|