Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Узденского районного Совета депутатов от 26.08.2011 № 61 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Узденского района на 2011 - 2015 годы"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 22 сентября 2011 г. N 9/43842 На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Узденский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Узденского района на 2011 - 2015 годы. 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Узденского районного Совета депутатов и заместителей председателя Узденского районного исполнительного комитета по направлениям деятельности. 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. Председатель И.А.Петрович УТВЕРЖДЕНО Решение Узденского районного Совета депутатов 26.08.2011 N 61 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЗДЕНСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Настоящая Программа разработана на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 17, 2/1660), Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462), одобренной четвертым Всебелорусским народным собранием, и Программы социально-экономического развития Минской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной решением Минского областного Совета депутатов от 10 июня 2011 г. N 90 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 82, 9/42269). 2. Обеспечение устойчивого и эффективного развития экономики, реализация социально-экономических приоритетов Узденского района и главной цели пятилетия - роста благосостояния и улучшения условий жизни населения - станут главными результатами реализации настоящей Программы. 3. В настоящей Программе дана оценка социально-экономическому развитию Узденского района в 2006 - 2010 годах, проведен анализ факторов экономического роста, определены цели, задачи и приоритеты развития экономики района на 2011 - 2015 годы, важнейшие направления их реализации. ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЗДЕНСКОГО РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ4. Итоги работы Узденского района за 2006 - 2010 годы свидетельствуют о положительных результатах развития народнохозяйственного комплекса района и реализации намеченных социально-экономических приоритетов. Заложена основа для дальнейшего роста экономического потенциала района. Достигнут рост объемов по основным показателям Программы социально-экономического развития Узденского района на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Узденского районного Совета депутатов от 8 сентября 2006 г. N 90: производству продукции промышленности и потребительских товаров, привлечению инвестиций в основной капитал, розничному товарообороту, платным услугам населению, вводу в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования, росту реальной заработной платы. 5. В промышленном производстве достигнут значительный рост объемов. Своевременно принятые антикризисные меры позволили увеличить объем промышленного производства и потребительских товаров к 2005 году в 2,23 и 3,37 раза соответственно. 6. Комплексное решение проблем развития аграрного производства позволило району за пятилетку увеличить производство основных видов сельскохозяйственной продукции: картофеля - в 1,3 раза, мяса - в 1,3 раза, молока - в 1,2 раза. Значительно повысился и уровень организации работ. В сельскохозяйственных организациях создана мощная материальная база. Благодаря целенаправленной работе по техническому переоснащению молочнотоварных ферм в 2005 - 2010 годах в районе все фермы переведены на доение в молокопровод. Построена новая молочнотоварная ферма на 524 головы в коммунальном сельскохозяйственном производственном унитарном предприятии "Экспериментальная база имени Суворова". 7. Объем инвестиций в экономику района увеличился с 2006 года в 2,79 раза. Значительно выросли объемы возводимого жилья. За 2006 - 2010 годы за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 117,3 тыс. квадратных метров, что в 1,7 раза выше запланированного уровня. 8. Обеспечено стабильное развитие потребительского рынка. Розничный товарооборот увеличен к его уровню в 2005 году в 1,91 раза. 9. Успешное выполнение важнейших параметров социально-экономического развития района в 2006 - 2010 годах позволило обеспечить рост реальной заработной платы за пятилетку в 1,5 раза. Уровень регистрируемой безработицы на конец декабря 2010 года составил 0,7 процента от экономически активного населения и удерживается в социально допустимых пределах. 10. В районе созданы благоприятные условия для занятия спортом, проведения спортивно-массовых мероприятий. В системе образования основные усилия были направлены на повышение эффективности функционирования учреждений образования, а также престижа профессионально-технического образования. 11. В 2006 - 2010 годах не удалось в полной мере решить ряд проблем. Для экономики района характерны высокая энергоемкость выпускаемой продукции, относительно низкая производительность труда. Слабой остается восприимчивость предприятий и организаций к инновациям. Очень низкие объемы привлечения в экономику района прямых иностранных инвестиций. Наблюдается несбалансированность во внешней торговле товарами. Решение указанных проблем и преодоление ограничений экономического роста позволит в 2011 - 2015 годах обеспечить устойчивые темпы социально-экономического развития района, существенно повысить благосостояние населения. ГЛАВА 3 МЕСТНЫЕ РЕСУРСЫ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ УЗДЕНСКОГО РАЙОНА12. В ближайшем пятилетии предстоит решить сложную задачу повышения эффективности использования имеющихся ресурсов и социально-экономического потенциала, направленную на дальнейшее развитие человека, улучшение его благосостояния. 13. На начало 2011 года численность населения Узденского района составила 23351 человек. Современное состояние демографической ситуации характеризуется естественной убылью населения, обусловленной низким уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности, ухудшением возрастной структуры населения. 14. Узденский район обладает значительным природно-ресурсным потенциалом. Эффективность его использования наряду с рациональным природопользованием является одним из основных факторов устойчивого развития района. 15. Общая площадь земель Узденского района составляет 118,1 тыс. гектаров, из которых 59,1 тыс. гектаров составляют земли сельскохозяйственного назначения. Общая площадь земель лесного фонда района составляет около 43 тыс. гектаров, лесистость - 39 процентов. На лесопокрытых землях преобладают молодняки и средневозрастные насаждения (72,3 процента). Спелые насаждения древесных пород, от которых зависит размер расчетной лесосеки и лесной доход, составляют 7,9 процента, из них спелые насаждения хвойных пород - 4,3 процента, твердолиственных - 0,1 процента и мягколиственных - 3,5 процента. 16. Основу ресурсной базы района составляют торф и песчано-гравийные материалы. Эксплуатационные запасы торфа составляют 538 тыс. тонн, песчано-гравийных смесей - 700 тыс. кубических метров. 17. В предыдущей пятилетке отмечалась положительная динамика сельскохозяйственного производства. Вместе с тем наиболее сложная ситуация остается в растениеводческой отрасли, в частности в зерновом производстве, выращивании картофеля, овощей. Основная причина нестабильного производства хоть и связана с погодными условиями, но все же в большей степени зависит от качества семенного материала, плодородия почв, доз минеральных и органических удобрений, оснащенности производства техникой и средствами защиты растений, выполнения агротехнических и технологических условий. Основными проблемами животноводства остаются снижение себестоимости продукции, повышение продуктивности стада за счет увеличения заготовки кормов и улучшения их качества, повышения суточных привесов животных на откорме. 18. Обеспечение устойчивого экономического развития Узденского района невозможно в полной мере без промышленных организаций. На территории района осуществляют производственную деятельность четыре промышленные организации, производящие продукты питания, трикотажные изделия, оконные блоки, пластмассовые изделия. Основной проблемой экономического роста промышленности является высокий уровень физического и морального износа основных средств. 19. Основной объем пассажирских перевозок в районе принадлежит производственному участку филиала "Автомобильный парк N 15" открытого акционерного общества "Миноблавтотранс". Для осуществления пассажирских перевозок на участке имеется в наличии 13 пассажирских автобусов. Для укрепления материально-технической базы организации за 2010 год приобретено 2 автобуса. 20. Предоставление услуг электросвязи на территории Узденского района обеспечивает районный узел электросвязи Минского филиала республиканского унитарного предприятия "Белтелеком". В настоящее время на сетях подразделения эксплуатируется 26 телефонных станций, из них 13 электронных. Вместе с тем уровень услуг связи еще не в полной мере отвечает международным стандартам. Необходимо и дальше расширять сети беспроводного широкополосного доступа Wi-Fi, интерактивного телевизионного вещания. 21. Сфера торгового обслуживания населения представлена сетью торговых организаций и объектов торговли индивидуальных предпринимателей. В районе имеется в наличии 172 объекта розничной торговли и 38 объектов общественного питания. За последние пять лет сеть увеличилась на 71 объект торговли и 3 объекта общественного питания. 22. Основной организацией, предоставляющей населению бытовые услуги, является коммунальное унитарное предприятие "Узденский РКБО". Организация предоставляет услуги посредством 14 комплексных приемных пунктов, а также осуществляет выездное обслуживание сельского населения. Кроме того, бытовые услуги оказывают индивидуальные предприниматели и малые организации. 23. Весь комплекс работ по техническому обслуживанию жилищного фонда и предоставлению коммунальных и водопроводно-канализационных услуг населению и юридическим лицам оказывает районное унитарное предприятие "Узденское ЖКХ". 24. В районе существует развитая государственная сеть учреждений образования. Структура образовательного пространства района объединяет 39 учреждений образования, из них районная гимназия, 14 школ, 15 дошкольных учреждений, 3 учебно-педагогических комплекса "школа-сад", 2 учреждения дополнительного образования, центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, детский социальный приют, санаторная школа-интернат и сельскохозяйственный профессиональный лицей. Частным транспортным унитарным предприятием "АвтоПрестиж АВ" оказываются образовательные услуги по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств. 25. Оказание медицинских услуг в Узденском районе обеспечивает учреждение здравоохранения "Узденская центральная районная больница", в структуру которого входят: поликлиника, 6 амбулаторий, 19 фельдшерско-акушерских пунктов, больница сестринского ухода и 2 здравпункта. В г. Узда функционируют два частных стоматологических кабинета. 26. Для занятий физкультурой и спортом в районе эксплуатируются 53 спортивных сооружения, из них 2 стадиона, 2 манежа, 23 спортивных зала, 10 приспособленных помещений, 16 плоскостных площадок и полей. 27. Сеть учреждений культуры Узденского района насчитывает 49 единиц: 20 учреждений клубного типа, 27 публичных библиотек, объединенных в централизованную систему, детская школа искусств с филиалом в дер. Королево, историко-краеведческий музей. 28. Уровень развития сети учреждений производственной и социальной сферы в районе позволяет обеспечивать выполнение социальных стандартов по предоставлению услуг населению в полном объеме. ГЛАВА 4 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЗДЕНСКОГО РАЙОНА29. Цель социально-экономического развития Узденского района на 2011 - 2015 годы - создание на территории района благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства. 30. Задачами, направленными на достижение поставленной цели, являются создание условий для формирования конкурентной, динамичной и технологичной экономики, позволяющей обеспечить устойчивое экономическое развитие Узденского района, и на этой основе создание условий для повышения уровня и качества жизни населения района. 31. Для достижения поставленной цели предусматривается повышение реальных располагаемых денежных доходов населения за счет роста объемов производства продукции сельского хозяйства в 2015 году к 2010 году в 1,39 - 1,46 раза, промышленности - в 1,81 раза, инвестиций в основной капитал - в 1,56 раза. Основные показатели социально-экономического развития Узденского района на 2011 - 2015 годы определены согласно приложению 1 к настоящей Программе. 32. Основными направлениями социально-экономического развития района будут: повышение уровня жизни населения, в том числе на основе развития социальной инфраструктуры; развитие предпринимательства с целью формирования конкурентной среды, насыщения рынка товарами и услугами; усиление мотивации к эффективной работе и повышение ответственности работников за результаты и качество своего труда; совершенствование структуры экономики на основе приоритетного развития ресурсосберегающих, наукоемких и высокотехнологичных производств с высокой долей добавленной стоимости и прогрессивных видов услуг; активизация инвестиционных процессов. Перспективы развития района соответствуют республиканским и областным приоритетам в дальнейшем совершенствовании белорусской модели социально ориентированной рыночной экономики. ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА33. Главными приоритетами в социальной политике являются повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг. Показатели социального развития Узденского района представлены согласно приложению 2 к настоящей Программе. 34. Основными направлениями реализации поставленной цели являются: обеспечение эффективной занятости населения на основе модернизации существующих и ввода новых рабочих мест; рост уровня реальных денежных доходов населения; укрепление здоровья, увеличение рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни населения; повышение образовательного и культурного потенциала граждан; улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг независимо от места жительства граждан. 35. Сложившаяся к настоящему времени структура населения и параметры его воспроизводства будут и в дальнейшем обусловливать тенденцию к уменьшению численности населения в районе. Численность населения района за последнее десятилетие сократилась на 3,8 тыс. человек, или на 13,9 процента (с 27,4 тыс. человек на 1 января 2000 г. до 23,6 тыс. человек на 1 января 2010 г.), численность сельского населения района за указанный период сократилась на 4 тыс. человек, или на 22,3 процента. Показатели численности населения Узденского района представлены согласно приложению 3 к настоящей Программе. В районе отмечается тенденция постепенного роста коэффициента рождаемости (на 1000 человек населения) с 8,8 промилле в 2006 году до 11,1 промилле в 2010 году. Рост уровня рождаемости составил 26,1 процента. 36. Основными задачами демографического развития района являются: стимулирование рождаемости населения путем усиления социально-экономической поддержки семей, укрепления потенциала семейной среды для воспитания и социализации детей, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; укрепление здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни путем осуществления комплекса медицинских, организационных, технологических мероприятий и формирования здорового образа жизни. 37. В Узденском районе сохраняется стабильная, контролируемая ситуация на рынке труда, в полном объеме обеспечивается предоставление гражданам социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством. На сегодняшний день формирование трудового потенциала происходит в условиях сокращения трудоспособного населения в связи со вступлением в трудоспособный возраст малочисленного поколения родившихся в 90-е годы прошлого века, с одной стороны, с другой - выбывание из рабочих возрастов более многочисленного послевоенного поколения. По прогнозным расчетам к концу 2015 года трудовые ресурсы района снизятся на 0,6 тыс. человек и составят 12,7 тыс. человек. Численность населения, занятого в экономике, также будет иметь тенденцию к сокращению и составит 10,4 тыс. человек (уменьшение на 0,3 тыс. человек). Показатели трудовых ресурсов Узденского района представлены согласно приложению 4 к настоящей Программе. 38. Основными задачами политики занятости являются повышение ее эффективности и качества рабочей силы, обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочих мест на рынке труда по профессионально-квалификационному составу. На 2011 - 2015 годы в сфере занятости предусматриваются следующие приоритетные направления: содействие нанимателям в структурной перестройке организаций в условиях модернизации рабочих мест; стимулирование создания экономически эффективных рабочих мест в перспективных и динамично развивающихся отраслях экономики и сфере востребованных услуг; содействие безработным в развитии предпринимательской, ремесленной деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма; стимулирование роста занятости в сфере услуг; повышение сбалансированности между спросом и предложением рабочей силы и ее конкурентоспособности на основе создания системы непрерывного профессионального обучения и стимулов для повышения квалификации персонала непосредственно на производстве, внедрение эффективных программ профессиональной ориентации молодежи; повышение экономической активности незанятого населения; обеспечение занятости граждан, не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда. В целях обеспечения эффективной занятости населения, в том числе с учетом распространения опыта Поставского района по созданию новых (дополнительных) рабочих мест, особое внимание будет уделяться вопросам: предоставления бюджетных ссуд для создания новых рабочих мест, особенно в сфере малого и среднего бизнеса, субсидий гражданам для организации предпринимательской деятельности и другим мерам стимулирования и поддержки предпринимательской инициативы; создания новых производств за счет вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества, а также на базе устойчиво убыточных организаций; обеспечения занятости в г. Узде и сельской местности в значительной степени за счет развития малого бизнеса, где законодательно закреплены существенные налоговые и другие льготы; привлечения частных инвестиций в экономику региона; участия субъектов малого и среднего бизнеса в развитии социальной инфраструктуры. 39. Важнейшим показателем, предопределяющим качество жизни, являются доходы населения, основным элементом которых выступает заработная плата. Рост номинальной среднемесячной заработной платы по району за 2011 - 2015 годы составит 273,2 процента, и ее размер к концу 2015 года достигнет 2856 тыс. рублей. 40. Рост заработной платы в текущем пятилетии будет обеспечен на основе роста эффективности производства, в том числе за счет роста рентабельности продаж, увеличения чистой прибыли, повышения производительности труда, снижения энергоемкости и материалоемкости продукции, сокращения просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей. В значительной степени прогнозируемые параметры по росту заработной платы будут обеспечены за счет расширения прав нанимателей по установлению гибких условий оплаты труда работников, определенных Указом Президента Республики Беларусь от 10 мая 2011 г. N 181 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного регулирования в области оплаты труда" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 54, 1/12519) и направленных на усиление материальной заинтересованности работников в повышении производительности труда, максимально учитывающих сложность выполняемых работ, уровень квалификации, эффективность, качество и условия труда, а также вклад каждого работника в общие результаты деятельности, его предприимчивость, творческий подход. 41. Важная роль в пенсионном обеспечении граждан отводится развитию программ дополнительного пенсионного страхования и привлечению к активному участию в них работодателей и работников. 42. В 2011 - 2015 годах одновременно будет усилена поддержка наиболее уязвимых категорий населения и тех, кто не может самостоятельно обеспечить себе необходимый доход или находится в трудной жизненной ситуации. В рамках реализации Государственной программы по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 ноября 2010 г. N 1602 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 266, 5/32771), принято решение Узденского районного исполнительного комитета от 27 мая 2011 г. N 807 "Об утверждении мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2011 - 2015 годы в Узденском районе". На выполнение мероприятий предполагается направить 234 млн. рублей из средств районного бюджета и более 23 млн. рублей средств исполнителей. Реализация мероприятий позволит увеличить удельный вес объектов социальной и другой инфраструктуры, приспособленных к доступу инвалидов и других категорий лиц, учитывающих требования безбарьерной среды, до 65 процентов. 43. Предполагается повысить адресность оказания социальной помощи лицам, нуждающимся в ней. Для этих целей проводятся ежегодные обследования материально-бытовых условий проживания одиноких и одиноко проживающих пожилых людей. 44. Развитие образования в Узденском районе, как и в Республике Беларусь, ориентируется на приведение образовательной системы в соответствие с современными потребностями личности, общества и государства, повышение качества образования, обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональной мобильности в условиях перехода к информационному обществу, опережающего развития новых наукоемких технологий. 45. Основными направлениями развития системы образования в 2011 - 2015 годах определены: сохранение стабильности качественных позиций образовательной отрасли; интеграция педагогов, учеников и родителей в учебно-воспитательном процессе; дальнейшее повышение эффективности управленческой и профессиональной деятельности; широкое внедрение информационных технологий в образовательную и управленческую деятельность. 46. В 2011 - 2015 году предусматривается: реорганизация Семеновичской и Зеньковичской средних школ в базовые; создание социально-педагогического центра; создание ресурсных центров; открытие клубов по здоровому образу жизни, краеведческого направления и семейного воспитания; создание пресс-центров в средних школах района; расширение спектра образовательных услуг через межшкольные факультативы и спортивные секции; совершенствование работы органов ученического самоуправления по развитию у школьников лидерских качеств; создание внутренних локальных сетей во всех общеобразовательных учреждениях; создание ресурсного центра информационных технологий и средств обучения на базе районной гимназии; укрепление материально-технической базы во всех учреждениях образования. 47. Основными задачами в сфере культуры являются сохранение и восстановление культурно-исторического наследия, развитие системы эстетического воспитания, создание равных условий для реализации творческих способностей разных групп населения и обеспечение разнообразия культурных услуг. Деятельность организаций культуры в 2011 - 2015 годах будет осуществляться по следующим основным направлениям: дальнейшее усовершенствование организационной структуры организаций отрасли, оптимизация сети: реструктуризация, создание новых типов организаций культуры, расширение сети филиалов и классов детской школы искусств, усовершенствование организации деятельности передвижных средств по культурному обслуживанию малонаселенных и отдаленных от стационарных учреждений культуры пунктов - автоклуба и библиобуса; обеспечение квалифицированными специалистами учреждений культуры, активизация профориентационной работы среди выпускников школ, направление их на поступление в учебные заведения по контрактной форме обучения, создание благоприятных условий для жизни и творческой деятельности специалистов; создание благоприятных условий для сохранения и развития материального и нематериального историко-культурного наследия; сохранение, развитие и поддержка народного творчества; расширение и совершенствование видов культурно-массовых мероприятий и культурологических процессов, обеспечение условий для организации полноценного досуга жителей; улучшение комплектования сельских библиотек, продолжение финансовой поддержки комплектования публичных библиотек за счет средств местного бюджета; информатизация сферы культуры, продолжение внедрения автоматизации в музейные и библиотечные процессы, использование информационно-коммуникационных технологий в практике работы. 48. Основной составляющей развития человеческого потенциала Узденского района является здоровье населения, проживающего на его территории. Поставленная задача укрепления здоровья населения будет решена на основе повышения качества медицинских услуг, гарантированного обеспечения единых социальных стандартов медицинской помощи каждому человеку. В этих целях предусматривается: обеспечивать граждан доступной и качественной медицинской помощью на всех уровнях ее оказания с использованием новых современных методов диагностики и лечения; повышать ответственность граждан за свое здоровье, формировать мотивацию к здоровому образу жизни, искоренению вредных привычек; укреплять материально-техническую базу организаций здравоохранения Узденского района; реализовывать комплекс мер по улучшению репродуктивного здоровья населения, охране здоровья матери и ребенка; добиться увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения за счет снижения преждевременной смертности, в первую очередь среди лиц трудоспособного возраста; организовывать проведение профилактических мероприятий по раннему выявлению факторов риска социально значимых заболеваний, улучшению качества их диагностики, лечения и реабилитации пациентов; развивать современную инфраструктуру медицинских услуг; расширять спектр платных медицинских услуг населению; укомплектовать объекты здравоохранения медицинскими кадрами первичного звена. 49. В 2011 - 2015 годах будет продолжена работа по концентрации ресурсов на приоритетных направлениях деятельности и реструктуризации медицинской помощи, внедрению ресурсосберегающих технологий, перераспределению финансовых средств на амбулаторно-поликлиническую помощь, повышению качества и эффективности медицинских услуг. Первостепенной задачей остается формирование самосохранительного поведения человека, здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности, мероприятий по снижению продажи табака и алкоголя населению. Усилия врачей первичного звена будут направлены на работу по профилактике факторов риска в группе часто и длительно болеющих лиц трудоспособного населения, раннее выявление основных социально значимых заболеваний. Реализация поставленной задачи по обеспечению доступности медицинской помощи для населения будет осуществляться на основе повышения технической оснащенности первичного звена здравоохранения и мобильности службы скорой медицинской помощи. 50. Особое внимание будет уделено созданию и внедрению новых методов реабилитации, функциональной и лабораторной диагностики, развитию межрайонного хирургического центра с внедрением современных методов хирургического вмешательства, внедрению высокотехнологических травматолого-ортопедических операций. 51. С целью вовлечения населения в активные занятия физической культурой и спортом, формирования и утверждения здорового образа жизни, профилактики заболеваний и правонарушений, преодоления распространения пьянства и наркомании в текущем пятилетии предусматривается: дальнейшее развитие и качественное улучшение материально-спортивной базы, особенно в сельских населенных пунктах; улучшение качества организации физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, повышение массовости физической культуры и спорта с доведением к 2015 году числа занимающихся физической культурой не менее 20 процентов от общей численности населения; активизация деятельности физкультурно-спортивных клубов, оказание доступных физкультурно-оздоровительных услуг, отвечающих потребностям и интересам населения; проведение массовых спортивно-профилактических мероприятий, зрелищных акций по пропаганде здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта. 52. Главная цель молодежной политики - воспитание молодежи в духе высокой гражданственности и патриотизма, правового самосознания, духовности и культуры, толерантности, миролюбия, развитие потенциала молодых граждан для их самореализации и активного участия в создании сильной и процветающей Беларуси. Важная роль будет отведена поддержке общественно значимых молодежных инициатив, молодежных и детских общественных объединений, а также вопросам содействия профессиональной ориентации и обеспечения занятости молодых граждан. Предусмотрена работа по активному вовлечению молодежи в занятия физической культурой и спортом, формированию здорового образа жизни. Реализация указанных направлений будет способствовать повышению духовно-нравственного, интеллектуального и трудового потенциала молодежи, развитию предпринимательской и творческой инициативы молодых людей. ГЛАВА 6 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ53. Главными задачами развития промышленности в 2011 - 2015 годах станут повышение производительности труда на основе обновления активной части основных средств, наращивание выпуска высококачественной и востребованной на рынке продукции. Основными направлениями реализации указанных задач будут: модернизация, техническое переоснащение действующих производств; поиск стратегических партнеров для наращивания объемов производства продукции и ее продаж, инвестиций в основной капитал; жесткая экономия всех видов ресурсов, в первую очередь за счет снижения затрат на приобретение сырья, материалов, комплектующих изделий, совершенствования организационных структур и структур управления организаций; принятие конкретных мер по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых капитальных строений (зданий, сооружений) с целью привлечения потенциальных инвесторов и организации перспективных производств; сохранение и укрепление конкурентных товарных позиций организаций района на традиционных рынках, а также расширение рынков сбыта в других странах; увеличение продаж за счет проведения активной маркетинговой политики. 54. Основу промышленности Узденского района составляют организации без ведомственной подчиненности (удельный вес - 74,2 процента). Темп роста объема производства промышленной продукции по данной группе организаций за 2010 год обеспечен на уровне 241 процента, по организациям республиканской формы собственности (удельный вес - 25,8 процента) - 88,2 процента. Основными проблемами, препятствующими эффективному развитию промышленного производства, остаются сложное финансово-экономическое положение организаций, нехватка собственных оборотных средств для модернизации и технического перевооружения производств, физический и моральный износ технологического оборудования, необеспеченность сырьевыми ресурсами, нехватка высококвалифицированных специалистов. 55. Исходя из общей стратегии промышленного производства определены главные направления развития основных его видов, среди которых рост производственного потенциала за счет организации новых производств, формирование эффективных механизмов управления промышленным производством. Основные показатели развития промышленности Узденского района установлены согласно приложению 5 к настоящей Программе. 56. В настоящее время промышленность района представлена четырьмя организациями, рядом малых организаций и подсобных цехов. 57. За 2006 - 2010 годы производственно-коммерческому обществу с ограниченной ответственностью "Волат-1" (далее - ПК ООО "Волат-1") удалось занять устойчивую позицию на рынке производителей деревянных окон за счет создания на предприятии полного цикла производства от круглого леса до готовой продукции. Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции в обработке древесины и производстве изделий из дерева будет обеспечено на основе глубокой переработки древесного сырья. В части производства и реализации готовой продукции ПК ООО "Волат-1" на 2011 - 2015 годы обозначило для себя выполнение следующих мероприятий: стабильное выполнение производственного плана в объеме не менее 3 тыс. квадратных метров продукции в месяц без увеличения численности рабочих, занятых на производстве готовых изделий; усовершенствование производственного цикла, направленное на повышение производительности и качества готовой продукции; повышение квалификации инженерно-технических работников и рабочих, занятых деревообработкой; расширение списка корпоративных заказчиков, с которыми будут налажены длительные хозяйственные отношения; дальнейшее укрепление позиций организации на рынке производителей строительных материалов, светопроницаемых деревянных конструкций. Для укрепления материально-технической базы ПК ООО "Волат-1" в 2011 - 2015 годах предусматривается: выполнение планово-предупредительных работ по поддержанию деревообрабатывающего оборудования в технически исправном состоянии, реализация программы по дальнейшей модернизации и переоснащению оборудования; обновление грузового подвижного состава; текущий и капитальный ремонт производственных цехов, административно-бытового комплекса организации с целью повышения энергоэффективности производства, создания удобных рабочих мест. 58. Основными задачами в швейном производстве являются расширение ассортимента выпускаемой продукции, внедрение прогрессивных технологических процессов. Общество с ограниченной ответственностью "Марк Формэль" (далее - ООО "Марк Формэль") создано в 2009 году на базе коммунального унитарного предприятия "Узденская швейная фабрика". В настоящее время ООО "Марк Формэль" является основной промышленной организацией района. В соответствии с инвестиционным проектом по развитию ООО "Марк Формэль" предусматривается создание высокотехнологичной и качественно оснащенной производственной организации по пошиву бельевого и верхнего трикотажного ассортимента. К 2014 году планируется довести численность работников организации до 240 человек, создать 172 новых рабочих места. На ООО "Марк Формэль" планируется организовать и оснастить: швейное производство с численностью не менее 100 швей для пошива верхнего трикотажного ассортимента; поток на 40 человек по пошиву белья для новорожденных; поток на 40 человек по пошиву нижнего белья; вышивальный участок численностью 5 человек. В ходе реализации инвестиционного проекта планируется установить 94 единицы современного технологического оборудования. Кроме того, без остановки производства будет произведен текущий ремонт здания и помещений. 59. Общество с ограниченной ответственностью "Белкарпластик" (далее - ООО "Белкарпластик") занимается разработкой концепций, дизайн-проектов, изготовлением опытных образцов, технологической подготовкой производства деталей и узлов автомобилей, автобусов, дорожной техники специального назначения; проектированием и изготовлением изделий из композиционных материалов: кабин и кузовов автотранспортных средств; элементов экстерьера и интерьера кабин, кузовов, бамперов, элементов облицовки и другого. Технология производства изделий из композиционных материалов является новой для Республики Беларусь, и поэтому на настоящем этапе развития ООО "Белкарпластик" происходит внедрение изделий путем замещения продукции, производимой из других видов материалов (металла). ООО "Белкарпластик" планирует наращивание производства для основных покупателей: республиканского унитарного предприятия "Минский тракторный завод", республиканского унитарного предприятия "Сморгонский агрегатный завод", республиканского унитарного предприятия "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов". Поставленные задачи будут решаться за счет замены ручной формовки машинной, внедрения в производство литьевых пресс-форм, освоения новых видов изделий, сведения к минимуму доли услуг сторонних организаций в обработке моделей. 60. Частным унитарным предприятием "Узденский кооппром" (далее - ЧУП "Узденский кооппром") в настоящее время выпускается 16 наименований хлеба, более 30 наименований булочных изделий, более 100 наименований кондитерских изделий, свыше 50 наименований колбасных изделий и полуфабрикатов, 6 наименований макаронных изделий. В ближайшей пятилетке будет проводиться работа по максимальному использованию производственных мощностей, экономии всех используемых в процессе производства ресурсов. Планируется продолжить работу по расширению и обновлению выпускаемого ассортимента продукции: удельный вес заварных сортов в общем объеме производства хлебобулочных изделий к 2015 году будет доведен до 60%; планируется выпуск новых видов колбасных изделий. После реконструкции с увеличением торговых площадей и внедрением метода самообслуживания в 2008 году открыт ведомственный магазин "Славяночка". С 2008 года продукция ЧУП "Узденский кооппром" выпускается под маркой "Славяночка". Самая главная проблема для обеспечения производства продукции на ЧУП "Узденский кооппром" - это износ оборудования. За последние годы удалось произвести замену части технологического оборудования. Приобретены макаронный пресс и хлебобулочная линия, произведена замена трех печей, произведен ремонт котельной, заменены котельное оборудование и топливные трубопроводы с выносом емкости для дизельного топлива за пределы производственного здания, проведена реконструкция электрической подстанции, заменены четыре холодильных компрессора. В 2011 - 2015 годах планируется реконструкция сушильных камер в цехе по производству макаронных изделий, приобретение фасовочно-упаковочного аппарата, электронного дозатора воды, тестомесительной, взбивальной и формовочной машин, шприца-перекрутчика. 61. Главными задачами развития сельского хозяйства на 2011 - 2015 годы являются формирование безубыточного, конкурентоспособного и экологически безопасного производства сельскохозяйственной продукции, обеспечивающего увеличение доходов работников. Последовательная реализация поставленных задач предусматривает увеличение объемов производства и сбыта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, переориентацию на инновационный путь развития, предполагающий комплексную модернизацию технико-технологической базы сельского хозяйства на основе новейших разработок науки, переход сельскохозяйственных организаций на самоокупаемость и самофинансирование. 62. За 2006 - 2010 годы в агропромышленном комплексе Узденского района сложилась устойчивая динамика роста производства и реализации сельскохозяйственной продукции. Наметившаяся тенденция сохранится и в 2011 - 2015 годах. Однако основной упор будет сделан на эффективность сельскохозяйственного производства. Рентабельность продаж к 2015 году должна быть не ниже 11,5 процента. Перед сельскохозяйственными организациями района ставится задача ежегодно снижать уровень материалоемкости не менее чем на 1,1 процента. Производительность труда за пятилетие должна увеличиться на 53,7 процента. В целях повышения рентабельности сельскохозяйственного производства и роста производительности труда необходимо активизировать внедрение достижений научно-технического прогресса, инноваций, техническое и технологическое переоснащение с переходом на адаптивные ресурсосберегающие технологии в растениеводстве и животноводстве. Основные показатели развития сельского хозяйства Узденского района определены согласно приложению 6 к настоящей Программе. 63. В целом по Узденскому району во всех категориях хозяйств рост производства валовой продукции сельского хозяйства за 2011 - 2015 годы составит 139,6 - 146,2 процента к уровню 2010 года. Объем производства зерна в 2011 году планируется обеспечить на уровне 65600 тонн, в том числе за счет расширения посевов кукурузы на зерно до 1500 гектаров. К концу пятилетки валовой сбор зерна приблизится к 75 тыс. тонн, что позволит полностью удовлетворить потребность животноводства в фуражном зерне, выполнить государственный заказ по продаже продовольственного зерна и обеспечить потребность перерабатывающих организаций в сырье. Особое внимание в предстоящей пятилетке будет уделено наращиванию объемов производства и реализации основных товарных групп растениеводческой продукции, таких как картофель, сахарная свекла, овощи, рапс. В 2015 году планируется произвести картофеля 23300 тонн, рапса - 11300 тонн, сахарной свеклы - 16000 тонн, овощей - 3900 тонн, льноволокна - 370 тонн, плодов и ягод - 693 тонны. 64. В отрасли молочного скотоводства планируется к 2015 году производить 77 тыс. тонн молока, обеспечив продуктивность дойного стада на уровне 6401 килограмма от коровы. Для достижения поставленной задачи необходимо довести поголовье дойного стада за пятилетие до 12 тыс. голов. С этой целью запланировано строительство не менее 3 молочнотоварных ферм на 1570 скотомест, реконструкция и модернизация 8 молочнотоварных ферм. Производство говядины в сельскохозяйственных организациях в 2015 году планируется довести до 5,5 тыс. тонн, или увеличить на 43 процента к 2010 году. Производство свинины в 2015 году необходимо обеспечить в объеме 7300 тонн, рост составит 124,1 процента по сравнению с 2010 годом. Для этого предполагается совместно с открытым акционерным обществом "Слуцкий комбинат хлебопродуктов" начать строительство репродуктора на 60 тыс. поросят в год. Будет проведена реконструкция действующего свиноводческого комплекса филиала "Агрокомплекс "Белая Русь" открытого акционерного общества "Слуцкий комбинат хлебопродуктов". С вводом этих мощностей производство свинины будет осуществляться полностью на промышленном комплексе. Для достижения поставленных целей в сельскохозяйственных организациях необходимо обеспечить устойчивое производство высококачественной продукции в объемах, достаточных для сбалансированности внутреннего рынка и расширения объемов экспорта. 65. Основными целями развития лесного хозяйства являются воспроизводство и повышение продуктивности лесов, охрана их от пожаров, защита от болезней и вредителей, лесоразведение и регулирование лесопользования. Возрастная структура лесов с точки зрения экономической оценки в настоящее время не совсем благоприятна, так как оптимальная норма спелых насаждений - 15 - 18 процентов. Выравнивание возрастной структуры лесов - сложный и длительный процесс, который требует проведения комплекса лесохозяйственных мероприятий и регулирования объема рубок главного пользования. Покрытые лесом площади, запасы древесины на корню, в том числе спелых насаждений, последовательно возрастают. За последние три года запас древесины на корню в целом по Узденскому району увеличился на 0,5 млн. кубических метров и достиг 10,1 млн. кубических метров, за 2011 год прогнозируется прирост 180 тыс. кубических метров. 66. Повысилась продуктивность лесов. На 2011 год расчетная лесосека по главному пользованию запланирована в размере 56,1 тыс. кубических метров, в 2015 году прогнозируется увеличение до 72,8 тыс. кубических метров, или на 29,8 процента по сравнению с 2010 годом. В рамках реализации мероприятий по повышению продуктивности лесов планируется: осуществить лесовосстановление и лесоразведение на площади не менее 0,9 тыс. гектаров, в том числе посев и посадку леса на 0,8 тыс. гектаров; довести к 2015 году удельный вес лесных культур, создаваемых с использованием селекционного репродуктивного материала, не менее чем 32 процента от общей площади всех создаваемых лесных культур; ввести в категорию ценных древесных насаждений 0,95 тыс. гектаров молодняков; создать не менее 25 гектаров лесных плантаций для ускоренного выращивания востребованной на рынке крупномерной и балансовой древесины хвойных пород. Наряду с повышением продуктивности организациям лесного хозяйства отводится важная роль в охране лесов от пожаров, защите от болезней и вредителей. 67. Капитальное строительство в Узденском районе ведется подрядными строительно-монтажными и ремонтными организациями. Основные усилия строительных организаций будут направлены на снижение стоимости, материало- и энергоемкости строительства и улучшение его качества. Основные показатели развития строительства Узденского района определены согласно приложению 7 к настоящей Программе. Важнейшим направлением организации и производства строительных работ остается строительство на селе, ориентированное на широкое применение местных строительных материалов и изделий. 68. В 2011 - 2015 годах планируется продолжить обновление автомобильного парка, механизмов и технологической оснастки, что позволит за счет роста производительности труда увеличить мощности строительных организаций. Будет продолжена работа по техническому обеспечению ручных процессов средствами малой механизации, созданию мобильных подразделений, выполняющих специальные работы (инженерные сети и благоустройство), и другому. 69. Для обеспечения наращивания объемов строительства во всех строительных организациях района будет увеличиваться численность работающих, повышаться их квалификационный уровень. Предусмотренный комплекс мер (обновление материально-технической базы, модернизация производства и увеличение численности работающих) позволит организациям строительного комплекса ежегодно увеличивать объемы подрядных работ, выполняемые собственными силами. 70. Наибольший удельный вес в структуре введенного жилья занимает строительство жилищно-строительными кооперативами, в сельскохозяйственных организациях и индивидуальное строительство. В 2011 - 2015 годах за счет всех источников финансирования планируется строительство 86 тыс. квадратных метров общей площади жилых домов. 71. Основными задачами, стоящими перед строительной отраслью на 2011 - 2015 годы, являются: рост производительности труда за счет модернизации производства подрядных организаций; усиление контроля за качеством и нормативными сроками строительства; безусловное выполнение доведенных заданий по строительству жилья, инженерно-транспортной инфраструктуры; реализация программы наращивания индивидуального жилья с обеспечением его инженерно-транспортной инфраструктурой; максимальное усиление роли управлений капитального строительства в качестве основного заказчика по строительству жилья для нуждающихся, осуществлении технического надзора за качеством строительства. В жилищном строительстве в 2011 - 2015 годах основное внимание будет уделено повышению уровня комфортности жилья и его потребительских и эксплуатационных качеств, увеличению платежеспособного спроса на жилье на основе снижения его себестоимости, роста доходов населения, развития институтов долгосрочного жилищного кредитования, сохранению действующих и развитию новых форм поддержки и помощи малоимущим гражданам. 72. Главными задачами развития сферы услуг являются повышение уровня удовлетворения потребностей населения и экономики в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам, расширение объемов и видов экспортируемых услуг. Основные показатели развития сферы услуг Узденского района определены согласно приложению 8 к настоящей Программе. 73. Приоритетное развитие должны получить новые виды услуг: информационно-коммуникационные, консалтинговые, маркетинговые, рекламные, финансовые, деловые, а также социальные услуги, повышающие качество жизни населения. Особое значение имеет внедрение новых технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в медицине, образовании и на транспорте, развитие электронной торговли и другое. Получат дальнейшее развитие и традиционные виды услуг (транспортные, коммунальные, бытовые и другие). Увеличению объемов и расширению ассортимента услуг будет способствовать дальнейшее создание новых организаций. Привлечение отечественного и иностранного капитала, государственная поддержка приоритетных инвестиционных проектов в сфере услуг позволит нарастить объемы и расширить виды услуг. В связи со складывающейся демографической ситуацией и старением населения предстоит создать индустрию услуг для пожилых, а также ускоренными темпами развивать сферу услуг в сельской местности, прежде всего путем привлечения инвестиций в развитие транспортной, коммуникационной и социальной инфраструктуры. 