Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Стародорожского районного Совета депутатов от 22.07.2011 № 80 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Стародорожского района на 2011 - 2015 годы"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 26 августа 2011 г. N 9/43339 На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Стародорожский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Стародорожского района на 2011 - 2015 годы. 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Стародорожского районного Совета депутатов и заместителей председателя Стародорожского районного исполнительного комитета по направлениям деятельности. 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. Председатель В.Н.Карпиевич УТВЕРЖДЕНО Решение Стародорожского районного Совета депутатов 22.07.2011 N 80 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАРОДОРОЖСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Настоящая Программа разработана на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 17, 2/1660) и Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462) и одобренной четвертым Всебелорусским народным собранием, Программы социально-экономического развития Минской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной решением Минского областного Совета депутатов от 10 июня 2011 г. N 90 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 82, 9/42269). 2. Обеспечение устойчивого и эффективного развития экономики, реализация социально-экономических приоритетов района и главной цели текущего пятилетия - роста благосостояния и улучшения условий жизни населения - станут главными результатами реализации настоящей Программы. 3. В настоящей Программе дана оценка результатам реализации Программы социально-экономического развития Стародорожского района на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Стародорожского районного Совета депутатов от 27 сентября 2006 г. N 186, проведен анализ внешних и внутренних факторов экономического роста, определены цели, задачи и приоритеты развития экономики Стародорожского района на 2011 - 2015 годы, важнейшие направления их реализации. 4. Реализация настоящей Программы организациями, не находящимися в подчинении местных исполнительных и распорядительных органов (их структурных подразделений), осуществляется с согласия таких организаций. ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАРОДОРОЖСКОГО РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА5. Итоги работы за 2006 - 2010 годы свидетельствуют о положительных результатах развития народнохозяйственного комплекса Стародорожского района и реализации намеченных социально-экономических приоритетов. Заложена основа для дальнейшего роста экономического потенциала. Достигнут рост объемов по основным показателям Программы социально-экономического развития Стародорожского района на 2006 - 2010 годы: производству продукции промышленности, производству потребительских товаров, производству продукции сельского хозяйства, привлечению инвестиций в основной капитал, экспорту товаров и услуг, розничному товарообороту, платным услугам населению, вводу в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования, росту номинальной и реальной заработной платы. 6. В промышленном производстве достигнут значительный рост объемов. Своевременно принятые антикризисные меры позволили увеличить объем промышленного производства и потребительских товаров к 2005 году в 1,5 раза. Одним из важнейших результатов реализации Программы социально-экономического развития Стародорожского района на 2006 - 2010 годы стала активизация инвестиционной деятельности организаций района. Проведена реконструкция и модернизация коммунального производственного унитарного предприятия "Стародорожский плодоовощной завод". Проводится работа по реконструкции открытого акционерного общества "Стародорожский механический завод", ставшего филиалом республиканского унитарного предприятия "БелАЗ". Реализованы инвестиционные проекты по газификации центральной отопительной котельной города и отдельных организаций, завершено строительство очистных сооружений. 7. Комплексное решение проблем развития аграрного производства позволило району за прошедшее пятилетие увеличить производство валовой продукции в общественном секторе на 63 процента. За пятилетний период объемы производства животноводческой продукции увеличились в 1,6 раза, такой же прирост отмечается в растениеводческой отрасли. Значительно повысился и уровень организации работ. В сельскохозяйственных организациях создана мощная материальная база. Проведена реконструкция и техническое переоснащение 47 животноводческих помещений. Введена в строй новая молочно-товарная ферма в открытом акционерном обществе "Залужье". Сельскохозяйственные организации практически полностью обновили машинно-тракторный парк. Приобретено 34 погрузчика "Амкодор", 26 автомобилей "МАЗ", более 50 единиц зерно- и кормоуборочной техники, свыше 80 тракторов МТЗ. За пять лет парк сельскохозяйственных машин пополнился более чем на 300 единиц сельскохозяйственной техники. В семи организациях смонтированы новые зерносушильные комплексы. 8. В Стародорожском районе отмечается положительная динамика роста объема внешней торговли. Объем экспортных поставок товаров в 2010 году по сравнению с 2005 годом вырос в 2,2 раза, экспорт услуг - в 6,9 раза. 9. Объем инвестиций в экономику Стародорожского района увеличился с 2006 года в 2,6 раза. За 5 лет планировалось освоить инвестиций в основной капитал на сумму 130 млрд. рублей, фактически освоено за 2006 - 2010 годы 370 млрд. рублей. Значительно выросли объемы вводимого жилья. За счет всех источников финансирования ввод в эксплуатацию жилья составил за 5 лет 67800 квадратных метров, что в 2,2 раза больше, чем в предшествующую пятилетку. В 2010 году ввод жилья составил 20563 квадратных метра при планируемых 7560 квадратных метрах. 10. Обеспечено стабильное развитие внутреннего потребительского рынка. За период 2006 - 2010 годов открыты новые торговые объекты и объекты общественного питания: магазин "Алена", магазин "Фабрика здоровья", магазин "Продукты", кафе "Кураж" и кафе "Флоренция". В 2007 году построен пункт придорожного сервиса - кафе "Магистраль" частной формы собственности. В 2010 году Стародорожским районным потребительским обществом (далее - Стародорожское райпо) открыто придорожное кафе "Пралеска". 11. Успешное выполнение важнейших параметров социально-экономического развития Стародорожского района в 2006 - 2010 годах позволило обеспечить рост реальной заработной платы за пятилетие на 51,9 процента. Уровень регистрируемой безработицы на конец декабря 2010 года составил 0,55 процента от экономически активного населения и удерживается в социально допустимых пределах. 12. В 2006 - 2010 годах не удалось в полной мере решить ряд проблем. Вследствие недостаточности финансовых средств остались невыполненными проекты по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном; реконструкции автостанции в г. Старые Дороги; реконструкции молодежного центра "Юность" в г. Старые Дороги; капитальному ремонту торгового центра в дер. Щитковичи. Для экономики Стародорожского района все еще характерны высокая материалоемкость и энергоемкость выпускаемой продукции, относительно низкая производительность труда. Следствием этого становится недостаточная конкурентоспособность продукции отечественного производства. Снижается эффективность инвестиций и медленными темпами увеличивается объем привлечения в экономику прямых иностранных инвестиций. Слабой остается восприимчивость организаций к инновациям. Решение указанных проблем и преодоление ограничений экономического роста позволит в 2011 - 2015 годах обеспечить устойчивые темпы социально-экономического развития Стародорожского района, существенно повысить благосостояние населения. ГЛАВА 3 МЕСТНЫЕ РЕСУРСЫ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СТАРОДОРОЖСКОГО РАЙОНА13. Переход Стародорожского района к устойчивому социально-экономическому развитию во многом определяется его ролью и местом в национальной системе разделения труда, имеющимися природными и трудовыми ресурсами, созданным социально-экономическим потенциалом и возможностями его наращивания. В ближайшем пятилетии предстоит решить сложную задачу повышения эффективности использования имеющихся ресурсов и социально-экономического потенциала, направленную на дальнейшее формирование постиндустриальной модели экономики, развитие человека, улучшение его благосостояния. 14. На начало 2011 года численность населения Стародорожского района составила 21715 человек. Современное состояние демографической ситуации характеризуется естественной убылью населения, обусловленной низким уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности, ухудшением возрастной структуры населения. Внутренние миграционные потоки в основном направлены из сельской местности в городскую, в результате чего ежегодно сокращается численность сельского населения. Другим важнейшим фактором, влияющим на изменение численности населения Стародорожского района, является внешняя миграция. Основным фактором, влияющим на миграцию населения, является диспропорция в уровне доходов и развитии производственной и социальной инфраструктуры между сельскохозяйственными и промышленными районами, а также между Стародорожским районом и городом Минском. Прогнозируется, что сохранится тенденция уменьшения трудовых ресурсов Стародорожского района и в 2015 году их численность составит 10200 человек, что на 1 процент меньше, чем в 2010 году. 15. Общая площадь земель Стародорожского района составляет 137,1 тыс. гектаров (52,9 тыс. гектаров из которых составляют сельскохозяйственные земли, 32,8 тыс. гектаров - пахотные земли). Качественная оценка сельскохозяйственных угодий - 26,2 балла, пашни - 28,1 балла. С учетом природных условий, экономических возможностей выделяются земли, подлежащие окультуриванию, осушению, рекультивации и являющиеся резервом освоения и источником прироста сельскохозяйственных угодий. Общая площадь земель лесного фонда Стародорожского района составляет 70,2 тыс. гектаров. Расчетная лесосека по главному пользованию - 139,2 тыс. куб. метров. Удельный вес спелых лесов - 8,5 процента. 16. Основу ресурсной базы Стародорожского района составляют песчано-гравийные материалы, минеральная вода. 17. К отраслям специализации экономики Стародорожского района относятся деревообрабатывающая промышленность, легкая и пищевая промышленность. Также Стародорожский район специализируется на производстве молока, мяса, зерна, картофеля, рапса. Основным резервом в наращивании производства валовой продукции агропромышленного комплекса (далее - АПК) является животноводство, занимающее в структуре 65 процентов. 18. Вместе с тем наиболее сложная ситуация остается в растениеводческой отрасли, в частности в зерновом производстве, выращивании картофеля, овощей. Основная причина нестабильного производства хоть и связана частично с погодными условиями, все же в большей степени зависит от качества семенного материала, плодородия почв, доз минеральных и органических удобрений, оснащенности производства техникой и средствами защиты растений, а также четкого выполнения агротехнических и технологических условий, требуемых для отдельной культуры. Современные интенсивные технологии производства, например, зерновых культур, требуют внесения органических удобрений не менее 20 тонн на гектар, при этом прирост урожая мог бы составлять на гектар не менее 5 центнеров. В 2010 году в расчете на 1 гектар пахотных земель в целом по всем культурам было внесено около 10 тонн. Основными проблемами животноводства остаются снижение себестоимости продукции, повышение продуктивности стада за счет увеличения заготовки кормов и улучшения их качества, повышения суточных привесов животных на откорме. 19. На территории Стародорожского района осуществляет производственную деятельность одна промышленная организация коммунальной формы собственности - коммунальное производственное унитарное предприятие "Стародорожский плодоовощной завод", который в 2009 году возобновил свою деятельность после проведенной реконструкции и модернизации. В 2010 году основные производственные мощности предприятия коммунального производственного унитарного предприятия "Стародорожская швейная фабрика" проданы обществу с ограниченной ответственностью "Формэль". Это позволило сохранить рабочие места швей и открыло перспективу для роста объемов производства трикотажных изделий. 20. Строительный комплекс занимает одну из ведущих позиций в структуре экономики, обеспечивая ее устойчивость и социальную направленность, способствуя развитию производственного потенциала региона, реализации важнейших проектов. Основной проблемой строительной отрасли Стародорожского района остается высокая степень износа активной части основных фондов, что сказывается на увеличении затрат на производство. 21. Основная доля транспортной работы в Стародорожском районе принадлежит: по пассажироперевозкам - Стародорожскому производственному участку филиала "Грузовой автомобильный парк N 5" открытого акционерного общества "Миноблавтотранс", по грузоперевозкам - частному унитарному предприятию "Стародорожский кооптранс". Перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом на территории Стародорожского района осуществляются Могилевским отделением государственного объединения "Белорусская железная дорога". Основной проблемой транспортного комплекса Стародорожского района остается физический и моральный износ активной части основных фондов. Средний износ автомобилей составляет более 70 процентов. Действующая система тарифов (особенно пригородного транспорта) не обеспечивает полного покрытия затрат, что снижает возможности обновления автобусного парка. Существует необходимость в реконструкции автостанции в г. Старые Дороги, которая введена в 1981 году. 22. Предоставление услуг электросвязи на территории Стародорожского района обеспечивает Стародорожский районный узел электросвязи Минского филиала республиканского унитарного предприятия электросвязи "Белтелеком". В настоящее время на сетях организации эксплуатируется 20 телефонных станций, из них 18 - электронные. Для развития уровня услуг необходимо и дальше расширять сети интерактивного телевизионного вещания, а также услуги, предназначенные для массового пользователя сервисных центров и пунктов республиканского унитарного предприятия "Белтелеком". 23. Сфера торгового обслуживания населения представлена широкой сетью торговых организаций. В Стародорожском районе на 1 января 2010 г. имелось 155 объектов розничной торговли и 36 объектов общественного питания. 24. Бытовое обслуживание населения Стародорожского района осуществляют коммунальное унитарное предприятие "Стародорожский РКБО", организации частной формы собственности и индивидуальные предприниматели. В сельской местности работает 16 комплексно-приемных пунктов. 25. Весь комплекс работ по техническому обслуживанию жилищного фонда и предоставлению коммунальных и водопроводно-канализационных услуг населению и юридическим лицам в Стародорожском районе осуществляет районное коммунальное унитарное предприятие "Стародорожское ЖКХ". В хозяйственном ведении организации жилищно-коммунального хозяйства имеется 1 гостиница, 1 городская баня, требующая капитального ремонта. В сельской местности имеется 28 бань. 26. В целях удовлетворения растущих потребностей населения в услугах образования в Стародорожском районе осуществляет деятельность 36 организаций, подведомственных отделу образования Стародорожского районного исполнительного комитета (далее - райисполком), из них 15 дневных общеобразовательных, 1 вечерняя школа, 14 дошкольных организаций, детский дом, база юных туристов, центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, межрайонный учебно-производственный комбинат, оздоровительный лагерь "Родничок", центр детского творчества. 27. Оказание медицинских услуг в Стародорожском районе обеспечивают государственное учреждение "Стародорожская центральная районная больница", государственное учреждение "Стародорожский РЦГиЭ". В структуру больницы входят центральная больница, поликлиника, 3 врачебных амбулатории, Щитковичская участковая больница, Положевичская больница сестринского ухода, 20 фельдшерско-акушерских пунктов и 3 здравпункта на предприятиях города. 28. Для занятий физической культурой и спортом в Стародорожском районе с максимальной нагрузкой эксплуатируются 48 спортивных сооружений, из них 1 стадион, 14 спортивных залов, 8 приспособленных помещений, 25 плоскостных сооружений. Не имеется плавательного бассейна. Организацией активного досуга населения занимаются физкультурно-спортивный клуб, административно-бытовой комплекс стадиона. В государственном учреждении "Детско-юношеская спортивная школа общей физической подготовки Стародорожского района" работают группы аэробики и тренажерный зал. 29. Сеть организаций культуры Стародорожского района на 1 января 2011 г. насчитывает 54 единицы: 21 организацию клубного типа, 31 библиотеку, детскую школу искусств, историко-этнографический музей. Деятельность данных организаций направлена на развитие культуры и искусства Стародорожского района, в том числе улучшение работы клубных организаций, развитие библиотечной сети и музейного дела, народных промыслов и ремесел, расширение эстетического охвата детей и подростков, подготовку кадрового звена отрасли. В Стародорожском районе уровень развития сети организаций производственной и социальной сферы позволяет обеспечивать выполнение социальных стандартов по предоставлению услуг населению в полном объеме. ГЛАВА 4 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАРОДОРОЖСКОГО РАЙОНА30. Цель социально-экономического развития Стародорожского района на 2011 - 2015 годы - создание благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства. 31. Задачами, направленными на достижение поставленной цели, являются создание условий для формирования конкурентной, динамичной и высокотехнологичной экономики, позволяющей обеспечить устойчивое экономичное развитие Стародорожского района, и на этой основе создание условий для повышения уровня и качества жизни населения. 32. Для достижения поставленной цели предусматривается повышение реальных располагаемых денежных доходов населения в 2015 году к 2010 году за счет роста объемов производства продукции сельского хозяйства в 1,396 - 1,456 раза, промышленности в 1,658 раза, удельного веса отгруженной инновационной продукции организациями, основным видом экономической деятельности которых является производство промышленной продукции, в общем объеме отгруженной продукции до 12 процентов в 2015 году, инвестиций в основной капитал за пятилетие в 1,869 раза, основная часть которых будет направлена на создание и модернизацию рабочих мест. Основные показатели социально-экономического развития Стародорожского района на 2011 - 2015 годы определены согласно приложению 1 к настоящей Программе. 33. Основными направлениями социально-экономического развития Стародорожского района будут: повышение уровня жизни населения, в том числе на основе развития социальной инфраструктуры; развитие экономического потенциала на основе внедрения результатов научно-технической деятельности и инновационных процессов; развитие предпринимательства с целью формирования конкурентной среды, насыщения рынка товарами и услугами; усиление мотивации к эффективной работе и повышение ответственности работников за результаты и качество своего труда; формирование эффективной инновационной системы; совершенствование структуры экономики на основе приоритетного развития ресурсосберегающих, наукоемких и высокотехнологичных производств с высокой долей добавленной стоимости и прогрессивных видов услуг; активизация инвестиционных процессов и стимулирование притока прямых иностранных инвестиций; развитие интеграционных связей; повышение эффективности внешнеэкономической деятельности и обеспечение сбалансированности экономики. ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА34. В Стародорожском районе главными приоритетами в социальной политике являются повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг. Показатели социального развития Стародорожского района представлены согласно приложению 2 к настоящей Программе. 35. Основными направлениями реализации поставленной цели являются: обеспечение эффективной занятости населения на основе модернизации существующих и ввода новых рабочих мест; рост уровня реальных денежных доходов населения и предотвращение их чрезмерных межрегиональных различий; укрепление здоровья, увеличение рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни населения; повышение образовательного и культурного потенциала граждан; улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг независимо от места жительства граждан. 36. Сложившаяся к настоящему времени структура населения и параметры его воспроизводства будут и в дальнейшем обусловливать тенденцию к уменьшению численности населения в районе. Численность населения Стародорожского района за последнее десятилетие сократилась на 4316 человек, или на 16,4 процента (с 26253 человек на 1 января 2000 г. до 21937 тыс. человек на 1 января 2010 г.), численность сельского населения за указанный период сократилась еще больше (на 3200 человек, или на 22,7 процента). Показатели численности населения Стародорожского района представлены согласно приложению 3 к настоящей Программе. 37. Основными задачами демографического развития являются: стимулирование рождаемости населения путем усиления социально-экономической поддержки семей, укрепления потенциала семейной среды для воспитания и социализации детей, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; укрепление здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни путем осуществления комплекса медицинских, организационных, технологических мероприятий и формирования здорового образа жизни; оптимизация внешних миграционных процессов с учетом национальных демографических интересов. К 2016 году в Стародорожском районе планируется достичь следующих показателей: рост суммарного коэффициента рождаемости до 11,9%; снижение общего коэффициента смертности населения до 12 на 1000 человек; рост ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 72 - 73 лет; снижение тяжести первичной инвалидности лиц трудоспособного возраста до 55 процентов. 38. В Стародорожском районе сохраняется стабильная, контролируемая ситуация на рынке труда, в полном объеме обеспечивается предоставление гражданам социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством. На сегодняшний день формирование трудового потенциала Стародорожского района происходит в условиях сокращения трудоспособного населения в связи со вступлением в трудоспособный возраст малочисленного поколения родившихся в 90-е годы прошлого века с одной стороны, с другой - выбывания из рабочих возрастов более многочисленного послевоенного поколения. По прогнозным расчетам к концу 2015 года трудовые ресурсы снизятся на 100 человек и составят 10200 человек. Численность населения, занятого в экономике, также будет иметь тенденцию к сокращению и составит 9300 человек (уменьшение на 494 человека). Трудовые ресурсы Стародорожского района представлены согласно приложению 4 к настоящей Программе. 39. Основными задачами политики занятости являются повышение ее эффективности и качества рабочей силы, обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочих мест на рынке труда по профессионально-квалификационному составу и регионам. На период с 2011 по 2015 год в сфере занятости предусматриваются следующие приоритетные направления: содействие нанимателям в структурной перестройке организаций в условиях модернизации рабочих мест, развитие новых форм работы с нанимателями; стимулирование создания экономически эффективных рабочих мест в перспективных отраслях экономики и сфере востребованных услуг; содействие безработным в развитии предпринимательской, ремесленной деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма; стимулирование роста занятости в сфере услуг; повышение сбалансированности между спросом и предложением рабочей силы и ее конкурентоспособности на основе создания системы непрерывного профессионального обучения и стимулов для повышения квалификации персонала непосредственно на производстве, внедрение эффективных программ профессиональной ориентации молодежи; повышение экономической активности незанятого населения; создание благоприятных условий для повышения уровня занятости в регионах; обеспечение занятости граждан, не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда; совершенствование социальной защиты безработных. Такая политика содействия занятости населения позволит повысить эффективность использования трудовых ресурсов Стародорожского района и одновременно удержать безработицу на уровне 1,5 процента. 40. Важнейший показатель, предопределяющий качество жизни, - доходы населения, основным элементом которых выступает заработная плата. Рост реальной заработной платы по Стародорожскому району за 2011 - 2015 годы составит 175 - 184,7 процента и ее размер к концу 2015 года достигнет 2680 тыс. рублей. 41. Рост заработной платы в текущем пятилетии будет обеспечен на основе роста эффективности производства, в том числе за счет роста рентабельности продаж, увеличения чистой прибыли, повышения производительности труда, снижения энергоемкости и материалоемкости продукции, сокращения просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей. В значительной степени прогнозируемые параметры по росту заработной платы будут обеспечены за счет расширения прав нанимателей по установлению гибких условий оплаты труда работников, определенных пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 10 мая 2011 г. N 181 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного регулирования в области оплаты труда" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 54, 1/12519) и направленных на усиление материальной заинтересованности работников в повышении производительности труда, максимально учитывающих сложность выполняемых работ, уровень квалификации, эффективность, качество и условия труда, а также вклад каждого работника в общие результаты деятельности, его предприимчивость, творческий подход. 42. Развитие образования ориентируется на приведение образовательной системы в соответствие с современными потребностями личности, общества и государства, повышение качества образования, обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональной мобильности в условиях перехода к информационному обществу, опережающего развития новых наукоемких технологий. 43. Основными направлениями развития системы образования в 2011 - 2015 годах являются: совершенствование многофункциональной сети дошкольных организаций и обеспечение доступного и качественного дошкольного образования; расширение использования в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания; повышение качества медицинского обслуживания детей в дошкольных организациях, снижение уровня заболеваемости детей; оптимизация сети общеобразовательных организаций с учетом демографической ситуации; широкое использование в образовательном процессе информационных технологий; обеспечение полного распределения выпускников, завершивших обучение на уровнях общего базового и общего среднего образования, по каналам дальнейшего обучения и трудоустройства; уменьшение социального сиротства, обеспечение своевременного выявления семейного неблагополучия; снижение уровня детской преступности; повышение уровня правовой грамотности учащихся и родителей; развитие молодежных инициатив; внедрение в практическую деятельность новых форм и методов работы по внеурочной занятости несовершеннолетних исходя из их запросов. 44. Основными задачами в сфере культуры являются сохранение и восстановление культурно-исторического наследия, развитие системы эстетического воспитания, создание равных условий для реализации творческих способностей разных групп населения и обеспечение разнообразия культурных услуг. Главными направлениями в этой сфере являются: реструктуризация сети сельских учреждений культуры, разработка и внедрение рациональной схемы территориального размещения сельских учреждений культуры с учетом конкретной социально-демографической и экономической ситуации в сельских населенных пунктах; формирование на базе реконструируемых объектов культуры в населенных пунктах, где существование отдельных учреждений является нецелесообразным, интегрированных учреждений, оказывающих "под одной крышей" культурные, спортивные, образовательные, социально-бытовые и другие услуги; улучшение культурного обслуживания жителей отдаленных сел, активизация деятельности автоклуба, оснащенного необходимым культурно-информационным оборудованием; обеспечение комплектования библиотечных фондов общественно-политической, художественной и детской литературой, изданиями по ведению приусадебного хозяйства, строительству индивидуальных жилых домов, подписки на государственные республиканские общественно-политические газеты, проведение поэтапной компьютеризации 6 сельских библиотек с организацией электронной почты и подключением к сети Интернет. Содержательный досуг детей, подростков и молодежи - это приоритетное направление в культурно-массовой работе. Для становления личности положительной, стремящейся к раскрытию своих духовных качеств, творческого потенциала нужны в первую очередь условия для работы, база, которая бы отвечала современным запросам и потребностям. Стародорожский историко-этнографический музей является научно-исследовательским и просветительным учреждением культуры. Музей собирает, изучает, экспонирует и сохраняет движимое и отдельное недвижимое историко-культурное наследие, содействует повышению образованности населения, распространению знаний о человеке и его среде, служит духовному развитию общества. Стародорожский историко-этнографический музей в 2011 году получил грант Минского областного исполнительного комитета "В поддержку более значимых проектов в области культуры и искусства" в сумме 85 млн. рублей для создания постоянно действующей экспозиции музея, которая будет посвящена истории дорог и почтовой службы. 45. Основной составляющей развития человеческого потенциала Стародорожского района является здоровье населения, проживающего на его территории. Поставленная задача укрепления здоровья населения будет решена на основе повышения качества медицинских услуг, гарантированного обеспечения единых социальных стандартов медицинской помощи каждому человеку. В этих целях предусматривается: обеспечивать граждан доступной и качественной медицинской помощью на всех уровнях ее оказания с использованием новых современных методов диагностики и лечения; повышать ответственность граждан за свое здоровье, формировать мотивацию к здоровому образу жизни, искоренению вредных привычек; укреплять материально-техническую базу учреждения здравоохранения "Стародорожская центральная районная больница"; реализовывать комплекс мер по улучшению репродуктивного здоровья населения, охране здоровья матери и ребенка; добиться увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения за счет снижения преждевременной смертности, в первую очередь среди лиц трудоспособного возраста; организовывать проведение профилактических мероприятий по раннему выявлению факторов риска социально значимых заболеваний, улучшению качества их диагностики; создавать единую систему мониторинга здоровья населения на основе информационных технологий; развивать современную инфраструктуру медицинских услуг; расширять спектр платных медицинских услуг населению и увеличивать объем экспорта услуг здравоохранения через стимулирование предприимчивости и здоровой конкуренции; укомплектовать медицинскими кадрами первичного звена, повышать уровень укомплектованности врачами и медицинским персоналом со средним специальным образованием. 46. С целью вовлечения населения в активные занятия физической культурой и спортом, формирования и утверждения здорового образа жизни, профилактики заболеваний и правонарушений, преодоления распространения пьянства и наркомании в текущем пятилетии предусматривается: строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Старые Дороги; дальнейшее развитие и качественное улучшение материально-спортивной базы, особенно в сельских населенных пунктах и агрогородках; улучшение качества организации физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на основе традиционных и новейших технологий, повышение массовости физической культуры и спорта с доведением к 2015 году числа занимающихся физической культурой не менее 20 процентов от общей численности населения; активизация деятельности физкультурно-спортивного клуба по оздоровлению жителей Стародорожского района, оказание доступных физкультурно-оздоровительных услуг, отвечающих потребностям и интересам населения; проведение массовых спортивно-профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. 47. Главная цель молодежной политики - воспитание молодежи в духе высокой гражданственности и патриотизма, правового самосознания, духовности и культуры, толерантности, миролюбия, развитие потенциала молодых граждан для их самореализации и активного участия в создании сильной и процветающей Беларуси. В Стародорожском районе продолжится целенаправленная работа по активному вовлечению молодежи в разработку и реализацию государственной молодежной политики. Важная роль будет отведена поддержке общественно значимых молодежных инициатив, молодежных и детских общественных объединений, а также вопросам содействия профессиональной ориентации и обеспечения занятости молодых граждан. Предусмотрена работа по активному вовлечению молодежи в занятие физической культурой и спортом, формированию здорового образа жизни. Реализация указанных направлений будет способствовать повышению духовно-нравственного, интеллектуального и трудового потенциалов молодежи, развитию предпринимательской и творческой инициативы молодых людей в интересах инновационного развития страны. ГЛАВА 6 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ48. Главными задачами развития промышленности в 2011 - 2015 годах станет повышение производительности труда на основе обновления активной части основных средств, наращивание выпуска высококачественной и востребованной на рынке продукции. Основными направлениями реализации указанных задач будут: ускоренная модернизация, техническое переоснащение действующих производств в целях углубления переработки используемого сырья; организация новых специализированных производств, использующих современные технологии, имеющих высокую добавленную стоимость в цене производимой продукции; поиск стратегических партнеров для наращивания объемов производства продукции и ее продаж, инвестиций в основной капитал с привлечением финансовых ресурсов иностранных фирм; жесткая экономия всех видов ресурсов в первую очередь за счет снижения затрат на приобретение сырья, материалов, комплектующих изделий; принятие конкретных мер по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых капитальных строений (зданий, сооружений), находящихся в хозяйственном ведении или безвозмездном пользовании организаций, с целью привлечения потенциальных инвесторов и организации перспективных производств; увеличение продаж за счет проведения активной маркетинговой политики, расширения товаропроводящей сети, совершенствования гарантийного и послегарантийного обслуживания; поддержание складских остатков готовой продукции на оптимальном уровне с целью недопущения "омертвления" собственных оборотных средств в данных активах. 49. По итогам работы за 2010 год объем промышленной продукции к уровню 2009 года с учетом индекса физического объема составил 131 процент. Основу промышленности Стародорожского района составляют республиканские организации (удельный вес 69 процентов). Темп роста объема производства промышленной продукции по данной группе организаций за 2010 год обеспечен на уровне 121,6 процента, по коммунальным организациям (удельный вес - 31 процент) - 158,5 процента. Несмотря на достигнутые показатели, основными проблемами, препятствующими эффективному развитию промышленного производства, остаются сложное финансово-экономическое положение организаций, нехватка собственных оборотных средств для модернизации и технического перевооружения производств, физический и моральный износ технологического оборудования, необеспеченность сырьевыми ресурсами, наличие значительного количества неиспользуемых площадей и непрофильных активов, нехватка высококвалифицированных специалистов. Основные показатели развития промышленности Стародорожского района определены согласно приложению 5 к настоящей Программе. 