Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Чашникского районного Совета депутатов от 15.12.2006 № 174 "О Программе социально-экономического развития города Новолукомля на 2006 - 2010 годы"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 5 марта 2007 г. N 9/6815



Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 12 июня 2006 г. N 384 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006 - 2010 годы", решения Витебского областного Совета депутатов от 12 октября 2006 г. N 201 "О Программе социально-экономического развития Витебской области на 2006 - 2010 годы" Чашникский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития города Новолукомля на 2006 - 2010 годы.

2. Чашникскому районному исполнительному комитету обеспечить выполнение показателей Программы социально-экономического развития города Новолукомля на 2006 - 2010 годы.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Чашникского районного Совета депутатов по вопросам бюджета и экономическому развитию.



Председатель Г.И.Астапенко



СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета экономики
Витебского областного
исполнительного комитета
         Г.И.Гребнев
15.12.2006

                                               УТВЕРЖДЕНО
                                               Решение
                                               Чашникского районного
                                               Совета депутатов
                                               15.12.2006 N 174


ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НОВОЛУКОМЛЯ НА 2006 - 2010 ГОДЫ

Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа социально-экономического развития города Новолукомля на 2006 - 2010 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 222). В Программе дана оценка достигнутого уровня социально-экономического развития городского поселения, характеристика экономического потенциала и имеющихся ресурсов развития, определены цели и задачи, основные направления и приоритеты социально-экономического развития территории на 2006 - 2010 годы, средства и мероприятия, необходимые для их реализации.

Программа направлена на решение социальных проблем, улучшение условий труда и жизни населения с целью создания благоприятного и привлекательного для человека места проживания. Разработанные мероприятия ориентированы на обеспечение развития города Новолукомля при рациональном использовании имеющихся трудовых, природных, производственных ресурсов.

В Программе нашла отражение взаимоувязанная система мер по реализации прогнозных и плановых документов, принятых на районном уровне.



Глава 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА НОВОЛУКОМЛЯ

2. Город Новолукомль является городом районного подчинения Чашникского района Витебской области. В городе проживает 14,8 тысячи (далее - тыс.) человек, что составляет более трети населения района и 1,6 процента (далее - %) численности городского населения области. На территории города Новолукомля расположены промышленные предприятия, ведущие строительные, транспортные, торговые организации, учреждения социальной сферы, определяющие уровень социально-экономического развития района. Сформированный на территории города Новолукомля экономический потенциал ориентирован на максимальное вовлечение в хозяйственную деятельность экономических ресурсов, которыми располагает прилегающая территория Чашникского района.

Основными минерально-сырьевыми ресурсами района вблизи города Новолукомля, имеющими промышленное значение, являются глины, пески и песчано-гравийные отложения, минеральные воды. Перспективно для района направление использования запасов глинистого сырья и гравийно-песчаного материала. Добычу глины осуществляет открытое акционерное общество "Завод керамзитового гравия" г. Новолукомля (далее - ОАО "Завод керамзитового гравия") и филиал Минского завода строительных материалов "Карьероуправление "Лукомль-1" (далее - карьероуправление "Лукомль-1"). ОАО "Завод керамзитового гравия" добывает глины в объеме порядка 200 тыс. тонн в год, карьероуправление "Лукомль-1" соответственно около 650 тыс. тонн в год. Широкое распространение на территории района имеют месторождения строительных песков. Филиал "Управление строительством Лукомльской ГРЭС открытого акционерного общества "Белэнергострой" (далее - филиал УС Лукомльской ГРЭС ОАО "Белэнергострой") добывает ежегодно 20 тыс. кубических метров (далее - куб.м).

Для территории района характерен довольно высокий уровень водообеспеченности. Имеющиеся водные ресурсы достаточны для удовлетворения современных и перспективных потребностей в воде. Имеются источники минеральной воды на прилегающей территории филиала Лукомльская ГРЭС Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Витебскэнерго" (далее - Лукомльская ГРЭС). Добывается 1,6 тыс.куб.м в год минеральной воды, которая используется для оздоровления в профилактории Лукомльской ГРЭС. Регион располагает возможностями развития гидроэнергетики. На территории района находится 70 озер. Озеро Лукомльское - самое крупное озеро, его площадь составляет 3682 гектаров (далее - га). Разнообразие озер имеет большое значение для развития водного туризма, а также благоприятно для развития промышленного рыболовства. Самым крупным потребителем воды является промышленность и, прежде всего, Лукомльская ГРЭС.

3. Градообразующий потенциал города Новолукомля составляет промышленное производство. Наряду с электроэнергией предприятия города Новолукомля производят электродвигатели, энергосберегающее оборудование, керамзит, цельномолочную продукцию, хлебобулочные изделия. Основными промышленными предприятиями города являются: Лукомльская ГРЭС, ОАО "Завод керамзитового гравия", открытое акционерное общество "Завод "Этон" (далее - ОАО "Завод "Этон"), общество с ограниченной ответственностью "Завод электродвигателей "Элласт" (далее - ООО "Завод электродвигателей "Элласт"), филиал республиканского унитарного производственного предприятия "Витебскхлебпром" Новолукомльский хлебозавод" (далее - филиал РУПП "Витебскхлебпром" Новолукомльский хлебозавод), Новолукомльский филиал открытого акционерного общества "Молоко" г.Витебска (далее - Новолукомльский филиал ОАО "Молоко" г.Витебска), филиал "Лукомльэнергоремонт" открытого акционерного общества "Белэнергоремналадка" (далее - филиал "Лукомльэнергоремонт"). Город обеспечивает 56,1% общего объема промышленного производства района (без учета Лукомльской ГРЭС). На предприятиях занято 3135 человек, или 45,8% общей численности занятых. За 2001 - 2005 годы объемы производства промышленной продукции возросли на 96%.

Градообразующим предприятием города является Лукомльская ГРЭС - структурное подразделение Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Витебскэнерго" (далее - РУП "Витебскэнерго") - флагман белорусской энергетики, самая мощная электростанция в северо-западном регионе СНГ мощностью 2640 мегаватт (далее - МВт) часов электроэнергии, где работает более 2 тыс. человек, или треть всех работающих города Новолукомля. В целях выполнения Государственной комплексной программы модернизации основных производственных фондов Белорусской энергетической системы, энергосбережения и увеличения доли использования в республике собственных топливно-энергетических ресурсов в 2006 - 2010 годах, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2005 г. N 399 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 137, 1/6735), продолжались работы по реконструкции предприятия, привлечено инвестиций на сумму более 43,7 миллиарда (далее - млрд.) рублей. Завершена модернизация энергоблока N 1 и строительства турбодетандерной установки с суммарным увеличением мощности электростанции на 17,5 МВт. Установка позволяет использовать перепад давления природного газа для выработки электроэнергии и сократить удельные затраты топлива в пять раз по сравнению с другими энергоблоками Лукомльской ГРЭС. Проводимые работы способствуют увеличению мощности электростанции, повышению надежности и продлению сроков работы оборудования, а также улучшению экологического состояния Лукомльского озера, сохранению его фауны и флоры.

В городе находится один из крупнейших производителей керамзита в Республике Беларусь - ОАО "Завод керамзитового гравия". За прошедший период принят в эксплуатацию цех по производству керамзитобетонных изделий, в котором освоен выпуск керамзитобетонных блоков "ТермоКомфорт" целевого типа с применением пазо-гребневой системы - аналога европейских блоков Super-K и SuperTermo. При этом данный вид продукции уже 3 года подряд признается лучшим строительным продуктом года. Предприятием проведена значительная работа по внедрению системы управления качеством на базе ИСО 9001, в феврале 2004 года заводу выдан сертификат соответствия данной системе. Вместе с тем завод керамзитового гравия является энергоемким производством и очень зависит от колебания цен на топливно-энергетические ресурсы. За прошедший период заводом проведен ряд мероприятий по усовершенствованию технологии и снижению энергоемкости выпускаемой продукции: выполнен монтаж печи на электроприводе, произведена тепловая санация здания производственного цеха, реконструкция технологической линии цеха N 1 с вводом в работу двух обжиговых печей. За пять лет заводом увеличен объем производства в 3,5 раза.

Кроме ОАО "Завод керамзитового гравия" системы менеджмента качества внедрены еще на 2 промышленных предприятия: ООО "Завод электродвигателей "Элласт" и филиал "Лукомльэнергоремонт". ООО "Завод электродвигателей "Элласт" является производителем асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором типа АИР 56, АИР 63, АД 71, которые по своим характеристикам соответствуют отечественным и международным стандартам ГОСТ 183-74, ГОСТ 28330-89, IEC 34-1, IEC 34-2, CEN ELEC EN 50018. В минувшем году заводом освоен выпуск нового вида продукции - печей плавильных типа СВО, более экономичных в использовании, чем другие подобные печи. Выпуск данной продукции рекомендован экспертным советом Комитета по энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь. За 2001 - 2005 годы объем производства печей плавильных типа СВО увеличен на 23%.

Филиал "Лукомльэнергоремонт" является структурным подразделением ОАО "Белэнергоремналадка" и осуществляет ремонт энергооборудования и на территории Республики Беларусь, и за ее пределами. Объем производства за последние 5 лет филиалом увеличен в 1,7 раза.

Основными направлениями деятельности ОАО "Завод "Этон" являются производство и реализация продукции электротехнического назначения: производство и монтаж энергосберегающего оборудования для тепло-, водоснабжения, производство вентиляционной техники. Предприятие обладает достаточно высоким потенциалом. Имеет сложное оборудование и квалифицированные кадры. Завод имеет в своей структуре подразделения, занимающиеся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, что позволяет планомерно расширять номенклатуру выпускаемых изделий по основным направлениям своей деятельности, а также участвовать в республиканских и региональных программах "Энергосбережение", "Импортозамещение", "Инновационное развитие". Следует отметить, что за последнее пятилетие ОАО "Завод "Этон" имеет наиболее высокий темп роста производства среди всех промышленных предприятий района (411%), обусловленный приоритетом энергосбережения как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации.

Пищевая промышленность представлена филиалом РУПП "Витебскхлебпром" Новолукомльский хлебозавод и Новолукомльским филиалом ОАО "Молоко" г.Витебска. За 2001 - 2005 годы филиал РУПП "Витебскхлебпром" Новолукомльский хлебозавод увеличил объем производства на 24,8%. В результате проведенной модернизации оборудования предприятие начало выпуск подового хлеба, существенно улучшено качество продукции. Переход на порционное тестоприготовление позволило при замесе теста использовать различное сырье и выпускать в течение одной смены несколько наименований хлеба. В течение последних лет отдельные виды продукции завода признаются лучшим продуктом года.

В городе Новолукомле расположены ведущие строительные организации района: филиал УС Лукомльской ГРЭС ОАО "Белэнергострой", открытое акционерное общество "Лукомльэнергомонтаж" (далее - ОАО "Лукомльэнергомонтаж"), дочернее коммунальное унитарное строительное предприятие "Новолукомльская ПМК-58" (далее - УП "Новолукомльская ПМК-58"). В строительстве занято 595 человек - 8,7% в общей численности занятых. В 2005 году строительными организациями было выполнено 13315 миллионов (далее - млн.) рублей подрядных работ, или 60% общего объема по району.

Наибольший удельный вес (64,9%) в объеме выполненных подрядных работ занимает ОАО "Лукомльэнергоремонт". Предприятие осуществляет монтаж, реконструкцию и ремонт энергетических и теплотехнических систем и оборудования, изготовление деталей, узлов и металлоконструкций для монтажа, реконструкции и ремонта энергетических объектов.

Филиал УС Лукомльской ГРЭС ОАО "Белэнергострой" организован на базе строительства Лукомльской ГРЭС в 1964 году. Филиал является обособленным структурным подразделением открытого акционерного общества "Белэнергострой" с отдельным балансом и с правом открытия расчетных счетов и не обладает правом юридического лица. Основными направлениями деятельности филиала УС Лукомльской ГРЭС ОАО "Белэнергострой" является строительство энергетических, промышленных и социально-бытовых объектов (60% от общего объема выручки), производство и реализация бетонных и железобетонных изделий и конструкций, а также изделий из дерева (40% от общего объема выручки).

Коммунальное унитарное строительное предприятие "Новолукомльская ПМК-58" является дочерним предприятием коммунального унитарного предприятия "Витебскоблсельстрой". Предприятие имеет лицензии на выполнение широкого перечня строительно-монтажных работ: земляные работы, возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, работы по устройству наружных инженерных сетей, устройство сетей холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализационных сетей, выполнение гидроизоляционных и кровельных работ, отделочных работ.

Транспортная сеть представлена автомобильным и железнодорожным транспортом. Общая протяженность дорожной сети города составляет 15,4 километра (далее - км). Все дороги имеют усовершенствованное покрытие при нормативе не менее 60%. Автодороги города находятся на обслуживании Новолукомльского унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства "Коммунальник" (далее - НУП ЖКХ "Коммунальник"). Внешние транспортные связи с населенными пунктами района и области осуществляются по автодороге Бочейко-Бобр, а также по дорогам местного значения. Весь объем внутригородских и пассажирских перевозок, а также большая часть междугородних перевозок производятся автомобильным транспортом. Большую часть грузовых и пассажирских перевозок внутри района и по городу осуществляет открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие N 9" (далее - ОАО "АТП N 9 г.Чашники"). Для обслуживания автобусных маршрутов имеется автостанция вместимостью 50 человек.

В соответствии с программой развития унитарного предприятия "Витебскоблтелеком" в прошедшем периоде районным узлом электросвязи произведено расширение автоматических телефонных станций. Только за последние три года в городе Новолукомле номерная емкость расширена более чем на 200 номеров.

В области почтовой связи на территории города внедряются современные информационные технологии. Создана и развивается сеть пунктов пересылки электронных денежных переводов, которая охватывает все отделения почтовой связи, развивается услуга прямой почтовой рекламы. Осуществляется автоматизация технологических и управленческих процессов. Внедрена сетевая версия программного обеспечения для почтовых кассовых терминалов. Эффективно работает система обмена международными денежными переводами. Проводимые работы по обновлению нормативных документов позволили решать вопросы сертификации почтовой связи на более качественной нормативной основе, отвечающей современным требованиям.

Торговое обслуживание населения осуществляют 103 предприятия розничной торговли и 13 предприятий общественного питания. Торговая площадь магазинов составляет 4,9 тыс. квадратных метров (далее - кв. м). Высокие темпы развития розничного товарооборота в прошедшем пятилетии (прирост в 2005 году составил более 62% к уровню 2000 года) в немалой степени достигнуты благодаря благоприятной экономической ситуации и, в первую очередь, за счет роста денежных доходов населения и наращивания объемов производства отечественных товаров. Значительные объемы товаров реализуются Новолукомльским коммунальным торговым унитарным предприятием "Горпищепромторг" (далее - НКТУП "Горпищепромторг") - 36% общего объема, открытым акционерным обществом "Универсалторг" (далее - ОАО "Универсалторг") - 36%. На долю индивидуальных предпринимателей приходится 10% общего объема розничных продаж. Росту объемов розничного товарооборота способствовали принимаемые меры по упорядочению торговли, пресечению несанкционированной торговой деятельности.

Наиболее широкий спектр услуг предоставляется Домом быта - структурным подразделением Чашникского государственного коммунального унитарного предприятия по оказанию бытовых услуг "Чашничанка" (далее - ГКУП "Чашничанка"), которое оказывает 11 видов бытовых услуг. Также в сфере бытового обслуживания работают НУП ЖКХ "Коммунальник", учреждение "Судмедобеспечение", Чашникский районный узел почтовой связи, индивидуальные предприниматели. За пять лет объем бытовых услуг увеличился в 1,4 раза. Расширен перечень оказываемых услуг: по изготовлению и доставке памятников, ремонту мебели, обуви, услугам прачечной.

Народнохозяйственный комплекс города Новолукомля включает 15 малых предприятий с общей численностью работников 132 человека. В 2005 году малыми предприятиями было произведено промышленной продукции на сумму 1917 млн. рублей, объем выполненных работ и услуг составил 400 млн. рублей, объем розничного товарооборота - 1164 млн. рублей. Наиболее крупными из них являются частное производственно-торговое унитарное предприятие "Виполь" (далее - ЧУП "Виполь"), занимающееся производством и экспортом керамзита, дочернее предприятие ОАО "Завод "Этон" "Этонмаркет" (производство и экспорт энергосберегающего оборудования), иностранное частное производственное унитарное предприятие "Юнидорс" (далее - ИП "Юнидорс") (производство изделий из дерева). В городе осуществляют экономическую деятельность 225 индивидуальных предпринимателей, основная сфера деятельности которых - розничная торговля. В целом в малом секторе экономики с учетом работающих по найму у индивидуальных предпринимателей занято 540 человек, или 7,9% в общей численности занятого населения. Удельный вес в выручке от производства товаров, работ, услуг составил в 2005 году 10%, в общем объеме налоговых поступлений налогоплательщиков города - 9%.

