Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Брестского областного Совета депутатов от 21.12.2007 № 69 "Об утверждении Программы развития и оптимизации сети учреждений социального обслуживания Брестской области до 2011 года"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 15 января 2008 г. N 9/12882



Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 сентября 2007 г. N 1229 "Об утверждении Программы развития и оптимизации сети учреждений социального обслуживания до 2011 года" Брестский областной Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу развития и оптимизации сети учреждений социального обслуживания Брестской области до 2010 года.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет по труду, занятости и социальной защите Брестского областного исполнительного комитета (Аксеневич М.С.) и заместителя председателя Брестского областного исполнительного комитета Кривецкого Н.А.



Председатель С.Д.АШМЯНЦЕВ



                                               УТВЕРЖДЕНО
                                               Решение
                                               Брестского областного
                                               Совета депутатов
                                               21.12.2007 N 69


ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2011 ГОДА

Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2011 ГОДА

1. Программа развития и оптимизации сети учреждений социального обслуживания Брестской области до 2011 года (далее - Программа) разработана в соответствии со статьей 13 Закона Республики Беларусь от 22 мая 2000 года "О социальном обслуживании" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 50, 2/170), постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 сентября 2007 г. N 1229 "Об утверждении Программы развития и оптимизации сети учреждений социального обслуживания до 2011 года" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 240, 5/25886).

Программа направлена на оптимизацию сети стационарных учреждений социального обслуживания путем создания в территориальных центрах социального обслуживания населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее - территориальные центры) отделений круглосуточного и дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, расширения спектра социально-бытовых услуг и увеличения численности сельских жителей, обслуживаемых на дому.



Глава 2 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

2. Организация жизнедеятельности граждан, пребывание которых в домашних условиях по ряду причин невозможно, обеспечивается сетью стационарных учреждений социального обслуживания, которая по области включает 9 домов-интернатов (2 дома-интерната для престарелых и инвалидов, 7 домов-интернатов психоневрологического профиля, в том числе 1 дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития), в которых проживает почти 2 тысячи человек.

Для проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания организовано медико-социальное, культурно-бытовое обслуживание, проводятся социально-реабилитационные мероприятия.

В 2003 году построен и введен в эксплуатацию жилой корпус на 200 мест в государственном учреждении "Городищенский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития".

3. Наряду со стационарными учреждениями социального обслуживания социальные услуги предоставляют 20 территориальных центров, функционирующие в каждом административном районе области.

Территориальные центры динамично развиваются благодаря внедренному в 2004 году государственному социальному стандарту и в перспективе им отводится ведущая роль в социальном обслуживании населения.

Различные формы социального обслуживания, предлагаемые территориальными центрами (нестационарные, стационарные, обслуживание на дому), максимально приближены к реальным потребностям людей, являются экономически выгодными: затраты на обслуживание одного человека в отделении круглосуточного пребывания в 2 раза меньше, а при обслуживании на дому - почти в 10 раз меньше по сравнению с затратами на его содержание в доме-интернате.

Деятельность территориальных центров позволяет одиноким и одиноко проживающим пожилым и нетрудоспособным гражданам максимально долго оставаться в привычной обстановке и поселяться в дом-интернат только тогда, когда все возможности нестационарных форм социального обслуживания будут исчерпаны.

На учете в территориальных центрах состоит свыше 243 тысяч человек, из них более 23 тысяч одиноких пожилых граждан, 67 тысяч пожилых граждан, проживающих отдельно от родственников, 5 тысяч одиноких и одиноко проживающих инвалидов I и II группы, 41 тысяча многодетных и неполных семей; почти 5 тысяч семей, воспитывающих детей-инвалидов; более 1 тысячи лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; более 500 лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Общее число структурных подразделений территориальных центров возросло на 24 процента (с 92 до 114). Численность обслуживаемых за 2006 год увеличилась на 375 человек. Социальные услуги на дому предоставляются более 8 тысячам нетрудоспособным гражданам, 70 процентов из них проживают в сельской местности.

В территориальном центре г.Пинска открыто отделение круглосуточного пребывания для пожилых граждан и инвалидов.

4. Остается высоким спрос пожилых и нетрудоспособных граждан на социальные услуги, предоставляемые домами-интернатами.

В органах по труду, занятости и социальной защите городских и районных исполнительных комитетов в очереди на поселение в дома-интернаты психоневрологического профиля состоит более 300 человек.

Вместе с тем существующая сеть стационарных учреждений социального обслуживания, находящихся в коммунальной собственности, не позволяет обеспечить в полной мере потребность населения в социальном обслуживании в стационарных условиях.

Площади спальных помещений 2 домов-интернатов не соответствуют установленным санитарным нормам (7 квадратных метров на одного проживающего). Для этого необходимо создать в домах-интернатах дополнительно 140 мест.

