Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Кореличского районного Совета депутатов от 22.12.2006 № 125 "Об утверждении программ социально-экономического развития поселков городского типа Кореличи и Мир на 2006 - 2010 годы"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 28 февраля 2007 г. N 9/6731 В соответствии со статьей 16 Закона Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" в редакции Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 года и в целях повышения жизненного уровня жителей городских поселков, создания благоприятной сферы обитания с высокоразвитой инфраструктурой Кореличский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить программы социально-экономического развития поселков городского типа Кореличи и Мир на 2006 - 2010 годы (прилагаются). 2. Контроль за исполнением программ социально-экономического развития поселков городского типа Кореличи и Мир на 2006 - 2010 годы возложить на заместителей председателя райисполкома и постоянную комиссию районного Совета депутатов по экономике, бюджету и финансам. Председатель Л.И.НАГОРНАЯ УТВЕРЖДЕНО Решение Кореличского районного Совета депутатов 22.12.2006 N 125 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА КОРЕЛИЧИ КОРЕЛИЧСКОГО РАЙОНА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006 - 2010 ГОДЫГлава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Программа социально-экономического развития городского поселка (далее - г.п.) Кореличи Кореличского района Гродненской области на 2006 - 2010 годы разработана во исполнение Плана мероприятий по реализации решений третьего Всебелорусского народного собрания, утвержденного распоряжением Президента Республики Беларусь от 30 июня 2006 г. N 222рп, и в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 222). 2. Программа разработана Кореличским районным исполнительным комитетом на основании Методических рекомендаций по разработке программ социально-экономического развития поселков городского типа и городов районного подчинения с численностью населения до 50 тысяч человек (далее - тыс.чел.) на 2006 - 2010 годы. В основу Программы положены прогнозные показатели социально-экономического развития Кореличского района на 2006 - 2010 годы. Глава 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Г.П. КОРЕЛИЧИ3. Городской поселок Кореличи расположен на реке Рутка в 185 километрах от Гродно. В письменных источниках впервые упоминается в 1395 году. В XV веке являлся усадьбой великих князей Великого княжества Литовского в Новогрудском повете. Со 2-й половины четверти XVII века - владение князей Радзивиллов. В период с 1962 по 1965 годы г.п. Кореличи находился в составе Новогрудского района. С 6 января 1965 г. является центром Кореличского района. 4. В наши дни в г.п. Кореличи проживает более 7300 жителей. В поселке работают 3 промышленных предприятия: открытое акционерное общество "Кореличи-Лен", частное унитарное предприятие "Кореличский Кооппром", Кореличский филиал открытого акционерного общества "Новогрудский маслодельный комбинат". За 2005 год объем промышленной продукции составил 10,4 миллиарда (далее - млрд.) рублей, произведено потребительских товаров на 4,1 млрд. рублей. Строительная отрасль городского поселка представлена шестью строительными организациями: открытое акционерное общество "Ремонтно-строительное предприятие-12", дочернее предприятие "Кореличская МПМК-152", дорожное ремотно-строительное управление-158, частное унитарное предприятие "Литавр", частное унитарное предприятие "Жктехстрой", общество с дополнительной ответственностью "Чура". Общий объем подрядных работ за 2005 год составил 4,3 млрд. рублей. В городском поселке Кореличи работают 2 транспортные организации, 2 организации связи, Кореличское унитарное предприятие бытового обслуживания населения. Население поселка обслуживают 97 торговых объектов, принадлежащих Кореличскому районному потребительскому обществу, частному унитарному предприятию "Кореличский Продторг", другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Общественное питание поселка представлено 7 предприятиями. Функционирует один рынок. Бытовые услуги населению городского поселка оказывают 21 субъект хозяйствования. Общий объем платных услуг, оказанных населению через все каналы реализации, за 2005 год составил 2,7 млрд. рублей. Сферу образования представляют: учреждение образования "Кореличское государственное профессионально-техническое училище-125 строителей", учреждение образования "Государственная гимназия N 1 г.п. Кореличи", средняя школа N 2 г.п. Кореличи, детский сад N 1, центр развития ребенка детского сада N 2. Работает районный Дом внешкольной работы, детско-юношеская спортивная школа, центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Медицинские услуги населению оказывает центральная районная больница на 180 коек, поликлиника на 375 посещений в смену. Сфера культуры г.п. Кореличи представлена: Кореличским районным Домом культуры, детской школой искусств, детской библиотекой, центральной библиотекой, районным краеведческим музеем, районным Домом ремесел, методическим центром народного творчества. Работает Кореличский филиал Гродненского областного унитарного предприятия "Киновидеопрокат". В г.п. Кореличи работает отделение открытого акционерного общества "Белагропромбанк", филиал N 411 открытого акционерного общества "Сберегательный банк "Беларусбанк", расчетно-кассовый центр N 1 отделения открытого акционерного общества "Белпромстройбанк" в г. Новогрудке. Глава 3 ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА КОРЕЛИЧИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ5. Основные цели и задачи Программы: дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения на основе развития и эффективного использования человеческого потенциала, технического перевооружения и роста конкурентоспособности производимой продукции и услуг. 6. Перспективными направлениями определены: 6.1. в экономической сфере: сохранение и расширение имеющегося промышленного потенциала; повышение уровня конкурентоспособности продукции; техническое перевооружение и модернизация предприятий; развитие малого бизнеса и предпринимательства; 6.2. в социальной сфере: повышение качества жизни населения за счет увеличения уровня занятости и денежных доходов; обеспечение государственных социальных стандартов; увеличение объемов ввода жилья; нормализация демографических процессов. Глава 4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ, РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ И ЗАДАЧ7. Вышеуказанные цели будут достигнуты путем обеспечения выполнения следующих параметров развития городского поселка на 2006 - 2010 годы: номинальная начисленная заработная плата - 764 тыс. рублей к концу 2010 года; темп роста промышленного производства - 100,5 процента; темп роста производства товаров народного потребления - 144,4 процента; темп роста розничного товарооборота - 159,9 процента; темп роста платных услуг населению - 149,4 процента; ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования - 6,5 тыс. квадратных метров; рост инвестиций в основной капитал - в 2,3 раза; снижение уровня безработицы - до 0,9 процента; создание новых рабочих мест - 303 места за пятилетку. 