Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Лунинецкого районного Совета депутатов от 27.12.2006 № 159 "О Программе социально-экономического развития г.Микашевичи на 2006 - 2010 годы"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 29 января 2007 г. N 9/6275 Лунинецкий районный Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития г.Микашевичи на 2006 - 2010 годы. 2. Районному исполнительному комитету обеспечить реализацию мер по выполнению Программы социально-экономического развития г.Микашевичи на 2006 - 2010 годы. 3. Контроль за выполнением Программы социально-экономического развития г.Микашевичи на 2006 - 2010 годы возложить на постоянные комиссии Лунинецкого районного Совета депутатов. Председатель Е.Е.БОГДАН УТВЕРЖДЕНО Решение Лунинецкого районного Совета депутатов 27.12.2006 N 159 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г.МИКАШЕВИЧИ НА 2006 - 2010 ГОДЫГлава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Программа социально-экономического развития г.Микашевичи на 2006 - 2010 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 222), решением Брестского областного Совета депутатов от 10 октября 2006 г. N 265 "О Программе социально-экономического развития Брестской области на 2006 - 2010 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 193, 9/5572). 2. Программа развития города дает возможность определить направления социально-экономического развития на пятилетие с учетом утвержденных целей, приоритетов и задач, а также складывающихся условий и потребностей населения. Это позволит создать условия для рационального использования городских ресурсов, решения социальных проблем, улучшения условий труда и жизни населения, а также обеспечить активное использование накопленного историко-культурного наследия города и созданного культурного потенциала для развития туризма и отдыха. Программа ориентирована на превращение населенного пункта в благоприятные для человека условия проживания, обеспечение взаимосвязанного развития территории. В Программе дана оценка уровня социально-экономического развития, достигнутого в 2001 - 2005 годах, определены цели и задачи, основные направления развития города на 2006 - 2010 годы, необходимые ресурсы и ожидаемые социально-экономические результаты. За базисный период принят 2005 год, стоимостные показатели рассчитаны в ценах 2005 года. Программа включает комплекс мер и механизмов, направленных на улучшение социально-экономической ситуации в городе и повышение жизненного уровня населения. В производственной сфере - за счет роста объемов производства, улучшения качества выпускаемой продукции, применения энерго- и ресурсосберегающих технологий, научного и кадрового потенциала, обеспечения самоокупаемости отраслей материального производства. Глава 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА, ИТОГИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА 2001 - 2005 ГОДЫ ПО ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЯМ И СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ3. Согласно данным археологии, заселение людьми нынешнего города Микашевичи началось в 1785 г. Образование Микашевичского сельсовета как административно-территориальной единицы Ленинского района произошло в январе 1940 года. После реорганизации Ленинского района с 20 января 1960 г. поселок вошел в состав Лунинецкого района. С 25 августа 2005 г.Микашевичи получили статус города районного подчинения. Лунинецкий район имеет окраинное положение на территории Брестской области. Расстояние от Лунинца до Микашевич составляет 52 км, от Бреста до Микашевич - 252 км и от Минска до Микашевич - 180 км. Территория Микашевичского горсовета на северо-востоке граничит с Солигорским районом Минской области и юго-востоке - с Житковичским районом Гомельской области. Район занимает периферийное положение по отношению к трем областям Республики Беларусь, практически равноудален от трех областных центров - Бреста, Минска и Гомеля. Площадь города составляет 6,2 кв.км, в котором проживает 13786 человек. 4. Анализ ретроспективного движения населения показывает, что особенно интенсивный рост его наблюдался в период с 1979 по 1990 годы, когда ежегодный прирост составлял порядка 40 - 50 человек на 1 тысячу жителей и численность жителей в этот период увеличилась в 1,8 раза. Высокие темпы прироста населения обеспечивались как за счет естественного, так и механического движения, но основной составляющей в увеличении населения был механический прирост. Рост численности населения города обеспечивался под воздействием внутренней миграции сельского населения и приезда населения из других районов и городов на постоянное место жительства. Это объясняется потребностью в специалистах в связи с развитием промышленности, других отраслей и социальной инфраструктуры городского поселения. Однако с 2000 года по настоящее время дальнейшего существенного увеличения численности населения не наблюдается. В последние годы обозначилась тенденция последовательного снижения численности городского населения в пределах от 20 до 50 человек ежегодно. Плотность населения на территорию города Микашевичи составляет 22 человека на гектар. В структуре населения по возрасту возрастная группа 40 - 49 лет составляет пятую часть всего населения. Население младших возрастных групп по отношению к названной группе составляет 56%, а население старших возрастных групп - 25%. Таким образом, возрастная структура населения в целом является благоприятной, так как население моложе 54 лет, разделенное на пятилетние возрастные группы, каждая предыдущая возрастная группа своим количеством в основном замещает каждую последующую возрастную группу. Город характеризуется довольно высоким процентом населения трудоспособного возраста. Так, в общей численности населения удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста составляет 20,9%, в трудоспособном возрасте - 67,4% и старше трудоспособного возраста - 11,7%. Из этого населения по данным трудового баланса занято в экономике 6,4 тысячи человек. Таким образом, часть населения не занята в реальных подотчетных секторах экономики. 5. Официально в районном центре занятости населения в течение 2005 года было зарегистрировано более 600 человек, из которых трудоустроено более 400 человек. Трудоустройство и создание новых рабочих мест осуществлялось в основном на действующих предприятиях, в организациях, у индивидуальных предпринимателей, вновь создаваемых частных субъектах хозяйствования. В то же время проблема занятости населения является в некотором смысле искусственной и связана с недостатками в системе государственного учета видов деятельности и источников средств существования. По неофициальным данным значительная часть населения занята сезонными работами в личном подсобном хозяйстве, частично выезжает на работы в другие регионы республики и Российскую Федерацию. Обеспечение относительно полной занятости населения города является сложнейшей проблемой. Ее решение связано с рядом мероприятий: организацией новых предприятий; развитием привлекательных для молодежи видов деятельности; стабилизацией и развитием основных промышленных предприятий, предприятий строительной отрасли и сферы обслуживания населения и т.д. 6. Город активно начал развиваться после 1975 года после завершения строительства производственного объединения "Гранит", а затем камнеобрабатывающего завода и завода железобетонных изделий. С 1986 года город оказался в числе населенных пунктов, пострадавших от аварии на Чернобыльской атомной электростанции, в зоне с плотностью загрязнения от 1 до 15 кюри на квадратный километр. Последовавшие мероприятия, проводившиеся по программам ликвидации последствий радиоактивного загрязнения и социально-экономической реабилитации, отразились на развитии, современном демографическом и социально-экономическом состоянии производственных объектов, объектов социальной инфраструктуры и инженерно-технической сферы. 7. На территории города ведут хозяйственную деятельность 3 промышленных предприятия с правом юридического лица, 11 малых предприятий, 192 индивидуальных предпринимателя. Предприятия представляют в основном строительную отрасль. Промышленные предприятия выпускают продукцию производственно-технического назначения, в том числе щебень, конструкции сборные железобетонные, шпалы железнодорожные, продукцию камнеобработки и другую. Производством промышленной продукции занимаются республиканское унитарное производственное предприятие (далее - РУПП) "Гранит", республиканское унитарное предприятие (далее - РУП) "Спецжелезобетон", республиканское производственное унитарное предприятие (далее - РПУП) "Униформ" и производственная база коммунального унитарного предприятия (далее - КУП) "Кубгранит". Предприятия города поставляют на экспорт щебень, трубы напорные и безнапорные, шпалы и другие виды продукции. Основными контрольными показателями деятельности промышленных предприятий остаются рост объемов производства промышленной продукции и потребительских товаров. Предприятия города выполняют прогнозные показатели. Проблемами для предприятий остаются техническое перевооружение и замена изношенного технологического оборудования, выпуск новых видов продукции улучшенного качества и потребительских свойств. 