Для города Новолукомля актуальной является проблема обеспечения населения жильем. Жилищный фонд города Новолукомля составляет 312,4 тыс.кв.м. В городе имеется 69 многоквартирных домов, 6 общежитий. Жилищный фонд полностью обеспечен водопроводом, центральным отоплением, горячим водоснабжением, канализацией. В то же время обеспеченность населения жильем составляет 21,1 кв. м на человека при среднем районном показателе обеспеченности городского населения 22,9 кв. м, на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 612 семей.

В городе сосредоточены основные объекты здравоохранения, в территориальное медицинское объединение входит центральная районная больница на 195 мест, районная поликлиника на 625 посещений в смену, действует аптека. В городе работают 44 врача и 215 работников среднего медицинского персонала. Обеспеченность населения медицинской помощью соответствует социальным нормативам. Необходима дальнейшая работа по совершенствованию качества предоставляемой медицинской помощи на основе применения современного диагностического оборудования, новых лекарственных средств.

В городе функционируют две средние школы, 3 детских сада, Дворец культуры, спортивный комплекс, 2 библиотеки, детская школа искусств. Сформированный социальный комплекс является важной составляющей, обеспечивающей привлекательность города как места проживания.

Таким образом динамика развития основных отраслей и сфер экономики в 2001 - 2005 годах свидетельствует о наличии предпосылок устойчивого развития города, связанных с высоким техническим уровнем действующих производств, растущим спросом на продукцию ведущих предприятий. Дальнейшее развитие города в большой степени будет определяться устойчивой работой промышленных предприятий. Наиболее острой проблемой в социально-экономическом развитии города является высокий уровень безработицы. По состоянию на конец 2005 года на учете в службе занятости состояло 259 человек, расчетный уровень безработицы составил 3,6%. Реализация имеющихся предпосылок в планируемом пятилетии будет определяться эффективной занятостью населения, максимальным вовлечением в хозяйственный оборот местных сырьевых ресурсов, расширением объема инвестиций в экономику.

Основные показатели социально-экономического развития города Новолукомля в 2005 году и выполнение государственных социальных стандартов по обслуживанию населения города отражены согласно приложениям 1, 2.



Глава 3 ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НОВОЛУКОМЛЯ В 2006 - 2010 ГОДАХ

4. Цели социально-экономического развития города Новолукомля в 2006 - 2010 годах определяются необходимостью создания благоприятных условий для существенного повышения уровня жизни населения, комплексного развития всех сфер жизнедеятельности города. В предстоящем пятилетии необходимо обеспечить:

рост реальных денежных доходов населения с повышением роли заработной платы и других трудовых доходов;

расширение торгово-бытовой сети, ассортимента потребительских товаров и платных услуг;

рост качественного уровня и спектра социального обслуживания;

удовлетворение потребности в жилье;

повышение качества среды обитания и уровня занятости.

5. Центральной задачей пятилетия является увеличение количества мест приложения труда с высоким уровнем оплаты на основе развития промышленных предприятий города, повышения предпринимательской активности населения. Решение данной задачи строится на привлечении и эффективном освоении инвестиционных ресурсов в следующих приоритетных направлениях:

осуществление инвестиционных проектов, обеспечивающих снижение энерго- и ресурсоемкости, повышение конкурентоспособности производимой продукции;

развитие информационно-коммуникационных технологий;

опережающее развитие сферы услуг;

расширение жилищного строительства;

приоритетная поддержка экономически активных групп населения.

Будет продолжена работа по формированию структуры хозяйства, ориентированной на демографические, природно-ресурсные и финансовые возможности региона. Исходя из существующих в районе проблем на 2006 - 2010 годы определены следующие задачи социально-экономического развития города Новолукомля:

в промышленности:

внедрение нового и модернизация действующего оборудования;

внедрение новых технологий изготовления изделий различного назначения, в том числе ресурсосберегающих и энергоэффективных, а также использующих местные ресурсы;

освоение выпуска новых конкурентоспособных видов промышленной продукции и потребительских товаров;

в строительном комплексе:

использование новых строительных материалов, конструкций и технологий, местных ресурсов с целью снижения стоимости жилищного строительства;

на транспорте и в связи:

повышение качества пассажироперевозок;

сокращение неэффективных пробегов на грузовом транспорте;

повышение доступности современных средств связи;

в области природопользования и охраны окружающей среды:

мониторинг окружающей среды, прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;

охрана и эффективное использование биоресурсов;

в сфере услуг:

опережающее внедрение повышенных социальных стандартов;

формирование инфраструктурных предпосылок развития транзитного туризма;

в здравоохранении, образовании и культуре:

применение новых видов лекарственных препаратов, медицинской техники и изделий медицинского назначения;

внедрение новых технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации основных заболеваний человека;

совершенствование методов воспитательной и общеобразовательной работы;

сохранение культурного наследия.

Основные показатели социально-экономического развития города Новолукомля и инвестиционной деятельности в 2006 - 2010 годах предусматриваются согласно приложениям 3, 6, 7.



Глава 4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ, РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ И ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ

6. В 2006 - 2010 годах развитие промышленности нацелено на максимальное использование созданного в регионе производственного и трудового потенциала, обеспечение приоритетного развития отраслей, использующих местное сырье, выпуск конкурентоспособной продукции. В промышленном комплексе будет продолжена реализация мероприятий, направленных на повышение технического уровня производств, обновление активной части основных фондов и внедрение новых современных технологий.

Наиболее значительные инвестиционные проекты будут осуществляться на Лукомльской ГРЭС. Планом развития предприятия в 2006 - 2010 годах предусматривается поэтапное осуществление реконструкции проточной части паровой турбины, для чего потребуется 84,6 млрд. рублей. Данное мероприятие позволит удешевить себестоимость вырабатываемой электроэнергии, обеспечить экономное и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов.

Развитие ОАО "Завод "Этон" в 2006 - 2010 годах будет осуществляться путем расширения номенклатуры продукции по трем направлениям производства: энергосберегающая продукция и его монтаж, электродвигатели, тепловентиляционное оборудование. Завод продолжит участие в республиканских и региональных программах "Энергосбережение", "Импортозамещение", "Инновационное развитие", а также активное продвижение своей энергосберегающей продукции в Российскую Федерацию, так как республиканская программа "Энергосбережение" по оснащению социальной и жилищной сферы приборами группового регулирования и учета топливно-энергетических ресурсов в основном выполнена. В 2006 году заводом начата реализация проекта "Расширение номенклатуры производства асинхронных электродвигателей", позволяющего создать 15 новых рабочих мест. В текущем году в экономику предприятия инвестировано 452 млн. рублей (в том числе 255 млн. рублей собственных средств и 197 млн. рублей из средств государственного фонда содействия занятости), направленных на приобретение материалов и комплектующих, необходимых для производства, создано 30 новых рабочих мест.

Перспективное развитие ОАО "Завод керамзитового гравия" будет осуществляться в рамках бизнес-плана на 2006 - 2010 годы, предусматривающего реализацию инвестиционного проекта "Газоочистка печей обжига" и организацию современного производства. В результате внедрения инвестиционного проекта планируется снизить энергоемкость производства керамзита до 53 грамм условного топлива на кубический метр, освоить выпуск двух видов конкурентоспособных керамзитобетонных изделий. За период с 2006 года по 2010 год темп роста производства промышленной продукции составит 189,8%, создано дополнительно 54 рабочих места. Объем инвестиций в экономику предприятия составит 4500 млн. рублей.

ООО "Завод электродвигателей "Элласт" в 2007 - 2010 годах планирует освоить выпуск нового вида продукции - электродвигателей для привода осевых вентиляторов в птицеводческих помещениях АА 80S6 УХЛ2-П. Планируется провести мероприятия по техническому перевооружению и модернизации оборудования. В экономику предприятия планируется направить 30 млн. рублей инвестиционных ресурсов.

По Новолукомльскому филиалу ОАО "Молоко" г.Витебска прогнозируемый объем выпускаемой цельномолочной продукции планируется увеличить на 16,9% к уровню 2005 года. На предприятии планируется реализация проектов по модернизации технологического оборудования в рамках программы технического перевооружения ОАО "Молоко" г.Витебска, увеличение численности работающих на 4 человека с ростом численности промышленно-производственного персонала на 5,2% к уровню 2005 года.

В целях улучшения качества и ассортимента выпускаемой продукции основными направлениями развития филиала РУПП "Витебскхлебпром" Новолукомльский хлебозавод в 2006 - 2010 годах будет замена электропечи ХПС-25 белобулочной линии на газовую печь Г4ХПФ-21. Необходимый объем финансирования - 17,6 млн. рублей. Планируется освоение новых видов продукции. К концу 2010 года объем выпускаемой продукции филиалом РУПП "Витебскхлебпром" Новолукомльский хлебозавод составит 155% к объему 2005 года. Рост объемов производства будет достигнут при существенном повышении производительности труда, численность промышленно-производственного персонала сократится на 8,4% к уровню 2005 года.

В целях развития внешнеэкономической деятельности и продвижения производимых товаров на рынки ближнего и дальнего зарубежья предприятиями планируется в течение пятилетнего периода осуществить на:

ООО "Завод электродвигателей "Элласт" - внедрение и сертификацию систем менеджмента качества на соответствие международным стандартам ИСО серии 9000 (на проектирование и производство печей плавильно-раздаточных сопротивления ванного типа отражательных СВО);

ОАО "Завод керамзитового гравия" г.Новолукомля - внедрение и сертификацию системы управления окружающей средой по МС ИСО 14000-14001, внедрение и сертификацию системы управления охраной труда на соответствие СТБ 18001.

В целом за пятилетний период объем промышленного производства без учета электроэнергетики планируется увеличить на 40,9%. Объем производства потребительских товаров возрастет за 2006 - 2010 годы на 43%, в том числе продовольственных - на 52,8%, непродовольственных - на 1,8%. Увеличение объемов промышленного производства планируется обеспечить за счет роста производительности труда. Дополнительно в отрасли будет создано 88 рабочих мест, численность производственно-промышленного персонала увеличится на 2,8% к уровню 2005 года. Общий объем инвестиционных ресурсов в развитие промышленного комплекса составит более 90 млрд. рублей.

Основные показатели развития промышленности города Новолукомля предусматриваются согласно приложению 4.

7. Определяющее значение для динамичного развития города и прилегающих территорий в 2006 - 2010 годах будет иметь отрасль строительства. Обеспечение предусмотренных Программой мероприятий по строительству, ремонту и реконструкции объектов социальной сферы, расширению ежегодных объемов ввода жилья в городе и в сельской местности, работ по благоустройству территории потребует увеличения производительности труда и повышения технической оснащенности строительных организаций города. Выход строительного комплекса на современный уровень будет обеспечен за счет пополнения строительной базы техникой и оборудованием. Объем инвестиций в производственную базу УП "Новолукомльская ПМК-58" составит 100 млн. рублей. В целях расширения инвестиционных возможностей особое внимание будет уделяться сокращению незавершенного сверхнормативного строительства, объем которого предполагается сократить не менее чем на 30%.

В систему формирования цен в строительстве будут внедрены дополнительные противозатратные механизмы. Предусматривается сокращение энергопотребления путем перевода котельных на более экономичные виды топлива, совершенствование автоматизации технологических процессов, а также систем регулирования и контроля.

Филиалом УС Лукомльской ГРЭС ОАО "Белэнергострой" на ближайшую перспективу планируется развитие и стабильная работа цеха железобетонных изделий, который практически прекратил свою работу в 2005 году. В результате будет создано 60 новых рабочих мест. В дальнейшем предполагается освоить производство плит пустотного настила, шумопоглащающих панелей, используемых для ограждения и поглощения шумов вдоль автодорог, и пенобетона, а также увеличить ассортимент выпускаемой продукции и количества форм для изготовления пользующихся спросом железобетонных изделий таких, как сваи, железобетонные кольца.

Расширение действующих мощностей основных строительных организаций с увеличением численности работников на 9,2% к уровню 2005 года позволит на треть увеличить объем подрядных работ.

Важнейшим приоритетом планируемого пятилетнего периода является жилищное строительство. Ежегодные объемы строительства жилья будут увеличены на 70% с доведением его уровня до 1,7 тыс.кв.м в год. Планируется ежегодно вводить в действие по одному многоквартирному жилому дому, что позволит снизить остроту жилищной проблемы. Средняя обеспеченность жильем увеличится на 3,6% и составит 21,9 кв. м на человека. Число семей, стоящих на учете нуждающихся, сократится на 34%. Порядка 80% жилья будет вводиться для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, особенно молодых и многодетных семей, малообеспеченных, нетрудоспособных и некоторых других категорий граждан. Особое внимание будет уделяться расширению внебюджетного финансирования жилищного строительства путем внедрения и развития системы строительных сбережений и ипотечного кредитования.

Основные показатели развития строительства города Новолукомля предусматриваются согласно приложению 5.

8. Важнейшим приоритетом социально-экономического развития города Новолукомля в планируемом пятилетии станет опережающее развитие сферы услуг. Получат развитие услуги, способствующие повышению качества жизни населения (услуги образования, здравоохранения, организации быта и др.), высокими темпами будет осуществляться развитие платных видов услуг. Продолжится развитие производственных услуг, связанных с обслуживанием отраслей народного хозяйства.

9. Интенсивное развитие услуг транспорта и связи будет обеспечено при повышении их качества и эффективности на основе развития материальной базы и применения современных технологий обслуживания. Рост грузооборота составит 111,1% к уровню 2005 года. В развитии грузоперевозок ставится задача максимального повышения эффективности услуг с исключением порожних пробегов. При сокращении численности населения пассажирооборот будет увеличен на 0,9% к уровню 2005 года.

Одним из приоритетных направлений в 2006 - 2010 годах станет развитие сетей электросвязи. Для расширения спектра предоставляемых услуг и улучшения их качества в развитие городского отделения связи будет направлено 3,8 млрд. рублей.

Целями развития почтовой связи на 2006 - 2010 годы является создание условий, способствующих обеспечению максимального удовлетворения спроса в услугах. Реализация Программы развития связи в Республике Беларусь на 2006 - 2010 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 октября 2006 г. N 1395 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 180, 5/24090), будет способствовать созданию условий для сохранения и развития социальной инфраструктуры посредством удовлетворения потребностей физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в передаче любого вида информации, доступу к информационным ресурсам, повышению информационной безопасности. В 2006 - 2010 годах предусматривается:

развитие банковских услуг в организациях почтовой связи "Почта-банк";

развитие услуг на базе Интернет-технологий;

организация с 2006 года рабочих мест в отделениях почтовой связи по принципу обслуживания "одно окно";

развитие системы безналичных платежей в отделениях почтовой связи "Почтовая карта";

развитие системы слежения за почтовыми отправлениями;

развитие в организациях почтовой связи каталожной торговли "Товары - почтой".

Предполагается, что за годы пятилетки в этих отраслях будет создано не менее 15 новых рабочих мест.

Основные показатели развития транспорта и связи города Новолукомля предусматриваются согласно приложению 8.

10. Приоритетом развития жилищно-коммунального хозяйства города является создание комфортного, долговечного, экономичного в содержании и обслуживании жилищного фонда, способного удовлетворять потребности настоящего и будущих поколений граждан. Возросшие требования к комфортности жилья определяют необходимость повышения качества и улучшения планировки квартир, насыщенности их оборудованием и приборами, надежности тепло- и звукоизоляции, относительно небольшие затраты на ремонт и содержание жилья. Особое внимание будет уделяться обеспечению жилищного фонда надежными индивидуальными приборами учета и регулирования потребления коммунальных услуг. Перечисленные требования будут применяться к ремонту и модернизации имеющегося жилищного фонда, эффективное использование которого является одним из направлений улучшения жилищных условий граждан в 2006 - 2010 годах.

Значительный объем инвестиций будет направлен на развитие объектов коммунального назначения. Будут осуществляться благоустройство улиц города, создание инженерной инфраструктуры вновь построенных домов, ремонт имеющегося покрытия и дальнейшее асфальтирование улиц. Общий объем инвестиций в жилищное строительство и развитие коммунального хозяйства города за пятилетний период составит 10 млрд. рублей, дополнительно будет создано около 10 рабочих мест.

Основные показатели развития жилищно-коммунального хозяйства города Новолукомля предусматриваются согласно приложению 9.

11. Для обеспечения сбалансированности денежных доходов и расходов населения в 2006 - 2010 годах предусматривается интенсивное развитие торговли и платных услуг. Объем розничного товарооборота через все каналы реализации будет увеличен не менее чем на 80%. Развитию потребительского рынка в текущей пятилетке будет способствовать совершенствование методов управления товарными ресурсами, создание эффективной системы товародвижения, укрупнение и расширение инфраструктуры розничной торговой сети. По-прежнему приоритетным продвижением на внутренний рынок будут пользоваться товары отечественного производства. Влияние субъектов торговли на производителей продукции позволит поставлять на рынок города востребованные товары.

Характерной особенностью продаж будет продолжение положительной тенденции улучшения структуры товарооборота. Опережающими темпами будет расти реализация непродовольственных товаров (185%) по сравнению с продовольственными (170%). Будут предприняты меры по дооснащению магазинов холодильным оборудованием с учетом необходимости создания условий для торговли широким ассортиментом скоропортящихся и более ценных в питательном отношении продуктов питания.

