Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Минского областного Совета депутатов от 21.12.2007 № 80 "Об утверждении Программы развития и оптимизации сети учреждений социального обслуживания Минской области до 2010 года"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 22 января 2008 г. N 9/13044 Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 сентября 2007 г. N 1229 "Об утверждении Программы развития и оптимизации сети учреждений социального обслуживания до 2010 года" Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемую Программу развития и оптимизации сети учреждений социального обслуживания Минской области до 2011 года (далее - Программа). 2. Комитету по труду, занятости и социальной защите Минского областного исполнительного комитета, районным и Жодинскому городскому исполнительным комитетам обеспечить выполнение Программы. 3. Контроль за выполнением Программы возложить на первого заместителя председателя Минского областного исполнительного комитета Щетько В.В. и председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Минского областного исполнительного комитета Миколуцкую А.В. Председатель С.М.ГЕРАСИМОВИЧ УТВЕРЖДЕНО Решение Минского областного Совета депутатов 21.12.2007 N 80 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2011 ГОДАГлава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Программа развития и оптимизации сети учреждений социального обслуживания Минской области до 2011 года (далее - Программа) разработана на основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 сентября 2007 г. N 1229 "Об утверждении Программы развития и оптимизации сети учреждений социального обслуживания до 2011 года" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 240, 5/25886). Глава 2 ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ2. Целью Программы является усиление социальной защищенности, повышение качества жизни граждан и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путем совершенствования системы социального обслуживания. 3. Для достижения поставленной цели будут решены следующие задачи: 3.1. ликвидация очередности на поселение в стационарные учреждения социального обслуживания; 3.2. приведение площадей жилых помещений стационарных учреждений социального обслуживания в соответствие с санитарными нормами; 3.3. обеспечение преемственности перехода выпускников из центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Министерства образования Республики Беларусь в территориальные центры социального обслуживания населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь; 3.4. обеспечение социальным обслуживанием на дому нуждающихся нетрудоспособных граждан; 3.5. укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания. Глава 3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ЕЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ4. Реализация Программы предусматривает выполнение мероприятий согласно приложению: по укреплению материально-технической базы, развитию сети и улучшению условий функционирования стационарных учреждений социального обслуживания; по развитию сети стационарных учреждений социального обслуживания; по укреплению материально-технической базы центров и развитию государственного социального стандарта в области социального обслуживания. 5. Реализация Программы позволит: 5.1. для стационарных учреждений социального обслуживания: ликвидировать очередность на поселение граждан, нуждающихся по медицинским показаниям в стационарном социальном обслуживании; привести площади спальных помещений в соответствие с установленными санитарными нормами (7 квадратных метров на одного человека); обеспечить безопасное проживание граждан; осуществить вывод учреждений из зданий со значительным износом, обеспечить все учреждения водопроводом, канализацией, централизованным отоплением, подачей горячей и холодной воды, благоустроить территории; создать для проживающих граждан материально-бытовые условия, соответствующие их потребностям; 5.2. для территориальных центров социального обслуживания: обеспечить преемственность перехода выпускников из центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Министерства образования Республики Беларусь в территориальные центры социального обслуживания населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (число отделений дневного пребывания для инвалидов увеличится на 14); охватить социальным обслуживанием всех нуждающихся нетрудоспособных граждан, проживающих в отдаленных малонаселенных сельских пунктах, в том числе путем использования развитой социальной инфраструктуры агрогородков, малых и средних городов области (число социальных пунктов увеличится на 11); укрепить материально-техническую базу центров в целях создания условий для их эффективного функционирования и дальнейшего развития, а также реализации принципа доступности, индивидуального подхода и адресности при предоставлении социальных услуг. 6. Приоритетное развитие нестационарных форм социального обслуживания учреждений будет способствовать экономии бюджетных средств, необходимых для удовлетворения потребности населения республики в социальном обслуживании. 7. На укрепление материально-технической базы центров и развитие государственного социального стандарта в области социального обслуживания запланировано направить 4593,8 млн. рублей. 8. На укрепление материально-технической базы, развитие сети и модернизацию стационарных учреждений социального обслуживания планируется израсходовать 6707,0 млн. рублей. 9. Численность граждан, обслуживаемых центрами, увеличится почти на 3,5 тысячи человек только за счет роста численности граждан, обслуживаемых на дому, и расширения коечной сети (дополнительно на 130 мест) отделений круглосуточного пребывания. 10. В домах-интернатах планируется ввести дополнительно 165 мест за счет строительства и реконструкции действующих домов-интернатов, переоборудования зданий и сооружений, пригодных для размещения и организации обслуживания пожилых людей и инвалидов. 