8. Город пересекают железнодорожная магистраль Брест - Гомель, автомобильная дорога Гомель - Кобрин, а также судоходная река Припять. Меридиональные связи города осуществляются по автомобильной дороге общегосударственного значения Микашевичи - Слуцк - Минск. Город Микашевичи занимает серединное положение в богатом полезными ископаемыми Микашевичско-Житковичском регионе, что гарантирует его перспективное развитие. РУПП "Гранит" по добыче и переработке строительного камня и карьер находятся западнее поселка соответственно в 5 и 3,5 км. Карьер длиной 1,5 км, шириной 2,2 км, глубиной 120 м. 9. Общественные пассажирские перевозки и перевозку грузов выполняет республиканское унитарное дорожно-транспортное предприятие "Автомобильный парк N 6" (далее - РУДТП "АП-6") и порт "Микашевичи" республиканского унитарного транспортного предприятия "Гомельское речное пароходство" (далее - порт "Микашевичи"). В транспортную инфраструктуру входят автостанция, железнодорожный вокзал, грузовая станция "Ситница". 10. Почтовую и электрическую связь обеспечивают районные узлы почтовой и электрической связи, а также 2 сотовых оператора "Velcom" и "МТС". 11. В строительной отрасли работают 2 специализированных предприятия. 12. Жилищно-коммунальное хозяйство обслуживают коммунальное унитарное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Микашевичское ЖКХ" (далее - КУМПП ЖКХ "Микашевичское ЖКХ"), участок коммунального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства "Лунинецкий водоканал" (далее - КУП ВКХ "Лунинецкий водоканал") и предприятие электросетей РУП "Брестэнерго", Микашевичский участок газового хозяйства районного производственного предприятия "Лунинецрайгаз" (далее - РПУ "Лунинецрайгаз"), 4 жилищно-строительных кооператива (далее - ЖСК). Данные предприятия обслуживают 186 многоквартирных, 1007 одноквартирных жилых домов и 7 общежитий. Общая площадь жилых помещений составляет 294,3 тыс.кв.м. 13. 97 торговых объектов и 10 предприятий общественного питания заняты в сфере торгового обслуживания населения. Работает рынок по продаже продовольственных и промышленных товаров. Платные услуги населению оказывают более 25 предприятий. Служба быта представлена предприятиями коммунального унитарного предприятия по оказанию услуг "Лунинецкий комбинат бытового обслуживания" (далее - КУП по ОУ "Лунинецкий КБО"), который оказывает 13 видов услуг, и свыше 30 индивидуальными предпринимателями, оказывающими различный спектр услуг. 14. Денежно-кредитную сферу обслуживают 2 отделения банков: Микашевичское отделение открытого акционерного общества "Белпромстройбанк" (далее - отделение ОАО "Белпромстройбанк") и филиал 119 открытого акционерного общества "Сберегательный банк "Беларусбанк" (далее - филиал 119 "АСБ "Беларусбанк"). 15. Социальная сфера в здравоохранении представлена больницей на 150 коек, поликлиникой на 300 посещений в смену, в которых работают 31 врач и 143 человека среднего медицинского персонала. Имеется санаторий-профилакторий "Свитанок". 16. Образовательная сеть насчитывает 4 средних школы, 4 детских дошкольных учреждения, филиал центра детского творчества, учебно-производственный комбинат. В школах города обучаются 2203 учащихся, 470 детей посещают детские сады. В школах созданы профильные классы и группы с повышенным уровнем изучения отдельных предметов. Иностранный язык изучается с начальной школы. Всеми видами дифференцированного обучения в старших классах охвачен каждый второй школьник. 17. В городе работает Дворец культуры, 2 библиотеки и музыкальная школа. 18. Для занятий спортом имеется стадион, автомобильная школа "ДОСААФ", отделения детско-юношеской спортивной школы. 19. В прошедшей пятилетке работа всех служб, коллективов предприятий и организаций города и района была направлена на решение задач по улучшению жизненного уровня населения и реализацию ежегодных прогнозов социально-экономического развития региона. 20. Промышленными предприятиями района произведено продукции на 665,1 миллиарда (далее - млрд.) руб., что составило в сопоставимых ценах 135,9% к уровню 2000 года. Предприятиями района произведены следующие виды продукции: масло животное - 6385 т, цельномолочная продукция - 30398 т, хлеб и хлебобулочные изделия - 28922 т, электродвигатели - 579255 шт., паркет - 8504 тыс.кв.м, пленка - 1276 т, нерудные стройматериалы - 40615 тыс.куб.м, сборный железобетон - 211721 куб.м, сталь - 4913 т, колбасные изделия - 1423 т, деловая древесина - 1045,4 тыс.куб.м, пиломатериалы - 197,3 тыс.куб.м. Потребительских товаров произведено на 98,0 млрд. руб., что на 25% выше уровня 2000 года, при задании роста на 37%. В структуре потребительских товаров 64,1%, или 62,8 млрд. руб., приходилось на продовольственные товары и 35,9%, или 35,2 млрд. руб. - на непродовольственные. Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала по району составила 6158 человек и уменьшилась на 10,0%. За минувшую пятилетку предприятиями района достигнут темп роста объемов экспорта товаров на 248,2%. Импорт товаров увеличен на 160,7% при доведенном прогнозе 140%. Из года в год увеличивали экспортные поставки ОАО "Лунинецкий молочный завод", ОАО "Лунинецлес", РУП "Спецжелезобетон", ГЛХУ "Лунинецкий лесхоз". За 2001 - 2005 годы на развитие экономики и социальной сферы использовано 178,8 млрд. руб. инвестиций, что в сопоставимых ценах в 2,6 раза больше по отношению к 2000 году. На строительство жилья использовалось 18,7% общего объема капитальных вложений. Розничный товарооборот через все каналы реализации в сопоставимых ценах увеличен на 161% при прогнозе 149,8% и составил 365 млрд. руб. Объем платных услуг населению через все каналы реализации составил 57,4 млрд. руб. Темп роста в сопоставимых ценах - 168,7% при прогнозе 156%. В 2001 - 2005 годах обеспечена положительная динамика объемов ввода жилья в эксплуатацию. Так за этот период введено 113,4 тыс.кв.м жилья. Тем не менее, не все нуждающиеся в улучшении жилищных условий обеспечены жильем. За счет всех источников финансирования создано 2408 новых рабочих мест. 21. Анализ социально-экономической ситуации в районе и городе показывает, что несмотря на складывающиеся положительные тенденции города, в экономике имеется ряд нерешенных проблем. Высокий уровень физического и морального износа основных средств, высокая материало- и энергоемкость производства, сильная зависимость его от конъюнктуры цен на импортируемые топливно-энергетические и сырьевые ресурсы характерны для предприятий города. Ограниченные инвестиционные ресурсы и инновационные возможности для обновления основных фондов не способствуют преодолению технического и технологического отставания существующих производств. Требует решения более полная занятость населения непосредственно на предприятиях, в учреждениях, организациях и субъектах малого предпринимательства города. Субъекты хозяйствования располагают незадействованными площадями в зданиях и нежилых помещениях. Часть земельных участков совместно с объектами предлагается для продажи. Интенсивное развитие жилищного строительства и особенно домов усадебного типа потребовало расширения зоны жилой застройки. В последние годы освоено три новых квартала жилой застройки. Появилось 11 улиц, на которых предоставлено свыше 120 земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Жителями города Микашевичи создано 11 садоводческих товариществ, 16,8% городских жителей занимаются коллективным садоводством. Ускоренное строительство жилых домов при очень ограниченном выделении финансовых средств на развитие дорожной и коммунальной инфраструктуры привело к отсутствию улиц с усовершенствованным покрытием, централизованных систем водоснабжения и канализации, сетей газоснабжения в этих микрорайонах. Основные итоги функционирования городского хозяйства по состоянию на 1 января 2006 г. приведены согласно приложениям 1, 2. В ближайшей пятилетке решение этих задач будет способствовать поступательному развитию всего народнохозяйственного комплекса города. Глава 3 ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НА 2006 - 2010 ГОДЫ22. Главной целью социально-экономического развития города на ближайшую пятилетку является дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения на основе повышения конкурентоспособности экономики. Для достижения этой цели планируется обеспечить рост заработной платы и реальных денежных доходов населения, ритмичную работу органов управления, создание благоприятных условий для интеллектуального, творческого, трудового, профессионального и физического совершенствования человека, развитие сферы услуг, повышение системы социальных стандартов, дальнейшее развитие социальной инфраструктуры, реализацию инвестиционных проектов, увеличение экспортного потенциала и другого. 