Произойдут изменения и в структуре непродовольственных товаров. Ежегодно будет увеличиваться продажа товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения. К 2010 году прогнозируется рост реализации не менее чем в 1,5 раза стиральных машин, электропылесосов, холодильников и других товаров длительного пользования, для чего будет активно применяться механизм товарного кредитования.

Первостепенное внимание будет уделено вопросам совершенствования размещения торговой сети за счет расширения и реконструкции действующих торговых объектов и строительства новых. Дополнительно появится 12 предприятий розничной торговли, обеспеченность торговой площадью увеличится на 6,9%.

Развитие общественного питания будет направлено на внедрение новых технологий на основе прогрессивных форм обслуживания и современного оборудования, расширение ассортимента и улучшение качества выпускаемой продукции, обеспечение качественным горячим питанием учащихся, рабочих, служащих и другое. Этому будет способствовать замена устаревшего оборудования на менее энергоемкое, малогабаритное, высокопроизводительное, позволяющее готовить пищу на виду у посетителей ("Шаурма", решетки "Барбекю", блинные аппараты, грили, термостеллажи, организация мобильного места торговли с установкой данного вида оборудования). Предусматривается создание дополнительно двух предприятий общественного питания. Обеспеченность населения местами в общедоступной сети общественного питания увеличится на 20,6%.

За 2006 - 2010 годы в отрасль будет привлечено около 550 млн. рублей инвестиций, создано не менее 45 новых рабочих мест.

Объем реализации платных услуг населению за 2006 - 2010 годы увеличится на 60-65%. Наряду с интенсивным развитием транспортных услуг, услуг связи (в том числе мобильной) значительно увеличится объем оказываемых платных медицинских услуг, услуг в сфере образования, культуры, физкультуры, спорта и туризма. Особое значение для обеспечения сбалансированности денежных доходов и расходов населения будет иметь расширение спектра и объема оказываемых банковских услуг. В целях совершенствования работы по привлечению средств физических лиц будут использоваться различные методы рекламно-информационного характера, активизирована разъяснительная работа о преимуществах хранения средств в депозитах, предлагаться различные условия хранения денежных средств на банковских счетах. В 3 - 5 раз будут расширены объемы выдачи кредитов физическим лицам. Получит существенное развитие система расчетов с применением банковских пластиковых карточек, что позволит сократить объем денежной наличности.

Для рационализации ассортиментной структуры бытовых услуг в соответствии с изменяющимся спросом населения, поддержания государственных социальных стандартов, обеспечения ценовой и территориальной доступности в отрасли бытового обслуживания предусматривается обновление и модернизация материально-технической базы. Планируется замена устаревшего малопроизводительного оборудования на современное, внедрение современных технологий и расширение номенклатуры бытовых услуг, приобретение оборудования для оказания услуг по ремонту сложнобытовой техники, услуг проката, производству железобетонных изделий, шиномонтажу и балансировке колес автомобилей, обработке приусадебных участков и других. Для развития подразделений ГКУП "Чашничанка" потребуется объем инвестиционных вложений в сумме 360 млн. рублей. Дополнительно в отрасли будет создано более 35 рабочих мест.

Основные показатели развития торговли и сферы услуг города Новолукомля предусматриваются согласно приложению 10.

12. В 2006 - 2010 годах будет осуществляться работа по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения. В текущей пятилетке предусматривается капитально отремонтировать кровлю здания учреждения здравоохранения "Новолукомльская центральная районная больница" (далее - УЗ "Новолукомльская ЦРБ"), провести модернизацию операционного блока, родильно-акушерского отделения, осуществить мероприятия по приобретению нового диагностического оборудования, для чего потребуется более 3,0 млрд. рублей денежных средств. Увеличение численности врачей и среднего медицинского персонала Программой не предусматривается.

В прогнозируемом периоде будут решаться задачи по привлечению наибольшего количества населения и, прежде всего, детей и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Планируется развитие и укрепление материально-технической базы основных учреждений физической культуры, спорта и туризма. Развитие отрасли будет осуществляться на базе существующих спортивных сооружений. Дополнительно будет создано до трех рабочих мест.

Основные показатели развития здравоохранения, физической культуры и спорта города Новолукомля предусматриваются согласно приложению 11.

13. Развитие системы образования города Новолукомля в 2006 - 2010 годах будет осуществляться на базе имеющихся учреждений. Основная цель развития учреждений образования города Новолукомля в планируемом пятилетии - приведение их в соответствие с современными потребностями граждан, обеспечение возможности приобретения глубоких и всесторонних знаний, гармоничного развития личности и творческих способностей. Приоритетным направлением развития в 2006 - 2010 годах является создание системы выявления и развития одаренных детей. Первостепенное внимание будет уделяться работе с одаренными детьми через проведение интеллектуальных и творческих конкурсов, олимпиад, научно-практических конференций среди учащихся школ. В предстоящей пятилетке учреждениям образования города предстоит также решать следующие задачи:

сохранение и укрепление здоровья детей;

обновление системы дошкольного образования с учетом демографической ситуации, обеспечение готовности детей к обучению в школе, сохранение преемственности школьного и дошкольного образования;

обеспечение разноуровневого вариативного обучения детей с учетом их индивидуальных возможностей и способностей, развитие массовой дифференциации на старшей ступени среднего образования;

комплексная реализация мер, обеспечивающих социальную защищенность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание условий для адаптации их к жизни в современных условиях, учебы, развития и трудоустройства;

создание необходимых условий для формирования воспитательных систем в образовательных учреждениях, ориентированных на развитие социально зрелой и творческой личности, повышение воспитательного потенциала семьи;

предупреждение социального сиротства, оказание дифференцированной помощи семьям, нуждающимся в дополнительной социальной поддержке;

создание эффективной системы методической подготовки кадров сельской местности;

укрепление материально-технической базы учреждений образования;

развитие внебюджетной деятельности учреждений образования.

В соответствии с программой укрепления материально-технической базы пищеблоков учреждений образования до 2010 года предусматривается ежегодная замена технологического оборудования на сумму 15,0 млн. рублей. Планируется приобретение комплектов школьной регулируемой мебели, классных досок, холодильного технологического оборудования, оргтехники, музыкальных центров, телевизоров, видеомагнитофонов, комплектов мебели для дошкольных учреждений. Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений образования потребует привлечения денежных средств в объеме 1 млрд. рублей. Создания дополнительных рабочих мест в 2006 - 2010 годах в отрасли не планируется.

Основные показатели развития образования города Новолукомля предусматриваются согласно приложению 12.

14. В 2006 - 2010 годах в сфере культуры будет продолжена работа по сохранению культурного наследия, развитию народного творчества, сохранению региональных ценностей. Развитие отрасли будет осуществляться на базе существующих учреждений культуры - Дворца культуры, 2 библиотек, детской школы искусств.

В целях удовлетворения информационных потребностей читателей, повышения правовой культуры населения, создания лучших условий труда и отдыха для жителей района на протяжении 2006 - 2010 годов запланировано приобретение компьютерной, аудио-, видеотехники для библиотек, специальной офисной мебели, создание локальной сети в центральной библиотеке. Потребность в денежных средствах составит около 500 млн. рублей.

Основные показатели развития культуры и искусства города Новолукомля предусматриваются согласно приложению 13.

15. Для создания комфортных условий жизнедеятельности проживающего населения в 2006 - 2010 годах в городе Новолукомле предусматривается дальнейшее развитие инфраструктуры отдыха. Планируется осуществить обустройство городского пляжа, зоны отдыха на озере Белое, городского сквера. Повышению качества среды обитания будут способствовать мероприятия по дальнейшему озеленению территории городского поселка, созданию зон кратковременного отдыха. Для реализации проектов необходимо привлечение инвестиционных ресурсов в объеме 1,5 млрд. рублей. Для создания благоприятных условий для отдыха жителей Лукомльской ГРЭС на берегу Лукомльского озера создан санаторий-профилакторий на 50 человек. В ближайшие 5 лет будет осуществляться его дальнейшее развитие как оздоровительного комплекса, предназначенного для отдыха и оздоровления жителей района.

Развитие инфраструктуры отдыха будет осуществляться в комплексе с мероприятиями по развитию туристической деятельности в городе Новолукомле и на прилегающих территориях. Данное направление является одним из приоритетов планируемого пятилетия. Разработан комплекс мероприятий по его реализации. Первоочередными задачами являются:

развитие инфраструктуры туризма, разработка комплекса мер по содействию модернизации материальной базы туризма, активизации строительства новых объектов;

обеспечение развития малого предпринимательства, развитие объектов потребительского рынка и услуг, стимулирование занятости населения в области туризма и обслуживающей сфере;

создание условий для инвестирования и других форм финансирования, кредитования субъектов отрасли.

На первоначальном этапе в 2006 - 2007 годах будет осуществлена разработка туристических маршрутов с последующим включением в областную сеть маршрутов, определена схема размещения основных объектов туристической деятельности (гостиниц, объектов питания, автостоянок и др.), изданы рекламно-информационные материалы о туристском потенциале города и прилегающих территорий. Комплексное освоение туристической деятельности в Чашникском районе позволит создать в городе Новолукомле по предварительным оценкам не менее 50 рабочих мест.

Основные показатели развития туризма и отдыха города Новолукомля предусматриваются согласно приложению 13.

16. Для обеспечения устойчивого развития города в 2006 - 2010 годах Программой предусматривается комплекс мер, направленных на совершенствование условий жизнедеятельности населения. Развитие рынка труда городского поселка в предстоящем пятилетии будет определяться сложившимися демографическими тенденциями, наиболее значимыми из которых являются следующие:

устойчивая депопуляция. В прогнозируемом периоде сохранится тенденция сокращения численности населения. Наблюдаемое в 2005 году улучшение показателей естественного движения населения не находит подтверждения в прогнозируемом пятилетии. Превышение смертности над рождаемостью в начале периода составляет 1,3 раза. Учитывая предпринимаемые в республике и области меры, направленные на стимулирование рождаемости и увеличение продолжительности жизни населения, некоторое улучшение демографических параметров не позволит существенно изменить тенденцию сокращения населения. В результате естественных демографических процессов ежегодное сокращение численности населения составит в среднем за период 33 человека, численность населения уменьшится на 1,1%;

сокращение демографического потенциала. В 2006 - 2010 годах произойдет изменение структуры населения в пользу возрастных групп старше трудоспособного возраста. При сокращении численности населения дотрудоспособного возраста на 7,3% в сравнении с уровнем 2005 года удельный вес данной возрастной группы уменьшится на 1,1 процентного пункта и составит к 2010 году 15,8% в общей численности населения города.

В области поддержки семьи усилия будут направлены на развитие инфраструктуры помощи семье путем привлечения частного бизнеса в развитие семейно ориентированной социальной инфраструктуры. При сокращении численности учащихся и снижении нагрузки на педагогические кадры появится возможность интенсивного развития социальной и психологической педагогики в учреждениях образования, применения принципа возрастной специализации. Особое внимание будет уделяться повышению качества медицинской помощи женщинам и детям с учетом изменения численности женщин наиболее продуктивного детородного возраста (20 - 29 лет).

Идеологическая поддержка репродукции будет осуществляться путем активного информирования населения о существующих направлениях государственной поддержки семей, воспитывающих детей, о льготах и дотациях, предоставляемых при рождении двух, трех и более детей; формирования у подростков и молодежи ответственного отношения к репродуктивному здоровью, браку, рождению и воспитанию детей; расширения сотрудничества с православной церковью по использованию опыта православной педагогики, формированию у населения системы взглядов, основанной на нерушимости семьи, ценности жизни детей, в том числе и еще не родившихся; повышения престижа семьи через особое отношение к семьям, воспитывающим детей, во всех сферах жизнедеятельности общества.

Для формирования экономических предпосылок достойного уровня жизни семей, воспитывающих детей, усилия будут направлены на:

обеспечение занятости трудоспособного населения, первоочередное предоставление высокооплачиваемой работы работникам, воспитывающим детей;

создание условий, позволяющих совмещать занятость в общественном производстве с репродукцией (работа по гибкому графику, неполный рабочий день, организация рабочего места на дому и т.д.);

создание условий для использования дистанционного обучения, программ, способствующих поддержанию квалификационного уровня женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком;

включение в трехсторонние соглашения с нанимателями, работниками, профсоюзами интересов репродуктивных работников.

Предусматривается комплекс мер, направленных на улучшение здоровья населения всех возрастных групп и существенное сокращение его смертности. Особое внимание будет уделено мерам, направленным на улучшение здоровья детей, включающим обеспечение и контроль качества и биологической ценности питания детей в образовательных учреждениях; оценке эффективности физического воспитания; совершенствованию системы динамического наблюдения за детьми с отклонениями в состоянии здоровья; внедрению программ адаптации детей с хронической патологией к физическим нагрузкам, методик функционального контроля в процессе выполнения физических нагрузок; обеспечению систематичности, непрерывности и преемственности оздоровительных мероприятий и так далее.

Для стабилизации демографической ситуации и сохранения трудового потенциала в 2006 - 2010 годах предусматривается проведение активной миграционной политики, включающей приоритетное привлечение на новые рабочие места трудоспособного населения молодого возраста, развитие соответствующих предпосылок в системе образования, подготовки и переподготовки кадров, дифференцированную внешнюю миграционную деятельность, направленную на привлечение человеческих ресурсов высокого качества. Преодолению отрицательного сальдо миграции будет способствовать реализация предусмотренных Программой мероприятий по улучшению качества городской среды, повышающих привлекательность городского поселка как места проживания.

В результате осуществления комплекса мер по преодолению неблагоприятных демографических тенденций ежегодный темп естественной убыли населения существенно сократится при повышении показателя рождаемости в расчете на 1000 человек на 30,1% к 2010 году. Прогнозный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) составит 1,2. Начиная с 2008 года прогнозируется также механический рост численности за счет положительного сальдо внешней миграции, что позволит несколько сгладить тенденцию сокращения трудового потенциала города. В целом за период среднегодовая численность населения сократится на 0,8%, численность трудоспособного населения - на 3% к уровню 2005 года. Удельный вес данной возрастной группы в общей структуре населения сократится до 62,5%. В 2010 году общая численность трудовых ресурсов составит 9,1 тыс. человек, сократившись на 1,4% к уровню 2005 года.

Основные показатели демографического развития города Новолукомля предусматриваются согласно приложению 14.

17. Развитие малого бизнеса в городе Новолукомле будет ориентировано на стабилизацию ситуации на рынке труда, снижение уровня безработицы. С этой целью в соответствии с совместным проектом Программы развития ООН и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, одобренным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 января 2005 г. N 71 "Об одобрении перечня актуализированных проектных предложений по международному техническому сотрудничеству Республики Беларусь на 2003-2005 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 18, 5/15502), в городе планируется создать социально-деловой центр регионального развития, который окажет населению, местным властям, инвесторам города комплекс услуг в различных областях социально-экономического развития местного сообщества. Предусматривается проведение целенаправленной политики стимулирования размещения новых предприятий, филиалов и цехов действующих производств, а также развитие частного предпринимательства. Приоритет отдается производствам, связанным с выпуском изделий из местного сырья, реализацией услуг для населения. Благодаря запланированным мероприятиям количество безработных в городе Новолукомль уменьшится в 2 раза.

Реализация намеченных мер по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства будет способствовать динамичному развитию данного сектора экономики, легализации предпринимательской деятельности и формированию ее рациональной отраслевой структуры. Будут создаваться предприятия, осуществляющие розничную торговлю, работающие в области деревообработки, оказывающие услуги населению.

Планируется увеличение численности работающих предпринимателей на 186,7%. При этом численность работающих по найму у индивидуальных предпринимателей возрастет в 1,5 раза. К концу 2010 года численность занятых в этом секторе экономики составит 890 человек, увеличившись по сравнению с уровнем 2005 года на 350 человек, доля занятых в малом предпринимательстве, включая работников малых предприятий, возрастет до 11,9% от общего количества занятых в экономике. Рост объемов промышленного производства по малым предприятиям составит 130%, увеличение объема розничного товарооборота прогнозируется на уровне 145-148%. Доля малого бизнеса в общем объеме налоговых поступлений увеличится до 10%.

Основные показатели малого предпринимательства города Новолукомля предусматриваются согласно приложению 15.

18. Совершенствование условий жизнедеятельности населения будет достигаться при особом контроле качественных показателей окружающей среды. В условиях возрастающей интенсивности экономической деятельности ставится задача сохранения удовлетворительного состояния воздушного бассейна, водных ресурсов, внедрения прогрессивных технологий сбора и утилизации отходов. В 2006 - 2010 годах в городе будет осуществлено строительство ливневой канализации, для чего потребуется около 600 млн. рублей. Повышению качества среды обитания будут способствовать мероприятия по дальнейшему озеленению территории городского поселка, созданию зон кратковременного отдыха. Предметом особой заботы в планируемом пятилетии будет сохранение водных ресурсов города и прилегающей территории. Для осуществления мероприятий по охране окружающей среды в течение пятилетнего периода потребуется более 42 млрд. рублей.

Объемы финансирования для развития природоохранной деятельности города Новолукомля предусматриваются согласно приложению 16.

