Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Клецкого районного Совета депутатов от 31.03.2008 № 59 "Об утверждении Программы социально-экономического развития города Клецка на 2008 год"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 29 июля 2008 г. N 9/17388 Клецкий районный Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития города Клецка на 2008 год. 2. Клецкому районному исполнительному комитету обеспечить реализацию мер по выполнению в 2008 году параметров Программы социально-экономического развития города Клецка на 2008 год. 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Клецкого районного Совета депутатов. Председатель С.В.ЧЕКУН УТВЕРЖДЕНО Решение Клецкого районного Совета депутатов 31.03.2008 N 59 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЛЕЦКА НА 2008 ГОДГлава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Программа социально-экономического развития города Клецка на 2008 год (далее - Программа) разработана во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 7 июня 2007 г. N 265 "О Государственной комплексной программе развития регионов, малых и средних городских поселений на 2007 - 2010 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 144, 1/8650). Глава 2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЛЕЦКА В 2007 ГОДУ2. По итогам работы за 2007 год предприятиями города Клецка произведено промышленной продукции (работ, услуг) на 152,1 миллиарда рублей (далее - млрд.руб.), что в сопоставимых ценах выше уровня 2006 года на 10,1 процента (далее - %). Потребительских товаров произведено на 81,1 млрд.руб., или на 19,6% выше уровня 2006 года. Предприятиями города Клецка использовано 14,2 млрд.руб. инвестиций в основной капитал. Введено в действие 2070 квадратных метров общей площади жилых помещений (далее - кв.м). Розничный товарооборот по субъектам хозяйствования города Клецка, включая общественное питание, составил в 2007 году 25,3 млрд.руб., или 120,5% к 2006 году в сопоставимых ценах. На душу населения в городе Клецке розничный товарооборот составил в 2007 году 2459,5 тысячи рублей (далее - тыс.руб.). За 2007 год платных услуг населению города Клецка оказано на 11,1 млрд.руб., что на 10% выше уровня за 2006 год. На душу населения в городе Клецке оказано платных услуг на сумму 1,1 млн.руб. 3. Номинальная начисленная заработная плата работников организаций города Клецка составила в 2007 году 554,1 тыс.руб., а реальная заработная плата возросла по отношению к 2006 году на 9,7%. 4. Численность занятых в экономике города Клецка в 2007 году составила 8298 человек. Численность безработных, зарегистрированных в управлении по труду, занятости и социальной защите Клецкого районного исполнительного комитета, на конец 2007 года в городе Клецке составила 98 человек. Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2007 года составил в городе Клецке 1,2% к экономически активному населению. В 2007 году в городе Клецке создано 178 новых рабочих мест. 5. Число малых предприятий в городе Клецке на 1 января 2008 г. составило 53. Глава 3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЛЕЦКА НА 2008 ГОД6. Прогноз основных направлений и параметров развития города Клецка сформирован исходя из оценки выявленных проблем, намеченных целей и задач социально-экономического развития, а также в соответствии с принятыми на пятилетку приоритетами развития региона. Среди них: всестороннее гармоничное развитие человека, формирование эффективной системы здравоохранения; инновационный путь развития экономики, энерго- и ресурсосбережение; наращивание экспортного потенциала; жилищное строительство. 7. Показатели Программы согласно приложению 1 исходят из необходимости преодоления имеющихся негативных тенденций и достижения намечаемых целей и приоритетов развития народного хозяйства, учета изменившихся потребностей, внешних и внутренних факторов. 8. Осуществление мероприятий настоящей Программы, приведенных согласно приложению 17, позволит выйти на качественно новый уровень развития экономики города. Глава 4 ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС9. Прирост промышленной продукции в 2008 году прогнозируется увеличить на 13,1%, потребительских товаров - 11,6% к уровню 2007 года согласно приложению 2. Увеличение объемов производства промышленной продукции и потребительских товаров произойдет за счет обновления оборудования, загрузки имеющихся производственных мощностей, более углубленной специализации. 10. Открытым акционерным обществом (далее - ОАО) "Клецкий маслодельный комбинат" наращивание мощностей будет осуществляться за счет увеличения объемов переработки молока, более глубокой переработки сырья, освоения новых видов продукции, таких как бифидопродукты, напитков на основе сыворотки. Для этих целей разрабатывается бизнес-план и проектные решения по реконструкции и расширению производства по выпуску сухого цельного молока. Это позволит обеспечить в дальнейшем наращивание объемов переработки молочного сырья и выпуска продукции. В 2008 году планируется приступить к строительству объекта. Необходимый объем инвестиций - не менее 12,6 млрд.руб., планируемый источник финансирования - долгосрочные льготные банковские кредиты. Ввод в действие нового цеха позволит обеспечить на основе экономной новой технологии сушку цельного и обезжиренного молока в объемах порядка 5000 тонн в год. При этом действующий цех путем доработки планируется перепрофилировать на производство сухой сыворотки. 11. Республиканским унитарным производственным предприятием (далее - РУПП) "Клецкий консервный завод" в 2008 году будет продолжена работа по техническому перевооружению производства, для чего будет использовано 2,2 млрд.руб. инвестиций из средств инновационного фонда концерна "Белгоспищепром". 12. Дальнейшее развитие республиканского производственного унитарного предприятия (далее - РПУП) "Клецкий мехзавод" и стабилизация его работы в 2008 году будут направлены на тесное и взаимовыгодное сотрудничество с производственным объединением "БелавтоМАЗ". 