8. Развитие промышленности поселка направлено на дальнейшее перевооружение производства, рост объемов, ассортимента и качества выпускаемой продукции. В 2006 - 2010 годах планируется: открытие цеха по производству кастробрикетов с объемом инвестиций 0,1 миллиона (далее - млн.) рублей в ценах 1991 года; строительство предприятия по переработке молока, продукция которого будет отправляться на экспорт; организация цеха по производству плитки тротуарной; организация цеха по производству железобетонных конструкций; создание производства по розливу родниковой воды с большим содержанием селена и кремния. 9. В сфере торговли и услуг населению планируется: реконструкция ресторана "Колос"; открытие объектов общепита (в том числе придорожного сервиса) и торговых объектов субъектами малого предпринимательства; приобретение автобусов, самосвалов, а также открытие новых маршрутов дочерним унитарным предприятием "Автомобильный парк N 8"; расширение номерной емкости автоматической телефонной станции в г.п. Кореличи; реконструкция здания городской бани; открытие станции технического обслуживания легковых автомобилей; реконструкция автозаправочной станции на территории дочернего унитарного предприятия "Автомобильный парк N 8" акционерным обществом "Гроднооблнефтепродукт"; строительство административного здания филиала N 411 открытого акционерного общества "Сберегательный банк "Беларусбанк"; реконструкция здания под орган записи актов гражданского состояния. 10. В области здравоохранения, образования, культуры и спорта предусмотрены: капитальный ремонт детского, терапевтического, акушерско-гинекологического отделений центральной районной больницы, кровли районной поликлиники, здания гимназии; благоустройство территорий больницы и поликлиники, гимназии, школы, парка; оснащение учреждений образования компьютерной техникой; реконструкция стадиона, строительство спортивного зала; обеспечение 100 процентов охвата нуждающихся пенсионеров и инвалидов г.п. Кореличи надомным обслуживанием. 11. В 2007 году планируется произвести благоустройство центральной площади г.п. Кореличи. За 2006 - 2010 годы планируется построить 3 многоквартирных жилых дома жилищно-строительными кооперативами, строительство инженерных сетей в кварталах индивидуальной застройки. 12. Численность малых предприятий по сравнению с 2005 годом возрастет на 6 единиц, а индивидуальных предпринимателей - на 23 человека. 13. Платные услуги увеличатся в 2,1 раза. Более высокими темпами будут развиваться услуги связи, банков, медицинские, бытовые. Выполнения параметров развития городского поселка на 2006 - 2010 годы в экономических расчетах приведены в таблицах 1 - 18 согласно приложению к настоящей Программе. Глава 5 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ14. Реализация Программы социально-экономического развития г.п. Кореличи Кореличского района Гродненской области на 2006 - 2010 годы позволит достичь роста среднемесячной заработной платы до 764 тыс. рублей к концу 2010 года, снижения уровня безработицы до 0,9 процента, улучшения жилищных условий жителей, обеспечения населения необходимым спектром предоставляемых товаров и услуг. Реализация намечаемых Программой задач развития городского поселка обеспечит повышение эффективности функционирования производственной сферы, увеличение объема промышленного производства, конкурентоспособности выпускаемой продукции, улучшение финансового положения организаций. Приложение Таблица 1 ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА----+-------------------+----------------+---------------+----------- ¦ N ¦ Наименование ¦ Норматив ¦ Фактическое ¦ Отклонение от ¦ ¦п/п¦ социального ¦ обслуживания ¦ выполнение ¦ норматива ¦ ¦ ¦ стандарта ¦ (постановление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Совета Министров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Беларусь от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 мая 2003 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 724) ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦ В области жилищно-коммунального хозяйства ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦ 1 ¦Доля собственных ¦25 процентов ¦25% ¦- ¦ ¦ ¦расходов граждан на¦(далее - %) от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплату затрат, ¦совокупного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связанных с ¦дохода семьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонтом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вспомогательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конструктивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦элементов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инженерных систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилых домов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержанием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦придомовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчислений на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальный ремонт,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исчисленных по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действующим нормам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и нормативам в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совокупном доходе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семьи ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦ 2 ¦Норма обеспечения ¦Не менее 180 ¦180 л/сутки ¦- ¦ ¦ ¦водой для граждан, ¦литров в сутки ¦90 л/сутки ¦ ¦ ¦ ¦проживающих в жилых¦(далее - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домах, ¦л/сутки) на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудованных ¦одного человека,¦ ¦ ¦ ¦ ¦централизованным ¦в том числе не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжением и ¦менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализацией ¦90 л/сутки - на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦горячее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦ 3 ¦Норма обеспечения ¦35 л/сутки на ¦35 л/сутки ¦- ¦ ¦ ¦водой для граждан, ¦одного человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользующихся водой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из водозаборных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦колонок ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦ 4 ¦Норматив отопления ¦Не менее 18 ¦18 град. C ¦- ¦ ¦ ¦жилых помещений ¦град. C ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦ 5 ¦Норматив ¦Не менее 50 ¦50,8 град. C ¦- ¦ ¦ ¦температуры горячей¦град. C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦ 6 ¦Наличие моечных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест в банях для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городов и городских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселков в жилищном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонде: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦ ¦благоустроенном ¦3 места на 1 ¦12 мест на ¦+9 мест ¦ ¦ ¦ ¦тысячу человек ¦1тыс.чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс.чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦ ¦неблагоустроенном ¦5 мест на 1 ¦5 мест на 1 ¦- ¦ ¦ ¦ ¦тыс.чел. ¦тыс.чел. ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦ 7 ¦Удельный вес ¦Не менее 80% ¦100% ¦+20% ¦ ¦ ¦освещенных улиц ¦ ¦ ¦+11,5% ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦ 8 ¦Удельный вес улиц с¦Не менее 60% ¦65% ¦+5% ¦ ¦ ¦усовершенствованным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦ 9 ¦График подачи ¦ ¦По графику ¦ ¦ ¦ ¦горячей воды ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦10 ¦Наличие ¦Не менее одного ¦1,8 на 1 ¦+0,8 ¦ ¦ ¦общественных ¦санитарного ¦тыс.чел. ¦ ¦ ¦ ¦уборных в городах и¦прибора на 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городских поселках ¦тыс.чел. ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦11 ¦Площадь полигонов и¦Не менее 0,02 га¦0,02 га на 1 ¦- ¦ ¦ ¦мини-полигонов для ¦на 1 тыс.чел. ¦тыс.чел. ¦ ¦ ¦ ¦захоронения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отходов ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦12 ¦Норматив ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домах: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦ ¦с газовыми плитами ¦60 кВт/ч в месяц¦31 кВт/ч на 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на одного ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦ ¦с электроплитами ¦90 кВт/ч в месяц¦73 кВт/ч на 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на одного чел. ¦чел. ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦13 ¦Норма расхода газа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для целей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приготовления пищи:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦ ¦природный ¦8 кубических ¦6,7 куб.м на 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦метров в месяц ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦куб.м/месяц) на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одного чел. ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦ ¦сжиженный емкостный¦3 куб.м/месяц на¦ ¦ ¦ ¦ ¦газ ¦одного чел. ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦ ¦сжиженный баллонный¦10 баллонов в ¦4,1 баллона в ¦ ¦ ¦ ¦газ ¦год на семью ¦год на семью ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦ В области образования ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦14 ¦Норматив ¦85% ¦100% ¦- ¦ ¦ ¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возраста местами в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦15 ¦Норматив охвата ¦100% ¦100% ¦- ¦ ¦ ¦детей дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовкой к школе¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦16 ¦Норматив денежных ¦1300000 рублей ¦2157,7 тысячи ¦+857,7 тыс.руб.¦ ¦ ¦средств на ¦на одного ¦рублей (далее -¦ ¦ ¦ ¦содержание одного ¦ребенка в год ¦тыс.руб.) на 1 ¦ ¦ ¦ ¦ребенка в ¦ ¦ребенка в год ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечивающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦17 ¦Норматив бюджетной ¦850000 рублей на¦2003,1 тыс.руб.¦+1153,1 ¦ ¦ ¦обеспеченности ¦одного учащегося¦на 1 ученика в ¦тыс.руб. ¦ ¦ ¦расходов на ¦в год ¦год ¦ ¦ ¦ ¦обучение одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечивающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получение общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦18 ¦Норматив бюджетной ¦4200000 рублей ¦4926,8 тыс.руб.¦+726,8 тыс.руб.¦ ¦ ¦обеспеченности ¦на одного ¦на 1 учащегося ¦ ¦ ¦ ¦расходов на ¦учащегося в год ¦в год ¦ ¦ ¦ ¦обучение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспитание одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечивающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровнях общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦базового и общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦19 ¦Норматив бюджетной ¦1400000 рублей ¦2316,93 ¦+916,93 ¦ ¦ ¦обеспеченности ¦на одного ¦тыс.руб. на 1 ¦тыс.руб. ¦ ¦ ¦расходов на ¦учащегося в год ¦учащегося в год¦ ¦ ¦ ¦обучение одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессионально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технических учебных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заведениях ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦20 ¦Норматив бюджетной ¦130000 рублей на¦174,9 тыс.руб. ¦+44,9 тыс.руб. ¦ ¦ ¦обеспеченности ¦одного ребенка в¦на 1 ребенка в ¦ ¦ ¦ ¦расходов на ¦год ¦год ¦ ¦ ¦ ¦обучение одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внешкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспитания ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦21 ¦Норматив ¦8 квадратных ¦10,4 кв.м ¦+2,4 кв.м ¦ ¦ ¦обеспеченности ¦метров (далее - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общей площадью ¦кв.м) на одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательных¦учащегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учебных заведений ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦22 ¦Норматив ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся школ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦ ¦спортивными ¦1,62 кв.м на ¦17,7 кв.м ¦+16,08 кв.м ¦ ¦ ¦плоскостными ¦одного учащегося¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦ ¦зданиями ¦0,5 кв.м на ¦0,98 кв.м ¦+0,48 кв.