19. Совершенствование занятости населения в течение прогнозного периода будет осуществляться с учетом складывающихся тенденций в развитии народнохозяйственного комплекса города. Существенно увеличится численность занятых на промышленных предприятиях. В отрасли будет создано дополнительно около 90 рабочих мест, рост численности промышленно-производственного персонала составит 102,8%. Филиал УС Лукомльской ГРЭС ОАО "Белэнергострой" на ближайшую перспективу планирует развитие и стабильную работу цеха железобетонных изделий, который практически прекратил свою работу в 2005 году. За пятилетний период в отрасли будет создано не менее 60 рабочих мест, численность занятых возрастет на 9,2% к уровню 2005 года. Расширение жилищно-коммунального хозяйства города в результате интенсивного жилищного строительства потребует дополнительного создания не менее 15 рабочих мест. Предусмотренное развитие торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения позволит создать дополнительно не менее 80 рабочих мест. Развитие современных видов услуг связи позволит создать не менее 15 рабочих мест.

Важным фактором социально-экономического развития города в прогнозируемом пятилетии станет изменение структуры населения в пользу возрастных групп старше трудоспособного возраста. Для создания оптимальных условий жизнедеятельности данной группы населения потребуется расширение численности занятых в сфере социального обслуживания на 10 - 15 человек. С учетом сокращения численности населения в 2008 - 2010 годах будет оптимизирована численность работающих в отраслях бюджетной сферы при повышении качества предоставляемых услуг. Общий рост численности в основном секторе экономики в прогнозном периоде составит не менее 300 человек, или увеличится на 5,3% к уровню 2005 года.

На стабилизацию ситуации на рынке труда и снижение уровня безработицы будет ориентировано в планируемом пятилетии развитие малого бизнеса. Решению данной задачи будет способствовать реализация совместного проекта Программы развития ООН и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь по созданию в городе социально-делового центра регионального развития, а также мероприятий по повышению экономической активности населения и созданию условий для развития предпринимательской деятельности, позволяющие расширить занятость в малом секторе экономики. За пятилетний период численность занятых в малом бизнесе увеличится по прогнозным оценкам на 290 - 350 человек.

В целом за период в народнохозяйственном комплексе города планируется создать не менее 1300 рабочих мест, численность занятого населения в 2010 году увеличится на 10% к уровню 2005 года. В 2010 году в народнохозяйственном комплексе будет занято 7,5 тыс. человек. Сохранится удельный вес работающих пенсионеров в занятом населении. При прогнозируемом сокращении численности трудоспособного населения на 3% численность экономически активного населения увеличится на 7,5%, удельный вес занятых в численности трудовых ресурсов в 2010 году составит 80%. В результате предпринимаемых мер уровень безработицы на конец пятилетнего периода сократится до 1,4% к экономически активному населению, численность безработных, состоящих на учете в службе занятости, составит не более 110 человек (42,5% к уровню 2005 года).

Расширение занятости населения, повышение производительности труда и стабилизация работы предприятий будут способствовать существенному росту денежных доходов населения. Номинальная среднемесячная заработная плата в основном секторе экономики в 2010 году приблизится к 900 тыс. рублей. В сравнении с уровнем 2005 года ее уровень возрастет в 1,9 раза. Существенно повысится значимость трудовых доходов, удельный вес доходов от оплаты труда и предпринимательского дохода возрастет до 80%. Объем пенсионных доходов населения при прогнозируемом увеличении численности пенсионеров на 15,1% составит в 2010 году 15 млрд. рублей. В целом номинальные доходы населения возрастут к 2010 году на 47% по сравнению с уровнем 2005 года и составят 86,8 млрд. рублей.

Основные показатели занятости населения города Новолукомля предусматриваются согласно приложению 17.



Глава 5 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

20. В результате реализации основных направлений развития города Новолукомля в 2006 - 2010 годах будет достигнуто кардинальное улучшение состояния всех сфер жизнедеятельности регионального сообщества. Основой положительных изменений станет динамичное развитие производственной сферы, существенный рост денежных доходов населения.

Наиболее значительные инвестиционные проекты будут осуществляться на Лукомльской ГРЭС. Планом развития предприятия в 2006 - 2010 годах предусматривается поэтапное осуществление реконструкции проточной части паровой турбины, для чего потребуется около 85 млрд. рублей. Развитие ОАО "Завод "Этон" в 2006 - 2010 годах будет осуществляться путем расширения номенклатуры продукции, активного продвижения энергосберегающей продукции в Российскую Федерацию. Модернизация и техперевооружение производства будет осуществлено на ООО "Завод электродвигателей "Элласт". За предстоящую пятилетку предприятие планирует увеличить объемы производства на 88,8%. В течение прогнозного периода на промышленных предприятиях будут внедрены системы управления качеством, соответствующие международным стандартам. В целом по городу Новолукомлю рост объема производства промышленной продукции в 2010 году к уровню 2005 года составит без учета электроэнергетики 142%. Объем производства потребительских товаров предполагается увеличить за 2006 - 2010 годы на 43%.

Расширение действующих мощностей основных строительных организаций при модернизации и укреплении их производственно-технической базы и увеличении численности занятых на 9,2% позволит обеспечить потребности народнохозяйственного комплекса. Объем подрядных работ увеличится в 1,3 раза при сокращении удельного веса материальных затрат в себестоимости не менее чем на 15%.

Ежегодные объемы строительства жилья будут увеличены на 70% с доведением его уровня до 1,7 тыс.кв.м в год. Планируется ежегодно вводить в действие по одному многоквартирному жилому дому, что позволит снизить остроту жилищной проблемы. Средняя обеспеченность жильем увеличится на 3,6% и достигнет 21,9 кв. м на человека.

Центральное место в достижении поставленных целей занимают меры по повышению занятости, прежде всего за счет роста экономической активности населения. С этой целью в соответствии с совместным проектом Программы развития ООН и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в городе планируется создать социально-деловой центр регионального развития, который окажет населению, местным властям, инвесторам города комплекс услуг в различных областях социально-экономического развития местного сообщения. К концу 2010 года численность занятых в малом секторе экономики увеличится на 290-350 человек, доля занятых в малом предпринимательстве, включая работников малых предприятий, возрастет до 11,9% от общего количества занятых в экономике. При интенсивном развитии основного сектора экономики доля малого бизнеса в общем объеме налоговых поступлений увеличится до 10%.

Совершенствование занятости населения в течение прогнозного периода будет осуществляться с учетом складывающихся тенденций в развитии народнохозяйственного комплекса города. Существенно увеличится численность занятых на промышленных предприятиях, в отрасли будет создано дополнительно около 90 рабочих мест. Наращивание трудового потенциала для обеспечения потребностей народного хозяйства и населения потребуется в отрасли строительства. За пятилетний период здесь будет создано не менее 60 рабочих мест, численность занятых возрастет на 9,2% к уровню 2005 года. Программа предусматривает увеличение занятости в жилищно-коммунальном хозяйстве, торговле и общественном питании, социальном обслуживании населения, в транспорте и связи. В основном секторе экономики будет создано не менее 300 новых рабочих мест. При опережающем росте производительности труда уровень заработной платы увеличится в 1,9 раза. В целом за период планируется создать не менее 1300 рабочих мест, численность занятого населения в 2010 году увеличится на 10% к уровню 2005 года. В 2010 году в народнохозяйственном комплексе будет занято 7,5 тыс. человек. В результате предусмотренных мер расчетный уровень безработицы на конец пятилетнего периода сократится до 1,4% к экономически активному населению, численность безработных, состоящих на учете в службе занятости, сократится на 57,5%.

Благодаря расширению эффективной занятости в 2010 году номинальные денежные доходы населения возрастут в 1,5 раза, достигнув по предварительным оценкам 86,8 млрд. рублей. Около 80% полученной суммы будут составлять доходы от оплаты труда по найму и предпринимательской деятельности. Сбалансированность денежных доходов и расходов населения будет обеспечена за счет роста розничного товарооборота не менее чем на 80%, объема платных услуг - на 60 - 65% к уровню 2005 года, расширения участия населения в финансировании жилищного строительства, развития системы банковских сбережений и кредитования.

Рост доходов населения в сочетании с комплексом мер, направленных на поддержку семьи и репродуктивных работников, позволит увеличить показатели рождаемости на тысячу человек с 7,3 промилле в 2005 году до 9,5 промилле в 2010 году. Целенаправленная работа по улучшению здоровья населения всех возрастных групп будет способствовать снижению показателей смертности, возрастет уровень ожидаемой продолжительности жизни при рождении. В сравнении с предыдущими периодами существенно сократятся темпы естественной убыли населения. Повышение качества среды обитания при расширении сфер приложения труда позволит преодолеть отрицательные тенденции миграции населения за пределы территории города. Начиная с 2008 года, ожидается выход на положительное сальдо миграционного баланса. Среднегодовая численность населения города Новолукомля составит в 2010 году 14,7 тыс. человек.

Динамичное развитие народнохозяйственного комплекса в сочетании с мерами по финансовому оздоровлению предприятий позволит повысить наполняемость районного бюджета, снизить дотационность социальной сферы. В условиях сокращающейся численности будет достигнут качественный рост обеспеченности населения услугами социальной сферы. Значительно повысится доступность бытовых услуг, в соответствии со спросом населения предусмотрено существенное расширение их ассортимента. Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами возрастет на 7,3%. Повысится качество медицинского обслуживания, обеспеченность населения врачебной помощью возрастет на 6,7%, средним медицинским персоналом - на 1,4%.

Развитие производственной и социальной сферы города Новолукомля в 2006 - 2010 годах потребует привлечения инвестиционных ресурсов в объеме 195,6 млрд. рублей. Более 80% общего объема будет направлено в развитие производственной сферы. В 2010 году инвестиции в основной капитал возрастут в три раза по сравнению с уровнем 2005 года. Рост инвестиций будет обеспечен главным образом за счет собственных средств предприятий. 10 млрд. рублей (5,1%) будет обеспечено за счет средств населения. Из централизованных источников потребуется 27,7 млрд. рублей инвестиционных ресурсов.

Комплексное решение поставленных задач позволит в течение прогнозного периода обеспечить эффективную занятость населения, рост уровня жизни населения, существенно повысить привлекательность города Новолукомля как места проживания. Динамичное развитие производственного и социального комплекса будет способствовать устойчивому развитию города и прилегающих территорий в последующие периоды.



Приложение 1
к Программе социально
экономического развития
города Новолукомля
на 2006 - 2010 годы



ПАСПОРТ ГОРОДА НОВОЛУКОМЛЯ

------------------------------------+------------------+-------
¦      Характеристика города        ¦Единица измерения ¦  2005 год ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Территория (с промышленной зоной)  ¦      кв.км       ¦19,97      ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Число населенных пунктов,          ¦                  ¦1          ¦
¦находящихся в административном     ¦                  ¦           ¦
¦подчинении                         ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Расстояние:                        ¦                  ¦           ¦
¦от районного центра                ¦       км         ¦20         ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦от областного центра               ¦       -"-        ¦220        ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦от железнодорожной станции         ¦       -"-        ¦17         ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Население - всего                  ¦      чел.        ¦14805      ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Из них:                            ¦                  ¦           ¦
¦моложе трудоспособного возраста    ¦       -"-        ¦2495       ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦в трудоспособном возрасте          ¦       -"-        ¦9465       ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦старше трудоспособного возраста    ¦       -"-        ¦2845       ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Численность населения, занятого в  ¦       -"-        ¦6843       ¦
¦экономике                          ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Естественный прирост               ¦       -"-        ¦-27        ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Механический прирост               ¦       -"-        ¦-29        ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Количество организаций             ¦       -"-        ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Промышленных организаций           ¦       ед.        ¦7          ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Из них:                            ¦                  ¦           ¦
¦юридических лиц                    ¦       -"-        ¦3          ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦структурных подразделений          ¦       -"-        ¦4          ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Строительных организаций           ¦       -"-        ¦3          ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Транспортных организаций           ¦       -"-        ¦1          ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Организаций розничной торговли     ¦                  ¦103        ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦В том числе:                       ¦                  ¦           ¦
¦магазинов                          ¦       -"-        ¦63         ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦палаток, киосков                   ¦       -"-        ¦40         ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Организаций общественного питания  ¦       -"-        ¦13         ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦В том числе:                       ¦                  ¦           ¦
¦кафе                               ¦       -"-        ¦2          ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦столовых                           ¦       -"-        ¦4          ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦ресторанов                         ¦       -"-        ¦1          ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦других                             ¦       -"-        ¦6          ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Организаций бытового обслуживания  ¦       -"-        ¦18         ¦
¦всех форм собственности            ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Общеобразовательных школ           ¦       -"-        ¦2          ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Из них:                            ¦                  ¦           ¦
¦средних                            ¦       -"-        ¦2          ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦базовых                            ¦       -"-        ¦-          ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦начальных                          ¦       -"-        ¦-          ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦других                             ¦       -"-        ¦-          ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Детских садов                      ¦       -"-        ¦3          ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Профтехучилищ                      ¦       -"-        ¦1          ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Медицинских организаций            ¦       -"-        ¦1          ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Из них:                            ¦                  ¦           ¦
¦территориальных медицинских        ¦       -"-        ¦1          ¦
¦учреждений                         ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦участковых больниц                 ¦       -"-        ¦-          ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦специальных медицинских учреждений ¦       -"-        ¦-          ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦фельдшерско-акушерских пунктов     ¦       -"-        ¦-          ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦прочие                             ¦       -"-        ¦-          ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Культурно-просветительских         ¦       -"-        ¦4          ¦
¦организаций                        ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Из них:                            ¦                  ¦           ¦
¦клубных учреждений                 ¦       -"-        ¦1          ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦библиотек                          ¦       -"-        ¦2          ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦музеев                             ¦       -"-        ¦-          ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦театров                            ¦       -"-        ¦-          ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Территориальных центров            ¦       -"-        ¦-          ¦
¦социального обслуживания (или их   ¦                  ¦           ¦
¦филиалов)                          ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Спортивных сооружений              ¦       -"-        ¦2          ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Гостиниц                           ¦    ед./мест      ¦1/106      ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Промышленность                     ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Производство промышленной          ¦    млн.руб.      ¦40904      ¦
¦продукции без Лукомльской ГРЭС <*> ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Численность промышленно-           ¦      чел.        ¦3135       ¦
¦производственного персонала        ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Производство потребительских       ¦    млн.руб.      ¦6424       ¦
¦товаров                            ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Производство важнейших видов       ¦                  ¦           ¦
¦промышленной продукции в           ¦                  ¦           ¦
¦натуральном выражении:             ¦                  ¦           ¦
¦электроэнергия                     ¦      кВт·ч       ¦12423881   ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦хлебобулочные изделия              ¦        т         ¦2026       ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦кондитерские изделия               ¦       -"-        ¦184        ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦цельномолочная продукция           ¦       -"-        ¦3717       ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦электронные регуляторы температуры ¦       шт.        ¦4255       ¦
¦для тепла и горячего водоснабжения ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦клапаны регулирующие для тепла и   ¦       -"-        ¦5781       ¦
¦горячего водоснабжения             ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦вентиляторы общего назначения      ¦       -"-        ¦1898       ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦электродвигатели                   ¦       -"-        ¦32449      ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦печи СВО                           ¦       -"-        ¦11         ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦гравий керамзитовый                ¦    тыс.куб.м     ¦451        ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦камни бетонные                     ¦тыс.шт.усл.кирп.  ¦4098       ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Торговля                           ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Торговая площадь магазинов         ¦    тыс.кв.м      ¦4,9        ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Общий объем розничного             ¦    млн.руб.      ¦17500      ¦
¦товарооборота                      ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Услуги                             ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Объем платных услуг населению      ¦    млн.руб.      ¦6650       ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦В том числе по видам услуг:        ¦                  ¦           ¦
¦бытовые услуги населению           ¦       -"-        ¦200        ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦жилищно-коммунальные услуги        ¦       -"-        ¦4110       ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦транспортные услуги                ¦       -"-        ¦290        ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦услуги банков                      ¦       -"-        ¦130        ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦услуги связи                       ¦       -"-        ¦1000       ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦образования                        ¦       -"-        ¦90         ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦культуры                           ¦       -"-        ¦90         ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦медицинские                        ¦       -"-        ¦120        ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦санаторно-курортные                ¦       -"-        ¦500        ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦правового характера                ¦       -"-        ¦20         ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦прочие                             ¦       -"-        ¦100        ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Объем бытовых услуг населению      ¦       -"-        ¦200        ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Жилье                              ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Жилищный фонд - всего              ¦ тыс.кв.м общей   ¦312,4      ¦
¦                                   ¦     площади      ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦В том числе по видам               ¦                  ¦           ¦
¦благоустройства:                   ¦                  ¦           ¦
¦водопроводом                       ¦       -"-        ¦312,4      ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦центральным отоплением             ¦       -"-        ¦312,4      ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦горячим водоснабжением             ¦       -"-        ¦312,4      ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦канализацией                       ¦       -"-        ¦312,4      ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Количество жилищных строений -     ¦       ед.        ¦91         ¦
¦всего                              ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Из них:                            ¦                  ¦           ¦
¦многоквартирные дома               ¦       -"-        ¦69         ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦одноквартирные дома                ¦       -"-        ¦16         ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦общежития                          ¦       -"-        ¦6          ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Обеспеченность населения жильем    ¦кв.м общей площади¦21,1       ¦
¦                                   ¦   на 1 жителя    ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Число семей, состоящих на учете на ¦      чел.        ¦612        ¦
¦получение жилья и улучшение        ¦                  ¦           ¦
¦жилищных условий                   ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Здравоохранение                    ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Численность врачей всех            ¦      чел.        ¦44         ¦
¦специальностей                     ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Численность врачей на 1000 человек ¦       -"-        ¦3,0        ¦
¦населения                          ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Число коек в больничных            ¦      коек        ¦195        ¦
¦организациях                       ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Число коек на 1000 человек         ¦       -"-        ¦13,2       ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Мощность врачебных амбулаторно-    ¦посещений в смену ¦625        ¦
¦поликлинических организаций        ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Численность среднего медицинского  ¦      чел.        ¦215        ¦
¦персонала                          ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Численность среднего медицинского  ¦       -"-        ¦14,5       ¦
¦персонала 1000 человек             ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Инвестиции                         ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Инвестиции в основной капитал      ¦    млн.руб.      ¦10000      ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦В том числе:                       ¦                  ¦           ¦
¦производственного назначения       ¦       -"-        ¦9700       ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦непроизводственного назначения     ¦       -"-        ¦300        ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Строительство                      ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Объем подрядных работ              ¦    млн.руб.      ¦13315      ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Транспорт и связь                  ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Протяженность улиц, проездов       ¦       км         ¦15,4       ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦В том числе с усовершенствованным  ¦       -"-        ¦15,4       ¦
¦покрытием                          ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Грузооборот автомобильного         ¦    тыс.т·км      ¦450        ¦
¦транспорта                         ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Пассажирооборот пассажирского      ¦   тыс.пас.-км    ¦11860      ¦
¦транспорта                         ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Обеспеченность населения           ¦ на 100 жителей,  ¦112,2      ¦
¦квартирными телефонными аппаратами ¦       шт.        ¦           ¦
¦общего пользования                 ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Малое предпринимательство          ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Число малых предприятий            ¦       ед.        ¦15         ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦В том числе по отраслям:           ¦                  ¦           ¦
¦промышленность                     ¦       -"-        ¦8          ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦торговля                           ¦       -"-        ¦5          ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦прочие                             ¦       -"-        ¦2          ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Списочная численность работников   ¦в среднем за год, ¦132        ¦
¦                                   ¦      чел.        ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Объем производства промышленной    ¦    млн.руб.      ¦1917       ¦
¦продукции                          ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Объем выполненных работ, оказанных ¦       -"-        ¦2650       ¦
¦услуг                              ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Общий объем розничного             ¦       -"-        ¦1164       ¦
¦товарооборота                      ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Занятость населения                ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Списочная численность работников в ¦      чел.        ¦6297       ¦
¦организациях в среднем за год      ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Количество индивидуальных          ¦       -"-        ¦225        ¦
¦предпринимателей                   ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Численность безработных, состоящих ¦       -"-        ¦259        ¦
¦на учете на конец года             ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Трудоустроено безработных          ¦       -"-        ¦1332       ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Принято организациями на работу на ¦       ед.        ¦264        ¦
¦дополнительно созданные рабочие    ¦                  ¦           ¦
¦места                              ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Номинальная начисленная            ¦    тыс.руб.      ¦618        ¦
¦среднемесячная заработная плата    ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Бюджет                             ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Доходы                             ¦    млн.руб.      ¦4717,8     ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦В том числе:                       ¦                  ¦           ¦
¦собственные доходы                 ¦       -"-        ¦3543,0     ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦отчисления от общереспубликанских  ¦       -"-        ¦-          ¦
¦доходов                            ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦дотация из вышестоящего бюджета    ¦       -"-        ¦1174,8     ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Расходы                            ¦       -"-        ¦4857,7     ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Из них:                            ¦                  ¦           ¦
¦жилищно-коммунальное хозяйство     ¦       -"-        ¦1958,2     ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦транспорт                          ¦       -"-        ¦-          ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦здравоохранение                    ¦       -"-        ¦-          ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦образование                        ¦       -"-        ¦2853,3     ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦культура                           ¦       -"-        ¦-          ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Бюджетная обеспеченность на 1      ¦    тыс.руб.      ¦320        ¦
¦жителя                             ¦                  ¦           ¦
+-----------------------------------+------------------+-----------+
¦Основные градообразующие           ¦      чел.        ¦2031       ¦
¦предприятия (наименование,         ¦                  ¦           ¦
¦численность работников)            ¦                  ¦           ¦
¦Лукомльской ГРЭС                   ¦                  ¦           ¦
¦-----------------------------------+------------------+------------