Ввод дополнительных мест стационарных учреждений социального обслуживания в целях ликвидации очередности на поселение граждан в дома-интернаты для престарелых и инвалидов и приведения площадей спальных помещений в соответствие с установленными санитарными нормами планируется осуществить за счет:

нового строительства зданий - 178 мест;

модернизации 18-квартирного дома государственного учреждения "Шерешевский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов" с последующим использованием его под жилой корпус - 90 мест.

Из 474 зданий и сооружений, состоящих на балансе домов-интернатов, 1 подлежит реконструкции, 16 - капитальному ремонту.

В стационарных учреждениях социального обслуживания находится в эксплуатации 200 единиц медицинского и 317 единиц технологического оборудования, из них имеют предельный износ и нуждаются в замене 105 единиц, или 20 процентов.

На балансе стационарных учреждений социального обслуживания имеется 13 единиц специального легкового, 39 - грузового и грузо-пассажирского транспорта. С учетом замены по истечении срока эксплуатации и дополнительно для обеспечения жизнедеятельности учреждений необходимо приобрести 18 транспортных единиц (35 процентов от имеющегося парка машин).

5. Материально-техническая база большинства территориальных центров развита слабо и финансируется в недостаточных объемах. Как следствие, она не соответствует современным требованиям, а также задаче, поставленной Президентом Республики Беларусь и Правительством Республики Беларусь по переводу государственного социального стандарта в области социального обслуживания на более высокий качественный уровень.

Так, здания (помещения) 50 процентов всех территориальных центров нуждаются в ремонте.

Для обеспечения эффективного функционирования территориальных центров необходимо на 57 процентов обновить имеющийся автопарк, дополнительно приобрести 16 легковых автомобилей, 149 велосипедов.

Существующая внутренняя структура территориальных центров на сегодняшний день не позволяет обеспечивать население необходимыми услугами в полном объеме и требуемом ассортименте.

Социальным обслуживанием на дому охвачено 52 процента сельских населенных пунктов, в том числе 29 процентов - малонаселенных отдаленных.

Только в 14 районах области организовано оказание услуг сиделки гражданам, утратившим способность к самообслуживанию.

Существующая структура территориальных центров не обеспечивает повсеместную преемственность перехода выпускников из числа детей с особенностями психофизического развития (далее - выпускники) центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Министерства образования Республики Беларусь (далее - центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации) в территориальные центры, поскольку только в одном территориальном центре открыто отделение дневного пребывания для инвалидов.

6. Эти проблемы планируется решить за счет:

открытия дополнительно отделений круглосуточного пребывания для одиноких, одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов на 10 мест в целях обеспечения постоянного ухода за гражданами, которые не могут проживать самостоятельно в силу одиночества, состояния здоровья, преклонного возраста, ветхости их жилья, невозможности и недостаточности социального обслуживания на дому;

открытия отделений дневного пребывания для инвалидов, что позволит обеспечить преемственность перехода выпускников центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в территориальные центры;

организации (за счет внебюджетных средств) оказания услуг сиделки;

развития социального обслуживания путем организации работы социальных пунктов в сельской местности. Это позволит охватить социальным обслуживанием дополнительно 7,9 тысячи нетрудоспособных граждан и обеспечить потребность всех нуждающихся в таком обслуживании.



Глава 3 ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

7. Целью Программы является усиление социальной защищенности, повышение качества жизни граждан и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путем совершенствования системы социального обслуживания.

8. Для достижения поставленной цели будут решены следующие задачи:

ликвидация очередности на поселение в стационарные учреждения социального обслуживания;

приведение площадей жилых помещений стационарных учреждений социального обслуживания в соответствие с санитарными нормами;

обеспечение преемственности перехода выпускников из центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в территориальные центры;

обеспечение социальным обслуживанием на дому нуждающихся нетрудоспособных граждан (в том числе услугами сиделки);

укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания.



Глава 4 МЕРОПРИЯТИЯ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

9. Реализация Программы предусматривает выполнение мероприятий:

по укреплению материально-технической базы, развитию сети и улучшению функционирования стационарных государственных учреждений социального обслуживания согласно приложению 1;

по развитию сети стационарных государственных учреждений социального обслуживания согласно приложению 2;

по укреплению материально-технической базы территориальных центров и развитию государственного социального стандарта в области социального обслуживания согласно приложению 3.

10. Реализация Программы позволит:

для стационарных учреждений социального обслуживания:

ликвидировать очередность на поселение граждан, нуждающихся по медицинским показаниям в стационарном социальном обслуживании;

привести площади спальных помещений в соответствие с установленными санитарными нормами (7 квадратных метров на одного человека);

обеспечить безопасное проживание граждан;

благоустроить территории;

создать для проживающих граждан материально-бытовые условия, соответствующие их потребностям;

для территориальных центров:

обеспечить преемственность перехода выпускников из центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в территориальные центры;

сократить количество отдаленных малонаселенных сельских пунктов, не охваченных социальным обслуживанием, в том числе путем использования развитой социальной инфраструктуры агрогородков, малых и средних городов области;

укрепить материально-техническую базу территориальных центров в целях создания условий для их эффективного функционирования и дальнейшего развития, а также реализации принципа доступности, индивидуального подхода и адресности при предоставлении социальных услуг.

