Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Минского городского исполнительного комитета от 29.01.1997 № 64 "О бюджете города Минска на 1997 год"< Главная страница Формирование прогнозных показателей бюджета города на 1997 год произведено на основе утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 1996 года N 570, важнейших параметров прогноза социально-экономического развития республики на 1997 год, в соответствии с утвержденными Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь нормативами отчислений от общереспубликанских налогов и доходов, а также показателями плана социально-экономического развития города на 1997 год. В основу расчетов по доходам и расходам положена концепция формирования местных бюджетов, предусматривающая повышение ответственности местных органов власти и управления в вопросах исполнения бюджета. Бюджет определен максимально напряженный как по доходам, так и по расходам, нацеливающий на привлечение дополнительных доходов, жесткую, но разумную экономию расходов с сохранением социальной направленности расходного механизма. Минский городской исполнительный комитета РЕШИЛ: 1. Установить бюджет города на 1997 год по расходам в сумме 6173048,3 млн. рублей, исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 5792427,3 млн. рублей и дотации, из республиканского бюджета в сумме 380621,0 млн. рублей. В соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь "О бюджете Республики Беларусь на 1997 год" дотация выделяется по нормативу 6 процентов из предусмотренного в республиканском бюджете фонда финансовой поддержки административно-территориальных образований, создаваемого за счет отчислений от налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, зачисляемых в доход республиканского бюджета, в размере 36,7 процента. 2. Установить, что доходы бюджета города на 1997 год формируются за счет: - 25 процентов от налога на добавленную стоимость; - 30 процентов от акцизов по спирту из пищевого сырья, водке и ликеро-водочным изделиям, спиртосодержащим жидким пищевым и непищевым экстрактам, водно-спиртовым настоям (кроме взимаемых при ввозе на территорию Республики Беларусь); - 15 процентов от налога на доходы и прибыль предприятий и организаций всех форм собственности; - 100 процентов подоходного налога с граждан. Доходов, полностью закрепленных в 1997 году за местными бюджетами: - акцизов по плодово-ягодным, крепленым и ликерным винам, сухим, полусухим винам, виноградным крепленым винам и пиву, другим алкогольным напиткам, полученным методом сбраживания, слабоалкогольным напиткам (кроме взимаемых при ввозе на территорию Республики Беларусь); - налога на недвижимость; - платы за землю; - платы за природные ресурсы. Других доходов и неналоговых поступлений, зачисляемых в бюджет города в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь (государственная пошлина, местные налоги и сборы, поступления от приватизации коммунальной собственности и др.). 3. В соответствии с концепцией формирования бюджета на 1997 год считать целесообразным введение следующих местных налогов и сборов: налог на продажу, транспортный сбор на обновление и восстановление городского пассажирского транспорта, сбор за оказываемые услуги, сбор с мелкорозничной торговой сети на благоустройство и за уборку территорий за пределами 5-ти метровой зоны и внести их на рассмотрение и утверждение сессии городского Совета депутатов. 4. Учесть в бюджете города на 1997 год поступления доходов по основным источникам в следующих суммах: млн. рублей -------------------------------------------------------+------- ¦Налог на прибыль и доходы юридических лиц ¦ 534001,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦Акцизы (30 процентов) ¦ 6306,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦Подоходный налог с граждан ¦ 2060790,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦Доходы полностью закрепленные в 1997 году: ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦Акцизы по вину и пиву ¦ 235356,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦Налог за пользование природными ресурсами ¦ 25311,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦Налог на недвижимость ¦ 309634,4 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦Платежи за землю ¦ 387783,6 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦Итого: ¦ 958085,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦Государственная пошлина ¦ 92230,3 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦Сборы и разные неналоговые поступления ¦ 280000,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦Местные налоги и сборы ¦ 433050,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦в т.