Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Поставского районного Совета депутатов от 15.12.2006 № 173 "О Программе социально-экономического развития Поставского района на 2006 - 2010 годы"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 5 марта 2007 г. N 9/6807 Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 12 июня 2006 г. N 384 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006 - 2010 годы" и руководствуясь методическими рекомендациями по разработке программы социально-экономического развития регионов на 2006 - 2010 годы с учетом основных положений Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" Поставский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить Программу социально-экономического развития Поставского района на 2006 - 2010 годы (прилагается). 2. Поставскому районному исполнительному комитету обеспечить выполнение Программы социально-экономического развития Поставского района на 2006 - 2010 годы, осуществлять разработку годовых прогнозов социально-экономического развития района с учетом показателей данной Программы. 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам бюджета и экономическому развитию Поставского районного Совета депутатов. Председатель В.П.ОРЕХОВ СОГЛАСОВАНО Заместитель председателя комитета экономики Витебского областного исполнительного комитета З.А.Королева 15.12.2006 УТВЕРЖДЕНО Решение Поставского районного Совета депутатов 15.12.2006 N 173 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОСТАВСКОГО РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫГлава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Программа социально-экономического развития Поставского района на 2006 - 2010 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 июня 2006 г. N 384 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006 - 2010 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 92, 1/7667) и методическими рекомендациями по разработке программы социально-экономического развития регионов на 2006 - 2010 годы с учетом основных положений Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 222). Программа базируется на принципах преемственности, научной обоснованности, ориентирована на устойчивый рост производства и повышение уровня благосостояния народа. Экономические показатели Программы разрабатывались исходя из анализа итогов социально-экономического развития района в 2001 - 2005 годах, оценки текущего 2006 года, внутренних и внешних факторов экономического роста на дальнейшую перспективу, реализации целей и задач региональной политики, приоритетов, определенных Программой социально-экономического развития Витебской области на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Витебского областного Совета депутатов от 12 октября 2006 г. N 201 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 195, 9/5546). Глава 2 ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА В 2001 - 2005 ГОДАХ2. Поставский район - один из крупнейших сельскохозяйственных районов Витебской области с развитой промышленностью, ориентированной на промышленную переработку производимого в районе сырья и обеспечение населения продуктами питания. В 2001 - 2005 годах продолжалось стабильное и созидательное развитие района: результативно функционировали все органы власти, неуклонно развивались промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля и социальная сфера. Промышленный комплекс района работал с постоянным наращиванием темпов производства продукции, прирост которой в 2005 году составил 54,1 процента (далее - %) к уровню 2000 года, производства потребительских товаров - 95,5%. Достигнут и значительно превышен уровень докризисного 1990 года. Возросло производство льноволокна в 1,9 раза, колбасных изделий - в 1,8 раза, масла - в 1,9 раза, сыров - в 3 раза, цельномолочной продукции - в 5,5 раза. Наиболее динамичными темпами развивались деревообрабатывающая (329,5%), легкая (201,8%), мясная и молочная (139,2%) промышленность, машиностроение (231,9%). Положительные тенденции развития сохранены почти во всех отраслях промышленности. Ежегодно большинство предприятий наращивают выпуск продукции. Отраслевая структура промышленного производства за 2001 - 2005 годы практически не изменилась. За прошедшую пятилетку прирост выпуска промышленной продукции по предприятиям коммунальной собственности составил 75,9%. Наиболее значительный удельный вес в объеме промышленной продукции занимает открытое акционерное общество "Поставский молочный завод" (далее - ОАО "Поставский молокозавод"). Объем производства на предприятии возрос за пятилетку более чем в 2 раза. Увеличилась непосредственно на предприятии переработка молока. В 2005 году (по сравнению с 2000 годом) производство цельномолочной продукции возросло в 5,5 раза, масла животного - в 1,9 раза, сыров жирных - в 3 раза, мороженого - в 2 раза. Освоено производство сыров твердых ("Голландский", "Монастырский", "Российский"), напитка кисломолочного "Ряженка", биокефира с лактулозой, сыра творожного десертного "Лакомка", десерта йогуртового "Изюминка". Расширился ассортимент выпускаемой продукции по жирности и расфасовке, применяются новые более современные виды упаковки. В 2005 году объем поставки продукции ОАО "Поставский молокозавод" на экспорт возрос более чем в 18 раз. Приобретено оборудование и осуществлена реконструкция цеха по производству твердых сыров и цеха по производству казеина. В 2005 году ОАО "Поставский молочный завод" присуждена премия Правительства за достижения в области качества. Продукция завода неоднократно становилась лауреатом конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" и "Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации". Продукция предприятия под торговой маркой "Поставы городок", вырабатываемая без применения консервантов и добавок, заняла свою нишу на рынке молочных продуктов и незначительно пересекается в ассортименте с продукцией конкурентов. ОАО "Поставский молочный завод" создал свой автопарк для заготовки молока и доставки готовой продукции, имеется сеть дилерской службы. Созданное в 2003 году частное производственное унитарное предприятие "Поставский мебельный центр" (далее - ЧПУП "Поставский мебельный центр"), успешно применив современные технологии и новое оборудование, ежегодно наращивает производство дверных и оконных блоков. Продукция ЧПУП "Поставский мебельный центр" сертифицирована, высокотехнологична. В течение 2003 - 2005 годов предприятием отгружено продукции на сумму 20 миллиардов (далее - млрд.) рублей. Более 90% выпускаемой продукции реализуется на экспорт (в Российскую Федерацию, Литовскую Республику, Латвийскую Республику). Рентабельность основного производства составляет 17%. В 2005 году введен в действие новый деревообрабатывающий цех, что дало экономический эффект в 2006 году в сумме 960 миллионов (далее - млн.) рублей чистой прибыли. Итоги работы открытого акционерного общества "Поставский льнозавод" (далее - ОАО "Поставский льнозавод") за 2001 - 2005 годы свидетельствуют о высоких темпах экономического роста промышленной продукции в 2,1 раза, потребительских товаров - в 8,5 раза. Из-за отсутствия льна в 2000 году коэффициент загрузки производственных мощностей составлял всего 27,5%. С целью компенсации недобора тресты с хозяйств был создан на базе льнозавода механизированный отряд, который занялся возделыванием льна на арендуемых землях. За пятилетку площадь льна, возделываемого заводом, увеличилась со 140 до 650 гектаров (далее - га). За 2003 - 2005 годы на укомплектование механизированного отряда из фонда поддержки сельскохозяйственных производителей получено сельскохозяйственной техники на сумму 648 млн. рублей. В настоящее время на заводе имеется 14 тракторов, 10 льноуборочных комбайнов, 8 пресс-подборщиков, 3 оборачивателя, 2 погрузчика рулонов. В 2003 году освоено производство ватина и льняного масла (технического). Построена и сдана в эксплуатацию шоха для хранения льнотресты на 3 тысячи (далее - тыс.) тонн, цех подсобных производств. Построены 3 сушилки для льносемян и навес для хранения техники. Приобретен новый мяльно-трепальный агрегат. Территория завода огорожена железобетонным забором, заасфальтировано 4280 квадратных метров (далее - кв.м) подъездных путей, уложено 129 плит, сделан ремонт административного здания и душевых, построены беседки, фонтан. В 2005 году ОАО "Поставский льнозавод" признан победителем областного соревнования среди перерабатывающих предприятий. В последние годы частное производственное унитарное предприятие "Завод "Белит" (далее - ЧПУП "Завод "Белит") обеспечивал потребности в моточной продукции открытого акционерного общества "Горизонт" (далее - ОАО "Горизонт") на 100%. Узкая специализация завода является одной из причин убыточной деятельности. В части создания альтернативных производств было освоено производство облицовочных материалов и малых архитектурных форм на основе песчано-цементной смеси. В первой половине 2005 года на заводе за счет собственных средств осуществлена реконструкция производственных площадей (4700 кв.м), на которых начато серийное производство микроволновых печей. С целью загрузки имеющихся свободных производственных площадей главного корпуса в 2004 году 3,2 тыс.кв.м переданы в арендное пользование, начал функционировать крытый рынок "Горизонт". Стратегией развития государственного лесохозяйственного учреждения "Поставский лесхоз" (далее - ГЛХУ "Поставский лесхоз") являлось симметричное расширение лесозаготовительного и деревообрабатывающего направлений промышленного производства. В 2005 году сдан в эксплуатацию цех по переработке мелкотоварной древесины. Приобретено и установлено оборудование для производства изделий точеных оцилиндрованных из древесины. В истекшем периоде активно внедрялась прогрессивная технология разработки лесосек одним вальщиком. Для предприятия в целом характерна высокая экономическая эффективность производства. Унитарным коммунальным предприятием "Поставский мясокомбинат" (далее - УКП "Поставский мясокомбинат") за 2001 - 2005 годы произведено 25 новых видов вареных колбасных изделий, 12 видов полукопченых, начато производство сарделек, зельца, фарша, копченостей. Продукция предприятия производится из натуральных мясных продуктов, в производстве не используются химические ингредиенты. Возросла реализация продукции на экспорт и в 2005 году составила 44,5% от общего объема реализации. Частное унитарное производственное предприятие "Комбинат кооперативной промышленности Поставского районного потребительского общества" (далее - ЧУПП "Комбинат кооперативной промышленности Поставского райпо") ряд последних лет является лауреатом конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" по продукции колбасного производства. В 2003 году приобретено и установлено оборудование в колбасном цеху. В 2005 году произведена реконструкция рыбного цеха. В настоящее время завершен первый этап реконструкции хлебозавода. Ежегодная целенаправленная поддержка государства в виде дотаций на сельскохозяйственную продукцию, другие программные мероприятия позволили в сельском хозяйстве обеспечить ежегодный рост валовой продукции. Производство валовой продукции на 1 работника в 2005 году составило почти 13 млн. рублей против 9 млн. рублей в 2001 году. Заработная плата работников села в 2005 году возросла в 2,5 раза и составила 260 тыс. рублей. Коренным образом изменились подходы в технологии выращивания сельскохозяйственных культур, внедряются интенсивные технологии их выращивания, что позволило выполнить пятилетний план по производству зерна на 103,6%, льноволокна - на 107%. Валовое производство зерна в общественном секторе за пятилетку составило 221 тыс. тонн, картофеля - 21 тыс. тонн, молока - 145 тыс. тонн, льноволокна - 4 тыс. тонн, реализовано 21 тыс. тонн скота. Многое сделано в отрасли животноводства: наметилась позитивная тенденция ежегодного роста поголовья скота, ведется реконструкция животноводческих ферм (ежегодно 3 - 4 фермы), строительство новых ферм. Внедряются новые методы содержания скота, ведется обновление генетического потенциала животных, в 2005 году закуплено 350 голов нетелей высокопродуктивных пород. Все это в комплексе позволило выполнить пятилетний план по производству молока на 107%. Имеющийся потенциал в животноводстве позволил довести в 2005 году производство молока в общественном секторе до 34 тыс. тонн, реализацию мяса - до 5 тыс. тонн. Средний удой на корову составил 2954 килограмма (далее - кг) молока в год, среднесуточный прирост живой массы крупного рогатого скота - 399 граммов (далее - г), свиней - 343 г. Возросла продуктивность полей. Выполнены государственные поставки по зерну, льноволокну, пивоваренному ячменю. Почти в 2 раза увеличилось производство маслосемян рапса. Почти вдвое (по сравнению с 2002 годом) возросли валовые сборы льноволокна. Сельскохозяйственные предприятия района в полном объеме обеспечивают население продуктами питания, а предприятия перерабатывающей промышленности - сырьем. Валового производства зерна достаточно, чтобы кормить население хлебными и мучными изделиями, а животноводство обеспечивать концентратами. Продолжалась реконструкция и техническое переоснащение сельскохозяйственных организаций. Осуществлена реконструкция и техническое перевооружение двух молочнотоварных ферм, в 2005 году начато строительство молочнотоварного комплекса на 730 голов в сельскохозяйственном производственном кооперативе "Комайский" (далее - СПК "Комайский"), закуплено в долгосрочную аренду 62 трактора, 40 комбайнов, 33 автомобиля МАЗ и другая сельскохозяйственная техника. По итогам пятилетки прирост валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил более 40%. Реформированы убыточные сельскохозяйственные предприятия. В 2004 - 2005 годах достигнут положительный финансовый результат, в 2005 году все сельскохозяйственные предприятия получили прибыль. Велось техническое перевооружение сельскохозяйственного производства. Обновлялся машинно-тракторный парк. Только в 2005 году в счет лизинга приобретено 28 тракторов, 10 зернокормоуборочных комбайнов, 19 грузовых автомобилей и 49 единиц другой сельскохозяйственной техники. Расширились торгово-экономические связи района с зарубежными странами. Объем экспорта продукции по сравнению с 2000 годом увеличился в 6,6 раза и составил 13 млн. долларов США в 2005 году. Инвестиции в основной капитал по сравнению с 2000 годом возросли более чем в 3 раза. В последние годы происходит также улучшение качественных параметров функционирования экономики, а именно повысилась рентабельность производства, снизилось количество убыточных предприятий. Удельный вес убыточных предприятий снизился с 30,2% в 2000 году до 27,6% в 2004 году, а по итогам 2005 года устранены убытки по всем субъектам хозяйствования. Потребление электроэнергии и топлива приведено в соответствие с темпами роста производства. В 2005 году в целом по району получена прибыль в сумме около 5 млрд. рублей. Успешно развивалась строительная отрасль района. Возводилось новое жилье, благоустраивались улицы города и сельских населенных пунктов, строились объекты социального назначения. За период 2000 - 2005 годов в районе построено 517 квартир общей площадью 49 147 кв.м, из них на селе - 302 квартиры общей площадью 25 422 кв.м, в сельскохозяйственных организациях - 222 квартиры общей площадью 16 792 кв.м. Начиная с 2004 года каждый год строится не менее пяти жилых домов в каждом сельскохозяйственном предприятии. Введены в эксплуатацию средняя школа на 264 учащихся в деревне Дуниловичи, первая очередь детского реабилитационно-оздоровительного центра "Ветразь" на 140 мест в деревне Костени, 2 офиса врачей общей практики в городе Поставы, отделение круглосуточного пребывания государственного учреждения "Территориальный центр социального обслуживания населения" (далее - ГУ "ТЦСОН") на 20 мест в городе Поставы и другие объекты. В сентябре 2004 года в район был подведен природный газ. В 2005 году была продолжена дальнейшая газификация города и начато строительство газопровода к городскому поселку Воропаево. Газифицированы 52 одноквартирных жилых дома индивидуальных застройщиков в городе Поставы. Большой объем работ выполнен по обустройству агрогородка Камаи. Всего освоено финансовых средств из разных источников более 4,0 млрд. рублей. Выполнены работы по устройству тротуаров, ремонту асфальтобетонного покрытия улиц и проездов, установке новых железобетонных заборов, благоустройству сквера. Отремонтированы средняя школа, детский сад, Дом культуры, участковая больница, продовольственный магазин и другие объекты. С 2003 года в районе осуществляется комплексная программа благоустройства населенных пунктов и наведения порядка на земле. С каждым годом увеличиваются объемы выполняемых работ по благоустройству города и района в целом. Поселковым и сельскими исполнительными комитетами было установлено около 35 тыс. м заборов, благоустроено 139 гражданских кладбищ. Унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства (далее - УП ЖКХ) в 2004 году на благоустройство города было затрачено 344,5 млн. рублей, в 2005 году - около 667 млн. рублей. Приведено в надлежащий порядок более 50 фасадов производственных и жилых зданий, более 13 тыс.