--------------------------------

<*> Здесь и далее данные приводятся с учетом показателей малых предприятий.



Приложение 2
к Программе социально
экономического развития
города Новолукомля
на 2006 - 2010 годы



ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОЛУКОМЛЯ

----+-------------------+------------------+------------+------
¦ N ¦   Наименование    ¦     Норматив     ¦Фактическое ¦Отклонение¦
¦п/п¦    социального    ¦   обслуживания   ¦ выполнение ¦    от    ¦
¦   ¦     стандарта     ¦  (постановление  ¦            ¦норматива ¦
¦   ¦                   ¦ Совета Министров ¦            ¦          ¦
¦   ¦                   ¦    Республики    ¦            ¦          ¦
¦   ¦                   ¦Беларусь от 30 мая¦            ¦          ¦
¦   ¦                   ¦  2003 г. N 724)  ¦            ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦            В области жилищно-коммунального хозяйства             ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦ 1 ¦Доля собственных   ¦     25% от       ¦   25% от   ¦    -     ¦
¦   ¦расходов граждан на¦   совокупного    ¦ совокупного¦          ¦
¦   ¦оплату затрат,     ¦  дохода семьи    ¦дохода семьи¦          ¦
¦   ¦связанных с        ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦эксплуатацией и    ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦ремонтом           ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦вспомогательных    ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦помещений,         ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦конструктивных     ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦элементов,         ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦инженерных систем  ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦жилых домов,       ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦содержанием        ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦придомовых         ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦территорий,        ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦коммунальных       ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦платежей и         ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦отчислений на      ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦капитальный ремонт,¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦исчисленных по     ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦действующим нормам ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦и нормативам в     ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦совокупном доходе  ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦семьи              ¦                  ¦            ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦ 2 ¦Норма обеспечения  ¦  Не менее 180    ¦ 300 л/сутки¦+120      ¦
¦   ¦водой для граждан, ¦л/сутки на одного ¦  на одного ¦ +30      ¦
¦   ¦проживающих в жилых¦ человека, в том  ¦ человека, в¦          ¦
¦   ¦домах,             ¦числе не менее 90 ¦том числе   ¦          ¦
¦   ¦оборудованных      ¦   л/сутки на     ¦120 л/сутки ¦          ¦
¦   ¦централизованным   ¦     горячее      ¦ на горячее ¦          ¦
¦   ¦водоснабжением и   ¦  водоснабжение   ¦водоснабже- ¦          ¦
¦   ¦канализацией       ¦                  ¦  ние       ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦ 3 ¦Норма обеспечения  ¦  35 л/сутки на   ¦35 л/сутки  ¦    -     ¦
¦   ¦водой для граждан, ¦ одного человека  ¦  на одного ¦          ¦
¦   ¦пользующихся водой ¦                  ¦  человека  ¦          ¦
¦   ¦из водоразборных   ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦колонок            ¦                  ¦            ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦ 4 ¦Норматив отопления ¦Не менее 18 град. ¦ Не менее 18¦    -     ¦
¦   ¦жилых помещений    ¦        C         ¦   град. C  ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦ 5 ¦Норматив           ¦Не менее 50 град. ¦ Не менее 50¦    -     ¦
¦   ¦температуры горячей¦        C         ¦   град. C  ¦          ¦
¦   ¦воды               ¦                  ¦            ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦ 6 ¦Наличие помывочных ¦5 мест на 1 тыс.  ¦5,3 места на¦  +0,3    ¦
¦   ¦мест в банях для   ¦     человек      ¦   1 тыс.   ¦          ¦
¦   ¦городов и городских¦                  ¦   человек  ¦          ¦
¦   ¦поселков районного ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦подчинения в       ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦неблагоустроенном  ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦жилищном фонде     ¦                  ¦            ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦ 7 ¦Удельный вес       ¦  В городах не    ¦     90%    ¦ +10      ¦
¦   ¦освещенных улиц    ¦    менее 80%     ¦            ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦ 8 ¦Удельный вес улиц с¦  В городах не    ¦    100%    ¦ +50      ¦
¦   ¦усовершенствованным¦    менее 50%     ¦            ¦          ¦
¦   ¦покрытием          ¦                  ¦            ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦ 9 ¦График подачи      ¦    Ежедневно     ¦  Ежедневно ¦    -     ¦
¦   ¦горячей воды (в    ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦райцентре при      ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦наличии технических¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦возможностей)      ¦                  ¦            ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦10 ¦Наличие            ¦ Не менее 1 на 1  ¦ 1 на 1 тыс.¦    -     ¦
¦   ¦общественных       ¦  тыс. человек    ¦   человек  ¦          ¦
¦   ¦уборных в городах  ¦                  ¦            ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦11 ¦Норматив           ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦потребления        ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦электроэнергии в   ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦домах:             ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦с газовыми плитами ¦60 кВт·ч в месяц  ¦ 60 кВт·ч в ¦    -     ¦
¦   ¦                   ¦  на 1 человека   ¦ месяц на 1 ¦          ¦
¦   ¦                   ¦                  ¦  человека  ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦   ¦с электроплитами   ¦90 кВт·ч в месяц  ¦ 90 кВт·ч в ¦    -     ¦
¦   ¦                   ¦  на 1 человека   ¦ месяц на 1 ¦          ¦
¦   ¦                   ¦                  ¦  человека  ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦12 ¦Норма расхода газа ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦для целей          ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦пищеприготовления: ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦природный газ      ¦8 куб.м/месяц на  ¦     Не     ¦    -     ¦
¦   ¦                   ¦   1 человека     ¦ нормируется¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦   ¦сжиженный емкостный¦3 куб.м/месяц на  ¦     Не     ¦    -     ¦
¦   ¦газ                ¦   1 человека     ¦ нормируется¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦   ¦сжиженный баллонный¦10 баллонов в год ¦     Не     ¦    -     ¦
¦   ¦газ                ¦    на семью      ¦ нормируется¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦                      В области образования                       ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦13 ¦Норматив           ¦       85%        ¦    100%    ¦ +15      ¦
¦   ¦обеспеченности     ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦детей дошкольного  ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦возраста местами в ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦учреждениях        ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦дошкольного        ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦образования        ¦                  ¦            ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦14 ¦Норматив охвата    ¦       100%       ¦    100%    ¦    -     ¦
¦   ¦детей дошкольного  ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦возраста           ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦подготовкой к школе¦                  ¦            ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦15 ¦Норматив денежных  ¦Не менее 1710 тыс.¦ 1815 тыс.  ¦+105      ¦
¦   ¦средств на         ¦   рублей в год   ¦рублей в год¦          ¦
¦   ¦содержание одного  ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦ребенка в          ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦учреждениях,       ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦обеспечивающих     ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦получение          ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦дошкольного        ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦образования        ¦                  ¦            ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦16 ¦Норматив бюджетной ¦Не менее 1140 тыс.¦1147,0 тыс. ¦  +7      ¦
¦   ¦обеспеченности     ¦   рублей в год   ¦рублей в год¦          ¦
¦   ¦расходов на        ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦обучение одного    ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦учащегося в        ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦учреждениях,       ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦обеспечивающих     ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦получение общего   ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦среднего           ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦образования всех   ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦типов              ¦                  ¦            ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦17 ¦Норматив           ¦   8 кв. м на 1   ¦9,0 кв. м на¦  +1      ¦
¦   ¦обеспеченности     ¦    учащегося     ¦1 учащегося ¦          ¦
¦   ¦общей площадью     ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦общеобразовательных¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦учебных заведений  ¦                  ¦            ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦18 ¦Норматив           ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦обеспеченности     ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦учащихся школ:     ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦спортивными        ¦ 1,62 кв. м на 1  ¦9,5 кв. м на¦  +7,88   ¦
¦   ¦плоскостными       ¦    учащегося     ¦1 учащегося ¦          ¦
¦   ¦сооружениями       ¦                  ¦            ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦   ¦зданиями           ¦  0,5 кв. м на 1  ¦0,6 кв. м на¦  +0,1    ¦
¦   ¦спортивного        ¦    учащегося     ¦1 учащегося ¦          ¦
¦   ¦назначения         ¦                  ¦            ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦19 ¦Норматив           ¦1 компьютер на 30 ¦1 компьютер ¦    -     ¦
¦   ¦обеспечения        ¦ учащихся или не  ¦   на 28    ¦          ¦
¦   ¦учащихся           ¦     менее 1      ¦  учащихся  ¦          ¦
¦   ¦персональными      ¦  компьютерного   ¦            ¦          ¦
¦   ¦компьютерами       ¦    класса на     ¦            ¦          ¦
¦   ¦                   ¦    учреждение    ¦            ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦                        В области культуры                        ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦20 ¦Норматив бюджетной ¦   1,4 базовой    ¦1,4 базовой ¦    -     ¦
¦   ¦обеспеченности     ¦  величины на 1   ¦величины на ¦          ¦
¦   ¦расходов в расчете ¦     человека     ¦ 1 человека ¦          ¦
¦   ¦на одного человека:¦                  ¦            ¦          ¦
¦   +-------------------+------------------+------------+----------+
¦   ¦за счет бюджетного ¦       1,3        ¦    1,3     ¦    -     ¦
¦   ¦финансирования     ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   +-------------------+------------------+------------+----------+
¦   ¦за счет оказания   ¦       0,1        ¦    0,1     ¦    -     ¦
¦   ¦платных услуг      ¦                  ¦            ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦                         В области связи                          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦21 ¦Плотность          ¦27 на 100 человек ¦ 37 на 100  ¦ +10      ¦
¦   ¦телефонных         ¦                  ¦  человек   ¦          ¦
¦   ¦аппаратов          ¦                  ¦            ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦22 ¦Плотность          ¦   1 на 1 тыс.    ¦  1,4 на 1  ¦  +0,4    ¦
¦   ¦таксофонов         ¦     человек      ¦тыс. человек¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦23 ¦Частота доставки   ¦ 1 раз в день, не ¦  1 раз в   ¦    -     ¦
¦   ¦почты              ¦  менее 5 дней в  ¦  день, не  ¦          ¦
¦   ¦                   ¦      неделю      ¦менее 5 дней¦          ¦
¦   ¦                   ¦                  ¦  в неделю  ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦                       В области транспорта                       ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦24 ¦Норматив наличия   ¦1 - 2 автостанции ¦     1      ¦    -     ¦
¦   ¦автостанций для    ¦     на район     ¦автостанция ¦          ¦
¦   ¦обслуживания       ¦                  ¦  на город  ¦          ¦
¦   ¦пассажиров         ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦автобусных         ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦маршрутов          ¦                  ¦            ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦25 ¦Норматив           ¦  1 автобус на 4  ¦1,3 автобуса¦  +0,3    ¦
¦   ¦обслуживания       ¦   тыс. человек   ¦ на 4 тыс.  ¦          ¦
¦   ¦населения по       ¦                  ¦  человек   ¦          ¦
¦   ¦городским          ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦перевозкам         ¦                  ¦            ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦26 ¦Норматив           ¦Ежедневно 1 оборот¦Ежедневно 9 ¦  +8      ¦
¦   ¦обслуживания       ¦ (2 рейса) между  ¦оборотов (18¦          ¦
¦   ¦населения на       ¦    районным и    ¦  рейсов)   ¦          ¦
¦   ¦внутриобластных    ¦областным центром ¦   между    ¦          ¦
¦   ¦(междугородних)    ¦                  ¦ городом и  ¦          ¦
¦   ¦маршрутах с учетом ¦                  ¦  районным  ¦          ¦
¦   ¦железнодорожного   ¦                  ¦центром и 12¦          ¦
¦   ¦транспорта         ¦                  ¦оборотов (24¦          ¦
¦   ¦                   ¦                  ¦рейса) между¦          ¦
¦   ¦                   ¦                  ¦ городом и  ¦          ¦
¦   ¦                   ¦                  ¦ областным  ¦          ¦
¦   ¦                   ¦                  ¦  центром   ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦                    В области здравоохранения                     ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦27 ¦Норматив бюджетной ¦   149,018 тыс.   ¦Ожидается за¦+ 52,5    ¦
¦   ¦обеспеченности     ¦      рублей      ¦ год 201,5  ¦          ¦
¦   ¦расходов на        ¦                  ¦тыс. рублей ¦          ¦
¦   ¦здравоохранение на ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦одного жителя      ¦                  ¦            ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦28 ¦Норматив           ¦1 врач на 1,3 тыс.¦ 1 врач на  ¦    -     ¦
¦   ¦обеспеченности     ¦     жителей      ¦  1,3 тыс.  ¦          ¦
¦   ¦врачами общей      ¦                  ¦  жителей   ¦          ¦
¦   ¦практики,          ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦участковыми врачами¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦(терапевтами и     ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦педиатрами         ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦суммарно)          ¦                  ¦            ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦29 ¦Норматив           ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦обеспеченности:    ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦койками            ¦  7,12 койки на 1 ¦ 7,12 койки ¦    -     ¦
¦   ¦                   ¦   тыс. жителей   ¦ на 1 тыс.  ¦          ¦
¦   ¦                   ¦                  ¦  жителей   ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦   ¦аптеками           ¦1 аптека на 8 тыс.¦1 аптека на ¦          ¦
¦   ¦                   ¦     жителей      ¦   8 тыс.   ¦          ¦
¦   ¦                   ¦                  ¦  жителей   ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦30 ¦Норматив           ¦ 1 бригада скорой ¦1,15 бригады¦    -     ¦
¦   ¦обеспеченности     ¦медицинской помощи¦   скорой   ¦          ¦
¦   ¦врачебными,        ¦   на 12,5 тыс.   ¦медицинской ¦          ¦
¦   ¦фельдшерскими и    ¦     жителей      ¦ помощи на  ¦          ¦
¦   ¦специализированными¦                  ¦ 12,5 тыс.  ¦          ¦
¦   ¦бригадами скорой   ¦                  ¦  жителей   ¦          ¦
¦   ¦медицинской помощи ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦(суммарно)         ¦                  ¦            ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦            В области торговли и бытового обслуживания            ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦31 ¦Норматив           ¦Не менее 260 кв. м¦344 кв. м на¦ +84      ¦
¦   ¦обеспеченности     ¦на 1 тыс. человек ¦   1 тыс.   ¦          ¦
¦   ¦населения торговой ¦                  ¦  человек   ¦          ¦
¦   ¦площадью           ¦                  ¦            ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦32 ¦Норматив           ¦ Не менее 15 на 1 ¦34 на 1 тыс.¦ +19      ¦
¦   ¦обеспеченности     ¦   тыс. человек   ¦  человек   ¦          ¦
¦   ¦населения местами в¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦общедоступной сети ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦предприятий        ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦общественного      ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦питания            ¦                  ¦            ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦33 ¦Норматив           ¦1 пункт на 1,8 - 2¦ 1 пункт на ¦  +0,25   ¦
¦   ¦обеспеченности     ¦   тыс. человек   ¦ 1,35 тыс.  ¦          ¦
¦   ¦населения сетью    ¦                  ¦  человек   ¦          ¦
¦   ¦комплексных        ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦приемных пунктов по¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦приему заказов на  ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦бытовые услуги     ¦                  ¦            ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦34 ¦Норматив           ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦производственных   ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦мощностей (рабочих ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦мест на 1 тыс.     ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦человек) по видам  ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦бытовых услуг:     ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦ремонт швейных     ¦       0,15       ¦    0,27    ¦  +0,12   ¦
¦   ¦изделий            ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   +-------------------+------------------+------------+----------+
¦   ¦ремонт обуви       ¦       0,10       ¦    0,34    ¦  +0,24   ¦
¦   +-------------------+------------------+------------+----------+
¦   ¦ремонт мебели      ¦       0,03       ¦    0,07    ¦  +0,04   ¦
¦   +-------------------+------------------+------------+----------+
¦   ¦ремонт бытовых     ¦       0,05       ¦    0,07    ¦  +0,02   ¦
¦   ¦машин и приборов   ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   +-------------------+------------------+------------+----------+
¦   ¦ремонт теле- и     ¦       0,05       ¦    0,07    ¦  +0,02   ¦
¦   ¦радиоаппаратуры    ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   +-------------------+------------------+------------+----------+
¦   ¦ремонт часов       ¦       0,04       ¦    0,07    ¦  +0,03   ¦
¦   +-------------------+------------------+------------+----------+
¦   ¦услуги             ¦       0,30       ¦    1,1     ¦  +0,8    ¦
¦   ¦парикмахерских     ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   +-------------------+------------------+------------+----------+
¦   ¦фотоуслуги         ¦       0,05       ¦    0,2     ¦  +0,15   ¦
¦   +-------------------+------------------+------------+----------+
¦   ¦прием заказов в    ¦       0,02       ¦    0,2     ¦  +0,18   ¦
¦   ¦прачечную          ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   +-------------------+------------------+------------+----------+
¦   ¦прием заказов в    ¦       0,02       ¦    0,07    ¦  +0,05   ¦
¦   ¦химчистку          ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   +-------------------+------------------+------------+----------+
¦   ¦изготовление       ¦       0,07       ¦    0,2     ¦  +0,13   ¦
¦   ¦ритуальных         ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦принадлежностей    ¦                  ¦            ¦          ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦              В области физической культуры и спорта              ¦
+---+-------------------+------------------+------------+----------+
¦35 ¦Норматив бюджетной ¦  Не менее 0,25   ¦Ожидается за¦    -     ¦
¦   ¦обеспеченности     ¦ базовой величины ¦  год 0,25  ¦          ¦
¦   ¦расходов на        ¦   на 1 жителя    ¦  базовой   ¦          ¦
¦   ¦физическую культуру¦                  ¦  величины  ¦          ¦
¦   ¦и спорт в расчете  ¦                  ¦            ¦          ¦
¦   ¦на одного человека ¦                  ¦            ¦          ¦
¦---+-------------------+------------------+------------+-----------