23. Приоритетным в развитии города останется развитие промышленного производства путем улучшения работы существующих предприятий и создания новых производств. Для размещения новых производств созданы условия: наличие свободных трудовых ресурсов и квалифицированных кадров; наличие незадействованных объектов недвижимости и свободных площадей предприятий; выпуск профессиональными техническими училищами, колледжами и лицеями подготовленных молодых специалистов для машиностроительной отрасли и отрасли сельскохозяйственного направления; наличие сырьевых зон для переработки сельскохозяйственной продукции; постоянно возрастающие потребности населения в услугах строительных организаций; благоприятные условия для привлечения капитала, в том числе иностранного; активное развитие предпринимательства; выгодное географическое расположение города; развитая сеть железнодорожного, автомобильного и речного транспорта; наличие природных ресурсов. В ближайшей пятилетке ставится задача повышения заработной платы работников, улучшения эффективности производственных отраслей, создания новых производств, более полного использования трудовых ресурсов. Основные показатели развития города на 2006 - 2010 годы приведены согласно приложению 3. Глава 4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ, РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ И ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ24. Приоритетными направлениями развития промышленного комплекса города останутся ресурсо- и энергосбережение, увеличение выпуска продукции, улучшение финансового положения, сокращение убыточности предприятий, инвестиционная деятельность, освоение новых видов продукции, улучшение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции. Промышленными предприятиями города планируется увеличить к 2010 году объемы выпускаемой промышленной продукции на 156,2% - 165,6%. Особое внимание будет уделено удовлетворению потребительского спроса населения по товарам. Так, производство потребительских товаров планируется увеличить на 138,3 - 146,2%. Предусматривается расширить ассортимент и повысить качество выпускаемой продукции, внедрить новые методы реализации товаров. Загрузка мощностей промышленных предприятий в целом по городу составит 95%, в том числе РУПП "Гранит" и РУП "Спецжелезобетон" - 100%, КУП "Кубгранит" - 55%, РПУП "Униформ" - 75%. РУПП "Гранит" - крупнейшее предприятие по производству нерудных материалов не только в Беларуси, но и в Европе. Введено в эксплуатацию в декабре 1975 года. В настоящее время на нем работает 2417 человек. РУПП "Гранит" обеспечивает строительную индустрию Республики Беларусь важным строительным материалом - щебнем из плотных горных пород. Мощность предприятия составляет 10,5 млн. куб.м нерудных материалов в год, в том числе щебня - 7,6 млн. куб.м (фракции: 5 - 10 мм, 5 - 20 мм, 10 - 20 мм, 20 - 40 мм, 40 - 70 мм). В 2002 году начат выпуск кубовидного щебня. В ассортимент продукции также входят песок из отсевов дробления горных пород, продукция камнеобработки, литье стальное. Продукция камнеобработки представлена следующими видами: плиты гранитные толщиной от 20 до 200 мм и мраморные от 10 до 40 мм с последующей полировкой и шлифовкой; камни бортовые (бордюры) из горных пород; брусчатый камень для дорожных покрытий; элементы надгробий для благоустройства мест захоронения; изделия архитектурно-строительные из природного камня; мраморная крошка, детали памятников из декоративной крошки (мрамор, гранит). Структурные подразделения РУПП "Гранит": дробильно-сортировочный завод, камнеобрабатывающий завод, автотранспортный парк, гранитный карьер "Микашевичи", комбинат вспомогательных служб (литейно-механический цех, электрический цех, механизированный причал, внутризаводская железнодорожная сеть), санаторий-профилакторий "Свитанок", Дворец культуры, физкультурно-оздоровительный комплекс. Осуществляет экспорт продукции (щебень) в Россию, Польшу, Прибалтику. Менее востребован в Республике Беларусь песок строительный (отсев). Система обеспечения качества продукции предприятия основана на выполнении требований стандартов гранита по видам работ структурных подразделений, служб, отделов, разработанных и внедренных в производство. Контроль качества выпускаемой продукции производится ежесуточно специально оснащенными лабораториями путем испытания объединенных проб щебня. Согласно прогнозу темп роста объемов промышленной продукции в 2007 году составит 103,5% к уровню 2006 года, в 2008 году - 129,6% к уровню 2007 года. Общий темп роста за пятилетку к уровню 2005 года составит 156,3%. Это обусловлено тем, что в настоящее время производственные мощности по выпуску щебня используются более чем на 100%. Ввиду высокого износа активной части основных фондов дальнейших резервов для наращивания объемов производства без осуществления реконструкции производства предприятие не имеет. РУПП "Гранит" включено в перечень важнейших инвестиционных проектов. Проект предусматривает реконструкцию производства в течение 2006-2008 годов с целью увеличения производственных мощностей по выпуску щебня до 10 млн. тонн в год. В результате реализации инвестиционного проекта предприятие освоит выпуск новой продукции - щебня европейского стандарта. Доля новой продукции в общем объеме производства щебня составит к 2010 году около 80%. В текущей пятилетке запланировано техническое переоснащение РУПП "Гранит" с привлечением собственных средств, заемных, инновационного фонда вышестоящего министерства на период с 2006 до 2010 года. В 2005 году предприятием обеспечена загрузка производственных мощностей на 100% и выпущено 9150 тыс.тонн щебня. По бизнес-плану на 2006 год запланирован выпуск товарной продукции в объеме 9125 тыс.тонн щебня. В настоящее время износ активной части основных производственных фондов достиг 73,3%, а по отдельным производственным подразделениям - от 82,7% до 90,0%. При неудовлетворительном физическом состоянии технологического оборудования РУПП "Гранит" не способно обеспечить потребность рынка в щебне, которая в последнее время характеризуется положительной динамикой, тем более наладить производство щебня мелких фракций в соответствии с требованиями европейского стандарта. Идея инвестиционного проекта состоит в увеличении производственных мощностей по выпуску щебня с 9150 тыс.т до 10000 тыс.т в год, в том числе организации выпуска фракций по европейскому стандарту на промышленных площадях дробильно-сортировочного завода в объеме 7280 тыс.т в год за счет реконструкции путем замены эксплуатируемого технологического оборудования на первичной, вторичной и третичной стадиях дробления на новое импортное с высокой производительностью при привлечении банковского внутреннего валютного кредита, а также собственных средств. Предлагаемый к реализации инвестиционный проект предполагает полностью закончить реконструкцию дробильно-сортировочного завода в декабре 2007 года и увеличить объем выпуска щебня уже в 2008 году до 9804 тыс. тонн, или на 7,5% по отношению к 2006 году. При этом объем выпуска щебня мелких фракций по европейскому стандарту составит 7197 тыс.т, или 73,4% от планируемого общего объема выпуска щебня на РУПП "Гранит". В целом мощности предприятия увеличатся до 10 млн. тонн в год и их загрузка планируется на уровне 100%. На реализацию инвестиционного проекта в качестве источников финансирования капитальных вложений предполагается использовать собственные средства предприятия, заемные средства, другие источники финансирования. Источником прироста чистого оборотного капитала будут выступать собственные средства предприятия, формируемые за счет финансово-хозяйственной деятельности. Реализация инвестиционного проекта позволит получить следующий народнохозяйственный эффект: обеспечить растущие потребности внутреннего рынка в щебне высоких физико-технических свойств; обеспечить положительную динамику поступления налогов в бюджет и во внебюджетные фонды уже начиная с 2008 года. После выполнения основного объема работ на предприятии в 2007 - 2008 годах освоение инвестиций на предприятии будет снижено и соответственно темпы роста инвестиционной деятельности всего региона несколько замедлятся. РУП "Спецжелезобетон" введено в эксплуатацию в 1984 году как одно из крупных специализированных предприятий по выпуску сборных конструкций и изделий из бетона и железобетона в Республике Беларусь. В основном специализируется на выпуске бетонных и железобетонных напорных и безнапорных труб различного диаметра, железнодорожных шпал и брусьев стрелочных переводов, а также элементов благоустройства. Это позволяет удовлетворить потребности в высококачественной продукции строительных, строительно-монтажных, железнодорожных организаций и других клиентов в стране и за ее пределами. На предприятии ежегодно трудится около 500 человек. Свою деятельность коллектив основывает на привлечении передовых технологий и нетрадиционных решениях в формировании производственной программы. В результате торговую марку "Мikabet" знают в России, Литве, Латвии, Эстонии, Германии. Предприятие является основным производителем в республике по производству шпал железобетонных и занимает доминирующее положение на рынке по производству труб напорных и безнапорных железобетонных виброгидропрессованных. Изделия предприятия позволяют обеспечить требуемую надежность и долговечность напорных водоводов и получить значительную экономию валютных средств за счет снижения импорта стальных труб. РУП "Спецжелезобетон" в прогнозируемом периоде планирует произвести 417250 куб.