ч. транспортный сбор ¦ 267300,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦Поступления от приватизации коммунальной ¦ ¦ ¦собственности ¦ 148000,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦Неналоговые доходы ¦ 28710,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦ИТОГО ДОХОДОВ: ¦ 5792427,3 ¦ ¦------------------------------------------------------+------------ 5. Установить функциональную структуру расходов бюджета города на 1997 год в следующих суммах: млн. рублей -------------------------------------------------------+------- ¦Финансирование народного хозяйства - всего ¦1385135,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦в том числе на: ¦ ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦государственные капитальные вложения ¦ 438213,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦в том числе за счет транспортного сбора ¦ 100000,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦субсидии на жилищное строительство ¦ 82979,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦государственную дотацию ¦ 133383,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦возмещение разницы в ценах ¦ 291950,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦в том числе за счет транспортного сбора ¦ 167300,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦капитальный ремонт ¦ 146164,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦содержание сооружений благоустройства ¦ 256607,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦в том числе за счет сбора за парковку автотранспорта ¦ 10000,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦проектирование ¦ 5000,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦расходы по содержанию учреждений ветеринарной службы ¦ 2841,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦расходы на финансирование программ по продовольствию и¦ ¦ ¦обеспечению аграрной реформы ¦ 2358,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦прочие затраты ¦ 25640,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦Финансирование социально-культурных учреждений ¦ ¦ ¦и мероприятий по социальной защите - всего ¦3804188,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦в том числе на: ¦ ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦образование и подготовку кадров ¦1873685,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦культуру ¦ 48548,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦средства массовой информации ¦ 238,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦здравоохранение ¦1700321,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦физическую культуру ¦ 12575,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦социальное обеспечение ¦ 97080,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦финансирование специальных программ и мероприятий ¦ 12680,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦расходы, связанные с поддержанием жизненного ¦ ¦ ¦уровня граждан и повышением его благосостояния ¦ 59061,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦в том числе расходы по предоставлению ¦ ¦ ¦безналичных жилищных субсидий ¦ 58950,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦Расходы на научно-технические разработки ¦ 200,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦Расходы на содержание правоохранительных органов, ¦ ¦ ¦штаба гражданской обороны и райвоенкоматов ¦ 98247,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦Расходы на содержание органов власти и управления ¦ 79004,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦в том числе расходы по содержанию горсовета ¦ 166,9 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦Фонд финансирования расходов, связанных со ¦ ¦ ¦стихийными бедствиями, авариями и катастрофами ¦ 5784,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦Резервный фонд ¦ 48551,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦Расходы не относящиеся к основным разделам ¦ 35610,3 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦Расходы на финансирование мероприятий по поддержке ¦ ¦ ¦субъектов малого предпринимательства ¦ 16329,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦Расходы, связанные с выполнением г.Минска ¦ ¦ ¦функций столицы государства ¦ 700000,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦ИТОГО РАСХОДОВ: ¦6173048,3 ¦ ¦------------------------------------------------------+------------ 6. Утвердить распределение расходов, связанных с выполнением городом Минском функций столицы, по следующим направлениям: млн. рублей -------------------------------------------------------+------- ¦государственные капитальные вложения - всего ¦ 420230,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦на строительство метрополитена ¦ 320230,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦на коммунальное строительство ¦ 100000,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦капитальный ремонт ¦ 41220,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦содержание сооружений благоустройства ¦ 73550,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦государственная дотация предприятиям ¦ ¦ ¦жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского ¦ ¦ ¦транспорта ¦ 35000,0 ¦ +------------------------------------------------------+-----------+ ¦возмещение разницы в ценах предприятиям ¦ ¦ ¦пассажирского транспорта ¦ 130000,0 ¦ ¦------------------------------------------------------+------------ 7. Установить оборотную кассовую наличность по бюджету города Минска на 1 января 1998 года в сумме 44000 млн. рублей. 8. Установить, что в 1997 году приоритетными направлениями бюджетно-налоговой политики являются обеспечение увеличения собираемости налогов и неналоговых платежей, финансирование социально-культурной сферы и мероприятий по социальной защите населения. 