Приложение 3
к Программе социально
экономического развития
города Новолукомля
на 2006 - 2010 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НОВОЛУКОМЛЯ

-----------------+---------+------------------------------------T-
¦   Показатели   ¦ Единица ¦                Годы                ¦ 2010¦
¦                ¦измерения+-----+------+-----T-----+-----T-----+год к¦
¦                ¦         ¦2005 ¦ 2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦ 2005¦
¦                ¦         +-----+------+-----+-----+-----+-----+году,¦
¦                ¦         ¦отчет¦оценка¦        прогноз        ¦  %  ¦
+----------------+---------+-----+------+-----+-----T-----+-----+-----+
¦Среднегодовая   ¦   чел.  ¦14805¦14752 ¦14735¦14715¦14699¦14686¦99,2 ¦
¦численность     ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦постоянного     ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦населения       ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Трудовые ресурсы¦   -"-   ¦9570 ¦9544  ¦9493 ¦9441 ¦9389 ¦9341 ¦97,6 ¦
¦(в среднегодовом¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦исчислении)     ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Занято в        ¦   -"-   ¦6843 ¦ 6639 ¦6550 ¦6610 ¦6650 ¦7200 ¦105,2¦
¦экономике       ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Номинальная     ¦тыс.руб. ¦618  ¦699   ¦770  ¦810  ¦860  ¦900  ¦145,6¦
¦начисленная     ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦заработная плата¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦на конец года   ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Производство    ¦    %    ¦108,5¦105,3 ¦108 -¦108 -¦109 -¦108 -¦137 -¦
¦промышленной    ¦         ¦     ¦      ¦109  ¦109  ¦110  ¦109  ¦142  ¦
¦продукции       ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Производство    ¦   -"-   ¦137,6¦103,0 ¦108 -¦108 -¦107 -¦108 -¦139 -¦
¦потребительских ¦         ¦     ¦      ¦109  ¦109  ¦108  ¦109  ¦143  ¦
¦товаров         ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Розничный       ¦   -"-   ¦120  ¦120   ¦110 -¦109 -¦109 -¦109 -¦170 -¦
¦товарооборот    ¦         ¦     ¦      ¦111  ¦110  ¦110  ¦110  ¦177  ¦
+----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Платные услуги  ¦   -"-   ¦113  ¦112   ¦110 -¦110 -¦109 -¦106 -¦155 -¦
¦населению       ¦         ¦     ¦      ¦111  ¦111  ¦110  ¦108  ¦165  ¦
+----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦В том числе     ¦   -"-   ¦150  ¦115   ¦108 -¦109 -¦108 -¦109 -¦160 -¦
¦бытовые услуги  ¦         ¦     ¦      ¦109  ¦110  ¦109  ¦110  ¦165  ¦
¦населению       ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Ввод в          ¦ тыс.кв.м¦1,0  ¦1,7   ¦1,7  ¦1,7  ¦1,7  ¦1,7  ¦170,0¦
¦эксплуатацию    ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦жилья за счет   ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦всех источников ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦финансирования  ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Инвестиции в    ¦млн.руб. ¦10000¦30550 ¦44570¦30470¦24824¦26000¦ 2,6 ¦
¦основной капитал¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦раза ¦
+----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Уровень         ¦    %    ¦3,6  ¦2,9   ¦2,0  ¦2,0  ¦1,3  ¦1,1  ¦  -  ¦
¦безработицы     ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Создание новых  ¦   мест  ¦264  ¦264   ¦355  ¦160  ¦160  ¦160  ¦60,6 ¦
¦рабочих мест    ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------


Приложение 4
к Программе социально
экономического развития
города Новолукомля
на 2006 - 2010 годы



ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА НОВОЛУКОМЛЯ

--------------------+-----------+------------------------------------T-
¦    Показатель     ¦  Единица  ¦                Годы                ¦2010 ¦
¦                   ¦ измерения +-----+------+-----T-----+-----T-----+год к¦
¦                   ¦           ¦2005 ¦ 2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2005 ¦
¦                   ¦           +-----+------+-----+-----+-----+-----+году,¦
¦                   ¦           ¦отчет¦оценка¦        прогноз        ¦  %  ¦
+-------------------+-----------+-----+------+-----+-----T-----+-----+-----+
¦Количество         ¦    ед.    ¦7    ¦7     ¦7    ¦7    ¦7    ¦7    ¦100,0¦
¦промышленных       ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦организаций        ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Из них:            ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦юридических лиц    ¦    -"-    ¦3    ¦3     ¦3    ¦3    ¦3    ¦3    ¦100,0¦
+-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦структурных        ¦    -"-    ¦4    ¦4     ¦4    ¦4    ¦4    ¦4    ¦100,0¦
¦подразделений      ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Производство       ¦ млн.руб.  ¦38987¦38928 ¦42361¦45859¦50578¦54941¦140,9¦
¦промышленной       ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦продукции          ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Численность        ¦   чел.    ¦3135 ¦3203  ¦3205 ¦3210 ¦3220 ¦3223 ¦102,8¦
¦промышленно-       ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦производственного  ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦персонала          ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Производство       ¦ млн.руб.  ¦6424 ¦6590  ¦7152 ¦7763 ¦8433 ¦9187 ¦143,0¦
¦потребительских    ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦товаров            ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Из них:            ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦продовольственных  ¦    -"-    ¦5187 ¦5336  ¦5896 ¦6506 ¦7175 ¦7928 ¦152,8¦
¦товаров            ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦непродовольственных¦    -"-    ¦1237 ¦1254  ¦1256 ¦1257 ¦1258 ¦1259 ¦101,8¦
¦товаров            ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Производство       ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦важнейших видов    ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦промышленной       ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦продукции в        ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦натуральном        ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦выражении          ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Филиал РУПП        ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦"Витебскхлебпром"  ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦Новолукомльский    ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦хлебозавод:        ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦хлебобулочные      ¦     т     ¦2026 ¦2026  ¦2026 ¦2026 ¦2026 ¦2026 ¦100,0¦
¦изделия            ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦кондитерские       ¦    -"-    ¦184  ¦196   ¦196  ¦196  ¦196  ¦196  ¦106,5¦
¦изделия            ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ОАО "Завод "Этон": ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦электронные        ¦    шт.    ¦4255 ¦2200  ¦2400 ¦2600 ¦2800 ¦3000 ¦70,5 ¦
¦регуляторы         ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦температуры для    ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦тепла и горячего   ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦водоснабжения      ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦клапаны            ¦    -"-    ¦5781 ¦2400  ¦2800 ¦3000 ¦3200 ¦3400 ¦58,8 ¦
¦регулирующие для   ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦тепла и горячего   ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦водоснабжения      ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦электродвигатели   ¦    -"-    ¦5433 ¦11000 ¦12000¦13000¦14000¦15000¦276,1¦
¦переменного тока   ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦вентиляторы общего ¦    -"-    ¦1898 ¦2500  ¦2800 ¦3100 ¦3400 ¦3700 ¦195,0¦
¦назначения         ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ООО "Завод         ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦электродвигателей  ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦"Элласт":          ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦электродвигатели   ¦    -"-    ¦32449¦43250 ¦48000¦50400¦54420¦58140¦179,2¦
+-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦печи СВО           ¦    -"-    ¦11   ¦13    ¦15   ¦17   ¦20   ¦25   ¦227,3¦
+-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Новолукомльский    ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦филиал ОАО         ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦"Молоко":          ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦цельномолочная     ¦     т     ¦3717 ¦3345  ¦3579 ¦3812 ¦4060 ¦4344 ¦116,9¦
¦продукция          ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ОАО "Завод         ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦керамзитового      ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦гравия":           ¦           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦гравий керамзитовый¦ тыс.куб.м ¦451  ¦500   ¦540  ¦550  ¦580  ¦600  ¦133,0¦
+-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦камни бетонные     ¦тыс.шт.усл.¦4098 ¦4700  ¦4700 ¦5600 ¦5600 ¦5600 ¦136,6¦
¦                   ¦  кирпича  ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦-------------------+-----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------


Приложение 5
к Программе социально
экономического развития
города Новолукомля
на 2006 - 2010 годы



СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРОДА НОВОЛУКОМЛЯ

----------------+---------+------------------------------------T-
¦  Показатель   ¦ Единица ¦               Годы                 ¦ 2010¦
¦               ¦измерения+-----+------+-----T-----+-----T-----+год к¦
¦               ¦         ¦2005 ¦ 2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦ 2005¦
¦               ¦         +-----+------+-----+-----+-----+-----+году,¦
¦               ¦         ¦отчет¦оценка¦        прогноз        ¦  %  ¦
+---------------+---------+-----+------+-----+-----T-----+-----+-----+
¦Количество     ¦   ед.   ¦3    ¦3     ¦3    ¦3    ¦3    ¦3    ¦100,0¦
¦строительных   ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦организаций    ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+---------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Объем подрядных¦млн.руб. ¦13315¦14646 ¦15378¦16147¦16954¦17802¦133,7¦
¦работ          ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+---------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Среднегодовая  ¦  чел.   ¦595  ¦635   ¦635  ¦645  ¦650  ¦650  ¦109,2¦
¦численность    ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦занятых        ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+---------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Удельный вес   ¦    %    ¦76   ¦78    ¦80   ¦80   ¦82   ¦82   ¦107,9¦
¦работ,         ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦выполняемых за ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦пределами      ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦городского     ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦поселения      ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦---------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------


Приложение 6
к Программе социально
экономического развития
города Новолукомля
на 2006 - 2010 годы
(в редакции решения
Чашникского районного
Совета депутатов
20.03.2009 N 94)



ИНВЕСТИЦИИ ГОРОДА НОВОЛУКОМЛЯ

--------------------+---------+---------------------------------------
¦                   ¦         ¦                     Год                   ¦
¦                   ¦         +-----+------+-----T-----+-----T-----+------+
¦                   ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 2010 ¦
¦    Показатели     ¦ Единица ¦2005 ¦ 2006 ¦ 2007¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦ год к¦
¦                   ¦измерения¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 2005 ¦
¦                   ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦году,%¦
¦                   ¦         +-----+------+-----+-----+-----+-----+------+
¦                   ¦         ¦отчет¦оценка¦           прогноз            ¦
+-------------------+---------+-----+------+-----+-----T-----+-----T------+
¦Инвестиции в       ¦млн.руб. ¦10000¦30550 ¦44570¦30470¦24820¦26000¦  2,6 ¦
¦основной капитал   ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ раза ¦
+-------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+
¦по объектам:       ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦производственного  ¦   -"-   ¦9700 ¦28000 ¦36570¦25005¦22900¦23000¦  2,4 ¦
¦назначения         ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ раза ¦
+-------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+
¦непроизводственного¦   -"-   ¦ 300 ¦ 2550 ¦ 8000¦5465 ¦1920 ¦ 300 ¦  100 ¦
¦назначения         ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+-------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+
¦по источникам      ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦финансирования:    ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦республиканский    ¦   -"-   ¦  -  ¦18800 ¦26500¦ 920 ¦2200 ¦2500 ¦   -  ¦
¦бюджет             ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+-------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+
¦местные бюджеты    ¦   -"-   ¦ 300 ¦ 1050 ¦ 1000¦1375 ¦1520 ¦2000 ¦  6,7 ¦
¦                   ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ раза ¦
+-------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+
¦собственные        ¦   -"-   ¦9700 ¦10100 ¦14090¦24475¦21100¦19000¦ 195,9¦
¦средства           ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦организаций,       ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦включая кредиты    ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+-------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+
¦население, включая ¦   -"-   ¦  -  ¦ 600  ¦ 2980¦3700 ¦  -  ¦2500 ¦   -  ¦
¦кредиты            ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+-------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+
¦иностранные        ¦   -"-   ¦  -  ¦  -   ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦   -  ¦
¦источники          ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦-------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-------


Приложение 7
к Программе социально
экономического развития
города Новолукомля
на 2006 - 2010 годы
(в редакции решения
Чашникского районного
Совета депутатов
24.09.2010 N 17)



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГОРОДА НОВОЛУКОМЛЯ НА 2006 - 2010 ГОДЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