13. Частным унитарным предприятием (далее - ЧУП) "Клецкий производственно-пищевой завод" наращивание мощностей предприятия будет осуществляться за счет расширения ассортимента выпускаемых изделий и улучшения их качества. В хлебопечении в 2008 году будет продолжена работа по внедрению новых технологий производства с применением соевой муки. В колбасном цеху планируется за счет приобретения новых видов оборудования расширение ассортимента полуфабрикатов и сырокопченых колбас. В цеху безалкогольных напитков рассматривается возможность выпуска в 2008 году негазированной минеральной воды, обогащенной йодом и селеном. 14. ОАО "Клецкий комбикормовый завод" занимается производством рассыпных комбикормов для всех видов сельскохозяйственных животных, премиксов для собственного потребления, а также приемкой, размещением, хранением и отгрузкой зерна, обеспечивая их качественную и количественную сохранность. Проведенные исследования освоенных рынков в плане потребности в продукции, до настоящего времени не выпускаемой предприятием, показали, что на рынке существует потребность в гранулированных комбикормах. Поэтому в 2008 году планируется завершить работы по установке линии гранулирования комбикормов. 15. Совместное закрытое акционерное общество (далее - СЗАО) "Фирма "Мальвина" является одним из основных экспортеров, на долю которого приходится более 17% объема экспорта района. Изготавливая мягко-набивную игрушку предприятие ежегодно обеспечивает работой около 300 человек, в основном женщин. Поэтому ежегодная модернизация производства в сумме 50 млн.руб. позволяет предприятию дополнительно открывать рабочие места и наращивать объемы производства. 16. ЧУП "Клецкий коопзаготпром" в 2008 году будет проведена модернизация сушильного хозяйства. Глава 5 ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ17. Главной целью в области занятости населения города является эффективное использование и развитие трудовых ресурсов, формирование сбалансированной и рациональной структуры занятости населения в соответствии с потребностями экономики, предупреждение массовой безработицы, повышение стабильности на рынке рабочей силы города и обеспечение уровня регистрируемой безработицы к 2010 году до 0,75% от экономически активного населения согласно приложениям 11 и 14. 18. В рамках реализации мероприятий предполагается решение следующих задач: создание в 2008 году 100 новых рабочих мест, из которых: 70% - за счет содействия населению в организации индивидуального предпринимательства; 30% - в результате проведения технического перевооружения на промышленных предприятиях города; содействие занятости целевых групп населения; снижение продолжительности периода безработицы; обеспечение социальной защиты временно неработающих; содействие 400 безработным в трудоустройстве на постоянную работу; содействие безработным в организации индивидуального предпринимательства, развитие малого бизнеса - не менее 8 человек; направление на профессиональную подготовку и переподготовку и повышение квалификации 80 безработных; обеспечение социальных гарантий безработным в виде выплаты пособий по безработице и оказание материальной помощи. Глава 6 РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ19. В 2008 году ожидается рост объема розничного товарооборота на 13,0% согласно приложению 7. 20. Торговое обслуживание города Клецка в 2008 году будет осуществляться в 92 торговых объектах, из которых 19 объектов Клецкого районного потребительского общества (далее - райпо), а также в 22 объектах общественного питания, из которых 14 - райпо. В 2008 году планируется открытие 1 объекта розничной торговли. Основной целью развития торговли является создание системы хозяйствования, способствующей повышению уровня и качества торгового обслуживания жителей города. Основными задачами достижения указанной цели являются: контроль за соблюдением санитарных норм и правил, предъявляемых к объектам розничной торговли; развитие торгового обслуживания социально незащищенных и малоимущих слоев населения; развитие торговой сети в дачных массивах; расширение форм и методов розничной торговли. Глава 7 РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ21. Платные услуги населению в городе оказывает 51 организация. В 2008 году ожидается рост объема реализации платных услуг населению на 8%, в том числе бытовых услуг - на 8,8% согласно приложению 7. Увеличение объема платных услуг произойдет в основном за счет увеличения услуг учреждений культуры, физической культуры и спорта, услуг учреждений банков. 22. В 2008 году будет продолжена работа по увеличению объемов и улучшению качества предоставляемых населению услуг. Опережающими темпами будут развиваться услуги транспорта, связи, образования, культуры, банков согласно приложению 5. Обеспечение прогнозных темпов роста объемов реализации бытовых услуг планируется обеспечить за счет расширения видов услуг. Для улучшения качества и расширения видов бытовых услуг коммунальным унитарным предприятием "Клецкий районный комбинат бытового обслуживания" планируется приобретение комбинированного деревообрабатывающего станка для изготовления столярных изделий, трактора с навесным и прицепным оборудованием для оказания услуг по обработке земельных участков. Глава 8 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО23. Развитие жилищно-коммунального хозяйства будет направлено на обеспечение населения и других потребителей всем комплексом услуг в соответствии с нормативами государственных социальных стандартов, снижение их себестоимости, перевод системы на самоокупаемость согласно приложению 6. Достижение поставленной задачи предусматривается обеспечить за счет внедрения ресурсо- и энергоэффективных технологий производства, исключения непроизводительных затрат и потерь, совершенствования системы управления жилищно-коммунальным хозяйством. 24. На балансе коммунального унитарного предприятия (далее - КУП) "Клецкое ЖКХ" находится 13 котельных. При этом в связи с большой удаленностью центральной котельной от основного потребителя предприятие несет большие потери при транспортировке тепла. Для оптимизации системы теплоснабжения города разработан план развития, основанный на децентрализации системы теплоснабжения путем установки новых модульных котельных малой мощности непосредственно в зоне потребления тепла, включение в работу на всех центральных тепловых пунктах систем регулирования температуры сетевой воды на отопление. 