9. Делегировать администрациям районов право предоставлять дополнительные льготы по уплате налогов физическим лицам и льгот по уплате сбора с мелкорозничной торговой сети. 10. Установить, что средства бюджета города, выделенные в соответствии с пунктом 5 настоящего решения, в первоочередном порядке направляются на погашение образовавшейся на 1 января 1997 года задолженности по заработной плате, выполненным работам и услугам. 11. Установить функциональную структуру расходов отделов и управлений горисполкома и районных администраций согласно приложениям N 1 и 2. 12. В целях обеспечения экономного и строго целевого использования бюджетных средств запретить районным администрациям, отделам и управлениям горисполкома, подведомственным предприятиям и организациям, осуществлять расходы подлежащие возмещению из бюджета, не обеспеченные плановыми ассигнованиями. 13. Утвердить план финансирования капитальных вложений на 1997 год в объеме 994496,0 млн. рублей согласно приложению N 3. 14. Финансирование расходов предусмотренных в п. 5 решения производить в пределах фактически поступающих доходов, при этом в первоочередном порядке направлять средства на выплату заработной платы, стипендий, расходы на питание и медикаменты, а также на другие неотложные нужды. Если в процессе исполнения бюджета происходит превышение расходов над доходами (дефицит) вводится механизм секвестра расходов. Секвестр заключается в соответствующем снижении расходов ежемесячно по всем статьям бюджета в течение оставшегося времени текущего финансового года. 15. Осуществлять зачет задолженности предприятий, объединений и организаций - налогоплательщиков по налогам и другим платежам в бюджет города в пределах расходов городского бюджета на 1997 год, установленных в пункте 5 настоящего решения. 16. Установить, что в 1997 году в бюджете города аккумулируется внебюджетный фонд для финансирования расходов на содержание ведомственного жилого фонда за счет отчислений всеми юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную деятельность на территории города, независимо от форм собственности в размере 0,5% выручки от реализации продукции, работ и услуг (банками, за исключением Национального банка, - от дохода, снабженческо-сбытовыми, заготовительными, торговыми и торгово-закупочными организациями, торговыми базами, предприятиями общественного питания и другими предприятиями, реализующими товары и прочие активы, - от объема валового дохода, страховыми организациями - от суммы балансовой прибыли). Поручить заместителю председателя горисполкома Белохвостову В.М., Комитету по экономике и рыночным отношениям (Анфимов Л.В.), финансовому управлению (Яковенко Л.Н.) в случае обращения субъектов хозяйствования рассматривать в индивидуальном порядке и вносить на рассмотрение исполкома вопросы уменьшения размера отчислений, указанного в первой части настоящего пункта в зависимости от наличия жилищного фонда и потребности в средствах на финансирование расходов по его содержанию. 17. Установить, что в 1997 году создается внебюджетный инновационный фонд за счет отчислений в размере 0,5% от себестоимости продукции (работ, услуг) с отнесением перечисленных средств на себестоимость. 18. Управлению образования (Варивода В.М.) совместно с финансовым управлением (Яковенко Л.Н.) подготовить в Совет Министров Республики Беларусь обоснованное предложение об увеличении родительской платы в детских дошкольных учреждениях. 19. Управлению транспорта и связи (Вавуло Н.В.) до 10 февраля 1997 года разработать и передать в Комитет по экономике и рыночным отношениям программу по увеличению доходов от производственной деятельности и внереализационных доходов. 20. Комитетам, управлениям и отделам горисполкома, районным администрациям до 1 апреля 1997 года представить в Комитет по экономике и рыночным отношениям планы организационных мероприятий по экономии бюджетных средств. Комитету по экономике и рыночным отношениям и финансовому управлению до 15 апреля 1997 года внести на рассмотрение и утверждение горисполкома проект решения о мероприятиях по сокращению бюджетного финансирования в 1997 голу. 21. Комитетам, управлениям и отделам горисполкома, районным администрациям и подведомственным предприятиям и организациям представить в двухнедельный срок в финансовое управление планы и своды расходов на 1997 год с поквартальным распределением. 22. Финансовому управлению горисполкома: - в кратчайший срок доработать совместно с комитетами, управлениями и отделами горисполкома, районными администрациями проект бюджета на 1997 год с учетом высказанных замечаний и предложений при его обсуждении на заседании исполкома; - направить необходимые материалы по проекту бюджета для обсуждения в постоянной депутатской комиссии про экономическому развитию и бюджету и других отраслевых комиссиях; - подготовить и представить проект решения городского Совета депутатов "О бюджете города Минска на 1997 год" и другие необходимые материалы по проекту бюджета для рассмотрения и утверждения на сессии горсовета. Председатель исполкома В.В.ЕРМОШИН Управляющий делами Л.Н.