м ¦ ¦ ¦спортивного ¦одного учащегося¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦23 ¦Норматив ¦1 компьютер на ¦1 компьютерный ¦- ¦ ¦ ¦обеспечения ¦30 учащихся или ¦класс на ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦не менее 1 ¦учреждение ¦ ¦ ¦ ¦персональными ¦компьютерного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компьютерами ¦класса на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждение ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦ В области культуры ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦24 ¦Норматив бюджетной ¦1,5 базовой ¦2,55 базовой ¦+1,05 базовой ¦ ¦ ¦обеспеченности ¦величины на ¦величины, в том¦величины ¦ ¦ ¦расходов в расчете ¦одного человека,¦числе: 2,35 ¦ ¦ ¦ ¦на одного человека ¦в том числе: ¦базовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,3 - за счет ¦величины - за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетного ¦счет бюджетного¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования, ¦финансирования,¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,2 - за счет ¦0,2 - за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказания платных¦оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦платных услуг ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦ В области связи ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦25 ¦Плотность ¦27 на 100 чел. ¦34,6 на 100 ¦+7,6 ¦ ¦ ¦телефонных ¦ ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦аппаратов в районах¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦26 ¦Плотность ¦1 на 1 тыс.чел. ¦1,14 на 1 ¦+0,14 ¦ ¦ ¦таксофонов в ¦ ¦тыс.чел. ¦ ¦ ¦ ¦районах ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦27 ¦Норматив ¦100% ¦100% ¦- ¦ ¦ ¦телефонизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фельдшерско- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акушерских пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦28 ¦Частота доставки ¦1 раз в день, не¦5 дней в неделю¦- ¦ ¦ ¦почты в районах ¦менее 5 дней в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неделю ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦ В области транспорта ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦29 ¦Норматив наличия ¦1 - 2 ¦1 автостанция, ¦- ¦ ¦ ¦автостанций ¦автостанции ¦1 автокасса ¦ ¦ ¦ ¦(автокасс) для ¦(автокассы) на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦один район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автобусных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦маршрутов ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦30 ¦Охват пассажирским ¦100% при ¦По району 100% ¦- ¦ ¦ ¦транспортом ¦обязательном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центральных усадеб ¦выполнении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельских советов, ¦рейсов не менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦колхозов и совхозов¦4 дней в неделю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(с учетом ¦(по 2 оборота в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦железнодорожного ¦день) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта) ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦31 ¦Охват пассажирским ¦100% с ¦100% ¦- ¦ ¦ ¦транспортом ¦обязательным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населенных пунктов ¦выполнением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с количеством ¦рейсов не менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дворов свыше 10 (с ¦2 дней в неделю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учетом ¦(по 2 оборота в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦железнодорожного ¦день) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта) ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦32 ¦Зона обхвата ¦До 3 км ¦Охвачено ¦- ¦ ¦ ¦автобусным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сообщением ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦33 ¦Норматив ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевозкам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦ ¦для городов и ¦1 автобус на 4 ¦В городском ¦- ¦ ¦ ¦городских поселков ¦тыс.чел. ¦поселке ¦ ¦ ¦ ¦с численностью от ¦ ¦проживает менее¦ ¦ ¦ ¦10 до 50 тыс.чел. ¦ ¦10 тыс.чел. ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------------+ +---------------+ ¦ ¦для городов с ¦1 автобус на 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численностью от 50 ¦тыс.чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 250 тыс.чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------------+ +---------------+ ¦ ¦для городов с ¦1 автобус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численностью от 250¦(троллейбус) на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 400 тыс.чел. ¦1,5 тыс.чел. ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦34 ¦Норматив ¦Ежедневно 1 ¦4 оборота (8 ¦+3 оборота ¦ ¦ ¦обслуживания ¦оборот (2 рейса)¦рейсов) по ¦ ¦ ¦ ¦населения на ¦между районом и ¦понедельникам -¦ ¦ ¦ ¦внутриобластных ¦областным ¦пятницам, ¦ ¦ ¦ ¦(междугородных) ¦центром ¦суббота - ¦ ¦ ¦ ¦маршрутах с учетом ¦ ¦воскресенье - 3¦ ¦ ¦ ¦железнодорожного ¦ ¦оборота (6 ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦ ¦рейсов) ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦ В области социального обслуживания ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦35 ¦Норматив ¦1 центр на ¦1 центр ¦- ¦ ¦ ¦обеспеченности ¦административный¦ ¦ ¦ ¦ ¦центрами ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦ В области здравоохранения ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦36 ¦Норматив бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранение на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦ ¦Кореличский ¦183615 руб. ¦188842 руб. ¦+5227 руб. ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦37 ¦Норматив ¦1 врач на ¦1 врач на 1,248¦- ¦ ¦ ¦обеспеченности ¦1,3 тыс.чел. ¦тыс.чел. ¦ ¦ ¦ ¦врачами общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦практики, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участковыми врачами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(терапевтами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦педиатрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦суммарно) ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦38 ¦Норматив ¦8 коек на 1 тыс.¦8,2 койки на 1 ¦+0,2 ¦ ¦ ¦обеспеченности ¦чел 1 аптека на ¦тыс. чел 1 ¦ ¦ ¦ ¦койками и аптеками ¦8 тыс.чел. ¦аптека на 3,512¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс.чел. ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦39 ¦Норматив ¦1 бригада на ¦1 бригада на ¦- ¦ ¦ ¦обеспеченности ¦12,5 тыс.чел. ¦12,488 тыс.чел.