кв.м прилегающих к зданиям территорий. Создано 5 ландшафтно-архитектурных комплексов в городе и сельских населенных пунктах. В городе уделяется большое внимание озеленению территорий. Так, ежегодно высаживается около 20 тыс. цветов, около 300 деревьев и кустарников. На дочернем коммунальном унитарном аграрно-строительном предприятии "Рассвет Поставский" (далее - ДКУАСП "Рассвет Поставский") рост объемов работ за предыдущую пятилетку возрос в 4,2 раза. На селе построены 111 домов общей площадью 8632 кв.м. В 2003 году введена в эксплуатацию первая очередь реконструкции госпитального комплекса пограничных войск, завершено строительство городского стадиона. Освоены новые технологии производства работ и внедрения новых материалов. Основные инвестиции были направлены на ввод в действие четырех одноквартирных домов в деревнях Ожарево и Груздово. За 2001 - 2005 годы филиалом "Поставское дорожно-строительное управление 132" (далее - ДРСУ-132) произведено техническое переоснащение, что позволило увеличить объем работ, внедрить новые технологии по ремонту и содержанию асфальтобетонных покрытий, значительно сократить время борьбы с зимней гололедицей. В 2005 году активно велись работы по ремонту автомобильных дорог для внедрения социальных стандартов по транспортному обслуживанию жителей района. Отремонтированы более 38 километров (далее - км) сельских дорог. В 14 населенных пунктах оборудованы остановки по требованию. Освоено 1,1 млрд. рублей по обустройству агрогородка Камаи. Выполнена реконструкция административного здания, начата реконструкция мастерских. 3. Результаты деятельности реального сектора экономики способствовали обеспечению бесперебойного жизнеобеспечения населения, стабильному функционированию объектов социальной сферы. В районе на начало 2006 года насчитывается 13 884 получателя пенсий и пособий. Средний размер пенсий составляет 200 875 рублей. В настоящее время при ГУ "ТЦСОН" работает 5 отделений. Возросло количество клиентов социальной службы с 600 до 700 человек, разовых услуг - со 180 до 920, выходов специалистов - с 3 тыс. до 8,8 тыс. С 2000 года малоимущим гражданам выплачивается адресная социальная помощь, только за 2005 год выплачено 14,4 млн. рублей. По состоянию на 1 сентября 2005 г. в районе выполнены все 44 утвержденных показателя социальных стандартов по обслуживанию населения, продолжается работа по улучшению их качества и доведению каждого населенного пункта района до уровня необходимых стандартов. Розничный товарооборот в сопоставимых ценах возрос на 70,1% (к 2000 году), объем реализации платных услуг - на 56,7%. По сравнению с 2001 годом значительно возросла реализация в торговой сети стиральных машин (на 72%), пылесосов (на 59%), телевизоров (в 4,7 раза). В районе насчитывается 357 деревень, которые обслуживаются 2 раза в неделю десятью автомагазинами. Основной упор в торговле делается на совершенствование структуры розничного товарооборота, максимальное расширение ассортимента предлагаемых товаров, целенаправленный уход от сокращенных ассортиментных перечней. Стимулируется рост продаж непродовольственных товаров, на которые установлены повышенные размеры торговых надбавок. В период с 2003 года Поставским районным потребительским обществом (далее - Поставское райпо) открыты магазины: "Книги-сувениры", "Хоздвор", "Юбилейный", "Фея", "Колибри", "Мясная лавка"; киоск "Остановка"; мини-магазины: "Ассорти", "Девяточка"; кафе-бистро "Камелия"; павильон "Жар-птица". В системе Поставского райпо создана и функционирует 21 фирменная секция. Отремонтированы и реконструированы магазин "Кооператор" с открытием кафе "Бистро", магазин в деревне Юньки, торговый центр в деревне Дуниловичи, магазин "Кулинария-Лидия". Закуплены две современные мини-пекарни. Реконструирован бар "Лагуна", открыто детское кафе с живым уголком. В развлекательном центре "Меркурий" установлены пароконвекторы и витрины с подогревом. В декабре 2005 года открыто кафе "Шинок" в агрогородке Камаи. Ежемесячно предприятиями торговли и приемозаготовительными пунктами заготавливается более 20 видов сельскохозяйственной продукции и сырья. Имеется 6 приемозаготовительных пунктов, 2 овощехранилища, квасильно-засолочный пункт. В 2005 году инвестиции по Поставскому райпо в основной капитал составили 1 млрд. рублей. Услугами связи охвачены все категории населения и производственного сектора, им предложен весь спектр услуг. На протяжении 2001 - 2005 годов Поставский районный узел электросвязи Витебского филиала республиканского унитарного предприятия "Белтелеком" (далее - РУЭС) является прибыльным предприятием. Он обслуживает 41 автоматическую телефонную станцию (6 городских и 35 сельских) общей емкостью 11 414 номеров и 6 радиоузлов. За 2000 - 2005 годы установлено 359 телефонных аппаратов льготной категории граждан, телефонизировано 14 малонаселенных пунктов, произведено расширение автоматических телефонных станций (далее - АТС) на 600 номеров, в том числе сельских - на 400 номеров. Установлено 16 таксофонов типа "Агат". В 2005 году прирост телефонов в личном пользовании составил 890 штук (далее - шт.) по сравнению с 2000 годом. В районе насчитывается 340 пользователей Интернета (в 2000 году - 38), к коллективной телевизионной кабельной сети подключены 2700 потребителей. Поставским районным узлом почтовой связи Витебского филиала республиканского унитарного предприятия "Белпочта" (далее - РУПС) услуги оказываются и на дому практически всем слоям населения. Особенно это актуально в сельской местности, где почта является одним из культурно-бытовых центров. Прошедшая пятилетка является временем наибольшего подъема открытого акционерного общества "Автотранспортное предприятие 17" города Поставы (далее - ОАО "Автопарк 17"). С 2001 по 2005 годы объем перевозок грузов вырос на 35,8%, грузооборот - на 17,5%. Темп роста объема платных услуг населению (в сопоставимых ценах) составил 130,9%. Коэффициент выпуска на линию по автобусному парку вырос на 17,0%, а по грузовому - на 31,9%. Доходы с учетом сумм дотаций по городским и пригородным перевозкам выросли более чем в 6 раз. Объем экспорта транспортных услуг вырос с 3,1 тыс. долларов США в 2001 году до 14,8 тыс. долларов США в 2005 году. Все это позволило предприятию с 2002 года выйти на устойчивую рентабельную работу. За период с 2001 по 2005 год значительно преобразилась маршрутная сеть, обслуживаемая ОАО "Автопарк 17". В 2001 году начал функционировать пригородный маршрут "Поставы - Кашицы", в 2002 году - "Воропаево - Глубокое". В 2002 году был организован заезд на вертолетный аэродром на городском маршруте "2". В этом же году начал курсировать автобус по маршруту "Поставы - Новинки" через Кривое - Новодруцк. В 2003 году для услуг населения был открыт новый городской маршрут "3Т", а также междугородний маршрут "Поставы - Минск" через Илью. В 2004 году был открыт еще один междугородний маршрут "Поставы - Минск" через Воропаево. В этом же году начали функционировать городские экспрессные маршруты "1Т" и "2Т". Пик развития маршрутной сети приходится на 2005 год: были открыты 3 новых междугородних маршрута - "Поставы - Могилев", "Поставы - Новополоцк", "Поставы - Гродно", ежедневно начал курсировать автобус по маршруту "Поставы - Витебск". В 2005 году были полностью выполнены социальные стандарты в области транспорта, в связи с чем открылись новые пригородные маршруты "Поставы - Воропаево", "Поставы - Костени", "Поставы - Новоселки", был добавлен рейс по маршруту "Поставы - Лынтупы", организованы заезды в деревни Велички, Трабутишки, Поповцы по маршруту "Поставы - Полесье", в деревню Новоселки - по маршруту "Поставы - Серги". Значительно обновился подвижной состав ОАО "Автопарк 17": было приобретено 22 новых автобуса и 8 новых грузовых автомобилей-самосвалов. В 2003 году на базе транспортного предприятия начала функционировать станция диагностики для проведения государственного технического осмотра транспортных средств. С июня 2004 года начала работу станция технического обслуживания легковых автомобилей. Для оказания новых видов услуг ОАО "Автопарк 17" было создано 5 новых рабочих мест. Развивается частный бизнес. В районе зарегистрировано 959 индивидуальных предпринимателей. На розничную торговлю выдано 452 лицензии, в том числе 34 - юридическим лицам. Сумма налоговых поступлений составила (в 2005 году) 1,5 млрд. рублей, или 12,1% от общих поступлений. Достигнутые производственные успехи позволили обеспечить рост денежных доходов населения. Номинальная среднемесячная заработная плата возросла (с 2000 года по 2005 год) в 8,7 раза, реальная - в 2,9 раза. В валютном исчислении среднемесячная заработная плата в 2000 году составляла 35 долларов США, в 2005 году - 165 долларов США. К уровню 2000 года вклады населения в белорусских рублях увеличились в 31 раз, валютные - в 5,7 раза. Возросло количество автомобильного транспорта у индивидуальных владельцев. Если в 2000 году у индивидуальных владельцев было 7712 автомобилей, то в 2005 году - 7830, что составляет 169 автомобилей на 1000 человек. Для улучшения ситуации на рынке труда за последние 5 лет на территории района создано 2050 новых рабочих мест. В качестве инвестиций в народнохозяйственный комплекс района из государственного фонда содействия занятости за 5 лет использовано более 7 млрд. рублей. Ежегодно более 1400 человек получает содействие в трудоустройстве. За последние пять лет под заказ нанимателей получили новые профессии для строительных, сельскохозяйственных, промышленных, торговых и перерабатывающих предприятий 665 безработных, 36 человек открыли собственное дело. Активно развертываются программы временной занятости населения, в том числе общественные оплачиваемые работы, в которых приняли участие 5325 человек. Организована вторичная занятость молодежи в свободное от учебы время. На новое место жительства и работы переехало 34 семьи. Учреждения образования района творчески работают над повышением качества образования и укреплением материально-технической базы. Благоустраивают прилегающие территории. В настоящее время в системе образования района 58 учреждений: 39 школ, 2 школы-интерната, 16 детских дошкольных учреждений и объединение по внешкольной работе. В общеобразовательных школах обучаются 5544 учащихся, в детских садах воспитываются 934 ребенка. Несмотря на то, что количество учащихся в общеобразовательных школах района (по сравнению с 2000 годом) сократилось на 1420 человек, достигнуты неплохие результаты работы. На протяжении последних 6 лет в школах нет учащихся, оставленных на повторный курс обучения. Увеличился процент поступаемости выпускников 11 классов в высшие учебные заведения. В 2005 году 43% выпускников 11 классов поступили в высшие учебные заведения, 42% - в средние специальные учебные заведения. Это один из лучших результатов в области. Открыты и результативно работают 6 лицейских классов в 3 школах города Поставы. Ежегодно укрепляется компьютерное обеспечение учреждений образования. За счет средств районного и областного бюджетов приобретено 4 компьютерных класса. Укрепляется материально-техническая база учреждений образования. Для организации подвоза учащихся в 2003 - 2005 годах приобретено 3 автобуса. Расширяется сеть дошкольных учреждений, в июле 2005 года открыт детский сад в деревне Вереньки. С целью всестороннего оказания школьникам образовательных услуг в 2006 году открыта гимназия в городе Поставы. Значительные успехи достигнуты за прошедшие пять лет и в медицинском обслуживании населения района. Район хорошо укомплектован медицинскими кадрами. Работают 91 врач и 359 работников среднего медицинского персонала. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения увеличилась с 18,3 в 2001 году до 20,6 в 2005 году, обеспеченность средним медицинским персоналом - с 71,5 в 2001 году до 81,5 в 2005 году. Этот показатель на уровне среднеобластного. Увеличился процент врачей и среднего медицинского персонала, имеющих квалификационные категории: врачи - 64,8%, средние медицинские работники - 67%. В целом демографическая ситуация остается сложной, в 2005 году увеличилась рождаемость и составила 7,4 на 1 тыс. населения, стабилизировалась общая смертность и составила 19,2 на 1 тыс. населения (по сельским районам - 20,0). За 5 лет сохранена сеть медицинских учреждений района, обеспеченность койками на 1 тыс. населения составляет 7,7. За 2005 год пролечено в стационарах района 11 880 человек, из них 33,7% в дневном стационаре и стационаре на дому. Возросло число посещений врачей на 1 жителя района и составило 8,2 (в 2005 году). Увеличился процент флюорографического обследования населения и составил 98,7%. Благодаря работе врачей общей практики снизилась обращаемость в скорую медицинскую помощь на 1 тыс. населения с 370,3 в 2001 году до 282 в 2005 году. Отмечается снижение младенческой смертности с 8,6 на 1 тыс. населения в 2001 году до 3,05 в 2005 году и перинатальной смертности с 5,95 в 2001 году до 0 в 2005 году. Проведена большая работа по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений района. Осуществлены капитальные и текущие ремонты во всех больницах и на 25 фельдшерско-акушерских пунктах. Освоено за 2001 - 2005 годы 921,3 млн. рублей. Большая работа проведена по благоустройству территорий, санитарно-техническому содержанию зданий и сооружений, улучшению условий пребывания больных, работы персонала. По итогам областного осмотра-конкурса за 2004 и 2005 годы учреждение здравоохранения "Поставская районная центральная больница" (далее - УЗ "Поставская ЦРБ") заняла 2 место среди сельских районов. Все медицинские учреждения достаточно обеспечены медикаментами, перевязочными средствами и расходным материалом. Приобретено оборудования (медицинского и хозяйственного) с учетом агрогородка в деревне Камаи в 2005 году на сумму 59 393,2 тыс. рублей, за период с 2001 года по 2005 год приобретено оборудования на сумму 326 611,9 тыс. рублей. В УЗ "Поставская ЦРБ" работает 21 компьютерная программа. Проведена локальная сеть, имеются выход в Интернет, электронная почта. В 2005 году впервые в республике отработаны элементы телевизионной медицины с Витебским государственным медицинским университетом. Ежегодно выполняется территориальная программа государственных гарантий медицинского обслуживания населения района, что обеспечивает доступность и эффективность медицинской помощи. Насыщенной была и культурная жизнь района в последние пять лет. Неоднократно учреждения культуры района становились победителями областного ежегодного конкурса профессионального мастерства в области культуры и искусства. За пять последних лет значительно увеличилась семья народных коллективов. Звание "народный" было присвоено: в 2001 году - ансамблю народной музыки и песни "Заранка" Воропаевской музыкальной школы; в 2002 году - ансамблю белорусской песни "Молодица" Новоселковской музыкальной школы и хору учителей Поставского района; в 2003 году - клубу национальной кухни, игры и обряда "Традиция". В 2003 году народному ансамблю "Паазер'е" было присвоено звание "Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь" (единственный коллектив, удостоенный такого звания в Витебской области). В начале 2005 года еще два коллектива были удостоены звания "народный" - кукольный театр "Вытворяшки" районного Дома культуры и женский клуб "Юнчанка" Юньковского сельского Дома культуры. А также звание "образцовый" было присвоено оркестру баянистов-аккордеонистов Поставской школы искусств. В 2002 году мастер по вышивке Петух Т.Н. и мастер по лозоплетению Августинович М.И., а в 2005 году народный мастер по вышивке Зарецкая Л.