ВОЛОДЬКИНА Приложение 1 РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАСХОДАМ УПРАВЛЕНИЙ И ОТДЕЛОВ МИНГОРИСПОЛКОМА НА 1997 ГОДмлн. рублей ---------------------------------------------------------+----- ¦ РАСХОДЫ ¦ ВСЕГО ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ - ВСЕГО ¦ 523428 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦в т.ч. - госдотация (пригород) ¦ 7948 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - возмещ. разницы в ценах (город - 275000, ¦ ¦ ¦ ТТУ - 110850, метро - 29300) ¦ 415150 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - гостехнадзор ¦ 330 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - капитальные вложения ¦ 100000 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩЕГОСЯ МЕТРОПОЛИТЕНА - ВСЕГО ¦ 320230 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦в т.ч. - капитальные вложения ¦ 320230 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦МИНГОРСОВЕТ - ВСЕГО ¦ 48457 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦в т.ч. - текущее содер. сооружен. благоустройства ¦ 43457 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - капитальные вложения ¦ 5000 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ¦ 81496 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦в т.ч. - текущее содер. и капрем. сооружен. благоустр. ¦ 6000 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - капитальные вложения ¦ 75496 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНО-МОСТОВ. СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУС. ¦ 65004 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦в т.ч. - прочие расходы (ГО) ¦ 4 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - капитальные вложения ¦ 65000 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ГЛАВ. ПРОИЗВОД. УПРАВЛЕН. ЖИЛИЩНО-КОММУН. ХОЗ-ВА - ВСЕГО¦ 68387 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦в т.ч. - капитальный ремонт (ФОК-2800 и МТИС-9800 ¦ 12600 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - госдотация (ГПБХ) ¦ 26000 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - прочие р-ды (приборы учета-11496 и ГО-500) ¦ 11996 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - капитальные вложения ¦ 17791 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦АП "МИНСКЗЕЛЕНСТРОЙ" - ВСЕГО ¦ 46000 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦в т.ч. - текущее содер. и капрем. сооружен. благоус. ¦ 36000 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - капитальные вложения ¦ 10000 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦АП "МИНСКРЕМСТРОЙ" (капвложения) ¦ 3000 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ПП "МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ" - ВСЕГО ¦ 27000 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦в т.ч. - прочие расходы (приобретение котлов) ¦ 12000 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - капитальные вложения ¦ 15000 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ТРЕСТ "ГОРДОРМЕХАНИЗАЦИЯ" - ВСЕГО ¦ 81000 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦в т.ч. - содержание сооружений благоустройства ¦ 75000 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ в.т.ч. за счет местного сбора ¦ 10000 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - капитальные вложения ¦ 6000 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ПП "МИНТЕПЛОСЕТИ" (капвложения) ¦ 16500 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА - ВСЕГО ¦ 339472 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦в т.ч. - жилищное строительство ¦ 138426 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - коммунальное строительство ¦ 86000 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - образование ¦ 65053 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - здравоохранение ¦ 40000 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - прочие ¦ 10000 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ¦ 2358 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦КОМИТЕТ АРХИТЕК. ГРАДОСТРОИТ. И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТ. - ВСЕГО ¦ 10495 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦в т.ч. - раздел 100 (проектирование) ¦ 5000 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - раздел 214 ¦ 3495 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - раздел 100 (благоустройство) ¦ 2000 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ГОРОДСКОЙ ТРЕСТ ТОПЛИВА (возмещ. разницы в ценах) ¦ 6800 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ВЕТОТДЕЛ - ВСЕГО ¦ 3028,2¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦в т.ч. - раздел 100 ¦ 2841 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - раздел 214 ¦ 187,2¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ - ВСЕГО ¦ 262879 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦в т.ч. - раздел 200 ¦ 261201 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - раздел 201 ¦ 286 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - раздел 214 ¦ 1392 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ - ВСЕГО ¦ 78950,6¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦в т.