Приоритетное развитие нестационарных форм социального обслуживания учреждений будет способствовать экономии бюджетных средств, необходимых для удовлетворения потребности населения области в социальном обслуживании.

На укрепление материально-технической базы территориальных центров и развитие государственного социального стандарта в области социального обслуживания, реконструкцию и строительство до 2011 года планируется направить 2577,8 миллиона рублей (далее - млн. рублей).

На укрепление материально-технической базы, развитие сети и улучшение условий функционирования стационарных учреждений социального обслуживания планируется израсходовать 17842,4 млн. рублей.

Численность граждан, обслуживаемых территориальными центрами, увеличится почти на 1,4 тысячи человек только за счет роста численности граждан, обслуживаемых на дому, и расширения коечной сети (дополнительно на 10 мест) отделений круглосуточного пребывания.

В домах-интернатах планируется создать дополнительно 178 мест за счет строительства и реконструкции действующих домов-интернатов, переоборудования зданий и сооружений, пригодных для размещения и организации обслуживания пожилых людей и инвалидов.

В основу расчета экономического эффекта, ожидаемого от реализации Программы, заложены расходы на развитие домов-интернатов по сравнению с расходами по обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов в отделениях социальной помощи на дому и отделениях круглосуточного пребывания.

Организация обслуживания в отделениях круглосуточного пребывания является альтернативой проживанию граждан в домах-интернатах. Такой подход является более рациональным как с социальной, так и с экономической точки зрения.

Ожидаемый экономический эффект от реализации Программы за счет увеличения численности нетрудоспособных граждан, обслуживаемых на дому, содержания нетрудоспособных граждан в отделениях круглосуточного пребывания составит 11160 млн. рублей.



Глава 5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

11. Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств республиканского и местных бюджетов, иных источников, предусмотренных законодательством.

На реализацию Программы до 2011 года предполагается направить 20420,2 млн. рублей, в том числе на выполнение ее мероприятий по:

укреплению материально-технической базы домов-интернатов - 4994,0 млн. рублей;

развитию сети и улучшению условий функционирования стационарных учреждений социального обслуживания - 12848,4 млн. рублей;

укреплению материально-технической базы территориальных центров - 1152,8 млн. рублей;

реконструкции и строительству - 597,5 млн. рублей;

развитию государственного социального стандарта в области социального обслуживания путем создания в территориальных центрах отделений круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, отделений дневного пребывания для инвалидов - 827,5 млн. рублей, причем эта сумма представляет собой минимальные расходы из средств местных бюджетов, связанные с открытием указанных отделений.

В том числе будет направлено на открытие:

отделений круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов - 290,0 млн. рублей;

отделений дневного пребывания для инвалидов - 537,5 млн. рублей.

12. Запланированные объемы финансирования Программы ежегодно уточняются на основании прогнозных макроэкономических параметров социально-экономического развития Республики Беларусь. Корректировка цен осуществляется с использованием индекса-дефлятора валового внутреннего продукта.

13. Финансирование Программы осуществляется на основе ежегодно составляемых и представляемых в установленном порядке государственными заказчиками паспортов.



Глава 6 КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

14. В целях повышения эффективности контроля за выполнением Программы общую координацию и мониторинг выполнения заданий осуществляет Брестский областной исполнительный комитет.

15. Координацию и контроль за выполнением заданий, их качеством и объемами в рамках настоящей Программы на местах осуществляют комитет по труду, занятости и социальной защите Брестского областного исполнительного комитета и городские, районные исполнительные комитеты.



Приложение 1
к Программе
развития и оптимизации
сети учреждений
социального обслуживания
Брестской области до 2011 года



МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, РАЗВИТИЮ СЕТИ И УЛУЧШЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