¦ ¦ ¦ ¦врачебными, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фельдшерскими и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специализированными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бригадами скорой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦ В области торговли и бытового обслуживания ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦40 ¦Норматив ¦260 кв.м на ¦479 кв.м на 1 ¦+219 кв.м ¦ ¦ ¦обеспеченности ¦1 тыс.чел. ¦тыс.чел. ¦ ¦ ¦ ¦населения торговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадью ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦41 ¦Норматив ¦Не менее 15 на ¦15,2 ¦+0,2 ¦ ¦ ¦обеспеченности ¦1 тыс.чел. ¦посадочного ¦посадочного ¦ ¦ ¦населения местами в¦ ¦места на 1 ¦места ¦ ¦ ¦общедоступной сети ¦ ¦тыс.чел. ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребительской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперации ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦42 ¦Норматив ¦1 пункт на ¦1 пункт на 1,2 ¦-0,6 ¦ ¦ ¦обеспеченности ¦1,8 - 2 тыс.чел.¦тыс.чел. ¦-0,8 ¦ ¦ ¦населения сетью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приемных пунктов по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приему заказов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытовые услуги ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦43 ¦Норматив ¦Не менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощностей (рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест) на 1 тыс.чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по видам бытовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ремонт швейных ¦0,15 ¦0,25 ¦+0,1 ¦ ¦ ¦ изделий; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ремонт обуви; ¦0,1 ¦0,1 ¦- ¦ ¦ ¦ ремонт мебели; ¦0,03 ¦0,032 ¦+0,002 ¦ ¦ ¦ ремонт бытовых ¦0,05 ¦0,1 ¦+0,05 ¦ ¦ ¦ машин и приборов;¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ремонт теле- и ¦0,05 ¦0,1 ¦+0,05 ¦ ¦ ¦ радиоаппаратуры; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ремонт часов; ¦0,04 ¦0,05 ¦+0,01 ¦ ¦ ¦ услуги ¦0,3 ¦0,34 ¦+0,04 ¦ ¦ ¦ парикмахерских; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фотоуслуги; ¦0,05 ¦0,07 ¦+0,02 ¦ ¦ ¦ прием заказов в ¦0,02 ¦0,05 ¦+0,03 ¦ ¦ ¦ прачечную; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прием заказов в ¦0,02 ¦0,05 ¦+0,03 ¦ ¦ ¦ химчистку; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ изготовление ¦0,04 ¦0,25 ¦+0,21 ¦ ¦ ¦ ритуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ принадлежностей ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦ В области физкультуры и спорта ¦ +---+-------------------+----------------+---------------+---------------+ ¦44 ¦Норматив бюджетной ¦Не менее 6 ¦6 тыс.руб. на 1¦- ¦ ¦ ¦обеспеченности ¦тыс.руб. на 1 ¦жителя ¦ ¦ ¦ ¦расходов на ¦жителя (согласно¦ ¦ ¦ ¦ ¦физическую культуру¦утвержденному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и спорт в расчете ¦нормативу) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на одного человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+-------------------+----------------+---------------+---------------- Таблица 2 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г.П. КОРЕЛИЧИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ-------------------+---------+-------------------------------------------- ¦ Показатели ¦ Единица ¦ Годы ¦ ¦ ¦измерения+------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ % ¦ ¦ ¦ +------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦ +------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦Среднегодовая ¦тыс.чел. ¦ 7,4¦ 7,3¦ 7,2¦ 7,2¦ 7,2¦ 7,3¦ 98,6¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦Трудовые ресурсы ¦ -"- ¦ 4,6¦ 4,6¦ 4,6¦ 4,6¦ 4,6¦ 4,7¦ 102,1¦ ¦(в среднегодовом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исчислении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦Занято в экономике¦ чел. ¦3720 ¦3740 ¦3820 ¦3850 ¦3930 ¦4020 ¦ 108,3¦ +------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦Номинальная ¦тыс.руб. ¦ 380 ¦ 440 ¦ 520 ¦ 593 ¦ 675 ¦ 764 ¦В 2 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раза ¦ ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦Производство ¦ % ¦ 74,6¦ 80,1¦ 99,2¦ 106,0¦ 109,1¦ 109,4¦ 100,5¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦Производство ¦ -"- ¦ 63,2¦ 79,9¦ 110,4¦ 119,6¦ 116,4¦ 117,7¦ 144,4¦ ¦потребительских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦Розничный ¦ -"- ¦ 116,9¦ 109,7¦ 109,5¦ 110,0¦ 110,0¦ 110,0¦ 159,9¦ ¦товарооборот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦Платные услуги ¦ -"- ¦ 118,7¦ 109,3¦ 108,0¦ 108,0¦ 108,0¦ 108,5¦ 149,4¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦В том числе ¦ -"- ¦ 138,0¦ 109,3¦ 108,0¦ 108,0¦ 108,0¦ 108,5¦ 149,4¦ ¦бытовые услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦Ввод в ¦тыс.кв.м ¦ 0,7¦ 2,0¦ 0,5¦ 1,5¦ 1,2¦ 1,3¦ 185 ¦ ¦эксплуатацию жилья¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦Инвестиции в ¦ % ¦ -¦ 133 ¦ 115 ¦ 114 ¦ 114 ¦ 114 ¦ 225 ¦ ¦основной капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦Уровень ¦ -"- ¦ 2,2 ¦ 1,4¦ 1,3¦ 1,3¦ 1,2¦ 1 ¦ -¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(к экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦Создание новых ¦ мест ¦ 30 ¦ 45 ¦ 29 ¦ 31 ¦ 48 ¦ 150 ¦ -¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------- Таблица 3 ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Г.П. КОРЕЛИЧИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ--------------------+---------+----------------------------------- ¦ Показатели ¦ Единица ¦ Годы ¦ ¦ ¦измерения+-----+------+----T----+----T-----+-----+ ¦ ¦ ¦2005 ¦ 2006 ¦2007¦2008¦2009¦2010 ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ % ¦ ¦ ¦ +-----+------+----+----+----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----T----+-----T-----+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 3¦ 4¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦166,7¦ ¦промышленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+-----+-----+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+-----+-----+ ¦юридических лиц ¦ -"- ¦ 2¦ 2¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦150,0¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+-----+-----+ ¦структурных ¦ -"- ¦ 1¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦200,0¦ ¦подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+-----+-----+ ¦Производство ¦миллионов¦10447¦ 8367¦8300¦8800¦9600¦10500¦100,5¦ ¦промышленной ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦(далее - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн.руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+-----+-----+ ¦Численность ¦ чел. ¦ 346¦ 320¦ 340¦ 360¦ 365¦ 370¦106,9¦ ¦промышленно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+-----+-----+ ¦Производство ¦млн.руб. ¦ 4051¦ 3235¦3570¦4270¦4970¦ 5850¦144,4¦ ¦потребительских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+-----+-----+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+-----+-----+ ¦продовольственных ¦ -"- ¦ 4051¦ 3235¦3570¦4270¦4970¦ 5850¦144,4¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+-----+-----+ ¦непродовольственных¦ -"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+-----+-----+ ¦Производство ¦ соотв. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦важнейших видов ¦ единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выражении: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+-----+-----+ ¦льноволокно длинное¦ тонн ¦ 750¦ 730¦ 730¦ 730¦ 730¦ 730¦ 97,3¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+-----+-----+ ¦льноволокно ¦ -"- ¦ 1042¦ 1060¦1060¦1060¦1060¦ 1060¦101,7¦ ¦короткое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+-----+-----+ ¦нетканые материалы ¦ тысяч ¦ 49¦ 70¦ 70¦ 70¦ 70¦ 70¦142,9¦ ¦ ¦погонных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+-----+-----+ ¦хлеб и ¦ тонн ¦ 820¦ 840¦ 880¦ 932¦ 997¦ 1067¦130,1¦ ¦хлебобулочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изделия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+-----+-----+ ¦колбасные изделия ¦ -"- ¦ 12¦ 18¦ 19¦ 20¦ 21¦ 22¦183,3¦ ¦п/копченые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+-----+-----+ ¦колбасные изделия ¦ -"- ¦ 10¦ 20¦ 20¦ 21¦ 22¦ 23¦ 230¦ ¦т/копченые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+-----+-----+ ¦мясные и ¦ -"- ¦ 70¦ 72¦ 75¦ 78¦ 83¦ 89¦127,2¦ ¦п/фабрикаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+-----+-----+ ¦масло животное ¦ -"- ¦ 400¦ 500¦ 500¦ 500¦ 500¦ 600¦ 150¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+-----+-----+ ¦сыры мягкие ¦ -"- ¦ 32¦ 30¦ 30¦ 30¦ 30¦ 40¦133,3¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+-----+-----+ ¦сыры твердые ¦ -"- ¦ ¦ ¦ 10¦ 120¦ 140¦ 140¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+-----+-----+ ¦молоко сухое ¦ -"- ¦ ¦ ¦ 20¦ 50¦ 40¦ 50¦ ¦ ¦цельное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+---------+-----+------+----+----+----+-----+------ Таблица 4 СТРОИТЕЛЬСТВО Г.П. КОРЕЛИЧИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ--------------+---------+------------------------------------------------------- ¦ Показатели ¦ Единица ¦ Годы ¦ ¦ ¦измерения+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ % ¦ ¦ ¦ +--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ оценка ¦ прогноз ¦ +-------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 3 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦133,3¦ ¦строительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+ ¦Объем ¦млн.руб. ¦4257 ¦6000 ¦6200 ¦6500 ¦6700 ¦7000 ¦164,4¦ ¦подрядных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+ ¦Среднегодовая¦тыс.чел. ¦ 0,116¦ 0,130¦ 0,120¦ 0,120¦ 0,130¦ 0,140¦120,6¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+ ¦Удельный вес ¦ % ¦ 78,7 ¦ 84,5 ¦ 85 ¦ 85 ¦ 85 ¦ 85 ¦ ¦ ¦работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполняемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за пределами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------ Таблица 5 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ Г.П. КОРЕЛИЧИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ--------------------+---------+---------------------------------- ¦ Показатели ¦ Единица ¦ Годы ¦ ¦ ¦измерения+-----+------+----T----+----T----+-----+ ¦ ¦ ¦2005 ¦ 2006 ¦2007¦2008¦2009¦2010¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ % ¦ ¦ ¦ +-----+------+----+----+----+----+-----+ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----T----+----T-----+ ¦Инвестиции в ¦млн.руб. ¦ 2480¦ 3300¦3800¦4300¦4900¦5600¦ 225¦ ¦основной капитал - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+-----+ ¦по объектам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+-----+ ¦объекты ¦ -"- ¦ 1200¦ 1600¦1800¦2050¦2330¦2600¦ 217¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+-----+ ¦объекты ¦ -"- ¦ 1280¦ 1700¦2000¦2250¦2570¦3000¦ 234¦ ¦непроизводственного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+-----+ ¦по источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+-----+ ¦республиканский ¦ -"- ¦ 244¦ 400¦ 450¦ 520¦ 530¦ 550¦ 225¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+-----+ ¦местный бюджет ¦ -"- ¦ 986¦ 2400¦2500¦2600¦2700¦2800¦ 284¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+-----+ ¦собственные ¦ -"- ¦ 950¦ 150¦ 450¦ 730¦1160¦1670¦ 175¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включая кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+-----+ ¦иностранные ¦ -"- ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+-----+ ¦средства населения,¦ -"- ¦ 300¦ 350¦ 400¦ 450¦ 510¦ 580¦ 193¦ ¦включая кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+------ Таблица 6 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ Г.П. КОРЕЛИЧИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА-----------------------+-----------+-----------------+---------------+------------ ¦Наименование проекта и¦ Сроки ¦ Органы ¦ Объем ¦ Эффективность ¦ ¦объект его реализации ¦реализации,¦ управления, ¦финансирования,¦ реализации ¦ ¦ ¦ год ¦ответственные за ¦ млн.руб., в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализацию ¦ценах 1991 года¦ ¦ +----------------------+-----------+-----------------+---------------+----------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +----------------------+-----------+-----------------+---------------+----------------+ ¦Реконструкция бани, ¦2007 - 2008¦РУП ЖКХ ¦1,85 - ¦Улучшение ¦ ¦РУП ЖКХ ¦ ¦ ¦областной ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ +----------------------+-----------+-----------------+---------------+----------------+ ¦Создание на базе РУП ¦ 2007 ¦РУП ЖКХ ¦0,1 - ¦Улучшение ¦ ¦ЖКХ производства по ¦ ¦ ¦собственные ¦благоустройства ¦ ¦изготовлению ¦ ¦ ¦средства ¦поселка ¦ ¦железобетонного забора¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-----------+-----------------+---------------+----------------+ ¦Реконструкция ¦2007 - 2008¦РУП ЖКХ ¦0,4 - областной¦Улучшение ¦ ¦гостиницы РУП ЖКХ ¦ ¦ ¦бюджет ¦условий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проживания ¦ +----------------------+-----------+-----------------+---------------+----------------+ ¦Строительство ¦ 2007 ¦Филиал N 411 ОАО ¦0,85 - ¦Улучшение ¦ ¦административного ¦ ¦"Сберегательный ¦собственные ¦условий ¦ ¦здания филиала N 411 ¦ ¦банк ¦средства ОАО ¦банковского ¦ ¦ОАО "Сберегательный ¦ ¦"Беларусбанк" ¦"Сберегательный¦обслуживания ¦ ¦банк "Беларусбанк" ¦ ¦ ¦банк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Беларусбанк" ¦ ¦ +----------------------+-----------+-----------------+---------------+----------------+ ¦ОАО "Кореличи-Лен": ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-----------+-----------------+---------------+----------------+ ¦монтаж, наладка и ¦2007 - 2008¦ОАО "Кореличи- ¦0,2 - ¦Снижение ¦ ¦запуск в работу ¦ ¦лен" ¦инновационный ¦себестоимости ¦ ¦паротурбинной ¦ ¦ ¦фонд Минэнерго ¦продукции, ¦ ¦установки, другие ¦ ¦ ¦ ¦энергосбережение¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергосбережения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-----------+-----------------+---------------+----------------+ ¦открытие производства ¦ 2007 ¦ОАО "Кореличи- ¦0,1 - ¦Создание новых 4¦ ¦по выпуску ¦ ¦Лен" ¦собственные ¦рабочих мест, ¦ ¦кастробрикетов ¦ ¦ ¦средства ¦использование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улучшение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обстановки ¦ +----------------------+-----------+-----------------+---------------+----------------+ ¦Строительство ¦2006 - 2010¦ГРУП "УКС ¦3,5 - местный ¦Развитие ¦ ¦инженерных сетей в ¦ ¦Кореличского ¦бюджет ¦инфраструктуры ¦ ¦кварталах ¦ ¦райисполкома" ¦ ¦поселка, ¦ ¦индивидуальной ¦ ¦ ¦ ¦улучшение ¦ ¦застройки ¦ ¦ ¦ ¦жилищных условий¦ +----------------------+-----------+-----------------+---------------+----------------+ ¦Продажа и ¦2007 - 2008¦ООО "Гарант" ¦0,4 - ¦ Развитие ¦ ¦реконструкция здания ¦ ¦Инвестор ¦собственные ¦инфраструктуры ¦ ¦по ул. Советская, 1 ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦(телемастерская) ¦ ¦ ¦инвестора ¦ ¦ +----------------------+-----------+-----------------+---------------+----------------+ ¦Продажа и ¦2007 - 2008¦Кореличское райпо¦0,4 - ¦ Развитие ¦ ¦реконструкция здания ¦ ¦Инвестор ¦собственные ¦инфраструктуры, ¦ ¦по ул. Фоменко ¦ ¦ ¦средства ¦создание 12 ¦ ¦(столовая) ¦ ¦ ¦инвестора ¦новых рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест ¦ +----------------------+-----------+-----------------+---------------+----------------+ ¦Реконструкция фасадов ¦2006 - 2010¦Кореличское райпо¦1,0 - ¦Развитие ¦ ¦зданий райпо, ¦ ¦ ¦Белкоопсоюз ¦инфраструктуры ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦холодильного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вентиляционного, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прочего оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкция здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресторана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-----------+-----------------+---------------+----------------+ ¦ОАО "РСП-12" ¦2006 - 2007¦ОАО-"-РСП-12" ¦0,1 - ¦Повышение ¦ ¦Переоборудование ¦ ¦ ¦собственные ¦качества ¦ ¦сушилки для сушки ¦ ¦ ¦средства ¦столярных ¦ ¦древесины, ¦ ¦ ¦ ¦изделий, ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦ ¦штукатурной станции, ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦ ¦приобретение 4- ¦ ¦ ¦ ¦отделочных ¦ ¦стороннего фрезерного ¦ ¦ ¦ ¦работ, ¦ ¦станка ¦ ¦ ¦ ¦увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных услуг ¦ +----------------------+-----------+-----------------+---------------+----------------+ ¦ДУП "Автомобильный ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение ¦ ¦парк N 8" ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения, ¦ +----------------------+-----------+-----------------+---------------+создание 8 новых¦ ¦Реконструкция АЗС ¦2007 - 2008¦ОАО "Гроднообл- ¦1,4 - ОАО ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦нефтепродукт" ¦"Гроднообл- ¦Увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нефтепродукт" ¦прибыли на 25%, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение ¦ +----------------------+-----------+-----------------+---------------+объема платных ¦ ¦Расширение парка ¦2006 - 2007¦ДУП АТП N 8 ¦2,2 - средства ¦услуг, создание ¦ ¦грузового ¦ ¦ ¦от продажи АЗС ¦5 новых рабочих ¦ ¦автотранспорта ¦ ¦ ¦ ¦мест Сдача в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аренду ¦ +----------------------+-----------+-----------------+---------------+неэффективно ¦ ¦Открытие станции СТО ¦2007 - 2008¦ДУП АТП N 8 ¦0,1 - средства ¦используемых ¦ ¦легковых автомобилей ¦ ¦Инвестор ¦инвестора ¦площадей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание новых 7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ +----------------------+-----------+-----------------+---------------+----------------+ ¦Реконструкция здания ¦2007 - 2009¦Районный ¦0,2 - областной¦Улучшение ¦ ¦под ЗАГС ¦ ¦исполнительный ¦бюджет ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦комитет ¦ ¦населения ¦ +----------------------+-----------+-----------------+---------------+----------------+ ¦Строительство домов ¦2006 - 2010¦ГРУП "УКС ¦0,9 - кредиты ¦Улучшение ¦ ¦ЖСК (3 дома) ¦ ¦райисполкома" ¦банка, средства¦жилищных условий¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦населения ¦ +----------------------+-----------+-----------------+---------------+----------------+ ¦Продажа и ¦2007 - 2010¦Инвесторы ¦0,7 - средства ¦Создание новых ¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦инвесторов ¦производств и 40¦ ¦отдельных зданий ОАО ¦ ¦ ¦ ¦новых рабочих ¦ ¦"Кореличская ¦ ¦ ¦ ¦мест ¦ ¦сельхозтехника", ДУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АТП N 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(производственная база¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бывшей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦райсельхозхимии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельные здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦райсельхозтехники, ДУП¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АТП N 8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-----------+-----------------+---------------+----------------+ ¦Реконструкция магазина¦2006 - 2007¦ИП Комаровский ¦0,3 - ¦Улучшение ¦ ¦"Карат-Неман" ¦ ¦ ¦собственные ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ИП ¦населения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ +----------------------+-----------+-----------------+---------------+----------------+ ¦Строительство цеха по ¦2008 - 2010¦СООО "Молочный ¦1,4 - ¦Открытие нового ¦ ¦переработке молока ¦ ¦дар" ¦собственные ¦производства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦создание 180 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест ¦ +----------------------+-----------+-----------------+---------------+----------------+ ¦Создание участка по ¦2008 - 2010¦Управление ¦0,3 - областной¦Создание новых ¦ ¦обслуживанию и ¦ ¦сельского ¦бюджет ¦15 рабочих мест ¦ ¦эксплуатации ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦мелиоративных систем ¦ ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ +----------------------+-----------+-----------------+---------------+----------------+ ¦Капремонт здания ¦2007 - 2008¦ГОУП ¦0,2 - областной¦Улучшение ¦ ¦кинотеатра ¦ ¦"Киновидеопрокат"¦бюджет ¦обслуживания ¦ ¦"Комсомолец" ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ +----------------------+-----------+-----------------+---------------+----------------+ ¦Капитальный ремонт ¦2007 - 2008¦РОО ¦0,5 - областной¦ ¦ ¦гимназии N 1 ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ +----------------------+-----------+-----------------+---------------+----------------+ ¦Капитальный ремонт ¦2007 - 2008¦РУП ЖКХ ¦0,35 - ¦Улучшение ¦ ¦жилищного фонда ¦ ¦ ¦областной ¦условий ¦ ¦(переданные на баланс ¦ ¦ ¦бюджет ¦проживания ¦ ¦РУП ЖКХ общежития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МПМК-152) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-----------+-----------------+---------------+----------------+ ¦Благоустройство ¦2007 - 2008¦Райисполком ¦0,67 - ¦Благоустройство ¦ ¦центральной площади в ¦ ¦ ¦областной ¦поселка ¦ ¦г.п. Кореличи ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ +----------------------+-----------+-----------------+---------------+----------------+ ¦Капитальный ремонт ¦2007 - 2008¦Райисполком ¦0,22 - ¦ ¦ ¦здания райисполкома ¦ ¦ ¦областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ +----------------------+-----------+-----------------+---------------+----------------+ ¦Реконструкция АЗС N 11¦ 2009 ¦РУП ¦0,7 - ¦Улучшение ¦ ¦ ¦ ¦"Беларусьнефть ¦собственные ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦Гроднообл- ¦средства ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦нефтепродукт" ¦ ¦ ¦ +----------------------+-----------+-----------------+---------------+----------------+ ¦Замена 9 торговых ¦2007 - 2008¦ИП ¦0,1 - средства ¦Улучшение ¦ ¦киосков на новые ¦ ¦ ¦ИП ¦обслуживания ¦ ¦павильоны в районе ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦автовокзала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-----------+-----------------+---------------+----------------+ ¦Организация ¦2007 - 2008¦ИП ¦0,1 - средства ¦Расширение сферы¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ИП ¦услуг, улучшение¦ ¦тротуарной плитки, ¦ ¦ ¦ ¦благоустройства ¦ ¦железобетонных заборов¦ ¦ ¦ ¦поселка, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест ¦ ¦----------------------+-----------+-----------------+---------------+----------------- Таблица 7 ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ Г.П. КОРЕЛИЧИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ--------------------+----------+------------------------------------------------- ¦ Показатели ¦ Единица ¦ Годы ¦ ¦ ¦измерения +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ % ¦ ¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+ ¦ ¦ ¦ отчет ¦оценка ¦ прогноз ¦ +-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦100 ¦ ¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+ ¦Грузооборот ¦ тысяч ¦2050 ¦2100 ¦2150 ¦2170 ¦2180 ¦2200 ¦107,3¦ ¦автомобильного ¦ тонно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦километров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+ ¦Пассажирооборот ¦ тысяч ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦145 ¦ ¦пассажирского ¦пассажиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦километров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+ ¦Протяженность улиц,¦километров¦ 20,7 ¦ 20,7 ¦ 22,7 ¦ 24,7 ¦ 26 ¦ 27 ¦130 ¦ ¦проездов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+ ¦В том числе с ¦ -"- ¦ 18,1 ¦ 19 ¦ 21 ¦ 23 ¦ 25 ¦ 27 ¦149 ¦ ¦усовершенствованным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+ ¦Наличие автостанций¦ единиц ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦100 ¦ ¦(автокасс) для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автобусных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦маршрутов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+ ¦Обеспеченность ¦ штук на ¦ 34,2 ¦ 34,7 ¦ 35,2 ¦ 35,5 ¦ 35,5 ¦ 35,7 ¦ -¦ ¦населения ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартирными ¦ жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телефонными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппаратами общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+ ¦Плотность ¦ единиц ¦ 2,05¦ 2,08¦ 2,08¦ 2,08¦ 2,08¦ 2,08 ¦101,5¦ ¦таксофонов на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------ Таблица 8 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Г.П. КОРЕЛИЧИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ-----------------+---------+-------------------------------------- ¦ Показатели ¦ Единица ¦ Годы ¦ ¦ ¦измерения+-----+------+-----T-----+-----T-----+-----+ ¦ ¦ ¦2005 ¦ 2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ % ¦ ¦ ¦ +-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦ +----------------+---------+-----+------+-----+-----T-----+-----T-----+ ¦Количество жилых¦ единиц ¦862 ¦ 868 ¦874 ¦880 ¦884 ¦890 ¦103,2¦ ¦строений - всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦многоквартирные ¦ -"- ¦220 ¦ 221 ¦222 ¦223 ¦224 ¦225 ¦102,2¦ ¦дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦дома усадебного ¦ -"- ¦630 ¦ 635 ¦640 ¦645 ¦648 ¦653 ¦103,7¦ ¦типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦общежития ¦ -"- ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦100 ¦ +----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦Жилищный фонд - ¦тыс.кв.м ¦159,7¦ 161,7¦162,2¦163,7¦164,9¦166,2¦104 ¦ ¦всего ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦Удельный вес ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общей площади, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудованной: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦водопроводом ¦ % ¦ 77,7¦ 79,0¦ 80,2¦ 80,4¦ 80,6¦ 80,9¦ - ¦ +----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦центральным ¦ -"- ¦ 81,6¦ 82,1¦ 82,2¦ 82,3¦ 82,5¦ 82,7¦ - ¦ ¦отоплением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+ Страницы документа: |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|