74. Главной задачей развития транспортного обслуживания является наиболее полное удовлетворение потребностей в этих услугах при минимальных издержках оказания услуг. Основным пассажироперевозчиком на территории района является Узденский производственный участок филиала "Автомобильный парк N 15" открытого акционерного общества "Миноблавтотранс". Дальнейшее развитие названного участка будет обеспечено за счет: приобретения грузовых автомобилей и автобусов; снижения простоев автотранспорта в ремонте; снижения расходов на управление, организацию и обслуживание производственно-хозяйственной деятельности; экономии всех видов энергоресурсов; оптимизации маршрутной сети; внедрения автоматизированной системы продажи билетов на автовокзале г. Узды на все автобусные маршруты по Республике Беларусь. Запланированные меры позволят к 2015 году практически сохранить объемы перевозок пассажиров автомобильным транспортом и пассажирооборот, увеличить объемы перевозок грузов на 16,3 процента, грузооборота - на 19,7 процента. 75. Узденским узлом электросвязи Минского филиала республиканского унитарного предприятия "Белтелеком" сегодня создана современная инфраструктура связи на территории Узденского района. В текущей пятилетке планируется замена координатной станции на цифровую в г. Узде на 2000 портов. Будет продолжена работа по разблокировке всех абонентов на индивидуальные телефоны, а также дальнейшее расширение портовой емкости сети передачи данных. Планируется работа по усовершенствованию инфраструктуры связи на территории района путем прокладки волоконно-оптической линии к каждой сельской станции. Это даст возможность абонентам сельской местности пользоваться услугами широкополосного доступа в сеть Интернет и интерактивным телевидением. До конца пятилетки планируется закончить внедрение цифровых телефонных станций в сельской местности. 76. Розничная торговля и общественное питание Узденского района развиваются динамичными темпами в соответствии с изменением потребительского спроса, ростом требований к качеству товаров и обслуживания. Происходит открытие специализированных и фирменных магазинов, обновление материально-технической базы, развитие новых форм и методов продажи, внедрение информационных технологий. Основным стратегическим направлением развития отрасли является обеспечение покрытия денежных доходов населения товарами и услугами отечественного производства, улучшение условий их реализации, формирование развитой инфраструктуры в сфере торговли и общественного питания, обеспечение сбалансированности роста производства потребительских товаров и розничного товарооборота. 77. Для реализации этих направлений необходимы меры по интеграции торговых организаций с товаропроизводителями, совершенствованию организации проведения ярмарок, заключению долгосрочных соглашений. За счет повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции должна быть снижена заинтересованность организаций торговли и предпринимательских структур в завозе из-за рубежа продуктов питания, технически сложных потребительских товаров, изделий легкой промышленности, аналоги которых вырабатываются в Республике Беларусь. Доля импорта товаров в общем объеме продаж планируется в пределах 10 - 15 процентов. 78. Одним из основных направлений развития торговли является расширение и совершенствование ее инфраструктуры. В 2011 - 2015 годах в Узденском районе планируется увеличить розничную торговую сеть на 10 магазинов. В текущем пятилетии будет продолжена работа по дальнейшему наращиванию объемов и улучшению торгового обслуживания населения, проживающего в сельской местности. Особое внимание будет уделяться укрупнению размеров торговых объектов и наличию их в зоне пешеходной доступности. Более высокие темпы роста розничного товарооборота обеспечат организации негосударственной формы собственности. 79. В 2011 - 2015 годах в общественном питании приоритетное развитие получат объекты с быстрым обслуживанием и невысокими ценами. Важной задачей является обеспечение в объектах общественного питания широкого ассортимента, гарантированного качества, высокого уровня сервиса и санитарно-гигиенических условий. Сеть общественного питания увеличится на 5 торговых объектов, в том числе будет введено в эксплуатацию 2 объекта общественного питания придорожного сервиса. 80. В целях наполнения торговой сети потребительской кооперации товарными ресурсами от собственной деятельности особое внимание будет уделено развитию заготовок сельскохозяйственной продукции и производству потребительских товаров. Увеличатся закупки у населения скота, продукции растениеводства, а также дикорастущей продукции и других видов сырья, что позволит повысить загруженность имеющихся мощностей перерабатывающих организаций и более рационально использовать сырьевые ресурсы. Выполнение разработанных направлений при условии роста реальной заработной платы населения на 170,4 - 176,5 процента позволит увеличить темпы роста товарооборота организаций торговли и общественного питания в 2011 - 2015 годах в 1,7 раза. 81. Основной целью развития платных услуг населению является обеспечение его потребностей в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам при опережающем развитии приоритетных видов. Приоритетным станет развитие услуг транспорта и связи, традиционно занимающих высокую долю в сфере услуг. 82. Дальнейшее развитие бытового обслуживания населения Узденского района направлено на решение следующих задач: обеспечение доступности для населения полного комплекса бытовых услуг повседневного спроса; создание условий для обеспечения ценовой доступности бытовых услуг и повышения уровня обслуживания; обеспечение ценовой и территориальной доступности бытовых услуг первой необходимости социально уязвимым группам сельского населения; совершенствование выездного обслуживания населения; сохранение стационарной приемной сети бытового обслуживания и привлечение субъектов хозяйствования частной формы собственности для обслуживания населения в сельской местности. 83. Увеличение объемов бытовых услуг в 1,7 раза будет обеспечено как за счет роста числа частных организаций и индивидуальных предпринимателей, так и повышения эффективности работы государственных организаций. 84. Создание для граждан комфортных условий проживания по месту их жительства, повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, улучшение качества предоставляемых услуг и обеспечение их доступности для потребителей - главные задачи развития жилищно-коммунального хозяйства. Важнейшими направлениями деятельности в жилищно-коммунальной сфере в 2011 - 2015 годах должны стать дальнейшее улучшение технического состояния жилищного фонда и повышение эффективности его эксплуатации. Деятельность районного унитарного предприятия "Узденское ЖКХ" будет направлена на экономию материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Особое внимание будет уделено, прежде всего, повышению производительности труда каждого работника, обеспечивающей в целом повышение качества оказываемых услуг во всех сферах деятельности, включая водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, содержание жилищного фонда на основе применения новейших энерго- и ресурсосберегающих технологий. В целях улучшения жилищных условий населения, повышения качества жилищно-коммунальных услуг, соблюдения социальных стандартов в текущем пятилетии планируется произвести капитальный ремонт и тепловую модернизацию 3600 квадратных метров жилищного фонда. Будут продолжены работы по реконструкции и ремонту гостиницы и бани в г. Узда, благоустройству дворовых территорий, озеленению, содержанию дорог, улиц и других объектов внешнего благоустройства г. Узда. 85. В целях развития системы водоснабжения и водоотведения и бесперебойного обеспечения населения питьевой водой в текущем пятилетии продолжатся работы по ремонту и строительству артезианских скважин, водонапорных башен, водозаборных колонок, станций обезжелезивания, перекладке водопроводных сетей. Предусмотрено строительство артскважины, водонапорных сетей и водонапорной башни в дер. Присынок и дер. Паледи, реконструкция водонапорных и канализационных сетей в дер. Зеньковичи, реконструкция сетей водопровода и станции обезжелезивания в г. Узда, строительство сетей водоотведения в агрогородке Озеро. 86. Главными задачами развития туристической деятельности являются создание туристических услуг и их продвижение на основе эффективного использования природного потенциала, историко-культурного наследия и материальной базы туризма, создание объектов туристической индустрии, привлечение инвестиций. Предполагается дальнейшее развитие и совершенствование материально-технической базы объектов культуры, вовлечение историко-культурных объектов в туристическую индустрию, популяризация историко-культурного наследия Узденского района через пропаганду национальных культурных ценностей, народного искусства, обрядов и обычаев, самобытной традиционной культуры - промыслов и ремесел. 87. Таким образом, основными направлениями развития туризма являются: создание объектов туристической индустрии; продвижение туров на основе использования местного потенциала; создание условий для развития агроэкотуризма в сельской местности; обеспечение развития малого предпринимательства, развитие объектов потребительского рынка и услуг, стимулирование занятости населения в сфере туризма и обслуживающей сфере; расширение сети культурных объектов, обустройство туристских зон; создание условий для увеличения привлекательности загородного отдыха и развития спортивно-оздоровительных видов отдыха; эффективное использование историко-культурных ценностей, обеспечивающее их сохранность, особенно в сельской местности; придание новых функциональных качеств историческим объектам. ГЛАВА 7 АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА88. Малое и среднее предпринимательство является своего рода фундаментом, на котором постепенно строится негосударственный сектор экономики и получают развитие институты рыночной экономики. Предпринимательство обеспечивает формирование конкурентной среды, препятствует монополизации, способствует сокращению безработицы, обеспечивает значительную часть рабочих мест. С 2006 по 2010 год количество организаций малого предпринимательства Узденского района увеличилось в 2 раза и составило 156 единиц. В 2010 году организациями малого бизнеса освоено инвестиций в сумме 39,7 млрд. рублей, что в 66 раз больше, чем в 2006 году. За 2010 год количество субъектов малого предпринимательства возросло по количеству организаций малого бизнеса на 10,8 процента, по числу индивидуальных предпринимателей - на 14,2 процента. Удельный вес в общем объеме поступлений от данной категории плательщиков в 2010 году составил 29,7 процента и увеличился по сравнению с 2009 годом на 5,2 процентного пункта. Однако в настоящее время частный бизнес сконцентрирован преимущественно в сферах, не требующих высокой квалификации, специальных знаний и значительных объемов финансовых вложений. В 2010 году наибольшее количество организаций малого предпринимательства (39,2 процента) осуществляло деятельность в сфере оказания услуг, в том числе 25,0 процента - в торговле. В промышленном производстве сосредоточено 33,7 процента организаций малого предпринимательства, строительстве - 10,1 процента, сельском хозяйстве - 6,7 процента. Такая ситуация является результатом воздействия как внешних, так и внутренних факторов функционирования и развития данного сектора экономики: нехватка собственных оборотных средств, недостаток производственных мощностей и помещений, устаревшее оборудование и технологии, нехватка квалифицированных кадров. 89. В 2011 - 2015 годах будет продолжена целенаправленная и широкомасштабная работа Узденского районного исполнительного комитета по созданию позитивного имиджа предпринимательства в обществе и увеличению доли малого бизнеса в экономике. Показатели предпринимательской деятельности в Узденском районе представлены согласно приложению 9 к настоящей Программе. Основной целью государственной политики поддержки предпринимательства является создание наиболее благоприятных условий для его развития. Для достижения поставленной цели планируется: создать дополнительные стимулы для роста деловой активности и предпринимательской деятельности в производственной сфере и сфере услуг; устранить административные барьеры, препятствующие ведению бизнеса; повысить доступность кредитно-финансовых, материально-технических, земельных ресурсов и недвижимости. ГЛАВА 8 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ90. Основной целью инновационного развития Узденского района в 2011 - 2015 годах является создание инновационной, ресурсо- и энергосберегающей экономики, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое развитие. В текущем пятилетии основными направлениями инновационного развития района являются: развитие производственного сектора, внедрение преимущественно наукоемких и высоких технологий в действующих организациях; внедрение во всех производственных коммунальных организациях района международных систем качества продукции: ИСО 9001, ИСО 14000, ИСО 14001, системы управления охраной труда на базе международных стандартов ИСО 18000; модернизация и техническое перевооружение организаций района за счет освоения производств с высокими наукоемкими и ресурсосберегающими технологиями экспортной и импортозамещающей направленности; проведение постоянной работы по снижению импортной составляющей в производстве с ориентацией, прежде всего, на местное сырье, материалы и комплектующие, минимизация импорта в целом. ГЛАВА 9 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ91. Инвестиционная политика в предстоящем пятилетии будет нацелена на модернизацию существующих и создание новых и модернизированных рабочих мест. Важнейшие инвестиционные проекты Узденского района и их характеристика приведены согласно приложению 10 к настоящей Программе. Одним из основных источников финансирования инвестиций в основной капитал для отечественных организаций остаются их собственные средства. Планируется, что за 2011 - 2015 годы инвестиции в развитие экономики района вырастут в 1,56 раза. Инвестиции в основной капитал и источники финансирования по Узденскому району определены согласно приложению 11 к настоящей Программе. 92. Для активизации инвестиционной деятельности предстоит решить следующие задачи: совершенствование инвестиционного климата и формирование благоприятного имиджа страны; повышение эффективности инвестиционных проектов и сокращение сроков их реализации; продолжение работы по сокращению объектов сверхнормативного незавершенного строительства; стимулирование модернизации производств с коротким временным производственным и оборотным циклом и быстрой окупаемостью вложенных средств. 93. Основными направлениями инвестиционной деятельности в Узденском районе на 2011 - 2015 годы станут: вложение инвестиций в создание новых организаций, экспортно-ориентированных производств; модернизация действующих организаций на основе новейших технологий; создание условий и механизмов привлечения средств населения для инвестирования в основной капитал; поддержание благоприятного инвестиционного климата в целях максимального привлечения инвестиций, особенно прямых иностранных. 94. Планируется реализация следующих инвестиционных проектов: строительство производственно-складского комплекса закрытым акционерным обществом "Нипэкс" (будет создано 30 рабочих мест); организация цеха по производству матированного и декоративного стекла иностранным частным производственно-торговым унитарным предприятием "АЮВ ГлассГрупп" (будет создано 30 рабочих мест); строительство туристического комплекса "Шишки" совместным обществом с ограниченной ответственностью "АнАгроБел". 