м сборного железобетона и бетонных изделий. Рост выпуска продукции 2010 года к 2005 году составит 148%. Темп роста промышленной продукции в сопоставимых ценах составит к уровню 2005 года 149,1%. Планируется значительно увеличить производство вибропрессованных труб длиной 2,5 м, которые выпускаются на новой линии по современной технологии, имеют высокую плотность бетона и точные геометрические размеры. Постоянно растущий спрос на данную продукцию позволит в недалеком будущем занять лидирующее место среди строительных организаций в этой отрасли. Огромными темпами в Республике Беларусь идет реконструкция и облагораживание площадей и улиц всех городов и поселков. Задачей предприятия является полное и своевременное обеспечение населения и строительных организаций элементами благоустройства высокого качества и современного дизайна. В 2006 году планируется произвести 15000 куб.м плитки тротуарной и 6000 куб.м камней бордюрных, что составит 157,6% к прошлому году. В дальнейшем планируется развивать данные виды продукции. За прогнозируемый период выручка от реализации составит 179463 млн.руб., балансовая прибыль - 9856 млн.руб. Рентабельность реализованной продукции ожидается на уровне 7%. Объем экспорта продукции планируется увеличить к 2010 году на 162,5% к уровню 2005 года, объем импорта - на 158,2%. Расчеты показывают, что в прогнозируемом периоде намечается стабильная работа предприятия с наращиванием прибыли и стабильными денежными потоками. На РУП "Спецжелезобетон" за 2006 год планируется освоение инвестиций в размере не менее 2100 млн.руб. Кроме этого РУП "Спецжелезобетон" на 5 лет рассматриваются такие проекты, как освоение выпуска труб длиной 1500 мм; освоение выпуска труб с полиуретановым сердечником (для укладки труб методом микротоннелирования); установка влагомера на третью секцию и другие. РУП "Спецжелезобетон" из года в год планирует увеличение объема инвестиций в основной капитал и в 2010 году ожидается приобретение основных средств на сумму порядка трех миллиардов рублей. Основными направлениями использования инвестиций являются развитие производства труб диаметром от 300 до 2500 мм; приобретение буферной установки линии производства мелкоштучных изделий; модернизация бетоносмесительного цеха; обновление транспортного парка; модернизация участка погрузки и многое другое. Все инвестиционные проекты направлены на увеличение объемов производства в 2 и более раза, расширение номенклатуры выпускаемой продукции, снижение энергоемкости и материалоемкости продукции, соблюдение высокой культуры производства. Внедрение проектов позволит предприятию увеличить выручку от реализации, а также сэкономить энергетические, материальные и трудовые ресурсы. Основным источником инвестиций является амортизационный фонд воспроизводства основных средств. В целом же РУП "Спецжелезобетон" из года в год планируется наращивание объемов производства путем внедрения новых высокопроизводительных и энергосберегающих технологий. Особое внимание придается инвестиционной политике. РПУП "Униформ" образовано в 2001 году. Основным видом производимой продукции является производство форменной и военной одежды для работников Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, а также производство рабочей одежды для предприятий, организаций. Выпуск производимой продукции соответствует национальным стандартам качества. Для реализации намеченного плана предприятие располагает необходимыми производственными мощностями. Однако для реализации производственной программы и создания нормальных условий труда по вновь создаваемым рабочим местам необходимы дополнительные мощности в части производственного оборудования и инструментов, а также сырья и материалов. Для реализации плана предприятие планирует создать четыре новых рабочих места в период 2009 - 2010 годов. РПУП "Униформ" планируется увеличить объем производства в 2010 году по сравнению с 2005 годом на 149,8%, объем потребительских товаров - на 152,9%. КУП "Кубгранит" образовано в 2004 году путем реорганизации предприятия "Минскдорстрой" с численностью работников 127 человек. В городе Микашевичи располагается только производственная база предприятия, на которой производится щебень различных фракций и отсев. В 2005 году производственным участком выпущено 243 тыс.куб.м щебня, а объем производства составил 8682 млн. рублей. В 2006 - 2010 годах на производственном участке планируется модернизация основных средств путем замены дробильно-сортировочного оборудования. В результате обновления планируется нарастить объемы выпускаемой продукции до 438 тыс.куб.м, или на 180% выше уровня 2005 года. Сохранится кадровый потенциал предприятия. Основные показатели развития промышленности города на 2006 - 2010 годы приведены согласно приложениям 4, 6, 7. 25. В городе функционирует 2 строительные организации: строительное управление N 63 государственного унитарного строительного управления "Стройтрест N 2" (далее - СУ-63) и закрытое акционерное общество (далее - ЗАО) "Жилпромстрой". Объемы строительно-монтажных работ ежегодно возрастают и в 2005 году составили 3445,8 млн. рублей. В 2006 - 2010 годах строительной отраслью планируется сохранить темпы подрядных работ и довести их уровень до 110,7% к 2010 году. Основными видами СУ-63 является строительство зданий и сооружений 1-го и 2-го уровней ответственности. В 2005 году численность работников на предприятии составляла 143 человека, выполнено подрядных работ на 1721,8 млн. рублей, произведено промышленной продукции на 45,3 млн. рублей. Инвестиции в основной капитал составили 11,5 млн. рублей. В 2006 - 2010 годах планируется продолжить наращивание строительно-монтажных работ и к 2010 году довести до уровня 3814,5 млн. рублей, темп роста составит 221,5%. Производство промышленной продукции увеличится на 141,5% и составит 64,1 млн. рублей. Это потребует увеличения численности работников. В течение пяти лет предусматривается создать более 130 рабочих мест, освоить 105,4 млн. рублей инвестиций в основной капитал. В 2006 - 2010 годах в городе планируется сохранить тенденцию ежегодного увеличения строительства жилья за счет всех источников финансирования. При строительстве жилья предусматривается увеличение доли использования как кредитных ресурсов банков, так и собственных средств граждан. В целом по городу в ближайшей пятилетке предусматривается ввести 27,3 тыс.кв.м общей площади жилья. В строительном комплексе предусматривается направлять инвестиции на обновление основных фондов, расширение производственных мощностей. Основные показатели развития строительного комплекса города на 2006 - 2010 годы приведены согласно приложению 5. 26. Возделыванием земель, выращиванием скота и культур сельскохозяйственного назначения г.Микашевичи занимается совместное предприятие (далее - СП) "Агрогранит", образованное в результате присоединения сельскохозяйственного производственного кооператива (далее - СПК) "Синкевичи" к РУПП "Гранит". Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 5028 га со средним баллом 26,1. Из общей площади 1722 га - пашня, средний балл - 26,1. 75% земельных угодий составляют минеральные почвы и 25% - торфяно-болотные. В 2005 году валовой сбор зерна составил 1755 ц, производство молока - 1864 т, реализация мяса - 215 т, среднесуточные привесы - 358 г, удой на 1 корову - 2758 кг. Результаты финансовой деятельности характеризуются получением убытков от реализации продукции в сумме 493 млн. рублей. В 2006 - 2010 годах сельхозпредприятием планируется улучшение финансово-хозяйственной деятельности путем проведения ряда организационно-технических мероприятий. Так, в начале пятилетки будет остановлен спад производства основных видов продукции, увеличены производительность скота и земельных угодий, проведено техническое перевооружение основного производства. К 2010 году удой на 1 корову увеличится на 128,8%, валовое производство молока - на 129,6%, среднесуточные привесы - на 139,7%, урожайность зерновых - на 196,1%. Выручка от реализации возрастет в 3,1 раза, а рентабельность реализованной продукции составит 50,4%. Основные показатели развития агропромышленного комплекса города на 2006 - 2010 годы приведены согласно приложению 20. 27. Транспортная отрасль города представлена как автомобильным, железнодорожным, так и водным сообщением. Транспортными организациями выполняются нормативы государственных социальных стандартов в области транспорта. Сохранена положительная тенденция в грузовых и пассажирских перевозках, обеспечена эффективная работа отрасли. Социальные стандарты в области автомобильного транспорта выполняются РУДТП "АП-6" в полном объеме. Решению задач по выполнению социальных стандартов способствует инвестиционная политика, которая направлена на обновление пассажирского и грузового транспорта за счет бюджетных средств, кредитов банков, собственных средств. В 2005 году приобретено четыре автомобиля марки "МАЗ". Планируется приобретение в 2006 году двух автобусов и 3 грузовых автомобилей, в 2007 году - трех грузовых автомобилей, в 2008 - 2010 годах - по 1 автобусу и по 2 грузовых автомобиля. Услуги по грузовым перевозкам оказываются таким предприятиям как РУПП "Гранит", РУП "Спецжелезобетон" по перевозке щебня и песка дорожным, строительным организациям, населению. В 2006 - 2010 годах будет изменена структура перевозки грузов, перевозки будут осуществляться автомобилями МАЗ-551605-024 на расстояние до 100 км и выше. С 2006 года перевозка отсева в дробильно-сортировочном производстве не планируется, в результате чего уменьшится объем перевозок грузов. Услуги по пассажирским перевозкам осуществляются по утвержденным маршрутной сети и графикам. На пассажирооборот оказывает влияние и рост количества личного транспорта у населения. При выполнении прогноза объемов перевозок на предприятии планируется в 2006 - 2010 годах ежегодный рост доходов, что даст возможность обеспечить прибыльную работу предприятия, выход на уровень рентабельности не менее 2,2%, что позволит улучшить структуру баланса на весь прогнозируемый период. Микашевичский порт функционирует с мая 1978 года. Основными видами деятельности являются погрузочно-разгрузочные работы, перевозка грузов водным транспортом и добыча песка. В 2005 году Микашевичским портом увеличены перевозки грузов на 191,1% и составили 107 тыс.т, погрузочно-разгрузочные работы увеличены на 164,2% и составили 464,6 тыс.т. Обеспечена прибыльная работа, выручка от реализации продукции составила 1185 млн. рублей, а чистая прибыль - 160 млн. рублей. В 2006 - 2010 годах планируется наращивание объемов перевозимых грузов по рекам республики. С этой целью увеличится судоходный состав порта, планируется приобретение теплохода. Погрузочно-разгрузочная техника пополнится двумя автопогрузчиками и двумя автосамосвалами. Численность работников увеличится на 14 человек. 28. В 2006 - 2010 годах узлом почтовой связи планируется расширить виды и сеть оказываемых услуг, внедрять нетрадиционные формы работы с клиентами, расширять возможности взимания платы по принципу единого расчетного информационного пространства. Объем оказываемых услуг к 2010 году увеличится более чем в 1,5 раза. Узлом электросвязи продолжится работа по развитию телефонных сетей, уплотнению телефонных аппаратов, внедрению новых видов оказываемых услуг. Обеспеченность населения квартирными телефонами и аппаратами общего пользования составит к 2010 году 29,1 аппарата на 100 жителей. Получат дальнейшее развитие услуги сотовых мобильных операторов "Velcom" и "МТС", а также третьего оператора "БеСТ". Основные показатели развития транспорта и связи города на 2006 - 2010 годы приведены согласно приложению 8. 29. Отрасль жилищно-коммунального хозяйства устойчиво работает на протяжении ряда лет. В 2005 году жилищный фонд насчитывал 1200 домов, из которых 186 многоквартирных и 1007 домов усадебного типа, 7 общежитий находилось на балансе предприятий и организаций. Более 78% жилищного фонда оборудовано централизованными системами отопления, 83% - водоснабжения, 72,6% - канализации и 70,5% - горячего водоснабжения. Доля ветхого жилищного фонда составляет 0,17% от общего количества. КУМПП ЖКХ "Микашевичское ЖКХ" оказывает услуги по тепло- и водоснабжению, водоотведению, бани, обслуживанию жилищного фонда, транспорта, санитарной очистке и ритуальному обслуживанию. На балансе предприятия имеется 3 котельные в городе: центральная котельная, котельная ПМК и больницы. Основным видом топлива является природный газ, за исключением котельной ПМК и больницы, работающих на местных видах топлива. 179,2 тыс.кв.м городского жилищного фонда находится в ежедневном обслуживании, баня на 20 мест. Предприятие производит текущее содержание и ремонт объектов благоустройства (содержание, озеленение и текущий ремонт улиц, парков, скверов, площадей, кладбищ, стадионов, мест отдыха, их освещение). Водозабор мощностью 10 тыс.куб.м в сутки ежегодно подает потребителям не менее 1884 тыс.куб.м воды через систему водоснабжения, насчитывающую 101 км централизованных сетей водоснабжения, из которых 16 км водоводов, 55 км уличных сетей и 30 км внутридворовых. В 2005 году предприятие ритмично работало и оказало платных услуг населению в сумме 1892435,3 тыс. рублей. В 2006 - 2010 годах отрасль жилищно-коммунального хозяйства продолжит развитие всех видов коммунальных услуг. Планируется продолжить строительство водозабора, реконструкцию напорного коллектора, строительство сетей водоснабжения и канализации в микрорайонах индивидуальной жилищной застройки, выполнить капитальный ремонт 8 жилых домов, ежегодное устройство твердым покрытием не менее 2 улиц. Основные показатели развития жилищно-коммунального хозяйства города на 2006 - 2010 годы приведены согласно приложению 9. 30. Развитие торговли и общественного питания в прогнозируемом периоде будет направлено на стабильное обеспечение платежеспособного спроса всех слоев населения на товары широкого ассортимента. Получит развитие устройство магазинов, павильонов, расположенных в зоне пешеходной доступности торгующих ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. Расширится сеть магазинов самообслуживания. Для бесперебойного и равномерного снабжения населения продуктами питания будет продолжена работа по своевременному созданию запасов продуктов растениеводства. Улучшению торгового обслуживания потребителей, увеличению реализации товаров будет способствовать продажа товаров в кредит и по безналичному расчету, в том числе с использованием банковских пластиковых карточек. Объем розничного товарооборота в 2010 году увеличится по сравнению с 2005 годом на 167,8%. Развитие общественного питания будет направлено на обеспечение горячим питанием широких слоев населения, школьников, рабочих, служащих. Будет развиваться мобильная сеть общепита, организуемая в местах отдыха населения. Предусматривается ежегодное увеличение числа магазинов (в среднем не менее двух). 31. Реализация мер по развитию платных услуг населению позволит обеспечить их рост в 2006 - 2010 годах на 143,6%. Наряду с традиционными услугами транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания будут развиваться более интенсивно услуги связи, банковские услуги, новые услуги почтовой связи, информационные и правовые услуги. В таких отраслях, как транспорт, связь, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, культура, физическая культура преимущественное оказание услуг сохранится организациями государственной формы собственности. Бытовые услуги, оказываемые КУП по ОУ "Лунинецкий КБО", получат дальнейшее развитие через стационарные объекты. Предусматривается введение прачечной самообслуживания, укрепится прокатный фонд, продолжится модернизация парикмахерских и швейного производства. Основные показатели развития торговли и услуг города на 2006 - 2010 годы приведены согласно приложению 10. 32. Главной целью здравоохранения останется сохранение и улучшение здоровья населения на основе повышения доступности и качества медицинской помощи для всех слоев населения. Особое внимание будет уделено реконструкции и переоснащению объектов здравоохранения. Финансирование учреждений здравоохранения планируется производить своевременно. Формирование бюджета будет осуществляться исходя из норматива финансирования на одного жителя и реальной потребности в денежных ассигнованиях. Так, на 2006 год на закупку оборудования будут затрачены средства в размере 270 млн.руб. На обеспечение лекарственными средствами и перевязочными средствами в 2006 году запланирована сумма 308115 тыс.руб. На льготное обеспечение медикаментами, льготное зубопротезирование и детские смеси спланирована сумма на 2006 год 113018 тыс.руб. Больница ежегодно выполняет по своим объектам капитальный и текущие ремонты, благоустройство территории. При капитальном ремонте зданий и сооружений выполняется модернизация кровли, замена окон и дверей. При текущем ремонте выполняются покраска, побелка стен и потолков, устройство полов, ремонт дверей и кровли. Все социальные стандарты по больнице выполняются. К 2010 году укрепится кадровый потенциал. Количество врачей достигнет 33 человек, среднего медицинского персонала - 144 человек. Основные показатели развития здравоохранения города на 2006 - 2010 годы приведены согласно приложению 11. 33. В области физической культуры планируется привлечение наибольшего количества населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физического воспитания населения, улучшение условий для занятий физической культурой и спортом, повышение качества физкультурно-оздоровительных услуг. Продолжится работа по привлечению населения к массовым и игровым видам спорта. Особое внимание будет уделено занятиям физической культурой на предприятиях, учреждениях, организациях. Планируется увеличить число спортивных сооружений до 38 единиц. 34. Приоритетным направлением развития образования в 2006 - 2010 годах будет развитие новых форм дошкольного образования, повышение качества образования, внедрение здоровьесберегающих технологий и т.д. В 2006 - 2010 годах сохранится сеть общеобразовательных школ на уровне 4 и детских дошкольных учреждений на уровне 4. Продолжатся работы по капитальному ремонту зданий, текущему ремонту, модернизации школьных кабинетов, благоустройству и озеленению пришкольных территорий. Основные показатели развития образования города на 2006 - 2010 годы приведены согласно приложению 12. 35. Приоритетными направлениями деятельности в текущей пятилетке в области культуры будут расширение форм и видов культурно-досуговых услуг населению, развитие народного творчества, повышение престижа работников культуры, обновление материальной базы объектов культуры. Особое внимание будет уделено просветительской и культурологической информации, которая должна быть доступной для населения и способствовать сохранению культурных и исторических ценностей, повышению культуры и самосознания людей. Сохранится сеть культурно-просветительских организаций в количестве 3 единиц и 3 объекта историко-культурного назначения. Расходы на одного жителя в области культуры сохранятся на уровне нормативов государственных социальных стандартов. Основные показатели развития культуры в городе на 2006 - 2010 годы приведены согласно приложению 13. 36. В городе реализуются мероприятия развития туризма. Важнейшей составной частью мероприятий является создание условий для приема туристов, мероприятия по развитию инфраструктуры туризма включены в план социального развития района. Разработаны три туристских маршрута "Дорогой памяти и скорби", маршрут проходит от г.Лунинца до г.Микашевичи с посещением памятных мест района. По р. Припять от пристани г.Лунинца до г.Мозыря с заходом в речной порт Микашевичи и посещением карьера планируется организовать отдых для туристов на плотах. В г.Микашевичи предусматривается оборудование смотровой площадки для туристов, посещающих карьер РУПП "Гранит", музей природы с чучелами животных и птиц в средней школе N 1, музей истории имени писателя В.Недведского. Предусматривается расширение деятельности туристского клуба РУПП "Гранит", пополнение материально-туристской базы и инвентаря; проведение туристских походов на плотах и теплоходе. Предполагается строительство пристани в речном порту, оборудование пляжной территории зоны отдыха горожан на канале, впадающем в реку Припять. Дети школьного возраста получат возможность летнего оздоровления в оздоровительном центре "Спутник" на озере Белое в 50 км от города. Оздоровлению и отдыху населения будет способствовать санаторий-профилакторий "Свитанок" РУПП "Гранит". 37. Демографическая ситуация в городе характеризуется превышением рождаемости над смертностью на протяжении ряда лет. Увеличивается число семей, имеющих 2 и более ребенка. Стабилизируется ситуация в семейных отношениях граждан. Наметилась тенденция к сокращению числа разводов. В 2005 году их число на 1000 браков составляло около 30 (в 2000 году - около 50). Такому положению способствует стремительное строительство жилья за счет привлечения льготных кредитов, политика в области материнства и детства. В городе создана инфраструктура для рождения и воспитания подрастающего поколения. Такая тенденция сохранится и в ближайшей пятилетке. Основные показатели демографической ситуации и численности населения города на 2006 - 2010 годы приведены согласно приложению 14. 38. Целью проводимой политики поддержки и развития малого предпринимательства в городе является создание благоприятных условий для его развития. Программа определяет основные направления деятельности в сфере малого предпринимательства на ближайшую пятилетку и направлена на реализацию установленного Конституцией Республики Беларусь права граждан на труд, выбор рода занятий в соответствии с призванием и осуществление не запрещенной законом экономической деятельности, стимулирование и государственную поддержку субъектов малого предпринимательства. Программа направлена на создание новых рабочих мест, развитие предпринимательской деятельности по приоритетным направлениям посредством активизации производственно-хозяйственной деятельности населения. Приоритетными направлениями предпринимательской деятельности являются создание и развитие импортозамещающих и экспортоориентированных производств, высокотехнологичные и инновационные проекты. Формирование Программы осуществлялось на основе фактического состояния малого предпринимательства, прогнозов развития малого предпринимательства на пять лет, бизнес-планов их развития на год, а также проработок о целесообразности создания новых производств, усовершенствования существующих производственных мощностей, обеспечивающих повышение эффективности работы коммерческих организаций. Программа предусматривает выполнение следующих мероприятий: материально-техническое и организационное обеспечение развития малого предпринимательства (размещение информации о неиспользуемых объектах, земельных участках для вовлечения в хозяйственный оборот субъектами малого предпринимательства; передача объектов недвижимости в безвозмездное пользование под обязательства по созданию новых рабочих мест; предоставление рассрочки платежа в случае приобретения объектов на торгах; предоставление земельных участков под строительство объектов торговли, социального, культурного, бытового назначения, автозаправочных станций); совершенствование информационной и консультационной поддержки малого предпринимательства (функционирование постоянно действующей "горячей линии", разработка и выпуск информационных материалов по вопросам малого предпринимательства); формирование положительного имиджа предпринимательства. К концу 2010 года увеличится численность малых предприятий до 16 против 11 в 2005 году и работающих на них до 273 человек, численность индивидуальных предпринимателей составит не менее 230 человек. Возрастут капитальные вложения в данном секторе экономики и увеличится выручка от реализации продукции. Удельный вес производства продукции малого бизнеса составит не менее 2% в общем объеме производства, а товарооборота - 13,2%. В ближайшей перспективе открытие производства по переработке древесных опилок и щепы, оказанию бытовых услуг, торгово-закупочной деятельности и другие. Получат развитие уже существующие предприятия: частное унитарное предприятие (далее - ЧУП) "БелСИТ", ЧУП "Кислород" и другие. Основные показатели развития предпринимательства города на 2006 - 2010 годы приведены согласно приложению 15. 39. На мероприятия по охране окружающей среды в 2005 году было использовано 120 млн. рублей. Эти средства были направлены на приобретение специальной техники для сбора и утилизации твердых бытовых отходов и капитальный ремонт напорного коллектора. В ближайшей пятилетке предусматривается сохранить целевое финансирование мероприятий по снижению рисков загрязнения окружающей среды. Основные показатели охраны окружающей среды города на 2006 - 2010 годы приведены согласно приложению 16. 40. Город обладает значительным трудовым потенциалом, который не в полной мере задействован в экономике. В 2006 - 2010 годах намечается тенденция роста уровня занятости населения. В предстоящей пятилетке планируется создание 660 новых рабочих мест. К 2010 году уровень безработицы к экономически активному населению составит 3,1%. Мероприятия по обеспечению занятости населения направлены на: трудоустройство на действующих предприятиях и организациях; поиск рабочих мест за пределами района с предоставлением жилья; финансовую помощь безработным с предоставлением жилья при их переселении в сельскую местность; переобучение и активизацию предпринимательской деятельности; содействие в трудоустройстве социально уязвимым группам населения (не способным на равных конкурировать на рынке труда); ориентацию молодежи на самозанятость и приобретение пользующихся спросом специальностей; максимальное трудоустройство выпускников профессионального лицея приборостроения и колледжа сельскохозяйственного производства; расширение занятости на общественных работах; организацию трудоустройства на сезонные работы, в том числе и за пределы города; оказание финансовой помощи предприятиям и организациям за счет средств государственного фонда занятости при создании ими новых рабочих мест. Основные показатели занятости населения города на 2006 - 2010 годы приведены согласно приложениям 17, 18. 41. Исходя из сложившейся в стране и районе социально-экономической ситуации наблюдается положительная тенденция в изменении уровня жизни населения, поэтому при разработке Программы закреплена эта тенденция по улучшению жизненного уровня населения, повышению реальных денежных доходов и реальной заработной платы. При дальнейшем развитии региона предусмотрены сбалансированные мероприятия, направленные на реализацию вышеназванных задач. Денежные доходы населения на прогнозный период увязаны с ростом объемов производства и услуг, с темпом роста производительности и оплаты труда, розничным товарооборотом, объемом платных услуг. В качестве исходной информации в процессе прогнозирования использованы отчетные статистические данные по этим показателям, а также отчетные и прогнозные данные по численности занятых в экономике с учетом структурных изменений в экономике города и росте потребительских цен. Так, номинальная заработная плата в 2010 году должна составить 1260 тыс.руб., или 204% к уровню 2005 года. 42. В интересах совершенствования управления государственной собственностью предстоит продолжить работу по отчуждению неиспользуемых, неэффективно используемых или не завершенных строительством производственных объектов. Будет активизирована их конкурсная и аукционная продажа, сдача неиспользуемых площадей в аренду, перепрофилирование, а также безвозмездная передача субъектам малого предпринимательства под создание новых рабочих мест. В текущем периоде предстоит завершить работы по государственной регистрации объектов районной коммунальной собственности. Основные показатели вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых площадей объектов недвижимости города на 2006 - 2010 годы приведены согласно приложению 19. Глава 5 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ43. Главными результатами реализации Программы станут активизация инновационного развития экономики, создание необходимых условий для обеспечения устойчивого и эффективного развития. Это позволит сократить уровень безработицы, повысить уровень и качество жизни населения, улучшить демографическую ситуацию, увеличить реальные денежные доходы, обеспечить рост заработной платы, создать благоприятные условия для развития человеческого потенциала на основе внедрения государственных минимальных социальных стандартов, приоритетного развития системы образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма, увеличения строительства жилья. Финансовые расходы Программы города на 2006 - 2010 годы приведены согласно приложению 21. Приложение 1 ПАСПОРТ ГОРОДА МИКАШЕВИЧИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2007 Г.-----------------------------------+-----------------+--------- ¦ Характеристика города ¦Единица измерения¦ 2006 год ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦1. Территория ¦ кв.км ¦ 6,2¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦2. Численность населения - всего ¦ человек ¦ 13841 ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦моложе трудоспособного возраста ¦ человек ¦ 2799 ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦в трудоспособном возрасте ¦ человек ¦ 9345 ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦старше трудоспособного возраста ¦ человек ¦ 1697 ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Численность населения, занятого в ¦ человек ¦ 6500 ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Естественный прирост ¦ человек ¦ 54 ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Механический прирост ¦ человек ¦ -2 ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦3. Число предприятий: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦промышленность ¦ единиц ¦ 4 ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦строительство ¦ единиц ¦ 2 ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦транспорт и связь ¦ единиц ¦ 1 ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Число организаций розничной ¦ единиц ¦ 97 ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Число организаций общественного ¦ единиц ¦ 10 ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Число ателье (мастерских, цехов) ¦ единиц ¦ 9 ¦ ¦по видам бытовых услуг ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Число дошкольных учреждений ¦ единиц ¦ 4 ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Число учреждений, обеспечивающих ¦ единиц ¦ 4 ¦ ¦получение начального, базового, ¦ ¦ ¦ ¦общего среднего образования ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Число организаций здравоохранения ¦ единиц ¦ 1 ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Число организаций культуры ¦ единиц ¦ 4 ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦клубные учреждения ¦ единиц ¦ 1 ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦публичные библиотеки ¦ единиц ¦ 2 ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦4. Показатели социально- ¦ ¦ ¦ ¦экономического развития ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦4.1. Промышленность ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Продукция промышленности ¦ млн. рублей, в ¦ 103,3¦ ¦ ¦ процентах к ¦ ¦ ¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Производство потребительских ¦ млн. рублей, в ¦ 125,3¦ ¦товаров ¦ процентах к ¦ ¦ ¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Списочная численность промышленно-¦ человек ¦ 3130 ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Производство важнейших видов ¦ ¦ ¦ ¦промышленной продукции: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦материалы строительные нерудные ¦ тыс.куб.м ¦ 9207 ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦конструкции и изделия сборные ¦ куб.м ¦ 55118 ¦ ¦железобетонные ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦трубы железобетонные ¦ куб.м ¦ 23070 ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦4.2. Торговля ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Торговая площадь магазинов ¦ тыс.кв.м ¦ 2,8¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Общим объем розничного ¦ млн. рублей ¦ 12143 ¦ ¦товарооборота ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦4.3. Услуги населению ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Объем платных услуг населению ¦ млн. рублей ¦ 923,9¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦В том числе бытовых ¦ млн. рублей ¦ 81,1¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦4.4. Жилищные условия населения ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Жилищный фонд - всего ¦ тыс.кв.м общей ¦ 292,8¦ ¦ ¦ площади ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦В том числе оборудованный: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦водопроводом ¦ тыс.кв.м общей ¦ 244,6¦ ¦ ¦ площади ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦центральным отоплением ¦ тыс.кв.м общей ¦ 231,0¦ ¦ ¦ площади ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦горячим водоснабжением ¦ тыс.кв.м общей ¦ 234,7¦ ¦ ¦ площади ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦канализацией ¦ тыс.кв.м общей ¦ 244,6¦ ¦ ¦ площади ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Количество жилых домов - всего ¦ единиц ¦ 1208 ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦многоквартирные дома ¦ единиц ¦ 187 ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦общежития ¦ единиц ¦ 7 ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Обеспеченность населения жильем ¦ кв.м общей ¦ 21,2¦ ¦ ¦ площади на 1 ¦ ¦ ¦ ¦ жителя ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Число семей, состоящих на учете ¦ единиц ¦ 629 ¦ ¦нуждающихся в улучшении жилищных ¦ ¦ ¦ ¦условий ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦4.5. Здравоохранение ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Численность врачей всех ¦ человек ¦ 25 ¦ ¦специальностей ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Число коек в больничных ¦ коек ¦ 150 ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Мощность врачебных амбулаторно- ¦посещений в смену¦ 300 ¦ ¦поликлинических организаций ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Численность среднего медицинского ¦ человек ¦ 115 ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦4.6. Инвестиции в основной капитал¦ ¦ ¦ ¦и строительство ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Инвестиции в основной капитал ¦ млн. рублей ¦ 27992 ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦В том числе производственного ¦ млн. рублей ¦ 23277 ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦4.7. Транспорт ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Грузооборот автомобильного ¦ тыс. тонно-км ¦ 64912,1¦ ¦транспорта всех отраслей экономики¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Пассажирооборот транспорта общего ¦тыс. пассажиро-км¦ 7218 ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦4.8. Малое предпринимательство ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Число малых предприятий ¦ единиц ¦ 12 ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦В том числе по отраслям: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦промышленность ¦ единиц ¦ 3 ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦сельское хозяйство ¦ единиц ¦ 1 ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦торговля и общепит ¦ единиц ¦ 6 ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦прочие ¦ единиц ¦ 2 ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Списочная численность работников в¦ человек ¦ 162 ¦ ¦среднем за год ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Объем производства промышленной ¦ млн. рублей ¦ 994 ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Производство потребительских ¦ млн. рублей ¦ 689 ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Общий объем розничного ¦ млн. рублей ¦ 1558 ¦ ¦товарооборота ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦4.9. Занятость населения ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Списочная численность работников в¦ человек ¦ 5950 ¦ ¦организациях в среднем за год ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Численность безработных, ¦ человек ¦ 244 ¦ ¦зарегистрированных в органах ¦ ¦ ¦ ¦государственной службы занятости, ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Уровень безработицы ¦ в процентах к ¦ 3,6¦ ¦ ¦ экономически ¦ ¦ ¦ ¦ активному ¦ ¦ ¦ ¦ населению ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Трудоустроено граждан, ¦ человек ¦ 640 ¦ ¦обратившихся по вопросам ¦ ¦ ¦ ¦трудоустройства ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦В том числе безработных ¦ человек ¦ 480 ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Принято на работу на дополнительно¦ человек ¦ 358 ¦ ¦введенные рабочие места ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----------------+-------------+ ¦Номинальная начисленная ¦ тыс. рублей ¦ 660,1¦ ¦среднемесячная заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦----------------------------------+-----------------+-------------- Приложение 2 ИНФОРМАЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ В Г.МИКАШЕВИЧИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2006 Г.----+----------------------+----------------------+---------------+-------- ¦ N ¦ Наименование ¦Норматив обслуживания ¦ Фактическое ¦ Отклонение ¦ ¦п/п¦социального стандарта ¦ по постановлению ¦ выполнение ¦от норматива¦ ¦ ¦ ¦ Совета Министров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республики Беларусь от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 мая 2003 г. N 724 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (с изменениями и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дополнениями) ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----------------------+---------------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +---+----------------------+----------------------+---------------+------------+ ¦ В области жилищно-коммунального хозяйства ¦ +---+----------------------+----------------------+---------------+------------+ ¦1. ¦Доля собственных ¦25 процентов от ¦25 процентов от¦ - ¦ ¦ ¦расходов граждан на ¦совокупного дохода ¦совокупного ¦ ¦ ¦ ¦оплату затрат, ¦семьи ¦дохода семьи ¦ ¦ ¦ ¦связанных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонтом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вспомогательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конструктивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦элементов, инженерных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦систем жилых домов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержанием придомовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных платежей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и отчислений на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальный ремонт, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исчисленных по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действующим нормам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нормативам в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совокупном доходе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семьи ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----------------------+---------------+------------+ ¦2. ¦Норма обеспечения ¦Не менее 180 л/сут на ¦ 180 л/сут на ¦ - ¦ ¦ ¦водой для граждан, ¦одного человека, в том¦одного ¦ ¦ ¦ ¦проживающих в жилых ¦числе не менее 90 ¦человека, в том¦ ¦ ¦ ¦домах, оборудованных ¦л/сут на горячее ¦числе не менее ¦ ¦ ¦ ¦централизованным ¦водоснабжение ¦90 л/сут на ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжением и ¦ ¦горячее ¦ ¦ ¦ ¦канализацией ¦ ¦водоснабжение ¦ ¦ +---+----------------------+----------------------+---------------+------------+ ¦3. ¦Норма обеспечения ¦35 л/сут на одного ¦40 л/сут на ¦+ 5 л/сут на¦ ¦ ¦водой для граждан, ¦человека ¦одного человека¦одного ¦ ¦ ¦пользующихся водой из ¦ ¦ ¦человека ¦ ¦ ¦водоразборных колонок ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----------------------+---------------+------------+ ¦4. ¦Норматив отопления ¦Не менее 18 градусов ¦Не менее 18 ¦ - ¦ ¦ ¦жилых помещений ¦ ¦градусов ¦ ¦ +---+----------------------+----------------------+---------------+------------+ ¦5. ¦Норматив температуры ¦Не менее 50 градусов ¦Не менее 50 ¦ - ¦ ¦ ¦горячей воды ¦ ¦градусов ¦ ¦ +---+----------------------+----------------------+---------------+------------+ ¦6. ¦Наличие помывочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест в банях для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городов и городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселков в жилищном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонде: ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----------------------+---------------+------------+ ¦ ¦благоустроенном ¦3 места на 1 тыс. ¦1,46 места на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек ¦1000 жителей ¦ ¦ +---+----------------------+----------------------+---------------+------------+ ¦ ¦неблагоустроенном ¦5 мест на 1 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----------------------+---------------+------------+ ¦7. ¦Удельный вес ¦Не менее 80% ¦80% ¦ - ¦ ¦ ¦освещенных улиц ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----------------------+---------------+------------+ ¦8. ¦Удельный вес улиц с ¦Не менее 60% ¦77% ¦+ 17% ¦ ¦ ¦усовершенствованным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----------------------+---------------+------------+ ¦9. ¦График подачи горячей ¦Ежедневно или по ¦Зимой - ¦ - ¦ ¦ ¦воды ¦графикам, но не менее ¦ежедневно; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 дней в неделю ¦летом - по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦графику ¦ ¦ +---+----------------------+----------------------+---------------+------------+ ¦10.¦Наличие общественных ¦Не менее одной на 1 ¦1,17 на 1 тыс. ¦+ 0,17 ¦ ¦ ¦уборных в городах и ¦тыс. человек ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦городских поселках ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----------------------+---------------+------------+ ¦11.¦Площадь полигонов и ¦Не менее 0,02 га на 1 ¦0,73 га на 1 ¦+ 0,71 ¦ ¦ ¦мини-полигонов для ¦тыс. человек ¦тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦захоронения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных отходов ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----------------------+---------------+------------+ ¦12.¦Норматив потребления ¦кВт/ч в месяц ¦кВт/ч в месяц ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домах: ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----------------------+---------------+------------+ ¦ ¦с газовыми плитами ¦60 ¦60 ¦ - ¦ +---+----------------------+----------------------+---------------+------------+ ¦ ¦с электроплитами ¦90 ¦90 ¦ ¦ +---+----------------------+----------------------+---------------+------------+ ¦13.¦Норма расхода газа для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пищеприготовления: ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----------------------+---------------+------------+ ¦ ¦природный газ ¦8 куб.м/ мес ¦8 куб.м/ мес ¦ ¦ +---+----------------------+----------------------+---------------+------------+ ¦ ¦сжиженный емкостный ¦3 куб.м/мес ¦3 куб.м/мес ¦ ¦ ¦ ¦газ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----------------------+---------------+------------+ ¦ ¦сжиженный баллонный ¦10 баллонов в год на ¦12 баллонов в ¦ ¦ ¦ ¦газ ¦семью ¦год на семью ¦ ¦ +---+----------------------+----------------------+---------------+------------+ ¦ В области образования ¦ +---+----------------------+----------------------+---------------+------------+ ¦14.¦Норматив ¦85 процентов ¦85 процентов ¦ - ¦ ¦ ¦обеспеченности детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольного возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местами в учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----------------------+---------------+------------+ ¦15.¦Норматив охвата детей ¦100 процентов ¦100 процентов ¦ - ¦ ¦ ¦дошкольного возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовкой к школе ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----------------------+---------------+------------+ ¦16.¦Норматив ¦8,0 кв.м на одного ¦10,9 кв.м на ¦+ 2,9 кв.м ¦ ¦ ¦обеспеченности общей ¦учащегося ¦одного ¦ ¦ ¦ ¦площадью ¦ ¦учащегося ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учебных заведений ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----------------------+---------------+------------+ ¦17.¦Норматив обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся школ: ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----------------------+---------------+------------+ ¦ ¦спортивными ¦1,62 кв.м на одного ¦2,58 кв.м на ¦+ 0,96 кв.м ¦ ¦ ¦плоскостными ¦учащегося ¦одного ¦ ¦ ¦ ¦сооружениями ¦ ¦учащегося ¦ ¦ +---+----------------------+----------------------+---------------+------------+ ¦ ¦зданиями спортивного ¦0,5 кв.метра на одного¦0,5 кв.метра на¦ - ¦ ¦ ¦назначения ¦учащегося ¦одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащегося ¦ ¦ Страницы документа: |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|