11. В основу расчета экономического эффекта, ожидаемого от реализации Программы, заложены расходы на развитие домов-интернатов по сравнению с расходами по обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов в отделениях социальной помощи на дому и отделениях круглосуточного пребывания. 12. Организация обслуживания в отделениях круглосуточного пребывания является альтернативой проживанию граждан в домах-интернатах. Такой подход является более рациональным как с социальной, так и с экономической точки зрения. Глава 4 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ13. Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств республиканского и местных бюджетов, иных источников, предусмотренных законодательством (средств, получаемых учреждениями социального обслуживания от деятельности, приносящей доходы, спонсорских и других средств), с ежегодным уточнением объемов финансирования при формировании проектов соответствующих бюджетов Минской области на очередной финансовый (бюджетный) год. 14. Исполнители и соисполнители мероприятий Программы ежегодно до 20 июля за первое полугодие и до 1 февраля за истекший год представляют информацию о ходе ее выполнения координатору Программы - комитету по труду, занятости и социальной защите Минского областного исполнительного комитета. 15. Комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома ежегодно до 1 августа за первое полугодие и до 10 февраля за истекший год представляет отчет о ходе реализации Программы в Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь и областной исполнительный комитет. Приложение МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2011 ГОДА--------------------------+------+---------+----------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансирования, ¦ ¦ ¦ Срок ¦Источники¦ млн. рублей ¦ ¦Наименование мероприятий ¦испол-¦ финан- +------+--------------------+ ¦ ¦нения,¦сирования¦ ¦в том числе по годам¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦всего +------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ +-------------------------+------+---------+------+------+------+------+ ¦Укрепление материально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технической базы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дома-интернаты ¦2007 -¦Областной¦2492,0¦2492,0¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦2010 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+------+---------+------+------+------+------+ ¦отделения круглосуточного¦2007 -¦ Местный ¦200,0 ¦ 200,0¦ - ¦ - ¦ ¦пребывания ¦2010 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территориальных центров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения (далее - ТЦСОН)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+------+---------+------+------+------+------+ ¦ТЦСОН ¦2007 -¦ Местный ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦2010 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+------+---------+------+------+------+------+ ¦2. Проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ремонта: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дома-интернаты ¦2007 -¦Областной¦2893,0¦2330,0¦373,0 ¦190,0 ¦ ¦ ¦2010 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+------+---------+------+------+------+------+ ¦отделения круглосуточного¦2007 -¦ Местный ¦2140,3¦ 860,0¦550,0 ¦730,3 ¦ ¦пребывания ТЦСОН ¦2010 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+------+---------+------+------+------+------+ ¦ТЦСОН ¦2007 -¦ Местный ¦970,0 ¦ 620,0¦ - ¦350,0 ¦ ¦ ¦2010 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+------+---------+------+------+------+------+ ¦3. Проведение текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дома-интернаты ¦2007 -¦Областной¦860,8 ¦ 238,0¦273,0 ¦349,8 ¦ ¦ ¦2010 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+------+---------+------+------+------+------+ ¦отделения круглосуточного¦2007 -¦ Местный ¦350,0 ¦ 350,0¦ - ¦ - ¦ ¦пребывания ТЦСОН ¦2010 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+------+---------+------+------+------+------+ ¦отделения дневного ¦2007 -¦ Местный ¦152,5 ¦ 152,5¦ - ¦ - ¦ ¦пребывания ТЦСОН ¦2010 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+------+---------+------+------+------+------+ ¦ТЦСОН ¦2007 -¦ Местный ¦186,0 ¦ 50,0 ¦ 36,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦2010 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+------+---------+------+------+------+------+ ¦Оснащение медицинским, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(пищеблоки, прачечные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котельные) оборудованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и автомобильным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортом: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дома-интернаты ¦2007 -¦Областной¦461,2 ¦ 160,5¦108,0 ¦192,7 ¦ ¦ ¦2010 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+------+---------+------+------+------+------+ ¦ТЦСОН ¦2007 -¦ Местный ¦595,0 ¦ 365,9¦ 65,0 ¦164,1 ¦ ¦ ¦2010 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+------+---------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ Количество койко-мест ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦в том числе по годам¦ ¦Развитие сети ¦ ¦ ¦ +------+------+------+ ¦стационарных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦социального обслуживания:¦ ¦ +------+------+------+------+ ¦1. Создание мест в домах-¦2007 -¦Областной¦ 165 ¦ 165 ¦ - ¦ - ¦ ¦интернатах ¦2010 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Создание мест в ¦2007 -¦ Местный ¦ 130 ¦ 100 ¦ 30 ¦ - ¦ ¦отделениях ¦2010 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦круглосуточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пребывания ТЦСОН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------------+------+---------+------+------+------+------- |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|