25. В связи с интенсивным развитием строительства жилья в городе Клецке объемы потребления воды среди населения постоянно растут. В настоящее время мощностей предприятий по водоснабжению недостаточно, по этой причине в 2008 году согласно приложению 13 за счет средств областного бюджета будет произведена реконструкция насосной станции первого подъема на водозаборе "Лань". Глава 9 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ26. В 2008 году прогнозируется продолжить работу по переносу основного объема оказания медицинской помощи из стационарных в амбулаторно-поликлинические учреждения, дневные стационары и стационары на дому согласно приложению 8. 27. Планируется осуществить работы по замене оконных блоков на стеклопакеты в зданиях учреждения здравоохранения "Клецкая центральная районная больница", а также приобрести 1 единицу транспорта скорой медицинской помощи. Глава 10 ОБРАЗОВАНИЕ28. Предусматривается продолжить реформирование общеобразовательной школы, продолжить создание условий для перехода к профильному обучению на старшей ступени школы. 29. Сохранение сети дошкольных учреждений и их дальнейшее развитие будет осуществляться за счет создания образовательных учреждений детский сад-школа. Прогнозируется сохранить рабочие места педагогов. 30. Будет продолжена работа по ремонту и укреплению материально-технической базы учреждений образования, в том числе компьютеризация классов. Планируется установить в учреждениях образования автономные пожарные системы, обеспечить все пищеблоки детских садов горячей проточной водой с разводкой к моечным ваннам и умывальникам, обеспечить все классы школ мебелью в соответствии с гигиеническими требованиями, восстановить функционирование неработающих внутренних санузлов при спортзалах школ, благоустроить плоскостные спортивные сооружения. 31. Основные показатели по развитию системы образования города представлены в таблице согласно приложению 9. Глава 11 КУЛЬТУРА32. Культурным обслуживанием занимаются: районный центр культуры, центральная библиотека и детская библиотека-филиал, книжный фонд которой насчитывает 52060 экземпляров, обслуживает 5696 читателей, детская школа искусств, в которой обучается 365 учащихся по 9 специальностям. Работает 3 детских образцовых коллектива и 1 оркестр народных инструментов "Гармония", государственное учреждение "Музей истории Клетчины". 33. Основными задачами развития культуры в 2008 году являются обеспечение доступности культурных ценностей и услуг для всех слоев населения, а также повышение уровня и качества услуг культуры согласно приложению 10. Глава 12 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ТУРИЗМ34. Основными задачами по развитию физической культуры и спорта в 2008 году являются повышение уровня физического воспитания населения, улучшение условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий и слоев населения и их доступность. Предусматривается повышение эффективности физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой и профилактической работы среди населения, в первую очередь подрастающего поколения в образовательных учреждениях, а также в трудовых коллективах и по месту жительства. 35. В целях улучшения условий для занятий спортом планируется строительство плоскостных спортивных сооружений физкультурно-оздоровительного комплекса (волейбольная и баскетбольная площадки, легкоатлетическое ядро, мини-футбольное поле с искусственным покрытием, теннисные корты). 36. В 2008 году планируется произвести ремонт административного здания детско-юношеской спортивной школы отдела физической культуры, спорта и туризма Клецкого районного исполнительного комитета и построить душевые для использования их в летнее время. 37. В целях притока инвестиций и создания рабочих мест предусматривается развитие туристической отрасли, как одной из ведущих отраслей экономики. Основными задачами в данном направлении являются: создание благоприятных условий для внутреннего и выездного туризма; развитие событийного туризма (фестивали, праздники, конкурсы); развитие агротуризма и экотуризма. Для решения поставленных задач планируется: разработка и открытие маркированных туристических маршрутов с оборудованными местами для стоянок и туристических объектов; создание районного туристического клуба; организация комплекса мероприятий досуга туристов, включая организацию охоты и рыбалки для белорусских и иностранных граждан; разработка проектов и строительство туристических объектов; развитие транспортных услуг в туризме. Глава 13 РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА38. Предусматривается увеличение числа субъектов малого бизнеса. Развитию малого бизнеса будет способствовать передача в доверительное управление, аренду, безвозмездное пользование неиспользуемых и неэффективно используемых зданий, сооружений, оборудования, включая объекты на территории бывшего военного городка города Клецка, находящихся в коммунальной собственности, как действующим субъектам малого бизнеса, так и местным жителям, работникам потребительской кооперации, изъявившим желание осуществлять индивидуальную предпринимательскую или ремесленную деятельность. 39. В целях стимулирования занятости безработных граждан, проживающих в районе, создания новых рабочих мест выделяются беспроцентные субсидии для организации бизнеса ("своего дела") субъектам малого предпринимательства. 40. Прогнозные показатели развития предпринимательства отражены в таблице согласно приложению 12. Глава 14 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ41. За счет проведения энергосберегающих мероприятий показатель по энергосбережению в 2008 году ожидается не менее минус 13%. Удельный вес местных видов топлива возрастет в 2008 году до 25%. 42. За 2008 год планируется привлечение инвестиций в экономику города Клецка в размере 16,5 млрд.руб., что обеспечит рост инвестиций к уровню 2007 года на 16% согласно приложениям 3 и 4. При этом рост инвестиций по предприятиям, подчиненным местным Советам депутатов и не имеющим ведомственной подчиненности, составит 130,8% к уровню 2007 года. 43. В 2008 году предприятиями и организациями города Клецка будет реализован ряд инвестиционных проектов согласно приложению 16. Кроме того, райпо осуществит строительство мини-магазина "Продукты" с использованием 180 млн.руб. собственных средств. РПУП "Клецкий мехзавод" осуществит модернизацию участка точного литья и системы производства и транспортировки сжатого воздуха. Стоимость проекта 250 млн.