ч. - раздел 200 ¦ 35555 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - раздел 201 ¦ 42712 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - раздел 214 ¦ 683,6¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ПО "КИНОВИДЕОПРОКАТ" - ВСЕГО ¦ 4500 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ - ВСЕГО ¦1103190,8¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦в т.ч. - раздел 200 ¦ 8674 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - раздел 203 ¦1080503 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - капитальные вложения ¦ 12000 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - раздел 214 ¦ 2013,8¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ (тек. содержание) ¦ 38909 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦КОМИТЕТ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ - ВСЕГО ¦ 35131 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦в т.ч. - раздел 200 ¦ 22523 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - раздел 204 ¦ 6975 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - капитальные вложения ¦ 5000 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - раздел 214 ¦ 633 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ - ВСЕГО ¦ 96018,5¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦в т.ч. - раздел 200 ¦ 3066 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - раздел 207 ¦ 89233 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - раздел 214 ¦ 3419,5¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - раздел 222 ¦ 300 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ВОЕНКОМАТ (текущее содержание) ¦ 1700 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ШТАБ ГО (текущее содержание) ¦ 4639 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ - ВСЕГО ¦ 91928 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦в т.ч. - текущее содержание ¦ 87908 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - раздел 222 ¦ 20 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - капитальные вложения ¦ 4000 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ГОРИСПОЛКОМ - ВСЕГО ¦ 229901,1¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦в т.ч. - раздел 100 (ВЦ КП) ¦ 1310 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - раздел 100 (фонд поддержки предприн.) ¦ 16329 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - раздел 100 (субсид. на жилищн. стр-во) ¦ 82979 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - раздел 205 (спецпрограммы) ¦ 12400 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ в т.ч. - на передачу детских учреждений ¦ 12100 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - на молодежные программы ¦ 300 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - раздел 214 ¦ 13490,8¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - в т.ч. горсовет ¦ 166,9¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - раздел 216 (страхфонд, фонд непред. расх-ов) ¦ 29019 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - раздел 222 (мероп. ГИК и др.) ¦ 15223,3¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ - р. 250 (безнал. жил. субсид. на коммун. услуги)¦ 58950 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦К-Т ПО АНТИМОН. ПОЛИТ. И РАЗВИТ. ПРЕДПРИН. (раздел 214)¦ 524,3¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦КОМИТЕТ ПО УПРАВ. ГОСИМУЩЕСТ. И ПРИВАТИЗ. (раздел 214) ¦ 802,2¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ (раздел 214) ¦ 1500,1¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ОТДЕЛ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ПРОИЗВОД. РАСКОПОК (раздел 214) ¦ 669,3¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦УПРАВЛЕНИЕ ПО УЧЕТУ И РАСПРЕД. ЖИЛПЛОЩАДИ (разд.214) ¦ 1624,1¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И СОЦЗАЩИТЕ НАСЕЛ. (раздел 214) ¦ 1210,6¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ (раздел 214) ¦ 2161,5¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ОСВОД (текущее содержание) ¦ 3152 ¦ +--------------------------------------------------------+---------+ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦3602053,3¦ ¦--------------------------------------------------------+---------- Управляющий делами Л.Н.ВОЛОДЬКИНА Приложение 2 РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАСХОДАМ РАЙОННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ НА 1997 ГОД------------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+--- ¦ РАСХОДЫ ¦Заводской¦Ленинский¦Московский¦Октябрьский¦Партизанский¦Первомайский¦Советский¦Фрунзенский¦Центральный¦ Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районам¦ +-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ +-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+ ¦ФИНАНСИРОВАНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+ ¦Государственная дотация ¦ 27730 ¦ 12000 ¦ 26650 ¦ 10235 ¦ 2000 ¦ 10400 ¦ 7000 ¦ 38420 ¦ 9 ¦ 134435¦ +-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+ ¦Содержание сооружен.