Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Мядельского районного Совета депутатов от 25.04.2008 № 58 "О программах социально-экономического развития малых городов на 2008 год"< Главная страница Стр. 3Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 ¦телефонных станций ¦электросвязи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Белтелеком" ¦ ¦ ¦ +----------------------------+----------------+-----------+---------------+ ¦15. Расширение перечня ¦Райисполком ¦Мероприятия¦В течение года ¦ ¦услуг, предоставляемых ¦совместно с ¦ ¦ ¦ ¦населению, в том числе ¦заинтересованным¦ ¦ ¦ ¦бытовых ¦и лицами ¦ ¦ ¦ +----------------------------+----------------+-----------+---------------+ ¦16. Расширение качественных ¦Отдел культуры ¦Мероприятия¦В течение года ¦ ¦форм и видов культурно- ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦досуговых услуг ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+----------------+-----------+---------------+ ¦17. Подготовка и ¦Государственное ¦Мероприятия¦В течение года ¦ ¦издание печатных ¦природоохранное ¦ ¦ ¦ ¦рекламно-информационных ¦учреждение ¦ ¦ ¦ ¦материалов Нарочанского ¦"Национальный ¦ ¦ ¦ ¦края ¦парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Нарочанский" ¦ ¦ ¦ +----------------------------+----------------+-----------+---------------+ ¦18. Реализация мероприятий ¦Государственное ¦Мероприятия¦В течение года ¦ ¦по расширению краеведческого¦природоохранное ¦ ¦ ¦ ¦экологического туризма, ¦учреждение ¦ ¦ ¦ ¦созданию и обеспечению ¦"Национальный ¦ ¦ ¦ ¦функционирования новых ¦парк ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительных, ¦"Нарочанский" ¦ ¦ ¦ ¦экологических туристических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦маршрутов, развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гостиничных комплексов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с учетом Национальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы развития туризма в¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республике Беларусь на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 - 2010 годы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦утвержденной постановлением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Совета Министров Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь от 24 августа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 г. N 927 (Национальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реестр правовых актов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 г., N 137, 5/16437) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+----------------+-----------+---------------+ ¦ Мониторинг реализации мероприятий ¦ +----------------------------+----------------+-----------+---------------+ ¦19. Мониторинг ¦Райисполком ¦Отчет ¦В течение года ¦ ¦выполнения Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально-экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития курортного поселка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нарочь Мядельского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 2006 - 2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+----------------+-----------+---------------+ ¦20. Заполнение паспорта ¦Райисполком ¦Паспорта ¦1 июля (по ¦ ¦курортного поселка ¦ ¦ ¦итогам 2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года) ¦ ¦----------------------------+----------------+-----------+---------------- УТВЕРЖДЕНО Решение Мядельского районного Совета депутатов 25.04.2008 N 58 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА КРИВИЧИ МЯДЕЛЬСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 ГОДРаздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2008 ГОДГлава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Программа социально-экономического развития городского поселка Кривичи Мядельского района Минской области на 2008 год (далее - Программа) разработана в соответствии с Государственной комплексной программой развития регионов, малых и средних городских поселений на 2007 - 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 7 июня 2007 г. N 265 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 144, 1/8650), решением Минского областного Совета депутатов от 14 января 2008 г. N 86 "Об итогах работы народного хозяйства Минской области за 2007 год и прогнозе социально-экономического развития на 2008 год" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 47, 9/13263). 2. Программа направлена на решение социальных проблем, улучшение условий труда и жизни населения с целью создания благоприятного и привлекательного для человека места проживания. Разработанные мероприятия ориентированы на обеспечение взаимосвязанного развития городского поселка Кривичи (далее - поселок) при рациональном использовании имеющихся трудовых, природных, производственных ресурсов, обеспечении активного использования накопленного историко-культурного наследия. Глава 2 ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2008 ГОД3. Главная цель социально-экономического развития поселка на 2008 год - дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения на основе повышения конкурентоспособности экономики. Для ее достижения необходимо обеспечить: рост реальных денежных доходов населения, в том числе заработной платы, пенсий, пособий и других социальных выплат; благоприятные условия для интеллектуального, творческого, трудового, профессионального и физического совершенствования человека; опережающее развитие сферы услуг, и прежде всего образования, здравоохранения, культуры; осуществление мер по улучшению демографической ситуации в поселке. 4. Основные приоритетные направления социально-экономического развития поселка на прогнозируемый период: создание условий для повышения инновационной и инвестиционной деятельности, развития предпринимательства; развитие сферы услуг; предоставление населению гарантированного объема социально значимых услуг в соответствии с утвержденными социальными стандартами; снижение уровня безработицы; совершенствование социально-трудовых отношений, создание действенного механизма экономической заинтересованности субъектов хозяйствования в улучшении условий и безопасности труда, совершенствование механизма защиты трудовых прав граждан; обеспечение сохранения жизни и здоровья граждан в процессе трудовой деятельности, сокращение экономических потерь, обусловленных производственным травматизмом и профессиональной заболеваемостью; рост реальных денежных доходов населения. Глава 3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ, РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ И ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ5. Социально-экономическое развитие поселка направлено на улучшение условий функционирования экономики и социальной сферы. Для этого предусмотрено: обеспечение рациональной структуры занятости населения; достижение стабильного роста экономики; создание условий для обеспечения социальных потребностей населения (выполнение социальных стандартов); формирование благоприятных условий проживания за счет совершенствования инфраструктуры поселка по обслуживанию населения; сохранение и рациональное использование культурного и исторического наследия. 