руб. Источники финансирования проекта - инновационный фонд Министерства промышленности Республики Беларусь и собственные средства. РУПП "Клецкий консервный завод" за счет средств инновационного фонда Министерства энергетики Республики Беларусь обеспечит внедрение на котельной завода газопоршневой установки мощностью 0,2 мегаватта. Стоимость проекта 520 млн.руб. Глава 15 БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА44. Реализация намеченных мероприятий по развитию промышленности, торговли, сферы услуг, малого бизнеса и других приоритетных направлений перспективного развития города в 2008 году направлена на повышение доходности местного бюджета. 45. В 2008 году планируется довести удельный вес собственных доходов в бюджете района до 41% согласно приложению 15. Глава 16 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА46. Развитие реального сектора экономики в 2008 году создаст экономические предпосылки для роста заработной платы. Предполагается обеспечить сбалансированный рост доходов и заработной платы на основе увеличения объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, производительности труда и улучшения качественных параметров развития экономики. 47. Заработная плата одного работника из числа населения города Клецка на конец 2008 года составит 600 тыс.руб. В 2008 году прогнозируется опережающий рост производительности труда по сравнению с ростом заработной платы. Глава 17 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ48. Главными результатами реализации Программы должны стать активизация инновационного развития экономики, создание необходимых условий для обеспечения устойчивого и эффективного ее развития, а также реализация социально-экономических приоритетов города. 49. Основные показатели социально-экономического развития города на 2008 год планируются согласно приложению 1. 50. Осуществление мероприятий настоящей Программы, приведенных согласно приложению 17, позволит выйти на качественно новый уровень развития экономики города. Приложение 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЛЕЦКА НА 2008 ГОД-------------------------------------------+----------+---------+---------- Показатели ¦ Единица ¦ Оценка ¦Прогноз на ¦измерения ¦2007 года¦ 2008 год -------------------------------------------+----------+---------+---------- Среднегодовая численность постоянного тысяч 10,2 10,1 населения человек Трудовые ресурсы (в среднегодовом тысяч 6,7 6,6 исчислении) человек Занято в экономике тысяч 8,3 6,3 человек Номинальная начисленная заработная плата на тысяч 554,1 600 конец года рублей Производство промышленной продукции процентов 110,1 113,1 (далее - %) Производство потребительских товаров % 119,6 111,6 Розничный товарооборот % 120,5 113 Платные услуги населению % 110 108 В том числе бытовые услуги населению % 157,2 108,8 Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех тысяч 2,1 7,7 источников финансирования квадратных метров Инвестиции в основной капитал % 115 116 Уровень безработицы % 1,2 1,1 Создание новых рабочих мест мест 178 100 --------------------------------------------------------------------------- Приложение 2 ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА КЛЕЦКА НА 2008 ГОД-------------------------------------+---------+---------+-----------+----- ¦ ¦ ¦ ¦2008 ¦ Единица ¦ Оценка ¦ Прогноз ¦ год Показатели ¦измерения¦2007 года¦на 2008 год¦в % к ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦ ¦ ¦ ¦году -------------------------------------+---------+---------+-----------+----- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 -------------------------------------+---------+---------+-----------+----- Количество промышленных организаций единиц 9 9 100 Из них: юридических лиц единиц 8 8 100 структурных подразделений единиц 1 1 100 Производство промышленной продукции миллионов 152108 172034 113,1 рублей Численность промышленно- человек 1650 1580 производственного персонала Производство потребительских товаров миллионов 81105 90513 111,6 рублей Из них: продовольственных товаров миллионов 67317 75125 рублей непродовольственных товаров миллионов 13788 15388 рублей Производство важнейших видов промышленной продукции в натуральном выражении: цельномолочная продукция тонн 12326 14170 114,9 сухое обезжиренное молоко тонн 5037 6840 135,8 масло животное тонн 3632 5484 151 консервы плодоовощные миллионов 8,5 9,6 112,9 условных банок хлеб и хлебобулочные изделия тонн 2439 2560 105 кондитерские изделия тонн 107 125 116,8 безалкогольные напитки тысяч дал 106 130 122,6 электроутюги штук 3076 6000 195,1 электрокипятильники тысяч 150 240 160 штук --------------------------------------------------------------------------- Приложение 3 СТРОИТЕЛЬСТВО НА 2008 ГОД-------------------------------------+---------+---------+-----------+----- ¦ ¦ ¦ ¦2008 ¦ Единица ¦ Оценка ¦ Прогноз ¦ год Показатель ¦измерения¦2007 года¦на 2008 год¦в % к ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦ ¦ ¦ ¦году -------------------------------------+---------+---------+-----------+----- Количество строительных организаций единиц 4 4 100 Объем подрядных работ миллионов 11089 12175 109,8 рублей Среднегодовая численность занятых тысяч 0,34 0,35 102,9 человек Удельный вес работ, выполняемых за процентов 58,9 57,9 x пределами городского поселения --------------------------------------------------------------------------- Приложение 4 ИНВЕСТИЦИИ НА 2008 ГОД-------------------------------------+---------+---------+-----------+----- ¦ ¦ ¦ ¦2008 ¦ Единица ¦ Оценка ¦ Прогноз ¦ год Показатели ¦измерения¦2007 года¦на 2008 год¦в % к ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦ ¦ ¦ ¦году -------------------------------------+---------+---------+-----------+----- Инвестиции в основной капитал миллионов 14225 16500 116 рублей (далее - млн.руб.) По объектам: производственного назначения млн.руб. 8675 10000 115,3 непроизводственного назначения млн.руб. 5550 6500 117,1 По источникам финансирования: республиканский бюджет млн.руб. 1200 1300 108,3 местные бюджеты млн.руб. 1500 1800 120 собственные средства организаций, млн.руб. 10325 12100 117,2 включая кредиты население, включая кредиты млн.руб. 1200 1300 108,3 --------------------------------------------------------------------------- Приложение 5 ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ НА 2008 ГОД-----------------------------------+----------+----------+-----------+----- ¦ ¦ ¦ ¦2008 ¦ Единица ¦ Оценка ¦ Прогноз ¦ год Показатель ¦измерения ¦2007 года ¦на 2008 год¦в % к ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦ ¦ ¦ ¦году -----------------------------------+----------+----------+-----------+----- Количество транспортных единиц 1 1 100,0 организаций Грузооборот автомобильного тысяч т·км 1316 1342 102,0 транспорта <*> Пассажирооборот пассажирского тысяч 587 605 103,1 транспорта <*> пасс.-км Протяженность улиц, проездов километров 59 59 100,0 В том числе с усовершенствованным километров 38,2 38,2 100,0 покрытием Наличие автостанций (автокасс) для единиц 1 1 100,0 обслуживания пассажиров автобусных маршрутов Обеспеченность населения штук на 101 101 100,0 квартирными телефонными аппаратами 100 семей общего пользования Плотность таксофонов на 1000 единиц 2,5 2,5 100,0 человек --------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- <*> Данные представлены с учетом автопредприятий всех форм собственности и по всему району. Приложение 6 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НА 2008 ГОД------------------------------------+----------+---------+-----------+----- ¦ ¦ ¦ ¦2008 ¦ Единица ¦ Оценка ¦ Прогноз ¦ год Показатель ¦измерения ¦2007 года¦на 2008 год¦в % к ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦ ¦ ¦ ¦году ------------------------------------+----------+---------+-----------+----- Количество жилых строений - всего единиц 956 1007 105,3 Из них: многоквартирные дома единиц 102 103 101 дома усадебного типа единиц 850 900 105,9 общежития единиц 4 4 100 Жилищный фонд - всего тысяч 257,9 265,6 103 квадратных метров Удельный вес общей площади, оборудованной: водопроводом процентов 32,8 34,8 106,1 (далее - %) центральным отоплением % 29,7 31,7 106,7 горячим водоснабжением % 9,2 9,3 101,1 канализацией % 29,7 31,7 106,7 Доля ветхого жилищного фонда во % x x x всем жилищном фонде Ввод в эксплуатацию жилья за счет тысяч 2070 7700 372 всех источников финансирования квадратных метров Обеспеченность населения жильем кв.м 25,4 26,4 103,9 общей площади на 1 жителя --------------------------------------------------------------------------- Приложение 7 ТОРГОВЛЯ И СФЕРА УСЛУГ НА 2008 ГОД------------------------------------+----------+---------+-----------+----- ¦ ¦ ¦ ¦2008 ¦ Единица ¦ Оценка ¦ Прогноз ¦ год Показатель ¦измерения ¦2007 года¦на 2008 год¦в % к ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦ ¦ ¦ ¦году ------------------------------------+----------+---------+-----------+----- Общий объем розничного миллионов 25333 28630 113 товарооборота через все каналы рублей реализации Розничный товарооборот на 1 жителя тысяч 2522 2848 112,9 рублей Количество организаций розничной единиц 91 92 101,1 торговли В том числе: магазинов единиц 81 82 101,2 палаток, киосков единиц 10 10 100 Торговая площадь магазинов тысяч 5,5 5,6 101,8 квадратных метров Обеспеченность населения торговой квадратных 533 543 101,9 площадью метров на тысячу человек Количество организаций общепита единиц 22 22 100 Обеспеченность местами мест 58 57 98,3 общественного питания, на 1000 населения Объем платных услуг населению миллионов 11056,5 11941 108 рублей Объем бытовых услуг населению миллионов 1466,9 1596 108,8 рублей Количество организаций бытового единиц 28 28 100 обслуживания Обеспеченность населения сетью тысяч 1,64 1,61 x комплексных приемных пунктов человек на 1 пункт Число рынков единиц 3 3 100 В них условных торговых мест единиц 320 320 100 --------------------------------------------------------------------------- Приложение 8 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ НА 2008 ГОД-------------------------------------+---------+---------+-----------+----- ¦ ¦ ¦ ¦2008 ¦ Единица ¦ Оценка ¦ Прогноз ¦ год Показатель ¦измерения¦2007 года¦на 2008 год¦в % к ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦ ¦ ¦ ¦году -------------------------------------+---------+---------+-----------+----- Количество медицинских организаций единиц 1 1 100 Численность врачей всех человек 64 66 103,1 специальностей Численность врачей на 1000 человек человек 6,3 6,6 104,8 населения Численность среднего медицинского человек 263 263 100 персонала Численность среднего медицинского человек 25,8 26,3 101,9 персонала на 1000 населения Число коек в больничных коек 205 205 100 организациях Число коек на 1000 человек коек 20 20,5 102,5 Мощность врачебных амбулаторно- посещений 320 320 100 поликлинических организаций в смену Количество спортивных сооружений единиц 3 3 100 --------------------------------------------------------------------------- Приложение 9 ОБРАЗОВАНИЕ НА 2008 ГОД--------------------------------------+---------+---------+-----------+---- ¦ ¦ ¦ ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦год Показатель ¦ Единица ¦ Оценка ¦ Прогноз ¦в % ¦измерения¦2007 года¦на 2008 год¦ к ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦ ¦ ¦ ¦году --------------------------------------+---------+---------+-----------+---- Количество общеобразовательных школ единиц 4 4 100 Количество детских дошкольных единиц 2 2 100 учреждений Обеспеченность населения мест 2,4 2,4 100 общеобразовательными школами на 1000 учащихся Обеспеченность населения детскими мест 9,8 9,8 100 дошкольными учреждениями на 1000 детей Охват детей дошкольного возраста процентов 100 100 100 подготовкой к школе --------------------------------------------------------------------------- Приложение 10 КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ И ОТДЫХ НА 2008 ГОД----------------------------------+-------------+---------+-----------+---- ¦ ¦ ¦ ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦год Показатель ¦ Единица ¦ Оценка ¦ Прогноз ¦в % ¦ измерения ¦2007 года¦на 2008 год¦ к ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦ ¦ ¦ ¦году ----------------------------------+-------------+---------+-----------+---- Количество культурно- единиц 4 4 100 просветительских организаций Количество гостиниц единиц / мест 1 / 75 1 / 75 100 Количество санаторно-курортных единиц / коек x x x организаций и организаций отдыха Количество объектов историко- единиц 1 1 100 культурного назначения --------------------------------------------------------------------------- Приложение 11 НАСЕЛЕНИЕ НА 2008 ГОД(человек) ------------------------------------------------+---------+-----------+---- ¦ ¦ ¦2008 ¦ ¦ ¦год Показатель ¦ Оценка ¦ Прогноз ¦в % ¦2007 года¦на 2008 год¦ к ¦ ¦ ¦2007 ¦ ¦ ¦году ------------------------------------------------+---------+-----------+---- Численность населения - всего 10159 10051 98,9 Из них: моложе трудоспособного возраста 1940 1920 99 в трудоспособном возрасте 6699 6631 99 старше трудоспособного возраста 1520 1500 98,7 Численность населения, занятого в экономике 6210 6270 101 Естественный прирост -9 -8 88,9 Механический прирост -100 -100 100 --------------------------------------------------------------------------- Приложение 12 МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НА 2008 ГОД-------------------------------------+---------+---------+-----------+----- ¦ ¦ ¦ ¦2008 ¦ Единица ¦ Оценка ¦ Прогноз ¦ год Показатель ¦измерения¦2007 года¦на 2008 год¦в % к ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦ ¦ ¦ ¦году -------------------------------------+---------+---------+-----------+----- Численность малых предприятий единиц 53 58 109,4 Списочная численность работников в среднем 168 176 104,8 за год, человек Количество работающих человек 260 270 103,8 индивидуальных предпринимателей Объем производства промышленной миллионов 784 800 102 продукции рублей Удельный вес малых предприятий в процентов 0,6 0,5 x общем объеме производства (далее - промышленной продукции %) Объем розничного товарооборота миллионов 820 830 101,2 рублей Удельный вес малых предприятий в % 6,3 5,8 x общем объеме товарооборота Объем платных услуг населению миллионов 123,2 135,5 110 рублей Выручка от реализации товаров миллионов 4300 4600 107 (работ, услуг) рублей Удельный вес малых предприятий в % 2,4 2,5 x выручке от реализации работ, услуг Доля занятых в малом % 5,8 5,9 101,7 предпринимательстве в общем количестве занятых в городе Доля поступлений налогов и платежей % 6,0 6,1 101,7 в бюджет от деятельности субъектов малого предпринимательства --------------------------------------------------------------------------- Приложение 13 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 2008 ГОД <*>------------------------------------+---------+---------+-----------+----- ¦ ¦ ¦ ¦2008 ¦ Единица ¦ Оценка ¦ Прогноз ¦ год Показатель ¦измерения¦2007 года¦на 2008 год¦в % к ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦ ¦ ¦ ¦году ------------------------------------+---------+---------+-----------+----- Объем средств, направляемых на миллионов 700 800 114,3 природоохранные мероприятия - всего рублей В том числе: из областного бюджета миллионов 300 350 116,7 рублей из районного бюджета миллионов 400 450 112,5 рублей -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- <*> Данные приведены в целом по району. Приложение 14 ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НА 2008 ГОД(человек) -----------------------------------------------+---------+-----------+----- ¦ ¦ ¦2008 ¦ Оценка ¦ Прогноз ¦ год Показатель ¦2007 года¦на 2008 год¦в % к ¦ ¦ ¦2007 ¦ ¦ ¦году -----------------------------------------------+---------+-----------+----- Списочная численность работников в организациях в среднем за год 5950 6000 100,8 Численность безработных, состоящих на учете на конец года 81 69 85,2 Принято организациями на работу на 16 18 112,5 дополнительно создаваемые рабочие места Численность работающих пенсионеров 515 540 104,9 Создание новых рабочих мест 178 100 56,2 Профподготовка безработных 80 80 100 --------------------------------------------------------------------------- Приложение 15 ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ НА 2008 ГОД-------------------------------------+---------+---------+-----------+----- ¦ ¦ ¦ ¦2008 ¦ Единица ¦ Оценка ¦ Прогноз ¦ год Показатели ¦измерения¦2007 года¦на 2008 год¦в % к ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦ ¦ ¦ ¦году -------------------------------------+---------+---------+-----------+----- Налоговые поступления плательщиков миллионов 8700,0 8800,0 101,1 городского поселения рублей Удельный вес налоговых поступлений процентов 86 86 100 плательщиков городского поселения в объеме бюджета района Расходы на жилищно-коммунальное миллионов 720 790 109,7 хозяйство рублей Расходы на образование миллионов 3515 3866 110 рублей Расходы на здравоохранение миллионов 6352 6987 110 рублей --------------------------------------------------------------------------- Приложение 16 РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В 2008 ГОДУ---+----------------+------------+-----------------------------+----------- ¦ ¦ ¦ Наименование мероприятий ¦Планируемый N ¦ Наименование ¦ Срок ¦(техническое перевооружение, ¦ объем п/п¦ организации ¦ реализации ¦реконструкция и модернизация ¦инвестиций, ¦ ¦ ¦ производства) ¦ млн.руб. ---+----------------+------------+-----------------------------+----------- 1. Открытое 2007 - 2009 Первый этап реконструкции и 6500 акционерное годы расширения производства по общество выпуску сухого цельного (далее - ОАО) молока "Клецкий маслодельный комбинат" 2. ОАО "Клецкий 2007 - 2009 Второй этап строительства 1100 комбикормовый годы газовой модульной котельной и завод" линии гранулирования комбикормов 3. Коммунальное 2008 год Реконструкция насосной 104 унитарное станции первого подъема на предприятие водозаборе "Лань" "Клецкое ЖКХ" 4. Республиканское 2008 год Реконструкция и техническое 2210 унитарное перевооружение производства производственное предприятие "Клецкий консервный завод" --------------------------------------------------------------------------- Приложение 17 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КЛЕЦКА НА 2008 ГОД---------------------+---------------+----------------+--------------- ¦ Наименование ¦ Ответственные ¦Форма исполнения¦ Срок исполнения ¦ ¦ мероприятия ¦ исполнители ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+----------------+-------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +--------------------+---------------+----------------+-------------------+ ¦ Организационные меры по обеспечению выполнения программы развития ¦ ¦ города Клецка, созданию макроэкономических условий ¦ +--------------------+---------------+----------------+-------------------+ ¦1. Представление в ¦Райисполком, ¦Предложения ¦В сроки, ¦ ¦Минский областной ¦подчиненные ¦ ¦установленные на ¦ ¦исполнительный ¦(входящие в ¦ ¦разработку проекта ¦ ¦комитет предложений ¦состав) ¦ ¦прогноза ¦ ¦о прогнозных ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦параметрах основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Клецка на 2009 год ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+----------------+-------------------+ ¦2. Разработка ¦Отдел экономики¦Решение ¦В месячный срок ¦ ¦прогноза социально- ¦райисполкома ¦ ¦после доведения ¦ ¦экономического ¦ ¦ ¦райисполкому ¦ ¦развития Клецкого ¦ ¦ ¦прогнозных ¦ ¦района на 2009 год ¦ ¦ ¦показателей ¦ ¦с включением в него ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раздела по развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Клецка ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+----------------+-------------------+ ¦3. Формирование ¦Организации ¦Перечни, графики¦Март ¦ ¦перечня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неиспользуемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества (в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе в бывшем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦военном городке), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расположенного на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Клецка и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подлежащего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вовлечению в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборот с 1 мая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 г. по 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦апреля 2009 г., а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦также утверждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦графиков вовлечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦его в хозяйственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборот ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+----------------+-------------------+ ¦4. Вовлечение в ¦Райисполком ¦Решения ¦В течение года ¦ ¦хозяйственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неиспользуемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества (в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе в бывшем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦военном городке), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неработающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неиспользуемых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неэффективно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦используемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадей и объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(входящих в состав) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расположенного на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Клецка ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+----------------+-------------------+ ¦5. Освещение хода ¦Государственное¦Мероприятия ¦В течение года ¦ ¦реализации ¦учреждение ¦ ¦ ¦ ¦Программы в ¦"Редакция ¦ ¦ ¦ ¦средствах массовой ¦газеты "Да ¦ ¦ ¦ ¦информации ¦новых перамог" ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+----------------+-------------------+ ¦ Меры по развитию промышленности, созданию благоприятных условий для ¦ ¦ инвестиций и предпринимательской деятельности ¦ +--------------------+---------------+----------------+-------------------+ ¦6. Предоставление ¦Отделы и ¦Решения ¦В течение года ¦ ¦налоговых льгот для ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦организаций, ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦реализующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекты в городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Клецке по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модернизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целях выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурентоспособной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, создания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+----------------+-------------------+ ¦7. Принятие мер по ¦Райисполком ¦Мероприятия ¦Март ¦ ¦дальнейшему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремесленничества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦народных промыслов ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+----------------+-------------------+ ¦8. Предоставление ¦Райисполком ¦Решения ¦В течение года ¦ ¦субъектам малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в городе Клецке в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неиспользуемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приоритетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направлениям ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+----------------+-------------------+ ¦9. Осуществление ¦Райисполком ¦Решения ¦В течение года ¦ ¦взаимодействия с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦советами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦созданными на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рынках и иных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговых объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частной формы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+----------------+-------------------+ ¦10. Размещение ¦Райисполком ¦Мероприятия ¦В течение года ¦ ¦информации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стендах, Интернет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сайтах, в средствах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦о неиспользуемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадях, зданиях и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружениях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦свободных земельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участках под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальных объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и предоставляемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговых льготах в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целях создания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых производств ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+----------------+-------------------+ ¦ Меры по созданию новых рабочих мест и обеспечению содействия занятости ¦ +--------------------+---------------+----------------+-------------------+ ¦11. Оказание ¦Райисполком ¦Решения ¦В течение года ¦ ¦содействия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безработным в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудоустройстве на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянную работу в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целях обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Клецка - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего 265 человек ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+----------------+-------------------+ ¦12. Оказание ¦Райисполком ¦Решения ¦В течение года ¦ ¦финансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержки в виде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидий (ссуд) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безработным для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содействия в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городе Клецке - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего 3 человека ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+----------------+-------------------+ ¦13. Организация ¦Райисполком ¦Графики ¦В течение года ¦ ¦профессиональной ¦ ¦подготовки ¦ ¦ ¦подготовки и ¦ ¦(переподготовки)¦ ¦ ¦переподготовки ¦ ¦безработных ¦ ¦ ¦безработных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городе Клецке - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего 50 человек ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+----------------+-------------------+ ¦14. Выделение ¦Райисполком ¦Решения ¦В течение года ¦ ¦бюджетной ссуды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нанимателям для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создания и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сохранения рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безработных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городе Клецке - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего 4 рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+----------------+-------------------+ ¦15. Привлечение в ¦Райисполком ¦Отчет в комитет ¦20-го числа месяца,¦ ¦экономику города ¦ ¦экономики ¦следующего за ¦ ¦Клецка ¦ ¦Минского ¦отчетным кварталом ¦ ¦трудоспособного ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦населения, молодежи ¦ ¦исполнительного ¦ ¦ ¦и квалифицированных ¦ ¦комитета ¦ ¦ ¦кадров ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+----------------+-------------------+ ¦ Меры по развитию сферы услуг и потребительского рынка ¦ +--------------------+---------------+----------------+-------------------+ ¦16. Расширение ¦Райисполком ¦Мероприятия ¦В течение года ¦ ¦перечня услуг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению в городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Клецке, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытовых; оказание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клининговых услуг ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+----------------+-------------------+ ¦17. ¦Райисполком ¦Решения ¦В течение года ¦ ¦Реструктуризация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клубного типа в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целях расширения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качественных форм и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видов культурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досуговых услуг в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городе Клецке ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+----------------+-------------------+ ¦18. Внедрение в ¦Райисполком ¦Мероприятия ¦В течение года ¦ ¦библиотечную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦практику ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммуникационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание центров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на базе публичных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотек ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+----------------+-------------------+ ¦19. Изготовление и ¦Райисполком ¦Мероприятия ¦В течение года ¦ ¦размещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦носителей в рамках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ориентирующей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+----------------+-------------------+ ¦20. Подготовка и ¦Райисполком ¦Мероприятия ¦В течение года ¦ ¦издание печатных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рекламно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристическом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потенциале ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+----------------+-------------------+ ¦21. Принятие ¦Райисполком ¦Мероприятия ¦В течение года ¦ ¦дополнительных мер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по активизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦въездного туризма ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+----------------+-------------------+ ¦ Мониторинг реализации мероприятий ¦ +--------------------+---------------+----------------+-------------------+ ¦22. Заполнение ¦Отдел экономики¦Паспорт ¦1 июля (по итогам ¦ ¦паспорта города ¦райисполкома ¦ ¦2007 года) ¦ ¦Клецка ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+----------------+-------------------+ ¦23. Представление ¦Отдел экономики¦Отчет в Минский ¦20 марта (по ¦ ¦аналитических ¦райисполкома ¦областной ¦основным ¦ ¦записок о ¦ ¦исполнительный ¦показателям ¦ ¦выполнении основных ¦ ¦комитет ¦2007 года) ¦ ¦параметров развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города за 2007 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+---------------+----------------+-------------------- |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|