---------------------+-----------+---------------+-------+---------------------+------------
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦Объем финансирования,¦                ¦
¦                    ¦   Срок    ¦               ¦       ¦     млн. рублей     ¦                ¦
¦    Наименование    ¦исполнения,¦   Источники   ¦ Всего +---------------------+  Исполнитель   ¦
¦    мероприятия     ¦   годы    ¦финансирования ¦       ¦ в том числе по годам¦                ¦
¦                    ¦           ¦               ¦       +-------+------+------+                ¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦ 2008  ¦ 2009 ¦ 2010 ¦                ¦
+--------------------+-----------+---------------+-------+-------+------+------+----------------+
¦1. Текущий ремонт   ¦2008 - 2010¦Местный бюджет ¦ 925,0 ¦ 450,0 ¦175,0 ¦ 300,0¦Комитет по      ¦
¦стационарных        ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦труду, занятости¦
¦учреждений          ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦и социальной    ¦
¦социального         ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦защите          ¦
¦обслуживания        ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦Брестского      ¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦областного      ¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦исполнительного ¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦комитета        ¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦(далее - комитет¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦по труду,       ¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦занятости и     ¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦социальной      ¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦защите)         ¦
+--------------------+-----------+---------------+-------+-------+------+------+----------------+
¦В том числе по      ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦государственным     ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦учреждениям:        ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦Городищенский       ¦2008 - 2010¦Местный бюджет ¦ 70,0  ¦ 20,0  ¦ 30,0 ¦ 20,0 ¦Комитет по      ¦
¦дом-интернат для    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦труду, занятости¦
¦детей-инвалидов с   ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦и социальной    ¦
¦особенностями       ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦защите          ¦
¦психофизического    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦развития (далее -   ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦Городищенский       ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦дом-интернат)       ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
+--------------------+-----------+---------------+-------+-------+------+------+----------------+
¦Домачевский         ¦2008 - 2010¦Местный бюджет ¦ 121,0 ¦ 76,0  ¦ 5,0  ¦ 40,0 ¦Комитет по      ¦
¦дом-интернат для    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦труду, занятости¦
¦престарелых и       ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦и социальной    ¦
¦инвалидов           ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦защите          ¦
¦(далее - Домачевский¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦дом-интернат)       ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
+--------------------+-----------+---------------+-------+-------+------+------+----------------+
¦Жабчицкий           ¦2008 - 2010¦Местный бюджет ¦ 114,0 ¦ 54,0  ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦Комитет по      ¦
¦психоневрологический¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦труду, занятости¦
¦дом-интернат для    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦и социальной    ¦
¦престарелых и       ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦защите          ¦
¦инвалидов           ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦(далее - Жабчицкий  ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦дом-интернат)       ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
+--------------------+-----------+---------------+-------+-------+------+------+----------------+
¦Кобринский          ¦2008 - 2010¦Местный бюджет ¦ 107,0 ¦ 60,0  ¦ 7,0  ¦ 40,0 ¦Комитет по      ¦
¦психоневрологический¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦труду, занятости¦
¦дом-интернат для    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦и социальной    ¦
¦престарелых и       ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦защите          ¦
¦инвалидов           ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦(далее - Кобринский ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦дом-интернат)       ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
+--------------------+-----------+---------------+-------+-------+------+------+----------------+
¦Коссовский          ¦2008 - 2010¦Местный бюджет ¦ 115,0 ¦ 60,0  ¦ 15,0 ¦ 40,0 ¦Комитет по      ¦
¦психоневрологический¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦труду, занятости¦
¦дом-интернат для    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦и социальной    ¦
¦престарелых и       ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦защите          ¦
¦инвалидов           ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦(далее - Коссовский ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦дом-интернат)       ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
+--------------------+-----------+---------------+-------+-------+------+------+----------------+
¦Леснянский дом-     ¦2008 - 2010¦Местный бюджет ¦ 169,0 ¦ 90,0  ¦ 54,0 ¦ 25,0 ¦Комитет по      ¦
¦интернат для        ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦труду, занятости¦
¦престарелых и       ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦и социальной    ¦
¦инвалидов           ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦защите          ¦
¦(далее - Леснянский ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦дом-интернат)       ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
+--------------------+-----------+---------------+-------+-------+------+------+----------------+
¦Пинский             ¦2008 - 2010¦Местный бюджет ¦ 82,0  ¦ 40,0  ¦ 7,0  ¦ 35,0 ¦Комитет по      ¦
¦психоневрологический¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦труду, занятости¦
¦дом-интернат для    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦и социальной    ¦
¦престарелых и       ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦защите          ¦
¦инвалидов           ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦(далее - Пинский    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦дом-интернат)       ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
+--------------------+-----------+---------------+-------+-------+------+------+----------------+
¦Телеханский         ¦2008 - 2010¦Местный бюджет ¦ 85,0  ¦ 30,0  ¦ 20,0 ¦ 35,0 ¦Комитет по      ¦
¦психоневрологический¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦труду, занятости¦
¦дом-интернат для    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦и социальной    ¦
¦престарелых и       ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦защите          ¦
¦инвалидов           ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦(далее - Телеханский¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦дом-интернат)       ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
+--------------------+-----------+---------------+-------+-------+------+------+----------------+
¦Шерешевский         ¦2008 - 2010¦Местный бюджет ¦ 62,0  ¦ 20,0  ¦ 7,0  ¦ 35,0 ¦Комитет по      ¦
¦психоневрологический¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦труду, занятости¦
¦дом-интернат для    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦и социальной    ¦
¦престарелых и       ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦защите          ¦
¦инвалидов           ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦(далее - Шерешевский¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦дом-интернат)       ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
+--------------------+-----------+---------------+-------+-------+------+------+----------------+
¦2. Капитальный      ¦2008 - 2010¦Местный бюджет ¦3413,0 ¦1427,0 ¦355,0 ¦1631,0¦Комитет по      ¦
¦ремонт стационарных ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦труду, занятости¦
¦учреждений          ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦и социальной    ¦
¦социального         ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦защите          ¦
¦обслуживания        ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
+--------------------+-----------+---------------+-------+-------+------+------+----------------+
¦В том числе по      ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦государственным     ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦учреждениям:        ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦Городищенский       ¦2008 - 2009¦Местный бюджет ¦ 140,0 ¦ 135,0 ¦ 5,0  ¦   -  ¦Комитет по      ¦
¦дом-интернат        ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦труду, занятости¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦и социальной    ¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦защите          ¦
+--------------------+-----------+---------------+-------+-------+------+------+----------------+
¦Домачевский         ¦2008 - 2010¦Местный бюджет ¦ 768,0 ¦ 230,0 ¦288,0 ¦ 250,0¦Комитет по      ¦
¦дом-интернат        ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦труду, занятости¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦и социальной    ¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦защите          ¦
+--------------------+-----------+---------------+-------+-------+------+------+----------------+
¦Жабчицкий           ¦2008 - 2010¦Местный бюджет ¦ 484,0 ¦ 107,0 ¦ 27,0 ¦ 350,0¦Комитет по      ¦
¦дом-интернат        ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦труду, занятости¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦и социальной    ¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦защите          ¦
+--------------------+-----------+---------------+-------+-------+------+------+----------------+
¦Кобринский          ¦2008 - 2010¦Местный бюджет ¦ 351,0 ¦ 220,0 ¦  -   ¦ 131,0¦Комитет по      ¦
¦дом-интернат        ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦труду, занятости¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦и социальной    ¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦защите          ¦
+--------------------+-----------+---------------+-------+-------+------+------+----------------+
¦Коссовский          ¦2009 - 2010¦Местный бюджет ¦ 107,0 ¦   -   ¦ 7,0  ¦ 100,0¦Комитет по      ¦
¦дом-интернат        ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦труду, занятости¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦и социальной    ¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦защите          ¦
+--------------------+-----------+---------------+-------+-------+------+------+----------------+
¦Леснянский          ¦2008 - 2010¦Местный бюджет ¦ 485,0 ¦ 85,0  ¦  -   ¦ 400,0¦Комитет по      ¦
¦дом-интернат        ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦труду, занятости¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦и социальной    ¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦защите          ¦
+--------------------+-----------+---------------+-------+-------+------+------+----------------+
¦Пинский             ¦2008 - 2009¦Местный бюджет ¦ 128,0 ¦ 100,0 ¦ 28,0 ¦   -  ¦Комитет по      ¦
¦дом-интернат        ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦труду, занятости¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦и социальной    ¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦защите          ¦
+--------------------+-----------+---------------+-------+-------+------+------+----------------+
¦Телеханский         ¦2008 - 2010¦Местный бюджет ¦ 600,0 ¦ 200,0 ¦  -   ¦ 400,0¦Комитет по      ¦
¦дом-интернат        ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦труду, занятости¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦и социальной    ¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦защите          ¦
+--------------------+-----------+---------------+-------+-------+------+------+----------------+
¦Шерешевский         ¦   2008    ¦Местный бюджет ¦ 350,0 ¦ 350,0 ¦  -   ¦   -  ¦Комитет по      ¦
¦дом-интернат        ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦труду, занятости¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦и социальной    ¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦защите          ¦
+--------------------+-----------+---------------+-------+-------+------+------+----------------+
¦3. Оснащение        ¦2008 - 2010¦Местный бюджет ¦ 656,0 ¦ 450,0 ¦ 6,0  ¦ 200,0¦Комитет по      ¦
¦медицинским,        ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦труду, занятости¦
¦технологическим     ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦и социальной    ¦
¦оборудованием и     ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦защите          ¦
¦автомобильным       ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦транспортом         ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦стационарных        ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦учреждений          ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦социального         ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦обслуживания        ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
+--------------------+-----------+---------------+-------+-------+------+------+----------------+
¦4. Развитие сети и  ¦2008 - 2010¦Всего          ¦12848,4¦6961,4 ¦3869,0¦2018,0¦                ¦
¦улучшение условий   ¦           +---------------+-------+-------+------+------+----------------+
¦функционирования    ¦           ¦в том числе:   ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦стационарных        ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦учреждений          ¦           ¦местный бюджет ¦10600,9¦6015,9 ¦3869,0¦ 716,0¦Комитет по      ¦
¦социального         ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦труду, занятости¦
¦обслуживания:       ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦и социальной    ¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦защите          ¦
¦                    ¦           +---------------+-------+-------+------+------+----------------+
¦                    ¦           ¦республиканский¦2247,5 ¦ 945,5 ¦  -   ¦1302,0¦Министерство    ¦
¦                    ¦           ¦бюджет         ¦       ¦       ¦      ¦      ¦труда и         ¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦социальной      ¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦защиты          ¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦Республики      ¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦Беларусь        ¦
+--------------------+-----------+---------------+-------+-------+------+------+----------------+
¦4.1. реконструкция с¦2008 - 2009¦Местный бюджет ¦8170,5 ¦4870,5 ¦3300,0¦   -  ¦Комитет по      ¦
¦капитальным ремонтом¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦труду, занятости¦
¦санатория-          ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦и социальной    ¦
¦профилактория       ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦защите          ¦
¦государственного    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦учреждения          ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦"Брестский          ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦психоневрологический¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦дом-интернат для    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦престарелых и       ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦инвалидов" в деревне¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦Волки Брестского    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
¦района на 128 мест  ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦                ¦
+--------------------+-----------+---------------+-------+-------+------+------+----------------+
¦4.2. строительство  ¦2008 - 2010¦Местный бюджет ¦1514,4 ¦ 945,4 ¦569,0 ¦   -  ¦Комитет по      ¦
¦спального корпуса на¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦труду, занятости¦
¦50 мест в           ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦и социальной    ¦
¦Домачевском         ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦защите          ¦
¦доме-интернате      +-----------+---------------+-------+-------+------+------+----------------+
¦                    ¦2008 - 2010¦Республиканский¦1531,5 ¦ 945,5 ¦  -   ¦ 586,0¦Министерство    ¦
¦                    ¦           ¦бюджет         ¦       ¦       ¦      ¦      ¦труда и         ¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦социальной      ¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦защиты          ¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦Республики      ¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦Беларусь        ¦
+--------------------+-----------+---------------+-------+-------+------+------+----------------+
¦4.3. проектирование ¦2008 - 2010¦Местный бюджет ¦ 916,0 ¦ 200,0 ¦  -   ¦ 716,0¦Комитет по      ¦
¦и строительство     ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦труду, занятости¦
¦спального корпуса на¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦и социальной    ¦
¦50 мест в Пинском   ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦защите          ¦
¦доме-интернате      +-----------+---------------+-------+-------+------+------+----------------+
¦                    ¦2008 - 2010¦Республиканский¦ 716,0 ¦   -   ¦  -   ¦ 716,0¦Министерство    ¦
¦                    ¦           ¦бюджет         ¦       ¦       ¦      ¦      ¦труда и         ¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦социальной      ¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦защиты          ¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦Республики      ¦
¦                    ¦           ¦               ¦       ¦       ¦      ¦      ¦Беларусь        ¦
+--------------------+-----------+---------------+-------+-------+------+------+----------------+
¦ИТОГО               ¦           ¦               ¦17842,4¦9288,4 ¦4405,0¦4149,0¦                ¦
¦--------------------+-----------+---------------+-------+-------+------+------+-----------------


