Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Быховского районного Совета депутатов от 21.09.2011 № 11-1 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Быховского района на 2011 - 2015 годы"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 1 ноября 2011 г. N 9/44912 Быховский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Быховского района на 2011 - 2015 годы. 2. Контроль за выполнением Программы социально-экономического развития Быховского района на 2011 - 2015 годы возложить на постоянную комиссию Быховского районного Совета депутатов по бюджету, финансам, экономике, налогообложению и коммунальной собственности. Председатель В.В.Шкапцов УТВЕРЖДЕНО Решение Быховского районного Совета депутатов 21.09.2011 N 11-1 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЫХОВСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Настоящая Программа социально-экономического развития Быховского района на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) разработана на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 17, 2/1660) и Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462). 2. Программа подготовлена исходя из преемственности целей и приоритетов социально-экономического развития Быховского района (далее - район) в предыдущее пятилетие и главной цели текущего пятилетия - роста благосостояния и улучшения условий жизни населения. 3. В настоящей Программе дана оценка результатам реализации Программы социально-экономического развития Быховского района на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Быховского районного Совета депутатов от 27 декабря 2006 г. N 22-3 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 169, 9/6772), проведен анализ факторов экономического роста, определены цели, задачи и приоритеты развития экономики района на 2011 - 2015 годы, важнейшие направления их реализации. 4. Реализация настоящей Программы организациями, не находящимися в подчинении местных исполнительных и распорядительных органов (их структурных подразделений), осуществляется с согласия таких организаций. ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЫХОВСКОГО РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ5. В прошедшем пятилетии работа Быховского районного исполнительного комитета (далее - райисполком) была направлена на решение задач по достижению параметров Программы социально-экономического развития Быховского района на 2006 - 2010 годы. За 2006 - 2010 годы в целом по району обеспечена положительная динамика развития отраслей экономики. Превышены прогнозируемые на 5 лет уровни по темпам роста промышленной продукции, потребительских товаров, розничного товарооборота, платных услуг населению, вводу жилых домов (квартир) за счет всех источников финансирования. 6. Развитие промышленного комплекса района в 2006 - 2010 годах было направлено на модернизацию производства, создание новых рабочих мест, повышение качества и увеличение объема выпуска продукции. Всего за 5 лет на модернизацию промышленной отрасли района использовано более 112 миллиардов (далее - млрд.) рублей инвестиций в основной капитал. Только на реконструкцию и техническое перевооружение открытого акционерного общества "Быховский консервно-овощесушильный завод" было использовано более 50 млрд. рублей. Темп роста объемов промышленной продукции в целом по району за пять лет составил 200,5 процента при задании на пятилетку 150 - 158 процентов. Темп роста объемов потребительских товаров обеспечен на 209,8 процента при задании на пятилетку 158 - 165 процентов. 7. В сельскохозяйственном производстве осуществлялось дальнейшее углубление специализации, укреплялась материально-техническая база, шло реформирование убыточных организаций с реструктуризацией задолженности. Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за 2006 - 2010 годы составило 126,9 процента к уровню 2005 года при задании на пятилетку 138,2 процента. В хозяйства района поступило 102 новых трактора, в том числе 33 энергонасыщенных, 66 зерно- и 19 кормоуборочных комбайнов, 52 единицы грузовых автомобилей, смонтировано 7 зерносушилок. Дальнейшее развитие получила социальная инфраструктура села. Создано 14 сельских поселений нового типа - агрогородков, где условия жизни максимально приближены к городским. С развитием агрогородков совершенствовалась материально-техническая база сельскохозяйственных предприятий. В агрогородке Неряж построена и введена в эксплуатацию современная по технологическому оснащению молочнотоварная ферма на 690 голов. Проведена реконструкция и техническое переоснащение молочнотоварных ферм в агрогородках Красная Слобода сельскохозяйственного производственного кооператива "Тресна", Поляниновичи сельскохозяйственного производственного кооператива "Обидовичи", Глухи сельскохозяйственного производственного кооператива "Быховский", Лудчицы сельскохозяйственного производственного филиала "Лудчицы" открытого акционерного общества "Быховрайагропромтехснаб" и сельскохозяйственного кооператива "Дуброва" республиканского унитарного предприятия завод "Могилевлифтмаш". В сельскохозяйственном производственном кооперативе "Следюки" дойное стадо переведено на беспривязное содержание с доением в специальном зале. 8. В строительном комплексе в 2006 - 2010 годах обеспечен высокий рост объема подрядных работ. За 5 лет за счет всех источников финансирования в районе введено в эксплуатацию 66,3 тысячи квадратных метров (далее - тыс. кв. метров) общей площади жилых домов при задании 51,5 - 55 тыс. кв. метров. 9. Темп роста розничного товарооборота через все каналы реализации по итогам работы за 2006 - 2010 годы составил 171,9 процента при задании на пятилетку 163 процента. Темп роста платных услуг населению через все каналы реализации по итогам работы за 2006 - 2010 годы составил 173,3 процента при задании на пятилетку 146 - 153 процента. 10. Объем инвестиций в основной капитал составил 485,4 млрд. рублей и увеличился в 3 раза к уровню 2005 года при прогнозируемом росте 215 процентов. В 2006 - 2010 годах в сельскохозяйственную отрасль района направлено 160,7 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, 112,5 млрд. рублей - на развитие промышленной отрасли, 47,7 млрд. рублей - в жилищно-коммунальную сферу, 5,6 млрд. рублей направлено в социальную сферу. 11. За прошедшие годы пятилетки значительно улучшились качественные параметры функционирования экономики. По результатам хозяйственной деятельности организаций района за 2010 год чистая прибыль составила 59,6 млрд. рублей, рентабельность реализованной продукции - 15,0 процента. 12. Планомерная работа по социально-экономическому развитию района позволила обеспечить выполнение доведенных заданий по уровню безработицы, созданию новых рабочих мест, энергосбережению. Так, с начала пятилетки в районе создано 1653 новых рабочих места, уровень безработицы с 2,0 процента в 2005 году снизился до 0,8 процента по состоянию на 1 января 2011 г. 13. Вместе с тем в ходе реализации Программы социально-экономического развития Быховского района на 2006 - 2010 годы в истекшей пятилетке не удалось в полной мере решить ряд проблем. Так, несмотря на значительные вложения в сельскохозяйственную отрасль, не достигнуты такие показатели, как валовое производство молока (236,9 тысячи (далее - тыс.) тонн при прогнозе 250,5 тыс. тонн), производство зерна (297,6 тыс. тонн при задании 309,5 тыс. тонн) и производство маслосемян рапса (16,0 тыс. тонн при прогнозе 17,5 тыс. тонн). Сохранилась недостаточно эффективная структура экономики, выражающаяся в высоких материалоемкости и энергоемкости выпускаемой продукции, относительно невысокой производительности труда и, как следствие, недостаточной конкурентоспособности продукции. Медленными темпами привлекаются в экономику района иностранные инвестиции. ГЛАВА 3 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЫХОВСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ14. Главная цель социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы - рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики района. 15. Для ее достижения предусматривается повышение номинальной начисленной среднемесячной заработной платы за пятилетие более чем в 2,5 раза. Основой для этого станет рост объемов производства продукции сельского хозяйства в 1,4 раза, промышленности - более чем в 1,5 раза, инвестиций в основной капитал - в 1,9 раза. Основные показатели социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы определены согласно приложениям 1, 2 к настоящей Программе. 16. Для достижения главной цели необходимо решение следующих задач: формирование условий для развития человеческого потенциала на основе роста заработной платы и улучшения комфортности жизни населения, усиления роли семьи, повышения уровня здравоохранения, культуры и качества образования граждан; создание благоприятных условий для реализации предпринимательской инициативы субъектов хозяйствования; усиление мотивации к эффективной работе и повышение ответственности работников за результаты и качество своего труда; строительство качественного и доступного жилья; активизация инвестиционных процессов и привлечение в район прямых иностранных инвестиций. Реализация поставленных целей и задач будет достигнута на основе эффективного использования производственного, ресурсного и кадрового потенциала района. Необходимо равномерно улучшать уровень и качество жизни населения независимо от места жительства, предоставить населению возможность иметь достойную оплату труда и пользоваться услугами высокого качества социальной сферы как в городе, так и в сельских населенных пунктах. 17. Приоритетами социально-экономического развития района в 2011 - 2015 годах будет реализация поставленных задач за счет концентрации ресурсов по следующим направлениям: развитие человеческого потенциала, включая повышение уровня благосостояния, рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья граждан и повышение качества образования. Инновационный путь развития экономики базируется прежде всего на человеческом потенциале, что требует создания условий для эффективного и всестороннего развития всех его основных составляющих: семейного благополучия, доходов, образования, здоровья, комфортности условий жизни; модернизация всех секторов экономики, создание новых высокотехнологичных производств. Создание новых производств, предприятий и отраслей, производящих экспортоориентированную продукцию, в том числе в партнерстве с иностранными инвесторами, а также повышение эффективности существующих производств; стимулирование предпринимательства и деловой инициативы. Динамичность развития экономики зависит от предпринимательской инициативы и стимулирования деловой активности. Формирование условий для полноценного партнерства частной и государственной форм собственности, постепенный отказ от административных форм управления экономикой, либерализация экономических отношений обеспечат ускоренное развитие предпринимательства; рост экспорта товаров, сбалансированность и эффективность внешней торговли. Это является обязательным условием снижения уязвимости экономики при изменении внешнеэкономической конъюнктуры, обеспечения необходимых объемов поступления валютных средств и будет способствовать достижению положительного сальдо внешней торговли; развитие импортозамещающих производств. Требуется дальнейшее снижение зависимости от импорта товаров и услуг за счет выпуска высококачественной продукции собственного производства, повышения эффективности использования импортируемых энергетических и сырьевых ресурсов. Важнейшими направлениями импортозамещения должны стать увеличение выпуска конкурентоспособной продукции, создание производств, обеспечивающих высокую эффективность инвестиций, ориентация на экспорт создаваемых импортозамещающих производств; строительство качественного и доступного жилья. В текущей пятилетке предусматривается повышение уровня обеспеченности населения жильем, уменьшение количества граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий; повышение эффективности агропромышленного комплекса. Основными направлениями повышения эффективности агропромышленного комплекса являются переход на интенсивный путь развития и внедрение передовых технологий. Усилия в этой сфере будут сконцентрированы на формировании высокорентабельного и устойчивого сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции с высоким уровнем механизации и автоматизации. Необходимо завершить модернизацию сельскохозяйственного производства и сделать его прибыльным. Следует расширить возможности для ведения бизнеса в агропромышленном секторе. ГЛАВА 4 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА18. Главными приоритетами в социальной политике являются рост уровня рождаемости при одновременном увеличении продолжительности жизни. Основная цель социальной политики - повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг. Основными направлениями ее реализации в текущей пятилетке являются: обеспечение эффективной занятости населения на основе модернизации существующих и ввода новых рабочих мест; рост заработной платы; укрепление здоровья, увеличение рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни населения; развитие интеллектуального и культурного потенциала населения; улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг независимо от места жительства граждан. 