50. Целью модернизации действующих производств является техническое перевооружение, позволяющее создать и модернизировать рабочие места с высокой производительностью труда, что обеспечит выпуск конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью, достижение ценовых конкурентных преимуществ, расширение выпускаемого ассортимента с учетом изменения спроса на рынке, снижение материалоемкости. 51. Производство пищевых продуктов будет развиваться на основе технического переоснащения и повышения глубины переработки сельскохозяйственного сырья. Бизнес-план инвестиционного проекта "Модернизация и техническое перевооружение коммунального производственного унитарного предприятия "Стародорожский плодоовощной завод", реализованный в 2009 году, предусматривал приобретение оборудования по техническому перевооружению и модернизации производства: технологической линии для переработки овощей, фруктов и производства пюре; линии для приготовления соков; линии для приготовления повидла и джема; линии приготовления салатов; технологической линии производства салатов с заморозкой. В ходе реализации проекта приобретены и установлены первые три линии. Поставка оборудования для линии приготовления салатов и технологической линии производства салатов с заморозкой не осуществлялась в связи с отсутствием финансирования. В 2010 году выполнены работы и приобретено оборудования по организации заморозки плодоовощной продукции на сумму 1500 млн. рублей. Для промышленной эксплуатации туннеля заморозки необходимо: приобрести расфасовочно-упаковочный автомат с электронным весовым дозатором; смонтировать камеру предварительного охлаждения ягод на 8 тонн; приобрести комплекс оборудования для очистки ягод от мусора; завершить строительство помещения компрессорной. В текущей пятилетке планируется продолжить поиск потенциальных инвесторов для дальнейшего дооснащения высокотехнологичным оборудованием коммунального производственного унитарного предприятия "Стародорожский плодоовощной завод", что позволит выпускать более широкий спектр продукции. В 2008 году частным унитарным предприятием "Стародорожский кооппром" начата работа по внедрению системы менеджмента качества НАССР. Было приобретено новое оборудование (фильтр для очистки углекислоты, система охлаждения, ополаскиватель ПЭТ-бутылки, сатураторная установка), произведен ремонт кровли площадью 1259 куб. метров. В цех безалкогольных напитков было инвестировано 224 млн. рублей. В 2009 году был проведен капитальный ремонт складских помещений, реконструкция отделения водоподготовки общей стоимостью 25 млн. рублей. Также проведен ремонт микробиологической лаборатории в соответствии с СП17-129 РБ2010. В 2011 году будет продолжена работа по внедрению системы менеджмента качества НАССР, что позволит значительно расширить рынки сбыта продукции. 52. Дальнейшее развитие получит отрасль легкой промышленности района. Общество с ограниченной ответственностью "Формэль" зарегистрировано в августе 2010 года. На аукционе, проводимом Минским областным территориальным фондом государственного имущества, предприятие приобрело основные производственные мощности коммунального производственного унитарного предприятия "Стародорожская швейная фабрика" - организации коммунальной формы собственности, являющейся убыточной на протяжении последних двух лет, с низким уровнем заработной платы, неполной загрузкой производственных мощностей и не имеющей средств для проведения модернизации и переоснащения производства. Основными условиями продажи объектов организации являлись: организация на базе продаваемых объектов текстильного или швейного производства; создание покупателем не менее 110 новых рабочих мест; осуществление предпринимательской деятельности не менее 10 лет и запрещение покупателю продажи и иного отчуждения данных объектов до выполнения им условий договора купли-продажи. В конце 2010 года рабочие коммунального производственного унитарного предприятия "Стародорожская швейная фабрика" приняты на работу обществом с ограниченной ответственностью "Формэль" в количестве 76 человек. Дополнительно создано 41 новое рабочее место. Установлено новое высокотехнологичное оборудование на сумму порядка 500 млн. рублей. Швеи прошли профессиональную переподготовку. С начала 2011 года среднемесячный объем производства составил 603 млн. рублей, что в 3,3 раза выше среднемесячных объемов коммунального производственного унитарного предприятия "Стародорожская швейная фабрика". Удельный вес продукции предприятия в общем объеме промышленного производства района составляет с начала 2011 года 24%. 53. Учитывая бесперспективность деятельности Стародорожского механического завода как филиала открытого акционерного общества "Минский завод "Калибр", в 2007 году проведены необходимые структурные преобразования. В результате создано открытое акционерное общество "Стародорожский механический завод", которое включено в состав производственного объединения "БелАЗ". В 2007 - 2010 годах на предприятии проводилась реализация инвестиционного проекта "Техническое перевооружение и реконструкция производственных мощностей республиканского унитарного предприятия "Стародорожский механический завод". В 2011 - 2015 годах будет продолжена работа по техническому перевооружению предприятия. 54. Развитие топливно-энергетического комплекса (далее - ТЭК) в 2011 - 2015 годах будет нацелено на инновационное развитие, обеспечивающее производство конкурентоспособной продукции при надежном и эффективном энергообеспечении экономики и населения. Основными задачами развития ТЭК являются внедрение энергоэффективных технологий, развитие энергетических источников, работающих на местных видах топлива, и возобновляемых источников энергии. В 2011 - 2015 годах планируется реализация инвестиционного проекта по строительству энергоисточника на местных видах топлива районного коммунального унитарного предприятия "Стародорожское ЖКХ". 55. Главными задачами развития сельского хозяйства на 2011 - 2015 годы являются формирование безубыточного, конкурентоспособного и экологически безопасного производства сельскохозяйственной продукции, обеспечивающего в полном объеме внутренние потребности страны, наращивание экспортного потенциала и увеличение доходов работников. Последовательная реализация поставленных задач предусматривает увеличение объемов производства и сбыта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, переориентацию на инновационный путь развития, предполагающий комплексную модернизацию технико-технологической базы сельского хозяйства на основе новейших разработок науки, переход сельскохозяйственных организаций на самоокупаемость и самофинансирование. 56. За 2006 - 2010 годы в АПК Стародорожского района сложилась устойчивая динамика роста производства и реализации сельскохозяйственной продукции. В 2011 - 2015 годах основной упор будет сделан на эффективность сельскохозяйственного производства. Запланирована рентабельность продаж в размере 6 - 8 процентов в 2011 году с увеличением к 2015 году до 11,3 процента. Перед сельскохозяйственными организациями Стародорожского района ставится задача ежегодно снижать уровень материалоемкости не менее чем на 1,1 процента. Производительность труда за пятилетие должна увеличиться на 53 - 56 процентов. В целях повышения рентабельности сельскохозяйственного производства и роста производительности труда необходимо активизировать внедрение достижений научно-технического прогресса, инноваций, техническое и технологическое переоснащение с переходом на адаптивные ресурсосберегающие технологии в растениеводстве и животноводстве. Основные показатели развития сельского хозяйства Стародорожского района определены согласно приложению 6 к настоящей Программе. 57. В целом по Стародорожскому району во всех категориях хозяйств рост производства валовой продукции сельского хозяйства за 2011 - 2015 годы составит 137,8 - 143 процента к уровню 2010 года. В 2015 году будет произведено продукции более чем на 191,2 млрд. рублей, в том числе в сельскохозяйственных организациях около 158,8 млрд. рублей валовой продукции, и за пятилетие прирост составит 66,8 процента. В 2015 году во всех категориях хозяйств планируется произвести зерна 52,8 тыс. тонн, картофеля - 33,5 тыс. тонн, маслосемян рапса - 4,2 тыс. тонн, овощей - 13 тыс. тонн, плодов и ягод - 4,3 тыс. тонн, молока - 86,8 тыс. тонн, яиц - 7,130 млн. штук, реализовать скота и птицы на убой (в живом весе) 9,210 тыс. тонн. 58. В отрасли молочного скотоводства планируется к 2015 году производить в хозяйствах всех категорий 86,8 тыс. тонн молока. Выход на указанные параметры предполагается обеспечить за счет: наращивания численности поголовья дойного стада на 1680 голов; снижения яловости коров (в 2010 году получено 77 телят на 100 коров, задание на 2011 - 2015 годы - 92 головы), что позволит получить на 778 тонн больше молока ежегодно; ежегодного улучшения пастбищ (в 2010 году залужено 1156 гектаров пастбищ интенсивного типа). В летне-пастбищный период ожидается увеличение надоев молока на 990 тонн ежегодно; реконструкции и модернизации ферм; увеличения ввода в рацион белковых кормов и патоки; улучшения качества заготавливаемых кормов 1-го сорта до 100 процентов (в 2010 году было заготовлено 88 процентов силоса 1-го сорта и 95 процентов сена). 59. Планируется производство мяса в сельскохозяйственных организациях в 2015 году довести до 9210 тонн, или увеличить на 41,2 процента к 2010 году. Для обеспечения параметров следует: увеличить поголовье молодняка крупного рогатого скота в 2015 году до 35,7 тыс. голов (+1525 голов), а среднесуточные привесы животных на выращивании и откорме - до 600 граммов (+45 граммов); по свиньям предполагается рост поголовья в 2015 году до 22,2 тыс. голов (+2790 голов), а среднесуточные привесы животных на выращивании и откорме - до 430 граммов (+34 грамма); сократить непроизводительное выбытие молодняка на 25 процентов за счет выполнения комплекса ветеринарно-профилактических мероприятий. С целью создания условий для роста продуктивности животных и наращивания численности поголовья в сельскохозяйственных организациях района будет продолжена работа по реконструкции, строительству и техническому переоснащению животноводческих объектов, использованию комбикорма согласно половозрастным группам свиней. 60. Основными целями развития лесного хозяйства являются воспроизводство и повышение продуктивности лесов, охрана их от пожаров, защита от болезней и вредителей, лесоразведение и регулирование лесопользования. Возрастная структура лесов с точки зрения экономической оценки в настоящее время благоприятна, так как запас спелых насаждений составляет 17 процентов при оптимальном показателе 15 - 18 процентов. Покрытые лесом площади, запасы древесины на корню, в том числе спелых насаждений, последовательно возрастают. За 2010 год запас древесины на корню составил 2207,1 тыс. куб. метров, за 2011 год прогнозируется прирост 70,3 тыс. куб. метров. 61. Повысилась продуктивность лесов. Ежегодно расчетная лесосека по главному пользованию запланирована в размере 139,2 тыс. куб. метров. Прогнозируется увеличить объем освоения расчетной лесосеки с 93,8% в 2011 году до 95% к 2015 году и дополнительно получить 13,1 тыс. куб. метров ликвидной древесины (деловой и дров). В рамках реализации мероприятий по повышению продуктивности лесов планируется: осуществить лесовосстановление и лесоразведение на площади не менее 1750 гектаров, в том числе посев и посадку леса на 1575 гектарах. Довести к 2015 году удельный вес лесных культур, создаваемых с использованием селекционного репродуктивного материала, не менее чем до 30 процентов от общей площади всех создаваемых лесных культур; ввести в категорию ценных древесных насаждений 1690 гектаров молодняка. Наряду с повышением продуктивности важная роль отводится организациям лесного хозяйства в охране лесов от пожаров, защите от болезней и вредителей. 62. Строительный комплекс Стародорожского района представлен пятью организациями, основанными как на государственной, так и на частной форме собственности. Повышение качества оказываемых услуг, выпускаемой продукции организациями строительного комплекса является важнейшей задачей всех звеньев его управления. За 2006 - 2010 годы проведена значительная работа в данном направлении. Предпринятые меры по обновлению основных фондов организаций строительного комплекса обусловили положительную тенденцию развития материально-технической базы строительства. 63. В 2011 - 2015 годах будут проводиться коренные изменения в технологической структуре строительной отрасли, ее модернизации и техническом перевооружении, усилении нормативного, научного и информационного обеспечения на всех стадиях инвестиционного цикла. Основные усилия будут направлены на снижение стоимости, материало- и энергоемкости строительства и улучшение его качества. Основные показатели развития строительства Стародорожского района определены согласно приложению 7 к настоящей Программе. В 2011 - 2015 годах планируется продолжить обновление автомобильного парка, механизмов и технологической оснастки, что позволит за счет роста производительности труда увеличить мощности строительных организаций. Будет продолжена работа по техническому обеспечению ручных процессов средствами малой механизации, созданию мобильных подразделений, выполняющих специальные работы (инженерные сети и благоустройство), и другому. 64. Для обеспечения наращивания объемов строительства во всех строительных организациях разработаны программы по увеличению численности работающих, повышению их квалификационного уровня. Предусмотренный комплекс мер (обновление материально-технической базы, модернизация производства и увеличение численности работающих) позволит организациям строительного комплекса ежегодно увеличивать объемы подрядных работ, выполняемых собственными силами. 65. Основными задачами, стоящими перед строительной отраслью на 2011 - 2015 годы, являются: рост производительности труда за счет модернизации производства строительных организаций; усиление контроля над качеством строительной продукции и нормативными сроками строительства; безусловное выполнение доведенных заданий по строительству жилья; реализация масштабной программы наращивания индивидуального жилья с обеспечением его инженерно-транспортной инфраструктурой; максимальное усиление роли коммунального унитарного предприятия "УКС Старые Дороги" в качестве основного заказчика по строительству жилья для нуждающихся, осуществлению технического надзора за качеством строительства. 66. Главной задачей развития сферы услуг является повышение уровня удовлетворения потребностей населения и экономики в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам, расширение объемов и видов услуг. Основные показатели развития сферы услуг Стародорожского района определены согласно приложению 8 к настоящей Программе. 67. Главной задачей развития транспортного обслуживания является наиболее полное удовлетворение потребностей в этих услугах при минимальных издержках оказания услуг. Приоритет принадлежит комплексному развитию региональных транспортных систем, рациональному распределению перевозок между видами транспорта. 68. Республиканским унитарным предприятием "Белтелеком" сегодня создана мощная современная инфраструктура связи, построена разветвленная кабельная сеть. На территории Стародорожского района проведены значительные работы по реконструкции и развитию линейно-кабельных сооружений связи, на местных сетях ликвидированы все воздушные линии связи. Продолжается интенсивная модернизация сети телекоммуникаций: переход от металлического кабеля к волоконно-оптическому, замена аналоговых систем передачи на цифровые. В 2011 - 2015 годах планируются мероприятия, которые позволят обеспечить развитие инфраструктуры сети передачи данных с учетом внедрения новых технологий, модернизацию тарифной линейки услуг сети передачи данных, расширение перечня сервисных услуг интерактивного телевидения и широкополосного доступа в сеть Интернет. 69. Розничная торговля и общественное питание Стародорожского района развиваются динамичными темпами в соответствии с изменением потребительского спроса, ростом требований к качеству товаров и обслуживания. В отрасли формируются торговые сети, происходит открытие специализированных и фирменных магазинов, обновление материально-технической базы, развитие новых форм и методов продажи. Основным стратегическим направлением развития отрасли является обеспечение покрытия денежных доходов населения товарами и услугами отечественного производства, улучшение условий их реализации, формирование развитой инфраструктуры в сфере торговли и общественного питания, обеспечение сбалансированности роста производства потребительских товаров и розничного товарооборота. 70. Для реализации этих направлений необходимы меры по интеграции торговых организаций с товаропроизводителями, совершенствованию организации проведения ярмарок, заключения долгосрочных соглашений. За счет повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции должна быть снижена заинтересованность организаций торговли и предпринимательских структур в завозе из-за рубежа продуктов питания, технически сложных потребительских товаров, изделий легкой промышленности, аналоги которых вырабатываются в Республике Беларусь. 71. Основной удельный вес в торговом обслуживании населения Стародорожского района занимает Стародорожское райпо. В 2011 - 2015 годах Стародорожским райпо планируется: открытие двух современных объектов торговли шаговой доступности; модернизация одного торгового объекта; приобретение одного модернизированного автомагазина; восстановление работы двух ранее закрытых магазинов; ремонт и реконструкция восьми торговых объектов; организация работы двух торговых объектов по методу самообслуживания; оснащение объектов торговли новым оборудованием, банковскими платежными терминалами. 72. В 2011 - 2015 годах в общественном питании приоритетное развитие получат объекты с быстрым обслуживанием и невысокими ценами. Важной задачей является обеспечение в объектах общественного питания широкого ассортимента, гарантированного качества, высокого уровня сервиса и санитарно-гигиенических условий. Сеть общественного питания увеличится на 2 торговых объекта. Прирост количества посадочных мест составит 110 мест. 73. В целях наполнения торговой сети потребительской кооперации товарными ресурсами от собственной деятельности особое внимание будет уделено развитию заготовок сельскохозяйственной продукции и производству потребительских товаров. Увеличатся закупки у населения скота, мясных и молочных продуктов, продукции растениеводства, а также дикорастущей продукции и других видов сырья, что позволит повысить загруженность имеющихся мощностей перерабатывающих организаций и более рационально использовать сырьевые ресурсы. 74. Основной целью развития платных услуг населению является обеспечение его потребностей в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам при опережающем развитии приоритетных видов. Приоритетным станет развитие услуг транспорта и связи, традиционно занимающих высокую долю в сфере услуг. Особое внимание будет уделено ускоренному развитию услуг, улучшающих качество жизни населения Стародорожского района и способствующих активизации человеческого фактора в экономике. Это прежде всего услуги, связанные с организацией досуга и рационализацией быта населения. 75. Дальнейшее развитие бытового обслуживания населения Стародорожского района направлено на решение следующих задач: обеспечение доступности для населения полного комплекса бытовых услуг повседневного спроса; сохранение количества и профиля действующих организаций службы быта; создание условий для обеспечения ценовой доступности бытовых услуг и повышения уровня обслуживания; обеспечение ценовой и территориальной доступности бытовых услуг первой необходимости социально уязвимым группам сельского населения; совершенствование выездного обслуживания населения; развитие стационарной приемной сети бытового обслуживания и привлечение субъектов хозяйствования частной формы собственности для обслуживания населения в сельской местности. 76. Коммунальным унитарным предприятием "Стародорожский РКБО" в 2011 - 2015 годах планируется: восстановление услуг маникюра; изготовление ритуальной одежды и других похоронных принадлежностей; расширение ассортимента швейного ателье; оказание услуг по замерам выбросов выхлопных газов легковых автомобилей; создание похоронного бюро с оказанием полного комплекса похоронных услуг; оказание услуг по кладке и ремонту печей и чистке дымоходов; оказание услуг по помолу зерна с выездом к заказчику на дом; расширение перечня предметов проката; расширение услуг по обработке приусадебных участков. 77. Создание для граждан комфортных условий проживания по месту их жительства, повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, улучшение качества предоставляемых услуг и обеспечение их доступности для потребителей - главные задачи развития жилищно-коммунального хозяйства. Важнейшими направлениями деятельности в жилищно-коммунальной сфере в 2011 - 2015 годах должны стать дальнейшее улучшение технического состояния жилищного фонда и повышение эффективности его эксплуатации, ежегодное снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению не менее чем на 4 процента. Деятельность районного коммунального унитарного предприятия "Стародорожское ЖКХ" будет направлена на экономию материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Особое внимание будет уделено прежде всего повышению производительности труда каждого работника, обеспечивающей в целом повышение качества оказываемых услуг во всех сферах деятельности, включая водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, содержание жилищного фонда. В целях улучшения жилищных условий населения, повышения качества жилищно-коммунальных услуг, соблюдения социальных стандартов в текущем пятилетии планируется продолжить работу по ремонту и тепловой модернизации жилищного фонда, благоустройству дворовых территорий с проведением комплексных работ по устройству тротуаров, детских игровых площадок, озеленению, содержанию дорог, улиц и других объектов внешнего благоустройства города и района. Будет капитально отремонтирована городская баня. 78. В целях развития системы водоснабжения и водоотведения и бесперебойного обеспечения населения питьевой водой в текущем пятилетии продолжатся работы по ремонту и строительству артезианских скважин, водонапорных башен, водозаборных колонок, перекладке водопроводных сетей. Также предусматривается реконструкция действующих и строительство новых канализационных сетей. ГЛАВА 7 АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА79. Малое и среднее предпринимательство является своего рода фундаментом, на котором постепенно строится негосударственный сектор экономики и получают развитие институты рыночной экономики. Предпринимательство обеспечивает формирование конкурентной среды, препятствует монополизации, способствует сокращению безработицы, дает существенную долю валового регионального продукта и обеспечивает значительную часть рабочих мест. За 2009 - 2010 годы количество субъектов малого предпринимательства возросло на 13 процентов. В сфере малого предпринимательства работают 9 процентов от общего количества субъектов, занятых в экономике района, по итогам за 2007 год было 7 процентов занятых. Однако в настоящее время частный бизнес сконцентрирован преимущественно в сферах, не требующих высокой квалификации, специальных знаний и значительных объемов финансовых вложений. В 2010 году наибольшее количество организаций малого предпринимательства осуществляли деятельность в сфере торговли. Такая ситуация является результатом воздействия как внешних, так и внутренних факторов функционирования и развития данного сектора экономики: нехватка собственных оборотных средств, а также средств для развития, недостаток производственных мощностей и помещений, устаревшее оборудование и технологии, нехватка квалифицированных кадров. 80. В 2011 - 2015 годах будет продолжена целенаправленная и широкомасштабная работа по созданию позитивного имиджа предпринимательства в обществе и увеличению доли малого и среднего бизнеса в экономике. Показатели предпринимательской деятельности в Стародорожском районе представлены согласно приложению 9 к настоящей Программе. Основной целью государственной политики поддержки предпринимательства является создание наиболее благоприятных условий для его развития. Для достижения поставленной цели планируется: создать дополнительные стимулы для роста деловой активности и предпринимательской деятельности в производственной и инновационной сферах; устранить административные барьеры, препятствующие ведению бизнеса; повысить доступность земельных ресурсов и недвижимости. 81. Государственная финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства будет осуществляться в соответствии с программой государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Стародорожского района, которая разрабатывается и утверждается каждые три года. ГЛАВА 8 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ82. Основной целью инновационного развития в 2011 - 2015 годах является создание инновационной, конкурентоспособной на мировом рынке, наукоемкой, ресурсо- и энергосберегающей экономики, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое развитие Стародорожского района. В текущем пятилетии основными направлениями инновационного развития являются: развитие производственного сектора, внедрение преимущественно наукоемких и высоких технологий в действующих организациях; внедрение во всех производственных коммунальных организациях района международных систем качества продукции, системы управления охраной труда на базе международных стандартов ИСО 18000, системы управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе анализа рисков и критических контрольных точек (НАССР); модернизация и техническое перевооружение организаций Стародорожского района за счет освоения производств современного и новейшего технологических укладов с высокими наукоемкими и ресурсосберегающими технологиями экспортной и импортозамещающей направленности; проведение постоянной работы по снижению импортной составляющей в производстве с ориентацией прежде всего на местное сырье, материалы и комплектующие, минимизация импорта в целом. ГЛАВА 9 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ83. Инвестиционная деятельность в Стародорожском районе в 2006 - 2010 годах была направлена на привлечение ресурсов в производственную сферу и сосредоточение их на реализации инвестиционных проектов. 84. Инвестиционная политика в предстоящем пятилетии будет нацелена на модернизацию существующих и создание новых и модернизированных рабочих мест. Важнейшие инвестиционные проекты Стародорожского района и их характеристика приведены согласно приложению 10 к настоящей Программе. Одним из основных источников финансирования инвестиций в основной капитал для отечественных организаций остаются их собственные средства, хотя в последнее время наблюдается их значительное сокращение. Планируется, что за 2011 - 2015 годы инвестиции в развитие экономики Стародорожского района вырастут в 1,6 раза. Показатели инвестиций в основной капитал и источники финансирования по Стародорожскому району определены согласно приложениям 11, 12 к настоящей Программе. 85. Основными направлениями развития инновационной деятельности Стародорожского района на 2011 - 2015 годы являются жилищное строительство, техническое обновление производств и укрепление материально-технической базы субъектов хозяйствования. В районе будет продолжаться техническое перевооружение АПК, реконструкция объектов животноводства сельскохозяйственных организаций. 86. В строительном комплексе предусматривается использование капитальных вложений на завершение строительства. Предусматривается привлечение средств юридических и физических лиц в жилищное строительство, вовлечение в этот процесс средств коммерческих организаций. ГЛАВА 10 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ87. Стародорожский район - один из 23 регионов Минской области, где внешнеэкономическая деятельность организаций может характеризоваться как типичное для многих районов товародвижение на внешний рынок производимой продукции и услуг. 88. По итогам работы за 2010 год оборот внешней торговли Стародорожского района увеличился на 7,3 процента по сравнению с 2009 годом, объем экспорта - на 11,1 процента. В объеме внешнеторгового оборота основной удельный вес занимает экспорт продукции. Экспорт товаров производится в страны дальнего и ближнего зарубежья. Партнерские связи поддерживаются с предприятиями России, Италии, Германии, Польши, Бельгии, Нидерландов и другими. 89. Экспортная стратегия в отношении стран Содружества Независимых Государств, включая Российскую Федерацию, строится на общности норм торговли, отсутствии таможенных барьеров, известности белорусской продукции. Этому факту способствует развитие социально-культурных и экономических связей Стародорожского района с Луховицким муниципальным районом Московской области. В 2010 году Стародорожское райпо в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве трижды принимало участие в ярмарочно-выставочных мероприятиях города-побратима. Соглашения о сотрудничестве подписаны также с Демянским муниципальным районом Новгородской области Российской Федерации, с Бородянским районом Киевской области Украины и с Темрюкским городским поселением Темрюкского района Краснодарского края Российской Федерации. 90. Товарная номенклатура экспорта Стародорожского района характеризуется за последние 10 лет некоторыми изменениями, связанными с прекращением деятельности ряда коммерческих структур района и регистрацией новых предприятий. В 2010 году основной удельный вес занимала продукция иностранного частного унитарного производственно-торгового предприятия "АВИ" В.Житкаускаса (дикорастущие ягоды, грибы) - 43,8 процента, государственного опытного лесохозяйственного учреждения "Стародорожский опытный лесхоз" (балансы хвойные) -16,8 процента. Основу товарной структуры экспорта товаров за 2010 год составляет дикорастущая продукция (ягоды, грибы свежие и замороженные) - 54,5 процента всего объема. В экспорте услуг основной удельный вес (99,8 процента) занимают транспортные услуги, предоставляемые организациями частной формы собственности. 91. Сальдо внешней торговли Стародорожского района за 2010 год сложилось положительное в сумме 10,5 млн. долларов США. 92. На текущее пятилетие поставлена задача как увеличения физических объемов экспорта за счет развития сырьевых зон (увеличения поголовья скота, пастбищ), так и стоимостных за счет более глубокой переработки сырья и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Целью внешнеэкономической деятельности в 2011 - 2015 годах является дальнейшее расширение экспорта и рационализация импорта, обеспечение сбалансированности внешнеторговых операций на основе осуществления эффективной внешнеторговой политики. Объем внешней торговли товарами и услугами Стародорожского района установлен согласно приложению 13 к настоящей Программе. К 2015 году Стародорожскому району необходимо выйти на положительное сальдо в размере 15,15 млн. долларов США по коммунальным организациям и юридическим лицам без ведомственной подчиненности. Для достижения поставленной задачи требуется обеспечить темп роста экспорта товаров и услуг в 2015 году к 2010 году на уровне не ниже 260 процентов. ГЛАВА 11 РАЗВИТИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ93. Основной целью социально-экономического развития малых и средних городских поселений, сельских территорий является повышение уровня благосостояния населения независимо от мест его проживания и уменьшение существующих различий между регионами на основе стабильного и сбалансированного роста экономики, наиболее эффективного использования их конкурентных преимуществ. В г. Старые Дороги будет продолжена работа по реструктуризации экономики, строительству жилья, развитию частного предпринимательства, производств, связанных с переработкой сельскохозяйственной продукции, выпуском изделий из местного сырья, реализацией услуг для населения, созданию новых рабочих мест. Развитие малых и средних городских поселений Стародорожского района (г. Старые Дороги) определено согласно приложению 14 к настоящей Программе. 94. Реализация мер, направленных на расширение социальной направленности отраслевой структуры занятости, позволит обеспечить уровень безработицы не выше 1,2 процента. Важным направлением является повышение конкурентоспособности рабочей силы и сбалансированности спроса и предложения рабочих мест на рынке труда. В текущем пятилетии будет создано не менее 200 рабочих мест. Обеспечение занятости будет осуществляться в значительной степени за счет развития малого бизнеса, где законодательно закреплены существенные налоговые и другие льготы. В результате осуществления мер, направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства в г. Старые Дороги, к 2015 году количество микро- и малых организаций увеличится на 8,7 процента и достигнет 100 единиц. 95. Развитие социально-культурной сферы будет направлено на повсеместное обеспечение государственных социальных стандартов по обслуживанию населения, приближение социальных услуг к потребителям, укрепление их материально-технической базы и т.д. 96. В целях развития г. Старые Дороги необходимо принять меры, направленные на обеспечение: динамичного развития производств, повышения производительности труда, снижения энерго- и материалоемкости выпускаемой продукции; устойчивого развития здравоохранения, образования, инженерной инфраструктуры (выполнение социальных стандартов); повышения уровня обеспечения жильем, создания возможности получения финансовых ресурсов для жилищного строительства, предоставления необходимых территорий для жилищного строительства; доступности услуг, качества и устойчивости систем водоснабжения и канализации, обеспеченности электроэнергией, топливом; формирования эффективной и устойчивой системы транспорта, качественной дорожной сети, оптимального использования частного и общественного транспорта и средств связи; охраны окружающей среды, качества воды, сбора и удаления твердых отходов, рационального ресурсопотребления. 97. Мероприятия по укреплению аграрной экономики и развитию сельских территорий в текущем пятилетии будут направлены на улучшение работы АПК и повышение уровня жизни населения сельских территорий. В 2011 - 2015 годах будет продолжена целенаправленная работа по благоустройству сельских населенных пунктов, развитию социальной инфраструктуры и созданию комфортных условий сельскому населению для труда и жизни. Важнейшими задачами, требующими решения, остаются мотивация труда и повышение уровня жизни сельского населения. Будет проводится работа по повышению уровня заработной платы на основе роста производительности труда и экономической эффективности сельскохозяйственных организаций, постепенному сближению уровня доходов работников сельского хозяйства и промышленного производства. Также будет продолжена целенаправленная работа по дальнейшему развитию агрогородков и близлежащих сельских территорий в части инженерно-транспортных коммуникаций и других значимых объектов социальной сферы. 98. Для достижения этих целей потребуется: направить усилия на выполнение всех доведенных параметров развития; стимулировать развитие новых производств как в целях наращивания объемов производства по выпуску конкурентоспособной продукции, так и создания новых рабочих мест; создавать в регионах условия для активизации инновационной и инвестиционной деятельности, развития предпринимательства; обеспечить достойную оплату труда работникам всех сфер деятельности; развивать социальную инфраструктуру населенных пунктов. ГЛАВА 12 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА99. Показатели природопользования Стародорожского района отражены согласно приложению 15 к настоящей Программе. 100. Лесные ресурсы на прогнозный период оцениваются исходя из ожидаемых объемов заготовок и уровня проведения лесохозяйственных работ. При прогнозировании лесных ресурсов определяются расчетные объемы и товарная структура лесосечного фонда. Объемы допустимой вырубки определяются расчетной лесосекой. Процент освоения расчетной лесосеки планируется увеличивать за счет лиственных пород деревьев. 101. К 2015 году прогнозируется снижение объема забора воды из подземных источников. Водопотребление по Стародорожскому району составит 1,161 млн. куб. метров, сброс сточных вод в поверхностные водные источники составит 0,9 млн. куб. метров. 102. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников к 2015 году ожидаются в пределах 3 тыс. тонн. 60 процентов загрязняющих веществ, поступающих в воздушный бассейн Стародорожского района, приходится на передвижные источники, что связано с увеличением личного автотранспорта. 103. Для обеспечения оптимального водного режима, сохранения и повышения плодородия мелиорированных земель на территории Стародорожского района в текущем пятилетии планируется провести мероприятия по восстановлению мелиорированных земель на общей площади порядка 7,105 тыс. гектаров, что приведет к повышению относительной площади восстановленных мелиорированных земель с 2,9 процента в 2010 году до 23,1 процента в 2015 году. 104. В целях обеспечения благоприятной экологической ситуации в Стародорожском районе на период 2011 - 2015 годов предусматриваются следующие мероприятия: в области рационального водопользования - строительство и улучшение систем водоснабжения и очистных сооружений, сокращение загрязнения поверхностных и подземных водных объектов сточными водами, а также вредными веществами, поступающими с урбанизированных и сельскохозяйственных территорий, снабжение населения чистой питьевой водой; в области охраны и использования земельных ресурсов - обеспечение комплексного подхода к использованию и охране земель (почв) для их устойчивого использования, поддержание экологических функций в ландшафтах и реализация мер по борьбе с их деградацией и загрязнением. ГЛАВА 13 МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ105. Разработанные райисполкомом меры правового, организационного, социально-экономического, производственно-технического характера направлены на достижение намечаемых направлений социально-экономического развития Стародорожского района. Будут созданы условия для формирования прогрессивных структурных сдвигов и поддержания комплексности развития территориального, экономического и социального пространства. 106. В целях экономической безопасности будет продолжена работа по реализации комплекса мер в части сокращения долга райисполкома: мониторинг за своевременным возвратом предоставленных бюджетных кредитов, ссуд (займов); принудительное взыскание просроченной задолженности по бюджетным кредитам, ссудам (займам), исполненным гарантиям, в том числе путем обращения взыскания на имущество организаций-должников в судебном порядке; сокращение запасов готовой продукции на складах организаций с целью погашения задолженности; реструктуризация задолженности по кредитам, выданным банками Республики Беларусь юридическим лицам под гарантии местных исполнительных органов власти; привлечение новых заимствований; предоставление бюджетных кредитов, ссуд (займов), гарантий в строгом соответствии с действующим законодательством; соблюдение норм Бюджетного кодекса Республики Беларусь в части установленных размеров лимита долга органов местного управления и лимита долга, гарантированного местными исполнительными и распорядительными органами; привлечение юридическими лицами кредитов под обеспечение их возврата залогом имущества кредитополучателей, поручительством, гарантией и другими способами. Для поддержания дефицита бюджета Стародорожского района на уровне, установленном законодательством, будет продолжена работа по сокращению непервоочередных расходов бюджета, привлечению дополнительных доходных источников, снижению объемов привлекаемых заимствований, ограничению предоставляемых гарантийных обязательств и бюджетных займов (ссуд). 107. Механизм реализации намечаемых направлений развития отдельных сфер и секторов экономики позволит обеспечить создание в Стародорожском районе ресурсно-финансового потенциала, достаточного для достижения намечаемых параметров их развития. Первоочередные меры, кроме инвестиционных проектов, по достижению целевых параметров социально-экономического развития Стародорожского района определены согласно приложению 16 к настоящей Программе. Приложение 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАРОДОРОЖСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ---------------+-----------+-----T-------+-------+-------+-------+-------+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+-------+-------+-------+-------+-------+процентов ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Продукция ¦процентов к¦131,0¦ 120,0 ¦ 108,2 ¦ 108,2 ¦ 108,6 ¦ 108,7 ¦ 165,8 ¦ ¦промышленности¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Объем ¦ процентов ¦13,9 ¦ 11,5 ¦ 11,5 ¦ 11,7 ¦ 11,9 ¦ 12,0 ¦ x ¦ ¦отгруженной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инновационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отгруженной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Продукция ¦процентов к¦102,6¦107,0 -¦106,0 -¦106,5 -¦107,0 -¦108,0 -¦ 139,6 - ¦ ¦сельского ¦предыдущему¦ ¦ 108,0 ¦ 107,0 ¦ 107,5 ¦ 108,0 ¦ 108,5 ¦ 145,6 ¦ ¦хозяйства ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Экспорт ¦ -"- ¦108,5¦ 109,8 ¦ 110,1 ¦ 114,6 ¦ 112,6 ¦ 122,1 ¦ 190,0 ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Экспорт услуг ¦ -"- ¦134,9¦ 123,0 ¦ 128,0 ¦ 120,0 ¦ 121,0 ¦ 115,0 ¦ 261,0 ¦ +--------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Инвестиции в ¦ -"- ¦116,4¦ 116,7 ¦ 112,5 ¦ 112,5 ¦ 112,5 ¦ 112,5 ¦ 186,9 ¦ ¦основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доля ¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Ввод в ¦тыс. кв. м ¦20,56¦ 21 ¦ 15 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 10,5 ¦ 51,1 ¦ ¦эксплуатацию ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья за счет ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Рост реальной ¦ процентов ¦116,9¦109,1 -¦111,6 -¦112,2 -¦113,2 -¦113,2 -¦ 175,0 - ¦ ¦заработной ¦ ¦ ¦ 110,0 ¦ 112,6 ¦ 113,5 ¦ 114,6 ¦ 114,7 ¦ 184,7 ¦ ¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Номинальная ¦тыс. рублей¦976,9¦ 1172 ¦ 1407 ¦ 1688 ¦ 2025 ¦ 2680 ¦ 274,3 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата на конец¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------+-----------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------- Приложение 2 ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТАРОДОРОЖСКОГО РАЙОНА---------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+------ ¦ ¦ ¦2010 год¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +--------+-------+-------+-------+-------+-------+процентов ¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------------+-----------+--------+---------------------------------------+----------+ ¦ Уровень жизни населения ¦ +--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Рост реальной ¦процентов к¦ 116,9 ¦109,1 -¦111,6 -¦112,2 -¦113,2 -¦113,2 -¦ 175,0 - ¦ ¦заработной платы ¦предыдущему¦ ¦ 110,0 ¦ 112,6 ¦ 113,5 ¦ 114,6 ¦ 114,7 ¦ 184,7 ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Номинальная ¦тыс. рублей¦ 976,9 ¦ 1172 ¦ 1407 ¦ 1688 ¦ 2025 ¦ 2680 ¦ 274,3 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Образование ¦ +--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦ 2647 ¦ 2705 ¦ 2678 ¦ 2668 ¦ 2652 ¦ 2642 ¦ 99,8 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школами на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ -"- ¦ 1013 ¦ 951 ¦ 933 ¦ 917 ¦ 917 ¦ 909 ¦ 89,7 ¦ ¦населения детскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Ввод в действие за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех источников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательных ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦школ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦детских дошкольных ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Здравоохранение ¦ +--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ коек ¦ 97 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 97,9 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больничными койками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 10000 населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Обеспеченность ¦посещений в¦ 231,3 ¦ 232 ¦ 232 ¦ 233 ¦ 233 ¦ 235 ¦ 101,6 ¦ ¦амбулаторно- ¦ смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиническими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10000 населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Численность врачей ¦ человек ¦ 19 ¦ 19,5 ¦ 20,5 ¦ 21 ¦ 12 ¦ 23,8 ¦ 125,3 ¦ ¦на 10000 населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Численность ¦ тыс. ¦ 0,2 ¦ 0,205 ¦ 0,210 ¦ 0,210 ¦ 0,215 ¦ 0,22 ¦ 110 ¦ ¦лечащихся и ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыхающих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаторно-курортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республики Беларусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Ввод в действие: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больниц ¦ коек ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦амбулаторно- ¦посещений в¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦поликлинических ¦ смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Жилищная сфера ¦ +--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Ввод в эксплуатацию ¦тыс. кв. м ¦ 20,56 ¦ 21 ¦ 15 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 10,5 ¦ 51,1 ¦ ¦жилья за счет всех ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦В том числе в ¦ -"- ¦ 4,4 ¦ 4,0 ¦ 3,3 ¦ 3,7 ¦ 3,7 ¦ 3,7 ¦ 84,1 ¦ ¦сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ кв. м на ¦ 27,1 ¦ 27,6 ¦ 28,6 ¦ 29,5 ¦ 29,8 ¦ 31,3 ¦ 115,5 ¦ ¦населения общей ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадью жилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦в городских ¦ -"- ¦ 26,3 ¦ 26,5 ¦ 26,9 ¦ 27,5 ¦ 28,1 ¦ 29,8 ¦ 112,2 ¦ ¦поселениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦в сельской местности¦ -"- ¦ 28 ¦ 28,7 ¦ 30,3 ¦ 31,5 ¦ 31,5 ¦ 32,8 ¦ 117,1 ¦ ¦--------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------- Приложение 3 ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СТАРОДОРОЖСКОГО РАЙОНА----------------+---------+-----T-----+-----T------+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦ 2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦измерения+-----+-----+-----+------+-----+-----+процентов ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +---------------+---------+-----+-----+-----T------+-----T-----+----------+ ¦Среднегодовая ¦ тыс. ¦21715¦21400¦21200¦21000 ¦20800¦20600¦ 94,9 ¦ ¦численность ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦ тыс. ¦11013¦10980¦10950¦10920 ¦10900¦10870¦ 98,7 ¦ ¦ ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+ ¦ ¦процентов¦ - ¦99,7 ¦99,7 ¦ 99,7 ¦99,8 ¦99,7 ¦ х ¦ +---------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+ ¦сельского ¦ тыс. ¦10702¦10420¦10250¦10080 ¦9900 ¦9730 ¦ 90,9 ¦ ¦ ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+ ¦ ¦процентов¦ - ¦97,4 ¦98,4 ¦ 98,3 ¦98,2 ¦98,3 ¦ х ¦ ¦---------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------- Приложение 4 ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ СТАРОДОРОЖСКОГО РАЙОНА-------------------+---------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦измерения+-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Трудовые ресурсы ¦ тыс. ¦10,3 ¦10,2 ¦10,2 ¦10,2 ¦10,2 ¦10,2 ¦ 99 ¦ ¦(в среднегодовом ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исчислении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Экономически ¦ -"- ¦9,848¦9,710¦9,670¦9,570¦9,480¦9,380¦ 95,2 ¦ ¦активное население¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Численность ¦ -"- ¦9,794¦9,650¦9,600¦9,500¦9,400¦9,300¦ 95 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Процентов к ¦процентов¦99,5 ¦99,4 ¦99,3 ¦99,3 ¦99,2 ¦99,1 ¦ х ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфера производства¦ тыс. ¦5,504¦4,970¦4,886¦4,712¦4,587¦4,483¦ 81,4 ¦ ¦товаров ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦сфера услуг ¦ -"- ¦4,290¦4,680¦4,714¦4,788¦4,813¦4,817¦ 112,3 ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Уровень ¦процентов¦0,55 ¦1,2 -¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ x ¦ ¦зарегистрированной¦ ¦ ¦ 1,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безработицы (к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 280 ¦ 280 ¦ 250 ¦ 250 ¦ 250 ¦ 250 ¦ 89,3 ¦ ¦созданных новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 5 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТАРОДОРОЖСКОГО РАЙОНА-------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦ измерения +------+------+------+------+------+------+процентов ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Объем производства¦ млрд. ¦13,895¦16,674¦18,041¦19,527¦21,206¦23,051¦ x ¦ ¦продукции ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности +-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ ¦процентов к¦131,0 ¦120,0 ¦108,2 ¦108,2 ¦108,6 ¦108,7 ¦ 165,8 ¦ ¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по предприятиям, ¦ млрд. ¦10,234¦11,36 ¦12,382¦ 13,5 ¦14,706¦15,961¦ x ¦ ¦подчиненным ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканским +-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦органам управления¦процентов к¦121,6 ¦109,0 ¦109,0 ¦109,0 ¦108,9 ¦108,5 ¦ 156 ¦ ¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦по предприятиям, ¦ млрд. ¦3,661 ¦ 3,99 ¦4,259 ¦4,527 ¦ 4,9 ¦ 5,39 ¦ x ¦ ¦подчиненным ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным органам +-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦управления ¦процентов к¦158,5 ¦109,0 ¦106,7 ¦106,3 ¦108,2 ¦110,0 ¦ 147,1 ¦ ¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦по предприятиям, ¦ млрд. ¦ - ¦1,324 ¦ 1,4 ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ x ¦ ¦не имеющим ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведомственной +-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦подчиненности ¦процентов к¦ - ¦ - ¦105,7 ¦107,1 ¦106,7 ¦106,3 ¦ x ¦ ¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦ 13,9 ¦ 11,5 ¦ 11,5 ¦ 11,7 ¦ 11,9 ¦ 12 ¦ x ¦ ¦отгруженной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инновационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основным видом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых является ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, в общем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме отгруженной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Рост ¦ процентов ¦151,7 ¦ 112 ¦ 112 ¦112,5 ¦113,5 ¦114,5 ¦ 183,4 ¦ ¦производительности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 39 ¦ 35 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ x ¦ ¦созданных новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 2,2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ x ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------- Приложение 6 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАРОДОРОЖСКОГО РАЙОНА---------------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦ измерения +------+-------+-------+-------+-------+-------+процентов ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Производство ¦млн. рублей¦138771¦148485 ¦157395 ¦167310 ¦178690 ¦191200 ¦ x ¦ ¦продукции сельского +-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦хозяйства в ¦процентов к¦102,6 ¦107,0 -¦106,0 -¦106,5 -¦107,0 -¦108,0 -¦ 139,6 - ¦ ¦сельскохозяйственных¦предыдущему¦ ¦ 108,0 ¦ 107,0 ¦ 107,5 ¦ 108,0 ¦ 108,5 ¦ 145,6 ¦ ¦организациях всех ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦растениеводства ¦млн. рублей¦69613 ¦ 73580 ¦ 77260 ¦ 81280 ¦ 85920 ¦ 90740 ¦ x ¦ ¦ +-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ ¦процентов к¦ - ¦ 105,7 ¦ 105 ¦ 105,2 ¦ 105,7 ¦ 105,6 ¦ 130,3 ¦ ¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦животноводства ¦млн. рублей¦69158 ¦ 74905 ¦ 80135 ¦ 86030 ¦ 92770 ¦100460 ¦ x ¦ ¦ +-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ ¦процентов к¦ - ¦ 108,3 ¦ 107 ¦ 107,4 ¦ 107,8 ¦ 108,3 ¦ 145,3 ¦ ¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Производство ¦млн. рублей¦95143 ¦107510 ¦118260 ¦130270 ¦142820 ¦158750 ¦ х ¦ ¦продукции сельского +-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦хозяйства в ¦процентов к¦ - ¦ 113 ¦ 110 ¦ 110,2 ¦ 109,6 ¦ 111,1 ¦ 166,8 ¦ ¦сельскохозяйственных¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятиях ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Наличие ¦ единиц ¦ 14 ¦ 14 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 92,8 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Наличие фермерских ¦ -"- ¦ 4 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 75,0 ¦ ¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выражении: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зерно ¦ тонн ¦33847 ¦ 51600 ¦ 51900 ¦ 52200 ¦ 52500 ¦ 52800 ¦ 156,0 ¦ +--------------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦картофель ¦ -"- ¦34036 ¦ 32600 ¦ 33000 ¦ 33500 ¦ 33500 ¦ 33500 ¦ 98,4 ¦ +--------------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦маслосемена рапса ¦ -"- ¦ 1734 ¦ 3100 ¦ 3300 ¦ 3500 ¦ 3800 ¦ 4200 ¦ 242,2 ¦ +--------------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦овощи ¦ -"- ¦13458 ¦ 13000 ¦ 13000 ¦ 13000 ¦ 13000 ¦ 13000 ¦ 96,6 ¦ +--------------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦плоды и ягоды ¦ -"- ¦ 4364 ¦ 4200 ¦ 4250 ¦ 4300 ¦ 4300 ¦ 4300 ¦ 98,5 ¦ +--------------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦скот и птица ¦ -"- ¦ 6523 ¦ 6820 ¦ 7360 ¦ 7950 ¦ 8420 ¦ 9210 ¦ 141,2 ¦ ¦(реализация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦молоко ¦ -"- ¦58414 ¦ 64200 ¦ 68850 ¦ 74400 ¦ 81500 ¦ 86800 ¦ 148,6 ¦ +--------------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦яйцо ¦ тыс. штук ¦ 6979 ¦ 6900 ¦ 7000 ¦ 7050 ¦ 7100 ¦ 7130 ¦ 102,1 ¦ +--------------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 3,3 ¦ 6 - 8 ¦ 7,4 ¦ 8,6 ¦ 10,6 ¦ 11,5 ¦ x ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Рентабельность ¦ -"- ¦ 4,0 ¦ 6,4 ¦ 7,8 ¦ 9,4 ¦ 11,9 ¦ 14,3 ¦ x ¦ ¦реализуемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Рост ¦ -"- ¦107,6 ¦108,9 -¦108,7 -¦109,0 -¦109,3 -¦109,5 -¦ 154,4 - ¦ ¦производительности ¦ ¦ ¦ 109,9 ¦ 109,2 ¦ 109,3 ¦ 109,8 ¦ 110,0 ¦ 158,4 ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Количество созданных¦ единиц ¦ 18 ¦ 20 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ x ¦ ¦новых рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Снижение (-) уровня ¦ процентов ¦ 4,2 ¦ -1,1 ¦ -1,1 ¦ -1,1 ¦ -1,1 ¦ -1,1 ¦ x ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------- Приложение 7 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СТАРОДОРОЖСКОГО РАЙОНА-----------------+-----------+------+-----T-----+-----T-----+-----T------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦ измерения +------+-----+-----+-----+-----+-----+процентов ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +----------------+-----------+------+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем ¦ млрд. ¦39,965¦ 41 ¦ 43 ¦ 45 ¦ 48 ¦ 51 ¦ x ¦ ¦строительно- ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монтажных работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и капитального +-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ремонта зданий и¦процентов к¦ 110 ¦102,6¦104,9¦104,7¦106,7¦106,3¦ 127,6 ¦ ¦сооружений всех ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 3,9 ¦ 2,9 ¦ 3,1 ¦ 3,4 ¦ 3,8 ¦ 4,0 ¦ x ¦ ¦продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ -"- ¦ 4,4 ¦ 4,7 ¦ 4,9 ¦ 5,1 ¦ 5,6 ¦ 6,0 ¦ x ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Снижение (-) ¦ -"- ¦ x ¦-0,9 ¦-0,9 ¦-0,9 ¦-0,9 ¦-0,9 ¦ x ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалоемкости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 8 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ СТАРОДОРОЖСКОГО РАЙОНА----------------+-----------+-----T-------+-------+-----T-----+-------+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦2013 ¦2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦ измерения +-----+-------+-------+-----+-----+-------+процентов ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-----T-----+-------+----------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦43,8 ¦ 48,5 ¦ 49,1 ¦50,4 ¦51,2 ¦ 51,8 ¦ х ¦ ¦занятых в сфере¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 177 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 84,7 ¦ ¦созданных новых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+----------+ ¦транспорт ¦ -"- ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 50,0 ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+----------+ ¦связь ¦ -"- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ - ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+----------+ ¦торговля ¦ -"- ¦ 13 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 115,4 ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+----------+ ¦ Транспорт ¦ +---------------+-----------+-----T-------+-------+-----T-----+-------+----------+ ¦Объем перевозок¦ млн. тонн ¦ 0,3 ¦ 0,31 ¦ 0,32 ¦0,33 ¦0,34 ¦ 0,344 ¦ 115,0 ¦ ¦грузов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+----------+ ¦Грузооборот ¦млн. тонно-¦ 9 ¦ 9,2 ¦ 9,5 ¦ 10 ¦10,5 ¦ 11 ¦ 122,2 ¦ ¦ ¦километров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 3 ¦ 1,5 ¦ 2 ¦ 2,5 ¦ 2,7 ¦ 3 ¦ х ¦ ¦реализованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+----------+ ¦ Торговля ¦ +---------------+-----------+-----T-------+-------+-----T-----+-------+----------+ ¦Розничный ¦процентов к¦116,8¦ 114,0 ¦ 111,5 ¦111,5¦111,5¦ 111,5 ¦ 176,2 ¦ ¦товарооборот ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦через все ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+----------+ ¦В том числе ¦ -"- ¦110,2¦ 110,5 ¦ 109,8 ¦110,3¦110,7¦ 111,0 ¦ 164,4 ¦ ¦потребительская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+----------+ ¦Структура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственная¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+----------+ ¦частная ¦ -"- ¦100,0¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦100,0¦100,0¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+----------+ ¦из нее ¦ -"- ¦47,0 ¦ 47,0 ¦ 47,0 ¦47,0 ¦47,0 ¦ 47,0 ¦ 100,0 ¦ ¦потребительская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+----------+ ¦иностранная ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 155 ¦ 158 ¦ 159 ¦ 160 ¦ 161 ¦ 162 ¦ 104,5 ¦ ¦розничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговой сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+----------+ ¦В том числе в ¦ -"- ¦ 47 ¦ 47 ¦ 47 ¦ 47 ¦ 47 ¦ 47 ¦ 100,0 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+----------+ ¦Торговая ¦тыс. кв. м ¦9,52 ¦ 9,745 ¦ 9,805 ¦9,855¦9,905¦ 9,955 ¦ 104,5 ¦ ¦площадь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магазинов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ кв. м ¦ 437 ¦ 447 ¦ 450 ¦ 452 ¦ 454 ¦ 457 ¦ 104,6 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадями на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+----------+ ¦ Общественное питание ¦ +---------------+-----------+-----T-------+-------+-----T-----+-------+----------+ ¦Розничный ¦процентов к¦107,9¦ 113,0 ¦ 110,5 ¦110,5¦110,5¦ 110,5 ¦ 168,5 ¦ ¦товарооборот ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+----------+ ¦В том числе ¦ -"- ¦109,1¦ 110,5 ¦ 109,0 ¦109,0¦109,0¦ 109,0 ¦ 156,7 ¦ ¦потребительская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 36 ¦ 37 ¦ 37 ¦ 37 ¦ 38 ¦ 38 ¦ 105,5 ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+----------+ ¦В том числе в ¦ -"- ¦ 15 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 106,7 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+----------+ ¦Число мест в ¦тысяч мест ¦ 2,1 ¦ 2,16 ¦ 2,16 ¦2,16 ¦2,21 ¦ 2,21 ¦ 105,2 ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦32,7 ¦ 35,3 ¦ 35,3 ¦35,3 ¦38,1 ¦ 38,1 ¦ 116,5 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местами в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общедоступных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+----------+ ¦Объем ¦процентов к¦111,8¦108,5 -¦107,5 -¦108 -¦108 -¦108,5 -¦ 147,6 - ¦ ¦реализации ¦предыдущему¦ ¦ 110 ¦ 108,5 ¦108,5¦ 109 ¦ 109,5 ¦ 154,6 ¦ ¦платных услуг ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению через¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+-----------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+----------- Приложение 9 ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРОДОРОЖСКОМ РАЙОНЕ--------------------+---------+-----T-----+----T-----+----T----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012¦2013 ¦2014¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦год ¦ год ¦год ¦год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦измерения+-----+-----+----+-----+----+----+процентов ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +-------------------+---------+-----+-----+----T-----+----T----+----------+ ¦Количество микро- и¦ единиц ¦ 92 ¦ 96 ¦ 97 ¦ 98 ¦ 99 ¦100 ¦ 108,7 ¦ ¦малых предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+-----+----+-----+----+----+----------+ ¦Количество ¦ -"- ¦ - ¦ 18 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 18 ¦ x ¦ ¦субъектов среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+-----+----+-----+----+----+----------+ ¦Количество ¦ человек ¦ 231 ¦ 209 ¦214 ¦ 219 ¦225 ¦231 ¦ 100 ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+-----+----+-----+----+----+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦ 945 ¦ 940 ¦940 ¦ 945 ¦950 ¦970 ¦ 102,6 ¦ ¦работающих в малом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и среднем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательстве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+-----+----+-----+----+----+----------+ ¦Удельный вес ¦процентов¦ 9,6 ¦ 9,7 ¦9,8 ¦ 9,9 ¦10,1¦10,3¦ x ¦ ¦занятых в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого и среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общей численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активного населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+---------+-----+-----+----+-----+----+----+----------- Приложение 10 ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ СТАРОДОРОЖСКОГО РАЙОНА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА-----------------+-----------+----------------+--------------------------------------------------------------------------------------+------------- ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансирования, млн. белорусских рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе за счет ¦ ¦ ¦ Наименование ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+-------------+----------+-----------------+ Количество ¦ ¦ организации ¦ Сроки ¦ Органы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредиты ¦ ¦ иностранных ¦ создаваемых и ¦ ¦ Республики ¦реализации,¦ управления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ белорусских ¦ ¦ инвесторов ¦модернизированных¦ ¦ Беларусь и ¦ годы ¦ответственные за¦всего¦ ¦ ¦собственных¦ банков ¦ ¦ ¦ рабочих мест, ¦ ¦инвестиционного ¦ ¦ реализацию ¦ ¦республиканского¦местных ¦ средств +-----+-------+ прочих +-----+-----------+ единиц ¦ ¦ проекта ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦бюджетов¦организаций¦ ¦из них ¦источников¦ ¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего¦кредиты¦ ¦всего¦ кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ИКЛ ¦ ¦ ¦иностранных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ банков ¦ ¦ +----------------+-----------+----------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Районное ¦2011 - 2015¦Стародорожский ¦73000¦ - ¦ 4300 ¦ 100 ¦ - ¦ - ¦ 68600 ¦ - ¦ - ¦ 29 ¦ ¦коммунальное ¦ ¦районный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарное ¦ ¦исполнительный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие ¦ ¦комитет (далее -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Стародорожское ¦ ¦райисполком), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКХ": ¦ ¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦унитарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоисточника ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на местных видах¦ ¦"Стародорожское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦топлива ¦ ¦ЖКХ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+----------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Общество с ¦ 2012 ¦Райисполком, ¦2000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2000 ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ ¦ограниченной ¦ ¦общество с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ответственностью¦ ¦ограниченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Агрофирма ¦ ¦ответственностью¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Фаличи": ¦ ¦"Агрофирма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦"Фаличи" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мастерской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+----------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Открытое ¦2011 - 2015¦ОАО ¦6790 ¦ 4285 ¦ - ¦ 2505 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 17 ¦ ¦акционерное ¦ ¦"Стародорожский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общество ¦ ¦механический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - ОАО) ¦ ¦завод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Стародорожский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦механический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦завод": ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+----------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Залужье": ¦ 2011 ¦Райисполком, ОАО¦1000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦1000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 8 ¦ ¦реконструкция ¦ ¦"Залужье" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фермы на 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦голов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+----------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ОАО им. ¦ 2011 ¦Райисполком, ОАО¦1959 ¦ - ¦ 359 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1600 ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ ¦Скворцова и ¦ ¦им. Скворцова и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Майорова: ¦ ¦Майорова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зерносушилки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+----------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Строительство ¦2012 - 2014¦Райисполком ¦22000¦ - ¦ 22000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦физкультурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плавательным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бассейном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+-----------+----------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-------+----------+-----+-----------+------------------ Приложение 11 ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО СТАРОДОРОЖСКОМУ РАЙОНУ (В ЦЕЛОМ ПО РАЙОНУ)-------------------+---------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦измерения+-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Инвестиции в ¦ млрд. ¦121,5¦141,8¦159,5¦179,4¦201,8¦227,0¦ х ¦ ¦основной капитал -¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Темпы роста ¦процентов¦116,4¦116,7¦112,5¦112,5¦112,5¦112,5¦ 186,9 ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Из них по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленность ¦ млрд. ¦ 3,0 ¦0,35 ¦ 0,4 ¦0,45 ¦ 0,5 ¦0,55 ¦ 51,7 ¦ ¦(секции C, D, E) ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦сельское ¦ -"- ¦46,2 ¦53,0 ¦59,6 ¦64,0 ¦72,0 ¦81,0 ¦ 175,3 ¦ ¦хозяйство, охота и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в этих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областях (секция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦A-01) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦строительство ¦ -"- ¦37,4 ¦52,5 ¦59,1 ¦66,5 ¦70,0 ¦79,0 ¦ 211,2 ¦ ¦(секция F) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦транспорт и связь ¦ -"- ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 100 ¦ ¦(секция I) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦образование ¦ -"- ¦1,05 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦(секция M) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦здравоохранение ¦ -"- ¦0,176¦0,23 ¦0,26 ¦ 0,3 ¦0,35 ¦ 0,4 ¦ 227,3 ¦ ¦(секция N) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦предоставление ¦ -"- ¦ 1,8 ¦ 2,3 ¦ 2,6 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 3,8 ¦ 211,1 ¦ ¦коммунальных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персональных услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(секция O) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦прочие виды ¦ -"- ¦31,8 ¦33,32¦37,44¦45,05¦55,45¦62,15¦ 195,4 ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ -"- ¦25,3 ¦19,0 ¦22,0 ¦24,0 ¦26,0 ¦ 28 ¦ 110,7 ¦ ¦консолидированного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ -"- ¦18,1 ¦11,0 ¦13,0 ¦14,0 ¦15,0 ¦16,0 ¦ 88,4 ¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦средств местных ¦ -"- ¦ 7,1 ¦ 8,0 ¦ 9,0 ¦10,0 ¦11,0 ¦12,0 ¦ 169,0 ¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦собственных ¦ -"- ¦25,7 ¦33,0 ¦38,0 ¦41,0 ¦44,0 ¦47,0 ¦ 182,9 ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦собственных ¦ -"- ¦7,96 ¦10,5 ¦11,5 ¦12,5 ¦13,5 ¦14,5 ¦ 182,2 ¦ ¦средств населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦кредитов ¦ -"- ¦41,9 ¦ 57 ¦ 61 ¦ 73 ¦ 83 ¦ 93 ¦ 222 ¦ ¦белорусских банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦из них ИКЛ ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦иностранных ¦ -"- ¦ 2,4 ¦ 2,5 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 250 ¦ ¦источников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включая кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦в том числе ¦ -"- ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦ 0,5 ¦ 0,8 ¦ 0,9 ¦ 1 ¦ В 10 раз ¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦прочих источников ¦ -"- ¦18,24¦19,8 ¦24,0 ¦24,9 ¦30,3 ¦38,5 ¦ 211,1 ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем иностранных ¦ млн. ¦ 0 ¦ 10 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦инвестиций ¦долларов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Из них прямые ¦ -"- ¦ 0 ¦ 10 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦иностранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чистой основе (без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прямому инвестору ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за товары (работы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 12 ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТАРОДОРОЖСКОГО РАЙОНА ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПОДЧИНЕННЫМ МЕСТНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ ЛИБО В КОТОРЫХ ЭТИ ОРГАНЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ УПРАВЛЕНИЕ АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ В УСТАВНЫХ ФОНДАХ)-------------------+---------+------+------+-----T------+------+-----T------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦измерения+------+------+-----+------+------+-----+процентов ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +------------------+---------+------+------+-----T------+------+-----+----------+ ¦Инвестиции в ¦ млрд. ¦ 97,7 ¦111,8 ¦124,4¦138,4 ¦154,1 ¦171,7¦ x ¦ ¦основной капитал ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(без организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненности) - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦Темпы роста ¦процентов¦109,3 ¦114,4 ¦111,3¦111,3 ¦111,3 ¦111,4¦ 175,7 ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦В том числе ¦ млрд. ¦ 61,5 ¦ 69,1 ¦76,4 ¦ 84,4 ¦ 93,3 ¦103,3¦ x ¦ ¦инвестиции в ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по организациям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным органам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦без ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненности - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦Темпы роста ¦процентов¦ 108 ¦112,4 ¦110,6¦110,5 ¦110,5 ¦110,7¦ 168,0 ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий, ¦ млрд. ¦ 42,1 ¦ 49,7 ¦ 56 ¦ 63 ¦ 70,8 ¦79,7 ¦ x ¦ ¦подчиненных ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным органам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦темпы роста ¦процентов¦117,3 ¦118,1 ¦112,7¦112,5 ¦112,4 ¦112,6¦ 189,3 ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦предприятий, не ¦ млрд. ¦ 19,4 ¦ 19,4 ¦20,4 ¦ 21,4 ¦ 22,5 ¦23,6 ¦ x ¦ ¦имеющих ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦темпы роста ¦процентов¦ 88,1 ¦ 100 ¦ 105 ¦ 105 ¦ 105 ¦ 105 ¦ 121,6 ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦В том числе ¦ млрд. ¦ 36,2 ¦ 42,7 ¦ 48 ¦ 54 ¦ 60,8 ¦68,4 ¦ x ¦ ¦инвестиции в ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по кругу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности 50% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(плюс 1 акция) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦Темпы роста ¦процентов¦115,2 ¦ 118 ¦112,5¦112,5 ¦112,5 ¦112,5¦ 189 ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦Из них по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленность ¦ млрд. ¦ 2,2 ¦ 0,2 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,4 ¦ 18,2 ¦ ¦(секции C, D, E) ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий, ¦ -"- ¦ 2,2 ¦ 0,2 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,4 ¦ 18,2 ¦ ¦подчиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным органам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления либо в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых эти органы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляют ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление акциями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦предприятий, не ¦ -"- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦имеющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦сельское ¦ -"- ¦ 46,2 ¦ 45,5 ¦ 51 ¦ 57 ¦ 63 ¦70,5 ¦ 152,6 ¦ ¦хозяйство, охота и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в этих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областях (секция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦A-01) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий, ¦ -"- ¦ 34,8 ¦ 41 ¦ 46 ¦ 52 ¦ 58 ¦65,5 ¦ 188,2 ¦ ¦подчиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным органам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления либо в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых эти органы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляют ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление акциями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦предприятий, не ¦ -"- ¦ 11,4 ¦ 4,5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 43,9 ¦ ¦имеющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦строительство ¦ -"- ¦ 37,4 ¦ 45 ¦ 50 ¦ 56 ¦ 63 ¦ 71 ¦ 189,8 ¦ ¦(секция F) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦в том числе ¦ -"- ¦ 37,4 ¦ 45 ¦ 50 ¦ 56 ¦ 63 ¦ 71 ¦ 189,8 ¦ ¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным органам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления либо в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых эти органы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляют ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление акциями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦транспорт и связь ¦ -"- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦(секция I) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий, ¦ -"- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦подчиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным органам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления либо в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых эти органы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляют ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление акциями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦предприятий, не ¦ -"- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦имеющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦образование ¦ -"- ¦ 1,05 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦(секция M) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦в том числе ¦ -"- ¦ 1,05 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным органам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦здравоохранение ¦ -"- ¦0,176 ¦ 0,2 ¦0,22 ¦ 0,25 ¦ 0,3 ¦0,32 ¦ 181,8 ¦ ¦(секция N) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦в том числе ¦ -"- ¦0,176 ¦ 0,2 ¦0,22 ¦ 0,25 ¦ 0,3 ¦0,32 ¦ 181,8 ¦ ¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным органам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦предоставление ¦ -"- ¦ 1,8 ¦ 2,0 ¦ 2,2 ¦ 2,4 ¦ 2,6 ¦ 3,0 ¦ 165,7 ¦ ¦коммунальных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персональных услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(секция O) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦из них ¦ -"- ¦ 1,8 ¦ 2,0 ¦ 2,2 ¦ 2,4 ¦ 2,6 ¦ 3,0 ¦ 165,7 ¦ ¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным органам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦прочие виды ¦ -"- ¦ 8,9 ¦ 18,9 ¦20,7 ¦22,45 ¦ 24,9 ¦26,48¦ 297,0 ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий, ¦ -"- ¦ 0,87 ¦ 4 ¦5,28 ¦ 6,05 ¦ 7,4 ¦7,88 ¦ В 9 раз ¦ ¦подчиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным органам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления либо в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых эти органы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляют ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление акциями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦предприятий, не ¦ -"- ¦ 8,03 ¦ 14,9 ¦15,42¦ 16,4 ¦ 17,5 ¦18,6 ¦ 231,6 ¦ ¦имеющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦Объем инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ -"- ¦11,158¦13,149¦14,78¦16,615¦18,754¦21,1 ¦ 182,2 ¦ ¦консолидированного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий, ¦ -"- ¦10,947¦ 12,9 ¦14,5 ¦ 16,3 ¦ 18,4 ¦20,7 ¦ 189,1 ¦ ¦подчиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным органам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления либо в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых эти органы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляют ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление акциями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦предприятий, не ¦ -"- ¦0,211 ¦0,249 ¦0,280¦0,315 ¦0,354 ¦ 0,4 ¦ 190,0 ¦ ¦имеющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦в том числе ¦ -"- ¦4,988 ¦5,849 ¦6,58 ¦7,415 ¦8,354 ¦ 9,4 ¦ 188,5 ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий, ¦ -"- ¦4,777 ¦ 5,6 ¦ 6,3 ¦ 7,1 ¦ 8,0 ¦ 9 ¦ 188,4 ¦ ¦подчиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным органам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления либо в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых эти органы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляют ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление акциями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦предприятий, не ¦ -"- ¦0,211 ¦0,249 ¦0,280¦0,315 ¦0,354 ¦ 0,4 ¦ 190,0 ¦ ¦имеющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦средств местных ¦ -"- ¦6,170 ¦ 7,3 ¦ 8,2 ¦ 9,2 ¦ 10,4 ¦11,7 ¦ 189,6 ¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦из них ¦ -"- ¦6,170 ¦ 7,3 ¦ 8,2 ¦ 9,2 ¦ 10,4 ¦11,7 ¦ 189,6 ¦ ¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным органам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления либо в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых эти органы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляют ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление акциями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦собственных ¦ -"- ¦20,313¦23,97 ¦ 27 ¦ 30,3 ¦ 33,4 ¦38,4 ¦ 189,0 ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий, ¦ -"- ¦16,009¦19,89 ¦21,8 ¦ 23,9 ¦ 26,9 ¦30,3 ¦ 189,3 ¦ ¦подчиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным органам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления либо в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых эти органы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляют ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление акциями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦предприятий, не ¦ -"- ¦4,304 ¦ 4,08 ¦ 5,2 ¦ 6,4 ¦ 6,5 ¦ 7,1 ¦ 165,0 ¦ ¦имеющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦собственных ¦ -"- ¦ 7,96 ¦ 9,43 ¦10,46¦11,32 ¦ 12 ¦14,17¦ 178,0 ¦ ¦средств населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий, ¦ -"- ¦0,877 ¦ 1,03 ¦1,16 ¦ 1,32 ¦ 1,5 ¦3,67 ¦ В 4 раза ¦ ¦подчиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным органам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления либо в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых эти органы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляют ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление акциями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦предприятий, не ¦ -"- ¦7,083 ¦ 8,4 ¦ 9,3 ¦ 10,0 ¦ 10,5 ¦10,5 ¦ 148,2 ¦ ¦имеющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦кредитов ¦ -"- ¦40,798¦ 48,2 ¦ 54 ¦ 61,5 ¦ 69,2 ¦78,6 ¦ 192,7 ¦ ¦белорусских банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий, ¦ -"- ¦37,099¦ 43,8 ¦49,5 ¦56,,9 ¦ 64,2 ¦73,4 ¦ 197,8 ¦ ¦подчиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным органам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления либо в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых эти органы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляют ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление акциями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦предприятий, не ¦ -"- ¦3,699 ¦ 4,4 ¦ 4,5 ¦ 4,6 ¦ 5,0 ¦ 5,2 ¦ 194,6 ¦ ¦имеющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦из них ИКЛ ¦ -"- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ - ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦иностранных ¦ -"- ¦ 0,06 ¦ 0,07 ¦0,075¦ 0,08 ¦ 0,09 ¦0,12 ¦ 200,0 ¦ ¦источников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включая кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий, ¦ -"- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ - ¦ ¦подчиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным органам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления либо в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых эти органы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляют ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление акциями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦предприятий, не ¦ -"- ¦ 0,06 ¦ 0,07 ¦0,075¦ 0,08 ¦ 0,09 ¦0,12 ¦ 200,0 ¦ ¦имеющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦в том числе ¦ -"- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ - ¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦прочих источников ¦ -"- ¦11,06 ¦ 9,68 ¦9,885¦9,385 ¦10,256¦8,61 ¦ 101,7 ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦в том числе: ¦ -"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий, ¦ -"- ¦7,0198¦ 7,48 ¦8,84 ¦ 9,38 ¦ 10,2 ¦8,33 ¦ 118,7 ¦ ¦подчиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным органам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления либо в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых эти органы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляют ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление акциями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦предприятий, не ¦ -"- ¦ 4,04 ¦ 2,2 ¦1,045¦0,005 ¦0,056 ¦0,28 ¦ 116,8 ¦ ¦имеющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦Объем иностранных ¦ млн. ¦ 0 ¦ 10 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ - ¦ ¦инвестиций ¦долларов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------+ ¦Из них прямые ¦ -"- ¦ 0 ¦ 10 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ - ¦ ¦иностранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чистой основе (без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прямому инвестору ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за товары (работы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+---------+------+------+-----+------+------+-----+----------- Приложение 13 ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ СТАРОДОРОЖСКОГО РАЙОНА-----------+-------------+-------+-----T-----+-----T-----+-----T------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦Показатель¦ измерения +-------+-----+-----+-----+-----+-----+процентов ¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +----------+-------------+-------+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦ 108,5 ¦109,8¦110,1¦114,6¦112,6¦122,1¦ 190 ¦ ¦товаров ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<1> ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. долларов¦10,8486¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦ 104,2 ¦ 124 ¦ 128 ¦ 120 ¦ 121 ¦ 115 ¦ 267 ¦ ¦товаров ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<2> ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. долларов¦9,5267 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦ 134,9 ¦ 123 ¦ 128 ¦ 120 ¦ 121 ¦ 115 ¦ 261 ¦ ¦услуг <1> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. долларов¦ 1,465 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦ 134,9 ¦ 123 ¦ 128 ¦ 120 ¦ 121 ¦ 115 ¦ 261 ¦ ¦услуг <3> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. долларов¦ 1,465 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦10,4469¦13,5 ¦ 14 ¦14,5 ¦ 15 ¦15,5 ¦ x ¦ ¦товаров ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Сальдо ¦ -"- ¦ 9,139 ¦11,6 ¦ 12 ¦12,5 ¦ 13 ¦13,5 ¦ x ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Сальдо ¦ -"- ¦ 1,316 ¦ 1,4 ¦1,45 ¦ 1,5 ¦1,55 ¦1,65 ¦ x ¦ ¦услуг <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Сальдо ¦ -"- ¦ 1,316 ¦ 1,4 ¦1,45 ¦ 1,5 ¦1,55 ¦1,65 ¦ x ¦ ¦услуг <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------+-------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------- -------------------------------- <1> В целом по району. <2> Без учета нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах). <3> Без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах). Приложение 14 РАЗВИТИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ (Г. СТАРЫЕ ДОРОГИ)---------------+---------+-----T-----+------+-----T------+-----T------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦ 2012 ¦2013 ¦ 2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦измерения+-----+-----+------+-----+------+-----+процентов ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------+---------+-----+-----+------+-----T------+-----+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦6017 ¦6010 ¦ 6000 ¦5990 ¦ 5980 ¦5975 ¦ 99,3 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+-----+-----+------+-----+------+-----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 230 ¦ 230 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ х ¦ ¦созданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+-----+-----+------+-----+------+-----+----------+ ¦Номинальная ¦ тыс. ¦1283 ¦1540 ¦ 1848 ¦2218 ¦ 2662 ¦3194 ¦ 248,9 ¦ ¦начисленная ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата на конец¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+-----+-----+------+-----+------+-----+----------+ ¦Уровень ¦процентов¦ 0,5 ¦ 0,9 ¦ 1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ x ¦ ¦безработицы (к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+-----+-----+------+-----+------+-----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 92 ¦ 96 ¦ 97 ¦ 98 ¦ 99 ¦ 100 ¦ 108,7 ¦ ¦микро- и малых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------+---------+-----+-----+------+-----+------+-----+----------- Приложение 15 ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ СТАРОДОРОЖСКОГО РАЙОНА----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+------ ¦ ¦ ¦2010 год ¦2011 год ¦2012 год ¦2013 год ¦2014 год ¦2015 год ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦измерения+---------+---------+---------+---------+---------+---------+процентов ¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +---------------------------+---------+---------+-------------------------------------------------+----------+ ¦ Минеральные ресурсы ¦ +---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Эксплуатационные запасы ¦млн. тонн¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 100 ¦ ¦важнейших видов полезных ¦ (млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ископаемых (промышленных ¦ куб. м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий A + B + C1) по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам полезных ископаемых: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦песчано-гравийная смесь, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦песок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Объем добычи полезных ¦ -"- ¦ 0,167 ¦ 0,148 ¦ 0,148 ¦ 0,148 ¦ 0,148 ¦ 0,148 ¦ 88,6 ¦ ¦ископаемых по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полезных ископаемых: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦песчано-гравийная смесь, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦песок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦ Земельные ресурсы ¦ +---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Общая земельная площадь ¦ тыс. ¦ 137 ¦ 137 ¦ 137 ¦ 137 ¦ 137 ¦ 137 ¦ 100 ¦ ¦ ¦гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦В том числе ¦ -"- ¦ 52,9 ¦ 52,9 ¦ 52,9 ¦ 52,9 ¦ 52,9 ¦ 52,9 ¦ 100 ¦ ¦сельскохозяйственные земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Из них пахотные земли ¦ -"- ¦ 32,8 ¦ 32,8 ¦ 32,8 ¦ 32,8 ¦ 32,8 ¦ 32,8 ¦ 100 ¦ +---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Площадь ¦гектаров ¦ 2,46 ¦ 2,46 ¦ 2,46 ¦ 2,46 ¦ 2,46 ¦ 2,46 ¦ 100 ¦ ¦сельскохозяйственных угодий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 1 жителя района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Площадь пахотных земель на ¦ -"- ¦ 1,53 ¦ 1,53 ¦ 1,53 ¦ 1,53 ¦ 1,53 ¦ 1,53 ¦ 100 ¦ ¦1 жителя района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Общая площадь нарушенных ¦ -"- ¦ 1,4 ¦ 6,99 ¦ 18,16 ¦ 3,7 ¦ 3,7 ¦ 0 ¦ - ¦ ¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Площадь рекультивированных ¦гектаров ¦ 1,4 ¦ 6,59 ¦ 18,16 ¦ - ¦ 3,7 ¦ 0 ¦ - ¦ ¦земель ¦ в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Удельный вес радиоактивно ¦процентов¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦загрязненных территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦ Лесные ресурсы ¦ +---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Площадь лесопокрытых земель¦ тыс. ¦ 63,9 ¦ 63,9 ¦ 63,9 ¦ 63,9 ¦ 63,9 ¦ 63,9 ¦ 100 ¦ ¦ ¦гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Расчетная лесосека по ¦ млн. ¦ 139,2 ¦ 139,2 ¦ 139,2 ¦ 139,2 ¦ 139,2 ¦ 139,2 ¦ 100 ¦ ¦главному пользованию ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Общий объем заготовки ¦ тыс. ¦ 224 ¦ 224 ¦ 224 ¦ 224 ¦ 224 ¦ 224 ¦ 100 ¦ ¦древесины ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Лесовосстановление и ¦ тыс. ¦ 360 ¦ 360 ¦ 360 ¦ 360 ¦ 360 ¦ 360 ¦ 100 ¦ ¦лесоразведение ¦гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦ Наличие и организация особо охраняемых территорий ¦ +---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Заповедники ¦ единиц/ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Заказники республиканского ¦ -"- ¦2/4329,61¦2/4329,61¦2/4329,61¦2/4329,61¦2/4329,61¦2/4329,61¦ 100 ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Заказники местного значения¦ -"- ¦2/2189,2 ¦2/2189,2 ¦2/2189,2 ¦2/2189,2 ¦2/2189,2 ¦2/2189,2 ¦ 100 ¦ +---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦ Водные ресурсы ¦ +---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Объем забора воды из ¦ млн. ¦ 1,771 ¦ 1,161 ¦ 1,161 ¦ 1,161 ¦ 1,161 ¦ 1,161 ¦ 65,6 ¦ ¦природных источников ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Водопотребление ¦ -"- ¦ 1,771 ¦ 1,161 ¦ 1,161 ¦ 1,161 ¦ 1,161 ¦ 1,161 ¦ 65,6 ¦ ¦(использование воды) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Сброс сточных вод в ¦ -"- ¦ 1,1 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 81,8 ¦ ¦поверхностные водные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦В том числе загрязненных и ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦недостаточно очищенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦ Атмосферный воздух ¦ +---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Выбросы загрязняющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ от: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарных источников ¦тыс. тонн¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 100 ¦ +---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦передвижных источников ¦ -"- ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦ 100 ¦ +---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦ Ввод в действие природоохранных объектов за счет всех источников финансирования ¦ +---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Сооружения для очистки ¦ тыс. ¦ - ¦ - ¦ 0,26 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦сточных вод ¦куб. м в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Системы оборотного ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+ ¦Установки для улавливания и¦ тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦обезвреживания вредных ¦куб. м в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ из отходящих газов ¦ час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------- Приложение 16 ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ, КРОМЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАРОДОРОЖСКОГО РАЙОНА----------------------+--------------------+----------+--------------- ¦ ¦ ¦ ¦ Принятием каких ¦ ¦ Содержание ¦ Исполнители ¦ Сроки ¦ документов ¦ ¦ предлагаемых мер ¦ ¦исполнения¦ обеспечивается ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализация мер ¦ +---------------------+--------------------+----------+-------------------+ ¦ 1. Правовое обеспечение ¦ +---------------------+--------------------+----------+-------------------+ ¦Внесение предложений ¦Отдел экономики ¦ 2011 - ¦Внесение ¦ ¦по упрощению ¦Стародорожского ¦2015 годы ¦предложений по ¦ ¦административных ¦районного ¦ ¦совершенствованию ¦ ¦процедур, совершаемых¦исполнительного ¦ ¦законодательства ¦ ¦в отношении ¦комитета (далее - ¦ ¦ ¦ ¦юридических лиц и ¦райисполком) ¦ ¦ ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленном порядке¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+--------------------+----------+-------------------+ ¦ 2. Общесистемные меры финансового регулирования ¦ +---------------------+--------------------+----------+-------------------+ ¦Разработка и ¦Отдел экономики ¦ Ежегодно ¦Бизнес-планы ¦ ¦утверждение бизнес- ¦райисполкома, ¦ ¦развития ¦ ¦планов развития ¦коммунальные ¦ ¦коммунальных ¦ ¦коммунальных ¦организации ¦ ¦организаций ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+--------------------+----------+-------------------+ ¦ 3. Производственно-экономические мероприятия ¦ +---------------------+--------------------+----------+-------------------+ ¦Разработка и ¦Отдел экономики ¦ Ежегодно ¦Решения ¦ ¦утверждение ежегодных¦райисполкома, ¦ ¦Стародорожского ¦ ¦прогнозов социально- ¦структурные ¦ ¦районного Совета ¦ ¦экономического ¦подразделения ¦ ¦депутатов, приказы ¦ ¦развития района в ¦райисполкома, ¦ ¦по организациям ¦ ¦целях выполнения ¦коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦параметров ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦утвержденных программ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития на 2011 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2015 годы ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+--------------------+----------+-------------------+ ¦Проведение ускоренной¦Отдел экономики ¦ Ежегодно ¦Программы развития ¦ ¦модернизации, ¦райисполкома, ¦ ¦предприятий ¦ ¦комплексного ¦структурные ¦ ¦ ¦ ¦технического ¦подразделения ¦ ¦ ¦ ¦переоснащения ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦действующих ¦коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦производств ¦организации ¦ ¦ ¦ +---------------------+--------------------+----------+-------------------+ ¦Разработка комплекса ¦Отдел экономики ¦ Ежегодно ¦Комплекс ¦ ¦мероприятий по ¦райисполкома, ¦ ¦мероприятий по ¦ ¦инвестиционному ¦структурные ¦ ¦инвестиционному ¦ ¦развитию района, ¦подразделения ¦ ¦развитию района ¦ ¦реализация ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционных ¦коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦проектов по новым и ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦высоким технологиям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦созданию новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций и новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производств в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+--------------------+----------+-------------------+ ¦Реализация ¦Отдел экономики ¦ Ежегодно ¦Программа действий ¦ ¦мероприятий по ¦райисполкома, ¦ ¦по импортозамещению¦ ¦снижению импорта по ¦управление сельского¦ ¦ ¦ ¦закрепленным товарным¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦позициям и снижению ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦импортной ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦составляющей в ¦заинтересованные ¦ ¦ ¦ ¦выпускаемой ¦структурные ¦ ¦ ¦ ¦продукции. ¦подразделения ¦ ¦ ¦ ¦Утверждение перечня ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦импортозамещающей ¦коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦продукции, ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦планируемой к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦освоению либо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наращиванию объемов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства в рамках¦ ¦ ¦ ¦ ¦действующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦научно-технических, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отраслевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(региональных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программ, отдельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий и планов ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+--------------------+----------+-------------------+ ¦Мониторинг запасов ¦Отдел экономики ¦ Ежегодно ¦ ¦ ¦готовой продукции в ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦целях недопущения ¦промышленные ¦ ¦ ¦ ¦превышения их ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦нормативного уровня ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+--------------------+----------+-------------------+ ¦Реализация ¦Отдел экономики ¦ Ежегодно ¦Программа по ¦ ¦мероприятий по ¦райисполкома, ¦ ¦энергосбережению ¦ ¦экономии и ¦заинтересованные ¦ ¦Стародорожского ¦ ¦бережливому ¦структурные ¦ ¦района ¦ ¦использованию ¦подразделения ¦ ¦ ¦ ¦топливно- ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦энергетических ¦коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов, ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦техническому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переоснащению и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модернизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производств на основе¦ ¦ ¦ ¦ ¦внедрения энерго- и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсосберегающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+--------------------+----------+-------------------+ ¦Внесение предложений ¦Управление по ¦ Ежегодно ¦ ¦ ¦по разработке ¦сельскому хозяйству ¦ ¦ ¦ ¦программ в отраслях ¦и продовольствию ¦ ¦ ¦ ¦растениеводства и ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦животноводства ¦сельскохозяйственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ +---------------------+--------------------+----------+-------------------+ ¦Реализация ¦Отдел экономики ¦ Ежегодно ¦Мероприятия по ¦ ¦мероприятий по ¦райисполкома, ¦ ¦достижению ¦ ¦достижению ¦заинтересованные ¦ ¦показателей ¦ ¦показателей прогноза ¦организации ¦ ¦прогноза сальдо ¦ ¦сальдо внешней ¦ ¦ ¦внешней торговли ¦ ¦торговли товарами и ¦ ¦ ¦товарами и услугами¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+--------------------+----------+-------------------+ ¦Разработка и ¦Управление по труду,¦ Ежегодно ¦Решения ¦ ¦утверждение ¦занятости и ¦ ¦райисполкома ¦ ¦мероприятий по ¦социальной защите ¦ ¦ ¦ ¦содействию занятости ¦райисполкома, отдел ¦ ¦ ¦ ¦населения района в ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦целях повышения ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудовых ресурсов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сбалансированности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спроса и предложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест на рынке¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда, поддержания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стабильности в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально-трудовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отношений, удержания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрируемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безработицы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пределах социально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦допустимого уровня ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+--------------------+----------+-------------------+ ¦ 4. Меры социального характера ¦ +---------------------+--------------------+----------+-------------------+ ¦Усиление роли ¦Управление по труду,¦ 2011 - ¦Внесение изменений ¦ ¦минимальной ¦занятости и ¦2015 годы ¦и дополнений в ¦ ¦заработной платы как ¦социальной защите ¦ ¦локальные ¦ ¦государственного ¦райисполкома, ¦ ¦нормативные ¦ ¦минимального ¦структурные ¦ ¦правовые акты ¦ ¦стандарта в сфере ¦подразделения ¦ ¦организаций ¦ ¦труда и снижение ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦удельного веса ¦районные организации¦ ¦ ¦ ¦малообеспеченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категории граждан ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+--------------------+----------+-------------------+ ¦Достижение позитивных¦Управление по труду,¦ 2011 - ¦ ¦ ¦результатов в ¦занятости и ¦2015 годы ¦ ¦ ¦повышении адресности ¦социальной защите ¦ ¦ ¦ ¦оказания социальной ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦помощи, внедрении ¦структурные ¦ ¦ ¦ ¦новых форм ¦подразделения ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения, расширении¦ ¦ ¦ ¦ ¦перечня и повышении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доступности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+--------------------+----------+-------------------+ ¦Продолжение работы по¦Отдел образования ¦ 2011 - ¦Решения ¦ ¦реорганизации ¦райисполкома ¦2015 годы ¦райисполкома ¦ ¦сельских дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений в учебно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦педагогические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексы "детский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сад - школа", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оптимизации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рационализации сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦демографической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуацией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребностью района ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+--------------------+----------+-------------------+ ¦Внесение предложений ¦Отдел образования ¦ 2011 - ¦ ¦ ¦по разработке ¦райисполкома ¦2015 годы ¦ ¦ ¦мероприятий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования на 2011 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦2015 годы ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+--------------------+----------+-------------------+ ¦ 5. Организационные мероприятия ¦ +---------------------+--------------------+----------+-------------------+ ¦Развитие торгово- ¦Отдел экономики ¦ 2011 - ¦Соглашения о ¦ ¦экономических связей ¦райисполкома, ¦2015 годы ¦сотрудничестве ¦ ¦со странами ближнего ¦коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦и дальнего зарубежья ¦организации ¦ ¦ ¦ +---------------------+--------------------+----------+-------------------+ ¦Активизация ¦Отдел экономики ¦ 2011 - ¦Договоры на ¦ ¦сотрудничества с ¦райисполкома, ¦2015 годы ¦оказание услуг ¦ ¦информационным ¦заинтересованные ¦ ¦ ¦ ¦республиканским ¦структурные ¦ ¦ ¦ ¦унитарным ¦подразделения ¦ ¦ ¦ ¦предприятием ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦"Национальный центр ¦коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦маркетинга и ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦конъюнктуры цен" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(маркетинговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исследования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мониторинг цен, поиск¦ ¦ ¦ ¦ ¦деловых партнеров и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.д.) для продвижения¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспортеров на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зарубежные рынки ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+--------------------+----------+-------------------+ ¦Обеспечение участия ¦Отдел экономики ¦ 2011 - ¦В соответствии с ¦ ¦организаций района в ¦райисполкома, ¦2015 годы ¦утвержденными ¦ ¦выставочно-ярмарочных¦структурные ¦ ¦графиками ¦ ¦мероприятиях, ¦подразделения ¦ ¦ ¦ ¦проводимых в странах ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦ближнего и дальнего ¦коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦зарубежья ¦организации ¦ ¦ ¦ +---------------------+--------------------+----------+-------------------+ ¦ 6. Другие мероприятия ¦ +---------------------+--------------------+----------+-------------------+ ¦Создание ¦Заинтересованные ¦ 2011 - ¦Решения ¦ ¦благоприятных условий¦структурные ¦2015 годы ¦райисполкома ¦ ¦для организаций, ¦подразделения ¦ ¦ ¦ ¦осуществляющих ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦деятельность на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории района, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целях сокращения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудовой миграции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+--------------------+----------+-------------------+ ¦Обеспечение ¦Структурные ¦ Ежегодно ¦Паспорта внедрения ¦ ¦соблюдения ¦подразделения ¦ ¦системы ¦ ¦минимальных ¦райисполкома ¦ ¦государственных ¦ ¦социальных стандартов¦ ¦ ¦социальных ¦ ¦по обслуживанию ¦ ¦ ¦стандартов ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стародорожского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+--------------------+----------+-------------------+ ¦С учетом изученного ¦Управление по труду,¦ 2014 год ¦Решение ¦ ¦опыта работы частного¦занятости и ¦ ¦райисполкома ¦ ¦производственного ¦социальной защите ¦ ¦ ¦ ¦унитарного ¦райисполкома, отдел ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦"Поставский мебельный¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦центр" рассмотреть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вопрос о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставлении в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленном порядке¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных ссуд для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создания новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------------+--------------------+----------+-------------------- |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|