благоустройства¦ 18800 ¦ 18800 ¦ 20900 ¦ 17809 ¦ 17400 ¦ 17000 ¦ 13200 ¦ 21900 ¦ 21900 ¦ 167700¦ +-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+ ¦Капитальный ремонт ¦ 21202 ¦ 20785 ¦ 21818 ¦ 18181 ¦ 15995 ¦ 16746 ¦ 14404 ¦ 31249 ¦ 14404 ¦ 174784¦ +-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+ ¦ИТОГО НА СОДЕРЖАНИЕ НАРОДНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВА ¦ 67732 ¦ 51585 ¦ 69368 ¦ 46216 ¦ 35395 ¦ 44146 ¦ 34604 ¦ 91569 ¦ 36304 ¦ 476919¦ +-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+ ¦РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МЕРОПРИЯТИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+ ¦Просвещение ¦ 189107 ¦ 139459 ¦ 233668 ¦ 127603 ¦ 89038 ¦ 189911 ¦ 130958 ¦ 300865 ¦ 77004 ¦1477613¦ +-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+ ¦Культура ¦ 165 ¦ 80 ¦ 170 ¦ 105 ¦ 70 ¦ 130 ¦ 110 ¦ 160 ¦ 60 ¦ 1050¦ +-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+ ¦Здравоохранение ¦ 72252 ¦ 70127 ¦ 58348 ¦ 46396 ¦ 20158 ¦ 63067 ¦ 63641 ¦ 93531 ¦ 41389 ¦ 528909¦ +-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+ ¦Физическая культура ¦ 90 ¦ 65 ¦ 85 ¦ 55 ¦ 35 ¦ 79 ¦ 55 ¦ 120 ¦ 25 ¦ 600¦ +-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+ ¦Спецпрограммы ¦ 30 ¦ 30 ¦ 50 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 25 ¦ 50 ¦ 25 ¦ 20 ¦ 280¦ +-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+ ¦Средства массовой информации ¦ ¦ ¦ 110 ¦ 128 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 238¦ +-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+ ¦Социальное обеспечение ¦ 915 ¦ 842 ¦ 604 ¦ 1050 ¦ 1001 ¦ 795 ¦ 831 ¦ 1323 ¦ 483 ¦ 7847¦ +-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+ ¦Расходы с повышением жизненного ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 15 ¦ 12 ¦ 111¦ ¦уровня населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+ ¦ИТОГО ПО СОЦ.-КУЛЬТ. МЕРОПРИЯТИЯМ ¦ 262571 ¦ 210615 ¦ 293047 ¦ 175369 ¦ 110347 ¦ 254010 ¦ 195657 ¦ 396039 ¦ 118993 ¦2016648¦ +-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+ ¦РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ ¦ 5773 ¦ 4758 ¦ 5119 ¦ 4860 ¦ 4048 ¦ 5261 ¦ 5204 ¦ 6105 ¦ 4069 ¦ 45197¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+ ¦РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ¦ 3354 ¦ 2667 ¦ 3647 ¦ 2264 ¦ 1499 ¦ 3030 ¦ 2356 ¦ 4913 ¦ 1586 ¦ 25316¦ +-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+ ¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 815 ¦ 745 ¦ 755 ¦ 695 ¦ 550 ¦ 675 ¦ 845 ¦ 1040 ¦ 795 ¦ 6915¦ +-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------+ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 340245 ¦ 270370 ¦ 371936 ¦ 229404 ¦ 151839 ¦ 307122 ¦ 238666 ¦ 499666 ¦ 161747 ¦2570995¦ ¦-----------------------------------+---------+---------+----------+-----------+------------+------------+---------+-----------+-----------+-------- Управляющий делами Л.ВОЛОДЬКИНА Приложение 3 ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ Г.МИНСКА НА 1997 ГОД------------------------------------------------------+-------- ¦ ¦ Всего год ¦ ¦ ¦ (млн.руб.) ¦ +-----------------------------------------------------+------------+ ¦ Управление капитального строительства - Всего: ¦ 350468 ¦ +-----------------------------------------------------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+------------+ ¦Коммунальное строительство ¦ 86000 ¦ +-----------------------------------------------------+------------+ ¦Жилищное строительство ¦ 138426 ¦ +-----------------------------------------------------+------------+ ¦Образование ¦ 65053 ¦ +-----------------------------------------------------+------------+ ¦Здравоохранение ¦ 40000 ¦ +-----------------------------------------------------+------------+ ¦Прочие ¦ 10000 ¦ +-----------------------------------------------------+------------+ ¦Управление транспорта и связи ¦ 100000 ¦ +-----------------------------------------------------+------------+ ¦УПКО ¦ 75496 ¦ +-----------------------------------------------------+------------+ ¦УДМСиБ ¦ 65000 ¦ +-----------------------------------------------------+------------+ ¦АП "Минскзеленстрой" ¦ 10000 ¦ +-----------------------------------------------------+------------+ ¦УЖХ ¦ 17791 ¦ +-----------------------------------------------------+------------+ ¦АП "Минскремстрой" ¦ 3000 ¦ +-----------------------------------------------------+------------+ ¦"Минсккоммунтеплосеть" ¦ 15000 ¦ +-----------------------------------------------------+------------+ ¦Трест "Гордормеханизация" ¦ 6000 ¦ +-----------------------------------------------------+------------+ ¦ПП "Минтеплосети" ¦ 16500 ¦ +-----------------------------------------------------+------------+ ¦Дирекция строящегося метрополи тена ¦ 320230 ¦ +-----------------------------------------------------+------------+ ¦Комитет здравоохранения ¦ 12000 ¦ +-----------------------------------------------------+------------+ ¦Комитет по физкультуре ¦ 5000 ¦ +-----------------------------------------------------+------------+ ¦ГАИ ¦ 4000 ¦ +-----------------------------------------------------+------------+ ¦ПП "Мингорсвет" ¦ 5000 ¦ +-----------------------------------------------------+------------+ ¦ИТОГО: ¦ 994496 ¦ +-----------------------------------------------------+------------+ ¦Г... АПУ ¦ 5000 ¦ ¦-----------------------------------------------------+------------- Управляющий делами Л.Н.ВОЛОДЬКИНА |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|