19. Основной целью развития здравоохранения является создание современной, эффективной системы здравоохранения, потенциала для обеспечения населения доступной и качественной медицинской помощью. Для ее реализации необходимо создание единой системы мониторинга здоровья населения на основе информационных технологий. В этих целях будет проводиться мониторинг почасовой обращаемости в регистратуру поликлиники в течение рабочего дня для оперативного планирования и обеспечения рациональной расстановки кадров медицинских регистраторов. Планируется продолжить создание в лечебно-профилактических учреждениях района отраслевой системы электронного документооборота с ее дальнейшим включением в электронную систему управления здравоохранения Могилевской области. Постоянное внимание будет уделяться вопросам организации дифференцированной диспансеризации населения с учетом возраста и факторов риска. Предусматривается ежегодное проведение целевой диспансеризации следующих групп населения: дети в возрасте 0 - 18 лет; лица, пострадавшие от аварии на Чернобыльской атомной электростанции (далее - Чернобыльская АЭС); инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, к ним приравненные; женщины группы резерва родов; трудоспособное население групп риска по артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, цереброваскулярным заболеваниям. Основные направления развития здравоохранения района на период до 2015 года: приоритетное развитие первичной медико-санитарной помощи; развитие системы амбулаторий врача общей практики; перенос основного объема оказания медицинской помощи из стационарных в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения; развитие стационарно замещающих технологий; повышение эффективности использования круглосуточных стационаров путем совершенствования отбора больных на госпитализацию, стандартизации диагностики и лечения; интенсификация оказания медицинской помощи в круглосуточных стационарах; приведение коечного фонда стационарных лечебных учреждений к уровню, соответствующему потребности населения в данном виде медицинской помощи; перераспределение ресурсов здравоохранения по приоритетным направлениям, рациональное их использование, организация оказания лечебно-профилактической помощи на основе использования современных методов и технологий; укрепление материально-технической базы, оснащение организаций здравоохранения современным оборудованием, компьютерной техникой, медицинским автотранспортом, средствами корпоративной связи. Особое внимание будет уделено вопросам укомплектования медицинскими кадрами первичного звена, доведения показателя укомплектованности врачами и средним медицинским персоналом в организациях здравоохранения района до 100 процентов. Планируется продолжить проведение общественно-массовых акций по профилактике основных социально значимых заболеваний, выступления в средствах массовой информации специалистов районного уровня по вопросам профилактики и ранней диагностики заболеваний. Продолжится работа по совершенствованию организации медицинской реабилитации людей с ограниченными возможностями. Достижение намеченных целей в области здравоохранения будет способствовать снижению уровня заболеваемости и сокращению смертности населения, увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 72 - 73 лет в 2015 году. Основой вышесказанного является гарантированный государством объем медицинской помощи, предусматривающий оказание количественно регламентированной медицинской помощи по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, определяемый ежегодно Советом Министров Республики Беларусь на основании среднереспубликанских нормативов объемов медицинской помощи и в рамках государственных социальных стандартов в области здравоохранения. 20. Основной целью развития образования является приведение образовательной системы в соответствие с современными потребностями личности, общества и государства, повышение качества образования, обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональной мобильности в условиях перехода к информационному обществу, опережающего развития новых наукоемких технологий. Развитие системы общего среднего образования будет направлено на повышение его качественного уровня. Предполагается проведение модернизации библиотек школ и преобразование их в центры информационных ресурсов, создание медиатек, оснащение учебных кабинетов современными средствами обучения и учебным оборудованием. Будет также продолжена работа по дальнейшей популяризации белорусского языка, повышению эффективности организации образовательного процесса по иностранным языкам. С увеличением численности детей дошкольного возраста с 1073 (в 2011 году) до 1220 (в 2015 году) и расширением инфраструктуры микрорайона "Колос" планируется ввести в эксплуатацию одно дошкольное учреждение на 95 мест. Одновременно с реорганизацией учреждений образования планируется приобретение 1 школьного автобуса для подвоза детей из деревни Селец в государственное учреждение образования "Никоновичский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа". С целью совершенствования прогнозирования, организации подбора и расстановки кадров, повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров планируется увеличить удельный вес педагогов с высшим образованием с 86,6 процента (в 2011 году) до 92 процентов к 2015 году за счет поступления педагогов, имеющих среднее специальное образование, в высшие учебные заведения Республики Беларусь. За 2011 - 2015 годы повысят свою квалификационную категорию 14 процентов педагогов, имеющих первую и высшую категории. Данный показатель достигнет 87,4 процента. Будет продолжена работа по снижению удельного веса неспециалистов учителей-предметников. В течение последующих 5 лет 43 педагога района пройдут переподготовку по специальностям "Практическая психология", "Информатика", "Интегрированное обучение", "Логопедия", "Математика", "Внеклассная и внешкольная воспитательная работа". В перспективе планируется открытие инновационных площадок по внедрению курса "Основы православной культуры. Православные святыни восточных славян" (2012 год), "Гражданско-патриотическое воспитание младших школьников" (2012 год), открытие межшкольных и межрайонных методических формирований. Оснащение общеобразовательных учреждений современными средствами обучения и учебным оборудованием планируется увеличить с 48,7 процента до 75 процентов. С целью создания условий для удовлетворения образовательных запросов и развития индивидуальных способностей учащихся планируется ряд мер по оптимизации дифференцированной образовательной среды: общий процент охвата системой дифференцированного обучения учащихся I - XI классов планируется увеличить с 82 процентов в текущем учебном году до 95 процентов к 2015 году. 21. Основными задачами в сфере занятости населения являются повышение эффективности использования трудовых ресурсов и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда согласно приложению 3. Достижение поставленных задач предусматривает ряд приоритетных направлений: содействие нанимателям в структурной перестройке экономики и повышение эффективности занятости на основе модернизации рабочих мест; стимулирование занятости на основе создания новых рабочих мест на производствах и в сфере услуг; формирование действенных стимулов к высокопроизводительному труду, совершенствование системы оплаты труда при повышении социальной ответственности за результаты своего труда, укрепление трудовой и исполнительской дисциплины; повышение качества рабочей силы, ее соответствия требованиям, предъявляемым нанимателями; стимулирование роста занятости в сфере услуг; содействие развитию малого бизнеса и индивидуального предпринимательства, фермерства, ремесленной деятельности и деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма; повышение гибкости рынка труда путем согласования объемов и структуры подготовки кадров в системе профессионального образования с перспективной потребностью в квалифицированной рабочей силе. В условиях модернизации экономики структурные изменения занятости будут связаны с высвобождением избыточной численности работников из сферы производства и их перераспределением в сферу услуг. Особое внимание будет уделено повышению эффективности системы социальной поддержки граждан, не конкурентоспособных на рынке труда. В этих целях предусматривается внедрение нестандартных форм занятости, гибких графиков и режимов труда, развитие надомного труда, содействие безработным в организации предпринимательской деятельности, в том числе путем увеличения размеров финансовой поддержки для открытия собственного дела. Уровень регистрируемой безработицы к концу 2015 года не превысит 1,1 процента к экономически активному населению. 22. Главной целью социальной политики является последовательное повышение реальных денежных доходов населения, снижение уровня малообеспеченности, повышение оплаты труда как важнейших условий для расширенного воспроизводства человеческого потенциала на качественно новом уровне. Заработная плата должна в полной мере выполнять свою стимулирующую функцию. Наиболее актуальным становится повышение ее мотивационного потенциала и увязка механизма роста с результатами труда. Мотивация труда будет базироваться на применении гибких систем оплаты труда, внедрении прогрессивных видов премирования во взаимоувязке с показателями производительности труда и качества продукции, личным вкладом каждого работника в повышение эффективности деятельности организаций. Реализация намеченных мер обеспечит рост номинальной начисленной заработной платы работников за пятилетие более чем в 2,5 раза. В 2011 - 2015 годах усиление поддержки наиболее нуждающихся граждан и создание условий для повышения уровня их жизни, обеспечение доступности социальной помощи, базирующейся на государственных социальных гарантиях и стандартах, будет реализовываться в рамках Комплексной программы развития социального обслуживания и создания безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц Могилевской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной решением Могилевского областного Совета депутатов от 23 декабря 2010 г. N 6-14 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 20, 9/37904). Эффективность социальной поддержки населения будет достигаться путем: усиления адресности оказания социальной помощи; внедрения новых социальных технологий, расширения перечня и повышения доступности социальных услуг; создания условий для трудовой и социальной реабилитации инвалидов и лиц с особенностями психофизического развития; улучшения условий проживания граждан в стационарных учреждениях социального обслуживания; укрепления материально-технической базы нестационарных учреждений социального обслуживания. Основой дальнейшего развития системы адресной помощи станет дифференцированный подход к различным слоям и группам населения при определении мер социальной защиты, содействие комплексному решению проблем каждого конкретного человека, нуждающегося в социальной поддержке государства. Развитие получит система социального обслуживания населения, предоставляющая широкий спектр социальных услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, прежде всего тем, кто в повседневной жизни не может обходиться без посторонней помощи. Численность граждан, обслуживаемых отделениями социальной помощи на дому территориальных центров социального обслуживания населения, планируется увеличить до 750 человек. В целях повышения качества жизни, трудовой и социальной реабилитации инвалидов предусматривается создание безбарьерной среды их жизнедеятельности, в том числе и на 49 объектах социальной инфраструктуры. 23. Стратегической целью государственной политики в сфере культуры района станет создание условий и гарантий для всестороннего развития личности, удовлетворения ее эстетических потребностей, реализации способностей и талантов, объединение жителей региона на основе общих традиций и ценностей, развитие и приумножение творческого потенциала народа. В отрасли культуры планируется: сохранение и обогащение культурного наследия. Противоаварийные работы и консервация памятников архитектуры (Быховский замок, Быховская синагога). Реконструкция памятника "Дворцово-парковый комплекс" в агрогородке Грудиновка. Разработка комплексных мероприятий по сохранению, возрождению и поддержке всех историко-культурных ценностей в удовлетворительном состоянии. Разработка местных туристических маршрутов: "Курган бессмертия" (Быхов - деревня Добужа) и "Святые места Быховщины"; повышение качества, обеспечение доступности и разнообразия современных услуг культуры для всех граждан, включая жителей села; развитие системы культурного обслуживания населения отдаленных и малонаселенных деревень, в том числе на основе использования мобильных систем и комплексов (передвижной автоклуб и автокиновидеопередвижка); участие в областном детском фестивале-конкурсе фортепианных ансамблей (город Могилев), региональном конкурсе инструментальных ансамблей (город Шклов), областном конкурсе, посвященном памяти заслуженного работника культуры БССР В.В.Тупицына; создание филармонических площадок в Краснослободском и Новобыховском сельских домах культуры; усовершенствование сети детских школ искусств и открытие новых учебных учреждений и их филиалов, в том числе на базе агрогородков. Преобразование филиалов в агрогородках в детские школы искусств (Барколабовский филиал); кадровое обеспечение учреждений культуры и искусства района. Повышение квалификации работников культуры на базе курсов повышения квалификации в учреждении образования "Белорусский государственный университет культуры и искусств"; создание сайта историко-краеведческого музея, краеведческих фактографических баз данных "Край мой Быховщина"; дооснащение трех библиотек техническими средствами компьютерной техники. Создание электронных каталогов в библиотеках агрогородков и двух библиотек города Быхова; создание мультимедийного центра в центральной библиотеке. Создание центра правовой информации в агрогородке Глухи Быховского района. Подключение семи клубных учреждений к сети Интернет. Организация и проведение: районных фестивалей "Играй, гармонь!" и "Пусть всегда будет солнце"; конкурса среди учреждений культуры города и района "Творчество без границ" и другого. 24. Основной целью развития физической культуры и спорта в районе является дальнейшее развитие физической культуры и спорта как составляющих социальной политики Республики Беларусь, направленных на укрепление здоровья населения района. В сфере физической культуры и спорта предусматривается дальнейшая работа по укреплению здоровья населения, привлечению наибольшего количества населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом по месту жительства, работы, учебы, подготовке спортивного резерва для национальных и сборных команд. Для этого предусматривается: формирование осознанной потребности населения в здоровом образе жизни; создание необходимых условий для занятия физической культурой и спортом всех слоев населения; укрепление материально-технической базы; расширение перечня предлагаемых услуг физической культуры. Основными направлениями реализации физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства будут: организация работы физкультурно-оздоровительных групп, спортивных секций и клубов по спортивным интересам; подготовка и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, соревнований для жителей района; проведение зимних и летних спартакиад, спортивных праздников, соревнований по видам спорта: на лучшую спортивную семью, "Кожаный мяч" по футболу, "Золотая шайба" по хоккею и других; увеличение процента занимающихся физической культурой и спортом всех возрастных категорий до 20 процентов к 2015 году; развитие сельского и экологического туризма. В сфере туризма будет продолжена работа по формированию имиджа района как территории, привлекательной для организации отдыха. Для этого предусматривается: продвижение туров, формируемых организациями района, которые осуществляют деятельность в сфере туризма; организация проката туристического снаряжения; развитие агроэкотуризма; разработка новых туристических маршрутов. 25. Основными задачами молодежной политики являются: всестороннее воспитание молодежи, содействие ее духовному, нравственному и физическому развитию; получение качественного образования и предоставление гарантий трудоустройства; создание условий для свободного и эффективного участия молодежи в политическом, социальном, экономическом и культурном развитии общества; социальная, материальная, правовая и иная поддержка молодежи. Важная роль будет отведена проведению мероприятий по формированию у молодежи патриотизма, национального самосознания, правовой и политической культуры, направленных на усвоение молодыми гражданами общечеловеческих гуманистических ценностей, культурных и духовных традиций белорусского народа, профилактике правонарушений и преступлений в молодежной среде, мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, организацию физкультурно-оздоровительной работы с молодежью. Предусматривается проведение работы по обеспечению надлежащих условий для укрепления института семьи, стимулированию молодежи к созданию семьи с несколькими детьми и обоими родителями, состоящими в первом браке, сочетанию родителями трудовой деятельности с выполнением семейных обязанностей, улучшению жилищных условий молодых семей. Важная роль будет отведена усилению научно-методического и информационно-аналитического обеспечения процесса реализации молодежной политики, достижению качественно нового уровня информационного обеспечения молодежи, включающего в себя адресное информационное обслуживание молодежи по основным социальным проблемам. ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ26. Основными направлениями инвестиционного и инновационного развития района в 2011 - 2015 годах являются: модернизация и техническое перевооружение организаций района, внедрение ресурсосберегающих технологий экспортной и импортозамещающей направленности; проведение постоянной работы по снижению импортной составляющей в производстве с ориентацией прежде всего на местное сырье, материалы и комплектующие. В 2011 - 2015 годах предусматривается дальнейшее повышение эффективности инвестирования за счет расширенного воспроизводства основных фондов, обновления производственных мощностей на базе качественно нового оборудования с использованием передовых технологий, в первую очередь в перерабатывающей промышленности. Показатели инвестиционной деятельности района определены согласно приложениям 4, 5. Продолжится работа с инвесторами по уже начатым проектам и осуществлению новых, таких как организация производства колпачков для укупорки ПЭТ-бутылок обществом с ограниченной ответственностью "Завод полимерной упаковки", организация производства кондитерской продукции обществом с ограниченной ответственностью "Сладкая усадьба", производство пеллет частным предприятием "Лесоруб и К", производство порошковой краски обществом с ограниченной ответственностью "Инновационная компания "Оптима-Трейд" и другие. Реализация запланированных мероприятий позволит увеличить за 2011 - 2015 годы объем инвестиций в основной капитал не менее чем в 1,9 раза. ГЛАВА 6 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ27. В промышленном комплексе района рост производственного потенциала, его качественное улучшение, снижение материало- и импортоемкости продукции, повышение ее конкурентоспособности на внешних рынках будут обеспечены в первую очередь за счет модернизации, технического переоснащения действующих производств в целях углубления переработки используемого сырья, использования современных технологий. Увеличение объемов продаж промышленной продукции планируется обеспечить за счет проведения активной маркетинговой политики, расширения товаропроводящей сети. Основные показатели развития промышленности района определены согласно приложению 6 к настоящей Программе. В прогнозируемом периоде предусматривается реконструкция сыродельного цеха открытого акционерного общества "Быховмолоко" (Чаусский цех) - установка автоматизированной линии производительностью 15 тонн сыра в сутки. Внедрение автоматизированной линии позволит увеличить объем переработки молока, направляемого на выработку полутвердых сыров, с 23 до 35 процентов, снизить затраты на производство, улучшить их качество и увеличить конкурентоспособность готового продукта. С учетом востребованности сухих молочных продуктов на внешнем рынке планируется проведение модернизации действующей сушилки, а также установка новой производительностью 1,0 тонны испаренной влаги в час в открытом акционерном обществе "Быховмолоко". Основная задача открытого акционерного общества "Быховский консервно-овощесушильный завод" - повышение эффективности производства за счет увеличения объемов выпуска и освоения новых видов продукции. Реконструкция открытого акционерного общества "Быховский консервно-овощесушильный завод" в 2011 - 2015 годах предусматривает расширение ассортимента выпускаемой импортозамещающей консервной продукции. С целью организации собственной сырьевой базы и наращивания объемов реализации готовой плодоовощной консервированной продукции на внутреннем и внешнем рынках на базе открытого акционерного общества "Быховский консервно-овощесушильный завод" создана кооперативно-интеграционная структура с открытым акционерным обществом "Мокрянский". В предстоящем периоде будет проведена реконструкция овощехранилища с устройством камер с микроклиматом, объем инвестиций - более 10 млрд. рублей. Планируется выпуск новых видов продукции: плодовоовощных соков и напитков с использованием пряноароматических трав (5 видов), холодных чаев (3 вида), консервов с использованием фасоли (5 видов), джемов и конфитюров (5 видов) и другого. Филиалом Быховский хлебозавод республиканского унитарного производственного предприятия "Могилевхлебпром" в 2011 - 2015 годах предусматривается техническое перевооружение и модернизация предприятия. С целью повышения качества выпускаемой продукции, экономии топливно-энергетических ресурсов будут приобретены и установлены экструдер и смеситель для приготовления сухих завтраков и снеков. Это позволит выпускать совершенно новую для филиала продукцию - сухие завтраки (подушечки, кукурузные палочки и другое). Будут заменены тестомесильная машина А2-ХТ-ЗБ, конвекционная печь для выпечки булочных изделий малого развеса, печь ФТЛ 2-66 на Г4, это позволит повысить качество формового хлеба, увеличить объемы, снизить затраты. Будет расширен ассортимент и увеличен объем производства новых видов продукции. Продолжится работа по повышению качества выпускаемой продукции, увеличению объемов экспортных поставок. Планируется реконструкция брикетного цеха открытого акционерного общества "Торфопредприятие Днепровское". Завершение реконструкции брикетного цеха в 2013 году позволит предприятию обеспечить выпуск брикета в 2014 году на уровне 75,0 тыс. тонн и в 2015 году - на уровне 90,0 тыс. тонн. Добычу торфа планируется довести к 2015 году до 185,0 тыс. тонн. 28. Реализация указанных мероприятий позволит увеличить объем промышленного производства более чем в 1,5 раза, обеспечить уровень рентабельности продаж в организациях промышленности в 2015 году - 6 процентов. 29. Социально-экономическое развитие района во многом предопределяется результатами работы агропромышленного комплекса (далее - АПК). Основополагающая роль в повышении конкурентоспособности и эффективности агропромышленного комплекса принадлежит сельскохозяйственному производству. Первостепенными задачами развития сельского хозяйства района на 2011 - 2015 годы являются формирование безубыточного, конкурентоспособного и экологически безопасного производства сельскохозяйственной продукции, обеспечивающего в полном объеме внутренние потребности района, увеличение доходов и укрепление престижности сельскохозяйственных работников. Стратегическим направлением станет интенсификация производства на основе достижений научно-технического прогресса, модернизации производственно-технической базы, внедрения ресурсосберегающих, безотходных и экологически безопасных технологий. Основные показатели развития сельского хозяйства района определены согласно приложению 7 к настоящей Программе. Последовательная реализация поставленных задач предусматривает увеличение объемов производства и сбыта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, переориентацию на инновационный путь развития, предполагающий комплексную модернизацию технико-технологической базы сельского хозяйства на основе новейших разработок науки, переход сельскохозяйственных организаций на самоокупаемость и самофинансирование. Предстоит продолжить работу по совершенствованию организационной структуры АПК. Получит дальнейшее развитие государственная поддержка сельскохозяйственных организаций, личных подсобных и фермерских хозяйств, при этом ее размер будет дифференцирован в зависимости от кадастровой оценки земель. Помощь государства приобретет избирательный характер. Она будет направлена на реализацию государственных целевых программ и поддержку участвующих в них субъектов хозяйствования. В перспективе планируется ежегодное сокращение доли государственной поддержки в стоимости произведенной валовой продукции сельского хозяйства. Последовательная реализация курса на формирование устойчивого и безубыточного сельского хозяйства требует его технического переоснащения с переходом на ресурсосберегающие технологии в растениеводстве, животноводстве и переработке сельскохозяйственной продукции, позволяющие увеличить производительность труда и выпуск конкурентоспособной продукции. Решению поставленной задачи будут способствовать ежегодное обновление машинно-тракторного парка техническими средствами нового поколения, разработка и реализация мер по совершенствованию ремонтно-технической базы сельскохозяйственных организаций и организаций, обслуживающих сельское хозяйство. За 2011 - 2015 годы планируется обеспечить рост производства валовой продукции во всех категориях хозяйств на уровне 139,7 процента, в том числе в сельскохозяйственных организациях - 108,0 процента, рентабельность продаж увеличить до 9 процентов в 2015 году. 30. На период до 2015 года в отрасли растениеводства предусматривается внедрить зональные системы земледелия, базирующиеся на возделывании высокодоходных сельскохозяйственных культур и применении энергосберегающих технологий, обеспечивающих высокий уровень окупаемости инвестиций в производство экономически наиболее целесообразных видов сельскохозяйственной продукции. Для технологического переоснащения хозяйств намечено: использование сортов сельскохозяйственных культур, характеризующихся высокой потенциальной продуктивностью (зерна - 50 - 60 центнеров с гектара (далее - ц/га), картофеля - 300 - 350 ц/га, кормовой свеклы - 600 - 700 ц/га), а также высоким качеством продукции; применение эффективных средств защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней. Оптимизация структуры растениеводства предусматривает: расширение в структуре посевных площадей зерновых культур посевов озимой и яровой пшеницы, озимой тритикале, зернобобовых культур; совершенствование структуры посевов многолетних трав, доведение посевов бобовых и бобово-злаковых смесей до 80 процентов. Аграрная политика будет нацелена на создание высокоэффективного сельскохозяйственного производства, обеспечивающего увеличение вклада каждой сельскохозяйственной организации в продовольственные ресурсы района путем внедрения рациональной специализации по производству: зерновых культур (все сельскохозяйственные организации района); картофеля (сельскохозяйственный производственный кооператив "Обидовичи"); пивоваренного ячменя (все сельскохозяйственные организации района). 31. В предстоящем пятилетии особое внимание будет уделено развитию животноводства. Намечен комплекс мер по увеличению продуктивности сельскохозяйственных животных, росту объема производства продукции животноводства, повышению качества и снижению затрат. Ставится задача увеличить в сельскохозяйственных и иных организациях объемы производства молока до 67,9 тыс. тонн при среднем удое от коровы не менее 5900 килограммов молока в год. Планируется ежегодно выращивать в расчете на 100 коров не менее 120 телок собственного производства, добиться продуктивности ремонтных телок не ниже 750 граммов привеса в сутки. Будет продолжена работа по реконструкции молочнотоварных ферм, в том числе с внедрением энергосберегающих технологий. За 2011 - 2015 годы предполагается построить две новые молочнотоварные фермы мощностью 1,3 тыс. скотомест, будет осуществлено строительство нового свинокомплекса на 24 тыс. голов в сельскохозяйственном производственном кооперативе "Обидовичи". Результатом реализации намеченных мер станет создание безубыточного, высокоразвитого и экспортоориентированного сельского хозяйства. Будет продолжена целенаправленная работа по повышению уровня заработной платы на основе роста производительности труда и экономической эффективности сельскохозяйственных организаций, постепенному сближению уровня доходов работников сельского хозяйства. 32. Главными задачами развития лесного хозяйства являются повышение продуктивности лесов за счет улучшения качества и эффективности проводимых лесохозяйственных мероприятий в целях увеличения запасов насаждений (главным образом за счет хозяйственно ценных пород) на всех этапах лесовыращивания и на этой основе более полного обеспечения потребностей деревообрабатывающих производств в древесном сырье. В текущем пятилетии продолжится работа по улучшению породной и возрастной структуры лесного фонда, своевременному облесению лесных площадей, не покрытых лесом, хозяйственно ценными породами. Предусматривается повышение уровня освоения лесосечного фонда и объемов заготовки круглой древесины. Важной задачей является проведение сертификации лесоуправления и лесопользования. Сертификация лесхоза проведена по международной системе FSC и национальной системе. В результате реализации намеченных мер по развитию лесного хозяйства к концу пятилетия прогнозируется увеличить размер расчетной лесосеки на 34,9 тысячи кубических метров (далее - тыс. куб. метров) и довести его до 162,8 тыс. куб. метров. Общий объем лесозаготовок составит не менее 150 тыс. куб. метров. 33. Основными задачами строительного комплекса района являются повышение качества строительной продукции (работ, услуг), обеспечение населения доступным и качественным жильем, расширение жилищного строительства, в том числе индивидуального, за счет всех источников финансирования. Показатели развития строительства района определены согласно приложению 8 к настоящей Программе. Будет осуществлена модернизация и техническое перевооружение деревообрабатывающего производства государственного унитарного коммунального дочернего строительного предприятия "Быховская передвижная механизированная колонна N 247". Для выполнения строительно-монтажных работ, снижения затрат на наем привлеченного автотранспорта и тракторной техники к 2015 году будут приобретены автобус, экскаватор, бульдозер, автовышка, автобетоносмеситель, автокран и другая техника. Особое внимание будет уделено строительству жилья типовых потребительских качеств повышенной комфортности, расширению индивидуального жилищного строительства, в том числе в сельской местности, ориентированного на широкое применение местных строительных материалов и изделий. Всего за 2011 - 2015 годы в районе предусматривается ввести 90,9 тыс. кв. метров жилья, что в 1,4 раза больше, чем в прошедшем пятилетии. 34. Главной задачей развития сферы услуг является обеспечение экономики и населения района вне зависимости от места проживания высококачественными услугами по доступным ценам. Особое внимание будет уделено развитию сферы услуг прежде всего путем привлечения инвестиций в развитие транспортной, коммуникационной и социальной инфраструктуры. Показатели развития сферы услуг района определены согласно приложению 9 к настоящей Программе. 35. Основными задачами развития транспорта являются высокоразвитая современная сеть пассажирских и грузовых перевозок для жителей населенных пунктов, выполнение государственных социальных стандартов, расширение пассажирской автобусной маршрутной сети, повышение качества обслуживания населения на пассажирском транспорте. В области автомобильного транспорта предусматривается обновление парка автобусов, используемых на городских и пригородных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении, расширение использования автобусов малой и средней вместимости (до 50 человек) на маршрутах с незначительным пассажиропотоком, а также обновление парка грузовых автомобилей. Реализация запланированных мероприятий позволит к 2015 году увеличить грузооборот транспорта общего пользования на 30 процентов. Рентабельность реализованных транспортных услуг к 2015 году составит не менее 2,3 процента. 36. Развитие торговли будет направлено на стабильное обеспечение платежеспособного спроса различных категорий населения на высококачественные товары широкого ассортимента преимущественно за счет отечественного производства при высоком уровне обслуживания, а также увеличение сопутствующих услуг. Для этого предусматривается повышение конкурентоспособности и улучшение условий реализации отечественных товаров, совершенствование методов управления товарными ресурсами, создание эффективной системы товародвижения, развитие инфраструктуры товарных рынков, совершенствование методов организации торговли, обеспечение эффективного взаимодействия торговли с другими отраслями народнохозяйственного комплекса, укрупнение розничной торговой сети и расширение ее инфраструктуры. Для решения этих задач важное значение придается созданию крупных конкурентоспособных структур в сфере торговли. Основным направлением в развитии розничной торговой сети будет укрупнение размеров магазинов. Предусматривается продолжение формирования системы так называемых "удобных магазинов", расположенных в радиусе пешеходной доступности и торгующих ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, а также сети дисконтных магазинов (магазинов самообслуживания, реализующих товары по более низким ценам за счет сокращения затрат на их хранение и продажу). Предполагается расширение фирменной торговли и совершенствование ее функционирования, выделение площадей для организации фирменных магазинов (в центре города, вдоль оживленных магистралей) и другое. Продолжится работа по переводу торговых мест продавцов с открытых рынков в помещения, обеспечивающие надлежащие условия продажи товаров и обслуживания покупателей, в том числе перевод индивидуальных предпринимателей с открытых рынков в торговые центры и иные обустроенные помещения, в которых покупателям предоставляется полный комплекс услуг и осуществляется расчетно-кассовое обслуживание. Особое внимание намечено уделять обеспечению продовольственной безопасности. Для бесперебойного и равномерного снабжения населения продуктами питания будет продолжена работа по своевременному созданию запасов основных продуктов питания, в том числе социально значимых. В системе потребительской кооперации особое внимание будет уделяться улучшению торгового обслуживания жителей сельской местности, обеспечению их социально значимыми товарами, расширению ассортимента и повышению качества обслуживания. В магазинах потребительской кооперации предусматривается предоставление скидок и бонусов. Предполагается быстрый рост количества магазинов, оснащенных платежными терминалами и автоматизированными комплексами. Намечается расширение продажи отечественных товаров в кредит и по безналичному расчету, в том числе с применением пластиковых карточек, организация торговли по образцам, заказам и каталогам. В целом реализация намеченных мер позволит увеличить за пятилетку объем розничного товарооборота торговли в 1,6 - 1,8 раза, повысить обеспеченность торговыми площадями до 518 квадратных метров на 1 тыс. жителей, создать современную инфраструктуру и эффективную систему товародвижения. 37. Дальнейшее развитие и совершенствование общественного питания планируется путем формирования оптимального размещения сети общественного питания. К 2015 году планируется увеличение количества торговых объектов общественного питания до 54. В целях удовлетворения потребностей всех слоев населения планируется решать вопросы по организации работы торговых объектов общественного питания различных типов и наценочных категорий. Планируется организовать работу как минимум одного нового ресторана или кафе первой наценочной категории. Приоритетное внимание планируется уделять открытию специализированных объектов общественного питания, в том числе для детей, семейного отдыха, культурно-развлекательных центров, особенно в местах отдыха населения, развитию мобильной сети быстрого питания в парках, на рынках и других местах сезонного массового посещения, а также объектов, специализирующихся на выпуске блюд с использованием традиций белорусской национальной кухни. Развитие общественного питания будет направлено на обеспечение качественным горячим питанием учащейся молодежи, рабочих и служащих. Важная задача для достижения этой цели - восстановление и расширение сети общественного питания, в первую очередь на производстве и по месту учебы. Продолжится работа по развитию придорожного сервиса в части общественного питания, что обеспечит качественные преобразования данных объектов по материально-технической базе и уровню обслуживания. Планируется увеличение к 2015 году количества объектов общественного питания придорожного сервиса до 9. Планируются качественные преобразования объектов общественного питания в части повышения культуры обслуживания, внедрения прогрессивных форм обслуживания, современного оборудования. Будет проводиться работа по расширению и обеспечению доступности услуг, предоставляемых объектами общественного питания, расширению ассортимента выпускаемой продукции с учетом современных направлений развития кулинарии, внедрению прогрессивных способов приготовления пищи и логистических систем доставки продуктов, улучшению качества выпускаемой продукции. Для изготовления продукции общественного питания планируется приоритетное использование товаров отечественного производства и безусловное соблюдение установленного ассортимента товаров для объектов общественного питания. Одним из важнейших направлений в развитии общественного питания будет совершенствование профессионального мастерства работников отрасли. Приоритетными направлениями развития общественного питания на селе будут расширение сети объектов быстрого обслуживания, установление оптимальных для населения режимов работы объектов общественного питания, внедрение прогрессивных форм обслуживания и современного экономичного малогабаритного оборудования. Реализация намеченных мер позволит увеличить объемы розничного товарооборота общественного питания за 2011 - 2015 годы на 50 процентов, приблизиться к европейским стандартам по обеспечению населения местами в общедоступных объектах общественного питания. Наиболее интенсивно будут развиваться услуги ремонтно-восстановительного характера, в том числе техническое обслуживание и ремонт автомототранспортных средств, машин и оборудования, ремонт и строительство жилья, обслуживание вычислительной техники, а также услуги личного характера (химчистки, прачечные и парикмахерские). Планируется обеспечить приоритетное выделение свободных помещений субъектам частной формы собственности для организации услуг. 