Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Логойского районного Совета депутатов от 30.05.2008 № 80 "Об утверждении программ социально-экономического развития города Логойска и городского поселка Плещеницы на 2008 год"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 24 июля 2008 г. N 9/17190 Логойский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития города Логойска на 2008 год. 2. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития городского поселка Плещеницы на 2008 год. 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на президиум Логойского районного Совета депутатов и заместителей председателя Логойского районного исполнительного комитета. Председатель И.К.КАРПОВИЧ УТВЕРЖДЕНО Решение Логойского районного Совета депутатов 30.05.2008 N 80 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЛОГОЙСКА НА 2008 ГОДРаздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЛОГОЙСКАГлава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Программа социально-экономического развития города Логойска на 2008 год (далее - Программа) разработана во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 7 июня 2007 года N 265 "О Государственной комплексной программе развития регионов, малых и средних городских поселений на 2007 - 2010 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 144, 1/8650). 2. В Программе дана оценка достигнутого уровня социально-экономического развития города Логойска, характеристика экономического потенциала и имеющихся ресурсов развития, определены цели и задачи, основные направления и приоритеты социально-экономического развития города на 2008 год, средства и мероприятия, необходимые для их реализации. 3. Основные направления Программы: повышение реальных денежных доходов и заработной платы населения; выполнение государственных социальных стандартов как минимального уровня обслуживания населения; улучшение обеспеченности населения жильем; снижение уровня безработицы и обеспечение рациональной занятости населения; рост производства товаров и услуг в соответствии со спросом внутреннего и внешнего рынков. Глава 2 ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЛОГОЙСКА4. Главной целью социально-экономического развития города Логойска на 2008 год является дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения на основе развития и эффективного использования человеческого потенциала, технического перевооружения и совершенствования структуры экономики, повышения ее конкурентоспособности. 5. Основными задачами в социально экономическом развитии города на 2008 год по-прежнему останется работа по улучшению финансового состояния организаций, укреплению их технической оснащенности за счет привлечения инвестиций, увеличению экспортного потенциала, развитию жилищного строительства, экономии энергоресурсов, сырья и материалов, дальнейшему повышению реальных денежных доходов населения на основе обеспечения устойчивого экономического роста. Глава 3 АНАЛИЗ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЛОГОЙСКА ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2007 ГОД6. В 2007 году предприятиями промышленности города Логойска произведено промышленной продукции на 25,5 миллиарда рублей или 103,1% и товаров народного потребления на 8,4 миллиарда рублей или 117,5% согласно приложению 2. Выполнение прогнозных показателей по товарообороту составило 119,7% согласно приложению 1. Розничный товарооборот на душу населения - 2617,8 тысячи рублей. Реализовано платных услуг населению на 12,7 миллиарда рублей или на 109,9% согласно приложению 1. Платные услуги на душу населения составили 1115,3 тысячи рублей. Выполнение прогнозных показателей по инвестициям составило 114,5%. Использовано инвестиций в основной капитал в сумме 21,0 миллиарда рублей, введено в действие 5875 квадратных метров общей площади жилых домов согласно приложению 1. 7. На проведение реконструкции автостанции в городе Логойске дочерним унитарным предприятием (далее - ДУП) "Автопарк N 12" освоено 445 миллионов рублей бюджетных средств, за счет транспортного сбора приобретен один автобус стоимостью 195 миллионов рублей. 8. Логойским районным потребительским обществом (далее - райпо) проведен ремонт двух магазинов - универсамов "Заводской" и "Родничок" с заменой холодильного оборудования и переводом их на работу по методу самообслуживания. Начата реконструкция универсама "Центральный", ведется ремонт бара. 9. Районным унитарным предприятием (далее - РУП) "Логойский комхоз" проведена реконструкция тепловых сетей с применением предизолированных (далее - ПИ) труб, освоено 962,7 миллиона рублей; установлены пластинчатые подогреватели для подогрева воды в жилых домах, освоено 16,5 миллиона рублей; проведен текущий ремонт жилищного фонда на сумму 355,5 миллиона рублей, дорожной сети на сумму 125,2 миллиона рублей, капитальный ремонт жилищного фонда по улице Советской на сумму 263,2 миллиона рублей, текущее содержание благоустройства города на сумму 556 миллиона рублей. 10. В связи с ежегодно увеличивающейся очередью нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2007 году в городе образован жилищно-строительный кооператив (далее - ЖСК)-7 на 80 квартир. На сегодня сформировано еще 5 ЖСК: "Строитель" на 120 квартир, "Медикс" на 24 квартиры, "ЖСК-8" на 80 квартир, "ЖСК-9" на 36 квартир и "ЖСК-10" на 80 квартир. В 2008 году планируется создать жилищно-строительный кооператив N 11 и жилищно-строительный кооператив N 12 по 80 квартир каждый. 11. На проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту учреждений социальной сферы направлено 2972,4 миллиона рублей, в том числе в сфере образования 187,8 миллиона рублей, здравоохранения 1369,5 миллиона рублей, культуры 501 миллион рублей, физической культуры, спорта и туризма 647 миллионов рублей. 12. В 2007 году в городе Логойске велась реализация двух инвестиционных проектов: согласно проекту "Модернизация оборудования" на производственном республиканском унитарном предприятии (далее - ПРУП) "Завод "Эпос" приобретены машина плазменной резки металла стоимостью 129 миллионов рублей, станочное оборудование и приборы на сумму 167 миллионов рублей. Освоено 302 миллиона рублей инвестиций за счет собственных средств. По приобретению токарно-револьверного центра с часовым программным управлением с контршпинделем проведен конкурс по выбору поставщика, заключен договор на его поставку, проведена предоплата в сумме 438 миллионов рублей за счет средств инновационного фонда Министерства промышленности. Поставка станка будет осуществляться в 2008 году; по проекту "Строительство рынка" в 2007 году освоено 53 миллиона рублей собственных средств Логойского райпо. 13. В перечень организаций малых городов, которым предоставлены льготы по налогу на прибыль, налогу с пользователей автомобильных дорог и сбору в республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки, включены по городу Логойску: производственное республиканское унитарное предприятие "Эпос", частное производственно-заготовительное унитарное предприятие (далее - ЧУП) "Логойский коопзаготпром". Годовая сумма льгот составила 52,9 миллиона рублей, в том числе по ПРУП "Завод "Эпос" - 51,4 миллиона рублей, ЧУП "Логойский коопзаготпром" - 1,5 миллиона рублей. 14. Номинальная начисленная заработная плата составила 634,6 тысячи рублей, в том числе за декабрь - 708,7 тысячи рублей согласно приложению 1. Реальная заработная плата возросла на 13,1%. 15. Численность населения, занятого в экономике, составила 5829 человек согласно приложению 1, численность безработных на конец 2007 года - 43 человека согласно приложению 14. Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению составил 0,7% согласно приложению 1. Создано 202 рабочих места согласно приложению 14. В 2007 году зарегистрировано 31 малое предприятие, число их на 1 января 2008 г. составило 77. 16. В настоящее время на территории города Логойска функционирует шесть промышленных предприятий согласно приложению 2, пятьдесят два предприятия розничной торговли согласно приложению 8, две строительные организации согласно приложению 3, девять предприятий общественного питания согласно приложению 8, четыре общеобразовательные школы согласно приложению 10, участковая больница согласно приложению 9, восемь культурно-просветительских учреждений согласно приложению 11, двенадцать спортивных сооружений согласно приложению 9. Раздел II ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЛОГОЙСКА НА 2008 ГОДГлава 4 РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ17. Отрасль промышленности представлена в городе Логойске 6 предприятиями, которые производят продукции на 25,5 миллиарда рублей в год и потребительских товаров на 8,4 миллиарда рублей согласно приложению 2. В промышленности работает 520 человек. К промышленным предприятиям относятся следующие: ПРУП "Завод "Эпос"; ЧУП "Логойский коопзаготпром"; Логойский участок открытого акционерного общества (далее - ОАО) "Борисовский молкомбинат"; иностранное предприятие общество с ограниченной ответственностью (далее - ИПООО) "Минавто"; коммунальное унитарное предприятие (далее - КУП) "Логойский районный комбинат бытового обслуживания"; совместное общество с ограниченной ответственностью (далее - СООО) "Лекфарм". 18. Выполнение прогнозных показателей будет реализовано за счет продолжения проведения мероприятий по реконструкции предприятий, увеличения объема выпускаемой продукции, расширения ассортимента за счет освоения новых видов конкурентоспособной продукции, поиска новых рынков сбыта, создания современных предприятий, привлечения инвестиций. 19. На ПРУП "Завод "Эпос" рост производства промышленной продукции на 114,0% планируется обеспечить за счет перехода от разовых заказов к мелкосерийному и серийному производству узлов гидроаппаратуры по договорам субконтрактации с ОАО "Амкодор". Планируется дальнейшее расширение сотрудничества с передовыми предприятиями Республики Беларусь, такими как ОАО "Амкодор", научно-производственное предприятие "Атомтех", конструкторское бюро "Дисплей", общество с ограниченной ответственностью "Люмекс-Ниэро", а также с предприятиями, являющимися резидентами Российской Федерации: общество с ограниченной ответственностью "ТАЛНАХ" и общество с ограниченной ответственностью "Аркада". 20. На ИПООО "Минавто" основным видом деятельности является переработка импортного давальческого сырья. Предприятие изготавливает комплектующие для сборочных конвейеров автотехники ведущих европейских фирм. В 2008 году планируется достичь роста объемов производства промышленной продукции на 113,0% за счет расширения рынков сбыта автомобильных деталей: сотрудничество с предприятиями городов Калуга и Владимир Российской Федерации. 21. На ЧУП "Логойский коопзаготпром" введение в эксплуатацию нового оборудования позволит увеличить выпуск кондитерских изделий на 46,8%. Планируется обеспечить выпуск белобулочных и сдобнобулочных изделий в общем объеме хлебобулочной продукции не менее 30%; подовых сортов хлеба в общем объеме выпуска хлебобулочных изделий до 20%; заварных сортов хлеба не менее 45%; диетических сортов хлебобулочных изделий не менее 10%; в современной упаковке хлебобулочных изделий не менее 20%; продолжить выпуск хлебобулочных изделий, богатых йодом, с использованием морской капусты и довести их удельный вес до 3% в общем объеме выпуска. Будет увеличен выпуск мясных полуфабрикатов за счет освоения новых видов крупнокусковых, мелкокусковых порционных полуфабрикатов на 14%; мясных полуфабрикатов в вакуумной упаковке до 2%. Темп роста по производству промышленной продукции запланирован в размере 105,0%, по выпуску товаров народного потребления - 106,0%. 22. КУП "Логойский районный комбинат бытового обслуживания" увеличит объем производства промышленной продукции на 8,0%, товаров народного потребления на 7,5% за счет обновления ассортимента: разработки и внедрения 5 новых моделей продукции; пошива спецодежды для предприятий района; оказания нового вида услуг - переработки сельхозпродукции. Будет увеличен объем услуг по кооперации с индивидуальным предпринимателем по изготовлению металлоизделий, с унитарным предприятием "Белхимчистка" по оказанию услуг по химчистке, с Зельвенским районным унитарным предприятием "Трикотажная фабрика "Зельвянка" по изготовлению трикотажных изделий. 23. СООО "Лекфарм" осваивает выпуск новых видов лекарственных препаратов и планирует расширение рынков сбыта. По программе импортозамещения предприятие может производить более 10 наименований лекарственных средств по ценам в два раза ниже импортных аналогов. Глава 5 СТРОИТЕЛЬСТВО, ВКЛЮЧАЯ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО24. Главными целями строительного комплекса на 2008 год по Программе социально-экономического развития города Логойска являются: наиболее полное обеспечение потребностей населения и предприятий в строительной продукции; сокращение сроков и стоимости строительства; снижение материало- и энергоемкости. На территории города Логойска находится две строительные организации: ОАО "МПМК-198", филиал Логойский ремонтно-строительный участок открытого акционерного общества "Универсалремстрой". Этими предприятиями будет увеличен объем подрядных работ на 21,6% согласно приложению 3. 25. Основными задачами развития строительного комплекса города на 2008 год являются: техническое перевооружение и модернизация организаций на базе внедрения современных технологий, машин и оборудования; повышение престижности профессии путем увеличения среднемесячной заработной платы на основе опережающих темпов роста производительности труда; концентрация всех ресурсов, включая инвестиции, амортизационные отчисления, кредитные средства на приоритетных направлениях развития. 26. Жилищное строительство, осуществляемое на территории города Логойска, предусматривает возведение жилых домов высоких потребительских и эксплуатационных качеств с высокой степенью благоустройства и низким уровнем энергопотребления. Особое внимание уделяется обеспечению жилищного фонда надежными индивидуальными приборами учета потребления коммунальных услуг. В последние годы большое внимание уделяется обеспечению жильем граждан, нуждающихся в его улучшении. Очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий составляет по городу Логойску 1380 человек, из них: многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, - 34, семей, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями социального пользования, - 42. В связи с ежегодно возрастающей очередью нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2008 году планируется создать ЖСК N 11 и ЖСК N 12 по 80 квартир каждый. Жилищный фонд города Логойска планируется увеличить с 235,1 до 254,1 тысячи квадратных метров и довести обеспеченность населения жильем до 23,7 квадратного метра (2007 год - 22,0 квадратного метра) общей площади на 1 жителя за счет ввода домов ЖСК и строительства индивидуальных жилых домов согласно приложению 7. Глава 6 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ27. В 2008 году по городу Логойску будет осуществляться реализация трех инвестиционных проектов согласно приложению 5: проект "Модернизация оборудования" ПРУП "Завод "Эпос" планирует приобрести универсальный пятикоординатный обрабатывающий центр с числовым программным управлением. Сумма средств по проекту на 2008 год составит 1723 миллиона рублей за счет средств инновационного фонда Министерства промышленности; проект "Строительство рынка" Логойского райпо площадью 100 квадратных метров в комплексе с магазином общей площадью 300 квадратных метров. В 2008 году планируются строительные работы. Общая стоимость проекта 580 миллионов рублей, источник финансирования - собственные средства. ЧУП "Логойский продторг" проводит реконструкцию универсама "Центральный". Общий объем инвестиций составит 1500 миллионов рублей. Источник финансирования - кредиты банка. Государственным учреждением "Логойский дом-интернат для престарелых и инвалидов" будет продолжена реализация проекта "Замена теплотрассы с применением ПИ-трубы". Общий объем инвестиций по данному проекту составит 985,9 миллиона рублей, в том числе 80 миллионов рублей - средства инновационного фонда Министерства энергетики Республики Беларусь, 905,9 миллиона рублей - средства местного бюджета. В реконструкцию канализационно-насосной станции планируется инвестировать 115 миллионов рублей средств местного бюджета и 55 миллионов рублей средств инновационного фонда. Государственное учреждение здравоохранения "Логойская центральная районная больница" продолжит реализацию проекта "Термореновация фасада Логойской центральной районной больницы". Общий объем инвестиций по проекту составит 176 миллионов рублей. Выполнение мероприятий по строительству, а также реализация инвестиционных проектов позволит довести объем инвестиций в основной капитал в текущих ценах до 24,3 миллиарда рублей согласно приложению 4. Глава 7 РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СФЕРЫ УСЛУГ. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ28. Основной целью развития сферы услуг является удовлетворение потребностей населения в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам. В 2008 году на территории города Логойска планируется развивать наряду с традиционными услугами и новые прогрессивные виды услуг: услуги Интернет, мобильной связи, банковские услуги и другие. 29. Основные объемы грузопассажироперевозок осуществляет ДУП "Автопарк N 12", расположенный в городском поселке Плещеницы. В городе Логойске к транспортным организациям относятся частное унитарное предприятие "Логойская автобаза" и дорожно-эксплуатационное управление N 67 республиканского унитарного предприятия "Минскавтодор-Центр". Этими предприятиями планируется увеличить объем грузооборота на 6,3% согласно приложению 6. 30. Приоритетными направлениями развития предприятий транспорта в 2008 году будут являться: модернизация и обновление подвижного состава, совершенствование его структуры; развитие транспортных и внедрение новых услуг. 31. В городе функционирует районный узел почтовой связи и районный узел электрической связи. Приоритетными направлениями развития предприятий электрической и почтовой связи в 2008 году будут являться: развитие и техническое перевооружение сетей электросвязи путем замены аналогового коммутационного оборудования на цифровое; расширение сети передачи данных и создание условий перехода к сетям электросвязи с пакетной коммутацией для оказания услуг с использованием технологий широкополосного доступа; развитие традиционных и внедрение новых услуг, в том числе на основе применения информационных технологий. Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами общего пользования составит 108,7 штук на 100 семей согласно приложению 6. Программа социально-экономического развития города в области связи в 2008 году предполагает обеспечение максимального удовлетворения спроса на услуги информационно-коммуникационного характера для всех категорий пользователей. Глава 8 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО32. Основной целью деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение населения и юридических лиц всем комплексом жилищно-коммунальных услуг. Достижение поставленной цели предусматривается обеспечить за счет внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий производства, исключения непроизводственных затрат и потерь, совершенствования системы жилищно-коммунального хозяйства. 33. Основными направлениями развития жилищно-коммунального хозяйства города являются: внедрение энерго- и ресурсосберегающего оборудования; обновление коммунальной техники и контейнеров для сбора бытовых отходов; модернизация и расширение мощностей сооружений, обеспечивающих подготовку, очистку и доставку питьевой воды, и в целом водопроводно-канализационного хозяйства; улучшение жилищных условий граждан посредством ремонта и модернизации жилищного фонда. 34. Жилищно-коммунальное обслуживание населения и юридических лиц всех форм собственности города Логойска производит РУП "Логойский комхоз". РУП "Логойский комхоз" в 2008 году планирует провести реконструкцию тепловых сетей с применением ПИ-труб, установку четырех пластинчатых подогревателей для подогрева воды в жилых домах, текущий ремонт жилищного фонда (ремонт подъездов, покраска внешнего цоколя домов), дорожной сети, капитальный ремонт жилищного фонда, благоустройство города. Глава 9 ТОРГОВЛЯ И ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ35. Развитие торговли и общественного питания в 2008 году будет направлено на стабильное обеспечение различных категорий населения города высококачественными товарами широкого ассортимента, преимущественно за счет отечественного производства при высоком уровне обслуживания, а также увеличения сопутствующих услуг. Для решения этой задачи предусматривается наращивание товарных ресурсов, развитие материально-технической базы торговли, развитие прямых хозяйственных связей предприятий торговли с предприятиями промышленности, с сельскохозяйственными производственными кооперативами и фермерскими хозяйствами, увеличение количества магазинов, работающих по методу самообслуживания, обеспечение защиты прав потребителей. Планируется обеспечить рост розничного товарооборота в 2008 году на 112,5%. Торговая сеть города увеличится на 2 объекта розничной торговли и одно предприятие общественного питания согласно приложению 8. В общем объеме розничного товарооборота удельный вес предприятий потребительской кооперации составит 78,5%, предприятий без ведомственной подчиненности - 11%. На месте мини-рынка Логойского райпо ведется строительство крытого комплекса площадью 400 квадратных метров. 36. Рост объема реализации платных услуг населению планируется обеспечить на 112,5% согласно приложению 8. Достижение прогнозных показателей будет обеспечено за счет увеличения объема и расширения услуг образования, здравоохранения, жилищно-коммунальных, физической культуры, спорта и туризма и других. Для более полного обеспечения потребностей населения в бытовых услугах предлагается вовлекать в сферу обслуживания предприятия и организации, для которых оказание услуг не является основной деятельностью. Бытовые услуги на территории города Логойска оказывают как частные, так и государственные субъекты хозяйствования. Наибольший перечень оказываемых услуг приходится на КУП "Логойский РКБО". Для обеспечения населения широким ассортиментом бытовых услуг программа развития города предусматривает обновление и модернизацию материально-технической базы КУП "Логойский РКБО", а также других организаций, оказывающих услуги населению. На КУП "Логойский РКБО" увеличение объема оказываемых услуг будет осуществляться за счет выполнения следующих мероприятий: планируется техническое перевооружение швейной мастерской, фотосалона в Доме быта, открытие автостоянки. Глава 10 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА37. Основными направлениями деятельности в сфере здравоохранения города Логойска по оказанию медицинской помощи населению в 2008 году являются: оказание медицинской помощи населению независимо от социального статуса граждан, уровня их доходов и места жительства; приоритетное развитие первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам и детям, особое внимание будет уделено совершенствованию медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам, приравненным к ним по льготам, повышение ответственности врачей за состояние здоровья населения и качество оказываемой помощи; обеспечение этапности в системе оказания медицинской помощи населению города; внедрение новых менее затратных технологий, перераспределение объемов медицинской помощи и финансирования со стационарного на амбулаторно-поликлинический уровень без снижения качества лечения пациентов; внедрение экономических форм управления и совершенствование системы контроля деятельности организаций здравоохранения на основе моделей конечных результатов; реструктуризация коечного фонда по уровню интенсивности лечебно-диагностического процесса, сокращение нерационально используемых коек и внедрение стационарозамещающих технологий; повышение эффективности использования выделяемых на нужды здравоохранения района финансовых средств, внедрение ресурсосберегающих технологий, дальнейшее развитие внебюджетной деятельности, в том числе платных медицинских услуг; дальнейшее развитие медико-санитарной помощи и медико-профессиональной реабилитации, снижение инвалидности в трудоспособном возрасте; улучшение качества профилактических осмотров и диспансеризации работающего населения; осуществление первоочередного укомплектования медицинскими кадрами амбулаторно-поликлинических учреждений, активизация работы по повышению профессионального уровня и созданию условий для закрепления кадров. В городе Логойске находится одна участковая больница на 200 коек согласно приложению 9. Для улучшения организации оказания первичной медицинской помощи населению планируется осуществлять укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь: направить 973 миллиона рублей на проведение термореновации основного корпуса, текущий ремонт приемного отделения, капитальный ремонт поликлиники, приобретение медицинского оборудования, благоустройство территории. 38. Учитывая особенности района, его месторасположение, пересечение с республиканской автомобильной трассой Минск - Витебск - Санкт-Петербург, наличие двух горнолыжных комплексов, биатлонной трассы, Министерством спорта и туризма район определен базовым для развития спорта и туризма. В городе Логойске действует 12 спортивных сооружений согласно приложению 9. В сфере физической культуры предусматривается совершенствование системы массового физкультурно-оздоровительного движения и привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом наибольшего количества населения, повышение уровня физического воспитания населения. В этих целях в 2008 году планируется: введение ставок двух инструкторов физической культуры в трудовых коллективах, продолжить практику проведения спартакиад среди трудящихся; совершенствование работы оздоровительных групп, спортивных секций, клубов по спортивным интересам в учреждениях образования, по месту работы, развивать сеть подростковых спортивных клубов, центров физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства; расширение сети разнообразных физкультурно-оздоровительных центров, клубов. На выполнение мероприятий в сфере физической культуры, спорта и туризма будет израсходовано 253,5 миллиона рублей. Планируется текущий ремонт Логойской комплексной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва, хоккейной коробки, гостиницы "Олимп", физкультурно-оздоровительного комплекса "Логойск", модернизация судейского домика на городском стадионе, изготовление проектно-сметной документации и начало строительства спортивно-туристического комплекса "Зеленый луг", строительство городошной площадки, открытие шахматно-шашечного клуба. Глава 11 ОБРАЗОВАНИЕ39. В городе Логойске находится четыре учреждения образования: две средние, одна базовая, одна вечерняя школа; три детских сада согласно приложению 10. 40. Основной задачей проводимых и намеченных перспективных мероприятий является создание комплекса мер по обеспечению условий для развития сети общеобразовательных учреждений и услуг, удовлетворения потребностей личности в получении общего среднего образования с учетом индивидуальных особенностей, интересов воспитанников и учащихся. Реализация данной задачи позволит: обеспечить охват детей дошкольным образованием в городской местности - 100 процентов; обеспечить в полной мере потребности семей в специализированных группах и дошкольных учреждениях; обеспечить охват кружковой и клубной деятельностью в школах и внешкольных учреждениях - 70 процентов учащихся; обеспечить охват детским общественным движением членов общественных объединений "Белорусская Республиканская пионерская организация" - 80 процентов, "Белорусский республиканский союз молодежи" - 40 процентов; максимально удовлетворить образовательные запросы детей с особенностями психофизического развития по месту жительства; обеспечить в полной мере потребности детей в социально-психологических и профессиональных консультациях; в каждой школе внедрить формы совместной деятельности детей и их родителей; обеспечить возможность доступа в сеть Интернет во всех общеобразовательных учреждениях; осуществить полное комплектование учреждений образования штатными единицами психологов, социальных педагогов, педагогов-организаторов; организовать прогнозирование, планирование и обеспечение качества подготовки и трудоустройства квалифицированных рабочих и специалистов с участием представителей нанимателей, общественных организаций; обеспечить адресную подготовку рабочих (служащих) с использованием механизма целевого приема, договоров и заявок 80 - 90 процентов учащихся профессионально-технических учебных учреждений; осуществить повышение квалификации и переподготовки работающего и незанятого населения по рабочим профессиям на базе всех учреждений профессионально-технического образования; в два раза увеличить количество участников районных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий; увеличить до 40 процентов численность учащихся, занятых во внеурочное время в спортивных, физкультурно-оздоровительных кружках, группах, секциях, клубах; систематизировать работу с резервом руководящих кадров; создать систему оперативного реагирования на образовательные запросы слушателей; сохранить рабочие места педагогов; развивать сеть лицейских и гимназических классов, обучение предметов на повышенном и углубленном уровнях; открывать интегрированные классы; обеспечить учащихся школ города учебно-методическими пособиями. На выполнение мероприятий по развитию системы образования будет израсходовано 676,7 миллиона рублей. Планируется проведение текущего ремонта государственного учреждения образования "Логойская средняя общеобразовательная школа N 1", государственного учреждения образования "Логойская государственная гимназия", государственного учреждения образования "Логойская базовая общеобразовательная школа N 3", на приобретение оборудования, разработку проекта на строительство Логойского детского сада N 4. Глава 12 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО41. В городе Логойске находится восемь культурно-просветительских организаций согласно приложению 11: Дом культуры, молодежно-культурный центр, автоклуб, две библиотеки, детская школа искусств, Дом ремесел; пять объектов историко-культурного назначения: Свято-Николаевская церковь, сторожка графа Тышкевича, Лядовня, парк культуры и отдыха, мануфактура. 42. Основным целевым ориентиром развития услуг в сфере культуры города в 2008 году будет увеличение объемов платных услуг, оказываемых жителям. Основными направлениями развития в этой сфере будут являться: обеспечение доступности культурных ценностей и услуг для всех слоев населения, повышение уровня и качества услуг культуры; проведение реставрации, реконструкции приоритетных историко-культурных ценностей белорусского народа, включение их в культурно-исторические маршруты; завершение компьютеризации учреждений культуры, разработка и внедрение норматива, который будет обязателен при формировании бюджета, обеспечивающего гарантированное пополнение библиотечного фонда ежегодно в объеме 15 процентов от выделенных средств на содержание библиотек; расширение сотрудничества в области культурных связей с зарубежными странами. Деятельность учреждений культуры, Дома ремесел направлена на развитие социально-культурных инициатив населения, удовлетворение культурных запросов граждан в их свободное время, создание условий для развития самодеятельного народного творчества, сохранения историко-культурного наследия, повышение уровня удовлетворения духовных, информационных запросов населения. На выполнение мероприятий в области культуры будет израсходовано 64,3 миллиона рублей: проведение текущего ремонта здания детской школы искусств, Дома культуры, приобретение музыкальных инструментов. Глава 13 ТУРИЗМ И ОТДЫХ43. В сфере туризма основной целью является создание конкурентоспособного туристического комплекса, обеспечивающего удовлетворение потребностей отечественных и зарубежных туристов в разнообразных и качественных услугах, развитие спортивного и оздоровительного туризма; создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма. С целью развития туризма и отдыха в районе запланировано: открыть и организовать работу пункта проката туристического инвентаря и снаряжения; обеспечить в средствах массовой информации пропаганду вопросов развития туризма и размещать информационные материалы по туристическому сервису, предлагаемым услугам и проводимым культурным мероприятиям; так как через территорию Логойского района проходит транзитная трасса М-З "Минск-Витебск", то большое внимание в Программе уделено развитию придорожного сервиса: обустройству мест автостоянок, кемпингов и объектов питания на всем протяжении трассы, особенно вблизи города Логойска; с целью создания конкурентоспособного туристического продукта предусматривается дальнейшее обустройство гостиницы "Олимп" в городе Логойске, а также реконструкция мест общественного питания и зоны отдыха вблизи физкультурно-оздоровительного комплекса "Логойск". Глава 14 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА44. В прогнозируемом периоде основные приоритеты Программы будут направлены на стабилизацию и улучшение демографической ситуации в городе. На 1 января 2008 г. численность населения, проживающего в городе, составила 10665 человек согласно приложению 12. 45. Основной целью демографической политики является создание предпосылок для улучшения демографической ситуации. Для этого необходимо решить следующие задачи: создание рабочих мест и рост производства с целью сдерживания миграции трудовых ресурсов, увеличение рождаемости, снижение смертности, увеличение продолжительности жизни, укрепление брачно-семейных отношений и улучшение условия жизнедеятельности семьи. 46. В целях повышения рождаемости планируется принятие следующих мер: совершенствование поддержки семей в решении жилищной проблемы; укрепление и развитие системы социального обслуживания семей; расширение информационно-просветительской деятельности по повышению престижа семьи в обществе, роли отца в семье; для укрепления здоровья, снижения смертности и повышения продолжительности жизни предусматривается: внедрение системы мониторинга состояния здоровья населения; усиление информационно-образовательной и пропагандистской деятельности по проблемам здорового образа жизни и профилактике заболеваний. 47. Одним из приоритетных направлений демографической политики является регулирование миграционных процессов. Для этого планируется: стимулирование нанимателей к созданию рабочих мест; улучшение информирования населения о возможности переселения на новое место жительства и работы. Уровень безработицы к численности экономически активного населения в 2008 году по прогнозу составит не более 1,0% согласно приложению 1. Численность безработных, состоящих на учете в центре занятости, составит 40 человек. На предприятиях и в организациях планируется создать 170 новых рабочих мест согласно приложению 14. Реализация мероприятий будет содействовать решению проблем занятости и социальной защиты граждан, временно оказавшихся без работы. Глава 15 РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА48. Важным фактором экономического роста в 2008 году должно стать предпринимательство и малый бизнес как сферы экономической деятельности, способной обеспечить наиболее быстрый и значительный социальный эффект. Число малых предприятий в 2008 году планируется увеличить на 19,5%, численность работающих в них - на 270 человек согласно приложению 13. Целью проводимой политики поддержки и развития малого предпринимательства является создание условий, способствующих динамичному и устойчивому развитию данного сектора экономики, стимулированию развития предпринимательства. Прогноз развития малого предпринимательства на 2008 год в городе Логойске разработан с учетом государственной политики поддержки и развития малого предпринимательства, а также ресурсов потенциала района и эффективности его использования, дополнительной региональной потребности в продукции и услугах. При разработке прогноза учтены соотношения темпов роста денежных доходов населения и тарифов на платные услуги. Поддержка и развитие малого предпринимательства города в 2008 году будет осуществляться по следующим направлениям: формирование благоприятных условий для его устойчивого развития на основе совершенствования форм и методов государственной поддержки данного сектора экономики; выделение беспроцентных субсидий и ссуд для развития предпринимательства с целью создания новых рабочих мест. В городе Логойске на 1 января 2008 г. зарегистрировано 77 малых предприятий. Численность работающих в них составила 1386 человек. Количество работающих индивидуальных предпринимателей составило 178 человек согласно приложению 13. Стимулированию развития предпринимательства города Логойска будет способствовать открытие таких предприятий, как общество с ограниченной ответственностью "Специализированная производственная компания "ТоргБетон" - производство товарного бетона, иностранное общество с ограниченной ответственностью "Гюринг-Бел" - производство готовых металлических изделий, общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОПАРЕГИОНСТРОЙ" - строительство зданий. В результате осуществления мер, направленных на поддержку и развитие предпринимательства, планируется в 2008 году довести объем производства промышленной продукции до 23,2 миллиарда рублей, увеличить численность малых предприятий на 19,5 процента, довести долю поступлений налогов и платежей от деятельности субъектов малого предпринимательства до 16,2% согласно приложению 13. В целях дальнейшего развития малого предпринимательства будет продолжена реализация неиспользуемых зданий. В 2008 году в городе Логойске планируется вовлечь в хозяйственный оборот 4 объекта, не используемые в настоящее время. Глава 16 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ И РОСТ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ49. Основной задачей Программы социально-экономического развития города Логойска на 2008 год в области занятости населения является повышение эффективности использования ресурсов труда. Списочная численность работников в организациях в среднем за год увеличится по прогнозу на 4,7% согласно приложению 14. Номинальная начисленная заработная плата работников увеличится на 11,5% согласно приложению 1. 50. Целью совершенствования занятости населения города является обеспечение ее рациональной структуры, позволяющей: сохранить контролируемой и управляемой ситуацию на рынке рабочей силы; сформировать благоприятные условия для обеспечения повышения качества и конкурентоспособности рабочей силы, развития предпринимательства и малого бизнеса; обеспечить более полное удовлетворение потребностей отраслей экономики в необходимых кадрах; повысить степень сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда по профессионально-квалификационному признаку; снизить остроту проблемы занятости молодежи, женщин. 51. Основные направления повышения занятости в городе Логойске в 2008 году: создание новых рабочих мест на предприятиях с использованием средств государственного фонда содействия занятости, собственных средств; содействие самозанятости безработным и поддержка их предпринимательской активности; организация оплачиваемых общественных работ; направление на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации безработных; обеспечение контроля за соблюдением законодательства о занятости населения. 52. В городе Логойске планируется расширение площадей ЧУП "Логойский коопторг". Будет создано 30 рабочих мест при строительстве нового рынка и открытии магазина - за счет средств государственного фонда содействия занятости. Частное унитарное предприятие "Логойский общепит" планирует создать 6 рабочих мест при открытии столовой в ОАО "МПМК-198". ПРУП "Завод "Эпос" планирует создать 2 рабочих места на участке металлообработки. РУП "Логойский комхоз" планирует создать 40 мест на ремонтно-строительном участке (создание ремонтно-строительной бригады), участке благоустройства и участке водопроводно-канализационного хозяйства. За счет расширения производства СООО "Лекфарм" планирует создать 20 рабочих мест. Глава 17 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЛОГОЙСКА53. Главная цель Программы социально-экономического развития города Логойска - дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения на основе повышения конкурентоспособности продукции, технического перевооружения организаций, совершенствования инфраструктуры. Реализация данной программы должна обеспечить население города Логойска по следующим направлениям: рост реальных денежных доходов как основа улучшения жизни населения, уменьшение количества малообеспеченных граждан; повышение уровня реальной заработной платы как основного источника формирования доходов населения; совершенствование трудовых отношений за счет создания новых рабочих мест с учетом реализации мероприятий ежегодной программы занятости; стимулирование развития самозанятости населения, расширение предпринимательской инициативы граждан; создание условий для обеспечения граждан жильем, улучшение условий проживания и обеспечение доступности жилья и услуг жилищно-коммунального хозяйства при соблюдении социальных стандартов их качества. 54. Выполнение прогнозных показателей по производству промышленной продукции, потребительским товарам, розничному товарообороту, реализации платных услуг населению, вводу в эксплуатацию жилья, реализация инвестиционных проектов позволит обеспечить увеличение налоговых поступлений города Логойска на 13,0% согласно приложению 15. 55. В 2008 году планируется достичь следующих параметров: численность занятых в экономике - 6120 человек, производство промышленной продукции - 109,0%, производство потребительских товаров - 110,0%, уровень безработицы на конец года (к экономически активному населению) - 1,0%, число малых предприятий - 51 единица, номинальная начисленная заработная плата на конец года - 790 тысяч рублей, создание 170 новых рабочих мест согласно приложению 1, число малых предприятий - 92 единицы согласно приложению 13. Приложение 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЛОГОЙСКА НА 2008 ГОД--------------------------------------------+---------+-----------+--- ¦ ¦ ¦ Год ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ +-----+-----+ год к ¦ ¦ Показатели ¦ Единица ¦2007 ¦2008 ¦ 2007 ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦ ¦году, %¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------+ ¦ ¦ ¦факт ¦ прогноз ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Среднегодовая численность постоянного ¦ чел. ¦10665¦10100¦ 94,7 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Трудовые ресурсы (в среднегодовом ¦ чел. ¦6240 ¦6600 ¦ 105,8 ¦ ¦исчислении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Занято в экономике ¦ чел. ¦5829 ¦6120 ¦ 105,0 ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Номинальная начисленная заработная плата на¦тыс.руб. ¦708,7¦790,0¦111, 5 ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Производство промышленной продукции ¦ % ¦103,1¦ 109 ¦ ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Производство потребительских товаров ¦ % ¦117,5¦110,0¦ ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Розничный товарооборот ¦ % ¦119,7¦112,5¦ ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Платные услуги населению ¦ % ¦109,9¦112,5¦ ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦В том числе бытовые услуги населению ¦ % ¦107,8¦112,5¦ ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех ¦тыс.кв.м ¦5,875¦8,050¦ 137,0 ¦ ¦источников финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Инвестиции в основной капитал ¦млн.руб. ¦21028¦24290¦ 105,0 ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Уровень безработицы ¦ % ¦ 0,7 ¦ 1,0 ¦ - ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Создание новых рабочих мест ¦ мест ¦ 202 ¦ 170 ¦ 84,2 ¦ ¦-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------- Приложение 2 ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА ЛОГОЙСКА НА 2008 ГОД--------------------------------------+---------------+-----------+--- ¦ ¦ ¦ Год ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ +-----+-----+ год к ¦ ¦ Показатель ¦ Единица ¦2007 ¦2008 ¦ 2007 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦году, %¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------+ ¦ ¦ ¦факт ¦ прогноз ¦ +-------------------------------------+---------------+-----+-----+-------+ ¦Количество промышленных организаций ¦ ед. ¦ 6 ¦ 6 ¦ 100 ¦ +-------------------------------------+---------------+-----+-----+-------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридических лиц ¦ ед. ¦ 4 ¦ 5 ¦ 125 ¦ +-------------------------------------+---------------+-----+-----+-------+ ¦структурных подразделений ¦ ед. ¦ 2 ¦ 1 ¦ 50,0 ¦ +-------------------------------------+---------------+-----+-----+-------+ ¦Производство промышленной продукции ¦ млн.руб. ¦25536¦27834¦ 109,0 ¦ +-------------------------------------+---------------+-----+-----+-------+ ¦Численность промышленно- ¦ чел. ¦ 520 ¦ 520 ¦ 100,0 ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------------+-----+-----+-------+ ¦Производство потребительских товаров ¦ млн.руб. ¦8364 ¦9200 ¦ 110,0 ¦ +-------------------------------------+---------------+-----+-----+-------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продовольственных товаров ¦ млн.руб. ¦8079 ¦8894 ¦ 110,1 ¦ +-------------------------------------+---------------+-----+-----+-------+ ¦непродовольственных товаров ¦ млн.руб. ¦ 285 ¦ 306 ¦ 107,5 ¦ +-------------------------------------+---------------+-----+-----+-------+ ¦Производство важнейших видов ¦соответствующая¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной продукции в натуральном ¦ единица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выражении: ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------------+-----+-----+-------+ ¦узлы и детали к автомобилям ¦ млн.руб. ¦10532¦11900¦ 113,0 ¦ +-------------------------------------+---------------+-----+-----+-------+ ¦мясо ¦ т ¦ 460 ¦ 490 ¦ 106,5 ¦ +-------------------------------------+---------------+-----+-----+-------+ ¦колбасные изделия ¦ т ¦ 77 ¦ 85 ¦ 110,4 ¦ +-------------------------------------+---------------+-----+-----+-------+ ¦мясные полуфабрикаты ¦ т ¦ 138 ¦ 160 ¦ 115,9 ¦ +-------------------------------------+---------------+-----+-----+-------+ ¦цельномолочная продукция в пересчете ¦ т ¦7657 ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------------------+---------------+-----+-----+-------+ ¦хлеб и хлебопродукты ¦ т ¦ 929 ¦ 980 ¦ 105,3 ¦ +-------------------------------------+---------------+-----+-----+-------+ ¦кондитерские изделия ¦ т ¦ 124 ¦ 180 ¦ 145,2 ¦ ¦-------------------------------------+---------------+-----+-----+-------- Приложение 3 СТРОИТЕЛЬСТВО ПО ГОРОДУ ЛОГОЙСКУ НА 2008 ГОД--------------------------------------------+---------+-----------+--- ¦ ¦ ¦ Год ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ +-----+-----+ год к ¦ ¦ Показатель ¦ Единица ¦2007 ¦2008 ¦ 2007 ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦ ¦году, %¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------+ ¦ ¦ ¦факт ¦ прогноз ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Количество строительных организаций ¦ ед. ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100,0 ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Объем подрядных работ ¦млн.руб. ¦10528¦12806¦ 121,6 ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Среднегодовая численность занятых ¦ чел. ¦ 258 ¦ 280 ¦ 108,5 ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Удельный вес работ, выполняемых за ¦ % ¦ 81 ¦ 70 ¦ ¦ ¦пределами городского поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------- Приложение 4 ИНВЕСТИЦИИ ПО ГОРОДУ ЛОГОЙСКУ НА 2008 ГОД--------------------------------------------+---------+-----------+--- ¦ ¦ ¦ Год ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ +-----+-----+ год к ¦ ¦ Показатели ¦ Единица ¦2007 ¦2008 ¦ 2007 ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦ ¦году, %¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------+ ¦ ¦ ¦факт ¦ прогноз ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Инвестиции в основной капитал ¦млн.руб. ¦21028¦24290¦ 115,5 ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦По объектам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного назначения ¦млн.руб. ¦6038 ¦6600 ¦ 109,3 ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦непроизводственного назначения ¦млн.руб. ¦14990¦17690¦ 118,0 ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦По источникам финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканский бюджет ¦млн.руб. ¦1936 ¦2130 ¦ 110,0 ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦местные бюджеты ¦млн.руб. ¦1940 ¦2240 ¦ 115,5 ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦собственные средства организаций, включая ¦млн.руб. ¦5970 ¦7020 ¦ 117,6 ¦ ¦кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦население, включая кредиты ¦млн.руб. ¦11176¦12900¦ 115,4 ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦иностранные источники ¦млн.руб. ¦ 6 ¦ - ¦ - ¦ ¦-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------- Приложение 5 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА ЛОГОЙСКА НА 2008 ГОД----+----------------+----------+--------------------------------------+-------+-------- ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансирования (млн. рублей в ¦ ¦ Включение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценах 2007 года/01.01.2008) ¦ ¦ инвести- ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------+ ¦ ционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ Коли- ¦проекта или ¦ ¦ ¦ Наименование ¦ ¦ ¦ ¦чество ¦мероприятия ¦ ¦N ¦ мероприятий, ¦ Сроки ¦ +-----------+---------+----------+созда- ¦ в иные ¦ ¦п/п¦ инвестиционных ¦реализации¦ ¦собственные¦ кредиты ¦ ¦ваемых ¦ программы ¦ ¦ ¦ проектов ¦ ¦всего¦средства, в¦банков, в¦государст-¦рабочих¦(нормативный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ том числе ¦том числе¦ венное ¦ мест ¦ правовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранные¦иностран-¦ участие ¦ ¦акт, которым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции ¦ ные ¦ ¦ ¦ программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦утверждена) ¦ +---+----------------+----------+-----+-----------+---------+----------+-------+------------+ ¦ 1 ¦Модернизация, реконструкция, техническое перевооружение существующих ¦ ¦ ¦промышленных предприятий (производств) ¦ +---+----------------+----------+-----T-----------+---------+----------+-------+------------+ ¦ ¦Производственное¦ 2008 ¦1723 ¦ ¦ ¦1723 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦республиканское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(иннова- ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦унитарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ционный ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонд ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦"Завод "Эпос" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Минпрома) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+----------+-----+-----------+---------+----------+-------+------------+ ¦ 2 ¦Строительство (реконструкция) объектов сферы услуг (строительство, транспорт и ¦ ¦ ¦связь, ЖКХ, бытовое обслуживание), торговли и социальной сферы ¦ +---+----------------+----------+-----T-----------+---------+----------+-------+------------+ ¦ ¦Районное ¦ 2008 ¦ 580 ¦ 580 ¦ ¦ ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦потребительское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общество - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рынка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+----------------+----------+-----+-----------+---------+----------+-------+------------- Приложение 6 ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ ГОРОДА ЛОГОЙСКА НА 2008 ГОД-------------------------------------------+----------+-----------+--- ¦ ¦ ¦ Год ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ +-----+-----+ год к ¦ ¦ Показатели ¦ Единица ¦2007 ¦2008 ¦ 2007 ¦ ¦ ¦измерения ¦ ¦ ¦году, %¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------+ ¦ ¦ ¦факт ¦ прогноз ¦ +------------------------------------------+----------+-----+-----+-------+ ¦Количество транспортных организаций ¦ ед. ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100,0 ¦ +------------------------------------------+----------+-----+-----+-------+ ¦Грузооборот автомобильного транспорта ¦тыс. т·км ¦ 703 ¦ 747 ¦ 106,3 ¦ +------------------------------------------+----------+-----+-----+-------+ ¦Пассажирооборот пассажирского транспорта ¦тыс. пас.-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ км ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----+-----+-------+ ¦Протяженность улиц, проездов ¦ км ¦ 180 ¦ 180 ¦ 100,0 ¦ +------------------------------------------+----------+-----+-----+-------+ ¦В том числе с усовершенствованным ¦ км ¦ 36 ¦ 39 ¦ 108,3 ¦ ¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----+-----+-------+ ¦Наличие автостанций (автокасс) для ¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100,0 ¦ ¦обслуживания пассажиров автобусных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦маршрутов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----+-----+-------+ ¦Обеспеченность населения квартирными ¦ шт./100 ¦107,9¦108,7¦ 100,7 ¦ ¦телефонными аппаратами общего пользования ¦ семей ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----+-----+-------+ ¦Плотность таксофонов на 1000 человек ¦ ед. ¦1,36 ¦1,36 ¦ 100,0 ¦ ¦------------------------------------------+----------+-----+-----+-------- Приложение 7 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА ЛОГОЙСКА НА 2008 ГОД-----------------------------------------+------------+-----------+--- ¦ ¦ ¦ Год ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ +-----+-----+ год к ¦ ¦ Показатели ¦ Единица ¦2007 ¦2008 ¦ 2007 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦году, %¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------+ ¦ ¦ ¦факт ¦ прогноз ¦ +----------------------------------------+------------+-----+-----+-------+ ¦Количество жилых строений - всего ¦ ед. ¦1544 ¦1583 ¦ 102 ¦ +----------------------------------------+------------+-----+-----+-------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многоквартирные дома ¦ ед. ¦ 247 ¦ 248 ¦ 101 ¦ +----------------------------------------+------------+-----+-----+-------+ ¦дома усадебного типа ¦ ед. ¦1285 ¦1323 ¦ 103 ¦ +----------------------------------------+------------+-----+-----+-------+ ¦общежития ¦ ед. ¦ 12 ¦ 12 ¦ 100 ¦ +----------------------------------------+------------+-----+-----+-------+ ¦Жилищный фонд - всего ¦ тыс.кв.м ¦235,1¦254,1¦ 108 ¦ ¦ ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----+-----+-------+ ¦Удельный вес общей площади, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудованной: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водопроводом ¦ % ¦84,8 ¦85,6 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----+-----+-------+ ¦центральным отоплением ¦ % ¦76,5 ¦76,5 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----+-----+-------+ ¦горячим водоснабжением ¦ % ¦56,4 ¦63,2 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----+-----+-------+ ¦канализацией ¦ % ¦77,8 ¦80,2 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----+-----+-------+ ¦Доля ветхого жилищного фонда во всем ¦ % ¦ 4 ¦ 3 ¦ ¦ ¦жилищном фонде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----+-----+-------+ ¦Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех ¦ кв.м ¦5875 ¦8050 ¦ 137,0 ¦ ¦источников финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----+-----+-------+ ¦Обеспеченность населения жильем ¦ кв.м общей ¦ 22 ¦23,7 ¦ 107,7 ¦ ¦ ¦ площади на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------------------------------+------------+-----+-----+-------- Приложение 8 ТОРГОВЛЯ И СФЕРА УСЛУГ ПО ГОРОДУ ЛОГОЙСКУ НА 2008 ГОД-----------------------------------+--------------+---------------+--- ¦ ¦ ¦ Год ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ +-------+-------+ год к ¦ ¦ Показатели ¦ Единица ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2007 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦году, %¦ ¦ ¦ +-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ факт ¦ прогноз ¦ +----------------------------------+--------------+-------+-------+-------+ ¦Общий объем розничного ¦ млн.руб. ¦26701,1¦ 30039 ¦ 112,5 ¦ ¦товарооборота через все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+--------------+-------+-------+-------+ ¦Розничный товарооборот на 1 жителя¦ тыс.руб. ¦2617,8 ¦ 2817 ¦ 107,6 ¦ +----------------------------------+--------------+-------+-------+-------+ ¦Количество организаций розничной ¦ ед. ¦ 52 ¦ 54 ¦ 103,8 ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+--------------+-------+-------+-------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магазинов ¦ ед. ¦ 33 ¦ 34 ¦ 103,0 ¦ +----------------------------------+--------------+-------+-------+-------+ ¦палаток, киосков ¦ ед. ¦ 19 ¦ 20 ¦ 105,3 ¦ +----------------------------------+--------------+-------+-------+-------+ ¦Торговая площадь магазинов ¦ тыс.кв.м ¦ 4,9 ¦ 5,2 ¦ 106,1 ¦ +----------------------------------+--------------+-------+-------+-------+ ¦Обеспеченность населения торговой ¦кв.м/тыс.чел. ¦ 480 ¦ 510 ¦ 106,2 ¦ ¦площадью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+--------------+-------+-------+-------+ ¦Количество организаций ¦ ед. ¦ 9 ¦ 10 ¦ 111,1 ¦ ¦общественного питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+--------------+-------+-------+-------+ ¦Обеспеченность местами ¦ мест ¦ 33 ¦ 34 ¦ 103,0 ¦ ¦общественного питания на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+--------------+-------+-------+-------+ ¦Объем платных услуг населению ¦ млн.руб. ¦12663,8¦14246,8¦ 112,5 ¦ +----------------------------------+--------------+-------+-------+-------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по видам услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+--------------+-------+-------+-------+ ¦Объем бытовых услуг населению ¦ млн.руб. ¦1447,9 ¦1628,9 ¦ 112,5 ¦ +----------------------------------+--------------+-------+-------+-------+ ¦Количество организаций бытового ¦ ед. ¦ 17 ¦ 17 ¦ 100,0 ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+--------------+-------+-------+-------+ ¦Обеспеченность населения сетью ¦тыс.чел./пункт¦ 2,1 ¦ 1,9 ¦ 90,5 ¦ ¦комплексных приемных пунктов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦району ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+--------------+-------+-------+-------+ ¦Число рынков ¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ +----------------------------------+--------------+-------+-------+-------+ ¦В них условных торговых мест ¦ ед. ¦ 85 ¦ 100 ¦ 117,6 ¦ ¦----------------------------------+--------------+-------+-------+-------- Приложение 9 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ГОРОДА ЛОГОЙСКА НА 2008 ГОД--------------------------------------------+---------+-----------+--- ¦ ¦ ¦ Год ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ +-----+-----+ год к ¦ ¦ Показатель ¦ Единица ¦2007 ¦2008 ¦ 2007 ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦ ¦году, %¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------+ ¦ ¦ ¦факт ¦ прогноз ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Количество медицинских организаций ¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100 ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Численность врачей всех специальностей ¦ чел. ¦ 63 ¦ 68 ¦ 107,9 ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Численность врачей на 1000 человек ¦ чел. ¦ 4,5 ¦4,86 ¦ 108,0 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Численность среднего медицинского персонала¦ чел. ¦ 168 ¦ 177 ¦ 105,4 ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Число коек в больничных организациях ¦ коек ¦ 200 ¦ 200 ¦ 100,0 ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Число коек на 1000 человек ¦ коек ¦ 9,2 ¦ 9,2 ¦ 100,0 ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Мощность врачебных амбулаторно- ¦посещений¦ 350 ¦ 350 ¦ 100 ¦ ¦поликлинических организаций ¦ в смену ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Количество спортивных сооружений ¦ ед. ¦ 12 ¦ 12 ¦ 108,3 ¦ ¦-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------- Приложение 10 ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ЛОГОЙСКА НА 2008 ГОД--------------------------------------------+---------+-----------+--- ¦ ¦ ¦ Год ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ +-----+-----+ год к ¦ ¦ Показатель ¦ Единица ¦2007 ¦2008 ¦ 2007 ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦ ¦году, %¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------+ ¦ ¦ ¦факт ¦ прогноз ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Количество общеобразовательных школ ¦ ед. ¦ 4 ¦ 4 ¦ 100,0 ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Количество детских дошкольных учреждений ¦ ед. ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100,0 ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Обеспеченность населения ¦ мест ¦1104 ¦1143 ¦ 103,5 ¦ ¦общеобразовательными школами на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Обеспеченность населения детскими ¦ мест ¦ 977 ¦ 934 ¦ 95,6 ¦ ¦дошкольными учреждениями на 1000 детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Охват детей дошкольного возраста ¦ % ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦подготовкой к школе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------- Приложение 11 КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ И ОТДЫХ ГОРОДА ЛОГОЙСКА НА 2008 ГОД--------------------------------------------+---------+-----------+--- ¦ ¦ ¦ Год ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ +-----+-----+ год к ¦ ¦ Показатель ¦ Единица ¦2007 ¦2008 ¦ 2007 ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦ ¦году, %¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------+ ¦ ¦ ¦факт ¦ прогноз ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Количество культурно-просветительских ¦ ед. ¦ 8 ¦ 8 ¦ 100,0 ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Количество гостиниц ¦ед./мест ¦1/100¦1/100¦ 100,0 ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Количество санаторно-курортных организаций ¦ед./коек ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦и организаций отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Количество объектов историко-культурного ¦ ед. ¦ 5 ¦ 5 ¦ 100 ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------- Приложение 12 НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА ЛОГОЙСКА НА 2008 ГОД--------------------------------------------+---------+-----------+--- ¦ ¦ ¦ Год ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ +-----+-----+ год к ¦ ¦ Показатель ¦ Единица ¦2007 ¦2008 ¦ 2007 ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦ ¦году, %¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------+ ¦ ¦ ¦факт ¦ прогноз ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Численность населения, человек - всего ¦ чел. ¦10665¦10100¦ 94,7 ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦моложе трудоспособного возраста ¦ чел. ¦2075 ¦2168 ¦ 104,5 ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦в трудоспособном возрасте ¦ чел. ¦6940 ¦6980 ¦ 100,6 ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦старше трудоспособного возраста ¦ чел. ¦1650 ¦1582 ¦ 95,9 ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Численность населения, занятого в экономике¦ чел. ¦5829 ¦6120 ¦ 105,0 ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Естественный прирост ¦ чел. ¦ +5 ¦ +8 ¦ 112,3 ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Механический прирост ¦ чел. ¦+341 ¦+200 ¦ 112,9 ¦ ¦-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------- Приложение 13 МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ГОРОДА ЛОГОЙСКА НА 2008 ГОД-----------------------------------------+---------+--------------+--- ¦ ¦ ¦ Год ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ +------+-------+ год к ¦ ¦ Показатель ¦ Единица ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2007 ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦ ¦году, %¦ ¦ ¦ +------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ факт ¦ прогноз ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦Численность малых предприятий ¦ ед. ¦ 77 ¦ 92 ¦ 119,5 ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦Списочная численность работников ¦в среднем¦ 1386 ¦ 1656 ¦ 181,0 ¦ ¦ ¦ за год, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦Количество работающих индивидуальных ¦ чел. ¦ 178 ¦ 236 ¦ 139,7 ¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦Объем производства промышленной ¦млн.руб. ¦22712 ¦23166,2¦ 101,9 ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦В том числе объем производства ¦млн.руб. ¦ 7204 ¦7658,2 ¦ 106,3 ¦ ¦потребительских товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦Удельный вес малых предприятий в общем ¦ % ¦ 47,1 ¦ 45,4 ¦ - ¦ ¦объеме производства промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦Объем розничного товарооборота ¦млн.руб. ¦1302,9¦1568,4 ¦ 112,5 ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦Удельный вес малых предприятий в общем ¦ % ¦ 20,5 ¦ 20,5 ¦ - ¦ ¦объеме товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦Объем платных услуг населению ¦млн.руб. ¦182,5 ¦ 219,7 ¦ 112,5 ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦Выручка от реализации товаров (работ, ¦млн.руб. ¦23712 ¦ 24712 ¦ 10,4 ¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦Удельный вес малых предприятий в выручке¦ % ¦ 20,8 ¦ 21,7 ¦ - ¦ ¦от реализации работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦Доля занятых в малом ¦ % ¦ 13,7 ¦ 16,3 ¦ - ¦ ¦предпринимательстве, включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индивидуальных предпринимателей в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количестве занятых в городском поселении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦Доля поступлений налогов и платежей в ¦ % ¦ 15,8 ¦ 16,2 ¦ - ¦ ¦бюджет от деятельности субъектов малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------------------------------+---------+------+-------+-------- Приложение 14 ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОРОДУ ЛОГОЙСКУ 2008 ГОД---------------------------------------------+---------+----------+--- ¦ ¦ ¦ Год ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ +-----+----+ год к ¦ ¦ Показатели ¦ Единица ¦2007 ¦2008¦ 2007 ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦ ¦году, %¦ ¦ ¦ +-----+----+-------+ ¦ ¦ ¦факт ¦ прогноз ¦ +--------------------------------------------+---------+-----+----+-------+ ¦Списочная численность работников в ¦ чел. ¦6128 ¦6417¦ 104,7 ¦ ¦организациях в среднем за год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------+-----+----+-------+ ¦Численность безработных, состоящих на учете ¦ чел. ¦ 43 ¦ 40 ¦ 93 ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------+-----+----+-------+ ¦Принято организациями на работу на ¦ чел. ¦ 202 ¦289 ¦ 143,1 ¦ ¦дополнительно создаваемые рабочие места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------+-----+----+-------+ ¦Численность работающих пенсионеров ¦ чел. ¦ 500 ¦614 ¦ 122,8 ¦ +--------------------------------------------+---------+-----+----+-------+ ¦Создание новых рабочих мест ¦ мест ¦ 202 ¦170 ¦ 84,2 ¦ +--------------------------------------------+---------+-----+----+-------+ ¦Профподготовка безработных ¦ чел. ¦ 46 ¦ 50 ¦ 108,7 ¦ ¦--------------------------------------------+---------+-----+----+-------- Приложение 15 ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЛОГОЙСКА НА 2008 ГОД------------------------------------------+---------+-------------+--- ¦ ¦ ¦ Год ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ +------+------+ год к ¦ ¦ Показатели ¦ Единица ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2007 ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦ ¦году, %¦ ¦ ¦ +------+------+-------+ ¦ ¦ ¦ факт ¦ прогноз ¦ +-----------------------------------------+---------+------+------+-------+ ¦Налоговые поступления плательщиков ¦млн.руб. ¦7450,4¦8420,7¦ 113,0 ¦ ¦городского поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+------+------+-------+ ¦Удельный вес налоговых поступлений ¦ % ¦ 38,5 ¦ 37,3 ¦ - ¦ ¦плательщиков городского поселения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме бюджета района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+------+------+-------+ ¦Расходы на ЖКХ ¦млн.руб. ¦2337,6¦3139,3¦ 134,3 ¦ +-----------------------------------------+---------+------+------+-------+ ¦Расходы на образование ¦млн.руб. ¦4621,1¦4901,4¦ 106,1 ¦ +-----------------------------------------+---------+------+------+-------+ ¦Расходы на здравоохранение ¦млн.руб. ¦6077,0¦6114,2¦ 100,6 ¦ ¦-----------------------------------------+---------+------+------+-------- Приложение 16 МЕРОПРИЯТИЯ НА 2008 ГОД ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЛОГОЙСКА НА 2006 - 2010 ГОДЫ--------------------------+----------------+----------------+--------- ¦Наименование мероприятия ¦ Ответственные ¦Форма исполнения¦ Срок ¦ ¦ ¦ исполнители ¦ ¦ исполнения ¦ +-------------------------+----------------+----------------+-------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +-------------------------+----------------+----------------+-------------+ ¦1. Утверждение в ¦Отдел экономики ¦Решение ¦Март ¦ ¦установленном порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районной программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально-экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития города Логойска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 2008 год ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------------+-------------+ ¦2. Представление в ¦Отдел экономики ¦Предложения ¦В сроки, ¦ ¦Минский облисполком ¦ ¦ ¦установленные¦ ¦предложений о прогнозных ¦ ¦ ¦на разработку¦ ¦параметрах основных ¦ ¦ ¦проекта ¦ ¦показателей социально- ¦ ¦ ¦прогноза ¦ ¦экономического развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по городу Логойску на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 год ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------------+-------------+ ¦3. Утверждение прогноза ¦Отдел экономики ¦Решение ¦В месячный ¦ ¦социально-экономического ¦ ¦ ¦срок после ¦ ¦развития района на ¦ ¦ ¦доведения ¦ ¦2009 год с включением в ¦ ¦ ¦райисполкому ¦ ¦них разделов по развитию ¦ ¦ ¦прогнозных ¦ ¦города Логойска ¦ ¦ ¦показателей ¦ +-------------------------+----------------+----------------+-------------+ ¦4. Формирование перечней ¦Отдел экономики ¦Перечни, графики¦Март ¦ ¦неиспользуемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества (в том числе в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бывших военных городках),¦ ¦ ¦ ¦ ¦расположенного на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Логойска и подлежащего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вовлечению в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйственный оборот с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 мая 2008 г. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30 апреля 2009 г., а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦также утверждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦графиков вовлечения его в¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйственный оборот ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------------+-------------+ ¦5. Вовлечение в ¦Отдел экономики,¦Решения ¦В течение ¦ ¦хозяйственный оборот ¦предприятия и ¦ ¦года ¦ ¦неиспользуемого ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦района ¦ ¦ ¦ ¦имущества (в том числе в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бывших военных городках),¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества неработающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленных организаций,¦ ¦ ¦ ¦ ¦а также неиспользуемых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неэффективно используемых¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадей и объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненных (входящих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состав) организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расположенного на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Логойска ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------------+-------------+ ¦6. Освещение хода ¦Редакция газеты ¦Мероприятия ¦ -"- ¦ ¦реализации ¦"Родны край" и ¦ ¦ ¦ ¦Государственной программы¦радиовещание ¦ ¦ ¦ ¦в средствах массовой ¦"Голас ¦ ¦ ¦ ¦информации ¦Лагойшчыны" ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------------+-------------+ ¦7. Оказание содействия ¦Управление по ¦Решения ¦ -"- ¦ ¦безработным в ¦труду, ¦ ¦ ¦ ¦трудоустройстве на ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦постоянную работу в целях¦защите и ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения занятости ¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦жителей города Логойска -¦населения района¦ ¦ ¦ ¦170 человек ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------------+-------------+ ¦8. Оказание финансовой ¦Управление по ¦ -"- ¦ -"- ¦ ¦поддержки в виде субсидий¦труду, ¦ ¦ ¦ ¦(ссуд) безработным для ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦содействия в организации ¦защите и ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в городе ¦населения района¦ ¦ ¦ ¦Логойске - 2 человека ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------------+-------------+ ¦9. Организация ¦Управление по ¦Графики ¦ -"- ¦ ¦профессиональной ¦труду, ¦подготовки ¦ ¦ ¦подготовки и ¦социальной ¦(переподготовки)¦ ¦ ¦переподготовки ¦защите и ¦безработных ¦ ¦ ¦безработных в городе ¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦Логойске - 50 человек ¦населения района¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------------+-------------+ ¦10. Выделение бюджетной ¦Управление по ¦Решения ¦ -"- ¦ ¦ссуды нанимателям для ¦труду, ¦ ¦ ¦ ¦создания и сохранения ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест и ¦защите и ¦ ¦ ¦ ¦трудоустройства ¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦безработных в городе ¦населения района¦ ¦ ¦ ¦Логойске - 25 рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------------+-------------+ ¦11. Заполнение паспорта ¦Отдел ¦Паспорта ¦1 июля (по ¦ ¦города Логойска ¦идеологической ¦ ¦итогам ¦ ¦ ¦работы, отдел ¦ ¦2007 года) ¦ ¦ ¦экономики ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------------+-------------+ ¦12. Представление ¦Отдел экономики,¦Отчет в Минский ¦20 марта (по ¦ ¦аналитических записок о ¦отделы и ¦облисполком ¦основным ¦ ¦выполнении основных ¦управления ¦ ¦показателям ¦ ¦параметров развития ¦райисполкома ¦ ¦2007 года) ¦ ¦города Логойска за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------------+----------------+----------------+-------------- УТВЕРЖДЕНО Решение Логойского районного Совета депутатов 30.05.2008 N 80 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ПЛЕЩЕНИЦЫ НА 2008 ГОДРаздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ПЛЕЩЕНИЦЫГлава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Программа социально-экономического развития городского поселка Плещеницы на 2008 год (далее - Программа) разработана во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 7 июня 2007 года N 265 "О Государственной комплексной программе развития регионов, малых и средних городских поселений на 2007 - 2010 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 144, 1/8650). 2. В Программе дана оценка достигнутого уровня социально-экономического развития городского поселка Плещеницы, характеристика экономического потенциала и имеющихся ресурсов развития, определены цели и задачи, основные направления и приоритеты социально-экономического развития городского поселка на 2008 год, средства и мероприятия, необходимые для их реализации. 3. Основные направления Программы: повышение реальных денежных доходов и заработной платы населения; выполнение государственных социальных стандартов как минимального уровня обслуживания населения; улучшение обеспеченности населения жильем; снижение уровня безработицы и обеспечение рациональной занятости населения; рост производства товаров и услуг в соответствии со спросом внутреннего и внешнего рынков. Глава 2 ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ПЛЕЩЕНИЦЫ4. Главной целью социально-экономического развития городского поселка Плещеницы на 2008 год является дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения на основе развития и эффективного использования человеческого потенциала, технического перевооружения и совершенствования структуры экономики, повышения ее конкурентоспособности. 5. Основными задачами в социально-экономическом развитии городского поселка на 2008 год по-прежнему останется работа по улучшению финансового состояния организаций, укреплению их технической оснащенности за счет привлечения инвестиций, увеличению экспортного потенциала, развитию жилищного строительства, экономии энергоресурсов, сырья и материалов, дальнейшему повышению реальных денежных доходов населения на основе обеспечения устойчивого экономического роста. Глава 3 АНАЛИЗ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ПЛЕЩЕНИЦЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2007 ГОД6. В 2007 году промышленными предприятиями по городскому поселку Плещеницы произведено промышленной продукции на 21,5 миллиарда рублей и товаров народного потребления на 0,5 миллиарда рублей согласно приложению 2. Выполнение прогнозных показателей по выпуску промышленной продукции составило 106,5 процентов (далее - %), по производству товаров народного потребления - 112,4%. Выполнение прогнозных показателей по товарообороту составило 105,9% согласно приложению 1. Розничный товарооборот на душу населения 1169 тысяч рублей. Реализовано платных услуг населению на 679,4 миллиона рублей или на 113,0%. Платные услуги на душу населения составили 80,6 тысячи рублей. Использовано инвестиций в основной капитал в сумме 8,9 миллиарда рублей, введено в действие 881 квадратный метр общей площади жилых домов. 7. В 2007 году открыто кафе "Сузорье" на 46 посадочных мест, расположенное в городском поселке Плещеницы. Открытие кафе обеспечило создание семи рабочих мест, способствовало повышению культуры обслуживания населения, созданию условий и культуры питания транзитным пассажирам. Отремонтирован магазин N 7 "Мясная лавка", заменено торговое, холодильное оборудование. Магазин переведен на работу по методу самообслуживания. 8. Жилищно-коммунальным хозяйством проведена реконструкция котельной N 2 городского поселка Плещеницы с энергосберегающей установкой, тепловых сетей с применением предизолированных (далее - ПИ) труб. Проведен текущий ремонт жилищного фонда на сумму 76,4 миллиона рублей, дорожной сети на сумму 48,1 миллиона рублей. На текущее содержание и благоустройство поселка затрачено 370 миллионов рублей. На строительство энергосберегающей котельной N 3 в военном городке освоено 152 миллиона рублей. 9. В 2007 году в городском поселке Плещеницы велась реализация следующих инвестиционных проектов: по проекту частного производственного заготовительного унитарного предприятия (далее - ЧУП) "Логойский коопзаготпром" "Реконструкция кондитерского цеха" освоено 150 миллионов рублей собственных средств на строительно-монтажные работы и ссуда Комитета по труду, социальной защите и занятости населения в сумме 150 миллионов рублей, которая направлена на закупку оборудования. Всего освоено 300 миллионов рублей; по проекту "Приобретение оборудования с целью технического перевооружения производства" открытое акционерное общество (далее - ОАО) "Плещеницлес" приобрело лесозаготовительную и лесовозную технику. Объем инвестиций составил 417 миллионов рублей, в том числе 300 миллионов рублей - беспроцентный бюджетный заем, 117 миллионов рублей - собственные средства; на осуществление проекта "Подготовка производства в целях освоения выпуска модульных газовых котельных" приборостроительным республиканским унитарным предприятием (далее - РУП) "КОБАЛЬТ" в 2007 году освоено 63 миллиона рублей, в том числе за счет средств инновационного фонда Министерства промышленности Республики Беларусь - 60,0 миллиона рублей; по проекту районного унитарного предприятия (далее - РУП) "Логойский комхоз" "Реконструкция котельной N 2 городского поселка Плещеницы по переводу на местные виды топлива" в 2007 году освоено средств в сумме 691 миллион рублей. 10. В связи с ежегодно увеличивающейся очередью нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2007 году сформирован жилищно-строительный кооператив (далее ЖСК-1) на 30 квартир. На проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту учреждений социальной сферы направлено: в образовании - 162,9 миллиона рублей, здравоохранении - 94,2 миллиона рублей, культуре - 10 миллионов рублей. 11. В перечень организаций малых городов, которым предоставлены льготы по налогу на прибыль, налогу с пользователей автомобильных дорог и сбору в республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки, включено РУП "КОБАЛЬТ". Годовая сумма льгот составила 54 миллиона рублей, которая направлена на развитие производства данного предприятия. 12. Номинальная начисленная заработная плата составила 556,9 тысячи рублей, в том числе за декабрь - 638,8 тысячи рублей согласно приложению 1. Реальная заработная плата возросла на 15,4%. 13. Численность населения, занятого в экономике составила 3086 человек, численность безработных на конец 2007 года - 16, уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению - 0,5%. Создано 73 новых рабочих места согласно приложению 13. В 2007 году зарегистрировано 4 малых предприятия, число их на 1 января 2008 года составило 25 согласно приложению 12. 14. В настоящее время на территории городского поселка Плещеницы функционирует пять промышленных предприятий согласно приложению 2; шестьдесят четыре предприятия розничной торговли согласно приложению 7; пять предприятий общественного питания согласно приложению 7; две общеобразовательные школы согласно приложению 9; участковая больница согласно приложению 8; четыре культурно - просветительских учреждения согласно приложению 10; двенадцать спортивных сооружений согласно приложению 8. Раздел II ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ПЛЕЩЕНИЦЫ НА 2008 ГОДГлава 4 РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ15. Отрасль промышленности в городском поселке Плещеницы представлена 5 предприятиями, которые планируют производить продукцию на сумму 23,4 миллиарда рублей в год и на 517 миллионов рублей потребительских товаров согласно приложению 2. В промышленности будет занято 820 человек. К промышленным предприятиям относятся следующие: ОАО "Плещеницлес", РУП "КОБАЛЬТ", совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью (далее - СПООО) "Бокемин", участок открытого акционерного общества (далее - участок ОАО) "Минсксельстрой", филиал N 3 совместного предприятия общества с ограниченной ответственностью (далее - СПООО) "Профитсистем". 16. На 2008 год решением Логойского районного Совета депутатов от 24 января 2008 г. N 60 "Об итогах работы народного хозяйства района за 2007 год и прогнозе социально-экономического развития на 2008 год" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 229, 9/14176) установлены прогнозные показатели по выпуску промышленной продукции в размере 109,0%, по производству потребительских товаров - 110,0%. Выполнение доведенных прогнозных показателей возможно при условии продолжения проведения мероприятий по реконструкции предприятий, увеличения объема выпуска продукции, расширения ассортимента за счет освоения новых видов конкурентоспособной продукции, поиска новых рынков сбыта, создания современных предприятий, привлечения инвестиций. 17. На РУП "КОБАЛЬТ" приобретение и внедрение нового технологического оборудования позволит расширить механообрабатывающее производство. Будет продолжена работа по разработке новых модификаций отопительных котлов. Темп роста по производству промышленной продукции прогнозируется в размере 105,0%, по выпуску товаров народного потребления - 106,0%. 18. На филиале N 3 СПООО "Профитсистем" в 1 квартале 2008 года будет введен в действие новый производственный участок "Производство топливных гранул", который основан на использовании отходов производства. Темп роста по производству промышленной продукции прогнозируется в размере 113,0%. 19. СПООО "Бокемин" в текущем году освоен новый вид продукции: пожарный ручной комбинированный ствол. Темп роста производства промышленной продукции прогнозируется в размере 113,0%. 20. На ОАО "Плещеницлес" произведена установка линии по переработке мелкотоварной и мягколиственной древесины, что позволит довести производство промышленной продукции до 107,0%, товаров народного потребления - до 106,0%. Глава 5 СТРОИТЕЛЬСТВО, ВКЛЮЧАЯ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО21. Главными целями строительного комплекса на 2008 год в соответствии с Программой являются: наиболее полное обеспечение потребностей населения в строительной продукции; сокращение сроков и стоимости строительства; снижение материало- и энергоемкости. 22. Основными задачами развития строительного комплекса городского поселка на 2006 - 2010 годы являются: техническое перевооружение и модернизация организаций на базе внедрения современных технологий, машин и оборудования; повышение престижности профессии путем увеличения среднемесячной заработной платы на основе опережающих темпов роста производительности труда; концентрация всех ресурсов, включая инвестиции, амортизационные отчисления, кредитные средства на приоритетных направлениях. Жилищное строительство, осуществляемое на территории городского поселка Плещеницы, предусматривает возведение жилых домов высоких потребительских и эксплуатационных качеств с высокой степенью благоустройства и низким уровнем энергопотребления. Особое внимание уделяется обеспечению жилищного фонда надежными индивидуальными приборами учета потребления коммунальных услуг. 23. В последние годы большое внимание уделяется обеспечению жильем граждан, нуждающихся в его улучшении. Очередь на улучшение жилищных условий составляет по городскому поселку Плещеницы 161 человек, из них: многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, - 8, количество семей, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями социального пользования, - 19. Жилищный фонд планируется увеличить в 2008 году на 7% согласно приложению 6. Глава 6 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ24. В 2008 году в городском поселке Плещеницы промышленными предприятиями будет проводиться реализация трех инвестиционных проектов согласно приложению 3. По проекту "Модернизация оборудования РУП "КОБАЛЬТ" объем инвестиций в 2008 году составит 1220 миллионов рублей, в том числе 900 миллионов рублей - средства инновационного фонда Министерства промышленности Республики Беларусь и 320 миллионов рублей - собственные средства. По проекту "Модернизация оборудования" ОАО "Плещеницлес" инвестиции составят 420 миллионов рублей за счет кредитов банка. По проекту "Реконструкция кондитерского цеха" ЧУП "Логойский коопзаготпром" освоение средств составит 300 миллионов рублей, в том числе 230 миллионов рублей - кредит открытого акционерного общества "Белагропромбанк", 70,0 миллионов рублей - собственные средства. РУП "Логойский комхоз" продолжит реализацию инвестиционного проекта "Перевод котельной завода "Кобальт" на местные виды топлива". Планируемая сумма освоения средств - 500 миллионов рублей, в том числе 120 миллионов рублей - средства инновационного фонда Министерства энергетики Республики Беларусь, 350 миллионов рублей - средства местного бюджета. Выполнение мероприятий по строительству, а также реализация инвестиционных проектов позволит довести объем инвестиций в основной капитал в текущих ценах до 10,2 миллиарда рублей согласно приложению 4. Глава 7 РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СФЕРЫ УСЛУГ. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ25. Основной целью развития сферы услуг является удовлетворение потребностей населения в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам. В 2008 году на территории городского поселка Плещеницы планируется развивать наряду с традиционными услугами и новые прогрессивные виды услуг - услуги Интернет, мобильной связи, банковские услуги. 26. На территории городского поселка согласно приложению 5 осуществляют деятельность две транспортные организации: дочернее унитарное предприятие "Автопарк N 12", филиал коммунального унитарного предприятия "Минскоблдорстрой" "Дорожное ремонтно-строительное управление N 165". Объем грузооборота планируется увеличить на 0,5%. 27. Приоритетными направлениями развития предприятий транспорта в 2008 году являются: модернизация и обновление подвижного состава, совершенствование его структуры; развитие и оптимизация маршрутной сети; проведение реконструкции и ремонта пассажирских станционных сооружений; развитие транспортных и внедрение новых услуг. Продолжится работа по внедрению в городском поселке Плещеницы социальных стандартов в сфере транспортного обслуживания населения. 28. Приоритетными направлениями развития предприятий электрической и почтовой связи в 2008 году являются: развитие и техническое перевооружение сетей электросвязи путем замены коммутационного оборудования цифровым; расширение сети передачи данных и создание условий перехода к сетям электросвязи с пакетной коммутацией для оказания услуг с использованием технологий широкополосного доступа; развитие традиционных и внедрение новых услуг, в том числе на основе применения информационных технологий. Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами общего пользования составит 96,94 штуки на 100 семей согласно приложению 5. Программа социально-экономического развития городского поселка в области связи в 2008 году предполагает обеспечение максимального удовлетворения спроса на услуги информационно-коммуникационного характера для всех категорий пользователей. Глава 8 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО29. Основной целью деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение населения и юридических лиц всем комплексом жилищно-коммунальных услуг согласно приложению 6. Достижение поставленной цели предусматривается обеспечить за счет внедрения ресурсо- и энергоэффективных технологий производства, исключения непроизводственных затрат и потерь, совершенствования системы жилищно-коммунального хозяйства. 30. Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства городского поселка: внедрение энерго- и ресурсосберегающего оборудования; обновление коммунальной техники и контейнеров для сбора бытовых отходов; модернизация и расширение мощностей сооружений, обеспечивающих подготовку, очистку и доставку питьевой воды и в целом водопроводно-канализационного хозяйства; улучшение жилищных условий граждан посредством ремонта и модернизации жилищного фонда. 31. В реализации обозначенных задач требуется укрепление материально-технической базы РУП "Логойский комхоз". РУП "Логойский комхоз" планирует провести текущий ремонт жилищного фонда, дорожной сети, капитальный ремонт жилфонда, благоустройство города, внедрить прогрессивные энергосберегающие технологии: реконструкцию котельной N 2 с энергосберегающей установкой. Глава 9 ТОРГОВЛЯ И ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ32. Развитие торговли и общественного питания в 2008 году будет направлено на стабильное обеспечение различных категорий населения поселка высококачественными товарами широкого ассортимента преимущественно отечественного производства при высоком уровне обслуживания. В целях обеспечения прогнозного показателя по росту розничного товарооборота в городском поселке Плещеницы будет осуществляться дальнейший перевод торговой сети на работу по методу самообслуживания. В структуре товарооборота ожидается увеличение продажи непродовольственных товаров, в т.ч. культурно-бытового назначения и легкой промышленности (одежды, обуви, трикотажных изделий, ковров, электротоваров, мебели, хозяйственных товаров). Будет проводиться работа по росту объемов товарооборота за счет безналичных расчетов с применением банковских пластиковых карточек. Темп роста розничного товарооборота в 2008 году составит 112,5%. Торговая сеть городского поселка увеличится на 1 объект розничной торговли согласно приложению 7. В объеме розничного товарооборота удельный вес предприятий потребительской кооперации составляет 80,4%. На проведение ремонта столовой, универмага районное потребительское общество планирует направить 160 миллионов рублей. 33. Рост объема реализации платных услуг населению планируется обеспечить на 112,5% согласно приложению 7. Достижение прогнозных показателей будет обеспечено за счет увеличения объема и расширения услуг образования, здравоохранения, жилищно-коммунальных, физической культуры, спорта и туризма и другие. Бытовые услуги на территории городского поселка Плещеницы оказывают как частные, так и государственные субъекты хозяйствования. Наиболее широкий перечень оказываемых услуг приходится на коммунальное унитарное предприятие (далее - КУП) "Логойский районный комбинат бытового обслуживания". КУП "Логойский районный комбинат бытового обслуживания" планирует увеличить объем оказываемых услуг за счет осуществления следующих мероприятий: реконструкция салона-парикмахерской, открытие городского комплексного приемного пункта в Доме быта, техническое перевооружение швейной мастерской. На все мероприятия планируется затратить 7,8 миллиона рублей. Для более полного обеспечения потребностей населения в бытовых услугах предлагается вовлекать в сферу обслуживания предприятия и организации, для которых оказание услуг не является основной деятельностью. Бытовые услуги станут сферой развития предпринимательства. Предполагается, что в сфере услуг получат работу лица, выходящие на рынок труда. Глава 10 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА34. Основные направления деятельности в сфере здравоохранения городского поселка Плещеницы по оказанию медицинской помощи населению в 2008 году: оказание медицинской помощи населению независимо от социального статуса граждан, уровня их доходов и места жительства; приоритетное развитие первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам и детям, особое внимание будет уделено совершенствованию медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам, приравненным к ним по льготам, повышение ответственности врачей за состояние здоровья населения и качество оказываемой помощи; обеспечение этапности в системе оказания медицинской помощи населению города; внедрение новых, менее затратных технологий, перераспределение объемов медицинской помощи и финансирования со стационарного на амбулаторно-поликлинический уровень без снижения качества лечения пациентов; внедрение экономических форм управления и совершенствование системы контроля деятельности организаций здравоохранения на основе моделей конечных результатов; реструктуризация коечного фонда по уровню интенсивности лечебно-диагностического процесса, сокращение нерационально используемых коек и внедрение стационарозамещающих технологий; повышение эффективности использования выделяемых на нужды здравоохранения финансовых средств, внедрение ресурсосберегающих технологий, дальнейшее развитие внебюджетной деятельности, в том числе платных медицинских услуг; дальнейшее развитие медико-санитарной помощи и медико-профессиональной реабилитации, снижение инвалидности в трудоспособном возрасте; улучшение качества профилактических осмотров и диспансеризации работающего населения; осуществление первоочередного укомплектования медицинскими кадрами амбулаторно-поликлинических учреждений, активизация работы по повышению профессионального уровня и созданию условий для закрепления кадров в районах. В городе планируется осуществлять мероприятия, направленные на улучшение качества и доступности оказания медицинской помощи населению. Для улучшения организации оказания первичной медицинской помощи населению в 2008 году планируется осуществлять укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. В городском поселке Плещеницы находится одна участковая больница на 80 коек согласно приложению 8. На выполнение мероприятий в сфере здравоохранения будет израсходовано 427,9 миллиона рублей: на приобретение медицинского оборудования, текущий ремонт пищеблока, терапевтического корпуса и поликлиники. 35. В сфере физической культуры предусматривается совершенствование системы массового физкультурно-оздоровительного движения и привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом наибольшего количества населения, повышение уровня физического воспитания населения. В городском поселке Плещеницы действует 12 спортивных сооружений согласно приложению 8. В 2008 году планируется: введение ставок инструкторов физической культуры в трудовых коллективах, продолжение практики проведения спартакиад среди трудящихся; совершенствование работы оздоровительных групп, спортивных секций, клубов по спортивным интересам в учреждениях образования, по месту работы, развитие сети подростковых спортивных клубов, центров физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства; расширение сети разнообразных физкультурно-оздоровительных центров, клубов. Глава 11 ОБРАЗОВАНИЕ36. В городском поселке Плещеницы находится две средние школы, четыре детских сада согласно приложению 9. 37. Основной задачей проводимых и намеченных в перспективе мероприятий является создание комплекса мер по обеспечению условий для развития сети общеобразовательных учреждений и услуг, удовлетворению потребностей личности в получении общего среднего образования с учетом индивидуальных особенностей, склонностей, интересов воспитанников и учащихся. Реализация данной задачи позволит: обеспечить охват детей дошкольным образованием в городской местности - 100 процентов; обеспечить в полной мере потребности семей в специализированных группах и дошкольных учреждениях; обеспечить охват кружковой и клубной деятельностью в школах и внешкольных учреждениях 70 процентов учащихся; обеспечить охват детским общественным движением: членов общественных объединений "Белорусская Республиканская пионерская организация" - 80 процентов, "Белорусский республиканский союз молодежи" - 40 процентов; максимально удовлетворить образовательные запросы детей с особенностями психофизического развития по месту жительства; обеспечить в полной мере потребности детей в социально-психологических и профессиональных консультациях; в каждой школе внедрить формы совместной деятельности детей и их родителей; обеспечить возможность доступа в сеть Интернет во всех общеобразовательных учреждениях; осуществить полное комплектование учреждений образования штатными единицами психологов, педагогов социальных, педагогов-организаторов; организовать прогнозирование, планирование и обеспечение качества подготовки и трудоустройства квалифицированных рабочих и специалистов с участием представителей нанимателей, общественных организаций; осуществить повышение квалификации и переподготовки работающего и незанятого населения по рабочим профессиям на базе всех учреждений профессионально-технического образования; в два раза увеличить количество участников районных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий; увеличить до 40 процентов численность учащихся, занятых во внеурочное время в спортивных, физкультурно-оздоровительных кружках, группах, секциях, клубах; систематизировать работу с резервом руководящих кадров; обеспечить проведение капитального ремонта, оборудовать здания учебных учреждений системами автоматической пожарной сигнализации, создать безопасные условия эксплуатации зданий учреждений образования; сохранить сеть дошкольных учреждений, дальнейшее развитие их будет осуществляться за счет создания образовательных учреждений - детского сада-школы; сохранить рабочие места педагогов; обеспечить учащихся школ учебно-методическими пособиями. На реализацию мероприятий в сфере образования будет израсходовано 197,7 миллиона рублей: приобретение оборудования в средних общеобразовательных школах и яслях-садах, проведение текущего ремонта Плещеницкого яслей-сада N 1, N 4, N 5. Глава 12 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО38. В городском поселке Плещеницы находится четыре культурно-просветительских учреждения: Дом культуры, две библиотеки, детская школа искусств согласно приложению 10. 39. Основным целевым ориентиром развития услуг в сфере культуры городского поселка будет являться увеличение объемов платных услуг, оказываемых жителям. Основные направления развития: обеспечение доступности культурных ценностей и услуг для всех слоев населения, повышение уровня и качества услуг в сфере культуры; проведение реставрации, реконструкции историко-культурных ценностей, включение их в культурно-исторические маршруты; завершение компьютеризации учреждений культуры, разработка и внедрение норматива, который будет обязателен при формировании бюджета, обеспечивающего гарантированное пополнение библиотечного фонда ежегодно в объеме 15 процентов от выделенных средств на содержание библиотек; расширение сотрудничества в области культурных связей с зарубежными странами. Деятельность учреждений культуры направлена на развитие социально-культурных инициатив населения, удовлетворение культурных запросов граждан в сфере свободного времени, создание условий для развития самодеятельного народного творчества, сохранение историко-культурного наследия, повышение уровня удовлетворения духовных, информационных запросов населения. Глава 13 ТУРИЗМ И ОТДЫХ40. В сфере туризма основной целью является создание конкурентоспособного туристического комплекса, обеспечивающего удовлетворение потребностей отечественных и зарубежных туристов в разнообразных и качественных услугах, развитие спортивного и оздоровительного туризма. Большое внимание уделяется развитию придорожного сервиса: обустройство мест автостоянок и объектов питания на всей протяженности трассы Минск-Витебск, особенно вблизи городского поселка Плещеницы. С целью создания конкурентоспособного туристического продукта предусматривается дальнейшая реконструкция мест общественного питания. Глава 14 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА41. Численность населения городского поселка Плещеницы составляет 7427 человек, из них 66,9% - население в трудоспособном возрасте (4965 человек), 19,4% - старше трудоспособного возраста (1443 человека) и 13,7% - моложе трудоспособного возраста согласно приложению 11. 42. В прогнозируемом периоде основные приоритеты Программы будут направлены на стабилизацию и улучшение демографической ситуации в городе. В 2008 году численность населения, проживающего в городском поселке, составит 7,5 тысячи человек согласно приложению 11. 43. Основной целью демографической политики в 2008 году является создание предпосылок для улучшения демографической ситуации. Для этого необходимо решить следующие задачи: создание рабочих мест и увеличение эффективности производства с целью сдерживания миграции трудовых ресурсов, увеличение рождаемости, снижение смертности, укрепление брачно-семейных отношений и улучшение условий жизнедеятельности семьи. 44. В целях повышения рождаемости планируется принятие следующих мер: совершенствование поддержки семей в решении жилищной проблемы; укрепление и развитие системы социального обслуживания семей. В целях укрепления здоровья, снижения смертности и повышения продолжительности жизни предусматривается: внедрение системы мониторинга состояния здоровья населения; усиление информационно-образовательной и пропагандистской деятельности по проблемам здорового образа жизни и профилактике заболеваний. 45. Одним из приоритетных направлений демографической политики является регулирование миграционных процессов. Для его реализации планируется: стимулирование нанимателей к созданию рабочих мест; улучшение информирования населения о возможности переселения на новое место жительства и работы. Уровень безработицы к численности экономически активного населения в 2008 году не должен превысить по прогнозу 1,2%. Планируется создание 65 новых рабочих мест согласно приложению 1. Численность безработных, состоящих на учете в центре занятости, составит 15 человек согласно приложению 13. Глава 15 РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА46. Важным фактором экономического роста в 2008 году должно стать предпринимательство и малый бизнес как сферы экономической деятельности, способной обеспечить наиболее быстрый и значительный социальный эффект. Число малых предприятий в 2008 году планируется увеличить на 24%, численность работающих в них - на 252 человека согласно приложению 12. Поддержка и развитие малого предпринимательства городского поселка в 2008 году будет осуществляться по следующим направлениям: формирование благоприятных условий для его устойчивого развития на основе совершенствования форм и методов государственной поддержки данного сектора экономики; обеспечение субъектам малого предпринимательства равных прав и возможностей в приобретении финансовых, материально-технических, информационных ресурсов и услуг. Стимулированию развития предпринимательства в городском поселке Плещеницы будет способствовать открытие следующих предприятий: общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Миран-Парфюм" - производство парфюмерных и косметических средств, ООО "СтройТрансКомплектация" - деятельность автомобильного грузового транспорта и другие. В результате осуществления мер, направленных на поддержку и развитие предпринимательства, планируется в 2008 году довести объем производства промышленной продукции до 9 миллиардов рублей, объем розничного товарооборота - до 2,6 миллиарда рублей, довести долю поступлений налогов и платежей от деятельности субъектов малого предпринимательства до 7,1% согласно приложению 12. В целях дальнейшего развития малого предпринимательства будет продолжена деятельность по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых зданий. В 2008 году в городском поселке Плещеницы планируется вовлечь 19 объектов, не используемых в настоящее время. Глава 16 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ И РОСТ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ47. Основной задачей Программы социально-экономического развития городского поселка Плещеницы в 2008 году в области занятости населения является повышение эффективности использования трудовых ресурсов. Списочная численность работников в организациях в среднем за год увеличится по прогнозам на 5%, численность безработных планируется сократить на 1,7% согласно приложению 13. Номинальная начисленная заработная плата работников увеличится на 10,7% согласно приложению 1. 48. Целью совершенствования занятости населения городского поселка является обеспечение ее рациональной структуры, позволяющей: сохранить контролируемой и управляемой ситуацию на рынке рабочей силы; сформировать благоприятные условия для обеспечения повышения качества и конкурентоспособности рабочей силы, развития предпринимательства и малого бизнеса; обеспечить более полное удовлетворение потребностей отраслей экономики в необходимых кадрах; повысить степень сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда по профессионально-квалификационному признаку; снизить остроту проблемы занятости молодежи, женщин. 49. Основные направления повышения занятости в городском поселке Плещеницы в 2008 году: создание новых рабочих мест на предприятиях с использованием средств государственного фонда содействия занятости, а также собственных средств предприятий; содействие самозанятости безработных и поддержка их предпринимательской активности; организация оплачиваемых общественных работ; направление на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации безработных; обеспечение контроля за соблюдением законодательства о занятости населения. Глава 17 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ПЛЕЩЕНИЦЫ50. Главная цель Программы социально-экономического развития городского поселка Плещеницы - дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения на основе повышения конкурентоспособности продукции, технического перевооружения организаций, совершенствования инфраструктуры. Реализация данной программы должна обеспечить: рост реальных денежных доходов как основу улучшения жизни населения; уменьшение количества малообеспеченных граждан; повышение уровня реальной заработной платы как основного источника формирования доходов населения; совершенствование трудовых отношений за счет создания новых рабочих мест с учетом реализации мероприятий ежегодной программы занятости; стимулирование развития самозанятости населения, расширение предпринимательской инициативы граждан; создание условий для обеспечения граждан жильем, улучшение условий проживания и обеспечение доступности жилья и услуг жилищно-коммунального хозяйства при соблюдении социальных стандартов их качества. 51. Выполнение прогнозных показателей по производству промышленной продукции, потребительским товарам, розничному товарообороту, реализации платных услуг населению, вводу в эксплуатацию жилья, а также реализация инвестиционных проектов позволят обеспечить увеличение налоговых поступлений налогоплательщиков городского поселка Плещеницы на 18,9% согласно приложению 14. 52. В 2008 году планируется достичь следующих параметров: численность занятых в экономике - 3200 человек, производство промышленной продукции - 109,0%, производство потребительских товаров - 110,0%, уровень безработицы на конец года (к экономически активному населению) - 1,2%, номинальная начисленная заработная плата на конец года - 707,0 тысячи рублей, создание 65 новых рабочих мест согласно приложению 1, число малых предприятий - 31 единица согласно приложению 12. Приложение 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ПЛЕЩЕНИЦЫ НА 2008 ГОД-----------------------------------------+---------+--------------+--- ¦ ¦ ¦ Год ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ +------+-------+ год к ¦ ¦ Показатели ¦ Единица ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2007 ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦ ¦году, %¦ ¦ ¦ +------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ прогноз ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦Среднегодовая численность постоянного ¦тыс.чел. ¦7,427 ¦ 7,500 ¦ 101,0 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦Трудовые ресурсы (в среднегодовом ¦тыс.чел. ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ 100,0 ¦ ¦исчислении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦Занято в экономике ¦тыс.чел. ¦3,086 ¦ 3,200 ¦ 103,7 ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦Номинальная начисленная заработная плата¦тыс.руб. ¦638,8 ¦ 707,0 ¦ 110,7 ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦Производство промышленной продукции ¦ % ¦106,5 ¦ 109,0 ¦ - ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦Производство потребительских товаров ¦ % ¦112,4 ¦ 110,0 ¦ - ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦Розничный товарооборот ¦ % ¦105,9 ¦ 112,5 ¦ - ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦Платные услуги населению ¦ % ¦113,0 ¦ 112,5 ¦ - ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦В том числе бытовые услуги населению ¦ % ¦172,7 ¦ 112,5 ¦ - ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех ¦тыс.кв.м ¦0,881 ¦ 1,464 ¦ 166,2 ¦ ¦источников финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦Инвестиции в основной капитал ¦млн.руб. ¦ 8953 ¦ 10246 ¦ 105,0 ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦Уровень безработицы ¦ % ¦ 0,5 ¦ 1,2 ¦ - ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦Создание новых рабочих мест ¦ мест ¦ 73 ¦ 65 ¦ 89,0 ¦ ¦----------------------------------------+---------+------+-------+-------- Приложение 2 ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ПЛЕЩЕНИЦЫ НА 2008 ГОД-----------------------------------------+---------+--------------+--- ¦ ¦ ¦ Год ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ +------+-------+ год к ¦ ¦ Показатель ¦ Единица ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2007 ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦ ¦году, %¦ ¦ ¦ +------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ факт ¦ прогноз ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦Количество промышленных организаций ¦ ед. ¦ 6 ¦ 5 ¦ 83,3 ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридических лиц ¦ ед. ¦ 3 ¦ 2 ¦ 66,7 ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦структурных подразделений ¦ ед. ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦Производство промышленной продукции ¦млн.руб. ¦21516 ¦ 23452 ¦ 109,0 ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦Численность промышленно- ¦ чел. ¦ 804 ¦ 820 ¦ 102,0 ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦Производство потребительских товаров ¦млн.руб. ¦ 470 ¦ 517 ¦ 110,0 ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продовольственных товаров ¦млн.руб. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦непродовольственных товаров ¦млн.руб. ¦ 470 ¦ 517 ¦ 110,0 ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦Производство важнейших видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной продукции в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выражении: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вывозка древесины ¦ плотн. ¦127645¦145005 ¦ 113,6 ¦ ¦ ¦ куб.м ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦гвозди проволочные ¦ т ¦ 178 ¦ 178 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦изделия из пластмассы ¦ т ¦ 46 ¦ 40 ¦ 87,0 ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦добыча живицы ¦ т ¦ 182 ¦ 210 ¦ 115,4 ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦деловая древесина ¦ плотн. ¦117768¦130958 ¦ 111,2 ¦ ¦ ¦ куб.м ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦пиломатериалы ¦ куб.м ¦18692 ¦ 18711 ¦ 100,0 ¦ ¦----------------------------------------+---------+------+-------+-------- Приложение 3 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ПЛЕЩЕНИЦЫ НА 2008 ГОД----+----------------+------+----------------------------------------+-------+-------- ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансирования (млн. рублей в ¦ ¦ Включение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценах 2008 года/01.01.2009) ¦ ¦ инвести- ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+ ¦ ционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ Коли- ¦проекта или ¦ ¦ ¦ Наименование ¦Сроки ¦ ¦ ¦чество ¦мероприятия ¦ ¦N ¦ мероприятия, ¦реали-¦ +-----------+-----------+----------+созда- ¦ в иные ¦ ¦п/п¦инвестиционного ¦зации ¦ ¦собственные¦ ¦ ¦ваемых ¦ программы ¦ ¦ ¦ проекта ¦ ¦всего¦средства, в¦ кредиты ¦государст-¦рабочих¦(нормативный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ том числе ¦ банков, в ¦ венное ¦ мест ¦ правовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранные¦ том числе ¦ участие ¦ ¦акт, которым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции ¦иностранные¦ ¦ ¦ программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦утверждена) ¦ +---+----------------+------+-----+-----------+-----------+----------+-------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +---+----------------+------+-----+-----------+-----------+----------+-------+------------+ ¦ ¦Строительство новых промышленных предприятий, создание новых производств ¦ ¦ +----------------+------+-----T-----------+-----------+----------+-------+------------+ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +----------------+------+-----+-----------+-----------+----------+-------+------------+ ¦ ¦Модернизация, реконструкция, техническое перевооружение существующих ¦ ¦ ¦промышленных предприятий (производств) ¦ ¦ +----------------+------+-----T-----------+-----------+----------+-------+------------+ ¦ ¦Производственное¦ 2008 ¦1220 ¦ 320 ¦ - ¦ 900 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦республиканское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Завод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Кобальт" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------+-----+-----------+-----------+----------+-------+------------+ ¦ ¦Частное ¦ 2008 ¦ 300 ¦ 70 ¦ 230 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦унитарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Логойский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коопзаготпром" -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кондитерского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цеха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------+-----+-----------+-----------+----------+-------+------------+ ¦ ¦Строительство (реконструкция) объектов сферы услуг (строительство, транспорт и ¦ ¦ ¦связь, ЖКХ, бытовое обслуживание), торговли и социальной сферы ¦ ¦ +----------------+------+-----T-----------+-----------+----------+-------+------------+ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +----------------+------+-----+-----------+-----------+----------+-------+------------+ ¦ ¦Реализация прочих инвестиционных проектов и мероприятий ¦ ¦ +----------------+------+-----T-----------+-----------+----------+-------+------------+ ¦ ¦Открытое ¦ 2008 ¦ 420 ¦ - ¦ 420 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦акционерное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Плещеницлес" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------+-----+-----------+-----------+----------+-------+------------+ ¦ ¦- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦---+----------------+------+-----+-----------+-----------+----------+-------+------------- Приложение 4 ИНВЕСТИЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ПЛЕЩЕНИЦЫ НА 2008 ГОД-----------------------------------------+---------+--------------+--- ¦ ¦ ¦ Год ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ +------+-------+ год к ¦ ¦ Показатель ¦ Единица ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2007 ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦ ¦году, %¦ ¦ ¦ +------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ факт ¦ прогноз ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦Инвестиции в основной капитал ¦млн.руб. ¦ 8953 ¦ 10246 ¦ 105,0 ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦По объектам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного назначения ¦млн.руб. ¦ 4029 ¦ 4940 ¦ 122,6 ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦непроизводственного назначения ¦млн.руб. ¦ 4924 ¦ 5306 ¦ 107,8 ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦По источникам финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканский бюджет ¦млн.руб. ¦ 1141 ¦ 1250 ¦ 109,5 ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦местные бюджеты ¦млн.руб. ¦ 1541 ¦ 1770 ¦ 114,9 ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦собственные средства организаций, ¦млн.руб. ¦ 2322 ¦ 2686 ¦ 115,7 ¦ ¦включая кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦население, включая кредиты ¦млн.руб. ¦ 3949 ¦ 4540 ¦ 115,0 ¦ +----------------------------------------+---------+------+-------+-------+ ¦иностранные источники ¦млн.руб. ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦----------------------------------------+---------+------+-------+-------- Приложение 5 ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ПЛЕЩЕНИЦЫ НА 2008 ГОД----------------------------------------+----------+--------------+--- ¦ ¦ ¦ Год ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ +-------+------+ год к ¦ ¦ Показатель ¦ Единица ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2007 ¦ ¦ ¦измерения ¦ ¦ ¦году, %¦ ¦ ¦ +-------+------+-------+ ¦ ¦ ¦ факт ¦ прогноз ¦ +---------------------------------------+----------+-------+------+-------+ ¦Количество транспортных организаций ¦ ед. ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100,0 ¦ +---------------------------------------+----------+-------+------+-------+ ¦Грузооборот автомобильного транспорта ¦ тыс.т·км ¦9797,9 ¦9846,9¦ 100,5 ¦ +---------------------------------------+----------+-------+------+-------+ ¦Пассажирооборот пассажирского ¦тыс.пасс.-¦1703,1 ¦ 1704 ¦ 100,0 ¦ ¦транспорта <*> ¦ км ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-------+------+-------+ ¦Протяженность улиц, проездов ¦ км ¦ 60,2 ¦ 60,2 ¦ 100,0 ¦ +---------------------------------------+----------+-------+------+-------+ ¦В том числе с усовершенствованным ¦ км ¦ 20 ¦ 24 ¦ 120,0 ¦ ¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-------+------+-------+ ¦Наличие автостанций (автокасс) для ¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100,0 ¦ ¦обслуживания пассажиров автобусных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦маршрутов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-------+------+-------+ ¦Обеспеченность населения квартирными ¦ шт./100 ¦ 96,05 ¦96,94 ¦ 100,9 ¦ ¦телефонными аппаратами общего ¦ семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----------+-------+------+-------+ ¦Плотность таксофонов на 1000 человек ¦ ед. ¦ 1,34 ¦ 1,34 ¦ 100,0 ¦ ¦---------------------------------------+----------+-------+------+-------- -------------------------------- <*> Городские перевозки по району. Приложение 6 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ПЛЕЩЕНИЦЫ НА 2008 ГОД----------------------------------+----------------+--------------+--- ¦ ¦ ¦ Год ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ +------+-------+ год к ¦ ¦ Показатель ¦ Единица ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2007 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦году, %¦ ¦ ¦ +------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ факт ¦ прогноз ¦ +---------------------------------+----------------+------+-------+-------+ ¦Количество жилых строений - всего¦ ед. ¦ 1823 ¦ 1877 ¦ 103 ¦ +---------------------------------+----------------+------+-------+-------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многоквартирные дома ¦ ед. ¦ 162 ¦ 164 ¦ 101,2 ¦ +---------------------------------+----------------+------+-------+-------+ ¦дома усадебного типа ¦ ед. ¦ 1657 ¦ 1709 ¦ 103,1 ¦ +---------------------------------+----------------+------+-------+-------+ ¦общежития ¦ ед. ¦ 4 ¦ 4 ¦ 100 ¦ +---------------------------------+----------------+------+-------+-------+ ¦Жилищный фонд - всего ¦ тыс.кв.м общ. ¦161,9 ¦ 173,2 ¦ 107,0 ¦ ¦ ¦ пл. ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+----------------+------+-------+-------+ ¦Удельный вес общей площади, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудованной: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водопроводом ¦ % ¦ 53,9 ¦ 58,0 ¦ ¦ +---------------------------------+----------------+------+-------+-------+ ¦центральным отоплением ¦ % ¦ 45,0 ¦ 46,0 ¦ ¦ +---------------------------------+----------------+------+-------+-------+ ¦горячим водоснабжением ¦ % ¦ 23,6 ¦ 25 ¦ ¦ +---------------------------------+----------------+------+-------+-------+ ¦канализацией ¦ % ¦ 50,2 ¦ 55,0 ¦ ¦ +---------------------------------+----------------+------+-------+-------+ ¦Доля ветхого жилищного фонда во ¦ % ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ ¦ ¦всем жилищном фонде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+----------------+------+-------+-------+ ¦Ввод в эксплуатацию жилья за ¦ тыс.кв.м ¦0,881 ¦ 1,464 ¦ 166,2 ¦ ¦счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+----------------+------+-------+-------+ ¦Обеспеченность населения жильем ¦ кв.м общей ¦ 21,8 ¦ 22,9 ¦ 105,0 ¦ ¦ ¦ площади на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------------------------+----------------+------+-------+-------- Приложение 7 ТОРГОВЛЯ И СФЕРА УСЛУГ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ПЛЕЩЕНИЦЫ НА 2008 ГОД-------------------------------------+--------------+-------------+--- ¦ ¦ ¦ Год ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ +------+------+ год к ¦ ¦ Показатель ¦ Единица ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2007 ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦году, %¦ ¦ ¦ +------+------+-------+ ¦ ¦ ¦ факт ¦ прогноз ¦ +------------------------------------+--------------+------+------+-------+ ¦Общий объем розничного товарооборота¦ млн.руб. ¦8767,4¦9860,0¦ 112,5 ¦ ¦через все каналы реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------------+------+------+-------+ ¦Розничный товарооборот на 1 жителя ¦ тыс.руб. ¦1169,0¦ 1327 ¦ 113,5 ¦ +------------------------------------+--------------+------+------+-------+ ¦Количество организаций розничной ¦ ед. ¦ 63 ¦ 64 ¦ 101,6 ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------------+------+------+-------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магазинов ¦ ед. ¦ 27 ¦ 27 ¦ 100 ¦ +------------------------------------+--------------+------+------+-------+ ¦палаток, киосков ¦ ед. ¦ 36 ¦ 37 ¦ 102,8 ¦ +------------------------------------+--------------+------+------+-------+ ¦Торговая площадь магазинов ¦ тыс.кв.м ¦ 3,1 ¦ 3,1 ¦ 100,0 ¦ +------------------------------------+--------------+------+------+-------+ ¦Обеспеченность населения торговой ¦кв.м/тыс.чел. ¦ 413 ¦ 413 ¦ 100,0 ¦ ¦площадью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------------+------+------+-------+ ¦Количество организаций общественного¦ ед. ¦ 5 ¦ 5 ¦ 100 ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------------+------+------+-------+ ¦Обеспеченность местами общественного¦ мест ¦ 21 ¦ 21 ¦ 100 ¦ ¦питания на 1000 населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------------+------+------+-------+ ¦Объем платных услуг населению ¦ млн.руб. ¦679,4 ¦764,3 ¦ 112,5 ¦ +------------------------------------+--------------+------+------+-------+ ¦В том числе по видам услуг ¦ млн.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------------+------+------+-------+ ¦Объем бытовых услуг населению ¦ млн.руб. ¦ 75,1 ¦ 84,5 ¦ 112,5 ¦ +------------------------------------+--------------+------+------+-------+ ¦Количество организаций бытового ¦ ед. ¦ 4 ¦ 4 ¦ 100 ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------------+------+------+-------+ ¦Обеспеченность населения сетью ¦тыс.чел./пункт¦ 2,1 ¦ 1,9 ¦ 90,5 ¦ ¦комплексных приемных пунктов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦району ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------------+------+------+-------+ ¦Число рынков ¦ ед. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------------------------------------+--------------+------+------+-------+ ¦В них условных торговых мест ¦ ед. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦------------------------------------+--------------+------+------+-------- Приложение 8 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ПЛЕЩЕНИЦЫ НА 2008 ГОД------------------------------------------+---------+-------------+--- ¦ ¦ ¦ Год ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ +------+------+ год к ¦ ¦ Показатель ¦ Единица ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2007 ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦ ¦году, %¦ ¦ ¦ +------+------+-------+ ¦ ¦ ¦ факт ¦ прогноз ¦ +-----------------------------------------+---------+------+------+-------+ ¦Количество медицинских организаций ¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100 ¦ +-----------------------------------------+---------+------+------+-------+ ¦Численность врачей всех специальностей ¦ чел. ¦ 22 ¦ 26 ¦ 118,2 ¦ +-----------------------------------------+---------+------+------+-------+ ¦Численность врачей на 1000 человек ¦ чел. ¦ 2,04 ¦ 2,4 ¦ 117,6 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+------+------+-------+ ¦Численность среднего медицинского ¦ чел. ¦ 86 ¦ 92 ¦ 107,0 ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+------+------+-------+ ¦Численность среднего медицинского ¦ чел. ¦ 8,1 ¦ 8,7 ¦ 107,6 ¦ ¦персонала на 1000 населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+------+------+-------+ ¦Число коек в больничных организациях ¦ коек ¦ 80 ¦ 80 ¦ 100,0 ¦ +-----------------------------------------+---------+------+------+-------+ ¦Число коек на 1000 человек ¦ коек ¦ 4,7 ¦ 4,7 ¦ 100,0 ¦ +-----------------------------------------+---------+------+------+-------+ ¦Мощность врачебных амбулаторно- ¦посещений¦ 150 ¦ 150 ¦ 100,0 ¦ ¦поликлинических организаций ¦ в смену ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+------+------+-------+ ¦Количество спортивных сооружений ¦ всего ¦ 12 ¦ 12 ¦ 100,0 ¦ ¦-----------------------------------------+---------+------+------+-------- Приложение 9 ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ПЛЕЩЕНИЦЫ НА 2008 ГОД-----------------------------------------+---------+--------------+--- ¦ ¦ ¦ Год ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ +-------+------+ год к ¦ ¦ Показатель ¦ Единица ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2007 ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦ ¦году, %¦ ¦ ¦ +-------+------+-------+ ¦ ¦ ¦ факт ¦ прогноз ¦ +----------------------------------------+---------+-------+------+-------+ ¦Количество общеобразовательных школ ¦ ед. ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100 ¦ +----------------------------------------+---------+-------+------+-------+ ¦Количество детских дошкольных ¦ ед. ¦ 4 ¦ 4 ¦ 100 ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+-------+------+-------+ ¦Обеспеченность населения ¦ мест ¦ 1583 ¦ 1643 ¦ 103,7 ¦ ¦общеобразовательными школами на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+-------+------+-------+ ¦Обеспеченность населения детскими ¦ мест ¦ 1717 ¦ 1645 ¦ 95,8 ¦ ¦дошкольными учреждениями на 1000 детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+-------+------+-------+ ¦Охват детей дошкольного возраста ¦ % ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦подготовкой к школе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------------------------------+---------+-------+------+-------- Приложение 10 КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ И ОТДЫХ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ПЛЕЩЕНИЦЫ НА 2008 ГОД--------------------------------------------+---------+-----------+--- ¦ ¦ ¦ Год ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ +-----+-----+ год к ¦ ¦ Показатель ¦ Единица ¦2007 ¦2008 ¦ 2007 ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦ ¦году, %¦ ¦ ¦ +-----+-----+-------+ ¦ ¦ ¦факт ¦ прогноз ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Количество культурно-просветительских ¦ ед. ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Количество гостиниц ¦ед./мест ¦1/40 ¦1/40 ¦ 1/40 ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Количество санаторно-курортных организаций ¦ед./коек ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦и организаций отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------+ ¦Количество объектов историко-культурного ¦ ед. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------------------------------+---------+-----+-----+-------- Приложение 11 НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ПЛЕЩЕНИЦЫ НА 2008 ГОД--------------------------------------------------+--------------+---- ¦ ¦ Год ¦2008 год¦ ¦ +------+-------+ к 2007 ¦ ¦ Показатели ¦ 2007 ¦ 2008 ¦году, % ¦ ¦ +------+-------+--------+ ¦ ¦ факт ¦ прогноз ¦ +-------------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦Численность населения (человек) - всего ¦ 7427 ¦ 7500 ¦ 101,0 ¦ +-------------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦моложе трудоспособного возраста ¦ 1019 ¦ 1027 ¦ 100,8 ¦ +-------------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦в трудоспособном возрасте ¦ 4965 ¦ 5015 ¦ 101,0 ¦ +-------------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦старше трудоспособного возраста ¦ 1443 ¦ 1430 ¦ 99,1 ¦ +-------------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦Численность населения, занятого в экономике ¦ 3086 ¦ 3200 ¦ 103,7 ¦ +-------------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦Естественный прирост ¦ -59 ¦ -61 ¦ 103,4 ¦ +-------------------------------------------------+------+-------+--------+ ¦Механический прирост ¦ -30 ¦ - 20 ¦ 66,7 ¦ ¦-------------------------------------------------+------+-------+--------- Приложение 12 МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ПЛЕЩЕНИЦЫ НА 2008 ГОД---------------------------------------+----------+--------------+---- ¦ ¦ ¦ Год ¦2008 год¦ ¦ ¦ Единица +------+-------+ к 2007 ¦ ¦ Показатель ¦измерения ¦ 2007 ¦ 2008 ¦году, % ¦ ¦ ¦ +------+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ факт ¦ прогноз ¦ +--------------------------------------+----------+------+-------+--------+ ¦Численность малых предприятий ¦ ед. ¦ 25 ¦ 31 ¦ 124,0 ¦ +--------------------------------------+----------+------+-------+--------+ ¦Списочная численность работников ¦в среднем ¦ 450 ¦ 702 ¦ 156 ¦ ¦ ¦ за год, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+------+-------+--------+ ¦Количество работающих ¦ чел. ¦ 85 ¦ 103 ¦ 121,2 ¦ ¦индивидуальных предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+------+-------+--------+ ¦Объем производства промышленной ¦ млн.руб. ¦ 8811 ¦ 8987 ¦ 102,0 ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+------+-------+--------+ ¦В том числе объем производства ¦ млн.руб. ¦ 566 ¦ 742,2 ¦ 131,1 ¦ ¦потребительских товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+------+-------+--------+ ¦Удельный вес малых предприятий в ¦ % ¦ 29,1 ¦ 27,7 ¦ - ¦ ¦общем объеме производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+------+-------+--------+ ¦Объем розничного товарооборота ¦ млн.руб. ¦ 2132 ¦2566,4 ¦ 112,5 ¦ +--------------------------------------+----------+------+-------+--------+ ¦Удельный вес малых предприятий в ¦ % ¦ 24,3 ¦ 24,3 ¦ - ¦ ¦общем объеме товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+------+-------+--------+ ¦Объем платных услуг населению ¦ млн.руб. ¦50,65 ¦ 60,97 ¦ 112,5 ¦ +--------------------------------------+----------+------+-------+--------+ ¦Выручка от реализации товаров ¦ млн.руб. ¦16914 ¦ 17914 ¦ 105,9 ¦ ¦(работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+------+-------+--------+ ¦Удельный вес малых предприятий в ¦ % ¦ 30,9 ¦ 32,7 ¦ - ¦ ¦выручке от реализации работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+------+-------+--------+ ¦Доля занятых в малом ¦ % ¦ 6,4 ¦ 9,9 ¦ - ¦ ¦предпринимательстве, включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индивидуальных предпринимателей, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем количестве занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городском поселении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+------+-------+--------+ ¦Доля поступлений налогов и платежей ¦ % ¦ 6,8 ¦ 7,1 ¦ - ¦ ¦в бюджет от деятельности субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------------------------+----------+------+-------+--------- Приложение 13 ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ПЛЕЩЕНИЦЫ НА 2008 ГОД------------------------------------------------------+-----------+--- ¦ ¦ Год ¦ 2008 ¦ ¦ +-----+-----+ год к ¦ ¦ Показатель ¦2007 ¦2008 ¦ 2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году, %¦ ¦ +-----+-----+-------+ ¦ ¦факт ¦ прогноз ¦ +-----------------------------------------------------+-----+-----+-------+ ¦Списочная численность работников в организациях в ¦1291 ¦1356 ¦ 105,0 ¦ ¦среднем за год, человек ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+-----+-----+-------+ ¦Численность безработных, состоящих на учете на конец ¦ 16 ¦ 15 ¦ 98,3 ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+-----+-----+-------+ ¦Принято организациями на работу на дополнительно ¦ 73 ¦ 65 ¦ 89,0 ¦ ¦создаваемые рабочие места ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+-----+-----+-------+ ¦Численность работающих пенсионеров ¦ 200 ¦ 465 ¦ 232 ¦ +-----------------------------------------------------+-----+-----+-------+ ¦Создание новых рабочих мест ¦ 73 ¦ 65 ¦ 89,0 ¦ +-----------------------------------------------------+-----+-----+-------+ ¦Профподготовка безработных ¦ 24 ¦ 25 ¦ 104,2 ¦ ¦-----------------------------------------------------+-----+-----+-------- Приложение 14 ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ПЛЕЩЕНИЦЫ НА 2008 ГОД------------------------------------------+---------+-------------+--- ¦ ¦ ¦ Год ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ +------+------+ год к ¦ ¦ Показатели ¦ Единица ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2007 ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦ ¦году, %¦ ¦ ¦ +------+------+-------+ ¦ ¦ ¦ факт ¦ прогноз ¦ +-----------------------------------------+---------+------+------+-------+ ¦Налоговые поступления плательщиков ¦млн.руб. ¦5198,6¦6180,3¦ 118,9 ¦ ¦городского поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+------+------+-------+ ¦Удельный вес налоговых поступлений ¦ % ¦ 28,7 ¦ 27,4 ¦ ¦ ¦плательщиков городского поселения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме бюджета района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+------+------+-------+ ¦Расходы на ЖКХ ¦млн.руб. ¦1558,4¦2092,9¦ 134,3 ¦ +-----------------------------------------+---------+------+------+-------+ ¦Расходы на образование ¦млн.руб. ¦2593,0¦2728,3¦ 105,2 ¦ +-----------------------------------------+---------+------+------+-------+ ¦Расходы на здравоохранение ¦млн.руб. ¦2090,7¦2885,9¦ 138,0 ¦ ¦-----------------------------------------+---------+------+------+-------- Приложение 15 МЕРОПРИЯТИЯ НА 2008 ГОД ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ПЛЕЩЕНИЦЫ НА 2006 - 2010 ГОДЫ---------------------------+---------------+----------------+--------- ¦ Наименование мероприятия ¦ Ответственные ¦Форма исполнения¦ Срок ¦ ¦ ¦ исполнители ¦ ¦ исполнения ¦ +--------------------------+---------------+----------------+-------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +--------------------------+---------------+----------------+-------------+ ¦1. Утверждение в ¦Отдел экономики¦Решение ¦Март ¦ ¦установленном порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районной программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально-экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселка Плещеницы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 год ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+---------------+----------------+-------------+ ¦2. Представление в ¦Отдел экономики¦Предложения ¦В сроки, ¦ ¦Минский облисполком ¦ ¦ ¦установленные¦ ¦предложений о прогнозных ¦ ¦ ¦на разработку¦ ¦параметрах основных ¦ ¦ ¦проекта ¦ ¦показателей социально- ¦ ¦ ¦прогноза ¦ ¦экономического развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по городскому поселку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Плещеницы на 2009 год ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+---------------+----------------+-------------+ ¦3. Утверждение прогноза ¦Отдел экономики¦Решение ¦В месячный ¦ ¦социально-экономического ¦ ¦ ¦срок после ¦ ¦развития района на 2009 ¦ ¦ ¦доведения ¦ ¦год с включением в них ¦ ¦ ¦райисполкому ¦ ¦разделов по развитию ¦ ¦ ¦прогнозных ¦ ¦городского поселка ¦ ¦ ¦показателей ¦ ¦Плещеницы ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+---------------+----------------+-------------+ ¦4. Формирование перечней ¦Отдел экономики¦Перечни, графики¦Март ¦ ¦неиспользуемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества (в том числе в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бывших военных городках), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расположенного на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселка Плещеницы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подлежащего вовлечению в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйственный оборот с 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мая 2008 г. по 30 апреля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 г., а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦утверждение графиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вовлечения его в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйственный оборот ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+---------------+----------------+-------------+ ¦5. Вовлечение в ¦Отдел ¦Решения ¦В течение ¦ ¦хозяйственный оборот ¦экономики, ¦ ¦года ¦ ¦неиспользуемого ¦предприятия и ¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦имущества (в том числе в ¦района ¦ ¦ ¦ ¦бывших военных городках), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества неработающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленных организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а также неиспользуемых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неэффективно используемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадей и объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненных (входящих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состав) организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расположенного на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселка Плещеницы ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+---------------+----------------+-------------+ ¦6. Освещение хода ¦Редакция газеты¦Мероприятия ¦ -"- ¦ ¦реализации ¦"Родны край" и ¦ ¦ ¦ ¦Государственной программы ¦радиовещание ¦ ¦ ¦ ¦в средствах массовой ¦"Голас ¦ ¦ ¦ ¦информации ¦Лагойшчыны" ¦ ¦ ¦ +--------------------------+---------------+----------------+-------------+ ¦7. Оказание содействия ¦Управление по ¦Решения ¦ -"- ¦ ¦безработным в ¦труду, ¦ ¦ ¦ ¦трудоустройстве на ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦постоянную работу в целях ¦защите и ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения занятости ¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦жителей городского ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦поселка Плещеницы - ¦района ¦ ¦ ¦ ¦65 человек ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+---------------+----------------+-------------+ ¦8. Оказание финансовой ¦Управление по ¦ -"- ¦ -"- ¦ ¦поддержки в виде субсидий ¦труду, ¦ ¦ ¦ ¦(ссуд) безработным для ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦содействия в организации ¦защите и ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательской ¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в городском ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦поселке Плещеницы - ¦района ¦ ¦ ¦ ¦1 человек ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+---------------+----------------+-------------+ ¦9. Организация ¦Управление по ¦Графики ¦ -"- ¦ ¦профессиональной ¦труду, ¦подготовки ¦ ¦ ¦подготовки и ¦социальной ¦(переподготовки)¦ ¦ ¦переподготовки ¦защите и ¦безработных ¦ ¦ ¦безработных в городском ¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦поселке Плещеницы - ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦25 человек ¦района ¦ ¦ ¦ +--------------------------+---------------+----------------+-------------+ ¦10. Заполнение паспорта ¦Отдел ¦Паспорта ¦1 июля (по ¦ ¦городского поселка ¦идеологической ¦ ¦итогам 2007 ¦ ¦Плещеницы ¦работы, отдел ¦ ¦года) ¦ ¦ ¦экономики ¦ ¦ ¦ +--------------------------+---------------+----------------+-------------+ ¦11. Представление ¦Отдел ¦Отчет в Минский ¦20 марта (по ¦ ¦аналитических записок о ¦экономики, ¦облисполком ¦основным ¦ ¦выполнении основных ¦отделы и ¦ ¦показателям ¦ ¦параметров развития ¦управления ¦ ¦2007 года) ¦ ¦городского поселка ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦Плещеницы за 2007 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------------+---------------+----------------+-------------- |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|