------------------+-----------+-----------------+--------------+-----------------
¦  Наименование   ¦   Срок    ¦     Органы      ¦    Объем     ¦                     ¦
¦проекта и объект ¦реализации,¦   управления,   ¦финансирования¦    Эффективность    ¦
¦ его реализации  ¦    год    ¦ответственные за ¦     <*>,     ¦     реализации      ¦
¦                 ¦           ¦   реализацию    ¦  млн. рублей ¦                     ¦
+-----------------+-----------+-----------------+--------------+---------------------+
¦Лукомльская ГРЭС:¦2006 - 2010¦Директор         ¦    94400     ¦Увеличение мощности, ¦
¦модернизация и   ¦           ¦Лукомльской ГРЭС ¦              ¦экономия топливно-   ¦
¦реконструкция    ¦           ¦                 ¦              ¦энергетических       ¦
¦объектов         ¦           ¦                 ¦              ¦ресурсов             ¦
¦Лукомльской ГРЭС ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
+-----------------+-----------+-----------------+--------------+---------------------+
¦ОАО "Завод       ¦2007 - 2010¦Директор ОАО     ¦     4500     ¦Улучшение            ¦
¦керамзитового    ¦           ¦"Завод           ¦              ¦экологической        ¦
¦гравия":         ¦           ¦керамзитового    ¦              ¦обстановки, повышение¦
¦газоочистка печей¦           ¦гравия"          ¦              ¦качества производимой¦
¦керамзитового    ¦           ¦                 ¦              ¦продукции            ¦
¦гравия           ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
+-----------------+-----------+-----------------+--------------+---------------------+
¦ОАО "Завод       ¦   2010    ¦Директор ОАО     ¦      400     ¦Развитие производства¦
¦керамзитового    ¦           ¦"Завод           ¦              ¦                     ¦
¦гравия":         ¦           ¦керамзитового    ¦              ¦                     ¦
¦техническое      ¦           ¦гравия"          ¦              ¦                     ¦
¦перевооружение   ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦производства     ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
+-----------------+-----------+-----------------+--------------+---------------------+
¦ОАО "Завод       ¦2006 - 2007¦Директор ОАО     ¦      55      ¦Повышение            ¦
¦керамзитового    ¦           ¦"Завод           ¦              ¦конкурентоспособности¦
¦гравия":         ¦           ¦керамзитового    ¦              ¦продукции            ¦
¦внедрение и      ¦           ¦гравия"          ¦              ¦                     ¦
¦сертификация     ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦системы          ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦управления       ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦окружающей средой¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦по МС ИСО 14000 -¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦14001;           ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦внедрение и      ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦сертификация     ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦системы          ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦управления       ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦охраной труда на ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦соответствие СТБ ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦18001            ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
+-----------------+-----------+-----------------+--------------+---------------------+
¦Новолукомльский  ¦2007 - 2008¦Директор         ¦     3088     ¦Развитие             ¦
¦филиал ОАО       ¦           ¦Новолукомльского ¦              ¦производства, выпуск ¦
¦"Молоко"         ¦           ¦филиала ОАО      ¦              ¦нового вида продукции¦
¦г. Витебска:     ¦           ¦"Молоко"         ¦              ¦                     ¦
¦реконструкция    ¦           ¦г. Витебска      ¦              ¦                     ¦
¦производства с   ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦установкой линии ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦по производству  ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦зерненого творога¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
+-----------------+-----------+-----------------+--------------+---------------------+
¦Республиканское  ¦2007 - 2010¦Директор         ¦     1200     ¦Возможность          ¦
¦мелиоративное    ¦           ¦республиканского ¦              ¦выращивания ценных   ¦
¦унитарное        ¦           ¦мелиоративного   ¦              ¦сортов рыбы,         ¦
¦предприятие      ¦           ¦унитарного       ¦              ¦организация работы   ¦
¦"Чашникская ПМК  ¦           ¦предприятия      ¦              ¦цеха по переработке  ¦
¦мелиоводхоз":    ¦           ¦"Чашникская ПМК  ¦              ¦рыбы, создание новых ¦
¦реконструкция    ¦           ¦мелиоводхоз"     ¦              ¦рабочих мест         ¦
¦рыбного хозяйства¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
+-----------------+-----------+-----------------+--------------+---------------------+
¦Филиал РУПП      ¦2006 - 2008¦Директор филиала ¦      150     ¦Удешевление          ¦
¦"Витебскхлебпром"¦           ¦РУПП             ¦              ¦продукции, повышение ¦
¦Новолукомльский  ¦           ¦"Витебскхлебпром"¦              ¦ее качества          ¦
¦хлебозавод:      ¦           ¦Новолукомльский  ¦              ¦                     ¦
¦внедрение        ¦           ¦хлебозавод       ¦              ¦                     ¦
¦современных      ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦газовых печей    ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦вместо           ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦электрических    ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
+-----------------+-----------+-----------------+--------------+---------------------+
¦Филиал РУПП      ¦2009 - 2010¦Директор филиала ¦      900     ¦Развитие             ¦
¦"Витебскхлебпром"¦           ¦РУПП             ¦              ¦производства,        ¦
¦Новолукомльский  ¦           ¦"Витебскхлебпром"¦              ¦повышение качества   ¦
¦хлебозавод:      ¦           ¦Новолукомльский  ¦              ¦выпускаемой продукции¦
¦техническое      ¦           ¦хлебозавод       ¦              ¦                     ¦
¦перевооружение   ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
+-----------------+-----------+-----------------+--------------+---------------------+
¦ООО "Завод       ¦2006 - 2010¦Директор ООО     ¦      30      ¦Удешевление          ¦
¦электродвигателей¦           ¦"Завод           ¦              ¦продукции, повышение ¦
¦"Элласт":        ¦           ¦электродвигателей¦              ¦ее качества          ¦
¦техническое      ¦           ¦"Элласт"         ¦              ¦                     ¦
¦перевооружение   ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
+-----------------+-----------+-----------------+--------------+---------------------+
¦ОАО "Завод Этон":¦2006 - 2010¦Директор ОАО     ¦      300     ¦Удешевление          ¦
¦техническое      ¦           ¦"Завод Этон"     ¦              ¦продукции, повышение ¦
¦перевооружение   ¦           ¦                 ¦              ¦ее качества          ¦
+-----------------+-----------+-----------------+--------------+---------------------+
¦Общество с       ¦2008 - 2009¦Директор общества¦      10      ¦Создание новых       ¦
¦дополнительной   ¦           ¦с дополнительной ¦              ¦рабочих мест         ¦
¦ответственностью ¦           ¦ответственностью ¦              ¦                     ¦
¦"ЛУКОМЛЬСАН-     ¦           ¦"ЛУКОМЛЬСАН-     ¦              ¦                     ¦
¦ТЕХМОНТАЖСТРОЙ": ¦           ¦ТЕХМОНТАЖСТРОЙ"  ¦              ¦                     ¦
¦организация      ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦предприятия по   ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦оказанию услуг в ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦области          ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦строительства    ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
+-----------------+-----------+-----------------+--------------+---------------------+
¦Районное         ¦2006 - 2010¦Начальник РКУП   ¦     2800     ¦Улучшение условий    ¦
¦коммунальное     ¦           ¦"Чашникское УКС" ¦              ¦обучения школьников  ¦
¦унитарное        ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦предприятие      ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦"Чашникское      ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦управление       ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦капитального     ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦строительства"   ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦(далее - РКУП    ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦"Чашникское      ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦УКС"):           ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦строительство    ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦пристройки       ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦средней школы N 1¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦г. Новолукомля   ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
+-----------------+-----------+-----------------+--------------+---------------------+
¦РКУП "Чашникское ¦   2007    ¦Начальник РКУП   ¦     2900     ¦Улучшение жилищных   ¦
¦УКС":            ¦           ¦"Чашникское УКС" ¦              ¦условий жителей      ¦
¦строительство ЖСК¦           ¦                 ¦              ¦города               ¦
¦"На берегу"      ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
+-----------------+-----------+-----------------+--------------+---------------------+
¦РКУП "Чашникское ¦2008 - 2009¦Начальник РКУП   ¦     3953     ¦Улучшение жилищных   ¦
¦УКС":            ¦           ¦"Чашникское УКС" ¦              ¦условий жителей      ¦
¦строительство ЖСК¦           ¦                 ¦              ¦города               ¦
¦"Лукомльская     ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦волна"           ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
+-----------------+-----------+-----------------+--------------+---------------------+
¦РКУП "Чашникское ¦2007 - 2010¦Начальник РКУП   ¦      600     ¦Улучшение жилищных   ¦
¦УКС":            ¦           ¦"Чашникское УКС" ¦              ¦условий жителей      ¦
¦строительство    ¦           ¦                 ¦              ¦города               ¦
¦инженерных сетей ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
+-----------------+-----------+-----------------+--------------+---------------------+
¦РКУП "Чашникское ¦   2010    ¦Начальник РКУП   ¦     6215     ¦Улучшение жилищных   ¦
¦УКС":            ¦           ¦"Чашникское УКС" ¦              ¦условий жителей      ¦
¦строительство    ¦           ¦                 ¦              ¦города               ¦
¦ЖСПК "Вальский   ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦сад"             ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
+-----------------+-----------+-----------------+--------------+---------------------+
¦РКУП "Чашникское ¦   2010    ¦Начальник РКУП   ¦     2000     ¦Улучшение жилищных   ¦
¦УКС":            ¦           ¦"Чашникское УКС" ¦              ¦условий жителей      ¦
¦строительство    ¦           ¦                 ¦              ¦города               ¦
¦ЖСПК N 1 в       ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦г. Новолукомле   ¦           ¦                 ¦              ¦                     ¦
¦-----------------+-----------+-----------------+--------------+----------------------


--------------------------------

<*> Объем финансирования указан в действующих ценах.



Приложение 8
к Программе социально
экономического развития
города Новолукомля
на 2006 - 2010 годы



ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ ГОРОДА НОВОЛУКОМЛЯ

--------------------+----------+------------------------------------T-
¦    Показатель     ¦ Единица  ¦                Годы                ¦2010 ¦
¦                   ¦измерения +-----+------+-----T-----+-----T-----+год к¦
¦                   ¦          ¦2005 ¦ 2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2005 ¦
¦                   ¦          +-----+------+-----+-----+-----+-----+году,¦
¦                   ¦          ¦отчет¦оценка¦        прогноз        ¦  %  ¦
+-------------------+----------+-----+------+-----+-----T-----+-----+-----+
¦Количество         ¦   ед.    ¦1    ¦1     ¦1    ¦1    ¦1    ¦1    ¦100,0¦
¦транспортных       ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦организаций        ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+-------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Грузооборот        ¦тыс. т·км ¦450  ¦450   ¦460  ¦470  ¦480  ¦500  ¦111,1¦
¦автомобильного     ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦транспорта         ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+-------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Пассажирооборот    ¦тыс. пас.-¦11860¦11860 ¦11865¦11900¦11935¦11967¦100,9¦
¦пассажирского      ¦    км    ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦транспорта         ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+-------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Протяженность улиц,¦    км    ¦15,4 ¦15,4  ¦15,4 ¦15,4 ¦15,4 ¦15,4 ¦100,0¦
¦проездов           ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+-------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦В том числе с      ¦   -"-    ¦15,4 ¦15,4  ¦15,4 ¦15,4 ¦15,4 ¦15,4 ¦100,0¦
¦усовершенствованным¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦покрытием          ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+-------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Наличие автостанций¦   ед.    ¦1    ¦1     ¦1    ¦1    ¦1    ¦1    ¦100,0¦
¦(автокасс) для     ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦обслуживания       ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦пассажиров         ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦автобусных         ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦маршрутов          ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+-------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Обеспеченность     ¦шт. на 100¦93,2 ¦93,2  ¦95,0 ¦95,4 ¦98,7 ¦100  ¦107,3¦
¦населения          ¦  семей   ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦квартирными        ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦телефонными        ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦аппаратами общего  ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦пользования        ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+-------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Плотность          ¦   ед.    ¦1,7  ¦1,7   ¦1,7  ¦1,7  ¦1,8  ¦1,8  ¦105,9¦
¦таксофонов на 1000 ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦человек            ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦-------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------


Приложение 9
к Программе социально
экономического развития
города Новолукомля
на 2006 - 2010 годы



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА НОВОЛУКОМЛЯ

--------------------+-----------+-------------------------------------+---
¦    Показатель     ¦  Единица  ¦                Годы                 ¦ 2010  ¦
¦                   ¦ измерения +------+------+-----T-----+-----T-----+ год к ¦
¦                   ¦           ¦ 2005 ¦ 2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦ 2005  ¦
¦                   ¦           +------+------+-----+-----+-----+-----+году, %¦
¦                   ¦           ¦отчет ¦оценка¦        прогноз        ¦       ¦
+-------------------+-----------+------+------+-----+-----T-----+-----+-------+
¦Количество жилых   ¦    ед.    ¦91    ¦91    ¦92   ¦93   ¦94   ¦96   ¦105,5  ¦
¦строений - всего   ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
+-------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦Из них:            ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦                   ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦многоквартирные    ¦    -"-    ¦69    ¦69    ¦70   ¦71   ¦72   ¦74   ¦105,7  ¦
¦дома               ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
+-------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦дома усадебного    ¦    -"-    ¦16    ¦16    ¦16   ¦16   ¦16   ¦16   ¦100,0  ¦
¦типа               ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
+-------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦общежития          ¦    -"-    ¦6     ¦6     ¦6    ¦6    ¦6    ¦6    ¦100,0  ¦
+-------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦Жилищный фонд -    ¦ тыс.кв.м  ¦312,4 ¦314,1 ¦315,8¦317,5¦319,6¦320,9¦102,7  ¦
¦всего              ¦   общей   ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦                   ¦  площади  ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
+-------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦Удельный вес общей ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦площади,           ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦оборудованной:     ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦                   ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦водопроводом       ¦     %     ¦100   ¦100   ¦100  ¦100  ¦100  ¦100  ¦   -   ¦
+-------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦центральным        ¦    -"-    ¦100   ¦100   ¦100  ¦100  ¦100  ¦100  ¦   -   ¦
¦отоплением         ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
+-------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦горячим            ¦    -"-    ¦100   ¦100   ¦100  ¦100  ¦100  ¦100  ¦   -   ¦
¦водоснабжением     ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
+-------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦канализацией       ¦    -"-    ¦100   ¦100   ¦100  ¦100  ¦100  ¦100  ¦   -   ¦
+-------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦Доля ветхого       ¦    -"-    ¦   -  ¦  -   ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦
¦жилищного фонда во ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦всем жилищном фонде¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
+-------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦Ввод в эксплуатацию¦ тыс.кв.м  ¦1,0   ¦1,7   ¦1,7  ¦1,7  ¦1,7  ¦1,7  ¦170,0  ¦
¦жилья за счет всех ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦источников         ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦финансирования     ¦           ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
+-------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦Обеспеченность     ¦кв. м общей¦21,1  ¦21,3  ¦21,4 ¦21,6 ¦21,7 ¦21,9 ¦103,6  ¦
¦населения жильем   ¦площади на ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦                   ¦ 1 жителя  ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦-------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+--------


Приложение 10
к Программе социально
экономического развития
города Новолукомля
на 2006 - 2010 годы



ТОРГОВЛЯ И СФЕРА УСЛУГ ГОРОДА НОВОЛУКОМЛЯ

---------------+---------+------------------------------------T-
¦  Показатель  ¦ Единица ¦                Годы                ¦2010 ¦
¦              ¦измерения+-----+------+-----T-----+-----T-----+год к¦
¦              ¦         ¦2005 ¦ 2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2005 ¦
¦              ¦         +-----+------+-----+-----+-----+-----+году,¦
¦              ¦         ¦отчет¦оценка¦        прогноз        ¦  %  ¦
+--------------+---------+-----+------+-----+-----T-----+-----+-----+
¦Общий объем   ¦млн.руб. ¦16337¦19782 ¦21958¦24373¦26810¦29491¦180,5¦
¦розничного    ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦товарооборота ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦через все     ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦каналы        ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦реализации    ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+--------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Розничный     ¦тыс.руб. ¦1089 ¦1318  ¦1464 ¦1625 ¦1787 ¦1966 ¦180,5¦
¦товарооборот  ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦на 1 жителя   ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+--------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Количество    ¦   ед.   ¦103  ¦110   ¦111  ¦112  ¦113  ¦115  ¦111,7¦
¦организаций   ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦розничной     ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦торговли      ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+--------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦В том числе:  ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦магазинов     ¦   -"-   ¦63   ¦68    ¦69   ¦70   ¦70   ¦72   ¦114,3¦
+--------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦палаток,      ¦   -"-   ¦40   ¦42    ¦42   ¦42   ¦43   ¦43   ¦107,5¦
¦киосков       ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+--------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Торговая      ¦тыс.кв.м ¦4,9  ¦5,1   ¦5,1  ¦5,2  ¦5,2  ¦5,2  ¦106,1¦
¦площадь       ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦магазинов     ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+--------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Обеспеченность¦   кв.   ¦331  ¦345,3 ¦346,1¦350  ¦350,4¦354,1¦106,9¦
¦населения     ¦ м/тыс.  ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦торговой      ¦  чел.   ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦площадью      ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+--------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Количество    ¦   ед.   ¦13   ¦14    ¦15   ¦15   ¦15   ¦15   ¦115,4¦
¦организаций   ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦общественного ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦питания       ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+--------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Обеспеченность¦  мест   ¦30   ¦33    ¦36   ¦36,1 ¦36,1 ¦36,2 ¦120,6¦
¦местами       ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦общественного ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦питания на    ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦1000 населения¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+--------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Объем платных ¦млн.руб. ¦6650 ¦7600  ¦8400 ¦9300 ¦10300¦11000¦165,0¦
¦услуг         ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦населению     ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+--------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦В том числе по¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦видам услуг:  ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦бытовые услуги¦   -"-   ¦200  ¦230   ¦250  ¦275  ¦300  ¦330  ¦165,0¦
+--------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦жилищно-      ¦   -"-   ¦4110 ¦4700  ¦5280 ¦6225 ¦6703 ¦7180 ¦162,8¦
¦коммунальные  ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦услуги        ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+--------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦транспортные  ¦   -"-   ¦290  ¦330   ¦350  ¦370  ¦400  ¦430  ¦148,3¦
¦услуги        ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+--------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦услуги банков ¦   -"-   ¦130  ¦250   ¦300  ¦350  ¦400  ¦450  ¦В 3,5¦
¦              ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦раза ¦
+--------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦услуги связи  ¦   -"-   ¦1000 ¦1050  ¦1100 ¦1150 ¦1200 ¦1250 ¦125,0¦
+--------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦образования   ¦   -"-   ¦90   ¦100   ¦100  ¦105  ¦110  ¦115  ¦127,7¦
+--------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦культуры      ¦   -"-   ¦90   ¦100   ¦100  ¦105  ¦110  ¦115  ¦127,7¦
+--------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦медицинские   ¦   -"-   ¦120  ¦150   ¦160  ¦170  ¦180  ¦200  ¦166,6¦
+--------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦санаторно-    ¦   -"-   ¦500  ¦550   ¦600  ¦650  ¦700  ¦700  ¦140,0¦
¦курортные     ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+--------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦правового     ¦   -"-   ¦20   ¦20    ¦22   ¦25   ¦27   ¦30   ¦150,0¦
¦характера     ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+--------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦прочие        ¦   -"-   ¦100  ¦120   ¦130  ¦150  ¦170  ¦200  ¦200,0¦
+--------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Количество    ¦   ед.   ¦18   ¦18    ¦19   ¦19   ¦20   ¦20   ¦111,1¦
¦организаций   ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦бытового      ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦обслуживания  ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+--------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Число рынков  ¦   -"-   ¦1    ¦1     ¦1    ¦1    ¦1    ¦1    ¦100,0¦
+--------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦В них условных¦   -"-   ¦493  ¦493   ¦493  ¦493  ¦493  ¦493  ¦100,0¦
¦торговых мест ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦--------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------