38. Продолжится работа по снижению затрат на оказание бытовых услуг в сельской местности за счет оптимизации сети сельских комплексных приемных пунктов, экономии сырья и топливно-энергетических ресурсов при реализации энергосберегающих программ. Эффективная работа организаций бытового обслуживания населения будет обеспечена за счет повышения качества оказываемых услуг, их ценовой доступности, формирования конкурентной среды, в том числе за счет развития малого и среднего предпринимательства, сохранения в сельской местности и дальнейшего развития социально значимых бытовых услуг. В целом за пятилетку планируется увеличить объем реализации бытовых услуг населению через все каналы реализации на 13 процентов. 39. Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства будет направлена на продолжение начатых ранее преобразований и предусматривает переход к 2015 году на окупаемость затрат организаций по оказанию населению жилищно-коммунальных услуг с учетом роста доходов населения, снижения издержек самих организаций и совершенствования тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве. Предусматривается ежегодно снижать затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг населению в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года не менее 5 процентов в год. Для снижения тепловых потерь и улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг в текущей пятилетке запланировано произвести замену более 20 километров тепловых сетей с преимущественным применением ПИ-трубопроводов. Особое внимание будет уделено улучшению благоустройства и развитию инфраструктуры населенных пунктов. За 2011 - 2015 годы предусматривается благоустроить 10 дворовых территорий. Поставлена задача полного охвата городского населения раздельным сбором коммунальных отходов. В числе важных мер - обеспечение надежности систем водоснабжения и водоотведения. В 2011 - 2015 годах в районе предусматривается реализация мероприятий по: обеспечению нормативным качеством воды города Быхова и сельских населенных пунктов района; обеспечению централизованным водоснабжением с нормативным качеством воды жителей агрогородков, где содержание железа в исходной воде артезианских скважин централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет около 1,0 миллиграмма на кубический метр либо превышает данную величину; завершению строительства переходящих объектов водоснабжения и водоотведения Государственной программы по водоснабжению и водоотведению "Чистая вода" на 2006 - 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2006 г. N 208 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 58, 1/7428). ГЛАВА 7 АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА40. Важнейшим приоритетом социально-экономического развития района является предпринимательство и инициатива, создание благоприятных условий и возможностей для его развития, способствующих динамичному и устойчивому развитию предпринимательской деятельности. Достижение данной цели будет осуществляться в рамках реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. N 4 "О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 3, 1/12259) и Программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Быховского района на 2010 - 2012 годы, утвержденной решением Быховского районного Совета депутатов от 30 мая 2011 г. N 9-2 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 68, 9/41583). Показатели развития предпринимательства района определены согласно приложению 10 к настоящей Программе. 41. Основными задачами являются совершенствование структуры государственной собственности исходя из критериев эффективности ее использования и экономической безопасности, усиление гарантий прав частной собственности с принятием государством обязательств по необратимости приватизации государственного имущества. Основная цель реформирования отношений собственности - повышение эффективности работы организаций, увеличение притока прямых инвестиций. Достижение указанной цели будет осуществляться за счет решения следующих задач: оптимизация структуры коммунальной собственности района исходя из задач ее социально-экономического развития, в том числе определение государственных предприятий, остающихся в государственной собственности, подлежащих преобразованию в открытые акционерные общества, приватизации; проведение продажи пакетов акций, находящихся в коммунальной собственности района, на конкурсах (аукционах); вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества. 42. На территории района расположены более 100 объектов недвижимости площадью более 31,7 тыс. кв. метров, которые на протяжении последних двух лет предлагаются как в аренду, так и на продажу, в том числе с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, и до настоящего времени остаются невостребованными. В предстоящем пятилетии будет продолжена работа по продаже неиспользуемого государственного имущества, в том числе и с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, сдаче его в аренду с целью создания новых производств, рабочих мест, повышения деловой активности субъектов малого и среднего бизнеса. ГЛАВА 8 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ43. Основными задачами внешнеэкономической деятельности являются повышение конкурентоспособности продукции организаций на внешних рынках, увеличение эффективности экспортной деятельности организаций района, рост объемов поступления валютных средств в регион, уход от зависимости от одного рынка и расширение географии сбыта товаров и услуг отечественных товаропроизводителей, всесторонняя поддержка мелких и средних экспортеров, способных перестраиваться под нужды внутреннего и внешнего рынка. Показатели внешнеэкономической деятельности района определены согласно приложению 11 к настоящей Программе. Основу экспорта товаров района составляют предприятия мясо-молочной и пищевой отраслей. Крупнейшие экспортеры района - открытые акционерные общества "Быховмолоко" и "Быховский консервно-овощесушильный завод". Открытое акционерное общество "Быховмолоко" экспортирует масло животное, сыры твердые, сухое обезжиренное молоко, творог. География поставок молочной продукции: Российская Федерация, Молдова, Казахстан, Польша. Основная доля экспорта продукции приходится на российский рынок. Открытое акционерное общество "Быховский консервно-овощесушильный завод" специализируется на производстве плодоовощных консервов (соки на основе березового сока, джемы, конфитюр, протертые плоды и ягоды, варенье, консервы овощные: салаты обеденные, закусочные, маринованные; кетчупы и соусы томатные). В целях увеличения объемов реализации консервированной продукции расширен ассортимент выпускаемой продукции. Большое внимание уделяется освоению новых видов продукции. Основной задачей производственной деятельности открытого акционерного общества "Быховский консервно-овощесушильный завод" является обеспечение продукцией консервной отрасли не только внутреннего рынка, но и рынков стран ближнего зарубежья (в основном Российской Федерации и Казахстана). Для выполнения поставленных задач необходимо обеспечить: наращивание объемов экспорта товаров соответствующих производств; товарную и географическую диверсификацию экспорта производимой продукции; развитие товаропроводящих сетей; усиление конкурентных позиций на мировых рынках производителей-экспортеров за счет снижения затрат на производимую продукцию, внедрения современных технологий, обеспечивающих повышение ее качества и соответствие требованиям международных стандартов; создание импортозамещающих производств; развитие международного регионального сотрудничества. Реализация указанных мероприятий позволит увеличить объем экспорта товаров за 2011 - 2015 годы в 1,5 раза и обеспечить положительное сальдо внешнеэкономической деятельности. ГЛАВА 9 ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС44. Государственной программой по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. N 1922 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 10, 5/33118), предусматривается проведение мероприятий по следующим четырем приоритетным направлениям: социальная защита, медицинское обеспечение и оздоровление пострадавшего населения; радиационная защита и адресное применение защитных мер; формирование и реализация специальных проектов, обеспечивающих модернизацию и эффективное использование производственных мощностей, природных, сырьевых и трудовых ресурсов, развитие социальной сферы, укрепление кадрового потенциала; совершенствование информационной политики по проблемам ликвидации последствий чернобыльской катастрофы, включая работу с населением. В рамках реализации основных направлений Программы обеспечивается решение следующих задач. Значительная часть средств, необходимых для выполнения мероприятий Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года, направляется гражданам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, в виде льгот и компенсаций, а также на бесплатное питание учащихся. В целях обеспечения компенсации ущерба здоровью, нанесенного чернобыльской катастрофой населению, снижения риска для здоровья граждан будет реализована система мер, направленных на обеспечение ранней диагностики, специальной диспансеризации и оперативного лечения. К числу наиболее значимых мер, направленных на снижение негативного влияния последствий чернобыльской катастрофы на состояние здоровья населения и в первую очередь детей, относится ежегодное бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление. 45. Агропромышленный комплекс - одна из отраслей народного хозяйства района, наиболее пострадавшая от чернобыльской катастрофы. В настоящие время производство сельскохозяйственной продукции в районе осуществляется на 75446 гектарах земель, загрязненных цезием-137 с плотностью 1 и более Ки/кв. км, из них 111 гектаров загрязнены одновременно стронцием-90. Защитные мероприятия в сельском хозяйстве представляют собой комплекс организационных, агротехнических, агрохимических и других мероприятий, направленных на получение продуктов питания и сырья для них, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам по содержанию радионуклидов, обеспечение радиационной безопасности сельскохозяйственных работ. Благодаря применению на загрязненных сельскохозяйственных угодьях комплекса защитных мероприятий за послеаварийный период удалось добиться значительного снижения производства сельскохозяйственной продукции с содержанием радионуклидов, превышающим гигиенические нормы 10-117-99 (Республиканские допустимые уровни) (далее - ГН 10-117-99). Достигнутые результаты не указывают на необходимость сокращения защитных мероприятий, поскольку при их сокращении неизбежен рост производства загрязненной сельскохозяйственной продукции. В 2011 - 2015 годах необходимо предусмотреть расходы также на финансирование комплекса защитных мероприятий, предусматривающих обеспечение функционирования системы радиационного контроля продукции сельского хозяйства, включающей следующие мероприятия: радиологическое обследование сельскохозяйственных угодий, содержание специалистов-радиологов при райсельхозпродах, ведение радиационного контроля сельхозпродукции, проверка и ремонт приборов радиационного контроля. 46. По-прежнему остается актуальной проблема производства нормативно-чистой продукции животноводства, в первую очередь молока в частном секторе. Необходимо предусмотреть выделение денежных средств на проведение работ по залужению (перезалужению) кормовых угодий для населенных пунктов, где постоянно или периодически регистрируется животноводческая продукция с превышением ГН 10-117-99, проведение на них уходных работ, а также производство цезийсвязывающих добавок в виде комбикорма. Для наиболее уязвимых с точки зрения радиационной безопасности категорий работников сельского хозяйства, занятых на производстве в зоне радиоактивного загрязнения с плотностью 5 Ки/кв. км и более по цезию-137 и 0,5 по стронцию-90, необходимо обеспечение дополнительным комплектом спецодежды и средствами индивидуальной защиты. 