Приложение 2
к Программе
развития и оптимизации
сети учреждений
социального обслуживания
Брестской области до 2011 года



МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ СТАЦИОНАРНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

-------------------+-------------------------------------------+------
¦                  ¦    Создание мест в домах-интернатах и     ¦          ¦
¦                  ¦   отделениях круглосуточного пребывания   ¦          ¦
¦                  ¦    территориальных центров социального    ¦          ¦
¦                  ¦обслуживания населения Министерства труда, ¦Количество¦
¦   Наименование   ¦ занятости и социальной защиты Республики  ¦ мест на  ¦
¦   мероприятия    ¦ Беларусь (далее - территориальные центры) ¦ 1 января ¦
¦                  +----------------------+--------------------+ 2011 г.  ¦
¦                  ¦                      ¦в том числе по годам¦          ¦
¦                  ¦        всего         +------+------+------+          ¦
¦                  ¦                      ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦          ¦
+------------------+----------------------+------+------+------+----------+
¦Всего             ¦         188          ¦ 138  ¦  -   ¦  50  ¦   2353   ¦
+------------------+----------------------+------+------+------+----------+
¦В том числе:      ¦                      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦                  ¦                      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦в домах-интернатах¦         178          ¦ 128  ¦  -   ¦  50  ¦   2323   ¦
+------------------+----------------------+------+------+------+----------+
¦в отделениях      ¦                      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦круглосуточного   ¦                      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦пребывания        ¦                      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦территориальных   ¦                      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦центров           ¦          10          ¦  10  ¦  -   ¦  -   ¦    30    ¦
¦------------------+----------------------+------+------+------+-----------


Приложение 3
к Программе
развития и оптимизации
сети учреждений
социального обслуживания
Брестской области до 2011 года



МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ И РАЗВИТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО СТАНДАРТА В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