95. В сельском хозяйстве инвестиционные ресурсы будут направляться на реконструкцию и модернизацию организаций. Продолжится техническое переоснащение сельского хозяйства. В 2010 - 2015 годах будет построено 3 новые молочнотоварные фермы, репродуктор на 60 тыс. поросят в год. 96. В предстоящей пятилетке за счет средств областного бюджета планируется строительство в г. Узда Дома культуры и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. 97. В целях проведения государственной инвестиционной политики и активизации инвестиционной деятельности в течение 2011 - 2015 годов работа в Узденском районе будет направлена на обеспечение устойчивых темпов экономического роста за счет привлечения внутренних и иностранных инвестиций в экономику. В целях повышения эффективности деятельности организаций, сокращения объемов их государственного субсидирования, увеличения притока прямых иностранных инвестиций и поступления в местный бюджет доходов от использования и реализации имущества, находящегося в коммунальной собственности, важнейшими направлениями в сфере управления и распоряжения имуществом является работа по преобразованию государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества и продажа организаций как имущественных комплексов. Использование различных механизмов по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого имущества позволит организациям проводить модернизацию производства, создавать новые рабочие места. ГЛАВА 10 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ98. В 2010 году по сравнению с 2005 годом объем внешней торговли товарами возрос на 64,9 процента и составил 14,1 млн. долларов США. В истекшем году организации района осуществляли внешнеторговые связи с 30 странами мира. Товары поставлялись на рынки 8 государств, импортировалась продукция из 27 стран. Основными торговыми партнерами были: Россия (57,4 процента общего объема товарооборота), Германия (10,4 процента), Украина (8,3 процента), Швеция (5,3 процента), Польша (3,4 процента), Китай (3,0 процента). Чуть менее половины всего экспорта по району в 2010 году пришлось на ПК ООО "Волат-1". Данное предприятие поставило в Россию товаров на сумму 2,1 млн. долларов США (46,1 процента общего объема экспорта по району). Общество с ограниченной ответственностью "ЦМФ Фронтир" (далее - ООО "ЦМФ Фронтир") также в Россию отгрузило продукции на сумму 626,5 тыс. долларов США, увеличив экспортные поставки в 1,4 раза. 99. В 2010 году экспорт услуг организаций Узденского района составил 821 тыс. долларов США и увеличился к уровню предыдущего года в 2,2 раза, сложилось положительное сальдо внешней торговли услугами в размере 640 тыс. долларов США. Наибольший удельный вес в объеме экспорта услуг занимали транспортные услуги (76,8 процента всего экспорта услуг). Экспорт туристических услуг в районе осуществляет частное унитарное предприятие "Санаторий "Подъельники" общественного объединения "БелТиз". Объем их увеличен в 4,8 раза и составил 80 тыс. долларов США. ООО "Белкарпластик" в 2010 году экспортировал услуг в области науки на сумму 111 тыс. долларов США. 100. На текущее пятилетие поставлена задача как увеличения физических объемов экспорта, так и стоимостных за счет более глубокой переработки сырья и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Целью внешнеэкономической деятельности Узденского района в 2011 - 2015 годах является дальнейшее расширение экспорта и рационализация импорта. Объем внешней торговли товарами и услугами по Узденскому району установлен согласно приложению 12 к настоящей Программе. К 2015 году Узденскому району необходимо снизить отрицательное сальдо внешней торговли с 4,35 млн. долларов США до 0,55 млн. долларов США. Для достижения поставленной задачи требуется обеспечить темп роста экспорта товаров в 2015 году к 2010 году на уровне не ниже 255 процентов, услуг - не ниже 261 процента. 101. Приоритетными направлениями экономической политики Узденского района на 2011 - 2015 годы, способствующими наращиванию экспортного потенциала, должны стать: внедрение новых технологий, нового технологического оборудования, позволяющего повысить качественные характеристики производимой продукции, работ и услуг до уровня международных стандартов; освоение производства новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью, сертифицированной по современным международным стандартам качества, достаточным для систематического наращивания экспортных поставок; сохранение и укрепление конкурентных товарных позиций организаций района на традиционных рынках России, Германии, а также расширение рынков сбыта в других странах; использование современных средств коммуникации, сети Интернет; активное развитие экспорта всех видов услуг; рационализация импортных закупок, развитие импортозамещающих производств. 102. Особое место в намеченной стратегии развития ПК ООО "Волат-1" на 2011 - 2015 годы занимает направление по выходу предприятия на российский рынок строительства и закрепления на нем. Для реализации данной задачи предусмотрена реализация ряда мероприятий: маркетинговые исследования рынков на территории России (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Калининградская область, Самарская область и другие); изучение нормативно-технической документации на оконную продукцию, действующей в России; направление коммерческих предложений, образцов продукции ведущим строительным организациям России, осуществляющим жилищное строительство; своевременное и качественное выполнение внешнеторговых договорных обязательств по поставке окон и другой продукции в целях создания положительной репутации организации. В 2015 году экспорт по ПК ООО "Волат-1" планируется увеличить в 1,5 раза к уровню 2010 года. 103. На территории России стабильно развивается фирменная сеть розничных магазинов "Беллеру", ассортиментная матрица которых основана исключительно на торговых марках "FORMELLE", "MARK" и "MIX", производимых ООО "Марк Формэль". В 2011 году планируется экспортировать продукцию в Литву. Общий объем экспортных поставок ООО "Марк Формэль" к 2015 году планируется увеличить более чем в 2 раза по сравнению с 2010 годом. 104. Увеличатся экспортные поставки мебели ООО "ЦМФ Фронтир" (на 30 процентов), деревянных поддонов, производимых совместным предприятием "Тартин" и обществом с дополнительной ответственностью "Евро Тара" (на 25 процентов). 105. С целью активного продвижения отечественной продукции на внешний рынок перерабатывающие организации принимают участие в выставках-ярмарках, проводят рекламные акции за пределами Республики Беларусь. Рекламно-выставочная деятельность и в дальнейшем будет рассматриваться как элемент брендовой политики, направленной на поддержание имиджа товаропроизводителей и страны в целом. 106. Увеличение объема экспорта транспортных услуг будет осуществляться за счет обновления парка автотранспортных средств, в том числе на условиях лизинга, а также развития межгосударственного сотрудничества в области международных перевозок. Большие надежды возлагаются на открытие в 2011 - 2015 годах крупных транспортно-логистических центров. ГЛАВА 11 РАЗВИТИЕ ГОРОДА УЗДА И СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ107. Основной целью социально-экономического развития малых и средних городских поселений является повышение уровня благосостояния населения независимо от мест его проживания и уменьшение существующих различий между регионами на основе стабильного и сбалансированного роста экономики, наиболее эффективного использования их конкурентных преимуществ. В г. Узда будет продолжена работа по реструктуризации экономики, строительству жилья, развитию частного предпринимательства, производств, реализации услуг для населения, созданию новых рабочих мест. Развитие г. Узда определено согласно приложению 13 к настоящей Программе. 108. Реализация мер, направленных на расширение социальной направленности отраслевой структуры занятости, позволит обеспечить уровень безработицы не выше 0,9 процента. Важным направлением является повышение конкурентоспособности рабочей силы и сбалансированности спроса и предложения рабочих мест на рынке труда. В текущем пятилетии будет создано не менее 650 рабочих мест. Обеспечение занятости в г. Узда будет осуществляться в значительной степени за счет развития малого бизнеса, где законодательно закреплены существенные налоговые и другие льготы. В результате осуществления мер, направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства, к 2015 году количество микро- и малых организаций увеличится и достигнет более 100 единиц. 109. Развитие социально-культурной сферы будет направлено на повсеместное обеспечение государственных социальных стандартов по обслуживанию населения, приближение социальных услуг к потребителям, укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы. 110. В целях развития г. Узда необходимо принять меры, направленные на обеспечение: динамичного развития производств, повышения производительности труда, снижения энерго- и материалоемкости выпускаемой продукции; устойчивого развития здравоохранения, образования, инженерной инфраструктуры (выполнение социальных стандартов); повышения уровня обеспечения жильем, создания возможности получения финансовых ресурсов для жилищного строительства, предоставления необходимых территорий для жилищного строительства; доступности услуг, качества и устойчивости систем водоснабжения и канализации, обеспеченности электроэнергией, топливом; формирования эффективной и устойчивой системы транспорта, качественной дорожной сети, оптимального использования частного и общественного транспорта и средств связи; охраны окружающей среды, качества воды, сбора и удаления твердых отходов, рационального ресурсопотребления. 111. Мероприятия по укреплению аграрной экономики и развитию сельской территории в текущем пятилетии будут направлены на улучшение работы агропромышленного комплекса и повышение уровня жизни населения сельской территории района. В 2011 - 2015 годах будет продолжена целенаправленная работа по благоустройству сельских населенных пунктов, развитию социальной инфраструктуры и созданию комфортных условий сельскому населению для труда и жизни. Важнейшими задачами, требующими решения, остаются мотивация труда и повышение уровня жизни сельского населения. Будет проведена работа по повышению уровня заработной платы на основе роста производительности труда и экономической эффективности сельскохозяйственных организаций, постепенному сближению уровня доходов работников сельского хозяйства и промышленного производства. Также будет продолжена целенаправленная работа по дальнейшему развитию агрогородков и близлежащих сельских территорий в части инженерно-транспортных коммуникаций и других значимых объектов социальной сферы. 112. Для достижения этих целей потребуется: направить усилия на выполнение всех доведенных параметров развития; стимулировать развитие новых производств как в целях наращивания объемов производства по выпуску конкурентоспособной продукции, так и создания новых рабочих мест; создавать условия для активизации инновационной и инвестиционной деятельности, развития предпринимательства; обеспечить достойную оплату труда работникам всех сфер деятельности; развивать социальную инфраструктуру населенных пунктов. ГЛАВА 12 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА113. Объем добычи полезных ископаемых Узденского района по видам полезных ископаемых сложится следующим образом: песок, гравий в 2010 году - 90 тыс. тонн и прогнозируемый объем к 2015 году - 120 тыс. тонн, торф - 13 тыс. тонн и 20 тыс. тонн. Показатели природопользования Узденского района отражены согласно приложению 14 к настоящей Программе. 114. Лесные ресурсы на прогнозный период оцениваются исходя из ожидаемых объемов заготовок и уровня проведения лесохозяйственных работ. При прогнозировании лесных ресурсов определяются расчетные объемы и товарная структура лесосечного фонда. Объемы допустимой вырубки определяются расчетной лесосекой. Увеличение расчетной лесосеки планируется проводить за счет лиственных пород деревьев, которые впоследствии оставляются под естественное заращивание. 115. Площадь особо охраняемых природных территорий в Узденском районе не изменилась. На территории района расположены два заказника местного значения "Истоки реки Неман" и "Ленчино" площадью 1193 гектара. 116. К 2015 году прогнозируется увеличение объема забора воды из природных источников до 2,8 млн. кубических метров за счет строительства новых централизованных сетей водоснабжения. Водопотребление по району увеличится с 2,09 до 2,12 млн. кубических метров, сброс сточных вод в поверхностные водные источники составит 1,18 млн. кубических метров за счет вывода из эксплуатации полей фильтрации в г. Узда и строительства очистных сооружений искусственной биологической очистки с выпуском в поверхностный водный объект. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников по Узденскому району к 2015 году ожидаются в пределах 3,6 тыс. тонн. Более 60 процентов загрязняющих веществ, поступающих в воздушный бассейн района, приходится на передвижные источники, что связано с увеличением грузоперевозок и количества личного автотранспорта. Увеличение выбросов от стационарных источников обусловлено увеличением объема производства, а также переходом организаций на местные виды топлива. ГЛАВА 13 МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ117. Разработанные Узденским районным исполнительным комитетом меры правового, организационного, социально-экономического, производственно-технического характера направлены на достижение намечаемых направлений социально-экономического развития Узденского района. Будут созданы условия для формирования прогрессивных структурных сдвигов и поддержания комплексности развития территориального, экономического и социального пространства. 118. В целях экономической безопасности в Узденском районе будет продолжена работа по реализации комплекса мер в части сокращения долга райисполкома: мониторинг за своевременным возвратом предоставленных бюджетных кредитов, ссуд (займов); принудительное взыскание просроченной задолженности по бюджетным кредитам, ссудам (займам), исполненным гарантиям, в том числе путем обращения взыскания на имущество организаций-должников в судебном порядке; сокращение запасов готовой продукции на складах организаций с целью погашения задолженности; реструктуризация задолженности по кредитам, выданным банками Республики Беларусь юридическим лицам под гарантии местных исполнительных органов власти; привлечение новых заимствований; предоставление бюджетных кредитов, ссуд (займов), гарантий в строгом соответствии с действующим законодательством; соблюдение норм Бюджетного кодекса Республики Беларусь в части установленных размеров лимита долга органов местного управления и лимита долга, гарантированного местными исполнительными и распорядительными органами; привлечение юридическими лицами кредитов под обеспечение их возврата залогом имущества кредитополучателей, поручительством, гарантией и другими способами. Для поддержания дефицита бюджета Узденского района на уровне, установленном законодательством, будет продолжена работа по сокращению непервоочередных расходов бюджета, привлечению дополнительных доходных источников, снижению объемов привлекаемых заимствований, ограничению предоставляемых гарантийных обязательств и бюджетных займов (ссуд). 119. Механизм реализации намечаемых направлений развития отдельных сфер и секторов экономики позволит обеспечить создание в Узденском районе ресурсно-финансового потенциала, достаточного для достижения намечаемых параметров их развития. Первоочередные меры, кроме инвестиционных проектов, по достижению целевых параметров социально-экономического развития Узденского района определены согласно приложению 15 к настоящей Программе. Приложение 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЗДЕНСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ---------------+---------------+-----T-------+-------+-------+-------+-------+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+-------+-------+-------+-------+-------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +--------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Продукция ¦ процентов к ¦154,6¦ 120,8 ¦ 111,2 ¦ 110,0 ¦ 110,5 ¦ 111,0 ¦ 181,2 ¦ ¦промышленности¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Объем ¦ процентов ¦ 7,7 ¦ 7,7 ¦ 7,7 ¦ 7,8 ¦ 7,9 ¦ 8,0 ¦ x ¦ ¦отгруженной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инновационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отгруженной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Продукция ¦ -"- ¦105,4¦108,0 -¦106,0 -¦106,5 -¦107,0 -¦107,0 -¦ 139,6 - ¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦ 109,0 ¦ 107,0 ¦ 107,5 ¦ 108,0 ¦ 108,0 ¦ 146,2 ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Инвестиции в ¦ -"- ¦124,3¦ 102,8 ¦ 113,7 ¦ 110,0 ¦ 110,0 ¦ 110,0 ¦ 155,6 ¦ ¦основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Доля ¦ -"- ¦ x ¦ 1,2 ¦ 1,7 ¦ 1,6 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ x ¦ ¦иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦301,0¦ 124,0 ¦ 127,5 ¦ 119,0 ¦ 119,0 ¦ 114,0 ¦ 255,2 ¦ ¦товаров ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Экспорт услуг ¦ -"- ¦216,9¦ 123,0 ¦ 128,0 ¦ 120,0 ¦ 121,0 ¦ 115,0 ¦ 261,0 ¦ +--------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Ввод в ¦тыс. кв. метров¦26,0 ¦ 23,0 ¦ 20,0 ¦ 17,0 ¦ 14,0 ¦ 12,0 ¦ 46,2 ¦ ¦эксплуатацию ¦ общей площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Рост реальной ¦ процентов ¦111,1¦109,1 -¦111,0 -¦111,2 -¦112,0 -¦113,0 -¦ 170,4 - ¦ ¦заработной ¦ ¦ ¦ 110,0 ¦ 111,2 ¦ 112,0 ¦ 113,0 ¦ 114,0 ¦ 176,5 ¦ ¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Номинальная ¦ тыс. рублей ¦1194 ¦ 1387 ¦ 1735 ¦ 2117 ¦ 2484 ¦ 2856 ¦ 239,2 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата на конец¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------- Приложение 2 ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЗДЕНСКОГО РАЙОНА---------------------+---------------+-----T-------+-------+-------+-------+-------+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+-------+-------+-------+-------+-------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 году¦ +--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Уровень жизни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Рост реальной ¦ процентов к ¦111,1¦109,1 -¦111,0 -¦111,2 -¦112,0 -¦113,0 -¦ 170,4 - ¦ ¦заработной платы ¦ предыдущему ¦ ¦ 110,0 ¦ 111,2 ¦ 112,0 ¦ 113,0 ¦ 114,0 ¦ 176,5 ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Номинальная ¦ тыс. рублей ¦950,3¦ 1261 ¦ 1578 ¦ 1925 ¦ 2258 ¦ 2596 ¦ 273,2 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦2055 ¦ 2141 ¦ 2198 ¦ 2179 ¦ 2188 ¦ 2209 ¦ x ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школами на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ -"- ¦1499 ¦ 1296 ¦ 1275 ¦ 1178 ¦ 1170 ¦ 1103 ¦ x ¦ ¦населения детскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Ввод в действие за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех источников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательных ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ x ¦ ¦школ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦детских дошкольных ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ x ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ коек ¦66,1 ¦ 66,1 ¦ 65,9 ¦ 65,2 ¦ 65,0 ¦ 64,8 ¦ x ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больничными койками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 10 тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ посещений в ¦205,5¦ 205,5 ¦ 205,0 ¦ 204,5 ¦ 204,0 ¦ 203,0 ¦ x ¦ ¦амбулаторно- ¦ смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиническими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями на 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Численность врачей ¦ человек ¦29,2 ¦ 29,6 ¦ 32,1 ¦ 36,4 ¦ 40,6 ¦ 43,7 ¦ x ¦ ¦на 10 тыс. населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Ввод в действие: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больниц ¦ коек ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ x ¦ +--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦амбулаторно- ¦ посещений в ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ x ¦ ¦поликлинических ¦ смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Жилищная сфера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Ввод в эксплуатацию ¦тыс. кв. метров¦26,0 ¦ 23,0 ¦ 20,0 ¦ 17,0 ¦ 14,0 ¦ 12,0 ¦ 46,2 ¦ ¦жилья за счет всех ¦ общей площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦В том числе в ¦ -"- ¦16,0 ¦ 13,0 ¦ 11,0 ¦ 9,0 ¦ 8,0 ¦ 7,0 ¦ 43,8 ¦ ¦сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ кв. метров на ¦28,7 ¦ 28,8 ¦ 28,8 ¦ 28,9 ¦ 28,9 ¦ 28,9 ¦ x ¦ ¦населения общей ¦ 1 человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадью жилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦в городских ¦ -"- ¦27,2 ¦ 27,3 ¦ 27,3 ¦ 27,4 ¦ 27,4 ¦ 27,4 ¦ x ¦ ¦поселениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦в сельской местности¦ -"- ¦29,8 ¦ 29,9 ¦ 30,0 ¦ 30,2 ¦ 30,2 ¦ 30,2 ¦ x ¦ ¦--------------------+---------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------- Приложение 3 ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УЗДЕНСКОГО РАЙОНА--------------+------------+-----T-----+-----T----+-----T-----+------- ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦год ¦ год ¦год ¦ год ¦ год ¦изменения, ¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+-----+-----+----+-----+-----+процентов, ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 году ¦ +-------------+------------+-----+-----+-----T----+-----T-----+-----------+ ¦Среднегодовая¦тыс. человек¦23,4 ¦23,1 ¦22,9 ¦22,6¦22,3 ¦22,0 ¦ 94,0 ¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦ -"- ¦ 9,8 ¦9,7 ¦ 9,6 ¦9,5 ¦ 9,4 ¦ 9,2 ¦ 93,9 ¦ ¦ +------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----------+ ¦ ¦ процентов ¦41,9 ¦42,0 ¦42,0 ¦42,0¦42,0 ¦42,0 ¦ x ¦ +-------------+------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----------+ ¦сельского ¦тыс. человек¦13,6 ¦13,4 ¦13,3 ¦13,1¦12,9 ¦12,8 ¦ 95,5 ¦ ¦ +------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----------+ ¦ ¦ процентов ¦58,1 ¦58,0 ¦58,0 ¦58,0¦58,0 ¦58,0 ¦ x ¦ ¦-------------+------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+------------ Приложение 4 ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ УЗДЕНСКОГО РАЙОНА--------------+------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 году¦ +-------------+------------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Трудовые ¦тыс. человек¦13300¦13100¦13000¦12900¦12800¦12700¦ 95,4 ¦ ¦ресурсы (в ¦ ¦ <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднегодовом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исчислении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Экономически ¦ человек ¦10800¦10695¦10645¦10595¦10545¦10495¦ 97,2 ¦ ¦активное ¦ ¦ <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦население ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Численность ¦ -"- ¦10730¦10610¦10550¦10500¦10450¦10400¦ 96,9 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Процентов к ¦ процентов ¦99,4 ¦ 99,2¦99,1 ¦99,1 ¦99,1 ¦99,1 ¦ x ¦ ¦экономически ¦ ¦ <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфера ¦ человек ¦5420 ¦ 5360¦5340 ¦5320 ¦5310 ¦5290 ¦ 97,6 ¦ ¦производства ¦ ¦ <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦сфера услуг ¦ -"- ¦5310 ¦ 5250¦5210 ¦5180 ¦5140 ¦5110 ¦ 96,2 ¦ ¦ ¦ ¦ <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Уровень ¦ процентов ¦ 0,7 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ x ¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 298 ¦ 295 ¦ 290 ¦ 285 ¦ 280 ¦ 270 ¦ 90,7 ¦ ¦созданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых рабочих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- -------------------------------- <*> Оценка. Приложение 5 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗДЕНСКОГО РАЙОНА-------------------+------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем производства¦млрд. рублей¦45,2 ¦ 54,6¦60,7 ¦66,8 ¦73,8 ¦81,9 ¦ 181,2 ¦ ¦продукции +------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦промышленности ¦процентов к ¦154,6¦120,8¦111,2¦110,0¦110,5¦111,0¦ 181,2 ¦ ¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦ 7,7 ¦ 7,7 ¦ 7,7 ¦ 7,8 ¦ 7,9 ¦ 8,0 ¦ x ¦ ¦отгруженной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инновационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме отгруженной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рост ¦ -"- ¦135,9¦115,0¦ 109 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 109 ¦ x ¦ ¦производительности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 56 ¦ 20 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 10 ¦ 10 ¦ x ¦ ¦созданных новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 6,3 ¦ 3,2 ¦ 4,0 ¦ 4,3 ¦ 4,5 ¦ 5,0 ¦ x ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Структура ¦ -"- ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ x ¦ ¦промышленности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦обрабатывающая ¦ -"- ¦81,4 ¦ 82,3¦82,0 ¦82,4 ¦82,5 ¦82,7 ¦ x ¦ ¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦производство ¦ -"- ¦17,5 ¦ 18,2¦17,3 ¦17,5 ¦17,4 ¦17,6 ¦ x ¦ ¦пищевых продуктов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включая напитки, и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦табака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦текстильное и ¦ -"- ¦19,9 ¦ 24,5¦24,3 ¦24,5 ¦24,7 ¦24,7 ¦ x ¦ ¦швейное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦обработка ¦ -"- ¦22,3 ¦ 20,1¦19,7 ¦20,0 ¦20,1 ¦20,3 ¦ x ¦ ¦древесины и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изделий из дерева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦производство ¦ -"- ¦21,7 ¦ 19,5¦20,7 ¦20,4 ¦20,3 ¦20,1 ¦ x ¦ ¦резиновых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пластмассовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изделий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦производство и ¦ -"- ¦18,6 ¦ 17,7¦18,0 ¦17,6 ¦17,5 ¦17,3 ¦ x ¦ ¦распределение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газа и воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 6 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УЗДЕНСКОГО РАЙОНА---------------------+------------+-----T-------+-------+-------+-------+-------+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+-------+-------+-------+-------+-------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Производство ¦млрд. рублей¦108,8¦ 129,8 ¦ 146,5 ¦ 159,6 ¦ 171,6 ¦ 183,9 ¦ x ¦ ¦продукции сельского +------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦хозяйства в ¦процентов к ¦105,4¦108,0 -¦106,0 -¦106,5 -¦107,0 -¦107,0 -¦ 139,6 - ¦ ¦хозяйствах всех ¦предыдущему ¦ ¦ 109,0 ¦ 107,0 ¦ 107,5 ¦ 108,0 ¦ 108,0 ¦ 146,2 ¦ ¦категорий ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦растениеводства ¦млрд. рублей¦41,9 ¦ 50,0 ¦ 56,4 ¦ 61,4 ¦ 66,1 ¦ 70,8 ¦ 169,0 ¦ +--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦животноводства ¦ -"- ¦66,9 ¦ 79,8 ¦ 90,1 ¦ 98,2 ¦ 105,5 ¦ 113,1 ¦ 169,0 ¦ +--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Производство ¦ -"- ¦106,4¦ 127,3 ¦ 143,8 ¦ 156,7 ¦ 168,5 ¦ 180,3 ¦ 169,5 ¦ ¦продукции сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозпредприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Наличие ¦ единиц ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 100,0 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Наличие фермерских ¦ -"- ¦ 9 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 100,0 ¦ ¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выражении: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зерно ¦ тонн ¦38065¦ 65600 ¦ 66500 ¦ 69000 ¦ 72100 ¦ 75400 ¦ 198,1 ¦ +--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦картофель ¦ -"- ¦16079¦ 16000 ¦ 18200 ¦ 20000 ¦ 21700 ¦ 23300 ¦ 144,9 ¦ +--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦льноволокно ¦ -"- ¦ 192 ¦ 370 ¦ 370 ¦ 370 ¦ 370 ¦ 370 ¦ 192,7 ¦ +--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦сахарная свекла ¦ -"- ¦5801 ¦ 10000 ¦ 10100 ¦ 13000 ¦ 14000 ¦ 16000 ¦ 275,8 ¦ +--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦маслосемена рапса ¦ -"- ¦ 966 ¦ 8300 ¦ 8900 ¦ 9370 ¦ 10400 ¦ 11300 ¦ 1169,8 ¦ +--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦овощи ¦ -"- ¦ 558 ¦ 2200 ¦ 2700 ¦ 3200 ¦ 3530 ¦ 3900 ¦ 699,0 ¦ +--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦плоды и ягоды ¦ -"- ¦ 281 ¦ 325 ¦ 366 ¦ 418 ¦ 505 ¦ 693 ¦ 246,6 ¦ +--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦скот и птица ¦ -"- ¦9404 ¦ 8838 ¦ 9355 ¦ 9670 ¦ 10044 ¦ 10317 ¦ 109,7 ¦ ¦(реализация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦молоко ¦ -"- ¦41875¦ 49600 ¦ 54800 ¦ 61710 ¦ 68900 ¦ 77320 ¦ 184,6 ¦ +--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦-4,0 ¦ 6,0 - ¦ 7,4 ¦ 8,6 ¦ 10,6 ¦ 11,5 ¦ x ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ 8,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Рентабельность ¦ -"- ¦-4,1 ¦ 6,4 ¦ 8,0 ¦ 9,4 ¦ 11,9 ¦ 14,3 ¦ x ¦ ¦реализуемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Рост ¦ -"- ¦104,5¦108,9 -¦108,5 -¦108,7 -¦109,3 -¦109,5 -¦ 153,7 - ¦ ¦производительности ¦ ¦ ¦ 109,9 ¦ 109,0 ¦ 109,2 ¦ 109,8 ¦ 110,0 ¦ 158,0 ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Снижение (-) уровня ¦ -"- ¦-2,1 ¦ -1,1 ¦ -1,1 ¦ -1,1 ¦ -1,1 ¦ -1,1 ¦ x ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+----------- Приложение 7 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА УЗДЕНСКОГО РАЙОНА-----------------+------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +----------------+------------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем ¦млрд. рублей¦16,9 ¦ 18,6¦20,5 ¦22,6 ¦24,9 ¦27,4 ¦ x ¦ ¦строительно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монтажных работ +------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦и капитального ¦процентов к ¦74,3 ¦110,0¦110,0¦110,0¦110,0¦110,0¦ 161,0 ¦ ¦ремонта зданий и¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений всех ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦-0,1 ¦ 1,0 ¦ 1,4 ¦ 1,5 ¦ 1,7 ¦ 2,0 ¦ x ¦ ¦продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ -"- ¦-0,1 ¦ 1,2 ¦ 1,8 ¦ 1,9 ¦ 2,3 ¦ 2,5 ¦ x ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Снижение (-) ¦ -"- ¦ x ¦ -0,9¦-0,9 ¦-0,9 ¦-0,9 ¦-0,9 ¦ x ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалоемкости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 8 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ УЗДЕНСКОГО РАЙОНА----------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-------+-------+-------+-------+-------+-------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦ 49,5 ¦ 49,5 ¦ 49,4 ¦ 50,4 ¦ 51,2 ¦ 51,8 ¦ x ¦ ¦занятых в сфере¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Объем платных ¦в процентах¦ 114,5 ¦108,5 -¦107,5 -¦108,0 -¦108,0 -¦108,5 -¦ 147,6 - ¦ ¦услуг населению¦ к ¦ ¦ 110,0 ¦ 108,5 ¦ 108,5 ¦ 109,0 ¦ 109,5 ¦ 154,6 ¦ ¦через все ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦каналы ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Объем бытовых ¦ -"- ¦ 108,1 ¦ 110,0 ¦ 110,0 ¦ 112,0 ¦ 112,0 ¦ 112,0 ¦ 170,0 ¦ ¦услуг населению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦через все ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Объем перевозок¦ тыс. тонн ¦ 215,4 ¦ 220,0 ¦ 230,0 ¦ 240,0 ¦ 245,0 ¦ 250,0 ¦ 116,3 ¦ ¦грузов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Грузооборот ¦тыс. тонно-¦41366,1¦43430,0¦45600,0¦46900,0¦48540,0¦49510,0¦ 119,7 ¦ ¦ ¦километров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Протяженность ¦километров ¦ 678,9 ¦ 678,9 ¦ 678,9 ¦ 678,9 ¦ 678,9 ¦ 678,9 ¦ 100,0 ¦ ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Из них с ¦ -"- ¦ 649,9 ¦ 650,5 ¦ 651,0 ¦ 651,0 ¦ 651,0 ¦ 651,0 ¦ 100,2 ¦ ¦твердым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Торговля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Объем ¦в процентах¦ 119,7 ¦ 114,0 ¦ 111,5 ¦ 111,5 ¦ 111,5 ¦ 111,5 ¦ 176,2 ¦ ¦розничного ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Структура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственная¦ процентов ¦ 5,7 ¦ 5,8 ¦ 5,9 ¦ 5,9 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ x ¦ +---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦частная ¦ -"- ¦ 94,3 ¦ 94,2 ¦ 94,1 ¦ 94,1 ¦ 94,0 ¦ 94,0 ¦ x ¦ +---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦иностранная ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Объем ¦в процентах¦ 112,9 ¦ 113,0 ¦ 110,5 ¦ 110,5 ¦ 110,5 ¦ 110,5 ¦ 168,5 ¦ ¦розничного ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------- Приложение 9 ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЗДЕНСКОМ РАЙОНЕ--------------------+---------+-----T----+-----T-----+----T----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011¦2012 ¦2013 ¦2014¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦год ¦ год ¦ год ¦ год¦ год¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦измерения+-----+----+-----+-----+----+----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +-------------------+---------+-----+----+-----T-----+----T----+----------+ ¦Доля малого и ¦процентов¦63,1 ¦63,5¦64,7 ¦65,0 ¦65,1¦65,2¦ x ¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручки от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продуктов и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+----+-----+-----+----+----+----------+ ¦Количество микро- и¦ единиц ¦ 156 ¦165 ¦ 175 ¦ 181 ¦ 190¦ 200¦ 128,2 ¦ ¦малых предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+----+-----+-----+----+----+----------+ ¦Количество ¦ -"- ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 100,0 ¦ ¦субъектов среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+----+-----+-----+----+----+----------+ ¦Количество ¦ человек ¦ 442 ¦443 ¦ 445 ¦ 450 ¦ 460¦ 465¦ 105,2 ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+----+-----+-----+----+----+----------+ ¦Численность ¦ -"- ¦4556 ¦4610¦4645 ¦4695 ¦4755¦4815¦ 105,7 ¦ ¦работающих в малом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательстве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+----+-----+-----+----+----+----------+ ¦Удельный вес ¦процентов¦42,2 ¦43,1¦43,6 ¦44,3 ¦45,1¦45,6¦ x ¦ ¦занятых в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общей численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активного населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+---------+-----+----+-----+-----+----+----+----------- Приложение 10 ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ УЗДЕНСКОГО РАЙОНА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА-----------------+-----------+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------+------------- ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе за счет ¦ ¦ ¦ Наименование ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------------+----------+-----------------+ Количество ¦ ¦ организации ¦ Сроки ¦ Органы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитов ¦ ¦ иностранных ¦ создаваемых и ¦ ¦ Республики ¦реализации,¦ управления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ белорусских ¦ ¦ инвесторов ¦модернизированных¦ ¦ Беларусь и ¦ годы ¦ответственные¦всего¦ ¦ ¦собственных¦ банков ¦ ¦ ¦ рабочих мест, ¦ ¦инвестиционного ¦ ¦за реализацию¦ ¦республиканского¦местных ¦ средств +-----+--------+ прочих +-----+-----------+ единиц ¦ ¦ проекта ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦бюджетов¦организаций¦ ¦ из них ¦источников¦ ¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего¦кредитов¦ ¦всего¦ кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по ИКЛ ¦ ¦ ¦иностранных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ банков ¦ ¦ +----------------+-----------+-------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ +----------------+-----------+-------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Иностранное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦частное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие "АЮВ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГлассГрупп" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Организация цеха¦2011 - 2012¦ Райисполком ¦1130 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦1130 ¦ - ¦ 30 ¦ ¦по производству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦матированного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦декоративного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стекла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Совместное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общество с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ограниченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ответственностью¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"АнАгроБел" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство ¦2011 - 2012¦ Райисполком ¦1000 ¦ - ¦ - ¦ 195 ¦ - ¦ - ¦ 805 ¦ - ¦ - ¦ 9 ¦ ¦туристического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Шишки" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Закрытое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акционерное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Нипекс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство ¦2011 - 2013¦ Райисполком ¦6500 ¦ - ¦ - ¦ 2000 ¦4500 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 30 ¦ ¦производственно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦складского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Открытое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акционерное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общество "Новое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦житье" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство ¦ 2011 ¦ Райисполком ¦14300¦ - ¦ - ¦ - ¦14300¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦молочнотоварной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фермы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дер. Семеновичи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 524 головы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дойного стада, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первый пусковой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Строительно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"УКС-Узда" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство ¦2011 - 2013¦ Райисполком ¦42000¦ - ¦ 42000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦районного Дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+-----------+-------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+--------+----------+-----+-----------+------------------ Приложение 11 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО УЗДЕНСКОМУ РАЙОНУ-------------------+-------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +------------------+-------------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Инвестиции в ¦млрд. рублей ¦144,8¦178,6¦203,0¦253,0¦312,0¦384,0¦ x ¦ ¦основной капитал -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Темпы роста ¦ процентов ¦124,3¦102,8¦108,7¦110,0¦110,0¦110,0¦ 148,7 ¦ +------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Из них по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленность ¦млрд. рублей ¦ 2,3 ¦ 2,8 ¦ 3,0 ¦ 3,8 ¦ 4,0 ¦ 4,3 ¦ x ¦ ¦(секции C, D, E) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦сельское ¦ -"- ¦50,6 ¦ 70,0¦79,0 ¦98,7 ¦120,0¦148,0¦ x ¦ ¦хозяйство, охота и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в этих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областях (секция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦A-01) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦строительство ¦ -"- ¦ 1,5 ¦ 1,9 ¦ 2,0 ¦ 2,5 ¦ 3,2 ¦ 3,6 ¦ x ¦ ¦(секция F) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦транспорт и связь ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦(секция I) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦образование ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦(секция M) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦здравоохранение ¦ -"- ¦ 0,6 ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ - ¦ ¦(секция N) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦прочие виды ¦ -"- ¦89,8 ¦103,8¦118,8¦147,8¦184,6¦227,9¦ x ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ -"- ¦22,0 ¦ 25,2¦30,6 ¦37,9 ¦56,7 ¦58,1 ¦ x ¦ ¦консолидированного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ -"- ¦ 6,7 ¦ 7,7 ¦ 9,3 ¦12,6 ¦19,3 ¦19,2 ¦ x ¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦средств местных ¦ -"- ¦15,3 ¦ 17,5¦21,3 ¦25,3 ¦37,4 ¦38,9 ¦ x ¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦собственных ¦ -"- ¦41,3 ¦ 46,7¦56,8 ¦73,4 ¦84,1 ¦105,0¦ x ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦собственных ¦ -"- ¦23,1 ¦ 26,7¦32,5 ¦37,9 ¦44,7 ¦58,3 ¦ x ¦ ¦средств населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦кредитов ¦ -"- ¦36,5 ¦ 47,8¦50,8 ¦60,7 ¦81,0 ¦92,0 ¦ x ¦ ¦белорусских банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦из них ИКЛ ¦ -"- ¦ x ¦ 1,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ x ¦ +------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦иностранных ¦ -"- ¦ x ¦ 2,1 ¦ 1,5 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 3,0 ¦ x ¦ ¦источников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включая кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦в том числе ¦ -"- ¦ x ¦ 0,3 ¦ 0,5 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ x ¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦прочих источников ¦ -"- ¦21,9 ¦ 30,1¦30,8 ¦41,1 ¦43,5 ¦67,6 ¦ x ¦ +------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем иностранных ¦млн. долларов¦0,01 ¦ 15,0¦ 2,0 ¦ 1,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ x ¦ ¦инвестиций ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Из них прямые ¦ -"- ¦0,01 ¦ 15,0¦ 2,0 ¦ 1,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ x ¦ ¦иностранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чистой основе (без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прямому инвестору ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за товары (работы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 12 ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ ПО УЗДЕНСКОМУ РАЙОНУ-------------+-------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +------------+-------------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦301,0¦124,0¦127,5¦119,0¦119,0¦114,0¦ 255,2 ¦ ¦товаров <*> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Экспорт ¦ -"- ¦303,0¦124,0¦128,0¦120,0¦121,0¦115,0¦ 267,0 ¦ ¦товаров <**>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Экспорт ¦ -"- ¦216,9¦123,0¦128,0¦120,0¦121,0¦115,0¦ 261,0 ¦ ¦услуг <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Экспорт ¦ -"- ¦216,9¦123,0¦128,0¦120,0¦121,0¦115,0¦ 261,0 ¦ ¦услуг <***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов¦-4,95¦-3,95¦-3,7 ¦-3,4 ¦-2,9 ¦-1,9 ¦ x ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами <*>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Сальдо ¦ -"- ¦-5,0 ¦ -4,0¦-3,8 ¦-3,1 ¦-2,5 ¦-2,0 ¦ x ¦ ¦внешней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Сальдо ¦ -"- ¦ 0,6 ¦ 0,9 ¦1,03 ¦ 1,1 ¦ 1,3 ¦1,35 ¦ x ¦ ¦внешней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами <*>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Сальдо ¦ -"- ¦ 0,6 ¦ 0,9 ¦1,03 ¦ 1,1 ¦ 1,3 ¦1,35 ¦ x ¦ ¦внешней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- -------------------------------- <*> В целом по району. <**> Без учета нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах). <***> Без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах). Приложение 13 РАЗВИТИЕ Г. УЗДА-------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +------+------+------+------+------+------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦ 5096 ¦ 5060 ¦ 5040 ¦ 5010 ¦ 4980 ¦ 4950 ¦ 97,1 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 234 ¦ 130 ¦ 130 ¦ 130 ¦ 130 ¦ 130 ¦ 55,5 ¦ ¦созданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Номинальная ¦тыс. рублей¦1288,6¦1420,0¦1795,0¦2200,0¦2500,0¦2950,0¦ 228,9 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Уровень ¦ процентов ¦ 0,8 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ x ¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 93 ¦ 96 ¦ 98 ¦ 100 ¦ 101 ¦ 102 ¦ 109,7 ¦ ¦микро- и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------- Приложение 14 ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ УЗДЕНСКОГО РАЙОНА---------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +------+------+------+------+------+------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Минеральные ресурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Эксплуатационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запасы важнейших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видов полезных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(промышленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий A+B+C1): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по видам полезных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ископаемых: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦песок, гравий ¦тыс. кубических¦ 700 ¦ 610 ¦ 490 ¦ 370 ¦ 250 ¦ 130 ¦ 18,6 ¦ ¦ ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦торф ¦ тыс. тонн ¦ 538 ¦ 525 ¦ 505 ¦ 485 ¦ 465 ¦ 445 ¦ 82,7 ¦ +--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Объем добычи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полезных ископаемых:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по видам полезных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ископаемых: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦песок, гравий ¦тыс. кубических¦ 90 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 133,3 ¦ ¦ ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦торф ¦ тыс. тонн ¦ 13 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 153,8 ¦ +--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Земельные ресурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Общая земельная ¦ тыс. гектаров ¦118,1 ¦118,1 ¦118,1 ¦118,1 ¦118,1 ¦118,1 ¦ 100,0 ¦ ¦площадь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦В том числе ¦ -"- ¦ 59,1 ¦ 59,0 ¦ 59,0 ¦ 59,0 ¦ 59,0 ¦ 59,0 ¦ 99,8 ¦ ¦сельскохозяйственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦из них пахотные ¦ -"- ¦ 40,3 ¦ 40,4 ¦ 40,4 ¦ 40,4 ¦ 40,4 ¦ 40,4 ¦ 100,2 ¦ ¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Площадь ¦ гектаров ¦ 2,46 ¦ 2,55 ¦ 2,58 ¦ 2,61 ¦ 2,65 ¦ 2,68 ¦ 108,9 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦угодий на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Площадь пахотных ¦ -"- ¦ 1,68 ¦ 1,75 ¦ 1,76 ¦ 1,79 ¦ 1,81 ¦ 1,84 ¦ 109,5 ¦ ¦земель на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Общая площадь ¦ тыс. гектаров ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 100,0 ¦ ¦нарушенных земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Площадь ¦гектаров в год ¦ - ¦ 3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ x ¦ ¦рекультивированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Лесные ресурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Площадь лесопокрытых¦ тыс. гектаров ¦ 42,9 ¦ 42,9 ¦ 42,9 ¦ 42,9 ¦ 42,9 ¦ 42,9 ¦ 100,0 ¦ ¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Расчетная лесосека ¦тыс. кубических¦ 56,1 ¦ 56,1 ¦ 72,8 ¦ 72,8 ¦ 72,8 ¦ 72,8 ¦ 129,8 ¦ ¦по главному ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Общий объем ¦ -"- ¦ 105 ¦ 105 ¦ 127 ¦ 127 ¦ 127 ¦ 127 ¦ 121,0 ¦ ¦заготовки древесины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Лесовосстановление и¦ тыс. гектаров ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 100,0 ¦ ¦лесоразведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Наличие и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация особо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охраняемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Из них заказники ¦единиц/гектаров¦2/1193¦2/1193¦2/1193¦2/1193¦2/1193¦2/1193¦ 100,0 ¦ ¦местного значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Водные ресурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Объем забора воды из¦млн. кубических¦ 2,53 ¦ 2,60 ¦ 2,60 ¦ 2,65 ¦ 2,70 ¦ 2,80 ¦ 110,7 ¦ ¦природных источников¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Водопотребление ¦ -"- ¦ 2,09 ¦ 2,10 ¦ 2,11 ¦ 2,12 ¦ 2,12 ¦ 2,12 ¦ 101,4 ¦ ¦(использование воды)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Сброс сточных вод в ¦ -"- ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 1,18 ¦ 1,18 ¦ 1475,0 ¦ ¦поверхностные водные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦В том числе ¦ -"- ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 1,18 ¦ 1,18 ¦ 1475,0 ¦ ¦загрязненных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недостаточно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очищенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Атмосферный воздух ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Выбросы загрязняющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ от: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарных ¦ тыс. тонн ¦ 1,37 ¦ 1,37 ¦ 1,40 ¦ 1,40 ¦ 1,40 ¦ 1,40 ¦ 102,2 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦передвижных ¦ -"- ¦1,981 ¦ 1,9 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,1 ¦ 2,2 ¦ 111,1 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природоохранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружения для ¦тыс. кубических¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 4,2 ¦ - ¦ x ¦ ¦очистки сточных вод ¦метров в сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------- Приложение 15 ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ, КРОМЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЗДЕНСКОГО РАЙОНА--------------------------+----------------+----------+--------------- ¦ ¦ ¦ ¦ Подготовкой каких ¦ ¦ Содержание предлагаемых ¦ Исполнители ¦ Сроки ¦ документов ¦ ¦ мер ¦ ¦исполнения¦ обеспечивается ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализация мер ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦1. Правовое обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦Подготовка предложений о ¦Отдел экономики ¦ 2011 - ¦Внесение ¦ ¦внесении изменений и ¦районного ¦2015 годы ¦предложений по ¦ ¦дополнений в Декрет ¦исполнительного ¦ ¦совершенствованию ¦ ¦Президента Республики ¦комитета ¦ ¦законодательства ¦ ¦Беларусь от 6 августа ¦(далее - ¦ ¦ ¦ ¦2009 г. N 10 "О создании ¦райисполком), ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных условий ¦структурные ¦ ¦ ¦ ¦для инвестиционной ¦подразделения ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в Республике¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь" (Национальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реестр правовых актов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 г., N 188, 1/10912) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦Подготовка предложений ¦Управление по ¦ 2011 - ¦Внесение ¦ ¦для внесения изменений в ¦труду, занятости¦2015 годы ¦предложений по ¦ ¦законодательные акты по ¦и социальной ¦ ¦совершенствованию ¦ ¦вопросам введения системы¦защите ¦ ¦законодательства ¦ ¦социального страхования ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦населения от безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦Внесение предложений по ¦Отдел экономики ¦ 2011 - ¦Внесение ¦ ¦упрощению ¦райисполкома, ¦2015 годы ¦предложений по ¦ ¦административных ¦структурные ¦ ¦совершенствованию ¦ ¦процедур, совершаемых в ¦подразделения ¦ ¦законодательства ¦ ¦отношении юридических лиц¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦и индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦2. Общесистемные меры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансового регулирования¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦Разработка и утверждение ¦Отдел экономики ¦ Ежегодно ¦Бизнес-планы ¦ ¦бизнес-планов развития ¦райисполкома, ¦ ¦развития ¦ ¦коммунальных организаций ¦районные ¦ ¦коммунальных ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦организаций ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦Улучшение инвестиционного¦Отдел экономики ¦ 2011 - ¦Внесение ¦ ¦климата, снижение рисков ¦райисполкома ¦2015 годы ¦предложений по ¦ ¦и повышение доверия ¦ ¦ ¦совершенствованию ¦ ¦зарубежных партнеров к ¦ ¦ ¦законодательства ¦ ¦инвестированию в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Узденском районе ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦Оказание государственной ¦Отдел экономики ¦ 2011 - ¦Программа ¦ ¦финансовой поддержки ¦райисполкома, ¦2015 годы ¦государственной ¦ ¦субъектам малого ¦финансовый отдел¦ ¦поддержки малого ¦ ¦предпринимательства путем¦райисполкома, ¦ ¦предпринимательства¦ ¦предоставления льготных ¦уполномоченные ¦ ¦ ¦ ¦кредитов ¦банки Республики¦ ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦Оказание государственной ¦Отдел экономики ¦ 2011 - ¦Программа ¦ ¦финансовой поддержки ¦райисполкома ¦2015 годы ¦государственной ¦ ¦субъектам малого ¦ ¦ ¦поддержки малого ¦ ¦предпринимательства по ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦результатам проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитетом экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦облисполкома конкурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционных проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектов малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦Оказание государственной ¦Управление по ¦ 2011 - ¦Предложения в ¦ ¦поддержки юридическим ¦труду, занятости¦2015 годы ¦комитет по труду, ¦ ¦лицам и индивидуальным ¦и социальной ¦ ¦занятости и ¦ ¦предпринимателям в виде ¦защите ¦ ¦социальной защите ¦ ¦бюджетных ссуд на ¦райисполкома ¦ ¦облисполкома ¦ ¦создание рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦3. Производственно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономические ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦Разработка и утверждение ¦Отдел экономики ¦ Ежегодно ¦Решение районного ¦ ¦ежегодных прогнозов ¦райисполкома, ¦ ¦Совета депутатов, ¦ ¦социально-экономического ¦структурные ¦ ¦приказы по ¦ ¦развития района в целях ¦подразделения ¦ ¦организациям ¦ ¦выполнения параметров ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦утвержденной Программы ¦коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦социально-экономического ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦развития на 2011 - 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦Проведение ускоренной ¦Отдел экономики ¦ Ежегодно ¦Программы развития ¦ ¦модернизации, ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦комплексного технического¦структурные ¦ ¦ ¦ ¦переоснащения действующих¦подразделения ¦ ¦ ¦ ¦производств ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦Реализация инвестиционных¦Отдел экономики ¦ 2011 - ¦Решение ¦ ¦проектов по новым и ¦райисполкома, ¦2015 годы ¦райисполкома ¦ ¦высоким технологиям, ¦структурные ¦ ¦ ¦ ¦созданию новых ¦подразделения ¦ ¦ ¦ ¦организаций и новых ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦производств в действующих¦коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦организации ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦Реализация мероприятий по¦Отдел экономики ¦ Ежегодно ¦Программа действий ¦ ¦снижению импорта по ¦райисполкома, ¦ ¦по импортозамещению¦ ¦закрепленным товарным ¦структурные ¦ ¦ ¦ ¦позициям и снижению ¦подразделения ¦ ¦ ¦ ¦импортной составляющей в ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦выпускаемой продукции ¦организации ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦Мониторинг запасов ¦Отдел экономики ¦ Ежегодно ¦Стратегия по ¦ ¦готовой продукции в целях¦райисполкома ¦ ¦снижению запасов ¦ ¦недопущения превышения их¦ ¦ ¦готовой продукции ¦ ¦нормативного уровня ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦Внедрение ¦Отдел экономики ¦ Ежегодно ¦Программа ¦ ¦энергоэффективных ¦райисполкома, ¦ ¦энергосбережения ¦ ¦технологий, развитие ¦структурные ¦ ¦Узденского района ¦ ¦энергетических ¦подразделения ¦ ¦ ¦ ¦источников, работающих на¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦местных видах топлива ¦коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦Внесение предложений при ¦Управление по ¦ 2011 год ¦Внесение ¦ ¦разработке ¦сельскому ¦ ¦предложений по ¦ ¦Государственной программы¦хозяйству и ¦ ¦совершенствованию ¦ ¦устойчивого развития села¦продовольствию ¦ ¦законодательства ¦ ¦на 2011 - 2015 годы. ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦Основные положения ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦Разработка и утверждение ¦Управление по ¦ 2011 год ¦Решение ¦ ¦программ в отраслях ¦сельскому ¦ ¦райисполкома ¦ ¦растениеводства и ¦хозяйству и ¦ ¦ ¦ ¦животноводства ¦продовольствию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦Разработка и утверждение ¦Управление по ¦ Ежегодно ¦Решение ¦ ¦мероприятий по содействию¦труду, занятости¦ ¦райисполкома ¦ ¦занятости населения в ¦и социальной ¦ ¦ ¦ ¦целях повышения ¦защите ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦использования трудовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сбалансированности спроса¦ ¦ ¦ ¦ ¦и предложения рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест на рынке труда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержания стабильности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сфере социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудовых отношений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удержания регистрируемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безработицы в пределах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально допустимого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦4. Меры социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦характера ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦Усиление роли минимальной¦Управление по ¦ 2011 - ¦Внесение изменений ¦ ¦заработной платы как ¦труду, занятости¦2015 годы ¦и дополнений в ¦ ¦государственного ¦и социальной ¦ ¦локальные ¦ ¦минимального стандарта в ¦защите ¦ ¦нормативные ¦ ¦сфере труда и снижение ¦райисполкома, ¦ ¦правовые акты ¦ ¦удельного веса ¦структурные ¦ ¦организаций ¦ ¦малообеспеченной ¦подразделения ¦ ¦ ¦ ¦категории граждан ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦Достижение позитивных ¦Управление по ¦ 2011 - ¦Программа ¦ ¦результатов в ¦труду, занятости¦2015 годы ¦демографической ¦ ¦демографическом развитии ¦и социальной ¦ ¦безопасности ¦ ¦района, повышение ¦защите ¦ ¦Узденского района ¦ ¦адресности оказания ¦райисполкома, ¦ ¦на 2011 - 2015 годы¦ ¦социальной помощи, ¦структурные ¦ ¦ ¦ ¦внедрение новых форм ¦подразделения ¦ ¦ ¦ ¦социального обслуживания ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦населения, расширение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перечня и повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доступности социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦Реализация мероприятий по¦Отдел экономики ¦ 2011 - ¦Мероприятия ¦ ¦развитию сферы услуг в ¦райисполкома, ¦2015 годы ¦ ¦ ¦целях развития ¦отдел жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦современной ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры услуг, ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения социальных ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦стандартов в оказании ¦отдел ¦ ¦ ¦ ¦услуг населению ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦райисполкома, УЗ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Узденская ЦРБ",¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдел культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заинтересованные¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦Оптимизация и ¦Отдел ¦ 2011 - ¦Решение ¦ ¦рационализация сети ¦образования ¦2015 годы ¦райисполкома ¦ ¦общеобразовательных ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦учреждений в соответствии¦ ¦ ¦ ¦ ¦с демографической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуацией ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦5. Организационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦Организация работы по ¦Отдел экономики ¦ 2011 - ¦Мероприятия по ¦ ¦привлечению прямых ¦и структурные ¦2015 годы ¦привлечению прямых ¦ ¦иностранных инвестиций ¦подразделения ¦ ¦иностранных ¦ ¦ ¦райисполкома, ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦Проведение работы с ¦Отдел экономики ¦ 2011 - ¦Инвестиционные ¦ ¦иностранными инвесторами ¦райисполкома, ¦2015 годы ¦договоры ¦ ¦по заключению ¦структурные ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционных договоров ¦подразделения ¦ ¦ ¦ ¦в рамках Декрета ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦Президента Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь от 6 августа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 г. N 10 ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦Продолжение работы в ¦Отдел по ¦ 2011 - ¦Инвестиционные ¦ ¦коммунальных строительных¦архитектуре и ¦2015 годы ¦мероприятия ¦ ¦организациях по ¦строительству ¦ ¦ ¦ ¦наращиванию мощностей ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦путем обновления ¦коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦материально-технической ¦строительные ¦ ¦ ¦ ¦базы, увеличению ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦среднесписочной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности работников ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦Развитие торгово- ¦Отдел экономики ¦ 2011 - ¦Соглашения о ¦ ¦экономических связей со ¦и структурные ¦2015 годы ¦сотрудничестве ¦ ¦странами ближнего и ¦подразделения ¦ ¦ ¦ ¦дальнего зарубежья ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦Обеспечение участия ¦Отдел экономики ¦ 2011 - ¦В соответствии с ¦ ¦организаций района в ¦и структурные ¦2015 годы ¦утвержденными ¦ ¦выставочно-ярмарочных ¦подразделения ¦ ¦графиками ¦ ¦мероприятиях, проводимых ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦в странах ближнего и ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦дальнего зарубежья ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦Совершенствование ¦Управление по ¦Постоянно ¦Локальные ¦ ¦нормирования труда, ¦труду, занятости¦ ¦нормативные ¦ ¦пересмотр норм и ¦и социальной ¦ ¦правовые документы ¦ ¦нормативов ¦защите ¦ ¦ ¦ ¦ ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦структурные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦Расширение прав ¦Управление по ¦ 2011 год ¦Локальные ¦ ¦нанимателей по ¦труду, занятости¦ ¦нормативные ¦ ¦установлению гибких ¦и социальной ¦ ¦правовые документы ¦ ¦условий оплаты труда ¦защите ¦ ¦ ¦ ¦работников, определенных ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦Указом Президента ¦структурные ¦ ¦ ¦ ¦Республики Беларусь от ¦подразделения ¦ ¦ ¦ ¦10 мая 2011 г. N 181 ¦райисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦6. Другие мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+----------------+----------+-------------------+ ¦Обеспечение соблюдения ¦Структурные ¦ Ежегодно ¦Паспорта внедрения ¦ ¦минимальных социальных ¦подразделения ¦не позднее¦системы ¦ ¦стандартов по ¦райисполкома, ¦1 февраля ¦государственных ¦ ¦обслуживанию населения ¦организации ¦ ¦социальных ¦ ¦Узденского района ¦ ¦ ¦стандартов ¦ ¦-------------------------+----------------+----------+-------------------- |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|