47. В целях снижения поступления радионуклидов в растениеводческую продукцию необходимо устранение избыточной кислотности почвы путем проведения известкования. Данный прием значительно улучшает плодородие почв и повышает эффективность другой контрмеры - применения основной и дополнительной дозы минеральных удобрений (фосфорных и калийных). 48. Учитывая значительное влияние водного режима почв на поступление радионуклидов в растительность, необходимо предусмотреть финансирование работ по содержанию внутрихозяйственных мелиоративных систем. 49. Реализация в 2011 - 2015 годах мероприятий по данному направлению позволит: повысить эффективность работы предприятий, уровень заработной платы и, следовательно, уровень социальной защищенности пострадавших от катастрофы граждан; развить и поддерживать на необходимом уровне инфраструктуру, обеспечивающую безопасные условия жизнедеятельности населения, проживающего на территории радиоактивного загрязнения; создать условия для привлечения высококвалифицированных специалистов во все отрасли народного хозяйства пострадавших регионов. 50. Приоритетными направлениями в этой сфере являются газификация и благоустройство населенных пунктов, строительство дорог, строительство жилья для льготной категории граждан, а также для обеспечения специалистов, прибывших на работу на территории радиоактивного загрязнения, развитие учреждений здравоохранения и образования, реализация специальных проектов, направленных на социально-экономическое развитие региона. 51. Основной целью газификации населенных пунктов в районе является снижение дозовых нагрузок на население, проживающее на загрязненных радионуклидами территориях. При этом одновременно решается ряд не менее важных задач, в частности предполагается улучшение экологической обстановки за счет использования чистого топлива, создание необходимых санитарно-бытовых условий проживания. За период 2011 - 2015 годов будет проложено 23,5 километра подводящего и распределительного газопровода, подключено к сетям природного газа 727 домов частного сектора. Планируется направление денежных средств на газификацию населенных пунктов с уровнем загрязнения более 1 мЗв в год (2011 - 2013 годы). 52. Для обеспечения бесперебойного снабжения населения качественной питьевой водой в соответствии с гигиеническими требованиями, а также для создания благоприятных экологических условий за счет эффективного водоотведения планируется построить 8 станций обезжелезивания воды, реконструировать 14,7 километра водопроводных сетей, пробурить 7 мелкотрубчатых скважин, что позволит: привести качество питьевой воды к требуемым нормативам, что будет наряду с другими защитными мерами способствовать сохранению здоровья пострадавшего населения; увеличить сроки эксплуатации инженерных сооружений, тем самым создать предпосылки устойчивого функционирования систем водоснабжения и обеспечить более высокое качество среды проживания. На финансирование строительства данных объектов планируется направить за 2011 - 2015 годы более 10 млрд. рублей. 53. Главной задачей развития транспортной инфраструктуры является наиболее полное удовлетворение потребностей экономики и населения района в перевозках при минимальных издержках оказания услуг. Выполнение дорожных работ на объектах обусловлено необходимостью улучшения эксплуатационных качеств местных автодорог, обеспечивающих транспортные связи сельских населенных пунктов, где среднегодовая эффективная доза облучения населения может превысить 1 мЗв в год, с районным центром и сетью автодорог общего пользования, устройства асфальтобетонных покрытий с целью обеспыливания, а также благоустройства подъездов к кладбищам в данных населенных пунктах. На финансирование строительства данных объектов планируется направить 4,754 млрд. рублей, ввести в эксплуатацию 7,47 километра дорог. 54. В 2011 году планируется направить 1,744 млрд. рублей на создание современного предприятия по производству рыб ценных пород, ввод объекта - в 2012 году. ГЛАВА 10 УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ55. Целью экологической политики является улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ресурсов при сохранении целостности природных комплексов, в том числе уникальных. Улучшение экологической обстановки будет достигнуто с учетом использования наилучших доступных технических методов при открытии новых производств и модернизации действующих, соблюдения субъектами хозяйствования природоохранных требований, нормативов и ограничений. Реализация экологической политики по названным направлениям позволит снизить негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, создать экономические стимулы для применения инновационных технологий в сфере природопользования. Указанные мероприятия позволят значительно улучшить качество питьевой воды для населения, увеличить охват централизованным водоснабжением населенных пунктов и повысить качество очистки сточных вод в целом по области. Сформированная система природоохранных территорий позволит сохранить в естественном состоянии экосистемы, биологическое и ландшафтное разнообразие. 56. Политика в области защиты атмосферного воздуха будет направлена на дальнейшее улучшение его качества и обеспечение экологически безопасной жизнедеятельности людей путем снижения вредных выбросов от стационарных и передвижных источников. Для этого предусматривается: внедрение энергоресурсосберегающих технологий в промышленности на основе организации производства и широкого использования низкосернистых видов топлива, усовершенствования технологий сжигания твердого топлива; оснащение источников выбросов эффективными системами очистки, прежде всего топливосжигающим оборудованием, работающим на твердом топливе; усиление технического контроля транспортных средств и топлива по экологическим параметрам, широкое внедрение нейтрализаторов отработавших газов двигателей, активизация процесса перевода автомобилей на сжатый и сжиженный газ. 57. Основными задачами, касающимися использования и охраны водных ресурсов, являются обеспечение защиты водных объектов от биологического и химического загрязнения, истощения, а также обеспечение населения района качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения. Основное внимание будет сосредоточено на решении следующих задач: сокращение загрязнения поверхностных и подземных водных объектов сточными водами, а также вредными веществами, поступающими с урбанизированных и сельскохозяйственных территорий с ливневыми потоками; обеспечение населения чистой питьевой водой; создание благоприятных условий для развития водного туризма и рекреации на водных объектах. Будет предусмотрено строительство станций обезжелезивания, строительство и реконструкция водозаборов, артезианских скважин, водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации, канализационных сетей. Указанные мероприятия позволят значительно улучшить качество питьевой воды для населения, увеличить охват централизованным водоснабжением населенных пунктов и повысить качество очистки сточных вод в целом по району. 58. Обращение с отходами производства и потребления. Самым распространенным способом обращения с твердыми коммунальными отходами продолжает оставаться их смешанный сбор и обезвреживание путем размещения (захоронения) на полигонах. В настоящее время в районе эксплуатируется 1 полигон и 6 мини-полигонов твердых коммунальных отходов. Данные объекты включены в Государственный реестр объектов захоронения отходов. Однако в процессе смешанного сбора и захоронения отходов безвозвратно теряется значительная часть ценных ресурсов, которые могли бы быть использованы в промышленном производстве, сельском хозяйстве или для получения тепловой и электрической энергии. В прогнозном периоде основной целью деятельности в сфере обращения с отходами является снижение их негативного воздействия на окружающую природную среду и здоровье людей, оптимизация сети объектов захоронения твердо-бытовых отходов, минимизация образования отходов на основе расширения использования технологической глубокой переработки и обезвреживания, охват населения раздельным сбором коммунальных отходов до 100 процентов, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот. Показатели природопользования района определены согласно приложению 12 к настоящей Программе. Приложение 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЫХОВСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ----+--------------+---------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ N ¦ Наименование ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦п/п¦ показателя ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +---+--------------+---------------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦ 1 ¦Продукция ¦ процентов к ¦142,9¦109,0¦109,0¦109,0¦109,0¦109,0¦ 153,9 ¦ ¦ ¦промышленности¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ 2 ¦Продукция ¦ -"- ¦102,1¦107,0¦107,0¦107,0¦107,0¦106,5¦ 139,7 ¦ ¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ 3 ¦Инвестиции в ¦ -"- ¦96,2 ¦96,0 ¦110,0¦115,0¦122,0¦133,0¦ 190,0 ¦ ¦ ¦основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ 4 ¦Экспорт ¦ -"- ¦116,0¦130,7¦103,0¦103,3¦104,9¦104,9¦ 153,0 ¦ ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ 5 ¦Экспорт услуг ¦ -"- ¦218,9¦150,7¦120,0¦125,7¦116,3¦110,4¦ 291,9 ¦ +---+--------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ 6 ¦Розничный ¦ -"- ¦112,0¦113,5¦112,5¦113,5¦111,0¦112,5¦ 181,0 ¦ ¦ ¦товарооборот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ 7 ¦Платные услуги¦ -"- ¦115,5¦112,0¦112,5¦112,5¦112,5¦113,0¦ 180,2 ¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ 8 ¦Ввод в ¦тыс. кв. метров¦19,8 ¦21,3 ¦16,0 ¦16,5 ¦17,4 ¦18,0 ¦ 90,9 ¦ ¦ ¦эксплуатацию ¦ общей площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+--------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 2 ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БЫХОВСКОГО РАЙОНА----+--------------------+---------------+-----T------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ N ¦ Наименование ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦п/п¦ показателя ¦ измерения +-----+------+------+------+------+------+процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +---+--------------------+---------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +---+--------------------+---------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Уровень жизни населения ¦ +---+--------------------+---------------+-----T------+------+------+------+------+----------+ ¦ 1 ¦Номинальная ¦ тыс. рублей ¦921,7¦1300,0¦1560,0¦1870,0¦2150,0¦2360,0¦ 256,0 ¦ ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦ 2 ¦Темп роста к уровню ¦ процентов ¦129,7¦141,0 ¦120,0 ¦119,9 ¦115,0 ¦109,8 ¦ ¦ ¦ ¦прошлого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Образование ¦ +---+--------------------+---------------+-----T------+------+------+------+------+----------+ ¦ 3 ¦Обеспеченность ¦ мест ¦375,5¦382,9 ¦389,6 ¦377,4 ¦374,3 ¦376,1 ¦ 100,2 ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школами на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦ 4 ¦Обеспеченность ¦ -"- ¦502,6¦495,5 ¦495,7 ¦495,7 ¦498,1 ¦502,9 ¦ 100,1 ¦ ¦ ¦населения детскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Здравоохранение ¦ +---+--------------------+---------------+-----T------+------+------+------+------+----------+ ¦ 5 ¦Обеспеченность ¦ коек ¦65,9 ¦ 65,9 ¦ 65,9 ¦ 65,9 ¦ 65,9 ¦ 65,9 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больничными койками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 10 тыс. населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦ 6 ¦Обеспеченность ¦ посещений в ¦418,9¦418,9 ¦418,9 ¦418,9 ¦418,9 ¦418,9 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦амбулаторно- ¦ смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиническими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями на 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦ 7 ¦Численность врачей ¦ человек ¦18,6 ¦ 18,6 ¦ 18,6 ¦ 18,6 ¦ 18,6 ¦ 18,6 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦на 10 тыс. населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Жилищная сфера ¦ +---+--------------------+---------------+-----T------+------+------+------+------+----------+ ¦ 8 ¦Ввод в эксплуатацию ¦тыс. кв. метров¦19,8 ¦ 21,3 ¦ 16,0 ¦ 16,5 ¦ 17,4 ¦ 18,0 ¦ 90,9 ¦ ¦ ¦жилья за счет всех ¦ общей площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+--------------------+---------------+-----+------+------+------+------+------+----------- Приложение 3 НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ БЫХОВСКОГО РАЙОНА----+-------------+------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ N ¦Наименование ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦п/п¦ показателя ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +---+-------------+------------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦ 1 ¦Среднегодовая¦тыс. человек¦34,5 ¦34,0 ¦33,6 ¦33,1 ¦32,8 ¦32,3 ¦ 93,6 ¦ ¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦тыс. человек¦16,9 ¦16,6 ¦16,4 ¦16,0 ¦15,8 ¦15,5 ¦ 91,7 ¦ ¦ ¦ +------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦ ¦ процентов ¦49,0 ¦48,8 ¦48,8 ¦48,3 ¦48,2 ¦48,0 ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦сельского ¦тыс. человек¦17,6 ¦17,5 ¦17,3 ¦17,1 ¦16,9 ¦16,8 ¦ 95,5 ¦ ¦ ¦ +------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦ ¦ процентов ¦51,0 ¦51,5 ¦51,5 ¦51,7 ¦51,5 ¦52,0 ¦ ¦ +---+-------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ 2 ¦Численность ¦ человек ¦13602¦13700¦13600¦13550¦13450¦13400¦ 98,5 ¦ ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфера ¦тыс. человек¦ 7,8 ¦ 7,8 ¦ 7,7 ¦ 7,7 ¦ 7,7 ¦ 7,7 ¦ 98,7 ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦сфера услуг ¦ -"- ¦ 5,3 ¦ 5,3 ¦ 5,3 ¦ 5,4 ¦ 5,4 ¦ 5,4 ¦ 101,9 ¦ +---+-------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ 3 ¦Уровень ¦ процентов ¦ 0,8 ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ ¦ ¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+-------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 4 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЫХОВСКОГО РАЙОНА----+------------------+------------+-----T----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ N ¦ Наименование ¦ Единица ¦ год ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦п/п¦ показателя ¦ измерения +-----+----+-----+-----+-----+-----+процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +---+------------------+------------+-----+----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +---+------------------+------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ 1 ¦Инвестиции в ¦млрд. рублей¦78,7 ¦50,0¦50,4 ¦51,6 ¦53,6 ¦57,4 ¦ 72,9 ¦ ¦ ¦основной капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по организациям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распорядительным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органам либо в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых эти органы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляют ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление акциями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(долями в уставных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондах) - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦Темпы роста ¦ процентов ¦97,9 ¦63,5¦100,7¦102,5¦103,9¦107,0¦ 72,9 ¦ ¦ +------------------+------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦из них по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленность ¦млрд. рублей¦ 8,8 ¦5,6 ¦ 5,6 ¦ 5,8 ¦ 6,0 ¦ 6,4 ¦ 73,0 ¦ ¦ ¦(секции C, D, E) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦сельское ¦ -"- ¦35,5 ¦22,6¦22,7 ¦23,3 ¦24,2 ¦25,9 ¦ 72,9 ¦ ¦ ¦хозяйство, охота и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в этих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областях (секция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦A-01) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦строительство ¦ -"- ¦23,6 ¦15,0¦15,1 ¦15,5 ¦16,1 ¦17,2 ¦ 72,9 ¦ ¦ ¦(секция F) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦образование ¦ -"- ¦ 0,9 ¦0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,7 ¦ 72,7 ¦ ¦ ¦(секция M) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦здравоохранение ¦ -"- ¦ 0,6 ¦0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 72,7 ¦ ¦ ¦(секция N) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦прочие виды ¦ -"- ¦ 9,3 ¦5,9 ¦ 5,9 ¦ 6,1 ¦ 6,3 ¦ 6,8 ¦ 72,8 ¦ ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ 2 ¦Объем инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦млрд. рублей¦19,8 ¦12,6¦14,5 ¦16,5 ¦18,4 ¦20,4 ¦ 103,0 ¦ ¦ ¦консолидированного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ -"- ¦10,3 ¦6,6 ¦ 7,6 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦10,6 ¦ 103,0 ¦ ¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦средств местных ¦ -"- ¦ 9,5 ¦6,0 ¦ 7,0 ¦ 7,9 ¦ 8,9 ¦ 9,8 ¦ 103,2 ¦ ¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦собственных ¦ -"- ¦13,5 ¦8,5 ¦ 9,9 ¦11,3 ¦12,6 ¦13,9 ¦ 103,2 ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦собственных ¦ -"- ¦ 0,6 ¦0,4 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 108,0 ¦ ¦ ¦средств населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦кредитов ¦ -"- ¦27,5 ¦17,5¦20,2 ¦22,9 ¦25,6 ¦28,4 ¦ 103,1 ¦ ¦ ¦белорусских банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦прочих источников ¦ -"- ¦17,3 ¦11,0¦12,7 ¦14,4 ¦16,1 ¦17,8 ¦ 103,0 ¦ ¦---+------------------+------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 5 ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА----+---------------------+--------------------+----------+------------+----------+------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Фактически¦Планируемый¦ ¦ N ¦ Наименование ¦ Наименование ¦ Годы ¦ Стоимость ¦ освоено ¦ объем ¦ ¦п/п¦ инвестиционного ¦ организации ¦реализации¦ проекта, ¦инвестиций¦инвестиций ¦ ¦ ¦ проекта ¦ ¦ ¦млрд. рублей¦по проекту¦ на 2011 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 годы ¦ +---+---------------------+--------------------+----------+------------+----------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---+---------------------+--------------------+----------+------------+----------+-----------+ ¦ 1 ¦Строительство ¦Совместное закрытое ¦ 2011 - ¦ 8,5 ¦ ¦ 8,5 ¦ ¦ ¦холодильника ¦акционерное общество¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Белатмит" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+--------------------+----------+------------+----------+-----------+ ¦ 2 ¦Реконструкция здания ¦Совместное закрытое ¦ 2012 ¦ 0,8 ¦ ¦ 0,8 ¦ ¦ ¦мясоперерабатывающего¦акционерное общество¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цеха, участок ¦"Белатмит" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дефростации, обвалки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и жиловки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+--------------------+----------+------------+----------+-----------+ ¦ 3 ¦Реконструкция здания ¦Совместное закрытое ¦ 2011 - ¦ 5,0 ¦ 3,7 ¦ 1,3 ¦ ¦ ¦мясоперерабатывающего¦акционерное общество¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цеха, участок ¦"Белатмит" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коптильно-варочной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦линии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+--------------------+----------+------------+----------+-----------+ ¦ 4 ¦Приобретение машин и ¦Открытое акционерное¦ 2011 - ¦ 3,655 ¦ 0,663 ¦ 3,655 ¦ ¦ ¦оборудования ¦общество ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Торфопредприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Днепровское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+--------------------+----------+------------+----------+-----------+ ¦ 5 ¦Реконструкция ¦Открытое акционерное¦ 2011 - ¦ 4,432 ¦ ¦ 4,432 ¦ ¦ ¦железнодорожных путей¦общество ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Торфопредприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Днепровское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+--------------------+----------+------------+----------+-----------+ ¦ 6 ¦Реконструкция ¦Открытое акционерное¦ 2012 - ¦ 6,032 ¦ ¦ 6,032 ¦ ¦ ¦брикетного цеха ¦общество ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Торфопредприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Днепровское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+--------------------+----------+------------+----------+-----------+ ¦ 7 ¦Строительство ¦Открытое акционерное¦ 2011 - ¦ 1,6 ¦ ¦ 1,6 ¦ ¦ ¦площадей добычи торфа¦общество ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Торфопредприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Днепровское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+--------------------+----------+------------+----------+-----------+ ¦ 8 ¦Проектно- ¦Открытое акционерное¦ 2011 - ¦ 0,7 ¦ 0,0175 ¦ 0,7 ¦ ¦ ¦изыскательные работы ¦общество ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Торфопредприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Днепровское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+--------------------+----------+------------+----------+-----------+ ¦ 9 ¦Обновление машинного ¦Открытое акционерное¦ 2012 - ¦ 2,4 ¦ ¦ 2,4 ¦ ¦ ¦автопарка ¦общество ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Передвижная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦механизированная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦колонна-85 Водстрой"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+--------------------+----------+------------+----------+-----------+ ¦10 ¦Обновление молочного ¦Сельскохозяйственный¦ 2012 - ¦ 1,6 ¦ ¦ 1,6 ¦ ¦ ¦стада и автопарка ¦филиал открытого ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акционерного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Передвижная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦механизированная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦колонна-85 Водстрой"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+--------------------+----------+------------+----------+-----------+ ¦11 ¦Замена тепловых сетей¦Быховское унитарное ¦ 2011 ¦ 1,0 ¦ ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦с применением ПИ-труб¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в городе Быхове ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Жилкомхоз" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+--------------------+----------+------------+----------+-----------+ ¦12 ¦Замена котлов на ¦Быховское унитарное ¦ 2011 ¦ 0,15 ¦ ¦ 0,15 ¦ ¦ ¦котельных ¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Жилкомхоз" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+---------------------+--------------------+----------+------------+----------+------------ Приложение 6 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЫХОВСКОГО РАЙОНА----+------------------+------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ N ¦ Наименование ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦п/п¦ показателя ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +---+------------------+------------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +---+------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ 1 ¦Объем производства¦млрд. рублей¦360,9¦393,4¦428,8¦467,4¦509,5¦555,4¦ 153,9 ¦ ¦ ¦продукции +------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦промышленности ¦процентов к ¦142,9¦109,0¦109,0¦109,0¦109,0¦109,0¦ 219,9 ¦ ¦ ¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ 2 ¦Рост ¦процентов к ¦111,3¦109,5¦109,5¦109,5¦109,5¦109,5¦ 175,2 ¦ ¦ ¦производительности¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ 3 ¦Рентабельность ¦ -"- ¦14,7 ¦ 3,4 ¦ 3,9 ¦ 4,1 ¦ 5,2 ¦ 6,0 ¦ ¦ ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 7 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА БЫХОВСКОГО РАЙОНА----+--------------------+------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ N ¦ Наименование ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦п/п¦ показателя ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +---+--------------------+------------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +---+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ 1 ¦Производство ¦млрд. рублей¦195,4¦209,1¦223,7¦239,4¦256,2¦272,9¦ 139,7 ¦ ¦ ¦продукции сельского +------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦хозяйства в ¦процентов к ¦102,1¦107,0¦107,0¦107,0¦107,0¦106,5¦ 142,5 ¦ ¦ ¦хозяйствах всех ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦растениеводства ¦млрд. рублей¦120,7¦130,7¦140,1¦151,5¦161,9¦174,4¦ 144,5 ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦животноводства ¦ -"- ¦74,7 ¦78,4 ¦83,6 ¦87,9 ¦94,3 ¦98,5 ¦ 131,9 ¦ +---+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ 2 ¦Производство ¦ -"- ¦105,1¦114,3¦114,2¦114,1¦114,0¦113,5¦ 108,0 ¦ ¦ ¦продукции сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозпредприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ 3 ¦Наличие ¦ единиц ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ 4 ¦Наличие фермерских ¦ -"- ¦ 7 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 18 ¦ 20 ¦ 285,7 ¦ ¦ ¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ 5 ¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выражении: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зерновых и ¦ тыс. тонн ¦49,3 ¦76,4 ¦78,5 ¦81,1 ¦84,8 ¦91,6 ¦ 185,8 ¦ ¦ ¦зернобобовых культур¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в весе после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доработки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦картофеля ¦ -"- ¦87,1 ¦93,0 ¦95,7 ¦97,8 ¦100,0¦101,8¦ 116,9 ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦маслосемян рапса ¦ -"- ¦ 6,0 ¦ 7,4 ¦ 7,6 ¦ 7,8 ¦ 8,0 ¦ 8,2 ¦ 136,7 ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦овощей ¦ -"- ¦23,0 ¦24,4 ¦24,4 ¦24,4 ¦24,4 ¦24,4 ¦ 106,1 ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦плодов и ягод ¦ -"- ¦10,3 ¦ 9,4 ¦ 9,0 ¦ 9,3 ¦ 9,5 ¦ 9,5 ¦ 92,2 ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦скота и птицы (в ¦ -"- ¦ 5,9 ¦ 6,9 ¦ 7,1 ¦ 7,3 ¦ 7,3 ¦ 7,5 ¦ 127,1 ¦ ¦ ¦живом весе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦молока ¦ -"- ¦50,8 ¦61,9 ¦64,1 ¦67,2 ¦70,2 ¦75,4 ¦ 148,4 ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦яиц ¦ млн. штук ¦34,1 ¦34,3 ¦34,4 ¦34,5 ¦34,5 ¦34,5 ¦ 101,2 ¦ +---+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ 6 ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 7,1 ¦5 - 7¦5 - 7¦ 7,0 ¦ 8,0 ¦ 9,0 ¦ ¦ ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ 7 ¦Рентабельность ¦ -"- ¦ 8,6 ¦ 6,0 ¦ 5,9 ¦ 7,0 ¦ 8,0 ¦ 9,0 ¦ ¦ ¦ ¦реализуемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ 8 ¦Снижение (-) уровня ¦ -"- ¦-1,2 ¦-1,0 ¦-0,5 ¦-0,5 ¦-0,5 ¦-0,5 ¦ ¦ ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+--------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 8 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА БЫХОВСКОГО РАЙОНА----+---------------+------------+-----T----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ N ¦ Наименование ¦ Единица ¦ год ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦п/п¦ показателя ¦ измерения +-----+----+-----+-----+-----+-----+процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +---+---------------+------------+-----+----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦ 1 ¦Объем подрядных¦млрд. рублей¦28,7 ¦19,3¦21,1 ¦22,5 ¦24,5 ¦26,5 ¦ 92,3 ¦ ¦ ¦работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполненных +------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦собственными ¦процентов к ¦99,0 ¦67,2¦109,3¦106,6¦108,9¦108,2¦ 92,3 ¦ ¦ ¦силами, по виду¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Строительство"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ 2 ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 3,3 ¦1,7 ¦ 1,9 ¦ 1,9 ¦ 1,9 ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ 3 ¦Рентабельность ¦ -"- ¦ 3,6 ¦2,2 ¦ 2,5 ¦ 2,7 ¦ 3,0 ¦ 3,5 ¦ ¦ ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+---------------+------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 9 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ БЫХОВСКОГО РАЙОНА----+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ N ¦ Наименование ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦п/п¦ показателя ¦ измерения +------+------+------+------+------+------+процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +---+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +---+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ 1 ¦Объем ¦ процентов к ¦115,5 ¦112,0 ¦112,5 ¦112,5 ¦112,5 ¦113,0 ¦ 180,2 ¦ ¦ ¦реализации ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных услуг ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению через¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Транспорт ¦ +---+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ 2 ¦Объем перевозок¦ тыс. тонн ¦161,2 ¦170,9 ¦ 176 ¦184,8 ¦195,9 ¦207,6 ¦ 128,8 ¦ ¦ ¦грузов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ 3 ¦Грузооборот ¦ млн. тонно- ¦ 6,0 ¦ 6,6 ¦ 6,9 ¦ 7,2 ¦ 7,5 ¦ 7,9 ¦ 131,7 ¦ ¦ ¦ ¦ километров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ 4 ¦Объем перевозок¦млн. пассажиров¦559,4 ¦552,1 ¦541,1 ¦530,2 ¦519,6 ¦509,2 ¦ 91,0 ¦ ¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ 5 ¦Пассажирооборот¦тыс. пассажиро-¦7729,7¦7752,9¦7776,1¦7791,7¦7807,3¦7822,9¦ 101,2 ¦ ¦ ¦транспорта ¦ километров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ 6 ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 4,3 ¦ 2,3 ¦ 2,3 ¦ 2,3 ¦ 2,3 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦ ¦реализованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Торговля ¦ +---+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ 7 ¦Объем ¦ процентов к ¦112,0 ¦113,5 ¦112,5 ¦113,5 ¦111,0 ¦112,5 ¦ 181,0 ¦ ¦ ¦розничного ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ ¦В том числе ¦ -"- ¦103,6 ¦110,1 ¦109,5 ¦109,9 ¦110,4 ¦110,9 ¦ 162,2 ¦ ¦ ¦потребительская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ 8 ¦Структура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственная¦ процентов ¦ 39,9 ¦ 39,8 ¦ 39,7 ¦ 39,7 ¦ 39,6 ¦ 39,5 ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ ¦частная ¦ -"- ¦ 60,1 ¦ 60,2 ¦ 60,3 ¦ 60,3 ¦ 60,4 ¦ 60,5 ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ ¦из нее ¦ -"- ¦ 60,9 ¦ 59,4 ¦ 57,9 ¦ 56,4 ¦ 54,9 ¦ 53,4 ¦ ¦ ¦ ¦потребительская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ 9 ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 225 ¦ 226 ¦ 227 ¦ 228 ¦ 228 ¦ 229 ¦ 101,8 ¦ ¦ ¦розничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговой сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ ¦В том числе в ¦ -"- ¦ 88 ¦ 88 ¦ 89 ¦ 89 ¦ 89 ¦ 89 ¦ 101,1 ¦ ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦10 ¦Торговая ¦тыс. кв. метров¦ 17,9 ¦ 18,0 ¦18,03 ¦18,06 ¦18,06 ¦18,06 ¦ 101,1 ¦ ¦ ¦площадь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магазинов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦11 ¦Обеспеченность ¦ кв. метров ¦513,8 ¦515,8 ¦516,6 ¦517,5 ¦517,5 ¦518,3 ¦ 100,9 ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадями на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Общественное питание ¦ +---+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦12 ¦Объем ¦ процентов к ¦101,3 ¦106,2 ¦106,9 ¦108,0 ¦110,3 ¦110,9 ¦ 150,0 ¦ ¦ ¦розничного ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ ¦В том числе ¦ -"- ¦102,0 ¦108,5 ¦109,0 ¦109,0 ¦109,5 ¦109,5 ¦ 154,6 ¦ ¦ ¦потребительская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦13 ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 48 ¦ 50 ¦ 51 ¦ 52 ¦ 53 ¦ 54 ¦ 112,5 ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ ¦В том числе в ¦ -"- ¦ 34 ¦ 34 ¦ 34 ¦ 34 ¦ 34 ¦ 34 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦14 ¦Число мест в ¦ единиц ¦ 2940 ¦ 2992 ¦ 3017 ¦ 3047 ¦ 3077 ¦ 3097 ¦ 105,3 ¦ ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦15 ¦Обеспеченность ¦ мест ¦ 20,6 ¦ 22,1 ¦ 22,8 ¦ 23,7 ¦ 24,6 ¦ 25,1 ¦ 121,8 ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местами в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общедоступных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Бытовое обслуживание ¦ +---+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦16 ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 48 ¦ 47 ¦ 48 ¦ 48 ¦ 48 ¦ 49 ¦ 102,1 ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ ¦В том числе в ¦ -"- ¦ 18 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 94,4 ¦ ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------- Приложение 10 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО БЫХОВСКОГО РАЙОНА----+-------------------+------------+-----T----+----T----+----T----+------ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011¦2012¦2013¦2014¦2015¦ Индексы ¦ ¦ N ¦ Наименование ¦ Единица ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦изменения,¦ ¦п/п¦ показателя ¦ измерения +-----+----+----+----+----+----+процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +---+-------------------+------------+-----+----+----T----+----T----+----------+ ¦ 1 ¦Количество микро- и¦ единиц ¦ 73 ¦ 98 ¦109 ¦115 ¦123 ¦130 ¦ 115,0 ¦ ¦ ¦малых организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------------+-----+----+----+----+----+----+----------+ ¦ 2 ¦Количество ¦ человек ¦ 458 ¦470 ¦480 ¦490 ¦500 ¦510 ¦ 111,4 ¦ ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+------------+-----+----+----+----+----+----+----------+ ¦ 3 ¦Численность ¦тыс. человек¦1507 ¦1500¦1530¦1560¦1600¦1630¦ 108,2 ¦ ¦ ¦работающих в малом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательстве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+-------------------+------------+-----+----+----+----+----+----+----------- Приложение 11 ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ БЫХОВСКОГО РАЙОНА----+------------+-------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ N ¦Наименование¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦п/п¦ показателя ¦ измерения +-----+------+-----+-----+-----+-----+процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +---+------------+-------------+-----+------+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦ 1 ¦Экспорт ¦млн. долларов¦25,1 ¦ 32,8 ¦33,8 ¦34,9 ¦36,6 ¦38,4 ¦ 153,0 ¦ ¦ ¦товаров ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ 2 ¦Экспорт ¦ -"- ¦0,073¦0,110 ¦0,132¦0,166¦0,193¦0,213¦ 291,8 ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ 3 ¦Сальдо ¦ -"- ¦13,2 ¦ 13,0 ¦13,5 ¦14,0 ¦14,5 ¦15,0 ¦ 113,6 ¦ ¦ ¦внешней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+------------+-------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 12 ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ БЫХОВСКОГО РАЙОНА----+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ N ¦ Наименование ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦п/п¦ показателя ¦ измерения +-------+-------+-------+-------+-------+-------+процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +---+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +---+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Земельные ресурсы ¦ +---+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ 1 ¦Общая земельная ¦ тыс. гектаров ¦226,316¦226,316¦226,316¦226,316¦226,316¦226,316¦ 100,0 ¦ ¦ ¦площадь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственные¦ -"- ¦95,993 ¦95,916 ¦95,916 ¦95,916 ¦95,916 ¦95,916 ¦ 99,9 ¦ ¦ ¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ ¦из них пахотные ¦ -"- ¦52,476 ¦52,568 ¦52,568 ¦52,568 ¦52,568 ¦52,568 ¦ 100,2 ¦ ¦ ¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ 2 ¦Площадь ¦ гектаров ¦ 2,75 ¦ 2,81 ¦ 2,81 ¦ 2,81 ¦ 2,81 ¦ 2,81 ¦ 102,2 ¦ ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦угодий на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ 3 ¦Площадь пахотных ¦ -"- ¦ 1,5 ¦ 1,54 ¦ 1,54 ¦ 1,54 ¦ 1,54 ¦ 1,54 ¦ 102,7 ¦ ¦ ¦земель на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ 4 ¦Общая площадь ¦ тыс. гектаров ¦ 0,64 ¦ 0,64 ¦ 0,64 ¦ 0,64 ¦ 0,64 ¦ 0,64 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦нарушенных земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ 5 ¦Площадь ¦тыс. гектаров в ¦ ¦0,0015 ¦0,0015 ¦0,0015 ¦0,0015 ¦0,0015 ¦ ¦ ¦ ¦рекультивированных ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Лесные ресурсы ¦ +---+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ 6 ¦Площадь лесопокрытых¦ тыс. гектаров ¦ 97,2 ¦ 97,3 ¦ 97,4 ¦ 97,7 ¦ 98,1 ¦ 98,2 ¦ 101,0 ¦ ¦ ¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ 7 ¦Расчетная лесосека ¦тыс. куб. метров¦ 127,9 ¦ 127,9 ¦ 127,9 ¦ 127,9 ¦ 143,0 ¦ 162,8 ¦ 127,3 ¦ ¦ ¦по главному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ 8 ¦Общий объем ¦тыс. куб. метров¦ 142,7 ¦ 134,0 ¦ 138,0 ¦ 141,0 ¦ 146,0 ¦ 150,0 ¦ 101,9 ¦ ¦ ¦заготовки древесины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ 9 ¦Лесовосстановление и¦ тыс. гектаров ¦ 0,427 ¦ 0,363 ¦ 0,260 ¦ 0,260 ¦ 0,260 ¦ 0,300 ¦ 70,3 ¦ ¦ ¦лесоразведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Наличие и организация особо охраняемых территорий ¦ +---+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦10 ¦Заказники ¦ единиц/тыс. ¦1/2,033¦1/2,033¦1/2,033¦1/2,033¦1/2,033¦1/2,033¦ 100,0 ¦ ¦ ¦республиканского ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦11 ¦Заказники местного ¦ -"- ¦8/0,603¦8/0,603¦8/0,603¦8/0,603¦8/0,603¦8/0,603¦ 100,0 ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Водные ресурсы ¦ +---+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦12 ¦Объем забора воды из¦млн. куб. метров¦ 2,52 ¦ 2,52 ¦ 2,52 ¦ 2,52 ¦ 2,52 ¦ 2,52 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦природных источников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦13 ¦Водопотребление ¦ -"- ¦ 2,26 ¦ 2,26 ¦ 2,26 ¦ 2,26 ¦ 2,26 ¦ 2,26 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦(использование воды)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦14 ¦Сброс сточных вод в ¦ -"- ¦ 0,876 ¦ 0,876 ¦ 0,876 ¦ 0,876 ¦ 0,876 ¦ 0,876 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦поверхностные водные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Атмосферный воздух ¦ +---+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦15 ¦Выбросы загрязняющих¦ тыс. тонн ¦ 4,46 ¦ 4,46 ¦ 4,44 ¦ 4,44 ¦ 4,42 ¦ 4,42 ¦ 99,1 ¦ ¦ ¦веществ от: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ ¦стационарных ¦ -"- ¦ 1,38 ¦ 1,38 ¦ 1,37 ¦ 1,37 ¦ 1,36 ¦ 1,36 ¦ 98,6 ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ ¦передвижных ¦ -"- ¦ 3,08 ¦ 3,08 ¦ 3,07 ¦ 3,07 ¦ 3,06 ¦ 3,06 ¦ 99,4 ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------- |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|