Приложение 11
к Программе социально
экономического развития
города Новолукомля
на 2006 - 2010 годы



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ГОРОДА НОВОЛУКОМЛЯ

-----------------+----------+--------------------------------T-
¦  Показатель    ¦ Единица  ¦              Годы              ¦2010 ¦
¦                ¦измерения +-----+------+----T----+----T----+год к¦
¦                ¦          ¦2005 ¦ 2006 ¦2007¦2008¦2009¦2010¦2005 ¦
¦                ¦          +-----+------+----+----+----+----+году,¦
¦                ¦          ¦отчет¦оценка¦      прогноз      ¦  %  ¦
+----------------+----------+-----+------+----+----T----+----+-----+
¦Количество      ¦   ед.    ¦1    ¦1     ¦1   ¦1   ¦1   ¦1   ¦100,0¦
¦медицинских     ¦          ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦организаций     ¦          ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+----------------+----------+-----+------+----+----+----+----+-----+
¦Численность     ¦  чел.    ¦44   ¦45    ¦46  ¦46  ¦47  ¦47  ¦106,8¦
¦врачей всех     ¦          ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦специальностей  ¦          ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+----------------+----------+-----+------+----+----+----+----+-----+
¦Численность     ¦   -"-    ¦3,0  ¦3,1   ¦3,1 ¦3,1 ¦3,2 ¦3,2 ¦106,7¦
¦врачей на 1000  ¦          ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦человек         ¦          ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦населения       ¦          ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+----------------+----------+-----+------+----+----+----+----+-----+
¦Численность     ¦   -"-    ¦215  ¦208   ¦208 ¦210 ¦214 ¦215 ¦100,0¦
¦среднего        ¦          ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦медицинского    ¦          ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦персонала       ¦          ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+----------------+----------+-----+------+----+----+----+----+-----+
¦Численность     ¦   -"-    ¦14,5 ¦14,1  ¦14,1¦14,3¦14,5¦14,6¦101,0¦
¦среднего        ¦          ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦медицинского    ¦          ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦персонала на    ¦          ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦1000 населения  ¦          ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+----------------+----------+-----+------+----+----+----+----+-----+
¦Число коек в    ¦  коек    ¦195  ¦195   ¦195 ¦195 ¦195 ¦195 ¦100,0¦
¦больничных      ¦          ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦организациях    ¦          ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+----------------+----------+-----+------+----+----+----+----+-----+
¦Число коек на   ¦   -"-    ¦13,2 ¦13,2  ¦13,2¦13,3¦13,3¦13,3¦100,6¦
¦1000 человек    ¦          ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+----------------+----------+-----+------+----+----+----+----+-----+
¦Мощность        ¦посещений ¦625  ¦625   ¦625 ¦625 ¦625 ¦625 ¦100,0¦
¦врачебных       ¦ в смену  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦амбулаторно-    ¦          ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦поликлинических ¦          ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦организаций     ¦          ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+----------------+----------+-----+------+----+----+----+----+-----+
¦Количество      ¦   ед.    ¦2    ¦2     ¦2   ¦2   ¦2   ¦2   ¦100,0¦
¦спортивных      ¦          ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦сооружений      ¦          ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦----------------+----------+-----+------+----+----+----+----+------


Приложение 12
к Программе социально
экономического развития
города Новолукомля
на 2006 - 2010 годы



ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА НОВОЛУКОМЛЯ

--------------------+---------+--------------------------------T-
¦    Показатель     ¦ Единица ¦              Годы              ¦2010 ¦
¦                   ¦измерения+-----+------+----T----+----T----+год к¦
¦                   ¦         ¦2005 ¦ 2006 ¦2007¦2008¦2009¦2010¦2005 ¦
¦                   ¦         +-----+------+----+----+----+----+году,¦
¦                   ¦         ¦отчет¦оценка¦      прогноз      ¦  %  ¦
+-------------------+---------+-----+------+----+----T----+----+-----+
¦Количество         ¦   ед.   ¦2    ¦2     ¦2   ¦2   ¦2   ¦2   ¦100,0¦
¦общеобразовательных¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦школ               ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+-----+
¦Количество детских ¦   -"-   ¦3    ¦3     ¦3   ¦3   ¦3   ¦3   ¦100,0¦
¦дошкольных         ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦учреждений         ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+-----+
¦Обеспеченность     ¦  мест   ¦986  ¦990   ¦1000¦1000¦1000¦1000¦101,4¦
¦населения          ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦общеобразовательным¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦и школами на 1000  ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦учащихся           ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+-----+
¦Обеспеченность     ¦   -"-   ¦1146 ¦1140  ¦1140¦1130¦1130¦1130¦98,6 ¦
¦населения детскими ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦дошкольными        ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦учреждениями на    ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦1000 детей         ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+-----+
¦Охват детей        ¦    %    ¦100  ¦100   ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100,0¦
¦дошкольного        ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦возраста           ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦подготовкой к школе¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+------


Приложение 13
к Программе социально
экономического развития
города Новолукомля
на 2006 - 2010 годы



КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ И ОТДЫХ ГОРОДА НОВОЛУКОМЛЯ

-----------------+---------+------------------------------------T-
¦   Показатель   ¦ Единица ¦                Годы                ¦2010 ¦
¦                ¦измерения+-----+------+-----T-----+-----T-----+год к¦
¦                ¦         ¦2005 ¦ 2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2005 ¦
¦                ¦         +-----+------+-----+-----+-----+-----+году,¦
¦                ¦         ¦отчет¦оценка¦        прогноз        ¦  %  ¦
+----------------+---------+-----+------+-----+-----T-----+-----+-----+
¦Количество      ¦   ед.   ¦4    ¦4     ¦5    ¦5    ¦5    ¦5    ¦125,0¦
¦культурно-      ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦просветительских¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦организаций     ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Количество      ¦ед./мест ¦1/106¦1/106 ¦1/106¦1/106¦1/106¦1/106¦100,0¦
¦гостиниц        ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Количество      ¦ед./коек ¦2/50 ¦2/50  ¦2/50 ¦2/50 ¦2/50 ¦2/50 ¦100,0¦
¦санаторно-      ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦курортных       ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦организаций и   ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦организаций     ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦отдыха          ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Количество      ¦   ед.   ¦  -  ¦  -   ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦
¦объектов        ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦историко-       ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦культурного     ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦назначения      ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------


Приложение 14
к Программе социально
экономического развития
города Новолукомля
на 2006 - 2010 годы



НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА НОВОЛУКОМЛЯ

(человек)

-------------------+--------------------------------------+----
¦  Показатель      ¦                 Годы                 ¦2010 год¦
¦                  +-----+------+-----T-----+-----T-------+ к 2005 ¦
¦                  ¦2005 ¦ 2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦ 2010  ¦году, % ¦
¦                  +-----+------+-----+-----+-----+-------+        ¦
¦                  ¦отчет¦оценка¦         прогноз         ¦        ¦
+------------------+-----+------+-----+-----T-----+-------+--------+
¦Численность       ¦14805¦ 14752¦14735¦14715¦14699¦  14686¦    99,2¦
¦населения - всего ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦       ¦        ¦
+------------------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+
¦Из них:           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦       ¦        ¦
¦моложе            ¦ 2495¦  2458¦ 2420¦ 2384¦ 2349¦   2313¦    92,7¦
¦трудоспособного   ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦       ¦        ¦
¦возраста          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦       ¦        ¦
+------------------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+
¦в трудоспособном  ¦ 9465¦  9408¦ 9352¦ 9296¦ 9240¦   9184¦    97,0¦
¦возрасте          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦       ¦        ¦
+------------------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+
¦старше            ¦ 2845¦  2886¦ 2963¦ 3035¦ 3110¦   3189¦   112,1¦
¦трудоспособного   ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦       ¦        ¦
¦возраста          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦       ¦        ¦
+------------------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+
¦Численность       ¦ 6843¦  6639¦ 6550¦ 6610¦ 6650¦   7200¦   105,2¦
¦населения,        ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦       ¦        ¦
¦занятого          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦       ¦        ¦
¦в экономике       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦       ¦        ¦
+------------------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+
¦Естественный      ¦  -27¦   -34¦  -34¦  -32¦  -34¦    -29¦   -    ¦
¦прирост           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦       ¦        ¦
+------------------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+
¦Механический      ¦  -29¦   -19¦   -2¦   10¦   28¦     45¦   -    ¦
¦прирост           ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦       ¦        ¦
¦------------------+-----+------+-----+-----+-----+-------+---------


Приложение 15
к Программе социально
экономического развития
города Новолукомля
на 2006 - 2010 годы



МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ГОРОДА НОВОЛУКОМЛЯ

--------------------+---------+--------------------------------T-
¦    Показатель     ¦ Единица ¦              Годы              ¦2010 ¦
¦                   ¦измерения+-----+------+----T----+----T----+год к¦
¦                   ¦         ¦2005 ¦ 2006 ¦2007¦2008¦2009¦2010¦2005 ¦
¦                   ¦         +-----+------+----+----+----+----+году,¦
¦                   ¦         ¦отчет¦оценка¦      прогноз      ¦  %  ¦
+-------------------+---------+-----+------+----+----T----+----+-----+
¦Численность малых  ¦   ед.   ¦15   ¦20    ¦22  ¦25  ¦27  ¦30  ¦200,0¦
¦предприятий        ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+-----+
¦Списочная          ¦в среднем¦132  ¦160   ¦170 ¦190 ¦200 ¦230 ¦174,2¦
¦численность        ¦ за год, ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦работников         ¦  чел.   ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+-----+
¦Количество         ¦  чел.   ¦225  ¦230   ¦240 ¦250 ¦265 ¦420 ¦186,7¦
¦работающих         ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦индивидуальных     ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦предпринимателей   ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+-----+
¦Объем производства ¦млн.руб. ¦1917 ¦2100  ¦2200¦2300¦2400¦2500¦130,0¦
¦промышленной       ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦продукции          ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+-----+
¦Удельный вес малых ¦    %    ¦5    ¦5     ¦5   ¦5   ¦5   ¦5   ¦100,0¦
¦предприятий в общем¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦объеме производства¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦промышленной       ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦продукции          ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+-----+
¦Объем розничного   ¦млн.руб. ¦1164 ¦1400  ¦1500¦1550¦1600¦1700¦146,8¦
¦товарооборота      ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+-----+
¦Удельный вес малых ¦    %    ¦7,1  ¦7,1   ¦6,8 ¦6,4 ¦6,0 ¦5,8 ¦81,7 ¦
¦предприятий в общем¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦объеме             ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦товарооборота      ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+-----+
¦Объем платных услуг¦млн.руб. ¦400  ¦450   ¦500 ¦550 ¦600 ¦600 ¦150,0¦
¦населению          ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+-----+
¦Выручка от         ¦   -"-   ¦6240 ¦6680  ¦7350¦8000¦8500¦9000¦144,3¦
¦реализации товаров ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦(работ, услуг)     ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+-----+
¦Удельный вес малых ¦    %    ¦10   ¦12    ¦12  ¦13  ¦13  ¦13  ¦  -  ¦
¦предприятий в      ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦выручке от         ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦реализации работ,  ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦услуг              ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+-----+
¦Доля занятых в     ¦   -"-   ¦7,9  ¦8,2   ¦8,4 ¦9,4 ¦10,3¦11,9¦  -  ¦
¦малом              ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦предпринимательст- ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦ве, включая        ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦индивидуальных     ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦предпринимателей, в¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦общем количестве   ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦занятых в городе   ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+-----+
¦Доля поступлений   ¦   -"-   ¦9    ¦10    ¦10  ¦10  ¦10  ¦10  ¦111,1¦
¦налогов и платежей ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦в бюджет от        ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦деятельности       ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦субъектов малого   ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦предпринимательства¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+------


Приложение 16
к Программе социально
экономического развития
города Новолукомля
на 2006 - 2010 годы



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА НОВОЛУКОМЛЯ

------------------+---------+--------------------------------T-
¦   Показатель    ¦ Единица ¦              Годы              ¦2010 ¦
¦                 ¦измерения+-----+------+----T----+----T----+год к¦
¦                 ¦         ¦2005 ¦ 2006 ¦2007¦2008¦2009¦2010¦2005 ¦
¦                 ¦         +-----+------+----+----+----+----+году,¦
¦                 ¦         ¦отчет¦оценка¦      прогноз      ¦  %  ¦
+-----------------+---------+-----+------+----+----T----+----+-----+
¦Объем средств,   ¦млн.руб. ¦531,2¦   200¦ 800¦1000¦1200¦1500¦В 2,8¦
¦направляемых на  ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ раза¦
¦природоохранные  ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦мероприятия, -   ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦всего            ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------+---------+-----+------+----+----+----+----+-----+
¦В том числе:     ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦из               ¦   -"-   ¦531,2¦   200¦ 800¦1000¦1200¦1500¦В 2,8¦
¦республиканского ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ раза¦
¦бюджета          ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------+---------+-----+------+----+----+----+----+-----+
¦из областного    ¦   -"-   ¦  -  ¦  -   ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦  -  ¦
¦бюджета          ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------+---------+-----+------+----+----+----+----+-----+
¦из районного     ¦   -"-   ¦  -  ¦  -   ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦  -  ¦
¦бюджета          ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-----------------+---------+-----+------+----+----+----+----+-----+
¦из поселкового   ¦   -"-   ¦  -  ¦  -   ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦  -  ¦
¦бюджета          ¦         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦-----------------+---------+-----+------+----+----+----+----+------


Приложение 17
к Программе социально
экономического развития
города Новолукомля
на 2006 - 2010 годы



ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОЛУКОМЛЯ

(человек)

--------------------------+----------------------------------T-
¦      Показатель         ¦               Годы               ¦2010 ¦
¦                         +-----+------+----T----+----T------+год к¦
¦                         ¦2005 ¦ 2006 ¦2007¦2008¦2009¦ 2010 ¦2005 ¦
¦                         +-----+------+----+----+----+------+году,¦
¦                         ¦отчет¦оценка¦       прогноз       ¦  %  ¦
+-------------------------+-----+------+----+----T----+------+-----+
¦Списочная численность    ¦ 6297¦  6405¦6491¦6535¦6571¦  6629¦105,3¦
¦работников в организациях¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦
¦в среднем за год         ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦
+-------------------------+-----+------+----+----+----+------+-----+
¦Численность              ¦  259¦   235¦ 230¦ 175¦ 125¦   110¦ 42,5¦
¦безработных, состоящих   ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦
¦на учете на конец года   ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦
+-------------------------+-----+------+----+----+----+------+-----+
¦Принято организациями на ¦  264¦   264¦ 160¦ 160¦ 160¦   160¦ 60,6¦
¦работу на дополнительно  ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦
¦создаваемые рабочие места¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦
+-------------------------+-----+------+----+----+----+------+-----+
¦Численность работающих   ¦  228¦   230¦ 235¦ 238¦ 242¦   248¦108,8¦
¦пенсионеров              ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦
+-------------------------+-----+------+----+----+----+------+-----+
¦Создание новых рабочих   ¦  264¦   264¦ 355¦ 160¦ 160¦   160¦ 60,6¦
¦мест                     ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦
+-------------------------+-----+------+----+----+----+------+-----+
¦Профподготовка           ¦   63¦    70¦  30¦  40¦  50¦    50¦ 79,4¦
¦безработных              ¦     ¦      ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦
¦-------------------------+-----+------+----+----+----+------+------





Archive documents

Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList