Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Пружанского районного Совета депутатов от 15.02.2007 № 11 "О программах социально-экономического развития города Пружаны, городского поселка Ружаны, городского поселка Шерешево на 2007 - 2010 годы"< Главная страница Стр. 4Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | ¦республиканский бюджет ¦ 456¦ 1220¦ 755¦ 1195¦ 3626¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+ ¦областной бюджет ¦ 256¦ 500¦ 375¦ 1055¦ 2186¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+ ¦районный бюджет ¦10123¦11150¦12300¦13500¦ 47073¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+ ¦внебюджетные средства ¦ 110¦ 190¦ 180¦ 70¦ 550¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+ ¦на развитие здравоохранения ¦12683¦ 9965¦11010¦12075¦ 45773¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+ ¦республиканский бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+ ¦областной бюджет ¦ 2950¦ 200¦ 300¦ 300¦ 3750¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+ ¦районный бюджет ¦ 9733¦ 9765¦10710¦11775¦ 41983¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+ ¦внебюджетные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+ ¦на развитие культуры ¦ 1302¦ 1578¦ 1630¦ 1790¦ 6300¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+ ¦районный бюджет ¦ 1302¦ 1578¦ 1630¦ 1790¦ 6300¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+ ¦внебюджетные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+ ¦на развитие физической культуры, ¦ 9660¦11600¦ 8700¦ 1800¦ 31760¦ ¦спорта и туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+ ¦областной бюджет ¦ 866¦ 1000¦ 700¦ -¦ 2566¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+ ¦районный бюджет ¦ 1000¦ 1600¦ 1700¦ 1800¦ 6100¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+ ¦внебюджетные средства ¦ 7794¦ 9000¦ 6300¦ -¦ 23094¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+ ¦На природоохранные мероприятия - ¦ 557¦ 389¦ 389¦ 389¦ 1724¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+ ¦республиканский бюджет ¦ 557¦ 389¦ 389¦ 389¦ 1724¦ ¦-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------- Размер недостающих финансовых средств на реализацию мероприятий социально-экономического развития города Пружаны(млн.руб.) ------------------------------------+-----T-----+-----T----+--- ¦ ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010¦2007 - ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+----+-------+ ¦Средства - всего ¦21707¦17746¦13138¦7160¦ 65729¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+----+-------+ ¦собственные ¦ 723¦ 1305¦ 607¦ 730¦ 3365¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+----+-------+ ¦бюджетные ¦ 1580¦ 1691¦ 1931¦1891¦ 7093¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+----+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+----+-------+ ¦республиканский бюджет ¦ 41¦ 60¦ 30¦ 40¦ 171¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+----+-------+ ¦областной бюджет ¦ 1539¦ 1631¦ 1901¦1851¦ 6922¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+----+-------+ ¦районный бюджет ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+----+-------+ ¦кредиты банков ¦18104¦12450¦ 8000¦4539¦ 43093¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+----+-------+ ¦средства инвесторов ¦ 1300¦ 2300¦ 2600¦ -¦ 6200¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+----+-------+ ¦в том числе иностранных ¦ 1300¦ 2300¦ 2600¦ -¦ 6200¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+----+-------+ ¦Из общего объема финансирования ¦ +-----------------------------------+-----T-----+-----T----+-------+ ¦На развитие производственной ¦20127¦16055¦11207¦5269¦ 52683¦ ¦сферы - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+----+-------+ ¦собственных средств организаций ¦ 723¦ 1305¦ 607¦ 730¦ 3365¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+----+-------+ ¦кредиты банков ¦18104¦12450¦ 8000¦4539¦ 43093¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+----+-------+ ¦средства инвесторов ¦ 1300¦ 2300¦ 2600¦ -¦ 6200¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+----+-------+ ¦в том числе иностранных ¦ 1300¦ 2300¦ 2600¦ -¦ 6200¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+----+-------+ ¦На развитие коммунального ¦ 1539¦ 1631¦ 1901¦1851¦ 6922¦ ¦хозяйства - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+----+-------+ ¦бюджетные ¦ 1539¦ 1631¦ 1901¦1851¦ 6922¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+----+-------+ ¦из них областной бюджет ¦ 1539¦ 1631¦ 1901¦1851¦ 6922¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+----+-------+ ¦На развитие торговли, общественного¦ 41¦ 60¦ 30¦ 40¦ 171¦ ¦питания и бытового обслуживания - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+----+-------+ ¦республиканский бюджет ¦ 41¦ 60¦ 30¦ 40¦ 171¦ ¦-----------------------------------+-----+-----+-----+----+-------- Расшифровка бюджетных расходов к Программе социально-экономического развития города Пружаны на 2007 - 2010 годы------------------------------------+-----T-----+-----T-----T-- ¦ Источник финансирования ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2007 -¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+ ¦1. Республиканский бюджет ¦ 1254¦ 1849¦ 1174¦ 1624¦ 5901¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+ ¦Средства фонда Минприроды ¦ 557¦ 389¦ 389¦ 389¦ 1724¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+ ¦Средства фонда поддержки ¦ 41¦ 60¦ 30¦ 40¦ 171¦ ¦сельхозпроизводителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+ ¦На развитие ЖКХ ¦ 200¦ 180¦ ¦ ¦ 380¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+ ¦На реконструкцию школ и ДДУ ¦ 456¦ 1220¦ 755¦ 1195¦ 3626¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+ ¦2. Областной бюджет ¦ 6151¦ 3941¦ 3647¦ 3772¦ 17511¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+ ¦2.1. расходы на действующую сеть ¦ 4612¦ 2310¦ 1746¦ 1921¦ 10589¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+ ¦2.2. вновь вводимые расходы ¦ 1539¦ 1631¦ 1901¦ 1851¦ 6922¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+ ¦3. Бюджет районов ¦24108¦26253¦28620¦31385¦110366¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+ ¦3.1. расходы на действующую сеть ¦24108¦26523¦28620¦31385¦110366¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+ ¦4. Собственные средства предприятий¦ 1019¦ 1557¦ 942¦ 995¦ 4513¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+ ¦5. Кредиты банков ¦19020¦14300¦ 8758¦ 5302¦ 47380¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+ ¦6. Инновационные фонды ¦ 2321¦ 3690¦ 3435¦ 905¦ 10351¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+ ¦7. Средства инвесторов ¦ 9204¦11490¦ 9080¦ 70¦ 29844¦ +-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------+ ¦8. Прочие источники ¦ 1300¦ 2300¦ 2600¦ ¦ 6200¦ ¦-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------- УТВЕРЖДЕНО Решение Пружанского районного Совета депутатов 15.02.2007 N 11 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА РУЖАНЫ НА 2007 - 2010 ГОДЫВ Программе социально-экономического развития городского поселка Ружаны на 2007 - 2010 годы (далее - Программа) дан анализ достигнутого уровня социально-экономического развития поселка за прошедшую пятилетку. Программой определены приоритеты социально-экономического развития на 2007 - 2010 годы с учетом целей и задач, основные направления, необходимые ресурсы и возможные социально-экономические последствия. Основными целями и задачами Программы являются повышение уровня жизни населения городского поселка, создание благоприятных условий проживания с развитой экономикой, необходимым уровнем обслуживания. Глава 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА РУЖАНЫ1. Городской поселок Ружаны (далее - г.п. Ружаны) расположен в 45 километрах северо-восточнее г.Пружаны на краю Ружанской пущи на реке Ружанка на пересечении протяженных автомобильных маршрутов, соединяющих Украину с Прибалтикой, Беловежскую пущу с г.Минском, Гродненщину с Полесьем. Расстояние до г.Слонима 37 км, до г.Волковыска - 50 км, расстояние до железнодорожной станции Оранчицы 58 км, до железнодорожной станции Ивацевичи - 38 км. В XVII веке в Ружанах насчитывалось более 400 домов, работали плиточный и кирпичный заводы, действовали базилианская школа, 2 монастыря, церковь, костел. На центральной площади г.п. Ружаны возвышается два древних храма: в 1617 году был построен Троицкий костел доминиканцев, в 1675 году униатская церковь и монастырь базилиан. 2. В XVIII веке создан дворцовый ансамбль, где располагались придворный театр и крытый манеж для выездки лошадей, картинная галерея и библиотека. Работали бумажная фабрика, суконные и полотняные мануфактуры, изготавливались ковры, художественные пояса, лакированные кареты, свечи и др. Сегодня дворцовый комплекс входит в туристическое кольцо и привлекает значительное количество туристов из дальнего и ближнего зарубежья. 3. Из памятников архитектуры XVII-XIX веков в г.п. Ружаны сохранились руины дворцового комплекса, Петро-Павловская церковь и жилой корпус монастыря (ныне турбаза), Троицкий костел, каплица, синагога. Установлены памятник на Братской могиле советских воинов и партизан в центре г.п. Ружаны, бюст участнику революционного и национально-освободительного движения И.П.Урбановичу, Курган Славы. Имеется памятник природы местного значения школьный дендрарий, занесенный в "Энциклопедию природы Беларуси" (Минск, 1983 г.), и два сквера, где сосредоточены редкие виды деревьев и кустарников, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь. 4. Сегодня численность населения г.п. Ружаны составляет 3293 человека. Проживают граждане 9 национальностей: белорусы - 76%, поляки - 8%, русские - 6%, украинцы 4 - %, цыгане - 3%, и другие национальности. 5. Градообразующим предприятием является частное унитарное предприятие "Ружанская мебельная фабрика" (далее - ЧУП "Ружанская мебельная фабрика"). Предприятие оснащено высокопроизводительным технологическим оборудованием, позволяющим выпускать продукцию высокого качества. Из 281 единицы оборудования 38 - со сроком службы до 5 лет. В настоящее время на фабрике работает 425 человек. 6. На территории г.п. Ружаны расположен участок по производству сухих белил открытого акционерного общества "Пружанский комбинат строительных материалов" (далее - ОАО "Пружанский КСМ"). Однако в настоящее время участок не работает в связи с изменением номенклатуры выпускаемой продукции. 7. В стадии ликвидации находится частное унитарное предприятие "Пищевой завод" (далее - ЧУП "Пищевой завод") системы Белкоопсоюза. На арендуемых площадях ЧУП "Пищевой завод" филиал Пружанского районного потребительского общества "Янтарь" (далее - ФПР "Янтарь") занимается производством хлеба и хлебобулочных изделий. 8. Г.п. Ружаны обслуживают 4 автобуса республиканского унитарного дочернего транспортного предприятия "Автопарк N 11 г.Пружаны" (далее - РУДТП "Автопарк N 11 г.Пружаны"), осуществляется 5 пригородных маршрутов и выполняется в течение месяца 340 рейсов. Широко развита маршрутная сеть внутриреспубликанского сообщения с г.п. Ружаны. Это города Слоним, Волковыск, Лида, Гродно, Барановичи, Пинск, Минск, Брест. 9. Пружанский районный узел электрической связи (далее - РУЭС) является структурным подразделением унитарного предприятия "Брестоблтелеком". Жителей г.п. Ружаны обслуживает линейно-технический участок. Плотность таксофонов на 1000 человек составляет 1,8 единицы. Процент телефонизации семей - 91,7%. 10. В г.п. Ружаны расположена больница на 90 коек, в которой работает 16 врачей всех специальностей и 62 человека среднего медицинского персонала. Всеми необходимыми медикаментами обеспечивает Ружанская аптека. В 3 километрах от г.п. Ружаны расположен детский санаторий "Ружанский". Здесь трудится более 100 жителей г.п. Ружаны. Главная задача комплекса - многопрофильная реабилитация детей и подростков, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 11. Для организации спортивно-массовой работы на территории г.п. Ружаны имеется 2 спортивных зала, 2 стадиона, 4 спортивные площадки, 2 футбольных поля. 12. В г.п. Ружаны действует средняя школа с числом учащихся 608 детей, 2 детских сада с общим количеством детей 133 человека, районная детско-юношеская станция туризма и краеведения и многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью. 13. Функционируют горпоселковый Дом культуры, 2 библиотеки, школа искусств, где обучаются 99 детей. 14. Торговая сеть г.п. Ружаны представлена 8 магазинами, в том числе 6 магазинами и мини-рынком на 54 торговых места ФПР "Янтарь", магазином "Мебель" ЧУП "Ружанская мебельная фабрика", магазином "Комбикорма" ОАО "Жабинковский комбикормовый завод". Торговая площадь магазинов составляет 1441,0 кв.м. На 1000 человек приходится 435,5 кв.м при нормативе 260,0 кв.м. 15. Организована работа 3 предприятий общественного питания, где имеется 160 посадочных мест. Это составляет 48,4 посадочного места на 1000 человек при нормативе 15 мест. 16. Платные услуги населению оказывает санаторий "Ружанский" Национального банка Республики Беларусь, ОАО "Пружанский районный комбинат бытового обслуживания", комплексный приемный пункт которого оказывает стационарно 6 видов услуг, 3 индивидуальных предпринимателя. 17. В г.п. Ружаны зарегистрировано 1 малое предприятие, осуществляет предпринимательскую деятельность 31 индивидуальный предприниматель. 18. Стартовые условия развития г.п. Ружаны приведены в паспорте г.п. Ружаны согласно приложениям 1 и 2 к Программе. Глава 2 ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ19. Основная цель социально-экономического развития г.п. Ружаны - дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения на основе развития и использования человеческого потенциала, технического перевооружения и роста конкурентоспособности выпускаемой продукции. Динамичное и эффективное развитие инвестиционной деятельности является необходимым условием стабильного функционирования экономики. Программа развития г.п. Ружаны направлена на решение следующих основных задач: активизация инвестиционной и инновационной деятельности, постоянное и планомерное наращивание объемов капитальных вложений за счет всех источников финансирования; разработка перспективной концепции развития предприятий, учитывающей повышение научно-технического уровня; внедрение новейших разработок в области техники, новых прогрессивных технологий, современного высокопроизводительного оборудования, новых видов тары и упаковки; осуществление значимых социальных программ, улучшение условий труда, развитие сферы торгового и бытового обслуживания; повышение качества образования и конкурентоспособности выпускников школ на рынке труда при поступлении в высшие и средние специальные учебные заведения; укрепление материально-механической базы и расширение возможностей внешкольных учреждений для творческого, интеллектуального и физического развития детей и школьников; повышение в конечном итоге благосостояния населения. 20. Наличие свободных и неэффективно используемых производственных площадей требует принятия мер по их загрузке. Перечни объектов районной коммунальной собственности, подлежащих разгосударствлению и приватизации, а также подлежащих продаже на аукционах и конкурсах, представляются в фонд "Брестоблимущество" для доведения данной информации до сведения заинтересованных лиц. Регулярно в местной печати даются информационные сообщения о предлагаемых в аренду и к продаже объектах районной коммунальной собственности, неиспользуемых или неэффективно используемых. 21. Географическая расположенность г.п. Ружаны, наличие исторических объектов требует особое внимание уделять развитию туристического сектора услуг. Глава 3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ, РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТОВ И ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ22. ЧУП "Ружанская мебельная фабрика" выбрало интенсивный путь развития. Инвестиции в основной капитал за 2002 - 2005 годы составили 3093 млн. рублей, приобретено около 20 единиц нового высокотехнологичного оборудования. Предприятие в 2006 году приступило к разработке и внедрению сертификации систем менеджмента качества на базе международных стандартов ИСО серии 9000. Проведение технического перевооружения и модернизации действующего производства даст возможность предприятию обеспечить устойчивые темпы наращивания объемов производства, повысит конкурентоспособность выпускаемой продукции на внешнем и внутреннем рынках. 23. На сегодняшний день не решен вопрос о загрузке цеха сухих белил ОАО "Пружанский КСМ". Здание цеха неоднократно выставлялось на аукцион, однако не востребовано из-за высокой стоимости. 24. Основные параметры развития промышленности г.п. Ружаны приведены в таблице 2 согласно приложению 3 к Программе. 25. Главной целью работы РУДТП "Автопарк N 11 г.Пружаны" является формирование конкурентоспособной транспортной системы, дальнейшее развитие транспортных услуг. Для обеспечения устойчивого сбалансированного развития транспорта предусматривается: повышение безопасности дорожного движения и обеспечение природоохранных требований в процессе эксплуатации автотранспортных средств; повышение доступности транспортных услуг, обеспечение минимальных социальных стандартов транспортного обслуживания для всех слоев населения; развитие конкуренции на рынке транспортных услуг по перевозкам пассажиров, грузов и ремонту подвижного состава; создание условий для привлечения инвестиций на развитие транспорта по обновлению подвижного состава, реконструкции и модернизации транспортной инфраструктуры. 26. Актуальными вопросами для Пружанского РУЭС является обеспечение качества связи и расширение спектра оказываемых услуг. С этой целью планируется замена действующих автоматических телефонных станций. 27. Основные параметры развития транспорта и связи в районе приведены в таблице 6 согласно приложению 3 к Программе. 28. Жилищно-коммунальное хозяйство г.п. Ружаны предусматривает дальнейшее развитие инфраструктуры, строительство новых и реконструкцию действующих систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, благоустройство дорог и дворовых территорий, повышение уровня комфортности жилья и его потребительских и эксплутационных качеств. К 2008 году будут введены в строй 10 домов усадебного типа общей площадью 822 кв.м. В 2008 году вводится 28-квартирный дом жилищно-строительного кооператива общей площадью 1500 кв.м. В 2007 - 2009 годах планируется строительство газопровода. В 2007 году будет построен уличный распределительный газопровод протяженностью 14 км стоимостью 753 млн. рублей. В 2008 - 2009 годах будут сданы газопроводы-вводы протяженностью 10,5 км. 29. Прогнозные показатели развития жилищно-коммунального хозяйства приведены в таблице 7 согласно приложению 3 к Программе. 30. Основной целью торговых предприятий является обеспечение платежеспособного спроса на товары широкого ассортимента при высоком уровне обслуживания, выполнения социальных стандартов в сфере торговли. Предусматривается улучшение условий реализации товаров: закупка холодильного и торгового оборудования, увеличение продаж непродовольственной группы товаров, расширение ассортимента преимущественно за счет товаров отечественного производства при высоком уровне обслуживания. Для этого планируется открытие торгового центра иностранного общества с ограниченной ответственностью "Бона-Стиль-Плюс" (далее - ИООО "Бона-Стиль-Плюс"), магазина индивидуального предпринимателя, проведение ремонта 2 торговых объектов ФПР "Янтарь". Также планируется открытие 2 объектов общественного питания на 20 посадочных мест. 31. Санаторием "Ружанский" в 2007 году планируется сдача в эксплуатацию спального корпуса на 116 мест и плавательного бассейна. Это позволит оказывать услуги не только жителям Республики Беларусь, но и иностранным гражданам. 32. Основные параметры развития торговли и сферы услуг приведены в таблице 8 согласно приложению 3 к Программе. 33. Сохранение и улучшение здоровья населения на основе повышения доступности и качества медицинской помощи - главная цель здравоохранения. На приобретение оборудования для больницы в 2007 - 2010 годах планируется использовать 130 млн. рублей. В области физической культуры и спорта основное внимание будет уделяться содержанию действующих объектов, развитию физических способностей у детей и подростков, привлечению наибольшего количества населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 34. Основные параметры развития здравоохранения, физической культуры и спорта приведены в таблице 9 согласно приложению 3 к Программе. 35. В сфере образования планируется расширение перечня услуг, представляемых детям дошкольными и внешкольными учебными учреждениями, выполнение норматива государственного стандарта по охвату детскими дошкольными учреждениями детей дошкольного возраста, реализация новых подходов к управлению воспитательным процессом в дошкольных и внешкольных образовательных учреждениях и наиболее полное выявление и развитие способностей и интересов детей. Частью Программы является повышение качества образования путем создания адаптивной образовательной среды, обеспечивающей реализацию права ребенка на получение адекватного его запросу образования. 36. Основные параметры развития образования приведены в таблице 10 согласно приложению 3 к Программе. 37. Главная цель развития культуры - необходимость поддержки, сохранения и восстановления культурно-исторического наследия, эстетического воспитания, создания условий для культурного досуга. Отделом культуры райисполкома разработаны 3 туристических маршрута по Пружанскому району, которые пролегают и через г.п. Ружаны. Отделом культуры планируется в 2010 году провести компьютеризацию библиотеки, текущий ремонт и благоустройство территории Ружанского Дома культуры. За счет средств населения и организаций планируется благоустройство территории Ружанского дворцового комплекса. В 2005 году на территории замка Сапегов построена автостоянка, проложены пешеходные дорожки, вся территория убрана и засеяна газонной травой, на эти цели затрачено 29,0 млн. рублей. Основным направлением деятельности государственного природоохранного учреждения "Заказник республиканского значения "Ружанская пуща" является организация и осуществление туризма и отдыха. Финансирование его до перехода на самоокупаемость будет осуществляться из средств местного целевого бюджетного фонда охраны природы по соглашению с Брестским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. 38. Основные параметры развития культуры приведены в таблице 11 согласно приложению 3 к Программе. 39. Возрастной состав населения и занятость населения г.п. Ружаны представлены в таблицах 12 и 15 согласно приложению 3 к Программе. 40. В 2006 году в г.п. Ружаны частным производственным торговым унитарным предприятием "Профит юнион" открыт магазин, в дальнейшем планируется оказание услуг по ремонту радиоэлектронной аппаратуры, ремонту бытовых машин и приборов, перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом. 41. Основные параметры развития малого бизнеса приведены в таблице 13 согласно приложению 3 к Программе. 42. При разработке Программы учитывались исторические и ландшафтные особенности города. На природоохранные мероприятия будет направлено 386 млн. рублей, что отражено в таблице 14 согласно приложению 3 к Программе. Глава 4 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ43. Главным результатом реализации Программы станет устойчивое эффективное развитие г.п. Ружаны, повышение уровня и качества жизни населения. 44. Производство продукции промышленности в сопоставимых ценах за период 2007 - 2010 годов составит 93,0 млрд. рублей, товаров народного потребления - 97,9 млрд. рублей. Темпы роста к уровню 2005 года составят: по товарной продукции в сопоставимых ценах - 156,6%; по потребительским товарам - 172,6%. 45. Темп роста розничного товарооборота за 2007 - 2010 годы составит 140,5%. Планируется увеличение торговой площади на 1000 человек на 16,8%, посадочных мест в общедоступной сети предприятий общественного питания - на 18,6%. 46. Объем реализации платных услуг населению за отчетный период возрастет на 44,4% за счет завершения строительства спального корпуса на 116 мест детского оздоровительного комплекса "Ружанский" Национального банка Республики Беларусь, что позволит принимать не только белорусских туристов, но и туристов из дальнего и ближнего зарубежья. Также на 54,1% увеличится реализация бытовых услуг населению. 47. Реконструкция и техническое перевооружение предприятий позволят сократить потребление энергоресурсов, обеспечить более глубокую переработку сырья, что позволит направить высвободившиеся средства на заработную плату. Инвестиции в основной капитал за 2007 - 2010 годы составят 9,8 млрд. рублей. Направления использования инвестиций и характеристика инвестиционных проектов приведены в таблицах 4 и 5 согласно приложению 3 к Программе. 48. Объем финансовых средств для реализации Программы определен в размере 28,4 млрд. рублей (таблица 19 согласно приложению 3 к Программе), в том числе по источникам: собственные средства предприятий и организаций - 2,2 млрд. рублей; бюджетные средства - 26,2 млрд. рублей; кредиты банков - 0,4 млрд. рублей. Не определен источник финансирования в объеме 4,9 млрд. рублей. 49. Финансовые показатели развития г.п. Ружаны приводятся в таблице 16 согласно приложению 3 к Программе. 50. Первоочередные меры по достижению целевых параметров социально-экономического развития г.п. Ружаны и мероприятия по вовлечению в оборот неиспользуемых зданий и сооружений приведены в таблицах 17 и 18 согласно приложению 3 к Программе. Приложение 1 ПАСПОРТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА РУЖАНЫ---------------------------------------+--------------+--------- ¦ Характеристика города ¦ Единица ¦ За 2006 год ¦ ¦ ¦ измерения ¦на 01.01.2007¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦1. Территория ¦ кв.км ¦ 6,68¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦2. Численность населения - всего ¦ чел. ¦ 3258 ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦моложе трудоспособного возраста ¦ чел. ¦ 601 ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦в трудоспособном возрасте ¦ чел. ¦ 1804 ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦старше трудоспособного возраста ¦ чел. ¦ 853 ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Численность населения, занятого в ¦ чел. ¦ 1550 ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Естественный прирост ¦ чел. ¦ -28 ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Миграция населения ¦ чел. ¦ -7 ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦3. Число предприятий: ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦промышленность ¦ ед. ¦ 2 ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦строительство ¦ ед. ¦ - ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦транспорт и связь ¦ ед. ¦ 1 ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Число организаций розничной торговли ¦ ед. ¦ 8 ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Число организаций общественного ¦ ед. ¦ 3 ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Число ателье (мастерских, цехов) по ¦ ¦ ¦ ¦видам бытовых услуг: ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦по парикмахерским услугам ¦ ед. ¦ 1 ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Число дошкольных учреждений ¦ ед. ¦ 2 ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Число учреждений, обеспечивающих ¦ ед. ¦ 1 ¦ ¦получение начального, базового, общего¦ ¦ ¦ ¦среднего образования ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Число учреждений, обеспечивающих ¦ ед. ¦ - ¦ ¦получение профессионально-технического¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Число организаций здравоохранения ¦ ед. ¦ 2 ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Число организаций культуры ¦ ед. ¦ 4 ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦клубные учреждения ¦ ед. ¦ 1 ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦публичные библиотеки ¦ ед. ¦ 2 ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦4. Показатели социально-экономического¦ ¦ ¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦4.1. Промышленность ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Продукция промышленности ¦ млн.руб. в ¦ 18958114,9 ¦ ¦ ¦ процентах к ¦ ¦ ¦ ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Производство потребительских товаров ¦ млн.руб. в ¦ 18660116,9 ¦ ¦ ¦ процентах к ¦ ¦ ¦ ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Списочная численность промышленно- ¦ чел. ¦ 523 ¦ ¦производственного персонала в среднем ¦ ¦ ¦ ¦за год ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦4.2. Торговля ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Торговая площадь магазинов ¦ тыс.кв.м ¦ 1,5 ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Общий объем розничного товарооборота ¦ млн.руб. ¦ 5576 ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦4.3. Услуги населению ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Объем платных услуг населению ¦ млн.руб. ¦ 1293,4 ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦В том числе объем бытовых услуг ¦ млн.руб. ¦ 74,8 ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦4.4. Жилищные условия населения ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Жилищный фонд - всего ¦ тыс.кв.м ¦ 83,9 ¦ ¦ ¦общей площади ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦В том числе оборудованный: ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦водопроводом ¦ тыс.кв.м ¦ 46,2 ¦ ¦ ¦общей площади ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦центральным отоплением ¦ тыс.кв.м ¦ 45,9 ¦ ¦ ¦общей площади ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦горячим водоснабжением ¦ тыс.кв.м ¦ 38,9 ¦ ¦ ¦общей площади ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦канализацией ¦ тыс.кв.м ¦ 45,8 ¦ ¦ ¦общей площади ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Количество жилых домов - всего ¦ ед. ¦ 776 ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦многоквартирные дома ¦ ед. ¦ 191 ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦одноквартирные дома ¦ ед. ¦ 585 ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦общежития ¦ ед. ¦ - ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Обеспеченность населения жильем ¦ кв. м общей ¦ 25,8 ¦ ¦ ¦ площади на 1 ¦ ¦ ¦ ¦ жителя ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Количество семей, состоящих на учете ¦ ед. ¦ 86 ¦ ¦на получение жилья и улучшение ¦ ¦ ¦ ¦жилищных условий ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦4.5. Здравоохранение ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Численность врачей всех специальностей¦ чел. ¦ 14 ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Число коек в больничных организациях ¦ коек ¦ 90 ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Мощность врачебных амбулаторно- ¦ посещений в ¦ 122 ¦ ¦поликлинических организаций ¦ смену ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Численность среднего медицинского ¦ чел. ¦ 50 ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦4.6. Инвестиции в основной капитал ¦ млн.руб. ¦ 5914 ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦производственного назначения ¦ млн.руб. ¦ 2603 ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦непроизводственного назначения ¦ млн.руб. ¦ 3311 ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Объем подрядных работ ¦ ¦ - ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦4.7. Транспорт и связь ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Грузооборот автомобильного транспорта ¦ тыс.тонно- ¦ 1716,2 ¦ ¦ ¦ километров ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Пассажирооборот пассажирского ¦ тыс. ¦ - ¦ ¦транспорта ¦ пассажиро- ¦ ¦ ¦ ¦ километров ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦4.8. Малое предпринимательство ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Число малых предприятий ¦ ед. ¦ 1 ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦В том числе по отраслям: ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦промышленность ¦ ¦ - ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦торговля и общепит ¦ ¦ 1 ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Списочная численность работников в ¦ чел. ¦ 5 ¦ ¦среднем за год ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Объем производства промышленной ¦ млн.руб. ¦ - ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Производство потребительских товаров ¦ млн.руб. ¦ - ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Общий объем розничного товарооборота ¦ млн.руб. ¦ 174 ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦4.9. Занятость населения ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Списочная численность работников в ¦ чел. ¦ 1158 ¦ ¦организациях в среднем за год ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Численность безработных, состоящих на ¦ чел. ¦ 7 ¦ ¦учете на конец года ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Уровень безработицы ¦в процентах к ¦ 0,4 ¦ ¦ ¦ экономически ¦ ¦ ¦ ¦ активному ¦ ¦ ¦ ¦ населению ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Трудоустроено граждан, обратившихся по¦ чел. ¦ 35 ¦ ¦вопросам трудоустройства ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦В том числе безработных ¦ чел. ¦ 10 ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Принято организациями на работу на ¦ ед. ¦ 27 ¦ ¦дополнительно созданные рабочие места ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+--------------+-------------+ ¦Номинальная начисленная среднемесячная¦ тыс.руб. ¦ 430,6 ¦ ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦--------------------------------------+--------------+-------------- Приложение 2 ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА РУЖАНЫ----+-----------------------+------------------+------------T-- ¦N ¦Наименование ¦Норматив ¦Фактическое ¦Откло-¦ ¦п/п¦социального стандарта ¦обслуживания ¦выполнение ¦нение ¦ ¦ ¦ ¦согласно ¦ ¦от ¦ ¦ ¦ ¦постановлению ¦ ¦норма-¦ ¦ ¦ ¦Совета Министров ¦ ¦тива ¦ ¦ ¦ ¦Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь от 30 мая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. N 724 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Национальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реестр правовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦актов Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, 2003 г.,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 64, 5/12556) ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ В области жилищно-коммунального хозяйства ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ 1 ¦Доля собственных ¦25% к совокупному ¦22% к ¦ ¦ ¦ ¦расходов граждан на ¦доходу семьи ¦совокупному ¦ ¦ ¦ ¦оплату затрат, ¦ ¦доходу семьи¦ ¦ ¦ ¦связанных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонтом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вспомогательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конструктивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦элементов, инженерных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦систем жилых домов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержанием придомовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных платежей и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчислений на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ 2 ¦Норма потребления воды ¦Не менее 180 ¦280 л/сутки ¦ ¦ ¦ ¦для граждан, ¦л/сутки на 1 ¦140 л/сутки ¦ ¦ ¦ ¦проживающих в жилых ¦человека, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домах, оборудованных ¦числе не менее 90 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦централизованным ¦л/сутки на горячее¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжением и ¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализацией ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ 3 ¦Норма обеспечения водой¦35 л/сутки на 1 ¦35 л/сутки ¦ ¦ ¦ ¦для граждан, ¦чел. ¦на 1 чел. ¦ ¦ ¦ ¦пользующихся водой из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоразборных колонок ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ 4 ¦Норматив отопления ¦Не менее ¦Не менее ¦ ¦ ¦ ¦жилых помещений ¦18 град. C ¦18 град. C ¦ ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ 5 ¦Норматив температуры ¦Не менее ¦Не менее ¦ ¦ ¦ ¦горячей воды ¦50 град. C ¦50 град. C ¦ ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ 6 ¦Наличие помывочных мест¦3 места на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в банях для городов и ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городских поселков в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищном фонде: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ ¦благоустроенном ¦3 ¦5,9 ¦+2,9 ¦ ¦ +-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ ¦неблагоустроенном ¦5 ¦12 ¦+7 ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ 7 ¦Удельный вес освещенных¦Не менее 80% ¦97% ¦+17% ¦ ¦ ¦улиц ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ 8 ¦Удельный вес улиц с ¦Не менее 60% ¦62,4% ¦+2,4% ¦ ¦ ¦усовершенствованным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ 9 ¦График подачи горячей ¦Ежедневно или по ¦Ежедневно ¦ ¦ ¦ ¦воды ¦графикам, но не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менее 2 раз в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неделю ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦10 ¦Наличие общественных ¦Не менее 1 прибора¦3 прибора на¦+2 ¦ ¦ ¦уборных ¦на 1000 жителей ¦1000 жителей¦ ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦11 ¦Норматив потребления ¦кВт·ч в месяц на 1¦кВт·ч в ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии в домах:¦чел. ¦месяц на 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел. ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ ¦с газовыми плитами ¦60 кВт·ч ¦60 кВт·ч ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ ¦с электроплитами ¦90 кВт·ч ¦90 кВт·ч ¦ ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦12 ¦Норма расхода газа для ¦куб.м на 1 чел. в ¦куб.м на 1 ¦ ¦ ¦ ¦целей ¦месяц: ¦чел. в ¦ ¦ ¦ ¦пищеприготовления: ¦ ¦месяц: ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ ¦на природном газе ¦8,0 ¦8,0 ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ ¦на сжиженном емкостном ¦3,0 ¦3,0 ¦ ¦ ¦ ¦газе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ ¦на сжиженном баллонном ¦10 ¦10 ¦ ¦ ¦ ¦газе (баллонов в год на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семью) ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ В области образования ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦13 ¦Норматив обеспеченности¦85% ¦85% ¦ ¦ ¦ ¦детей дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возраста местами в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях дошкольного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦14 ¦Норматив охвата детей ¦100% ¦100% ¦ ¦ ¦ ¦дошкольного возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовкой в школе ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦15 ¦Норматив денежных ¦1539,2 тыс.руб. в ¦1913,2 ¦ ¦ ¦ ¦средств на содержание ¦год ¦тыс.руб. ¦ ¦ ¦ ¦одного ребенка в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечивающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получение дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦16 ¦Норматив бюджетной ¦1019,2 тыс.руб. в ¦1339,2 ¦ ¦ ¦ ¦обеспеченности расходов¦год ¦тыс.руб. ¦ ¦ ¦ ¦на обучение одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечивающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получение общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднего образования ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦17 ¦Норматив бюджетной ¦165,0 тыс.руб. в ¦200,8 ¦ ¦ ¦ ¦обеспеченности расходов¦год ¦тыс.руб. ¦ ¦ ¦ ¦на обучение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспитание одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечивающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получение внешкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспитания и обучения ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦18 ¦Норматив обеспеченности¦8 кв.м на 1 ¦8,96 кв.м ¦+0,96 ¦ ¦ ¦школ учебными площадями¦учащегося ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦19 ¦Норматив обеспеченности¦кв.м на 1 ¦кв.м на 1 ¦ ¦ ¦ ¦учащихся школ: ¦учащегося ¦учащегося ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ ¦спортивными ¦1,62 ¦3,04 ¦+1,42 ¦ ¦ ¦плоскостными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ ¦зданиями спортивного ¦0,5 ¦0,8 ¦+0,3 ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦20 ¦Норматив обеспечения ¦1 компьютер на 30 ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦учащихся персональными ¦учащихся или не ¦компьютерный¦ ¦ ¦ ¦компьютерами ¦менее 1 ¦класс на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компьютерного ¦учреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦класса на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждение ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ В области связи ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦21 ¦Плотность телефонных ¦27 телефонов на ¦32,8 ¦+5,8 ¦ ¦ ¦аппаратов ¦100 жителей ¦телефона на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100 жителей ¦ ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦22 ¦Плотность таксофонов ¦1 на 1000 жителей ¦1,8 на 1000 ¦+0,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителей ¦ ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦23 ¦Частота доставки почты ¦1 раз в день не ¦1 раз в день¦ ¦ ¦ ¦ ¦менее 5 дней в ¦не менее 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неделю ¦дней в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неделю ¦ ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ В области транспорта ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦24 ¦Норматив наличия ¦1 - 2 автостанции ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦автостанций (автокасс) ¦(автокассы на ¦автостанция ¦ ¦ ¦ ¦для обслуживания ¦район) ¦на городской¦ ¦ ¦ ¦пассажиров автобусных ¦ ¦поселок ¦ ¦ ¦ ¦маршрутов ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ В области здравоохранения ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦25 ¦Норматив обеспеченности¦1 врач на 1,3 ¦1,7 врача на¦ ¦ ¦ ¦врачами общей практики,¦тыс. жителей ¦1,3 ¦ ¦ ¦ ¦участковыми врачами ¦ ¦тыс. жителей¦ ¦ ¦ ¦(терапевтами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦педиатрами суммарно) ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦26 ¦Норматив ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспеченности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ ¦койками ¦9 коек на 1 ¦9,1 на 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. жителей ¦тыс. жителей¦ ¦ ¦ +-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ ¦аптеками ¦1 аптека на 8 ¦1 аптека на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. жителей ¦3,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. жителей¦ ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦27 ¦Норматив обеспеченности¦1 бригада скорой ¦1 бригада на¦ ¦ ¦ ¦врачебными, ¦медицинской помощи¦9,6 ¦ ¦ ¦ ¦фельдшерскими и ¦на 12,5 ¦тыс. жителей¦ ¦ ¦ ¦специализированными ¦тыс. жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бригадами скорой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(суммарно) ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ В области торговли и бытового обслуживания ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦28 ¦Обеспеченность торговой¦260 кв.м на 1000 ¦435,5 кв.м ¦+175,5¦ ¦ ¦площадью ¦человек ¦на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек ¦ ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦29 ¦Обеспеченность ¦Не менее 15 ¦48,4 ¦+33,4 ¦ ¦ ¦населения местами в ¦посадочных мест на¦посадочного ¦ ¦ ¦ ¦общедоступной сети ¦1000 человек ¦места на ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦1000 человек¦ ¦ ¦ ¦общественного питания ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+------------------+------------+------+ ¦30 ¦Норматив ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощностей (рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест) на 1000 человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по видам бытовых услуг:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ ¦ремонт швейных изделий ¦0,15 ¦0,30 ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ ¦ремонт обуви ¦0,10 ¦0,30 ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ ¦ремонт мебели ¦0,03 ¦Выездное ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ ¦ремонт бытовых машин и ¦0,05 ¦Выездное ¦ ¦ ¦ ¦приборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ ¦ремонт теле- и ¦0,05 ¦0,30 ¦ ¦ ¦ ¦радиоаппаратуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ ¦ремонт часов ¦0,04 ¦0,30 ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ ¦услуги парикмахерских ¦0,30 ¦1,21 ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ ¦фотоуслуги ¦0,05 ¦0,30 ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ ¦прием заказов в ¦0,02 ¦0,03 ¦ ¦ ¦ ¦прачечную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ ¦прием заказов в ¦0,02 ¦0,03 ¦ ¦ ¦ ¦химчистку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+------------------+------------+------+ ¦ ¦изготовление ритуальных¦0,07 ¦Выездное ¦ ¦ ¦ ¦принадлежностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+-----------------------+------------------+------------+------- Приложение 3 Таблица 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА РУЖАНЫ НА 2007 - 2010 ГОДЫ------------------------+---------+-------------------------------------------- ¦ Показатели ¦ Единица ¦ Год ¦ ¦ ¦измерения+------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦2010 ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году,%¦ ¦ ¦ +------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ отчет¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦ +-----------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦Среднегодовая ¦ чел. ¦3309 ¦3383 ¦3242 ¦3204 ¦3170 ¦3138 ¦ 94,8¦ ¦численность постоянного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦Трудовые ресурсы (в ¦ чел. ¦1900 ¦1900 ¦1900 ¦1885 ¦1862 ¦1824 ¦ 96,0¦ ¦среднегодовом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исчислении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦Занято в экономике ¦ тыс.чел.¦1550 ¦1550 ¦1550 ¦1570 ¦1590 ¦1620 ¦ 104,5¦ +-----------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦Номинальная начисленная¦ тыс.руб.¦ 393 ¦ 524 ¦ 557 ¦ 635 ¦ 727 ¦ 836 ¦ 2,1¦ ¦заработная плата на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ раза¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦Производство ¦ % ¦ х¦ 114,9¦ 107,8¦ 107,2¦ 109,5¦ 109,5¦ 159,2¦ ¦промышленной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦Производство ¦ % ¦ х¦ 116,9¦ 113,2¦ 111,0¦ 109,9¦ 109,0¦ 176,0¦ ¦потребительских товаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦Розничный товарооборот ¦ % ¦ 107,3¦ 114,0¦ 108,0¦ 108,5¦ 109,0¦ 110,0¦ 160,2¦ ¦через все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦Платные услуги ¦ % ¦ 105,4¦ 108,0¦ 109,0¦ 109,0¦ 110,0¦ 110,5¦ 156,0¦ ¦населению через все ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦каналы реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦В том числе бытовые ¦ % ¦ 103,8¦ 108,0¦ 108,0¦ 109,0¦ 110,0¦ 110,2¦ 154,1¦ ¦услуги населению через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦Ввод в эксплуатацию ¦ тыс.кв.м¦ -¦ 0,8¦ -¦ 1,5¦ -¦ - ¦ 2,3¦ ¦жилья за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <*>¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦Инвестиции в основной ¦ % ¦ х¦ 25,6¦ 239,8¦ 195,8¦ 167,5¦ 126 ¦ 254,0¦ ¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦Уровень безработицы ¦ % ¦ 0,6¦ 0,4¦ 0,6¦ 0,6¦ 0,6¦ 0,5 ¦ ¦ +-----------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+ ¦Создание новых рабочих ¦ мест ¦ 194 ¦ 27 ¦ 23 ¦ 15 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 89 ¦ ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <*> ¦ ¦-----------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------- -------------------------------- <*> Всего за 2006 - 2010 годы. Таблица 2 Показатели развития промышленности городского поселка Ружаны на 2007 - 2010 годы--------------------+---------+-----------------------------------+--- ¦ Показатель ¦ Единица ¦ Год ¦ 2010 ¦ ¦ ¦измерения+-----+-----T-----+-----T-----+-----+ год к ¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦ 2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году, %¦ ¦ ¦ +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+ ¦ ¦ ¦отчет¦отчет¦ прогноз ¦ +-------------------+---------+-----+-----+-----+-----T-----+-----T-------+ ¦Количество ¦ ед. ¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦ 100 ¦ ¦промышленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+ ¦юридические лица ¦ ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 100 ¦ +-------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+ ¦структурные ¦ ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 100 ¦ ¦подразделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+ ¦Производство ¦млн.руб. ¦16820¦19021¦20496¦22083¦24118¦26343¦ 156,6¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+ ¦ЧУП "Ружанская ¦млн.руб. ¦16183¦18446¦19921¦21508¦23543¦25768¦ 159,2¦ ¦мебельная фабрика" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+ ¦ФПР "Янтарь" ¦млн.руб. ¦ 637¦ 575¦ 575¦ 575¦ 575¦ 575¦ 90,3¦ +-------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+ ¦Численность ¦ чел. ¦ 453¦ 482¦ 492¦ 492¦ 492¦ 492¦ 108,6¦ ¦промышленно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+ ¦ЧУП "Ружанская ¦ чел. ¦ 425¦ 458¦ 468¦ 468¦ 468¦ 468¦ 110,1¦ ¦мебельная фабрика" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+ ¦ФПР "Янтарь" ¦ чел. ¦ 28¦ 24¦ 24¦ 24¦ 24¦ 24¦ 85,7¦ +-------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+ ¦Производство ¦млн.руб. ¦16151¦18372¦21359¦23200¦25445¦27880¦ 172,6¦ ¦потребительских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+ ¦продовольственных ¦млн.руб. ¦ 641¦ 581¦ 581¦ 581¦ 581¦ 581¦ 90,6¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+ ¦ФПР "Янтарь" ¦млн.руб. ¦ 641¦ 581¦ 581¦ 581¦ 581¦ 581¦ 90,6¦ +-------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+ ¦непродовольственных¦млн.руб. ¦15510¦17791¦20778¦22619¦24864¦27299¦ 176,0¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+ ¦ЧУП "Ружанская ¦млн.руб. ¦15510¦17791¦20778¦22619¦24864¦27299¦ 176,0¦ ¦мебельная фабрика" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+ ¦ Уровень использования мощностей ¦ +-------------------+---------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+-------+ ¦ЧУП "Ружанская ¦ % ¦ 100¦ 100¦ 100¦ 100¦ 100¦ 100¦ ¦ ¦мебельная фабрика" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+ ¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦важнейших видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выражении: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+ ¦гарнитуры мебели ¦ компл. ¦12253¦15618¦18000¦19450¦21300¦23350¦ 190,6¦ ¦для спальни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+ ¦кресла театральные ¦ мест ¦ 9203¦ 7272¦ 8800¦ 9500¦10400¦11200¦ 121,7¦ +-------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+ ¦хлеб и ¦ тонн ¦660,5¦ 594¦ 594¦ 594¦ 594¦ 594¦ 89,8¦ ¦хлебобулочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изделия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------- Таблица 3 Технико-экономические показатели производственной деятельности ЧУП "Ружанская мебельная фабрика"----------------------+---------+-------+-------+-------------------------------+---- ¦ Показатель ¦ Единица ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ Прогноз ¦ 2006 - ¦ ¦ ¦измерения¦ год, ¦ год, +-------+-------+-------+-------+ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ отчет ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ +---------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦1. Объем продукции, ¦млн.руб. ¦13731 ¦18045 ¦20772 ¦22620 ¦27299 ¦27299 ¦113606 ¦ ¦работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦2. Темп роста в ¦ % ¦ 142,8¦ 115,0¦ 108,2¦ 108,0¦ 109,5¦ 109,5¦ 198,9¦ ¦сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦3. Коэффициент ¦ % ¦ 98,1¦ 98,6¦ 98,7¦ 98,8¦ 99,0¦ 99,1¦ ¦ ¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦4. Удельный вес ¦ % ¦ 35,2¦ 45,0¦ 45¦ 45¦ 45¦ 45¦ ¦ ¦запасов готовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячном объеме¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦5. Численность ¦ чел. ¦ 425 ¦ 460 ¦ 467 ¦ 467 ¦ 467 ¦ 467 ¦ 109,9¦ ¦работающих - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦В том числе ППП ¦ чел. ¦ 423 ¦ 458 ¦ 465 ¦ 465 ¦ 465 ¦ 465 ¦ 109,9¦ +---------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦6. Начисленная ¦тыс.руб. ¦ 375 ¦ 475 ¦ 505 ¦ 545 ¦ 597 ¦ 654 ¦ 174,4¦ ¦среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зарплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦7. Производительность¦ % ¦ 116,8¦ 106,2¦ 106,3¦ 108,0¦ 109,5¦ 109,5¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦8. Рентабельность ¦ % ¦ 10,4¦ 14,0¦ 11,0¦ 11,0¦ 11,0¦ 11,0¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦9. Коэффициент ¦ % ¦ 50,7¦ 37,4¦ 36,0¦ 35,6¦ 35,1¦ 34,0¦ ¦ ¦изношенности основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ ¦10. Количество ¦ ед. ¦ 72 ¦ 24 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 79 ¦ ¦создаваемых рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------- Таблица 4 Инвестиции по городскому поселку Ружаны на 2007 - 2010 годы--------------------+---------+----------------------------------------+--- ¦ Показатели ¦ Единица ¦ Год ¦ 2010 ¦ ¦ ¦измерения+------+-----T------+------+------+------+ год к ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году, %¦ ¦ ¦ +------+-----+------+------+------+------+-------+ ¦ ¦ ¦отчет ¦отчет¦ прогноз ¦ +-------------------+---------+------+-----+------+------+------+------+-------+ ¦Инвестиции в ¦млн.руб. ¦1433,8¦357,4¦1519 ¦1725 ¦2890 ¦3642,2¦ 254 ¦ ¦основной капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+------+-----+------+------+------+------+-------+ ¦По объектам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+------+-----+------+------+------+------+-------+ ¦производственного ¦млн.руб. ¦1204,8¦197,4¦ 736 ¦ 870 ¦1740 ¦2682 ¦ 222,6¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+------+-----+------+------+------+------+-------+ ¦непроизводственного¦млн.руб. ¦ 229 ¦160 ¦ 783 ¦ 855 ¦1150 ¦ 960,2¦ 419 ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+------+-----+------+------+------+------+-------+ ¦По источникам ¦млн.руб. ¦1433,8¦357,4¦1519 ¦1725 ¦2890 ¦3642,2¦ 254 ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+------+-----+------+------+------+------+-------+ ¦республиканский ¦млн.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 335 ¦ 100 ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+------+-----+------+------+------+------+-------+ ¦инновационный фонд ¦млн.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80 ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+------+-----+------+------+------+------+-------+ ¦местные бюджеты ¦млн.руб. ¦ 239 ¦110 ¦ 610 ¦ 770 ¦1845 ¦2424,2¦ 1014 ¦ +-------------------+---------+------+-----+------+------+------+------+-------+ ¦собственные ¦млн.руб. ¦1194,8¦147,4¦ 794 ¦ 835 ¦ 500 ¦ 970 ¦ 81,1¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включая кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+------+-----+------+------+------+------+-------+ ¦население, включая ¦млн.руб. ¦ ¦110 ¦ 115 ¦ 120 ¦ 130 ¦ 148 ¦ ¦ ¦кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+---------+------+-----+------+------+------+------+-------- Таблица 5 Инвестиционные проекты и их характеристика по городскому поселку Ружаны----------------------+-----------+-------------+---------------+--------- ¦Наименование проекта ¦ Срок ¦ Орган ¦ Объем ¦Эффективность¦ ¦ и объект его ¦реализации,¦ управления, ¦финансирования,¦ реализации ¦ ¦ реализации ¦ годы ¦ответственный¦ млн.руб. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за реализацию¦ действующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах / в ценах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1991 года ¦ ¦ +---------------------+-----------+-------------+---------------+-------------+ ¦Строительство ¦2007 - 2010¦Райисполком, ¦ 5157/2,93 ¦ ¦ ¦скважин, модернизация¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦тепловых сетей, ¦ ¦ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котельных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модернизация жилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+-------------+---------------+-------------+ ¦Закупка ¦2007 - 2010¦Руководитель ¦ 480/0,27 ¦Обновление ¦ ¦деревообрабатывающего¦ ¦предприятия, ¦ ¦ассортимента ¦ ¦оборудования ЧУП ¦ ¦райисполком ¦ ¦выпускаемой ¦ ¦"Ружанская мебельная ¦ ¦ ¦ ¦мебели, ¦ ¦фабрика" ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦ +---------------------+-----------+-------------+---------------+-------------+ ¦Ремонт торговых ¦2007 - 2010¦Пружанское ¦ 292,4/0,166 ¦Повышение ¦ ¦предприятий ¦ ¦райпо ¦ ¦качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ +---------------------+-----------+-------------+---------------+-------------+ ¦Ремонт школы и ¦2007 - 2010¦Районо ¦ 3647/2,072 ¦ ¦ ¦детских садов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+-------------+---------------+-------------+ ¦Реставрация ¦2007 - 2010¦Отдел ¦ 25,0/0,014 ¦Развитие ¦ ¦памятников ¦ ¦культуры ¦ ¦туризма ¦ ¦архитектуры и ¦ ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦объектов историко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------------+-----------+-------------+---------------+-------------- Таблица 6 Транспорт и связь городского поселка Ружаны на 2007 - 2010 годы--------------------+-----------+-----------------------------------------+--- ¦ Показатель ¦ Единица ¦ Год ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ измерения +------+------+------+------+------+------+ год к ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году, %¦ ¦ ¦ +------+------+------+------+------+------+-------+ ¦ ¦ ¦отчет ¦отчет ¦ прогноз ¦ +-------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ ¦Количество ¦ ед. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|