-----------------+-----------+--------------+------+------------------+----------
¦                ¦           ¦              ¦      ¦      Объем       ¦              ¦
¦                ¦           ¦              ¦      ¦ финансирования,  ¦              ¦
¦                ¦   Срок    ¦              ¦      ¦   млн. рублей    ¦              ¦
¦  Наименование  ¦исполнения,¦  Источники   ¦Всего +------------------+ Исполнители  ¦
¦  мероприятия   ¦   годы    ¦финансирования¦      ¦  в том числе по  ¦              ¦
¦                ¦           ¦              ¦      ¦      годам       ¦              ¦
¦                ¦           ¦              ¦      +------+-----T-----+              ¦
¦                ¦           ¦              ¦      ¦ 2008 ¦2009 ¦2010 ¦              ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Всего           ¦2008 - 2010¦Местный бюджет¦2577,8¦1073,3¦633,2¦871,3¦Городские     ¦
¦                ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦исполнительные¦
¦                ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦комитеты      ¦
¦                ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦(далее -      ¦
¦                ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦горисполкомы),¦
¦                ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦районные      ¦
¦                ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦исполнительные¦
¦                ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦комитеты      ¦
¦                ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦(далее -      ¦
¦                ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполкомы) ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦В том числе:    ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦              ¦
¦                ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦              ¦
¦1. Реконструкция¦2009 - 2010¦Местный бюджет¦597,5 ¦  -   ¦347,5¦250,0¦Райисполкомы  ¦
¦и строительство ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦              ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Ивацевичский    ¦   2009    ¦Местный бюджет¦347,5 ¦  -   ¦347,5¦  -  ¦Ивацевичский  ¦
¦район           ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦г. Пинск        ¦   2010    ¦Местный бюджет¦250,0 ¦  -   ¦  -  ¦250,0¦Пинский       ¦
¦                ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦горисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦2. Капитальный  ¦2008 - 2010¦Местный бюджет¦640,0 ¦393,0 ¦217,0¦30,0 ¦Горисполкомы, ¦
¦ремонт          ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполкомы  ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Березовский     ¦   2008    ¦Местный бюджет¦ 73,0 ¦ 73,0 ¦  -  ¦  -  ¦Березовский   ¦
¦район           ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Дрогичинский    ¦2008 - 2009¦Местный бюджет¦292,0 ¦ 75,0 ¦217,0¦  -  ¦Дрогичинский  ¦
¦район           ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Ивацевичский    ¦   2008    ¦Местный бюджет¦ 90,0 ¦ 90,0 ¦  -  ¦  -  ¦Ивацевичский  ¦
¦район           ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Каменецкий район¦   2008    ¦Местный бюджет¦ 80,0 ¦ 80,0 ¦  -  ¦  -  ¦Каменецкий    ¦
¦                ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Малоритский     ¦   2010    ¦Местный бюджет¦ 30,0 ¦  -   ¦  -  ¦30,0 ¦Малоритский   ¦
¦район           ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Пинский район   ¦   2008    ¦Местный бюджет¦ 75,0 ¦ 75,0 ¦  -  ¦  -  ¦Пинский       ¦
¦                ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦3. Текущий      ¦2008 - 2010¦Местный бюджет¦304,8 ¦ 86,0 ¦37,8 ¦181,0¦Горисполкомы, ¦
¦ремонт          ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполкомы  ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Барановичский   ¦2008 - 2010¦Местный бюджет¦117,0 ¦ 36,0 ¦  -  ¦81,0 ¦Барановичский ¦
¦район           ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Брестский район ¦   2009    ¦Местный бюджет¦ 10,8 ¦  -   ¦10,8 ¦  -  ¦Брестский     ¦
¦                ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Каменецкий район¦   2010    ¦Местный бюджет¦ 40,0 ¦  -   ¦  -  ¦40,0 ¦Каменецкий    ¦
¦                ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Кобринский район¦2008 - 2010¦Местный бюджет¦ 90,0 ¦ 50,0 ¦  -  ¦40,0 ¦Кобринский    ¦
¦                ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Ляховичский     ¦   2010    ¦Местный бюджет¦ 20,0 ¦  -   ¦  -  ¦20,0 ¦Ляховичский   ¦
¦район           ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦г. Пинск        ¦   2009    ¦Местный бюджет¦ 27,0 ¦  -   ¦27,0 ¦  -  ¦Пинский       ¦
¦                ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦горисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦4. Оснащение    ¦2008 - 2010¦Местный бюджет¦208,0 ¦ 29,8 ¦ 7,9 ¦170,3¦Горисполкомы, ¦
¦оборудованием и ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполкомы  ¦
¦автомобильным   ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦              ¦
¦транспортом     ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦              ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦г. Барановичи   ¦   2010    ¦Местный бюджет¦ 30,0 ¦  -   ¦  -  ¦30,0 ¦Барановичский ¦
¦                ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦горисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦г. Пинск        ¦   2010    ¦Местный бюджет¦ 25,0 ¦  -   ¦  -  ¦25,0 ¦Пинский       ¦
¦                ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦горисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Барановичский   ¦   2010    ¦Местный бюджет¦ 6,0  ¦  -   ¦  -  ¦ 6,0 ¦Барановичский ¦
¦район           ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Березовский     ¦2009 - 2010¦Местный бюджет¦ 14,3 ¦  -   ¦ 4,3 ¦10,0 ¦Березовский   ¦
¦район           ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Ганцевичский    ¦   2010    ¦Местный бюджет¦ 5,3  ¦  -   ¦  -  ¦ 5,3 ¦Ганцевичский  ¦