6. Дальнейшее развитие получит сельскохозяйственное коллективное предприятие "Беларусь" (далее - СКП "Беларусь"). Раздел II РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОСЕЛКАГлава 4 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО7. Сельскохозяйственное производство представлено СКП "Беларусь". Основное направление деятельности предприятия - молочно-мясное. Главными приоритетами развития СКП "Беларусь" является формирование эффективного и конкурентоспособного производства сельскохозяйственной продукции на основе технического и технологического переоснащения производства, внедрение в производство новых низкозатратных технологий, направленных на увеличение объемов производства продукции, повышение ее качества и рентабельности, повышение уровня и качества жизни сельского населения. За 2007 год СКП "Беларусь" произведено валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах на сумму 1751,0 млн. рублей, в том числе растениеводства - на 1064,0 млн. рублей, животноводства - на 684,0 млн. рублей. Рентабельность по конечному результату составила 23,3 процента. Валовой сбор зерна составил 2,6 тысячи тонн, произведено 1,1 тысячи тонн молока. 8. В 2008 году рост производства валовой продукции составит 154 процента. Важнейшей задачей в земледелии хозяйства в прогнозируемом периоде будет сохранение и повышение плодородия земли как основы устойчивого ведения сельскохозяйственного производства. Увеличение объемов внесения органических удобрений позволит поддерживать бездефицитный баланс гумуса. Предусматривается расширение посевных площадей под пшеницей. Для получения сбалансированного зернофуража бобовые культуры будут занимать 5,5 процента в структуре зерновых. Валовой сбор зерна составит 3 тысячи тонн. В отрасли картофелеводства основное внимание будет уделено улучшению семеноводства и совершенствованию технологии возделывания. Валовой сбор картофеля составит 570 тонн. Для увеличения производства травянистых кормов и улучшения их качества планируется изменить структуру многолетних трав как на пашне, так и на сенокосах и пастбищах. Удельный вес бобовых трав на пашне составит 70 процентов, на луговых угодьях - до 50 процентов. В животноводстве планируется повышение продуктивности скота за счет улучшения кормления, соблюдения всех технологических процессов. Валовое производство молока в 2008 году составит 1300 тонн, продукция выращивания крупного рогатого скота и свиней - 249 тонн. Глава 5 СТРОИТЕЛЬСТВО, В ТОМ ЧИСЛЕ ЖИЛИЩНОЕ9. Целью развития жилищной сферы поселка является улучшение условий проживания путем создания благоустроенного жилищного фонда, развитие инженерной инфраструктуры, систем жизнеобеспечения населения и сельскохозяйственного производства и обеспечение коммунального обслуживания населения и объектов жилищно-коммунального хозяйства. В 2007 году в поселке введено 12 жилых домов на 945 квадратных метров общей площади. 10. Для сельских жителей имеется ряд дополнительных факторов и условий, обеспечивающих их комфортное проживание и развитие домашних хозяйств. Поэтому проблему жилищного строительства поселка и повышение уровня благоустройства жилищного фонда предусмотрено решать в комплексе с развитием крестьянских хозяйств и организацией крестьянских дворов усадебного типа. В 2008 году планируется строительство 10 жилых домов общей площадью 750 квадратных метров. Глава 6 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ11. Освоение инвестиций в основной капитал предприятиями и организациями поселка в основном направлено на ремонт, реконструкцию, восстановление оборотных средств, приобретение машин, оборудования. За 2007 год по поселку освоено 1,6 млрд. рублей инвестиций. 12. В 2008 году рост инвестиций ожидается на уровне 162,6 процента. В поселке будет создан агрогородок, на развитие которого направляется 1367 млн. рублей инвестиций. Будут реализовываться инвестиционные проекты: устройство ограждения территории лечебно-воспитательного учреждения "Кривичское государственное специализированное профессионально-техническое училище N 3 закрытого типа". Планируется освоить 1 млрд. рублей инвестиций из республиканского бюджета; реконструкция автоматической телефонной станции поселка республиканского унитарного предприятия электросвязи "Белтелеком". Планируется освоить 421 млн. рублей инвестиций, в том числе 294,1 млн. рублей из инновационного фонда Министерства связи Республики Беларусь и 126,9 млн. рублей собственных средств республиканского унитарного предприятия электросвязи "Белтелеком"; внедрение котла в пожарно-аварийной спасательной части N 2. Планируется освоить 16 млн. рублей инвестиций из инновационного фонда Министерства энергетики Республики Беларусь. Раздел III РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СФЕРЫ УСЛУГГлава 7 ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ13. Целью развития транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания поселка является удовлетворение потребностей населения и организаций в услугах транспорта, оказание содействия возрождению села. Для реализации этих целей предусматривается: укрепление ремонтной базы подвижного состава; создание условий для широкого внедрения эффективных технологий, снижение материалоемкости и транспортных издержек; оптимизация автобусной маршрутной сети и ее стабильная работа. За 2007 год по поселку пассажирооборот пассажирского транспорта составил 95,3 тысячи пассажиро-километров. Грузооборот автомобильного транспорта составил 412 тысяч тонно-километров. 14. В 2008 году по поселку пассажирооборот пассажирского транспорта составит 100,0 тысячи пассажиро-километров. Грузооборот автомобильного транспорта составит 430 тысяч тонно-километров. 15. Услуги городской, междугородной и международной электросвязи оказываются районным узлом электросвязи Минского филиала республиканского унитарного предприятия электросвязи "Белтелеком". За 2007 год обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами общего пользования составила 113,3 единицы на 100 семей, плотность таксофонов на 1000 человек - 3,0 единицы. 16. В 2008 году обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами общего пользования составит 113,4 единицы на 100 семей, плотность таксофонов на 1000 человек - 3,0 единицы. В 2008 году планируется реконструкция автоматической телефонной станции поселка республиканского унитарного предприятия электросвязи "Белтелеком". Намечается замена аналоговой станции на цифровую электронную емкостью 912 абонентских портов. Дальнейшее развитие получит сеть мобильной связи. Глава 8 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО17. В сфере жилищно-коммунального хозяйства основной целью является повышение эффективности и надежности функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства, качества предоставляемых услуг и обеспечение экономических условий для безубыточного функционирования и дальнейшего развития отрасли. В 2007 году в поселке произведена замена насосного оборудования на канализационной станции. Экономический эффект - 4,0 тысячи кВт·ч. 18. В 2008 году планируется внедрение системы защиты автоматики насосов на артезианских скважинах. Затраты составят 25 млн. рублей. Предусматривается реконструкция участков теплосетей с применением ПИ-труб протяженностью 740 метров. Глава 9 ТОРГОВЛЯ И СФЕРА УСЛУГ19. Целью развития потребительского рынка в 2007 году являлось повышение уровня и качества обслуживания населения. Для достижения этой цели в сфере торговли и общественного питания решались следующие важнейшие задачи: дальнейшее развитие материально-технической базы торговых объектов и объектов общественного питания; совершенствование форм торговли и режима работы торговых объектов; обеспечение доступности широкого ассортимента товаров и услуг для всех категорий населения. Розничный товарооборот торговых организаций, включая общественное питание, в 2007 году составил 1,9 млрд. рублей и возрос по сравнению с 2006 годом в сопоставимых ценах на 23,6 процента. Продолжена работа по укреплению материально-технической базы торговли: на ремонт внутреннего интерьера, фасадов зданий торговых объектов затрачено 188,0 млн. рублей, приобретено торговое оборудование на 40,0 млн. рублей. Дальнейшее развитие получила торговля с предоставлением предпраздничных скидок, продажа товаров в кредит. 20. В 2008 году развитие торговли и общественного питания будет направлено на обеспечение населения широким ассортиментом товаров, в первую очередь отечественного производства, что обеспечит увеличение общего объема розничного товарооборота через все каналы реализации на 13,5 процента. Планируется открытие одного объекта розничной торговли. Для увеличения объемов реализации продовольственных товаров, требующих специального режима хранения, планируется приобрести и установить холодильное оборудование на 27,0 млн. рублей. Планируется открыть кафе на 40 посадочных мест, что позволит создать 3 новых рабочих места, установить оборудование для использования банковских пластиковых карточек в 1 объекте торговли. 21. В 2007 году продолжалась работа по увеличению объемов и улучшению качества предоставляемых населению услуг. Оказано услуг на 58,6 млн. рублей. Комплексный приемный пункт оказывает населению поселка следующие виды услуг: ремонт обуви, сложнобытовой техники, мебели, часов, индивидуальный пошив одежды, парикмахерские и ритуальные услуги, фотоуслуги и другие. 22. В 2008 году планируется ремонт фасада здания комплексного приемного пункта, внутренних помещений, приобретение и установка нового оборудования. В 2008 году объем платных услуг планируется довести до 70,0 млн. рублей. Значительное развитие получат бытовые услуги, услуги сельскохозяйственного характера - обработка земельных участков. Продолжится работа по привлечению индивидуальных предпринимателей для оказания услуг населению. Глава 10 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА23. В целях сохранения и улучшения здоровья населения в 2007 году принимались меры по активизации деятельности учреждений здравоохранения в обеспечении доступности качественной медицинской помощи. Для достижения нового качества медицинской помощи в 2007 году получила развитие материально-техническая база Кривичской участковой больницы: на приобретение оборудования и санитарного транспорта израсходовано 74,0 млн. рублей. Проведен текущий ремонт здания больницы - затрачено 27,9 млн. рублей. 24. В 2008 году планируется дальнейшее развитие материально-технической базы - на проведение ремонта и приобретение оборудования предусмотрено затратить 150,0 млн. рублей. Для закрепления медицинских кадров разработан комплекс мер по увеличению привлекательности врачебной работы, обеспечению благоустроенным рабочим местом и жильем. 25. Физическая культура и спорт являются мощным оздоровительным фактором, важнейшим средством всестороннего гармоничного развития человека. Цель развития физической культуры и спорта - физическое совершенствование личности, восстановление и пополнение физических и духовных сил человека, продление периода его трудовой деятельности. В 2007 году проведена спартакиада "Здоровье" среди организаций поселка, проведены зональные соревнования по волейболу, баскетболу, теннису. На проведение текущего ремонта спортивных сооружений затрачено 2,0 млн. рублей. 26. В 2008 году будут решаться следующие основные задачи: повышение эффективности физического воспитания детей, подростков и молодежи в учреждениях образования и по месту жительства; активизация физкультурно-массовой и оздоровительной работы в трудовых коллективах. Особое внимание будет уделено совершенствованию физического воспитания детей и учащейся молодежи. Получат дальнейшее развитие подростковые спортивные клубы, продолжится создание групп, секций, кружков по спортивным интересам в учреждениях образования. На проведение текущего ремонта спортивных сооружений планируется затратить 2,0 млн. рублей. Глава 11 ОБРАЗОВАНИЕ27. С целью реализации Программы социально-экономического развития поселка учреждениям образования предстоит работать над повышением качества образования через создание целостной системы организационных и управленческих подходов к проблеме формирования образовательной среды, способствующей реализации возможностей и потребностей личности в обществе. В 2007 году в государственном учреждении образования (далее - ГУО) "Кривичская средняя общеобразовательная школа" организована работа лицейской группы, в школе работают 12 кружков, 2 детские и молодежные организации, открыта областная площадка по внедрению педагогических инициатив "Путь к истине: духовно-нравственное воспитание детей и учащейся молодежи на православных традициях белорусского народа". Ведется системная целенаправленная работа по укреплению кадрового потенциала. 28. В 2008 году планируется повышение охвата уровня дифференцированного обучения за счет введения изучения на повышенном уровне предметов химии, биологии и физики, открытие межшкольных курсов по выбору. Планируется произвести реорганизацию учреждений образования ГУО "Кривичская средняя общеобразовательная школа" и детского сада путем создания ГУО "Кривичский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя общеобразовательная школа". Предусмотрен текущий ремонт здания школы. Глава 12 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО29. Основными задачами развития культуры являются: обеспечение доступности культурных ценностей и услуг для всех слоев населения, повышение уровня и качества услуг культуры. В 2007 году для городского Дома культуры приобретена звукоусилительная аппаратура стоимостью 5,4 млн. рублей, световое оборудование для проведения дискотеки стоимостью 2,4 млн. рублей. 30. В 2008 году планируется затратить на текущий ремонт здания Дома культуры 105 млн. рублей, приобрести оборудование на сумму 6,5 млн. рублей. Глава 13 ТУРИЗМ И ОТДЫХ31. Природные условия, культурно-историческое наследие, социально-экономическое развитие и особенности функционального зонирования территории государственного природоохранного учреждения "Национальный парк "Нарочанский" позволяют развить разнообразное направление туризма в Нарочанском регионе, в том числе и в поселке Кривичи, который расположен вблизи реки Сервечь. 32. Большое внимание будет уделено развитию сельского туризма. Это направление деятельности, которое позволит обеспечить работой значительную часть населения поселка и сохранить при этом местный колорит, традиции и культуру и улучшить благосостояние местных жителей. Раздел IV СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯГлава 14 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА33. Основной целью улучшения демографической ситуации в поселке являются: увеличение рождаемости и продолжительности жизни населения, снижение смертности, укрепление брачно-семейных отношений и улучшение условий жизнедеятельности семьи, оптимизация миграционных процессов. За 2007 год численность постоянного населения составила 1227 человек. Особое внимание уделялось занятости трудоспособного населения, вовлечению его в активный общественный труд, развитию самостоятельной занятости. За 2007 год в поселке трудоустроено 33 человека, в том числе безработных - 32 человека. 34. В 2008 году в поселке сохранится тенденция снижения численности безработных. Предусматривается за счет различных источников финансирования создать 6 новых рабочих мест. Глава 15 РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА35. Получит дальнейшее развитие малое и среднее предпринимательство. Предусматривается ежегодное увеличение числа субъектов хозяйствования малого и среднего бизнеса. За 2007 год зарегистрировано и осуществляет деятельность 5 малых предприятий, из них 4 - по организации розничной торговли и 1 - по организации перевозок пассажиров, что позволило дополнительно создать новые рабочие места. Количество юридических лиц к 2008 году возрастет в 1,8 раза, индивидуальных предпринимателей - на 37,5 процента. 36. Продолжается работа по обучению индивидуальных предпринимателей на базе общества с дополнительной ответственностью "Центр развития сельского предпринимательства "Комарово", который имеет один из лучших в республике учебно-методический потенциал. Глава 16 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ37. Важнейшая задача сохранения и укрепления здоровья населения - создание благоприятной окружающей среды. В 2007 году проведены работы по обустройству полигона твердых коммунальных отходов, благоустройству улиц и скверов поселка. Приведены в надлежащее состояние территории животноводческих ферм и машинного двора в СКП "Беларусь". 38. В 2008 году планируется проведение благоустройства улиц поселка с укладкой асфальта, водопровода протяженностью 3 километра, обустройства береговой полосы реки Сервечь с установкой пляжных кабин и малых архитектурных форм. Глава 17 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ И РОСТ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ39. Главный приоритет политики занятости - создание новых рабочих мест, повышение профессиональной мобильности рабочей силы, ускорение развития малого бизнеса и индивидуального предпринимательства. В 2007 году в поселке создано 3 новых рабочих места. Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению составил 4,0 процента. 40. В 2008 году предусмотрено создать 6 новых рабочих мест. Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению составит 1,2 процента. Для 10 человек будут организованы оплачиваемые общественные работы для предоставления временной занятости безработным и другим гражданам, испытывающим трудности в поиске постоянной работы. Будет оказано содействие 20 безработным в трудоустройстве на постоянную работу на свободные рабочие места (вакансии). 41. Дальнейшему повышению уровня и качества жизни населения будет способствовать усиление роли заработной платы как главного фактора, стимулирующего экономическое развитие и повышение эффективности экономики, обеспечение роста реальных доходов населения. В 2008 году предполагается дальнейший рост оплаты труда как основного источника денежных доходов и важнейшего стимулирования трудовой активности населения. Номинальная начисленная заработная плата одного работника в 2008 году составит 570 тыс. рублей. В прогнозируемом периоде в области оплаты труда особое внимание будет уделено усилению стимулирующей роли заработной платы, совершенствованию системы вознаграждения за повышение эффективности производства и конечные результаты финансовой деятельности организаций. Раздел V ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ42. Результатом реализации Программы будет дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения на основе развития и эффективного использования человеческого потенциала. 43. Реализация Программы в 2008 году позволит согласно приложениям 1 - 2: повысить уровень и качество жизни населения; улучшить демографическую ситуацию (повысить уровень рождаемости, увеличить продолжительность жизни); номинальная начисленная заработная плата составит 570 тыс. рублей; увеличить объем оказываемых платных услуг населению на 11,8 процента, розничный товарооборот - на 13,5 процента; довести уровень безработицы на конец года (к экономически активному населению) до 1,2 процента; создать 6 новых рабочих мест; создать благоприятные условия для развития человеческого потенциала на основе приоритетного развития систем образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма, повышения уровня их финансового обеспечения, увеличения объемов ввода жилья. Осуществление мероприятий Программы и достижение намеченных ею целевых ориентиров позволит выйти на качественно новый уровень развития экономики поселка. Приложение 1 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА КРИВИЧИ НА 2008 ГОДТаблица 1 Основные показатели Программы социально-экономического развития городского поселка Кривичи Мядельского района Минской области на 2008 год----------------------------------------+----------+-----T-------+---- ¦ ¦ Единица ¦2007 ¦ 2008 ¦2008 год¦ ¦ Показатели ¦измерения ¦ год ¦ год ¦ к 2007 ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦прогноз¦году в %¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Среднегодовая численность постоянного ¦ тыс.чел. ¦1,227¦ 1,400 ¦ 114,1 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Трудовые ресурсы (в среднегодовом ¦ тыс.чел. ¦0,755¦ 0,750 ¦ 99,3 ¦ ¦исчислении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Занято в экономике ¦ тыс.чел. ¦0,409¦ 0,477 ¦ 116,6 ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Номинальная начисленная заработная ¦ тыс.руб. ¦478,6¦ 570 ¦ 119,1 ¦ ¦плата на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Производство промышленной продукции ¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Производство потребительских товаров ¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Розничный товарооборот ¦ % ¦123,6¦ 113,5 ¦ x ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Платные услуги населению ¦ % ¦140,9¦ 111,8 ¦ x ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦В том числе бытовые услуги населению ¦ % ¦ - ¦ 111,8 ¦ x ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех ¦ тыс.кв.м ¦0,945¦ 0,370 ¦ 39,1 ¦ ¦источников финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Инвестиции в основной капитал ¦ % ¦148,2¦ 162,6 ¦ x ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Уровень безработицы ¦ % ¦ 4,0 ¦ 1,2 ¦ x ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Создание новых рабочих мест ¦ мест ¦ 3 ¦ 6 ¦ 200,0 ¦ ¦---------------------------------------+----------+-----+-------+--------- Таблица 2 Инвестиции городского поселка Кривичи на 2008 год----------------------------------------+----------+-----T-------+---- ¦ ¦ Единица ¦2007 ¦ 2008 ¦2008 год¦ ¦ Показатели ¦измерения ¦ год ¦ год ¦ к 2007 ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦прогноз¦году в %¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Инвестиции в основной капитал ¦ млн.руб. ¦1609 ¦ 2902 ¦ 162,6 ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦По объектам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного назначения ¦ млн.руб. ¦ - ¦ 1422 ¦ - ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦непроизводственного назначения ¦ млн.руб. ¦1609 ¦ 1480 ¦ 82,9 ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦По источникам финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканский бюджет ¦ млн.руб. ¦ - ¦ 1294 ¦ - ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦местные бюджеты ¦ млн.руб. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦собственные средства организаций, ¦ млн.руб. ¦ - ¦ 201 ¦ - ¦ ¦включая кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦население, включая кредиты ¦ млн.руб. ¦1609 ¦ 1407 ¦ 78,8 ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦иностранные источники ¦ млн.руб. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦---------------------------------------+----------+-----+-------+--------- Таблица 3 Транспорт и связь городского поселка Кривичи на 2008 год----------------------------------------+----------+-----T-------+---- ¦ ¦ Единица ¦2007 ¦ 2008 ¦2008 год¦ ¦ Показатель ¦измерения ¦ год ¦ год ¦ к 2007 ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦прогноз¦году в %¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Количество транспортных организаций ¦ ед. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Грузооборот автомобильного транспорта ¦ тыс.т·км ¦ 412 ¦ 430 ¦ 104,4 ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Пассажирооборот пассажирского ¦тыс.пас.- ¦95,3 ¦ 100 ¦ 104,9 ¦ ¦транспорта <*> ¦ км ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Протяженность улиц, проездов ¦ км ¦ 5,2 ¦ 5,5 ¦ 105,8 ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦В том числе с усовершенствованным ¦ км ¦ 5,2 ¦ 5,5 ¦ 105,8 ¦ ¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Наличие автостанций (автокасс) для ¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100,0 ¦ ¦обслуживания пассажиров автобусных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦маршрутов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Обеспеченность населения квартирными ¦шт./на 100¦113,3¦ 113,4 ¦ 100,1 ¦ ¦телефонными аппаратами общего ¦ семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Плотность таксофонов на 1000 человек ¦ ед. ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 100,0 ¦ ¦---------------------------------------+----------+-----+-------+--------- -------------------------------- <*> Данные представлены с учетом автопредприятий всех форм собственности. Таблица 4 Жилищно-коммунальное хозяйство городского поселка Кривичи на 2008 год----------------------------------------+----------+-----T-------+---- ¦ ¦ Единица ¦2007 ¦ 2008 ¦2008 год¦ ¦ Показатель ¦измерения ¦ год ¦ год ¦ к 2007 ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦прогноз¦году в %¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Количество жилых строений - всего ¦ ед. ¦ 437 ¦ 447 ¦ 102,3 ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многоквартирные дома ¦ ед. ¦ 29 ¦ 29 ¦ 100,0 ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦дома усадебного типа ¦ ед. ¦ 407 ¦ 417 ¦ 102,5 ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦общежития ¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100,0 ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Жилищный фонд - всего ¦ тыс.кв.м ¦28,5 ¦ 29,3 ¦ 102,8 ¦ ¦ ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Удельный вес общей площади, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудованной: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водопроводом ¦ % ¦16,8 ¦ 21,1 ¦ x ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦центральным отоплением ¦ % ¦15,8 ¦ 15,3 ¦ x ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦горячим водоснабжением ¦ % ¦ 4,9 ¦ 4,7 ¦ x ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦канализацией ¦ % ¦18,9 ¦ 21,1 ¦ x ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех ¦ тыс.кв.м ¦0,945¦ 0,750 ¦ 79,4 ¦ ¦источников финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Обеспеченность населения жильем ¦кв.м общей¦23,2 ¦ 29,3 ¦ 103,0 ¦ ¦ ¦площади на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------------------------------+----------+-----+-------+--------- Таблица 5 Торговля и сфера услуг городского поселка Кривичи на 2008 год----------------------------------------+----------+-----T-------+---- ¦ ¦ Единица ¦2007 ¦ 2008 ¦2008 год¦ ¦ Показатель ¦измерения ¦ год ¦ год ¦ к 2007 ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦прогноз¦году в %¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Общий объем розничного товарооборота ¦ млн.руб. ¦1898 ¦ 2310 ¦ 113,5 ¦ ¦через все каналы реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Розничный товарооборот на 1 жителя ¦ тыс.руб. ¦1582 ¦ 1925 ¦ 121,7 ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Количество организаций розничной ¦ ед. ¦ 10 ¦ 11 ¦ 110,0 ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магазинов ¦ ед. ¦ 7 ¦ 7 ¦ 100,0 ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦палаток, киосков ¦ ед. ¦ 3 ¦ 4 ¦ 133,3 ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Торговая площадь магазинов ¦ тыс.кв.м ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 100,0 ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Обеспеченность населения торговой ¦ кв.м/ ¦ 845 ¦ 857,1 ¦ 101,4 ¦ ¦площадью ¦ тыс.чел. ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Количество организаций общественного ¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100,0 ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Обеспеченность местами общественного ¦ мест ¦ 169 ¦ 169 ¦ 100,0 ¦ ¦питания, на 1000 населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Объем платных услуг населению ¦ млн.руб. ¦58,6 ¦ 70,0 ¦ 111,8 ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Объем бытовых услуг населению ¦ млн.руб. ¦11,8 ¦ 14,1 ¦ 111,8 ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Количество организаций бытового ¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100,0 ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Обеспеченность населения сетью ¦тыс.чел./ ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 100,0 ¦ ¦комплексных приемных пунктов ¦ пункт ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Число рынков ¦ ед. ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦В них условных торговых мест ¦ ед. ¦ - ¦ 40 ¦ - ¦ ¦---------------------------------------+----------+-----+-------+--------- Таблица 6 Здравоохранение, физическая культура и спорт городского поселка Кривичи на 2008 год----------------------------------------+----------+-----T-------+---- ¦ ¦ Единица ¦2007 ¦ 2008 ¦2008 год¦ ¦ Показатель ¦измерения ¦ год ¦ год ¦ к 2007 ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦прогноз¦году в %¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Количество медицинских организаций ¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100,0 ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Численность врачей всех специальностей ¦ чел. ¦ 6 ¦ 6 ¦ 100,0 ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Численность врачей на 1000 человек ¦ чел. ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100,0 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Численность среднего медицинского ¦ чел. ¦ 25 ¦ 26 ¦ 104,0 ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Численность среднего медицинского ¦ чел. ¦ 8,2 ¦ 8,6 ¦ 104,8 ¦ ¦персонала на 1000 населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Число коек в больничных организациях ¦ коек ¦ 20 ¦ 20 ¦ 100,0 ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Число коек на 1000 человек ¦ коек ¦ 6 ¦ 6 ¦ 100,0 ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Мощность врачебных амбулаторно- ¦посещений ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100,0 ¦ ¦поликлинических организаций ¦ в смену ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Количество спортивных сооружений ¦ ед. ¦ 7 ¦ 7 ¦ 100,0 ¦ ¦---------------------------------------+----------+-----+-------+--------- Таблица 7 Образование городского поселка Кривичи на 2008 год----------------------------------------+----------+-----T-------+---- ¦ ¦ Единица ¦2007 ¦ 2008 ¦2008 год¦ ¦ Показатель ¦измерения ¦ год ¦ год ¦ к 2007 ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦прогноз¦году в %¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Количество общеобразовательных школ ¦ ед. ¦ 2 ¦ 1 ¦ 50,0 ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Количество детских дошкольных ¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100,0 ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Обеспеченность населения ¦ мест ¦3187 ¦ 3161 ¦ 99,2 ¦ ¦общеобразовательными школами на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Обеспеченность населения детскими ¦ мест ¦2400 ¦ 2595 ¦ 108,1 ¦ ¦дошкольными учреждениями на 1000 детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Охват детей дошкольного возраста ¦ % ¦ 100 ¦ 100 ¦ x ¦ ¦подготовкой к школе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------------------------------+----------+-----+-------+--------- Таблица 8 Культура, туризм и отдых городского поселка Кривичи на 2008 год----------------------------------------+----------+-----T-------+---- ¦ ¦ Единица ¦2007 ¦ 2008 ¦2008 год¦ ¦ Показатель ¦измерения ¦ год ¦ год ¦ к 2007 ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦прогноз¦году в %¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Количество культурно-просветительских ¦ ед. ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100,0 ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Количество гостиниц ¦ ед./мест ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Количество санаторно-курортных ¦ ед./коек ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦организаций и организаций отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Количество объектов историко- ¦ ед. ¦ 4 ¦ 4 ¦ 100,0 ¦ ¦культурного назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------------------------------+----------+-----+-------+--------- Таблица 9 Население городского поселка Кривичи на 2008 год----------------------------------------+----------+-----T-------+---- ¦ ¦ Единица ¦2007 ¦ 2008 ¦2008 год¦ ¦ Показатель ¦измерения ¦ год ¦ год ¦ к 2007 ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦прогноз¦году в %¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Численность населения - всего ¦ чел. ¦1227 ¦ 1228 ¦ 100,1 ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦моложе трудоспособного возраста ¦ чел. ¦ 201 ¦ 205 ¦ 102,0 ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦в трудоспособном возрасте ¦ чел. ¦ 614 ¦ 613 ¦ 99,8 ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦старше трудоспособного возраста ¦ чел. ¦ 412 ¦ 410 ¦ 99,5 ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Численность населения, занятого в ¦ чел. ¦ 409 ¦ 477 ¦ 116,6 ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Естественный прирост ¦ чел. ¦ -3 ¦ -2 ¦ 66,7 ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Механический прирост ¦ чел. ¦ +1 ¦ +1 ¦ 100,0 ¦ ¦---------------------------------------+----------+-----+-------+--------- Таблица 10 Малое предпринимательство городского поселка Кривичи на 2008 год----------------------------------------+----------+-----T-------+---- ¦ ¦ Единица ¦2007 ¦ 2008 ¦2008 год¦ ¦ Показатель ¦измерения ¦ год ¦ год ¦ к 2007 ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦прогноз¦году в %¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Численность малых предприятий ¦ ед. ¦ 5 ¦ 9 ¦ 180,0 ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Списочная численность работников ¦в среднем ¦ 25 ¦ 45 ¦ 180,0 ¦ ¦ ¦ за год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Количество работающих индивидуальных ¦ чел. ¦ 16 ¦ 22 ¦ 137,5 ¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Объем розничного товарооборота ¦ млн.руб. ¦310,0¦ 376,7 ¦ 121,5 ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Удельный вес малых предприятий в общем ¦ % ¦ 8,7 ¦ 9,9 ¦ x ¦ ¦объеме товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Выручка от реализации товаров (работ, ¦ млн.руб. ¦69,2 ¦ 77,5 ¦ 112,0 ¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Удельный вес малых предприятий в ¦ % ¦ 1,9 ¦ 3,4 ¦ x ¦ ¦выручке от реализации работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Доля занятых в малом ¦ % ¦ 10 ¦ 16,3 ¦ x ¦ ¦предпринимательстве, включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индивидуальных предпринимателей, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем количестве занятых в городском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Доля поступлений налогов и платежей в ¦ % ¦ 0,1 ¦ 0,15 ¦ x ¦ ¦бюджет от деятельности субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------------------------------+----------+-----+-------+--------- Таблица 11 Занятость населения городского поселка Кривичи на 2008 год----------------------------------------+----------+-----T-------+---- ¦ ¦ Единица ¦2007 ¦ 2008 ¦2008 год¦ ¦ Показатель ¦измерения ¦ год ¦ год ¦ к 2007 ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦прогноз¦году в %¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Списочная численность работников в ¦ чел. ¦ 409 ¦ 409 ¦ 100,0 ¦ ¦организациях в среднем за год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Численность безработных, состоящих на ¦ чел. ¦ 17 ¦ 16 ¦ 94,1 ¦ ¦учете на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Принято организациями на работу на ¦ чел. ¦ - ¦ 1 ¦ x ¦ ¦дополнительно создаваемые рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Численность работающих пенсионеров ¦ чел. ¦ 29 ¦ 29 ¦ 100,0 ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Создание новых рабочих мест ¦ мест ¦ 3 ¦ 6 ¦ 200,0 ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Профподготовка безработных ¦ чел. ¦ 3 ¦ 2 ¦ 66,7 ¦ ¦---------------------------------------+----------+-----+-------+--------- Таблица 12 Финансовые показатели развития городского поселка Кривичи на 2008 год----------------------------------------+----------+-----T-------+---- ¦ ¦ Единица ¦2007 ¦ 2008 ¦2008 год¦ ¦ Показатели ¦измерения ¦ год ¦ год ¦ к 2007 ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦прогноз¦году в %¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Налоговые поступления ¦ млн.руб. ¦180,5¦ 195,8 ¦ 108,5 ¦ ¦налогоплательщиков городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Удельный вес налоговых поступлений ¦ % ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ x ¦ ¦плательщиков городского поселения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме бюджета района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Расходы на жилищно-коммунальное ¦ млн.руб. ¦152,1¦ 146,5 ¦ 96,3 ¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Расходы на образование ¦ млн.руб. ¦845,3¦1187,0 ¦ 140,4 ¦ +---------------------------------------+----------+-----+-------+--------+ ¦Расходы на здравоохранение ¦ млн.руб. ¦659,5¦ 706,4 ¦ 107,7 ¦ ¦---------------------------------------+----------+-----+-------+--------- Приложение 2 МЕРОПРИЯТИЯ НА 2008 ГОД ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА КРИВИЧИ МЯДЕЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ---------------------------+----------------+------------+------------ ¦ Наименование ¦ Ответственные ¦ Форма ¦Срок исполнения ¦ ¦ мероприятий ¦ исполнители ¦ исполнения ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦ Организационные меры по обеспечению выполнения Программы ¦ ¦ развития городского поселка Кривичи, созданию ¦ ¦ макроэкономических условий ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦1. Доведение основных ¦Мядельский ¦Решение ¦Март ¦ ¦показателей социально- ¦районный ¦ ¦ ¦ ¦экономического развития ¦исполнительный ¦ ¦ ¦ ¦на 2008 год организациям, ¦комитет (далее -¦ ¦ ¦ ¦расположенным на ¦райисполком) ¦ ¦ ¦ ¦территории городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселка ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦2. Разработка и ¦Райисполком ¦Бизнес-планы¦Март ¦ ¦утверждение бизнес-планов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития на 2008 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненных организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расположенных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселка с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доведенных основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦показателей социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономического развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регионов ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦3. Утверждение прогноза ¦Райисполком ¦Решение ¦В установленные ¦ ¦социально-экономического ¦ ¦ ¦сроки ¦ ¦развития района на 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год с включением в них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разделов по развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского поселка ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦4. Включение в районную ¦Райисполком ¦Отчет ¦В установленные ¦ ¦инвестиционную ¦ ¦ ¦сроки ¦ ¦программу на 2009 год в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приоритетном порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционных проектов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализуемых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городском поселке ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦5. Формирование перечней ¦Райисполком ¦Перечни, ¦Март - апрель ¦ ¦неиспользуемого ¦ ¦графики ¦ ¦ ¦государственного имущества¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в том числе в бывших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦военных городках), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расположенного на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселка и подлежащего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вовлечению в хозяйственный¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборот с 1 мая 2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по 30 апреля 2009 г., а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦также утверждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦графиков вовлечения его ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в хозяйственный оборот ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦6. Вовлечение в ¦Райисполком ¦Решение ¦В течение года ¦ ¦хозяйственный оборот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неиспользуемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного имущества¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦7. Проведение заседаний ¦Райисполком ¦Решение ¦В течение года ¦ ¦райисполкома по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселка с участием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руководителей ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦8. Освещение хода ¦Редакция газеты ¦Мероприятия ¦В течение года ¦ ¦реализации Программы в ¦"Нарочанская ¦ ¦ ¦ ¦средствах массовой ¦заря" ¦ ¦ ¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦ Меры по развитию промышленности, созданию благоприятных ¦ ¦ условий для инвестиций и предпринимательской деятельности ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦9. Оказание финансовой ¦Райисполком ¦Решения ¦В течение года ¦ ¦поддержки субъектам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность которых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направлена на выпуск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспортоориентированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и импортозамещающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦придорожного сервиса, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦агроэкотуризма ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦10. Проведение ¦Райисполком ¦Мероприятия ¦В течение года ¦ ¦семинаров-совещаний, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деловых встреч с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектами малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вопросам развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦ Меры по созданию новых рабочих мест и обеспечению ¦ ¦ содействия занятости ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦11. Оказание содействия ¦Отдел по труду, ¦Решения ¦В течение года ¦ ¦безработным в ¦занятости и ¦ ¦ ¦ ¦трудоустройстве на ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦постоянную работу в целях ¦защите населения¦ ¦ ¦ ¦обеспечения занятости ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦городского поселка - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего 6 человек ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦12. Организация ¦Отдел по труду, ¦Графики ¦В течение года ¦ ¦профессиональной ¦занятости и ¦подготовки ¦ ¦ ¦подготовки и ¦социальной ¦(переподгото¦ ¦ ¦переподготовки ¦защите населения¦вки) ¦ ¦ ¦безработных ¦райисполкома ¦безработных ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦13. Привлечение в ¦Отдел по труду, ¦Отчет в ¦20-го числа ¦ ¦экономику трудоспособного ¦занятости и ¦Министерство¦месяца, ¦ ¦населения, молодежи и ¦социальной ¦экономики ¦следующего за ¦ ¦квалифицированных ¦защите населения¦ ¦отчетным ¦ ¦кадров с учетом ¦райисполкома ¦ ¦кварталом ¦ ¦реализации мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содействия занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения Мядельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района на 2008 год ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦14. Формирование с ¦Райисполком ¦Договоры ¦1 июня ¦ ¦учетом заявок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций заказа на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовку в 2009 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалистов с высшим, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средним специальным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессионально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦техническим образованием ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦ Меры по развитию сферы услуг и потребительского рынка ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦15. Реконструкция и ¦Республиканское ¦Мероприятия ¦В течение года ¦ ¦модернизация ¦унитарное ¦ ¦ ¦ ¦автоматизированных ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦телефонных станций ¦электросвязи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Белтелеком" ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦16. Расширение перечня ¦Райисполком ¦Мероприятия ¦В течение года ¦ ¦услуг, предоставляемых ¦совместно с ¦ ¦ ¦ ¦населению, в том числе ¦заинтересованным¦ ¦ ¦ ¦бытовых ¦и лицами ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦17. Расширение ¦Отдел культуры ¦Мероприятия ¦В течение года ¦ ¦качественных форм и видов ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦культурно-досуговых услуг ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦ Мониторинг реализации мероприятий ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦18. Мониторинг выполнения ¦Райисполком ¦Отчет ¦В течение года ¦ ¦Программы социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономического развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского поселка Кривичи¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мядельского района на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 - 2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+----------------+------------+----------------+ ¦19. Заполнение паспорта ¦Райисполком ¦Паспорта ¦1 июля (по ¦ ¦городского поселка ¦ ¦ ¦итогам 2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года) ¦ ¦--------------------------+----------------+------------+----------------- Страницы: | Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|