Р. приняты в Союз народных мастеров Республики Беларусь, всего в районе 5 членов Союза мастеров. Укреплялась и развивалась материально-техническая база и оснащение учреждений культуры. В течение пяти лет были приобретены 8 компьютеров. Ежегодно проводились текущие и косметические ремонты учреждений культуры. Если в 2000 году на капитальный ремонт было использовано 3 млн. 425 тыс. рублей, а на текущий ремонт - 2 млн. 918 тыс. рублей, то в 2005 году на капитальный ремонт - 31 млн. 409 тыс. рублей, а на текущий - 38 млн. 309 тыс. рублей. Постоянно приобретается звукоусилительная и осветительная аппаратура для районного Дома культуры и сельских учреждений культуры. Позитивные результаты работы реального сектора экономики позволяли обеспечить в требуемых объемах поступления средств в бюджет, достаточно успешно решать в течение пятилетки вопросы развития социальной сферы и повышения уровня благосостояния населения района. Глава 3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОСТАВСКОГО РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ4. Цели социально-экономического развития района на 2006 - 2010 годы определены на основании анализа наиболее острых региональных проблем с учетом принятых на пятилетку приоритетов развития страны и основных параметров развития отраслей реального сектора экономики и социальной сферы региона, которых необходимо достичь к концу 2010 года, и направлены на дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения на основе повышения конкурентоспособности экономики в целом. 5. Задачи социально-экономического развития района сформированы с учетом конкретных мер и действий, которые предстоит решить в текущей пятилетке, чтобы осуществить намеченные цели применительно к местным условиям и потребностям населения района. Они включают дальнейший рост реальных денежных доходов населения, работу органов государственного управления в интересах человека, создание благоприятных условий для интеллектуального, творческого, трудового, профессионального и физического совершенствования человека, опережающее развитие сферы услуг, внедрение повышенной системы социальных стандартов во всех сферах жизни общества, осуществление мер по улучшению демографической ситуации, дальнейшее развитие социальной инфраструктуры села, активизацию инновационной, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности, динамичное развитие всех отраслей экономики района. В 2006 - 2010 годах будут сохранены подходы, выработанные в предыдущие годы. Предстоит обеспечить более эффективное использование возможностей малых и средних предприятий, потенциал предпринимательства, значительно обновить основные производственные фонды и провести модернизацию производств на основе внедрения прогрессивных технологий и современного оборудования. 6. Исходя из существующих в регионе проблем на 2006 - 2010 годы приоритетными направлениями социально-экономического развития определены: 6.1. в промышленном и строительном комплексе: внедрение нового и модернизация действующего оборудования; разработка новых технологий изготовления изделий различного назначения, в том числе ресурсосберегающих и энергоэффективных, а также использующих местные ресурсы; освоение выпуска новых конкурентоспособных потребительских товаров и продукции производственно-технического назначения; использование новых строительных материалов, конструкций и технологий с целью снижения стоимости жилищного строительства; 6.2. в агропромышленном комплексе: использование высокопродуктивных пород животных, сортов растений и средств их защиты; внедрение прогрессивных технологий для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции; получение новых конкурентоспособных и биологически ценных видов продовольствия; 6.3. в области природопользования и охраны окружающей среды: прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного характера; охрана и эффективное использование биоресурсов; использование новых технологий комплексной переработки минерально-сырьевых ресурсов, вторичных ресурсов и отходов производств; 6.4. в здравоохранении, образовании и культуре: внедрение новых технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации основных заболеваний человека; совершенствование методов воспитательной и общеобразовательной работы; сохранение культурного наследия района; 6.5. в управлении территориальным развитием: совершенствование механизма управления территорией, усиление роли экономических стимулов в повышении эффективности функционирования региона; развитие малых и средних городов; развитие социальной сферы села; формирование структуры хозяйства в соответствии с демографическими, природно-ресурсными и финансовыми возможностями региона. Основные показатели развития Поставского района предусматриваются согласно приложению 1. Глава 4 ОСНОВНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ7. Демографическая ситуация в регионе характеризуется тенденциями сокращения численности населения. Динамику населения предопределяют факторы естественного и миграционного движения. С начала 1990 года, вследствие превышения смертности над рождаемостью, естественный прирост населения сменился естественной убылью. Численность населения района на 1 января 2006 г. составила 43,1 тыс. человек, в том числе городское население - 25 100, сельское - 18 000 человек. В сравнении с соответствующей датой 2005 года численность населения сократилась на 841 человек, в том числе численность городского населения уменьшилось на 151 и сельского - на 690 человек. Неблагоприятная тенденция роста смертности, явственно обозначенная еще в 1980-х годах, в 2000 году приостановилась, но процесс не стабилизировался. В 2005 году число умерших составило 865 человек, что на 1% больше, чем в 2004 году. В трудоспособном возрасте в 2005 году умерло 186 человек, или 21,5% от общего числа умерших, что меньше на 0,6% по сравнению с 2004 годом. Наиболее частой причиной смертности населения остаются болезни системы кровообращения (в 2004 году - 54,9%). Наряду с убылью населения деформируется его половозрастная структура. В первую очередь отмечается значительное снижение численности детей в возрасте до 14 лет. Доля детей в структуре населения составляет 16%. Одновременно до 20,5% увеличился удельный вес лиц старше 60 лет. В целом население района стареет. В соответствии с классификацией Организации Объединенных Наций население считается старым, если доля лиц старше 65 лет составляет 7%. Среди городского населения лица старше 65 лет составляют 14,6%, сельского - 28,4%. На 1 января 2006 года в районе 6996 человек, или 16,1%, находились в возрасте моложе трудоспособного, 24 043, или 55,3%, - в трудоспособном возрасте и 12 465 (28,6%) - старше трудоспособного. По данным переписи населения в Поставском районе насчитывается 14 369 семейных ячеек. Средний размер ячейки составляет 2,8 человека. В ближайшей перспективе демографические процессы не претерпят существенных изменений. Для них по-прежнему будет характерна естественная убыль населения. Потенциал демографического роста за счет изменения численности в возрастной структуре женщин детородного возраста исчерпан. Естественный прирост все больше будет зависеть непосредственно от возрастных интенсивностей рождаемости и смертности. В прогнозируемом периоде численность населения к 2010 году может сократиться до 40,7 тыс. человек. Требуется принятие ряда мер, обеспечивающих улучшение демографической ситуации, среди которых стабилизация рождаемости, снижение уровня смертности и увеличение продолжительности жизни, укрепление семейных отношений, создание благоприятных условий жизнедеятельности населения. В прогнозном периоде рост коэффициентов рождаемости предполагается вследствие увеличения группы женщин наиболее активной воспроизводственной группы, а также благодаря мерам по поддержке семей, воспитывающих детей. Будут наблюдаться тенденции уменьшения коэффициента смертности за счет сокращения смертности лиц трудоспособного возраста. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин дифференцирована как по городскому, так и сельскому населению. Предполагается, что в прогнозном периоде средняя продолжительность жизни при рождении составит 69,8 лет и увеличится (по сравнению с 2005 годом) на 1 год, или на 1,5%. В прогнозном периоде будет происходить некоторый рост демографической нагрузки на трудоспособное население за счет ее возрастания по городскому населению, в то время как по сельскому она несколько снизится. Снижение демографической нагрузки на трудоспособное сельское население к 2010 году будет вызвано сокращением лиц трудоспособного возраста и сокращением населения послетрудоспособного возраста. 8. В прошедшей пятилетке на рынке труда региона наблюдались как положительные, так и отрицательные тенденции, явления. За указанный период численность занятых в экономике района сократилась. Данные балансов трудовых ресурсов за последние годы показывают рост трудовых ресурсов с одновременным снижением численности занятых в экономике региона. При этом наблюдается рост численности экономически неактивного населения. В структуре трудовых ресурсов возрастает удельный вес трудоспособного населения в трудоспособном возрасте и составляет 98,4% и одновременно сокращается доля лиц старше и младше трудоспособного возраста, занятых в экономике района и составляет 1,6%. Для сравнения эти показатели в 2000 году составляли соответственно 94,6% и 5,4%. Остается высоким уровень безработицы на официально регистрируемом рынке труда. До настоящего времени не решены в полном объеме последствия вывода воинских формирований, сокращения на бывшем почтовом ящике завода радиокомпонентов - ЧПУП "Завод "Белит", оптимизации численности на предприятиях народнохозяйственного комплекса района, ликвидации таможни, производственного частного унитарного предприятия "Стеклозавод "Гута" и ряда других факторов, негативно влияющих на рынок труда. Общая конъюнктура рынка рабочей силы продолжает оставаться трудоизбыточной и характеризуется превышением предложения над спросом. На одну заявленную вакансию условно приходится 12 человек, по городу Поставы - 11 человек. В структуре безработных доминирующей категорией остаются уволенные по собственному желанию (15%) и соглашению сторон (21,2%), окончанию срока договора (23,5%), длительно неработающие (13,3%) и высвобожденные работники (11,4%). Сохраняется профессионально-квалификационное несоответствие спроса и предложения рабочей силы. Рынок рабочей силы по-прежнему в большей степени ориентирован на применение мужской рабочей силы - 79,5% вакансий. В то же время основная масса безработных - женщины (более 89%). Рынок труда сохранит трудоизбыточность, на рынок выйдет молодежь, обучающаяся в высших учебных заведениях на платной основе, будут продолжаться модернизация и оптимизация народнохозяйственного комплекса. Деятельность органов власти будет направлена на дальнейшее ослабление напряженности на рынке труда района, повышение эффективности использования трудовых ресурсов, оказание содействия временно незанятым гражданам в возобновлении или начале трудовой деятельности, обеспечение социальной защиты безработных. По расчетным данным уровень безработицы снизится с 4,7% в 2005 году до 3,3% в 2010 году. Перераспределение рабочей силы по сферам занятости и отраслям экономики будет определяться во многом такими демографическими и социально-экономическими факторами, как рост численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте; высвобождение избыточной рабочей силы из сферы производства товаров; реформирование собственности и становление рыночной инфраструктуры. 9. Наряду с трудовыми ресурсами рациональное и экономное использование природных ресурсов с учетом сохранения окружающей среды является важнейшим фактором социально-экономического развития района. Поставский район обладает довольно значительным природно-ресурсным потенциалом. Рекреационную привлекательность региона обеспечивают разнообразный рельеф (запад района - Свенцянская гряда, восток района - Дисненская низменность), наличие водных объектов (более 120 озер и 90 рек и ручьев), лесных массивов в водоохранных зонах (16,6 тыс.га). Район обладает значительными минерально-сырьевыми ресурсами: песок, песчано-гравийная смесь, глина, торф. Площадь только промышленных карьеров составляет 21,7 га. Песок и песчано-гравийная смесь широко используется такими организациями, как коммунальное унитарное предприятие "Поставское предприятие мелиоративных систем" (далее - КУП "Поставское ПМС") (карьер "Стонишки"), ДКУАСП "Рассвет Поставский" (карьер "Каменское"), дочернее коммунальное унитарное производственное предприятие "Воропаевский завод железобетонных изделий" (далее - ДКУПП "Воропаевский завод ЖБИ") (карьер "Жданы"), ДРСУ-132 (карьеры "Даневцы" и "Зеньково") для строительства дорог, зданий и сооружений, производства железобетонных конструкций. Ежегодная добыча песка и песчано-гравийной смеси составляет около 150 тыс. кубических метров (далее - куб. м). Для территории района характерен довольно высокий уровень водообеспеченности. Имеющиеся водные ресурсы достаточны для удовлетворения современных и перспективных потребностей в воде. Гидроэнергетика района представлена гидроэлектростанцией на водохранилище Олешино (река Зарежанка) открытого акционерного общества "Воропаевский деревообрабатывающий комбинат" (далее - ОАО "Воропаевский ДОК"). Основными водопользователями района являются республиканское производственное торговое унитарное предприятие "Рыбхоз "Новинки" (далее - РПТУП "Рыбхоз "Новинки"), УП ЖКХ, республиканское унитарное предприятие "Лынтупский спиртзавод" (далее - РУП "Лынтупский спиртзавод"), ОАО "Поставский молочный завод", ОАО "Воропаевский ДОК", ДКУПП "Воропаевский завод ЖБИ", сельскохозяйственные организации. Общий забор воды из поверхностных и подземных источников составляет более 15 млн. куб. м в год. Только РПТУП "Рыбхоз "Новинки" для ведения прудового рыбного хозяйства ежегодно использует около 12 млн. куб. м воды, забираемых из поверхностных источников (реки Ласица и Голбица). Более 2 млн. куб. м в год воды забирается УП ЖКХ из подземных источников для обеспечения жилищно-коммунальных нужд района. В 2006 - 2010 годах за счет увеличения количества водопотребителей в сельской местности (агрогородки) предполагается увеличение объемов потребления воды из подземных источников. Вместе с тем, в районе проводится определенная работа по улучшению качества очистки сточных вод. Только в 2005 году были закончены работы по третьей очереди реконструкции очистных сооружений, введены в строй сооружения по очистке навозных стоков на свиноводческом комплексе СПК "Комайский". На 2006 - 2010 годы планируется проведение реконструкции очистных сооружений в сельской местности, что позволит улучшить качество сбрасываемых сточных вод. Главным средством воспроизводства в сельском хозяйстве и производственным базисом для размещения других отраслей являются земельные ресурсы, общая площадь которых по состоянию на 1 января 2006 г. составляет 209,7 тыс.га, в том числе сельскохозяйственных - 100,4 тыс.га, из них пахотных - 45,1 тыс.га. Степень плодородия земель региона и менее благоприятные условия для использования сельскохозяйственной техники (мелкоконтурность, завалуненность, более сильная эрозированность и другие факторы) по сравнению с другими регионами республики влияют на интенсивность развития сельского хозяйства. Оценка динамики изменения земель по видам, категориям и землепользователям показывает, что имеется тенденция сокращения сельскохозяйственных земель в основном за счет исключения из сельскохозяйственного оборота низкопродуктивных участков (оптимизаций в землепользовании сельскохозяйственных организаций) и отвода земель для несельскохозяйственных нужд. Площадь сельскохозяйственных и пахотных земель на одного жителя района будет незначительно расти, так как численность населения района имеет тенденцию к сокращению. Политика землепользования в 2006 - 2010 годах будет направлена на совершенствование земельных отношений путем обеспечения равных условий для субъектов хозяйствования различных форм собственности; дальнейшую экологизацию агропромышленного комплекса на основе обеспечения рационального использования сельскохозяйственных земель, внедрения прогрессивных методов и технологий обработки почв; совершенствование экономических методов регулирования земельных отношений, в том числе взимание платы за аренду земельных участков и земельного налога в зависимости от кадастровой оценки земель. 10. Социальная политика в районе в 2006 - 2010 годах будет направлена на рост реальных денежных доходов населения и реальной заработной платы, снижение уровня малообеспеченности (бедности), увеличение уровня потребления благ и услуг. В текущей пятилетке важнейшим фактором дальнейшего повышения уровня и качества жизни населения должно стать усиление роли заработной платы. Работа по достижению установленных параметров по уровню заработной платы будет тесно увязываться с мероприятиями, проводимыми по финансовому оздоровлению экономики организаций и обеспечению их безубыточной работы. Для достижения поставленных задач в области оплаты труда необходимо обеспечить за счет повышения эффективности и снижения издержек производства опережающий рост производительности труда по сравнению с ростом заработной платы и соблюдение минимальных гарантий. Реальная заработная плата в районе к концу 2010 года возрастет в 1,45 - 1,58 раза. Среднемесячная заработная плата достигнет 1000 тыс. рублей. При этом ее размер в организациях с низкой заработной платой будет повышаться в соответствии с утвержденными мероприятиями по выходу этих организаций на уровень зарплаты не ниже 200 долларов США. К концу 2010 года предстоит вдвое сократить долю малообеспеченного населения и не допустить расслоения общества по уровню получаемых доходов. Потребности населения в соответствующих видах социальных услуг обеспечивает развитие отдельных отраслей социальной сферы. Так, основной целью развития здравоохранения района является сохранение и укрепление состояния здоровья населения. Акцент делается на интенсификацию и сокращение сроков лечения, повышение качества медицинской помощи, внедрение и более широкое использование высокоэффективных методов диагностики и лечения. В современных условиях качество лечебно-профилактической помощи определяется не получением дополнительных материальных ресурсов, а эффективностью применения и совершенствованием уже известных организационных форм. Необходимо улучшить качество профилактических осмотров работающего населения. Решение проблем здоровья населения невозможно осуществить без активного участия общественности. Важно сформировать общественное сознание в различных социально-экономических сферах, профессиональных группах и коллективах, которые заинтересованы в культивировании и наращивании здоровья в обществе. Через средства массовой информации надо показать людям, что представители государственного управления, промышленности, сельского хозяйства, образования, экологии, торговли и других отраслей озадачены и объединены для решения проблем оздоровления населения, что эти представители осуществляют систему согласованных действий, которая не может быть осуществлена без участия самих людей. В 2006 - 2010 годах в медицинских учреждениях района планируется провести дальнейшую оптимизацию и реорганизацию коечного фонда с сокращением неэффективно используемых дорогостоящих круглосуточных коек, расширение стационарозамещающих технологий. Планируется расширить обеспеченность населения амбулаторно-поликлинической помощью. Для решения проблемы обеспечения населения врачебными кадрами, особенно на селе, предполагается довести численность врачей до 41,42 на 10 тыс. населения. С этой целью принимаются меры по более активному привлечению на обучение жителей района по целевым направлениям, внедряется договорная форма обучения, используются возможности контрактной формы найма врачей. Особое внимание в оказании медицинских услуг будет уделено мерам по обеспечению равного качества оказания медицинской помощи жителям города и села, единства нормативного обеспечения потребностей населения во всех видах медицинской помощи. Основной целью развития системы образования будет приведение ее в соответствие с современными потребностями граждан, приобретение ими глубоких и всесторонних знаний, гармоничного развития личности и творческих способностей. Приоритетными направлениями развития системы остается дальнейшее совершенствование идеологической и воспитательной работы, обеспечение качественного здоровьесберегающего процесса воспитания и обучения, особенно на селе; внедрение новых форм дошкольного и школьного образования; обеспечение дальнейшей дифференциации обучения. Особое внимание будет уделено сохранению здоровья школьников через приобщение их к спорту и формированию здорового образа жизни. Получат развитие такие новые формы дошкольного образования, как сезонные и игровые площадки, группы кратковременного пребывания. Продолжится работа по укреплению материально-технической базы кабинетов информатики и внедрению информационных технологий с целью создания более комфортных условий для изучения различных дисциплин учебного плана. Структура подготовки специалистов для всех отраслей народного хозяйства области будет вестись в соответствии с требованиями экономики, потребностями регионального рынка труда. Планируется расширить участие организаций - заказчиков кадров в укреплении и развитии материально-технической базы профессионально-технического образования. Рост оказания услуг в сфере образования будет идти за счет расширения рынка общеобразовательных услуг на основе сочетания государственного и негосударственного секторов образования, внедрения новых информационных образовательных технологий, всеобъемлющей компьютеризации, включения в сеть Интернет, расширения платных дополнительных услуг в области эстетического воспитания, спортивных, лечебно-оздоровительных услуг во всех типах учреждений образования. В сфере культуры на 2006 - 2010 годы предусмотрены меры поддержки, сохранения и восстановления культурно-исторического наследия, обеспечения доступности культурных ценностей и услуг всем слоям населения, повышения их качества, развитие народного творчества. Наряду с традиционными услугами получат развитие сегменты, связанные с новейшими способами накопления, обработки, передачи и использования аудиовизуальной информации - компьютерные игры, интернет-кафе, кабельное и спутниковое телевидение. Предполагается поэтапный текущий и капитальный ремонт учреждений (районный Дом культуры, центральная библиотека), пополнение фонда музыкальными инструментами и звуковой аппаратурой. В 2010 году предполагается осуществить реставрацию дворцово-паркового комплекса усадьбы Бишевского. Получат расширение услуги киновидеопроката. Мощным оздоровительным фактором, способствующим восстановлению и пополнению физических и духовных сил человека, продлению периода его трудовой деятельности, должна стать физическая культура, спорт и туризм. Перед учреждениями этой системы стоит задача по привлечению наибольшего количества населения и, прежде всего, детей и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Будет продолжена работа по обеспечению организации на базе спортивных сооружений школ и иных учреждений функционирования физкультурных групп, спортивных секций для различных возрастных групп, особенно сельского населения. Предполагается завершение реконструкции городского стадиона и физкультурно-оздоровительного комплекса (5-й городок) с расширением материально-технической базы. Район располагает хорошим потенциалом для развития туризма, в том числе агро- и экотуризма. Поэтому особое внимание будет уделено в прогнозируемом периоде повышению качества рекламно-информационного сопровождения, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей отечественных и зарубежных туристов в туристических услугах. Необходимо создание соответствующей инфраструктуры: гостиничных комплексов и объектов общественного питания. 11. Наиболее полному удовлетворению потребностей населения и народного хозяйства будет способствовать развитие строительного комплекса района. Выход этой отрасли на современный уровень намечается обеспечить за счет пополнения строительной базы техникой и оборудованием новых поколений, восстановления передвижных механизированных колонн. В целях расширения инвестиционных возможностей предусматривается усовершенствовать порядок отчуждения объектов незавершенного сверхнормативного строительства, объем которого предполагается сократить не менее чем на 30%. В систему формирования цен в строительстве будут внедрены дополнительные противозатратные механизмы. Предусматривается сокращение энергопотребления путем перевода котельных на более экономичные виды топлива, совершенствование автоматизации технологических процессов, а также систем регулирования и контроля. Объем подрядных строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ в 2006 - 2010 годах увеличится на 40%. ДКУАСП "Рассвет Поставский" планирует наращивание объемов строительного производства за пятилетку на 72%. В основу направлений инновационной и технической деятельности предприятия на 2006 - 2010 годы положены ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии производства, новые строительные материалы, позволяющие снизить стоимость строительства. Планируется погашение кредиторской задолженности, увеличение активов предприятия, восстановление платежеспособности. Для КУП "Поставское ПМС" планируется выделение бюджетных средств в размере 15 млрд. рублей по объектам реконструкции осушительных систем. В 2007 году из всего объема производства в Поставском районе 41% будут занимать нетрадиционные работы и услуги, то есть строительство жилья, инженерных сетей, экологических и прочих объектов; 35% - ремонтно-эксплуатационные работы на мелиоративных системах и 21% - мелиоративное и водохозяйственное строительство. Объем подрядных работ к 2010 году в сопоставимых ценах возрастет в 1,5 раза. ДРСУ-132 планируется проведение в 2006 году: реконструкции автомобильной дороги Юньки - Воропаево - Мерецкие; капитального ремонта автодороги Девгуны - Янкишки; ремонта 34 км подъездов от районного центра к агрогородкам и от агрогородков к центральным усадьбам; строительства 2,5 км подъездов к кварталам застройки; текущего ремонта асфальтобетонных покрытий улиц города Поставы (6 км). В последующие годы объем работ будет увеличен на 1 - 2%. Планируются демонтаж и ремонт узлов асфальтосмесительной установки на асфальтобетонном заводе "Ботвины", ремонт линейной дорожной дистанции в городском поселке Воропаево, создание линейной дорожной дистанции в городском поселке Лынтупы, отвод карьера по добыче нерудных материалов "Зенсково". Будет благоприятствовать повышению эффективности деятельности строительного комплекса и реализация долгосрочных отраслевых инвестиционных программ, строительство социально значимых объектов и выполнение программы жилищного строительства. Развитие жилищной сферы предусматривает создание комфортного, долговечного, экономичного по содержанию и обслуживанию жилищного фонда, способного удовлетворять потребности настоящего и будущих поколений граждан. Возросшие требования к комфортности жилья определяют необходимость повышения качества и улучшения планировки квартир, насыщенность их оборудованием и приборами, надежность тепло- и звукоизоляции, относительно небольшие затраты на ремонт и содержание жилья. Особое внимание будет уделяться обеспечению жилищного фонда надежными индивидуальными приборами учета и регулирования потребления коммунальных услуг. Эти же требования должны выполняться при ремонте и модернизации жилищного фонда, эффективное использование которого является одним из направлений улучшения жилищных условий граждан в 2006 - 2010 годах. В 2010 году средняя обеспеченность жильем должна достигнуть более 23 кв.м на человека. Порядка 80% жилья будет вводиться для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, особенно молодых и многодетных семей, малообеспеченных, нетрудоспособных и некоторых других категорий граждан. Будут создаваться благоприятные условия для внебюджетного финансирования жилищного строительства, прежде всего за счет внедрения развития системы строительных сбережений и ипотечного кредитования. Планируется строительство двух пятидесятиквартирных жилых домов в городе Поставы. В прогнозируемом периоде предполагается рост инвестиций в среднем на 10 - 15% ежегодно, что в 2010 году обеспечит инвестиции в сопоставимых ценах 199 - 200% (к уровню 2005 года). Глава 5 РАЗВИТИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ12. Начало новой пятилетки можно определить как успешное. Сохранены высокие темпы роста, набранные на финише предыдущей пятилетки. Деятельность органов управления в 2006 - 2010 годах будет направлена на дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения на основе развития и эффективного использования человеческого потенциала, технического перевооружения и совершенствования экономики, роста ее конкурентоспособности. Развитие народнохозяйственного комплекса в 2006 - 2010 годах будет базироваться на реализации Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006 - 2010 годы, Государственной программы возрождения и развития села на 2005 - 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 25 марта 2005 г. N 150 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 52, 1/6339), других программных документов и в соответствии с бизнес-планами развития предприятий и организаций района. 13. В 2006 - 2010 годах развитие промышленности нацелено на максимальное использование созданного в регионе производственного и трудового потенциала, обеспечение приоритетного развития отраслей, использующих местное сырье, выпуск конкурентоспособной продукции. Основные показатели развития промышленности Поставского района планируются согласно приложению 2. В структуре промышленности района определяющими останутся деревообработка и переработка сельскохозяйственной продукции. В промышленном комплексе будет продолжена реализация мероприятий, направленных на коренную реконструкцию производств, обновление активной части основных фондов и внедрение новых современных технологий. В целом по району среднегодовой прирост с учетом индекса физического объема продукции промышленности ожидается на уровне 9 - 10%. Индекс изменения (2010 года к 2005 году) составит 151 - 157%. В результате повышения эффективности работы промышленного комплекса района возрастет уровень рентабельности продукции с 4,2% (в 2005 году) до 7% (в 2010 году). Увеличение объемов промышленного производства планируется обеспечить за счет роста производительности труда и при значительном снижении потребления топливно-энергетических ресурсов. Объем производства потребительских товаров предполагается увеличить за 2006 - 2010 годы на 50 - 57%. Для осуществления успешной производственно-финансовой деятельности ОАО "Поставский молокозавод" предполагается постоянно увеличивать объемы производства промышленной продукции и достичь в 2010 году 163% (к уровню 2005 года), для чего необходимо увеличить закупки молока до 55 тыс. тонн, или 160% (к уровню 2005 года). На предприятии планируется выпуск твердого сыра в ассортименте, молока стерилизованного, фасованного в мелкую упаковку, выпуск творога типа зернистого и других изделий из творога. Бренд торговой марки "Поставы городок" - один из эффективных методов продвижения продукции предприятия по маркетинговым каналам. Планируется продолжить работу по увеличению международных грузоперевозок. В 2010 году планируется довести экспорт продукции до 6 млн. долларов США, или 155% (к уровню 2005 года). В целях увеличения конкурентоспособности и снижения себестоимости предусматривается техническое перевооружение предприятия. На техническое перевооружение в период с 2006 по 2010 годы планируется направить 9,7 млрд. рублей. Предусматривается реконструкция цеха по производству цельномолочной продукции, компрессорной аммиачной установки, цеха по производству мороженого, модернизация очистных сооружений и цеха по производству казеина. Предполагается использование новых видов упаковки, обеспечивающих увеличение сроков годности, сохранение качества продукта при транспортировке, использование бактериальных препаратов прямого внесения для выпуска широкого ассортимента продуктов из молока, использование новых рецептур при оптимальных соотношениях белка, жира, влаги и других веществ, отвечающих требованиям рационального питания. Главным направлением развития ЧПУП "Поставский мебельный центр" на 2006 - 2010 годы является ориентация на передовые технологии. Предполагается в 2006 году построить новый деревообрабатывающий цех, заключить контракт на поставку нового оборудования на сумму более 1 млн. евро, что позволит увеличить производство дверных блоков в 2010 году (по сравнению с 2005 годом) на 93%. Производство на предприятии ориентировано на экспорт. Планируется наладить поставку дверей в Италию. Будет продолжена разработка технологий, позволяющих использование отходов производства. Предполагается, что объем заготавливаемого сырья ОАО "Поставский льнозавод" в 2010 году составит 5000 тонн, что позволит загрузить производственные мощности на 80%. Более восьмисот гектаров площадей будет возделываться силами льнозавода, для чего необходимо дополнительное приобретение техники на сумму 917 млн. рублей. К 2010 году завод будет производить 2500 тонн льнотресты средним номером 1,1. В 2006 году планируется приобретение оборудования для доукомплектования и запуска машин по выпуску тонкого шпагата, от производства и реализации которого предполагается получать 19 млн. рублей прибыли в год. Будет произведена замена иглопрошивной головки на иглопробивную, что позволит сэкономить до 15 млн. рублей в год за счет уменьшения использования ниток при производстве ватина. Планируется за счет бюджетной ссуды приобретение и установка оборудования по производству утеплителя (срок окупаемости 3 года). Приоритетными направлениями для ЧПУП "Завод "Белит" являются создание условий для привлечения инвестиционных капиталов и создание новых производств, не связанных с телевизионной отраслью, претерпевающей в настоящее время радикальные изменения в части конструктивных и технологических решений, которые не предусматривают применение моточных изделий в прежних объемах. Намечается освоить выпуск пылесосов, расширить производство микроволновых печей. ЧПУП "Завод "Белит" в 2006 году включен в свободную экономическую зону "Витебск", что должно заинтересовать инвесторов. Предусматривается поэтапный переход предприятий лесного хозяйства на полное самофинансирование. На пятилетнюю перспективу приоритетом для ГЛХУ "Поставский лесхоз" является дальнейшее обновление лесозаготовительного оборудования с целью удовлетворения потребностей в древесном сырье предприятий и населения региона, а также реализации продукции на экспорт. Ежегодно будут приобретаться по 1 - 2 лесозаготовительные машины (типа форвадер) либо колесные тракторы, оснащенные лесовозными тележками с гидроманипуляторами, и на их базе будут образованы лесозаготовительные бригады. Средства на модернизацию оборудования планируется привлекать из государственного фонда содействия занятости под создание новых рабочих мест, полностью использовать амортизационный фонд. Будут предприняты дополнительные усилия по совершенствованию сортировки древесины, вплоть до создания отдельной бригады рабочих на сортировке, что должно увеличить выход пиломатериалов, соответствующих по своим потребительским качествам условиям экспортных контрактов. Рост экспорта будет достигнут за счет: увеличения выхода обрезных пиломатериалов и повышения их удельного веса по сравнению с пиленными заготовками; замены поставок балансов из усыхающей ели в Российскую Федерацию на поставки березовых балансов в Польшу и Литву. Особое внимание будет уделяться побочному пользованию лесом, что приносит дополнительную выручку при минимальных затратах. Планируется также сохранить численность имеющихся в лесхозе пчелопасек и число пчелосемей в них. Основным направлением деятельности УКП "Поставский мясокомбинат" на период до 2010 года является обновление основных фондов и внедрение системы качества на базе международных стандартов. Предполагается наладить производство мясокостной муки и брикетирование отходов, производство мелкокусковых полуфабрикатов, твердокопченых, сырокопченых колбасных изделий, расширить ассортимент ранее выпускаемых изделий. ЧУПП "Комбинат кооперативной промышленности Поставского райпо" планирует замену старых энергоемких хлебопекарных печей на ресурсосберегающие печи нового поколения, соответствующие по мощности текущим и перспективным потребностям обслуживаемого региона в хлебе и хлебобулочных изделиях. Предполагается дооснащение хлебозавода необходимым технологическим оборудованием, обеспечивающим повышение качества выпускаемой продукции, приобретение механической линии для нарезки и упаковки хлеба. В колбасном производстве ставится задача концентрации и специализации производства с целью организации выпуска полного ассортимента мясной продукции в ограниченном числе оптимально оснащенного колбасного цеха. Будет обеспечена глубина переработки и полное технологическое использование на пищевые цели всех продуктов убоя. Улучшение товарного вида продукции предполагается за счет использования вакуумной упаковки, искусственных колбасных оболочек новейших модификаций с нанесением красочной маркировки и двусторонним клипсованием. Открытое акционерное общество "Поставымебель" (далее - ОАО "Поставымебель") планирует наладить выпуск изделий из ламинированной плиты (комплект ученической мебели, серии компьютерной мебели с усовершенствованным дизайном). Предполагается также выпуск новых изделий из массива с отделкой под старину. Будет приобретен форматно-обрезной станок, что позволит повысить полезный выход раскроя плиты, сократить трудозатраты и повысить качество обрезки щитовых деталей. Предполагается установить четырехсторонние строгальные станки, средства малой механизации. ОАО "Воропаевский ДОК" предполагает в 2007 году реконструкцию корпусного цеха, в 2008 году - матрацного цеха. Для улучшения сбыта будут организованы фирменные секции в розничных торговых организациях. Для повышения конкурентоспособности продукции и снижения ее себестоимости предполагается дальнейшее техническое перевооружение коммунального полиграфического унитарного предприятия "Поставская типография" (далее - КПУП "Поставская типография"). В связи с ростом строительства жилья и ремонтом сельскохозяйственных зданий, значительно возрастут объемы производства на ДКУПП "Воропаевский завод ЖБИ". Рост будет обеспечен в первую очередь за счет увеличения производства ребристых плит и плит пустотного настила, а также изделий благоустройства. В течение пятилетки планируется выйти на утвержденную мощность 11 300 куб. м сборного бетона и железобетона в год. 14. Развитию потребительского рынка в текущей пятилетке будет способствовать совершенствование методов управления товарными ресурсами, создание эффективной системы товародвижения, укрупнение и расширение инфраструктуры розничной торговой сети. В 2006 - 2010 годах основные показатели развития торговли и сферы услуг по Поставскому району планируются согласно приложению 3. По-прежнему приоритетным продвижением на внутренний рынок будут пользоваться товары отечественного производства. Влияние субъектов торговли на производителей продукции позволит поставлять на рынок района и области востребованные товары. Характерной особенностью продаж этого пятилетия будет продолжение положительной тенденции улучшения структуры товарооборота. Опережающими темпами будет расти реализация непродовольственных товаров по сравнению с продовольственными. У населения появится возможность приобретать более ценные в питательном отношении продукты питания. Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения увеличится с 55 кг в 2005 году до 67 кг в 2010 году, молока и молочных продуктов - соответственно с 297 до 350 кг, рыбы и рыбопродуктов - с 17 до 18 кг. Произойдут изменения и в структуре непродовольственных товаров. Ежегодно будет увеличиваться продажа товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения. К 2010 году прогнозируется рост реализации не менее чем в 1,3 - 1,4 раза стиральных машин, электропылесосов, холодильников и других товаров длительного пользования. Первостепенное внимание будет уделено вопросам совершенствования размещения торговой сети за счет расширения и реконструкции действующих торговых объектов и строительства новых. Расширится торговля по заказам населения. Продолжится обслуживание населения малых населенных пунктов автомагазинами, товарооборот каждого из них будет обеспечиваться на уровне 17 - 18 млн. рублей в месяц. В то же время несколько сократится удельный вес Поставского райпо (до 60%) в торговле района. Главными направлениями развития торговой деятельности потребительской кооперации будут: обеспечение торговыми площадями обслуживаемого населения на уровне не ниже установленного стандарта; осуществление специализации торговой сети по населенным пунктам в зависимости от численности проживающего населения; совершенствование ассортиментной политики, технологии торговых процессов, дооснащение магазинов холодильным оборудованием с учетом необходимости создания условий для торговли широким ассортиментом скоропортящихся товаров; расширение функциональной направленности магазина, превращение его в центр общественной жизни села; стимулирование покупательского спроса в первую очередь через механизмы товарного кредитования, в том числе на заготавливаемую сельскохозяйственную продукцию и сырье; проведение подворных обходов жителей села с целью выявления необходимых для завоза товаров; расширение форм розничной торговли (ярмарки, базары, доставка товаров на дом) и методов увеличения объемов продаж (скидки, сезонные распродажи, продажа в кредит); строительство 10 мини-магазинов; ремонт и реконструкция универсама в городе Поставы с увеличением торговой площади и отработкой торгово-технологического процесса по современным методам; ремонт и реконструкция 93 единиц торговых объектов; открытие 3 фирменных секций предприятий отечественной промышленности; организация передвижных выставок-продаж с использованием специальных автофургонов; расширение торговли по заказам населения. 15. В 2006 - 2010 годах развитие общественного питания будет направлено на внедрение новых технологий на основе прогрессивных форм обслуживания и современного оборудования, улучшение качества выпускаемой продукции, обеспечение качественным горячим питанием учащейся молодежи, рабочих и служащих. Приоритетными направлениями развития общественного питания Поставского райпо станут: перевод объектов общественного питания на работу с полуфабрикатами высокой степени готовности и готовыми охлажденными блюдами; открытие круглосуточного сезонного мини-кафе; ремонт и переоснащение кондитерского цеха; открытие двух объектов общественного питания при магазинах; расширение сети предприятий быстрого обслуживания; расширение в осенне-летний период сети мелкой розницы; увеличение производства и реализации собственной продукции, в том числе с использованием улучшителей, добавок, увеличивающих срок годности; замена устаревшего оборудования на менее энергоемкое, малогабаритное, позволяющее готовить пищу на виду у посетителей. В сфере заготовок предполагается: открытие одного грибоварочного пункта и сушильной установки; обеспечение организации закупок каждым сельским магазином; организация снабжения населения семенами для выращивания нужных для заготовок хозяйственно-ботанических сортов плодоовощных культур; стимулирование владельцев сельских подворий в увеличении производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продажи их потребительской кооперации путем организации конкурсов на лучшего сдатчика, поощрения активных сдатчиков за счет выдачи денежных премий. Структурные преобразования произойдут и в оптовой торговле. Дальнейшее развитие получат оптовые продовольственные склады и магазины-склады, обеспечивающие потребности малого и среднего предпринимательства. В прогнозируемом периоде будет реконструироваться существующая материальная база оптовой торговли, повысится уровень механизации складских операций. В результате реализации запланированных мероприятий розничный товарооборот в 2010 году увеличится (по сравнению с 2005 годом) на 60 - 62% (в сопоставимых ценах). 16. В текущей пятилетке предстоит обеспечить высокие темпы развития сферы услуг. Данный сектор экономики призван обеспечить потребности населения в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам за счет развития приоритетных и новых их видов. Получат развитие услуги, способствующие активизации человеческого фактора в экономике и определяющие качество жизни населения (услуги образования, здравоохранения, организации быта и другие). Удовлетворение потребностей реального сектора экономики и населения в услугах транспорта в основном будет осуществляться ОАО "Автопарк 17". Исходя из сложившихся за предшествующий период тенденций развития основных видов выполняемых работ и услуг и по мере изучения потребностей района в перевозках планируется дальнейшая реорганизация транспортного комплекса. Реализация данных мероприятий позволит увеличить объем транспортных услуг, оказываемых населению, в 2010 году на 25% (к уровню 2005 года). Основополагающими направлениями концепции социально-экономического развития ОАО "Автопарк 17" на 2006 - 2010 годы являются: создание условий для мобильности населения; обновление и модернизация подвижного состава; укрепление ремонтной базы и повышение качества ремонта и технического обслуживания; оптимизация городской и пригородной маршрутной сети, открытие новых международных и междугородных маршрутов. В целях улучшения культуры обслуживания и повышения мобильности населения предполагается: ежедневное курсирование автобуса по международному маршруту "Поставы - Вильнюс"; разработка во втором полугодии 2006 года новых графиков движения по маршруту "3Т"; в 2007 году введение нового городского маршрута с целью обеспечения автобусным сообщением неохваченных маршрутной сетью частей города (жилой квартал в районе школы-интерната и новостроящийся район за автозаправочной станцией). Для улучшения обслуживания населения в 2007 году планируется приобретение кассовых суммирующих аппаратов для кондукторов, а также замена громкоговорящей связи на автовокзале. В 2008 году будет открыт новый международный маршрут "Поставы - Даугавпилс". Автобусы, используемые на городских пассажирских перевозках в регулярном сообщении, к 2009 году будут оборудованы системами оповещения остановочных пунктов. Предполагается приобретение в 2010 году в рамках создания безбарьерной среды нового автобуса, предназначенного для перевозки инвалидов-колясочников. Ежегодно планируется беспрепятственное предоставление транспорта по заявкам населения и совершенствование маршрутной сети по мере изменения пассажиропотока или появления социально значимых поездок. Планируется постоянно обновлять подвижной состав и осуществлять техническое перевооружение. На 2006 год планируется приобретение 6 новых автобусов и 5 новых грузовых автомобилей, с 2007 года по 2010 год планируется приобретение не менее 3 новых грузовых автомобилей и 6 автобусов ежегодно. В 2006 году предусматривается оборудование грузовых автомобилей-самосвалов МАЗ-551605 грузоподъемностью 20 тонн сцепными устройствами, что даст возможность эксплуатировать их с прицепом и повысить коэффициент использования пробега. В связи с увеличением спроса на автомобили-самосвалы на рынке транспортных услуг в 2007 году планируется переоборудовать бортовой автомобиль МАЗ-5337 на самосвальный. Продолжается активная работа по дальнейшему внедрению социальных стандартов. В текущей пятилетке предусматривается создание современных и модернизация существующих сетей связи. Для удовлетворения потребностей населения в услугах связи в период до 2010 года предполагается произвести строительство опорно-транзитной станции емкостью 5000 номеров на центральной АТС города Поставы. Кроме того, будет заменено основное оборудование на более высокотехнологическое на АТС 5-го городка города Поставы, городского поселка Лынтупы, деревни Юньки, будут расширены АТС в деревнях Ярево, Курополье, Волки, Старый Двор, Воропаево, Ширки, Дворчаны, Тешелово. Ставится задача телефонизировать все малонаселенные пункты, в которых имеются заявления на установку телефонов. Сеть проводного вещания будет сохранена на уровне 2005 года. В целях повышения удельного веса доходов от дополнительных услуг предполагается строительство пункта коллективного пользования в микрорайоне 5-го городка (улицы Космонавтов, Станкевича). Постоянно будет осуществляться благоустройство помещений и территории, ремонт сельских АТС. Средствами связи в агрогородках будут обеспечены все объекты производственного, социального и культурного назначения и плотность телефонов в сельской местности к 2010 году составит 26 телефонов на 100 жителей. К 2010 году все сельские населенные пункты будут обеспечены стационарной или мобильной связью. В целях повышения конкурентоспособности услуг почтовой связи предполагается автоматизация технологических процессов и внедрение новых видов услуг, основанных на использовании современных информационных технологий, расширение сегмента распространения печатных средств массовой информации, развитие финансовых услуг и услуг ускоренной почты и других. Планируется полная реконструкция административного здания РУПС, городского отделения почтовой связи Поставы-2, открытие городского отделения почтовой связи по улице Юбилейная в городе Поставы. За пятилетку услуги связи возрастут более чем на 70%. Для рационализации ассортиментной структуры бытовых услуг в соответствии с изменяющимся спросом населения, поддержания государственных социальных стандартов, обеспечения ценовой и территориальной доступности в отрасли бытового обслуживания предусматривается обновление и модернизация материально-технической базы. Планируется замена в прачечных и химчистках устаревшего малопроизводительного оборудования на современное, внедрение современных технологий и расширение номенклатуры бытовых услуг, прежде всего в сельской местности на базе агрогородков, организация выездного обслуживания населения в отдаленных сельских населенных пунктах. Намечено ускоренное развитие услуг по ремонту теле- и радиоаппаратуры, ремонту и пошиву швейных изделий, прокату и прочим видам услуг. Коммунальным унитарным предприятием "Поставский районный комбинат бытового обслуживания" (далее - КУП "Поставский РКБО") за период до 2010 года будет приобретено оборудование для химчистки, автотранспорт для оказания услуг. Предполагается создание мастерской по ремонту сложной бытовой техники, участков по чистке перо-пуховых изделий, по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. На создание комфортных условий проживания населения, повышение качества содержания и обслуживания жилищного фонда, обеспечение комплексом коммунальных услуг, в соответствии с социальными стандартами и по доступной цене будет направлено развитие сферы жилищно-коммунальных услуг. УП ЖКХ в период до 2010 года будет произведен капитальный ремонт 95 многоквартирных домов, 19 домов бывшего военного временного жилья с прокладкой новых инженерных сетей, 162 домов усадебного типа. Организациями жилищно-коммунального хозяйства планируется внедрение новых видов услуг, таких как обработка приусадебных участков, распиловка и колка дров, размол зерна, изготовление и реализация населению железобетонных изделий и других. Темп роста услуг жилищно-коммунального хозяйства в 2010 году к уровню 2005 года составит 138,2 - 142,9%. Продолжится развитие услуг в сфере здравоохранения, образования, культуры, физкультуры, спорта и туризма. В целом объем реализации платных услуг населению за 2006 - 2010 годы увеличится на 50 - 52%, в том числе бытовых услуг почти в два раза. 17. Развитие агропромышленного комплекса в предстоящем пятилетии будет осуществляться в соответствии с Государственной программой возрождения и развития села на 2005 - 2010 годы, а также другими государственными программами, которые предусматривают повышение уровня и качества жизни населения, эффективное производство сельскохозяйственной продукции и продовольствия в объемах, достаточных для внутреннего рынка и активизации экспорта. Для устойчивого развития аграрной отрасли необходима модернизация сельскохозяйственного производства, предусматривающая его техническое и технологическое переоснащение. Освоение новых технологий в растениеводстве и животноводстве рассматривается как основной фактор снижения издержек производства, повышения качества и конкурентоспособности продукции. Сельскохозяйственные предприятия, освоившие интенсивные технологии, менее зависимы от погодных условий, в них объемы производства отклоняются от средних величин в сторону увеличения не менее чем на 10 - 15%. Для переоснащения сельскохозяйственного производства в текущей пятилетке потребность в комбайнах зерноуборочных составит 71 шт., комбайнах кормоуборочных - 7 шт., льноуборочных самоходных комбайнах - 6 шт., картофелеуборочных комбайнах - 4 шт., комплексах свеклоуборочных - 1 шт., тракторах - 173 шт., сеялках - 40 шт., пресс-подборщиках - 27 шт., картофелесажалках - 2 шт., машинах для химической защиты растений и семян - 52 шт. Также в этот период будет переоснащено зерносушильное хозяйство. Новый парк машин предусматривается комплектовать преимущественно многофункциональными, универсально-комбинированными агрегатами, которые можно адаптировать к изменяющимся условиям производства путем быстрой замены рабочих органов. Модернизацию животноводства предполагается осуществлять преимущественно на основе реконструкции существующих производственных мощностей и их технического переоснащения. Намечается за 2006 - 2010 годы реконструировать и оснастить современным технологическим оборудованием комплексы по выращиванию и откорму свиней, крупного рогатого скота. Это позволит перейти на высокопроизводительные и энергосберегающие технологии содержания скота и птицы, сконцентрировать производство продукции на крупных фермах и комплексах, снизить издержки производства. Учитывая масштабность задач, которые предстоит решать в предстоящем пятилетии, многократно возрастает потребность в инвестициях. В целях повышения эффективности земледелия к 2010 году намечается увеличить внесение органических удобрений до 10 тонн, минеральных - до 275 кг действующего вещества на гектар пашни. Ежегодно предстоит известковать 5,5 тыс.га кислых пахотных земель с использованием в среднем на гектар 5,4 тонны известковых материалов. Будет совершенствоваться система обеспечения сельскохозяйственных организаций минеральными удобрениями. Намечается улучшить использование мелиоративных земель, повысить их продуктивность. На проведение ремонтно-эксплуатационных, агромелиоративных работ планируется направить более 9,6 млрд. рублей. Важнейшим направлением развития аграрного сектора экономики является максимальное использование инноваций. Предполагается широкое внедрение в производство высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур и высокопродуктивных пород животных. Предусмотрено разработать новые эффективные технологии обработки почвы, адаптивные методы ведения земледелия и защиты сельскохозяйственных растений с использованием биотехнологий. Для отрасли животноводства предусматривается: создать прочную кормовую базу, соответствующую нормативной потребности под планируемые объемы производства животноводческой продукции, с образованием страхового фонда; повысить качество кормов, особенно травянистых, обеспечить сбалансированность рационов по протеину и другим питательным веществам посредством совершенствования технологии заготовки кормов и структуры кормовых угодий, увеличив удельный вес бобовых и бобово-злаковых в многолетних травах на пашне до 70 - 75%; улучшить племенную работу на базе специализированных сельскохозяйственных организаций, повысить генетический потенциал животных; технически переоснастить производственные мощности, обеспечить переход на прогрессивные ресурсосберегающие технологии; сконцентрировать основные объемы производства животноводческой продукции на крупных фермах и комплексах. Дальнейшее развитие получат все формы собственности и хозяйствования. Будут созданы условия для развития хозяйств населения (оказание услуг по выполнению сельскохозяйственных работ, закупка молодняка скота и сельскохозяйственной продукции). Однако приоритетное развитие сохранится за высокоэффективным крупным товарным производством. Централизованные ресурсы будут направляться преимущественно сельскохозяйственным организациям, обеспечивающим их высокую окупаемость. Намечается значительно повысить качество жизни сельского населения, привлекательность аграрного труда и сельского образа жизни, приостановить отток трудоспособной части сельского населения (в основном молодежи) в город, обеспечить отрасль квалифицированными кадрами и существенно повысить эффективность аграрного производства. За счет мотивационного и технико-технологического факторов предусматривается повысить производительность труда в 1,5 раза. В результате выполнения намеченных мероприятий прирост производства сельскохозяйственной продукции за 2006 - 2010 годы во всех категориях хозяйств составит около 43%. За этот период увеличится производство основных видов сельскохозяйственной продукции в объемах, предусмотренных Государственной программой возрождения и развития села на 2005 - 2010 годы, в том числе зерна - на 16% (60,3 тыс. тонн), молока - на 13% (57,1 тыс. тонн), мяса - на 57% (9,9 тыс. тонн), что позволит обеспечить потребности внутреннего рынка и сформировать экспортный потенциал района. В качестве важнейших экспортных товаров будут рассматриваться мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты, льноволокно, картофель. Реализация намеченных мероприятий позволит решить социальные проблемы на селе. Основные показатели развития сельского хозяйства Поставского района предусматриваются согласно приложению 4. Глава 6 СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ18. Для обеспечения дальнейшего экономического роста и требуемого уровня параметров социально-экономического развития особое внимание в 2006 - 2010 годах будет уделено более полному использованию научно-технического потенциала региона, активизации инвестиционной и внешнеэкономической деятельности, реализации институциональных преобразований, развитию предпринимательства. 19. В целях достижения стабильного технологического, экономического и социального развития района инвестиционная деятельность в прогнозном периоде будет направлена на увеличение объема капитальных вложений. Основные показатели по инвестициям в Поставском районе предусматриваются согласно приложению 5. Рост инвестиций в производственную сферу будет обеспечен в основном за счет собственных средств предприятий, включая кредитные ресурсы банков, в непроизводственную - за счет бюджетных источников, кредитных ресурсов и собственных средств населения. Инвестирование в промышленный комплекс района в 2006 - 2010 годах будет осуществляться на основе коренной реконструкции производства, обновления техники и технологий в целях создания базы для повышения конкурентоспособности и эффективности производства. В 2006 году предполагается рост капитальных вложений в сопоставимых ценах - 120,5%. Приоритетным направлением является благоустройство. В значительной степени получение инвестиций связано с проведением республиканского праздника "День белорусской письменности" в городе Поставы. В период 2007 - 2010 годов рост инвестиций предполагается на 10 - 15% ежегодно, что обеспечит инвестиции в 2010 году (в сопоставимых ценах) 198 - 200% (к 2005 году). При этом опережающими темпами будут расти инвестиции в агропромышленный комплекс, сферу услуг, в развитие малого и среднего предпринимательства, малых городов и городских поселков, агрогородков. Планируется строительство двух пятидесятиквартирных жилых домов в городе Поставы, реконструкция детского сада под амбулаторию врача общей практики со стационаром в городском поселке Лынтупы. Значительные капитальные вложения будут осуществлены на совершенствование социальной сферы в агрогородках (деревня Дуниловичи, городские поселки Лынтупы и Воропаево). Продолжится строительство детского оздоровительного центра "Ветразь". Основные фонды большинства субъектов хозяйствования района сильно изношены, поэтому основным направлением вложения инвестиций будет реконструкция и модернизация оборудования. Активно работает над внедрением инвестиций ОАО "Поставский молочный завод". В 2007 году планируется реконструкция цеха по производству цельномолочной продукции, в 2008 году - реконструкция цехов по производству твердого сыра и казеина. Постепенное техническое перевооружение планируется ОАО "Поставымебель", ЧПУП "Завод "Белит", ОАО "Воропаевский ДОК". ОАО "Поставский льнозавод" предполагает приобретение бельгийской линии по выработке волокна за счет бюджетных средств. КПУП "Поставская типография" с целью улучшения качества выпускаемой продукции планирует приобретение цифрового дубликатора и листовой машины типа "Доминант". 20. В условиях все увеличивающейся конкуренции особое значение приобретает развитие внешнеэкономической деятельности, главной целью которой является расширение экспорта и рационализация импорта, развитие импортозамещающих производств и улучшение внешнеторгового баланса. В 2006 - 2010 годах экспортный потенциал района будет обеспечиваться за счет роста продаж в страны ближнего зарубежья продукции деревообработки и мясо-молочной продукции. Предусматривается дальнейшее развитие экспорта услуг. Это будет достигнуто за счет реализации экспортного потенциала организаций, не имеющих ведомственного подчинения, освоения экспорта новых видов услуг (информационных и компьютерных, научно-технических). Природные условия района благоприятны для развития туристических услуг. Район входит в зону Белорусского поозерья, способную составить конкуренцию в привлечении иностранных туристов аналогичным ландшафтным районам Польши и Прибалтики. Таким образом, параметры развития экспорта товаров на 2006 - 2010 годы по району предусматривают темп роста 144 - 163%. В прогнозируемом периоде внешнеторговая деятельность будет совершенствоваться в направлении улучшения торгового баланса, снижения доли импортных товаров, производство которых может быть эффективно налажено на местных предприятиях. Положительное сальдо внешней торговли планируется обеспечить за счет опережающего роста экспортных цен по сравнению с импортными. 21. В текущей пятилетке предстоит решить ряд проблем, существующих в сфере предпринимательства. Это неравномерность распределения субъектов малого и среднего бизнеса на территории района, большая часть которых сконцентрирована в городе Поставы, отсутствие развитой инфраструктуры поддержки предпринимательства, что снижает уровень занятости населения. Устойчивое развитие данного сектора экономики будет осуществляться на основе реализации государственной политики по созданию организационных, правовых и экономических условий, обеспечивающих субъектам малого и среднего предпринимательства равные права и возможности в приобретении финансовых, материально-технических, информационных и других ресурсов, услуг, стимулированию развития предпринимательства в малых городских поселениях и сельской местности. В этих целях предусматривается: участие в совершенствовании нормативной правовой базы, регулирующей деятельность субъектов малого предпринимательства; создание благоприятных условий для доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитно-финансовым ресурсам, включая дальнейшее развитие механизмов микрофинансирования, а также к материально-техническим и информационным ресурсам, научно-техническим разработкам, новым и высоким технологиям; обеспечение координации деятельности государственных органов и общественных организаций по оказанию поддержки малому и среднему предпринимательству; усиление влияния на социально-экономическое развитие малых и средних городов, создание новых рабочих мест, повышение самозанятости населения; развитие международного сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства; дальнейшее расширение и совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров для предпринимательства. Все это должно способствовать активизации производственной, инвестиционной деятельности, повышению уровня конкурентоспособности производимой продукции и экспортного потенциала субъектов предпринимательства. Предполагается перепрофилирование сельскохозяйственных предприятий с ориентацией их на производство потребительских товаров и услуг на ресурсной базе села, в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, торгово-сбытовой деятельности, обслуживания сельскохозяйственных производителей, а также освоение новых рыночных ниш для самозанятости населения, организации малого и семейного бизнеса, в том числе с использованием местных природных ресурсов. За счет создания приемлемых для предпринимательства условий будут развиваться бытовые и коммунальные услуги, придорожный сервис, организация отдыха и торговля, агро- и экотуризм, ремесленничество. Планируется строительство новых объектов торговли и общественного питания с более прогрессивными методами обслуживания населения, культурно-развлекательных центров досуга, гостиниц, развитие сельского туризма на базе крестьянско-фермерских хозяйств. Реализация намеченных мер по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства будет способствовать динамичному и устойчивому развитию данного сектора экономики, формированию рациональной отраслевой структуры предпринимательской деятельности, стимулированию развития предпринимательства не только в городе Поставы, но и на селе. Планируется довести к концу 2010 года долю малого и среднего предпринимательства в общем объеме выручки, полученной в народном хозяйстве района от реализации товаров и услуг до 10%, увеличить количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая численность индивидуальных предпринимателей, до 6% от общей численности экономически активного населения. Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства в Поставском районе предусматриваются согласно приложению 6. Прогнозируется организация в негосударственном секторе экономики ежегодно не менее 50 новых рабочих мест. 22. Эффективное использование и развитие имеющегося потенциала предпринимательства, возможностей малых и средних предприятий, которыми являются в первую очередь предприятия коммунальной формы собственности, должно способствовать финансовому оздоровлению и стабильной работе существующей структуры реального сектора экономики. На предприятиях района продолжится работа по сокращению доли материальных затрат в себестоимости продукции (работ, услуг), которая за пятилетку должна сократиться не менее чем на 10% в промышленности и сельском хозяйстве, не менее чем на 15% - в строительстве. Ожидается ежегодный прирост выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) на 20 - 25%. Предусматривается постепенное снижение доли неденежных расчетов в оплаченной выручке, не обеспеченных поступлением денежных средств на счета предприятий, и выход к концу пятилетки практически только на денежные расчеты. Будут приниматься меры по сокращению количества неплатежеспособных организаций, в том числе и убыточны; на это будут нацелены бизнес-планы развития каждого конкретного субъекта хозяйствования. Главной задачей на предстоящее пятилетие, как уже отмечалось, является улучшение качества и повышение уровня жизни населения, создание благоприятных условий для проживания и трудовой деятельности людей, развитие малых городов. 23. В текущей пятилетке предстоит решить ряд задач, способствующих дальнейшему развитию малых и средних городских поселений, создать условия для превращения их в наиболее благоприятные для человека, безопасные и устойчиво развивающиеся места проживания, обеспечить их взаимосвязанное развитие с прилегающими территориями для улучшения обслуживания сельского населения. В городе Поставы, городских поселках Воропаево и Лынтупы намечается ускоренное развитие социальной сферы, объектов физической культуры и спорта, развитие сферы услуг. Здесь намечается проводить целенаправленную политику стимулирования размещения новых предприятий, филиалов и цехов действующих производств, а также развитие частного предпринимательства, прежде всего производств, связанных с обслуживанием сельского хозяйства, переработкой сельскохозяйственной продукции, выпуском изделий из местного сырья, реализацией услуг для населения. Намечается также более активно использовать накопленное историко-культурное наследие, созданный культурный потенциал для развития туризма и отдыха. Предметом особой заботы будет формирование необходимой для этого инфраструктуры, восстановление старинных парков, исторических центров, реставрация памятников культуры и архитектуры. Определены приоритетные направления социально-экономического развития поселков городского типа и городов районного подчинения. Так, развитие города Поставы предполагается как многоотраслевого промышленного населенного пункта. Существующая производственно-экономическая база города способна обеспечить его устойчивое развитие. В то же время для ее укрепления необходимо создавать новые производства и повышать конкурентоспособность действующих предприятий путем совершенствования структуры производства, повышения качества выпускаемой продукции, привлечения инвестиций. Кроме того, необходимо содействовать развитию предпринимательства для максимального использования имеющихся местных ресурсов. Предполагается дальнейшее развитие перерабатывающей промышленности, производства строительных материалов, изделий деревообработки, строительных и бытовых услуг, туризма, возрождение народных художественных промыслов и ремесел. Предусматривается снизить уровень безработицы к концу текущей пятилетки до 3,3%. Городские поселки Воропаево, Лынтупы определены агрогородками с соответствующей социальной инфраструктурой, приближающей уровень жизни населения к городскому. В целях обеспечения динамичного социально-экономического развития района в 2006 - 2010 годах, достижения к концу пятилетки установленных прогнозных показателей будут разработаны программы развития города, городских поселков и населенных пунктов района. Предусматриваемые в них меры по развитию основных отраслей и сфер деятельности позволят обеспечить намеченные задачи региональной политики. Приложение 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОСТАВСКОГО РАЙОНА(в процентах к предыдущему году) ---------------------+-----------------------+----------------------------------------+----------+------ ¦Показатели, единица ¦ Отчет ¦ Прогноз ¦ Индексы ¦ Индексы ¦ ¦ измерения +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+изменения,¦изменения,¦ ¦ ¦ 2000 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2005 год ¦ 2010 год ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ к 2000 ¦ к 2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, % ¦ году, % ¦ +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+----------+ ¦Среднегодовая ¦ 47,446¦ 44,346¦ 43,504¦ 42,930¦ 42,281¦ 41,637¦ 41,000¦ 40,376¦ 91,7¦ 92,8 ¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения, тыс.чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+----------+ ¦город, тыс.чел. ¦ 26,340¦ 25,405¦ 25,168¦ 25,067¦ 24,837¦ 24,690¦ 24,541¦ 24,411¦ 95,6¦ 97,0 ¦ +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+----------+ ¦село, тыс.чел. ¦ 21,106¦ 18,941¦ 18,336¦ 17,950¦ 17,444¦ 16,947¦ 16,459¦ 15,965¦ 86,9¦ 87,1 ¦ +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+----------+ ¦Трудовые ресурсы (в ¦ 22,841¦ 23,853¦ 24,043¦ 23,868¦ 23,692¦ 23,518¦ 23,343¦ 23,168¦ 95,0¦ 96,4 ¦ ¦среднегодовом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исчислении), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс.чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+----------+ ¦Занято в экономике, ¦ 15,900¦ 16,010¦ 16,054¦ 16,460¦ 16,660¦ 16,850¦ 17,030¦ 17,150¦ 101,0¦ 106,8 ¦ ¦тыс.чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+----------+ ¦Уровень безработицы ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 4,7 ¦ 4,1 ¦ 3,9 ¦ 3,7 ¦ 3,5 ¦ 3,3 ¦ 94,0¦ 70,2 ¦ ¦(к экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+----------+ ¦Продукция ¦101,5 ¦138,5 ¦110,4 ¦109,0 ¦109,0 ¦109,0 ¦110,0 ¦ 110,0 ¦ 154,1¦ 151,0 -¦ ¦промышленности в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 157,0 ¦ ¦сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+----------+ ¦Производство ¦100,0 ¦137,0 ¦116,7 ¦109,0 ¦109,0 ¦109,0 ¦110,0 ¦ 110,0 ¦ 195,5¦ 150,0 -¦ ¦потребительских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 157,0 ¦ ¦товаров, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+----------+ ¦Продукция сельского ¦108,0 ¦121,8 ¦105,0 ¦109,0 ¦107,0 ¦106,9 ¦107,3 ¦ 106,8 ¦ 156,7¦ 141,0 -¦ ¦хозяйства во всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 145,0 ¦ ¦категориях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйств, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+----------+ ¦В том числе в ¦108,0 ¦124,0 ¦111,0 ¦108,0 ¦106,5 ¦106,5 ¦106,5 ¦ 107,7 ¦ 149,2¦ 150,0 -¦ ¦сельхозпредприятиях,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 155,0 ¦ ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+----------+ ¦Инвестиции в ¦104,0 ¦270,0 ¦111,6 ¦120,5 ¦110,0 ¦110,0 ¦115,0 ¦ 118,0 ¦ 367,9¦ 198,0 -¦ ¦основной капитал (по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200,0 ¦ ¦территории), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+----------+ ¦Экспорт товаров, % ¦113,0 ¦282,7 ¦136,0 ¦105,0 ¦110,0 ¦110,0 ¦110,0 ¦ 115,0 ¦ 664,8¦ 144,0 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 163,0 ¦ +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+----------+ ¦Импорт товаров, % ¦103,0 ¦123,8 ¦ 80,0 ¦100,0 ¦105,0 ¦105,0 ¦110,0 ¦ 110,0 ¦ 73,1¦ 130,0 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 140,0 ¦ +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+----------+ ¦Розничный ¦100,0 ¦110,8 ¦119,8 ¦111,0 ¦112,8 ¦112,6 ¦112,4 ¦ 114,2 ¦ 170,1¦ 160,0 -¦ ¦товарооборот, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 164,0 ¦ +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+----------+ ¦Платные услуги ¦103,9 ¦107,0 ¦118,9 ¦109,0 ¦108,0 ¦109,0 ¦109,0 ¦ 109,0 ¦ 156,7¦ 150,0 -¦ ¦населению, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 152,0 ¦ +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+----------+ ¦Ввод в эксплуатацию ¦ 9,3 ¦ 8,0 ¦ 9,2 ¦ 10,2 ¦ 8,4 ¦ 11,9 ¦ 12,1 ¦ 13,3 ¦ 98,9¦ 143,0 ¦ ¦общей площади жилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс.кв.м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+----------+ ¦Номинальная ¦ 40,0 ¦256,0 ¦364,0 ¦511,0 ¦633,0 ¦754,0 ¦875,0 ¦1000,0 ¦ 900,0¦ 274,7 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года, тыс.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+----------+----------- Приложение 2 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПОСТАВСКОГО РАЙОНА---------------------+---------+------+----------------------------------+------ ¦ Показатели ¦ Единица ¦Отчет ¦ Прогноз ¦ Индексы ¦ ¦ ¦измерения+------+------+------+------+------+------+изменения,¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2010 год ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ к 2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, % ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Продукция промышленности в сопоставимых ценах по предприятиям ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Частное ¦ % ¦ 88,4¦ 112 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 109 ¦ 162 ¦ ¦производственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие "Завод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белит" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Открытое акционерное¦ % ¦ 110,3¦ 109 ¦ 112 ¦ 112 ¦ 112 ¦ 105 ¦ 161 ¦ ¦общество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Воропаевский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деревообрабатывающий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комбинат" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Открытое акционерное¦ % ¦ 100,7¦ 107 ¦ 111 ¦ 111 ¦ 111 ¦ 111 ¦ 163 ¦ ¦общество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Поставымебель" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Коммунальное ¦ % ¦ 110,3¦ 104 ¦ 110 ¦ 111 ¦ 112 ¦ 112 ¦ 160 ¦ ¦полиграфическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Поставская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦типография" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Открытое акционерное¦ % ¦ 120,5¦ 104 ¦ 112 ¦ 113 ¦ 113 ¦ 110 ¦ 163 ¦ ¦общество "Поставский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молокозавод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Унитарное дочернее ¦ % ¦ 117,8¦ 112 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 109 ¦ 162 ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Поставский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консервный завод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Республиканское ¦ % ¦ 91,6¦ 101 ¦ 101 ¦ 101 ¦ 117 ¦ 126 ¦ 152 ¦ ¦унитарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Лынтупский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спиртзавод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Открытое акционерное¦ % ¦ 106,8¦ 70 ¦ 100 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 91 ¦ ¦общество "Поставский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льнозавод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Частное унитарное ¦ % ¦ 107,0¦ 108 ¦ 109 ¦ 111 ¦ 110 ¦ 109 ¦ 157 ¦ ¦производственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Комбинат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперативной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Поставского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребительского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общества" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Унитарное ¦ % ¦ 112,7¦ 105 ¦ 110 ¦ 112 ¦ 112 ¦ 112 ¦ 162 ¦ ¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Поставский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мясокомбинат" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Дочернее ¦ % ¦ 91,1¦ 142 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 207 ¦ ¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Воропаевский завод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦железобетонных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изделий" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Частное ¦ % ¦ 131,9¦ 128 ¦ 113 ¦ 111 ¦ 110 ¦ 109 ¦ 193 ¦ ¦производственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Поставский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мебельный центр" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Среднесписочная ¦ чел. ¦2310 ¦2370 ¦2328 ¦2314 ¦2301 ¦2297 ¦ 99,4¦ ¦численность ППП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Рост ¦ % ¦ 104,3¦ 107,5¦ 109,9¦ 109,8¦ 110,4¦ 110,4¦ 158,1¦ ¦производительности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Доля материальных ¦ % ¦ 71,0¦ 69,0¦ 67,0¦ 65,0¦ 63,0¦ 61,0¦ 90,0¦ ¦затрат в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦себестоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Уровень ¦ % ¦ 4,2¦ 4,0¦ 4,8¦ 5,5¦ 6,2¦ 7,0¦ 167 ¦ ¦рентабельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Производство потребительских товаров (включая алкогольные напитки) по ¦ ¦ предприятиям ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦частное ¦ % ¦ 84,9¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 112 ¦ 162 ¦ ¦производственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие "Завод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Белит" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦открытое акционерное¦ % ¦ 108,0¦ 112 ¦ 111 ¦ 111 ¦ 111 ¦ 105 ¦ 161 ¦ ¦общество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Воропаевский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деревообрабатывающий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комбинат" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦открытое акционерное¦ % ¦ 100,5¦ 107 ¦ 111 ¦ 111 ¦ 111 ¦ 111 ¦ 163 ¦ ¦общество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Поставымебель" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦открытое акционерное¦ % ¦ 134,0¦ 112 ¦ 110 ¦ 109 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 162 ¦ ¦общество "Поставский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молокозавод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦унитарное дочернее ¦ % ¦ 114,7¦ 112 ¦ 110 ¦ 109 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 162 ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Поставский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консервный завод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦открытое акционерное¦ % ¦ 132,2¦ 70 ¦ 100 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 91 ¦ ¦общество "Поставский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льнозавод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦частное унитарное ¦ % ¦ 108,6¦ 107 ¦ 109 ¦ 110 ¦ 109 ¦ 110 ¦ 157 ¦ ¦производственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Комбинат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперативной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Поставского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребительского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общества" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦унитарное ¦ % ¦ 113,8¦ 105 ¦ 110 ¦ 112 ¦ 112 ¦ 112 ¦ 162 ¦ ¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Поставский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мясокомбинат" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦дочернее ¦ % ¦ 96,7¦ 110 ¦ 111 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 163 ¦ ¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Воропаевский завод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦железобетонных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изделий" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦частное ¦ % ¦ 136,2¦ 120 ¦ 113 ¦ 112 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 184 ¦ ¦производственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Поставский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мебельный центр" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Из общего объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦продовольственные ¦ % ¦ 121,1¦ 108 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 155 ¦ ¦товары (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алкогольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦напитков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦непродовольственные ¦ % ¦ 112,3¦ 110 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 158 ¦ ¦товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------- Приложение 3 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ И СФЕРЫ УСЛУГ ПО ПОСТАВСКОМУ РАЙОНУ--------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------ ¦ Показатели ¦ Единица ¦2005 год¦2006 год¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦ Индексы ¦ ¦ ¦измерения+--------+--------+--------+--------+--------+--------+изменения,¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦ 2010 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к 2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, % ¦ +-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦Общий объем ¦ млрд. ¦ 91 ¦ 101 ¦ 115 ¦ 130 ¦ 145 ¦ 166 ¦ 160,5 ¦ ¦розничного ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота через¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦В том числе ¦ млрд. ¦ 54,6 ¦ 61,2 ¦ 68,2 ¦ 76,9 ¦ 84,6 ¦ 96,2 ¦ 152,4 ¦ ¦продовольственные ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦Удельный вес в ¦ % ¦ 60,0 ¦ 60 ¦ 59,3 ¦ 59,1 ¦ 58,3 ¦ 58,0 ¦ ¦ ¦розничном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарообороте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦Непродовольственные¦ млрд. ¦ 36,4 ¦ 39,8 ¦ 46,8 ¦ 53,1 ¦ 60,4 ¦ 69,8 ¦ 164,2 ¦ ¦товары ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦Удельный вес в ¦ % ¦ 40,0 ¦ 40 ¦ 40,7 ¦ 40,9 ¦ 41,7 ¦ 42,0 ¦ ¦ ¦розничном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарообороте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦Розничный ¦ млрд. ¦ 59,0 ¦ 65,5 ¦ 75 ¦ 85 ¦ 95 ¦ 110 ¦ 160,0 -¦ ¦товарооборот ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 162,0 ¦ ¦торговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦В том числе ¦ % ¦ 58,0 ¦ 57,6 ¦ 57,2 ¦ 56,8 ¦ 56,4 ¦ 56,0 ¦ ¦ ¦потребкооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦Розничный ¦ млрд. ¦2116 ¦2121 ¦2388 ¦2764 ¦3537 ¦4109 ¦ 165,5 ¦ ¦товарооборот в ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчете на душу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦Объем реализации ¦ млрд. ¦ 13,057¦ 15,5 ¦ 18,25 ¦ 21,68 ¦ 25,76 ¦ 13,6 ¦ 150,0 -¦ ¦платных услуг через¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 152,0 ¦ ¦все ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦каналы реализации -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦В том числе на душу¦ млн. ¦ 0,3 ¦ 0,361¦ 0,432 ¦ 0,524¦ 0,628¦ 0,758¦ ¦ ¦населения ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦Объем реализации ¦ млрд. ¦ 11,254¦ 12,3 ¦ 14,5 ¦ 17,2 ¦ 20,4 ¦ 24,3 ¦ 150,0 -¦ ¦платных услуг ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 152,0 ¦ ¦населению по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦официально учтенным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦Объем реализации ¦ млрд. ¦ 2,4 ¦ 3,14 ¦ 3,7 ¦ 4,45 ¦ 5,33 ¦ 6,4 ¦ 175,0 ¦ ¦бытовых услуг ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению по всем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦каналам реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+ ¦Объем реализации ¦ млрд. ¦ 1,232¦ 1,54 ¦ 1,7 ¦ 2,04 ¦ 2,45 ¦ 2,9 ¦ 168,0 ¦ ¦бытовых услуг ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦официально учтенным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------- Приложение 4 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПОСТАВСКОГО РАЙОНА---------------------+---------+-----T----------------------------+------ ¦ Показатели ¦ Единица ¦Отчет¦ Прогноз ¦ Индексы ¦ ¦ ¦измерения+-----+----+-----T-----+-----T-----+изменения,¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦2006¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦ 2010 год ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ к 2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, % ¦ +--------------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Производство ¦ млрд. ¦ 87,4¦95,3¦102 ¦109 ¦117 ¦126 ¦ 141,0 -¦ ¦продукции сельского ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 145,0 ¦ ¦хозяйства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйствах всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦растениеводства ¦ млрд. ¦ 45,4¦49,5¦ 53 ¦ 57 ¦ 61 ¦ 65 ¦ 143,2 ¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦животноводства ¦ млрд. ¦ 42,0¦45,8¦ 49 ¦ 52 ¦ 56 ¦ 60 ¦ 142,9 ¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Производство ¦ млрд. ¦ 40,0¦43,2¦ 46 ¦ 49 ¦ 54 ¦ 58 ¦ 150,0 -¦ ¦продукции сельского ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 155,0 ¦ ¦хозяйства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦растениеводства ¦ млрд. ¦ 16,5¦17,8¦ 19 ¦ 20,2¦ 21,3¦ 23,3¦ 141,2 ¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦животноводства ¦ млрд. ¦ 23,6¦25,4¦ 27,0¦ 28,8¦ 30,7¦ 32,7¦ 138,6 ¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Производство основных видов продукции в натуральном выражении в ¦ ¦ сельскохозяйственных предприятиях: ¦ +--------------------+---------+-----T----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦зерно ¦тыс. тонн¦ 39¦50,0¦ 53,9¦ 52,8¦ 55,2¦ 60,3¦ 154,6 ¦ +--------------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦пшеница ¦тыс. тонн¦ 11,2¦12,6¦ 14,0¦ 14,0¦ 14,0¦ 14,0¦ 125 ¦ +--------------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ячмень пивоваренный ¦тыс. тонн¦ 0,2¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 152 ¦ +--------------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦картофель ¦тыс. тонн¦ 2,2¦ 6,0¦ 6,4¦ 6,6¦ 7,0¦ 7,4¦ 330,4 ¦ +--------------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦льноволокно ¦тыс. тонн¦ 1,0¦ 1,4¦ 1,4¦ 1,4¦ 1,4¦ 1,4¦ 140 ¦ +--------------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦сахарная свекла ¦тыс. тонн¦ - ¦ 4,6¦ 4,6¦ 4,6¦ 5,0¦ 5,0¦ ¦ +--------------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦маслосемена рапса ¦тыс. тонн¦ 0,6¦ 1,3¦ 1,4¦ 1,5¦ 1,7¦ 1,7¦ 283,3 ¦ +--------------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦овощи ¦тыс. тонн¦ 0,1¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,9¦ 900,0 ¦ +--------------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦плоды и ягоды ¦тыс. тонн¦ - ¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,1¦ 100 ¦ +--------------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦скот и птица (в ¦тыс. тонн¦ 4,9¦ 6,8¦ 6,8¦ 7,2¦ 7,2¦ 7,4¦ 151 ¦ ¦живом весе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦скот и птица (в ¦тыс. тонн¦ 3,7¦ 5,2¦ 5,8¦ 6,3¦ 6,7¦ 7,8¦ 210 ¦ ¦убойном весе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦молоко ¦тыс. тонн¦ 34,2¦37,9¦ 37,0¦ 37,6¦ 38,4¦ 39,5¦ 115,5 ¦ ¦--------------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 5 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ПОСТАВСКОМУ РАЙОНУ--------------------+------+------+-----------------------------+---------+---------+---- ¦ ¦Отчет ¦Оценка¦ Прогноз ¦ Темп ¦ Темп ¦ Темп ¦ ¦ +------+------+------+------+-------+-------+ роста ¦ роста ¦ роста ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ в %, ¦ в %, ¦ в %, ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦2006 год ¦2007 год ¦2010 год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к 2005 ¦ к 2006 ¦ к 2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ году, ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦K = 1,104¦K = 1,094¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦Инвестиции в ¦ 41338¦ 54800¦ 66300¦ 80000¦ 100600¦ 130000¦ 120,5¦ 110,0¦ 198,0 -¦ ¦основной капитал за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200,0 ¦ ¦счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦1. Бюджетные ¦ 18828¦ 29200¦ 35300¦ 42813¦ 50920¦ 61920¦ 141,0¦ 109,9¦ 208,1 ¦ ¦средства - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦средства ¦ 12411¦ 19700¦ 23800¦ 29947¦ 33920¦ 41250¦ 144,3¦ 109,8¦ 210,4 ¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦ государственная ¦ 4482¦ 3380¦ 5000¦ 7247¦ 8900¦ 10830¦ 68,3¦ 135,2¦ 152,9 ¦ ¦ инвестиционная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦ финансирование ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ республиканских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нужд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦ финансирование ¦ 4482¦ 3380¦ 5000¦ 7247¦ 8900¦ 10830¦ 68,6¦ 134,5¦ 152,9 ¦ ¦ объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦резервный фонд ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦Президента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республики Беларусь¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦субсидии на ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦жилищное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передаваемые из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦государственные ¦ 7929¦ 16320¦ 18800¦ 22700¦ 25020¦ 30420¦ 187,1¦ 104,7¦ 242,8 ¦ ¦целевые бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонды - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦республиканский ¦ 300¦ 2700¦ 2000¦ 2440¦ 3000¦ 3650¦ В 8 раз¦ 67,3¦ 770,0 ¦ ¦дорожный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ больше¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦республиканский ¦ - ¦ 510¦ 6300¦ 7600¦ 6970¦ 4395¦ - ¦ 1100,0¦ - ¦ ¦фонд охраны природы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦фонд социальной ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦защиты населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Министерства труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и социальной защиты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республики Беларусь¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦республиканский ¦ 1900¦ 2000¦ 2100¦ 2530¦ 3110¦ 3825¦ 95,7¦ 95,5¦ 127,4 ¦ ¦фонд поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозпродукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продовольствия и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аграрной науки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦фонд содействия ¦ 960¦ 1200¦ 1090¦ 1315¦ 1620¦ 1970¦ 113,6¦ 82,5¦ 129,8 ¦ ¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦инновационный фонд ¦ 4769¦ 9910¦ 7310¦ 8815¦ 10320¦ 16580¦ 188,9¦ 67,1¦ 220,0 ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦средства местных ¦ 6417¦ 9500¦ 11500¦ 13870¦ 17000¦ 20670¦ 134,5¦ 110,0¦ 203,9 ¦ ¦бюджетов - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦ местные бюджетные¦ 5217¦ 8000¦ 9700¦ 11700¦ 14330¦ 17420¦ 139,4¦ 110,2¦ 211,3 ¦ ¦ фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦ инновационные ¦ 5217¦ 8000¦ 9700¦ 11700¦ 14330¦ 17420¦ 139,4¦ 110,2¦ 211,3 ¦ ¦ фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦ местные ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ дорожные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦ местные фонды ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ охраны природы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦ жилищно- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ инвестиционный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦ прочие ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦субвенции, ¦ 1200¦ 1500¦ 1800¦ 2170¦ 2670¦ 3250¦ 113,6¦ 109,1¦ 171,4 ¦ ¦передаваемые из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета в бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.Минска: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦на жилье ¦ 600¦ 800¦ 1000¦ 1200¦ 1480¦ 1800¦ 121,2¦ 113,6¦ 189,9 ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦на финансирование ¦ 600¦ 700¦ 800¦ 970¦ 1190¦ 1450¦ 106,1¦ 103,9¦ 153,0 ¦ ¦расходов, связанных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с развитием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦на финансирование ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦расходов, связанных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с преодолением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦катастрофы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чернобыльской АЭС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦на строительство ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦метрополитена в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.Минске и на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов, связанных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с осуществлением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г.Минска функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦столицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦2. Собственные ¦ 14191¦ 16000¦ 19850¦ 23939¦ 33120¦ 41940¦ 102,5¦ 100,3¦ 187,1 ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦Из них направляемые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦прибыли, остающейся¦ 6077¦ 8080¦ 9700¦ 11670¦ 17750¦ 21215¦ 120,4¦ 109,7¦ 221,0 ¦ ¦в распоряжении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦амортизационного ¦ 8114¦ 7920¦ 10150¦ 12269¦ 15370¦ 20725¦ 88,4¦ 117,1¦ 215,8 ¦ ¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦3. Средства ¦ 1166¦ 1300¦ 1500¦ 1809¦ 2230¦ 3710¦ 101,4¦ 104,9¦ 201,4 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦4. Кредиты банков ¦ 4792¦ 5869¦ 7000¦ 8442¦ 10410¦ 12660¦ 111,3¦ 108,4¦ 233,2 ¦ ¦направляемые на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦строительство ¦ 4792¦ 5869¦ 7000¦ 8442¦ 10410¦ 17660¦ 111,3¦ 108,4¦ 233,2 ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦строительство ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦непроизводственного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦Из них жилищное ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦из общего объема: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦льготные кредиты ¦ 3068¦ 3800¦ 4500¦ 5427¦ 6675¦ 8120¦ 112,6¦ 107,6¦ 167,5 ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦иностранные кредиты¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦5. Иностранные ¦131/60¦131/60¦150/70¦181/88¦220/107¦270/125¦ 100¦ 116,7¦ 130,4 ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦6. Внебюджетные ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦7. Заемные средства¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦других организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦8. Прочие ¦ 2230¦ 2300¦ 2500¦ 3015¦ 3700¦ 4500¦ 93,8¦ 98,8¦ 65,3 ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦Инвестиции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной капитал за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦объекты ¦ 25254¦ 32900¦ 39800¦ 48000¦ 59000¦ 71750¦ 118,4¦ 110,0¦ 179,8 ¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------+ ¦объекты ¦ 16084¦ 21900¦ 26500¦ 32000¦ 38000¦ 46250¦ 123,8¦ 110,0¦ 182,0 ¦ ¦непроизводственного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+------+------+------+------+-------+-------+---------+---------+--------- Приложение 6 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПОСТАВСКОМ РАЙОНЕ(удельный вес в основных показателях ---------------------------------+----------------------------- ¦ ¦ Субъекты малого ¦ ¦ ¦ предпринимательства ¦ ¦ +-----+------+--------------------+ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ ¦ +-----+------+----+----T----+-----+ ¦ ¦2005 ¦ 2006 ¦2007¦2008¦2009¦2010 ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦ год ¦ +--------------------------------+-----+------+----+----+----+-----+ ¦Количество субъектов малого ¦ 19 ¦ 20 ¦22 ¦22 ¦23 ¦ 24 ¦ ¦предпринимательства - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридических лиц, единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----+------+----+----+----+-----+ ¦Доля занятых в малом ¦ 5,7¦ 5,8¦ 5,9¦ 5,9¦ 6,0¦ 6,0¦ ¦предпринимательстве, включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индивидуальных предпринимателей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общем количестве занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----+------+----+----+----+-----+ ¦Количество созданных рабочих ¦ 92 ¦ 40 ¦50 ¦62 ¦85 ¦100,0¦ ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----+------+----+----+----+-----+ ¦Количество субъектов среднего ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦бизнеса (от 101 до 250 человек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----+------+----+----+----+-----+ ¦Доля занятых в среднем бизнесе в¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦общем количестве занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----+------+----+----+----+-----+ ¦Количество созданных рабочих ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------------------+-----+------+----+----+----+------ |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|