¦район           ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Дрогичинский    ¦   2010    ¦Местный бюджет¦ 30,0 ¦  -   ¦  -  ¦30,0 ¦Дрогичинский  ¦
¦район           ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Жабинковский    ¦   2010    ¦Местный бюджет¦ 10,0 ¦  -   ¦  -  ¦10,0 ¦Жабинковский  ¦
¦район           ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Ивановский район¦   2010    ¦Местный бюджет¦ 4,0  ¦  -   ¦  -  ¦ 4,0 ¦Ивановский    ¦
¦                ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Ивацевичский    ¦   2010    ¦Местный бюджет¦ 10,0 ¦  -   ¦  -  ¦10,0 ¦Ивацевичский  ¦
¦район           ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Каменецкий район¦   2008    ¦Местный бюджет¦ 29,8 ¦ 29,8 ¦  -  ¦  -  ¦Каменецкий    ¦
¦                ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Кобринский район¦   2010    ¦Местный бюджет¦ 5,0  ¦  -   ¦  -  ¦ 5,0 ¦Кобринский    ¦
¦                ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Ляховичский     ¦   2010    ¦Местный бюджет¦ 10,0 ¦  -   ¦  -  ¦10,0 ¦Ляховичский   ¦
¦район           ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Малоритский     ¦   2009    ¦Местный бюджет¦ 3,6  ¦  -   ¦ 3,6 ¦  -  ¦Малоритский   ¦
¦район           ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Пинский район   ¦   2010    ¦Местный бюджет¦ 20,0 ¦  -   ¦  -  ¦20,0 ¦Пинский       ¦
¦                ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Пружанский район¦   2010    ¦Местный бюджет¦ 5,0  ¦  -   ¦  -  ¦ 5,0 ¦Пружанский    ¦
¦                ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦5. Развитие     ¦2008 - 2010¦Местный бюджет¦827,5 ¦564,5 ¦23,0 ¦240,0¦Горисполкомы, ¦
¦государственного¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполкомы  ¦
¦социального     ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦              ¦
¦стандарта в     ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦              ¦
¦области         ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦              ¦
¦социального     ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦              ¦
¦обслуживания    ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦              ¦
¦путем создания в¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦              ¦
¦территориальных ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦              ¦
¦центрах         ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦              ¦
¦социального     ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦              ¦
¦обслуживания    ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦              ¦
¦населения       ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦              ¦
¦Министерства    ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦              ¦
¦труда и         ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦              ¦
¦социальной      ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦              ¦
¦защиты          ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦              ¦
¦Республики      ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦              ¦
¦Беларусь:       ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦              ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦5.1. отделений  ¦2008 - 2010¦Местный бюджет¦537,5 ¦274,5 ¦23,0 ¦240,0¦Горисполкомы, ¦
¦дневного        ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполкомы  ¦
¦пребывания      ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦              ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Брестский район ¦   2008    ¦Местный бюджет¦ 38,0 ¦ 38,0 ¦  -  ¦  -  ¦Брестский     ¦
¦                ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Ганцевичский    ¦   2010    ¦Местный бюджет¦ 60,0 ¦  -   ¦  -  ¦60,0 ¦Ганцевичский  ¦
¦район           ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Дрогичинский    ¦   2009    ¦Местный бюджет¦ 23,0 ¦  -   ¦23,0 ¦  -  ¦Дрогичинский  ¦
¦район           ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Жабинковский    ¦   2010    ¦Местный бюджет¦ 60,0 ¦  -   ¦  -  ¦60,0 ¦Жабинковский  ¦
¦район           ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Каменецкий район¦   2008    ¦Местный бюджет¦ 60,0 ¦ 60,0 ¦  -  ¦  -  ¦Каменецкий    ¦
¦                ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Ляховичский     ¦   2010    ¦Местный бюджет¦ 60,0 ¦  -   ¦  -  ¦60,0 ¦Ляховичский   ¦
¦район           ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Малоритский     ¦   2010    ¦Местный бюджет¦ 60,0 ¦  -   ¦  -  ¦60,0 ¦Малоритский   ¦
¦район           ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Пинский район   ¦   2008    ¦Местный бюджет¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦  -  ¦  -  ¦Пинский       ¦
¦                ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Пружанский район¦   2008    ¦Местный бюджет¦ 55,0 ¦ 55,0 ¦  -  ¦  -  ¦Пружанский    ¦
¦                ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦г. Брест        ¦   2008    ¦Местный бюджет¦ 91,5 ¦ 91,5 ¦  -  ¦  -  ¦Брестский     ¦
¦                ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦горисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦5.2. отделений  ¦   2008    ¦Местный бюджет¦290,0 ¦290,0 ¦  -  ¦  -  ¦Райисполкомы  ¦
¦круглосуточного ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦              ¦
¦пребывания      ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦              ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Столинский район¦   2008    ¦Местный бюджет¦254,0 ¦254,0 ¦  -  ¦  -  ¦Столинский    ¦
¦                ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
+----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+--------------+
¦Лунинецкий район¦   2008    ¦Местный бюджет¦ 36,0 ¦ 36,0 ¦  -  ¦  -  ¦Лунинецкий    ¦
¦                ¦           ¦              ¦      ¦      ¦     ¦     ¦райисполком   ¦
¦----------------+-----------+--------------+------+------+-----+-----+---------------





Архив документов

Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList