Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Краснопольского районного Совета депутатов от 23.09.2011 № 14-4 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Краснопольского района на 2011 - 2015 годы"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 5 декабря 2011 г. N 9/45717 На основании Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" и во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы" Краснопольский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Краснопольского района на 2011 - 2015 годы. 2. Краснопольскому районному исполнительному комитету довести Программу социально-экономического развития Краснопольского района на 2011 - 2015 годы до заинтересованных и обеспечить координацию работы по реализации указанной Программы. 3. Контроль за выполнением Программы социально-экономического развития Краснопольского района на 2011 - 2015 годы возложить на заместителей председателя Краснопольского районного исполнительного комитета по курируемым вопросам и постоянную финансово-бюджетную и производственно-экономическую комиссию Краснопольского районного Совета депутатов. Председатель А.Я.Маторин УТВЕРЖДЕНО Решение Краснопольского районного Совета депутатов 23.09.2011 N 14-4 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОПОЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Программа социально-экономического развития Краснопольского района на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) разработана на основании Указа Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462), Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 222). 2. Цель разработки Программы - определение направлений эффективного использования демографического, социального, природного, производственного потенциалов Краснопольского района (далее - район), а также комплекса мер по дальнейшему развитию экономики и социальной сферы региона. 3. В Программе на основе анализа и оценки развития экономики района в прошедшем пятилетии (2006 - 2010 годы) обосновываются цели, задачи развития на 2011 - 2015 годы, определяются пути и механизмы их достижения с учетом решения ключевых проблем, к которым относятся улучшение демографической ситуации, повышение уровня жизни, создание новых производств, охрана и укрепление здоровья населения, сохранение и рациональное использование ресурсов. ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА4. Основными задачами социально-экономического развития района в прошедшей пятилетке являлись обеспечение дальнейшего повышения уровня и качества жизни населения, технического перевооружения производства, создания благоприятной среды жизнедеятельности, развития инфраструктуры городского поселка Краснополье и сельских населенных пунктов района. 5. Реализация поставленных задач осуществлялась в рамках Программы возрождения и развития села Краснопольского района на 2005 - 2010 годы, утвержденной решением Краснопольского районного Совета депутатов от 22 сентября 2005 г. N 12-4, Программы социально-экономического развития городского поселка Краснополье на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Краснопольского районного Совета депутатов от 27 декабря 2006 г. N 18-12 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 104, 9/6324). За прошедшую пятилетку в экономике района достигнута положительная динамика развития основных показателей социально-экономического развития. 6. В результате реализации мероприятий Программы возрождения и развития села Краснопольского района на 2005 - 2010 годы обеспечен рост производства валовой продукции во всех категориях хозяйств на 16,1 процента, в том числе в сельскохозяйственных организациях - на 40,6 процента. Превышен прогнозный уровень по производству овощей на 560 тонн, или 5,5 процента, плодов - на 528 тонн, или 8,8 процента. 7. За 2005 - 2010 годы сельскохозяйственным организациям было поставлено: 21 трактор, 21 зерноуборочный и 9 кормоуборочных комбайнов, 5 фронтальных погрузчиков, 4 косилки, 9 специальных прицепов, 6 оборотных плугов, 4 комбинированных почвообрабатывающих агрегата, 6 комбинированных почвообрабатывающих посевных агрегатов, 8 сеялок, 14 машин для внесения минеральных и органических удобрений, 11 грузовых автомобилей и другой техники, произведено техническое переоснащение 5 мехдворов, обеспечено введение двух современных сушильных комплексов. 8. Для обеспечения наращивания продукции животноводства и интенсификации отрасли построены две молочнотоварные фермы, проведено техническое переоснащение и ремонт 12 помещений молочнотоварных ферм. 9. В целях улучшения финансового положения, обеспечения эффективного производства сельскохозяйственной продукции в процессе поэтапной реорганизации 9 убыточных и низкорентабельных сельскохозяйственных организаций путем присоединения создана одна крупная сельскохозяйственная организация - унитарное коммунальное сельскохозяйственное предприятие "Краснопольский". 10. Районом обеспечено выполнение основных показателей Программы социально-экономического развития городского поселка Краснополье на 2006 - 2010 годы. Темп роста производства промышленной продукции за 2006 - 2010 годы составил 160,4 процента при прогнозе 154,3 процента, потребительских товаров - 250,4 процента при прогнозе 149 процентов. Объем платных услуг населению, оказанных через все каналы реализации, возрос на 72,8 процента, розничного товарооборота через все каналы реализации - на 62,1 процента. Увеличена сеть подразделений службы быта, восстановлены и открыты новые комплексные приемные пункты в сельской местности. 11. За 2006 - 2010 годы Краснопольским районным потребительским обществом открыто 18 новых торговых объектов с торговой площадью 418 квадратных метров, переведено на работу по методу самообслуживания 5 объектов торговли, открыто шесть новых объектов общественного питания (бутербродные) с общим количеством посадочных мест 112. Проведен текущий ремонт 28 торговых объектов, приобретено 99 единиц холодильного оборудования. Произведена реконструкция склада "Холодильник" с заменой оборудования, реконструкция магазинов "Ранiца", "Радуга", "Пралеска" с установкой торгового и холодильного оборудования, реконструкция кондитерского цеха с установкой хлебопекарного оборудования, приобретено и установлено три торговых павильона, произведена модернизация с заменой технологического оборудования кафе "Сосны". 12. За 2006 - 2010 годы осуществлена реализация ряда инвестиционных проектов и мероприятий: создано коммунальное строительное дочернее унитарное предприятие "Краснопольская передвижная механизированная колонна N 3", произведена реконструкция бывшего здания магазина "Детский мир" с открытием молодежного центра "Мираж". За годы прошедшей пятилетки в районе введено в эксплуатацию 13,3 тысячи квадратных метров общей площади жилья. 13. В результате проводимых мероприятий по обеспечению занятости населения уровень безработицы снизился с 3,3 процента в 2006 году до 1,3 процента в 2010 году, создано 753 новых рабочих места при задании 555. 14. Проводилась работа по развитию предпринимательства. В настоящее время в районе насчитывается 11 малых предприятий, являющихся юридическими лицами, и 90 индивидуальных предпринимателей. В малом предпринимательстве с учетом индивидуальных предпринимателей занято 229 человек. В 2010 году удельный вес предпринимательства в общем объеме выручки от реализации продукции, работ, услуг составил 5,8 процента, удельный вес налоговых поступлений в бюджет - 6 процентов. Иностранным частным производственно-торговым унитарным предприятием "КрасДрев" реализуется инвестиционный проект по развитию деревообрабатывающего производства. В 2010 году на предприятии создано 37 новых рабочих мест. Использовано на приобретение деревообрабатывающего оборудования 112,4 тысячи долларов США иностранных инвестиций. Объем производства промышленной продукции за 2010 год составил 434 миллиона рублей. Поставлено продукции на экспорт (Россия, Литва) на сумму 166,6 миллиона рублей. В 2010 году частным торговым унитарным предприятием "КопыловаЛ" начата реализация проекта по открытию двух продовольственных магазинов, магазина стройматериалов, кафе-бара, салона красоты, услуг по ремонту обуви, мини-пекарни. В 2010 году предприятию выделена бюджетная ссуда за счет средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь под создание новых рабочих мест в сумме 117 миллионов рублей. 15. В 2006 - 2010 годах проводилась работа по развитию социальной сферы района. Деятельность организаций культуры района была направлена на создание условий для развития творческих способностей молодежи, организацию содержательного досуга населения. В рамках Программы возрождения и развития села Краснопольского района на 2005 - 2010 годы обустроены учреждения культуры в агрогородках: Яновка (сельский дом культуры, сельская библиотека, театрально-филармоническая площадка, видеоустановка); Турья (сельский дом культуры, сельская библиотека, филиал детской школы искусств, видеоустановка); Горы (сельский дом культуры, сельская библиотека, видеоустановка); Почепы (сельский дом культуры, сельская библиотека, филиал детской школы искусств, видеоустановка); Холмы (сельский дом культуры, сельская библиотека, видеоустановка); Ленина (сельский дом культуры, сельская библиотека, видеоустановка). Значительно укреплена материально-техническая база учреждений культуры агрогородков, они оснащены современной звуковоспроизводящей аппаратурой, музыкальными инструментами, мебелью, сценическими костюмами. В январе 2010 года введено в эксплуатацию учреждение нового типа молодежный центр культуры и досуга "Мираж" в городском поселке Краснополье. 16. В системе образования района за годы прошедшей пятилетки открыты: гимназия, группы с углубленными гражданско-патриотическим и физкультурно-оздоровительным направлениями в дошкольных учреждениях. Активизирована работа по организации коррекционной помощи детям дошкольного возраста с особенностями психофизического развития: работа на базе яслей-сада N 2 "Солнышко" в городском поселке Краснополье 2 интегрированных групп (2008 - 2009 годы), пункта коррекционно-педагогической помощи (2009 год), открытие интегрированной группы на базе детского сада в деревне Сидоровка (2009 год). На третьем этапе республиканской олимпиады по учебным предметам в 2008 - 2009 учебном году учащимися района получено 3 диплома III степени. Стабильно высокий процент поступления выпускников общеобразовательных учреждений района в высшие учебные заведения. Внешкольным образованием занимается детская школа искусств и 3 филиала на селе, 2 из которых в агрогородках. В детской школе искусств работают 7 отделений. 17. За годы прошедшей пятилетки проводились работы по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения района, приобреталось новое медицинское оборудование. В 2007 году завершен капитальный ремонт хирургического отделения учреждения здравоохранения "Краснопольская центральная районная больница". В настоящее время система здравоохранения района включает учреждение здравоохранения "Краснопольская центральная районная больница" на 82 койки, сельскую врачебную амбулаторию, 9 фельдшерских акушерских пунктов, 2 аптеки. При наличии медицинских показаний жители района обслуживаются в учреждениях здравоохранения областного и республиканского уровней. 18. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением организована на 51 спортивном объекте, из них 9 спортивных залов, 10 приспособленных помещений, 9 спортивных ядер, 23 плоскостных сооружения. Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа в районе организована по трем направлениям: по месту жительства, учебы, работы. 19. В районе активизировалась работа по развитию туризма. Выпущен видеоролик и буклет о достопримечательностях района. На 1 января 2011 г. зарегистрировано 8 агроэкоусадеб. Продолжается работа по развитию придорожного сервиса. Краснопольским районным потребительским обществом открыты бутербродные на автодороге Краснополье - Костюковичи в деревне Палуж, в 2009 году оборудована бутербродная на въезде в городской поселок Краснополье в магазине "Ветразь". Государственным лесохозяйственным учреждением "Краснопольский лесхоз" оборудовано 6 придорожных зон отдыха. Наиболее значимыми объектами экологического туризма в районе являются: ботанический сад "Иванов Хутор", заказник "Ясеневый Гай", "Палужское водохранилище". На водохранилище в 2010 году продолжались работы по обустройству пляжа. Информация об объектах ботанический сад "Иванов Хутор" и "Палужское водохранилище" размещены на официальном сайте Краснопольского районного исполнительного комитета в целях привлечения инвесторов для их дальнейшего развития. 20. Вместе с тем в ходе реализации Программы возрождения и развития села Краснопольского района на 2005 - 2010 годы, Программы социально-экономического развития городского поселка Краснополье на 2006 - 2010 годы за годы прошедшей пятилетки не удалось решить ряд проблем, которые оказывают сдерживающее влияние на социально-экономическое развитие региона, это недостаточная эффективность сельскохозяйственного производства, сложное финансовое положение ряда организаций реального сектора экономики; ограниченность инвестиционных ресурсов для создания новых предприятий и производств; недостаточное развитие малого предпринимательства. Указанные проблемы негативно сказывались на развитии экономики района, что в свою очередь отражается на росте удельного веса дотации в общем объеме доходов бюджета. Если в 2006 году удельный вес дотации в общем объеме доходов составил 62,2 процента, то по итогам 2011 года составит 79,5 процента. ГЛАВА 3 ЦЕЛЬ И ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ21. Главная цель социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы - рост благосостояния и улучшение условий жизни населения. 22. Основными задачами на прогнозируемый период являются: модернизация действующих производств, внедрение новой техники и технологий; развитие эффективных направлений специализации экономики региона; ускорение развития малых предприятий, индивидуального предпринимательства; повышение эффективности экономики за счет приоритетного развития доходных видов деятельности, ориентированных на экспорт, импортозамещающих и других производств; обеспечение эффективного использования местных природных сырьевых и топливно-энергетических ресурсов; реализация мер экономического и социального характера, направленных на улучшение демографической ситуации; дальнейшее развитие агрогородков; улучшение использования трудовых ресурсов и кадрового потенциала. 23. Важность и актуальность стоящих перед районом задач определяют следующие приоритетные направления социально-экономического развития: активизация инвестиционной деятельности для ускорения процессов технического перевооружения и модернизации организаций, создания новых производств и рабочих мест на основе привлечения иностранных инвестиций (преимущественно прямых) и расширения инвестиционных возможностей финансирования проектов за счет собственных средств; обеспечение роста объемов экспорта товаров и услуг на основе повышения эффективности действующих и создания новых экспортоориентированных производств; дальнейшее развитие малого предпринимательства в рамках реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. N 4 "О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 3, 1/12259); формирование устойчивого сельскохозяйственного производства, рост его эффективности, повышение продуктивности земель сельскохозяйственного назначения путем внесения оптимальных объемов органических и минеральных удобрений; увеличение производства сельскохозяйственной продукции; улучшение финансового положения реального сектора экономики на основе расширения внутреннего и внешнего рынков сбыта, снижения энерго- и материалоемкости производимой продукции, производства товаров, ориентированных преимущественно на использование местных видов сырья, сокращения просроченной кредиторской и дебиторской задолженностей; дальнейшее развитие сферы услуг, обеспечение потребностей населения и организаций в широком спектре услуг по доступным ценам при опережающем развитии приоритетных и новых их видов, формирование эффективных систем образования, здравоохранения, культуры; повышение занятости населения путем стимулирования развития самозанятости, организации общественных работ, переобучения высвобождаемых работников; повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе дальнейшего развития аграрного сектора и агрогородков. 24. Основные показатели социально-экономического развития Краснопольского района на 2011 - 2015 годы определены согласно приложению 1 к настоящей Программе. ГЛАВА 4 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА25. Главной целью социальной политики до 2015 года является последовательное повышение реальных денежных доходов населения, снижение уровня малообеспеченности, повышение оплаты труда как важнейших условий для расширенного воспроизводства человеческого потенциала на качественно новом уровне. 26. На 1 января 2010 г. в районе проживало 11176 человек, в том числе в городском поселке Краснополье - 6123 человека (54,8 процента от общего количества), в сельских населенных пунктах - 5053 человека (45,2 процента). Показатели численности населения района представлены согласно приложению 2 к настоящей Программе. За период 2007 - 2010 годов демографическая ситуация в районе характеризуется ростом рождаемости на 8,8 процента и снижением смертности на 15,0 процента. Естественная убыль населения района за 4 года составила 361 человек. В 2010 году в районе родилось 148 детей, что составило 108,8 процента к уровню 2007 года. При этом наблюдается рост рождаемости среди городского населения с 61 до 99 человек, или 162,3 процента. В сельской местности число родившихся детей за этот период уменьшилось с 75 до 49 и составило 65,3 процента. При этом динамика рождаемости тесно связана с происходящими изменениями в сфере семейно-брачных отношений. За указанный период в районе увеличилось число заключенных браков на 17,2 процента при одновременном снижении числа разводов в 4,6 раза. По итогам 2010 года в районе количество заключенных браков (68) в 4 раза превышает число разводов (17). Показатели смертности в районе в последние годы имеют незначительную тенденцию к снижению. Количество умерших в 2010 году на 39 человек меньше, чем в 2007 году, и составило 221 человек. В 2010 году за счет миграционного оттока численность населения района уменьшилась на 153 человека. За 2007 - 2010 годы миграционная убыль населения района составила 541 человек. Несмотря на некоторое замедление темпов роста естественной убыли населения (в 2007 году она составляла 124 человека против 73 в 2010 году), уровень достигнутых показателей не оказывает положительного влияния на стабилизацию общей численности населения района. Основными задачами демографического развития района на 2011 - 2015 годы являются: улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности семей, стимулирование рождаемости, повышение качества жизни семей с детьми; осуществление комплекса мероприятий, направленных на укрепление здоровья населения и повышение ожидаемой продолжительности жизни; оптимизация внешних миграционных процессов с учетом демографических интересов. Реализация поставленных задач позволит стабилизировать численность населения района на уровне 11 тысяч человек, увеличить ожидаемую продолжительность жизни с 71 года до 72 - 73 лет в 2015 году. Современное состояние демографической ситуации в районе характеризуется естественной убылью населения и его демографическим старением. Так, численность населения района уменьшилась с 12,4 тысячи человек на начало 2006 года до 11,1 тысячи человек на начало 2010 года, что повлекло снижение численности населения в трудоспособном возрасте. 27. Динамика численности трудоспособного населения предопределяет тенденции формирования трудовых ресурсов, численность которых на протяжении последних лет также снижается. Численность населения, занятого в экономике района, по сравнению с началом 2006 года снизилась почти на 500 человек и составила в декабре 2010 года 3991 человек. На рынке труда района за последние годы в результате осуществления мероприятий по обеспечению занятости населения наметилась положительная тенденция снижения уровня безработицы. Уровень безработицы сократился с 4,7 процента на начало 2006 года до 1,0 процента к концу 2010 года. В 2010 году всеми субъектами хозяйствования (с учетом зарегистрированных предпринимателей) создано 135 рабочих мест, что в 1,5 раза больше по сравнению с 2005 годом, всего за 2006 - 2010 годы создано 770 рабочих мест. Содействие в трудоустройстве оказано 805 гражданам, что на 38,1 процента больше по сравнению с 2005 годом, в том числе на постоянную работу трудоустроено 495 безработных. В результате проводимых мероприятий количество безработных сократилось по сравнению с 2005 годом более чем в 5 раз и на 1 января 2011 г. составило 42 человека. Снизилась напряженность на рынке труда, если на начало 2006 года на одну вакансию условно претендовало 3,5 безработного, на конец 2010 года - 1,5. Основной задачей политики занятости населения района является повышение эффективности использования трудовых ресурсов и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда. Исходя из поставленных задач основными приоритетными направлениями в сфере занятости населения являются: создание новых организаций, в первую очередь в сфере малого предпринимательства; стимулирование роста занятости в сфере услуг; повышение гибкости рынка труда за счет совершенствования системы переподготовки кадров; формирование кадрового потенциала в соответствии с потребностями развития экономики и требованиями нанимателей к качеству рабочей силы. В 2011 - 2015 годах субъектами хозяйствования района всех форм собственности за счет различных источников финансирования планируется создать 600 новых рабочих мест, в том числе за счет собственных средств - 580, за счет средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь - 20 рабочих мест. Численность занятых в экономике к 2015 году ожидается на уровне 4 тысяч человек. Уровень безработных к 2015 году прогнозируется на уровне не более 1 процента. Показатели трудовых ресурсов Краснопольского района представлены согласно приложению 3 к настоящей Программе. 28. Важнейшими задачами социальной политики являются рост реального уровня денежных доходов населения и обеспечение эффективной поддержки социально уязвимых категорий граждан. Оплата труда остается главным источником роста денежных доходов населения. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в целом по району должна возрасти в 2,7 раза с 872 тысяч рублей на конец 2010 года до 2369,5 тысячи рублей на конец 2015 года. Ее рост будет обеспечен за счет повышения производительности труда, выполнения прогнозных параметров социально-экономического развития региона, в бюджетной сфере - за счет расширения видов услуг, оказываемых бюджетными организациями, и максимального направления на заработную плату полученных от внебюджетной деятельности средств. 29. Главными задачами социальной защиты населения являются усиление поддержки наиболее нуждающихся граждан и создание условий для повышения уровня их жизни, обеспечение доступности социальной помощи, базирующейся на государственных социальных гарантиях и стандартах. Повышение эффективности социальной поддержки населения будет обеспечено путем: усиления мер социальной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей; повышения адресности оказания социальной помощи; расширения перечня и повышения доступности социальных услуг; создания условий для трудовой и социальной реабилитации инвалидов и лиц с особенностями психофизического развития; улучшения условий проживания граждан в стационарных учреждениях социального обслуживания. 30. Основными задачами развития здравоохранения являются улучшение показателей здоровья населения на основе дальнейшего повышения качества медицинских услуг, обеспечение за счет бюджетных средств единых социальных стандартов медицинской помощи каждому человеку независимо от его места жительства. Основные направления развития здравоохранения района на период до 2015 года: приоритетное развитие первичной медико-санитарной помощи; дальнейшее развитие системы амбулаторий врача общей практики путем планомерной замены участковой службы в сельской местности; перенос основного объема оказания медицинской помощи из стационарных в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения. Особое внимание будет уделяться пропаганде формирования здорового образа жизни у населения, развитию оздоровительных услуг (гидротерапия, бальнеотерапия, тонизирующий фитнесс, лечебная физкультура, аппаратный массаж, занятия на спортивно-оздоровительных тренажерах), направленных на устранение "синдрома хронической усталости", способствующих общему оздоровлению организма. Значительное внимание будет уделяться вопросам развития материальной базы организаций здравоохранения, обеспечения их укомплектованности врачами и средним медицинским персоналом. В целях укрепления материально-технической базы в 2011 - 2015 годах планируется проведение капитального ремонта объектов учреждения здравоохранения "Краснопольская центральная районная больница", расположенных в городском поселке Краснополье; Яновского, Козельского, Палужского и Городецкого фельдшерских акушерских пунктов, а также проведение текущих ремонтов в Клясинском, Горском, Почеповском и Ленинском фельдшерских акушерских пунктах; приобретение медицинского оборудования, транспорта и компьютерной техники. 31. Основной задачей в сфере образования является создание условий для получения качественного дошкольного, общего среднего образования. Для решения поставленной задачи предусматривается реализация следующих направлений: развитие системы образования на основе внедрения современных коммуникационных и информационных технологий; усиление воспитательной и идеологической работы с учащейся молодежью; повышение кадрового потенциала системы образования; улучшение материально-технической базы сферы образования, обеспечение учреждений образования, особенно в сельской местности, современными технологиями и средствами обучения, в том числе компьютерной техникой; расширение спектра оказываемых дополнительных образовательных услуг (особенно в области эстетического, художественного и культурного воспитания) на базе дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений внешкольного воспитания и обучения. Школа и детский сад в агрогородках должны обеспечить качество, свободу выбора направления обучения, стать организационно-методическим центром в регионах. Это позволит повысить качество образования на селе. Работа в области специального образования будет направлена на обеспечение безбарьерной среды для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и особенностями психофизического развития. Значительное внимание будет уделено вопросам оснащения учреждений образования учебным оборудованием, качественного проведения текущих и косметических ремонтов. 32. Развитие организаций культуры района в 2011 - 2015 годах будет осуществляться с учетом местной специфики и самобытности. Основные направления развития: сохранение культурного наследия. Планируется продолжить сбор материалов для оформления в музее экспозиции, посвященной истории Краснопольского района; поддержание и развитие любительского художественного творчества. Предусматривается проведение выставок для знакомства населения с различными видами творчества, именами известных художников, народных умельцев, открыть на базе музея любительское формирование по возрождению традиционного ткачества; внедрение культуры в сферу производства, образования, общественных отношений, быта, досуга и других областей жизнедеятельности; совершенствование деятельности сети учреждений культуры. В 2011 - 2015 годах в районе планируется дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждений культуры. Предусматривается приобретение светомузыкальной и звукоусилительной аппаратуры для сельских домов культуры, аппаратуры, оборудования, инвентаря для молодежного центра "Мираж", ламинатора, цветного принтера для центральной библиотеки, замена множительной техники на многофункциональное оборудование для Турьевской и Яновской сельских библиотек. 33. Физическая культура, спорт и туризм играют важную роль в оздоровлении населения, профилактике заболеваний, рациональном проведении досуга и изменении неблагоприятных демографических тенденций. В 2011 - 2015 годах основными направлениями работы в развитии физической культуры и спорта в районе являются: вовлечение населения в активные занятия физической культурой, спортом и туризмом с доведением к 2015 году числа занимающихся физической культурой до уровня не менее 20 процентов от общей численности населения; повышение качества организации физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, увеличение числа доступных соревнований по массовым видам спорта для всех возрастных групп населения; развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва по видам спорта; укрепление материальной и спортивной базы, развитие физкультурно-спортивных сооружений в агрогородках. Предусматривается укрепление материально-технической базы. В текущей пятилетке в городском поселке Краснополье планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Будет приобретаться спортивный инвентарь. Основными направлениями развития туризма в районе являются: развитие туристических услуг на основе использования местного туристского потенциала, обустройство туристских зон; создание условий для дальнейшего развития агро- и экотуризма, туристско-оздоровительной работы в сельской местности; эффективное использование историко-культурных ценностей, обеспечивающее их сохранность, особенно в сельской местности; развитие и совершенствование объектов туристической индустрии (транспорт, размещение, питание и др.); повышение качества туристических и сопутствующих услуг, их реализация по конкурентным ценам; внедрение информационных технологий в рекламно-информационном обеспечении туристических возможностей района. 34. Важнейшими задачами в области жилищного строительства на 2011 - 2015 годы являются: дальнейшее наращивание объема ввода жилья; реализация мер по сдерживанию роста стоимости, повышению качества и эффективности жилищного строительства; приведение структуры и технических характеристик строящегося жилья в соответствие со спросом населения, социальными стандартами по санитарно-техническому состоянию и уровню благоустройства; оказание государственной поддержки малообеспеченным гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, строительство социального жилья и жилья для переселения граждан из ветхого жилья. За 2011 - 2015 годы в районе предусматривается ввести 26,1 тысячи квадратных метров общей площади жилья за счет всех источников финансирования. В 2015 году обеспеченность населения жильем в расчете на одного жителя ожидается на уровне не менее 27 квадратных метров (в 2010 году - 24 квадратных метра). 35. Основная цель развития жилищно-коммунального хозяйства района на 2011 - 2015 годы - повышение эффективности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения за счет проведения технологической модернизации, предоставление населению и организациям качественных и доступных услуг в необходимых объемах. В текущей пятилетке основными направлениями работы жилищно-коммунального хозяйства являются: безусловное обеспечение нормативов государственных социальных стандартов, повышение качества обслуживания населения; увеличение не менее чем в 2 раза объемов капитального ремонта и тепловой модернизации жилищного фонда по сравнению с достигнутым уровнем; предусматривается ежегодно снижать затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг населению в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года не менее 5 процентов в год; реализация энергосберегающих мероприятий, замена котельного оборудования, теплообменников, оптимизация схемы теплоснабжения; повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения, обеспеченности сельского населения централизованным водоснабжением и водоотведением; благоустройство и надлежащее содержание населенных пунктов (уход за дворовыми территориями, проездами и улицами, парками и скверами, обеспечение уличного освещения, озеленения, раздельного сбора, переработки, вывоза и уничтожения мусора). В текущей пятилетке унитарным производственным коммунальным предприятием "Жилкоммунхоз" запланировано освоение таких видов платных услуг населению, как прокладка водопроводных сетей, промывка сетей отопления, оказание транспортных услуг, внутриквартирный ремонт, ремонт кровли, ремонт и перекладка печей. Унитарным производственным коммунальным предприятием "Жилкоммунхоз" будет проводиться постоянная работа по капитальному ремонту и тепловой модернизации жилищного фонда. К 2015 году предусматривается провести замену тепловых сетей, превысивших нормативный срок амортизации и нуждающихся в замене. В рамках Государственной программы по водоснабжению и водоотведению "Чистая вода" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 2011 г. N 1234 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 106, 5/34450), в 2011 - 2015 годах в районе планируется осуществить: перекладку водопроводов и сетей водоснабжения и канализации (в городском поселке Краснополье - 4,45 километра, в сельских населенных пунктах - 0,75 километра); строительство в городском поселке Краснополье станции обезжелезивания воды (2013 год); артскважины и водопроводных сетей (2014 год); реконструкцию в городском поселке Краснополье канализационно-насосной станции (2014 - 2015 годы). В текущей пятилетке в районе предусматривается строительство новой бани в городском поселке Краснополье с мини-бассейном. 36. Основной целью молодежной политики является формирование и укрепление правовых, социально-экономических, организационных условий и гарантий для гражданского становления, воспитания и социальной самореализации молодежи. Приоритетными направлениями в текущей пятилетке являются дальнейшее повышение качества образования, трудоустройство молодежи, охрана здоровья и формирование здорового образа жизни, обеспечение жильем, социальная поддержка молодых семей. Особое внимание будет уделено обеспечению занятости и снижению уровня безработицы среди молодежи, повышению качества жизни сельской молодежи, снижению уровня миграции молодых граждан, закреплению молодых специалистов в сельской местности. В этих целях предусматривается: содействие развитию занятости молодежи, поддержка самозанятости и молодежного предпринимательства, развитие трудовой мотивации молодых граждан, в том числе обеспечение временной занятости учащихся в свободное от учебы время; улучшение жилищных и социально-бытовых условий жизни молодых людей, оказание поддержки молодым семьям в решении юридических, социально-бытовых и психологических проблем; содействие гражданскому становлению, идеологическому и патриотическому воспитанию молодежи, формирование нравственно-правовой культуры и предупреждение правонарушений среди молодежи; укрепление в сознании молодежи стандартов здорового образа жизни, формирование у молодых людей экологической культуры и ответственного отношения к окружающей среде. Показатели социального развития района представлены согласно приложению 4 к настоящей Программе. ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА37. Социально-экономическое развитие района непосредственно связано с повышением эффективности функционирования малого и среднего бизнеса, быстро реагирующего на потребительский спрос, чувствительного к инновациям. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства остаются основным приоритетом региональной политики. 38. В текущей пятилетке важнейшими задачами развития предпринимательства являются: упрощение порядка проведения административных процедур, сокращение их количества, обеспечение реализации при этом принципа "одно окно"; расширение доступа к кредитным ресурсам, упрощение их выдачи субъектам малого предпринимательства; усиление контроля реализации на местном уровне принятых государственных решений по поддержке предпринимательства; стимулирование деятельности субъектов предпринимательской деятельности в приоритетных направлениях; передача неиспользуемого (неэффективно используемого) имущества в безвозмездное пользование с правом последующего выкупа; проведение целенаправленной и широкомасштабной работы по формированию позитивного отношения общества к предпринимательству как неотъемлемому элементу современной рыночной системы, источнику роста общественного благосостояния, обеспечения занятости населения, социальной и политической стабильности. 39. Работа по развитию предпринимательства будет проводиться в рамках возможностей, предоставляемых Директивой Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. N 4. 40. В текущей пятилетке в районе продолжится реализация основных инвестиционных проектов в сфере малого предпринимательства: дальнейшее развитие деревообрабатывающего производства иностранного частного производственно-торгового унитарного предприятия "КрасДрев", общества с дополнительной ответственностью "Спиллхард", частного производственно-торгового унитарного предприятия "Хани-Вуд"; открытие двух продовольственных магазинов, магазина стройматериалов, кафе-бара, салона красоты, услуг по ремонту обуви, мини-пекарни частным торговым унитарным предприятием "КопыловаЛ". 41. В 2011 - 2015 годах будет активизирована работа по открытию новых коммерческих организаций, в первую очередь ориентированных на производство промышленной продукции и потребительских товаров, оказанию услуг населению. Показатели развития предпринимательства района представлены согласно приложению 5 к настоящей Программе. ГЛАВА 6 РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ42. Основная цель инвестиционной политики - создание условий для устойчивого развития региональной экономики за счет сбалансированного притока инвестиций в основной капитал. 43. Важнейшей задачей текущего пятилетия для района является увеличение объемов инвестиций в основной капитал при одновременном росте экономической эффективности их использования. 44. Приоритетом инвестиционной политики района в предстоящем периоде будет привлечение инвестиционных ресурсов в производственную сферу и сосредоточение их на реализации инвестиционных проектов с высокими наукоемкими и ресурсосберегающими технологиями экспортной и импортозамещающей направленности. 45. Значительные объемы инвестиций в текущей пятилетке предусматривается направить на проведение мероприятий по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, развитие организаций здравоохранения, образования, в жилищно-коммунальное хозяйство, на развитие дорожной сети, газификацию, проведение мероприятий по защите экологии. 46. Для повышения инвестиционной привлекательности экономики района продолжится целенаправленная работа по информированию иностранных инвесторов относительно перспектив возможной взаимовыгодной кооперации по инвестиционным предложениям организаций района. Показатели инвестиций в основной капитал и источники финансирования по району представлены согласно приложению 6 к настоящей Программе. Информация о важнейших инвестиционных проектах представлена согласно приложению 7 к настоящей Программе. ГЛАВА 7 РАЗВИТИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ47. Важнейшая задача текущего пятилетия - создание в районе новых экспортоориентированных и импортозамещающих производств, прежде всего использующих в процессе производства продукции имеющиеся местные природные ресурсы, а также развитие действующих производств. Решить эту задачу возможно за счет повышения эффективности функционирования малого бизнеса, привлечения инвестиций в экономику района. 48. В текущей пятилетке Краснопольским унитарным коммунальным предприятием "Бытуслуги" планируется дальнейшее наращивание объемов производства (товары легкой промышленности) за счет обновления материально-технической базы. С учетом конъюнктуры рынка будет постоянно производиться обновление ассортимента продукции. Основные показатели развития промышленности района представлены согласно приложению 8 к настоящей Программе. 49. В соответствии с Государственной программой по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. N 1922 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 10, 5/33118), на базе унитарного коммунального сельскохозяйственного предприятия "Краснопольский" предусматривается создание современного предприятия по производству рыб ценных пород. Реализация указанного проекта позволит создать 10 новых рабочих мест. 50. Основной целью дальнейшего развития сельского хозяйства в районе является формирование эффективного производства сельскохозяйственной продукции. Основные показатели развития сельского хозяйства района представлены согласно приложению 9 к настоящей Программе. Планируется к 2015 году увеличить объем производства зерна до 28,8 тысячи тонн (в 2011 году прогнозируется на уровне 24 тысяч тонн), картофеля - 18 тысяч тонн (15,7 тысячи тонн), рапса - 2,6 тысячи тонн (2,2 тысячи тонн), молока - 19,3 тысячи тонн (11,0 тысячи тонн), выращивание крупного рогатого скота - 1,3 тысячи тонн (1,16 тысячи тонн), овощей - 1,6 тысячи тонн (1,5 тысячи тонн), плодов и ягод - 1,3 тысячи тонн (1,0 тысячи тонн). 51. В целях повышения плодородия почв намечено увеличить к 2015 году применение органических удобрений не менее 10 тонн на гектар пашни, минеральных удобрений - не менее 300 килограммов действующего вещества на гектар пашни, ежегодно проводить известкование не менее 20 процентов пахотных земель. 52. Для технологического переоснащения сельскохозяйственной организации намечено: использование сортов сельскохозяйственных культур, характеризующихся высокой потенциальной продуктивностью (зерна - 60 - 70 центнеров с гектара, картофеля - 350 - 400 центнеров с гектара), а также высоким качеством продукции; доведение до 50 процентов и более объемов обработки почвы комбинированными агрегатами, снижающими удельные производственные затраты не менее чем в 1,3 раза, использование комбинированных агрегатов, совмещающих подготовку почвы и посев, не менее чем на половине посевных площадей; применение эффективных средств защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней. 53. Предусматривается значительно оптимизировать структуру машинно-тракторного парка, обеспечив к 2015 году потребность в основных видах технических средств: энергонасыщенных тракторов на уровне не более 17 единиц, автомобилей МАЗ - 3, зерноуборочных комбайнов - 6, косилок - 5, комбинированных почвообрабатывающих посевных агрегатов - 1, машин для внесения минеральных удобрений - 10, пресс-подборщиков - 2, граблей-валкообразователей - 1, машин для химзащиты растений и семян - 2, плугов оборотных - 3. В 2011 году предусматривается техническое переоснащение двух зерносушилок. Оптимизация структуры растениеводства предусматривает расширение в структуре посевных площадей зерновых культур посевов озимой и яровой пшеницы, озимого и ярового тритикале, зернобобовых культур. За годы текущей пятилетки в отрасли растениеводства предусматривается внедрить зональные системы земледелия, базирующиеся на возделывании высокодоходных сельскохозяйственных культур и применении энергосберегающих технологий, обеспечивающих высокий уровень окупаемости инвестиций в производство экономически наиболее целесообразных видов сельскохозяйственной продукции. 54. Для обеспечения увеличения производства объемов продукции животноводства предусматривается произвести собственных кормов (включая летние зеленные) по 45 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота, заготовить кормов для стойлового содержания животных не менее 25 центнеров кормовых единиц на условную голову скота, заготовить кормов для стойлового содержания животных не менее 25 центнеров кормовых единиц на условную голову, в том числе из трав - 16 центнеров кормовых единиц. Для удовлетворения потребности животноводства в кормах по содержанию белка предусматривается довести возделывание бобовых трав и бобово-злаковых смесей в структуре многолетних трав на пашне до 80 процентов, сенокосно-пастбищных угодьях - до 30 процентов. В унитарном коммунальном сельскохозяйственном предприятии "Краснопольский" сенокосы и пастбища занимают 58 процентов от всех сельскохозяйственных угодий. Основной задачей является перезалужение луговых угодий через пять лет необходимым набором бобово-злаковых трав для улучшения сбалансированности корма по протеину и экономии азотных удобрений. В структуре трав сенокосов предусматривается иметь ранних 25 - 30 процентов. Важнейшая роль отводится созданию и высокоэффективному использованию долгосрочных культурных пастбищ, и прежде всего вблизи животноводческих ферм, из расчета не менее 0,45 - 0,50 гектара на корову. 55. В повышении урожайности сельскохозяйственных культур важная роль принадлежит семеноводству. С целью углубления специализации растениеводческой отрасли будет организована работа по производству семян многолетних трав и повышение рентабельности производимой продукции путем интеграции унитарного коммунального сельскохозяйственного предприятия "Краснопольский" с закрытым акционерным обществом "Семена трав". 56. В отрасли животноводства значительное внимание будет уделяться развитию молочного скотоводства, как отрасли, обеспечивающей ежедневный доход. В районе введены в эксплуатацию две молочнотоварные фермы в деревне Ленина и деревне Ясенка. В текущей пятилетке планируется увеличение поголовья крупного рогатого скота на 8 процентов к уровню 2010 года, в том числе коров - на 20 процентов, обеспечение поголовья крупного рогатого скота на начало 2012 года в унитарном коммунальном сельскохозяйственном предприятии "Краснопольский" - на уровне не менее 8100 голов, в том числе коров - 3600. Отдельные фермы будут переспециализированы с молочно-мясного на мясное направление, соответственно будет изменена структура стада крупного рогатого скота. Специализированное мясное скотоводство обеспечит к 2015 году реализацию мяса в количестве не менее 500 тонн. Предусматривается проведение реконструкции свинокомплекса в деревне Почепы на 3500 скотомест (2012 - 2013 годы). 57. Для дальнейшего роста заработной платы предусматривается: взаимоувязать оплату труда с объемами производства и качеством реализуемой сельхозпродукции; оптимизировать численность административно-управленческого персонала и работников, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции, исходя из действующих норм и нормативов в хозяйстве. 58. Основной целью развития лесного хозяйства на период до 2015 года является воспроизводство и повышение продуктивности лесов, охрана их от пожаров, защита от болезней и вредителей, лесоразведение и регулирование лесопользования. Основными задачами на текущую пятилетку являются: модернизация лесохозяйственного производства путем его технического и технологического переоснащения; вовлечение в хозяйственный оборот всех экономически доступных древесных ресурсов в пределах ежегодно утверждаемой расчетной лесосеки; повышение эффективности использования лесных ресурсов за счет увеличения объемов производства продукции с более высокой добавленной стоимостью в целях более полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка и увеличения экспортного потенциала лесного хозяйства; применение экономически и экологически эффективных технологий утилизации древесных отходов, образующихся в процессе лесосечных работ, лесопиления и деревообработки. Ведение лесного хозяйства осуществляется на принципах постоянства, неистощительности и равномерности лесопользования. В текущем пятилетии продолжится работа по улучшению породной и возрастной структуры лесного фонда, своевременному облесению лесных площадей, непокрытых лесом, хозяйственно-ценными породами. Важной задачей является проведение сертификации лесоуправления и лесопользования. Сертификация лесхоза проведена по международной системе FSC и национальной системе. В результате реализации намеченных мер по развитию лесного хозяйства к концу пятилетия прогнозируется увеличить размер расчетной лесосеки на 21,3 тысячи кубических метров и довести его до 99,7 тысячи кубических метров. Общий объем лесозаготовок составит не менее 79 тысяч кубических метров. 59. В 2011 - 2015 годах продолжится работа по развитию материально-технической базы строительных организаций, снижению стоимости строительства и улучшению его качества. Будут реализовываться мероприятия по снижению общих и материальных затрат на производство продукции, работ и услуг. Основные показатели развития строительства района представлены согласно приложению 10 к настоящей Программе. Планируется дальнейшее развитие материально-технической базы коммунального строительного дочернего унитарного предприятия "Краснопольская передвижная механизированная колонна N 3". Предусматривается строительство растворобетонного узла. В рамках Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года в 2011 году в районе будет проводиться модернизация асфальтобетонного предприятия филиала коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог "Могилевоблдорстрой" дорожное ремонтно-строительное управление N 173. 60. В 2011 - 2015 годах с целью удовлетворения потребностей населения в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам предусматривается дальнейшее развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение ускоренного развития услуг в городском поселке Краснополье и сельской местности за счет стимулирования притока инвестиций в эту сферу и дальнейшего развития предпринимательской деятельности. Основные показатели развития сферы услуг района представлены согласно приложению 11 к настоящей Программе. 61. Продолжится работа по повышению качества обслуживания населения в соответствии с системой государственных социальных стандартов, их совершенствование с учетом региональных особенностей и включение в эту работу более полного спектра объектов обслуживания, обеспечивающих гармоничное развитие человека. Опережающими темпами будут развиваться услуги, способствующие активизации человеческого фактора в экономике и определяющие качество жизни населения (услуги образовательные и медицинские, а также связанные с рационализацией быта, организацией досуга и др.). Развитие бытового обслуживания населения района будет осуществляться в первую очередь за счет совершенствования работы Краснопольского унитарного коммунального предприятия "Бытуслуги", а также привлечения в эту сферу деятельности малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей. Дальнейшее расширение сети сельских комплексных приемных пунктов в районе не предусматривается, в настоящее время 1 сельский комплексный приемный пункт обслуживает 625 жителей при нормативе 1500 человек. Развитие бытового обслуживания сельского населения района предусматривается за счет дальнейшего совершенствования работы сети сельских комплексных приемных пунктов на основе укрепления диспетчерской службы Краснопольского унитарного коммунального предприятия "Бытуслуги", расширения ассортимента продукции и видов оказываемых услуг, повышения их качества. Планируется обучение приемщиков сельских комплексных приемных пунктов смежной профессии - швеи. За счет наращивания объемов и сокращения издержек производства Краснопольское унитарное коммунальное предприятие "Бытуслуги" должно обеспечить безубыточную работу без учета дотаций и субсидий из бюджета. 62. Главной задачей развития транспортной инфраструктуры является наиболее полное удовлетворение потребностей экономики и населения района в перевозках при минимальных издержках оказания услуг. В целях развития пассажирских и грузовых перевозок в районе Краснопольским филиалом "Автопарк N 11" открытого акционерного общества "Могилевоблавтотранс" планируется до 2015 года приобретение грузового автотранспорта (1 единица) отечественного производства грузоподъемностью не менее 20 тонн; пассажирского автотранспорта (4 единицы) с количеством посадочных мест не менее 30. Краснопольским филиалом "Автопарк N 11" открытого акционерного общества "Могилевоблавтотранс" предусматривается закончить работу по получению сертификатов соответствия с целью оказания платных услуг сторонним организациям и населению района по контролю за техническим состоянием транспортных средств перед выездом на линию, техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, контрольно-диагностическим и другим работам. Планируется проведение реконструкции и модернизации транспортных коммуникаций; повышение доступности транспортных услуг, особенно в сельской местности; оптимизация маршрутной сети по обслуживанию населенных пунктов; открытие новых междугородных автобусных маршрутов. 63. Развитие связи будет направлено на создание сбалансированной системы, способной качественно удовлетворять потребности населения и организаций района в услугах. В 2012 - 2015 годах предусматривается дальнейшее расширение сетей абонентского доступа. Могилевским филиалом республиканского унитарного предприятия "Белтелеком" на территории района планируется строительство волоконно-оптической линии связи (далее - ВОЛС), Краснополье - автоматическая телефонная станция (далее - АТС) Турья - 4 километра, организация узлов широкополосного доступа АТС Турья, строительство ВОЛС Краснополье - Почепы - 8 километров, организация узлов широкополосного доступа АТС Почепы, строительство ВОЛС Краснополье - Яновка - 7 километров, организация узлов широкополосного доступа АТС Яновка, строительство ВОЛС Краснополье - Холмы - 11 километров, организация узлов широкополосного доступа АТС Холмы, строительство ВОЛС Краснополье - Ленина - 6 километров, организация узлов широкополосного доступа АТС Ленина, строительство ВОЛС Краснополье - Горы - 8 километров, организация узлов широкополосного доступа АТС Горы. Также в 2015 году предполагается расширение центральной станции связи в городском поселке Краснополье. 64. Целью развития торговли является создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения широким ассортиментом товаров и услуг, в первую очередь отечественного производства, на основе совершенствования методов управления товарными ресурсами, создания эффективной системы товародвижения, расширения инфраструктуры торговой сети. За текущую пятилетку количество магазинов увеличится с 71 в 2010 году до 82 в 2015 году с приростом торговой площади на 0,5 тысячи квадратных метров (с 5,1 до 5,6 тысячи квадратных метров соответственно). Будет продолжено формирование системы так называемых "удобных магазинов", расположенных в радиусе пешеходной доступности и торгующих ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, а также сети дисконтных магазинов (магазинов самообслуживания, реализующих товары по более низким ценам за счет сокращения затрат на их хранение и продажу). Предусматривается дальнейшее развитие предприятий торговли Краснопольского районного потребительского общества: проведение капитального ремонта и модернизации крупных торговых объектов, приобретение холодильного и торгового оборудования. Продолжится работа по переводу торговых мест продавцов с открытых рынков в помещения, обеспечивающие надлежащие условия продажи товаров и обслуживания покупателей, в том числе перевод индивидуальных предпринимателей с открытых рынков в обустроенные помещения, в которых покупателям предоставляется полный комплекс услуг и осуществляется расчетно-кассовое обслуживание. Для бесперебойного и равномерного снабжения населения продуктами питания будет продолжена работа по своевременному созданию запасов продуктов животноводства и растениеводства под полную потребность населения района. В системе потребительской кооперации особое внимание будет уделяться улучшению торгового обслуживания жителей сельской местности, обеспечению их социально значимыми товарами, расширению ассортимента и повышению качества обслуживания. В магазинах потребительской кооперации предусматривается предоставление скидок и бонусов. Будет увеличиваться количество магазинов, работающих по методу самообслуживания, в 2015 году их прогнозируется не менее 58 с торговой площадью 4,5 тысячи квадратных метров. Предполагается рост числа магазинов, оснащенных платежными терминалами и автоматизированными комплексами, расширение продажи отечественных товаров в кредит и по безналичному расчету, в том числе с применением пластиковых карточек, организация торговли по образцам, заказам и каталогам. Дальнейшее развитие и совершенствование общественного питания планируется путем формирования оптимального размещения сети общественного питания, обеспечивающего территориальную доступность товаров и услуг в районе. К 2015 году планируется увеличение количества торговых объектов общественного питания до 30, а также открытие магазина кулинарии и 2 отделов полуфабрикатов. Продолжится работа по качественному преобразованию торговых объектов общественного питания. Планируется организовать работу объекта общественного питания первой наценочной категории, установить в 5 объектах общественного питания платежно-терминальное оборудование для осуществления расчетов с использованием пластиковых карточек, провести капитальный ремонт 2 объектов общественного питания с заменой технологического оборудования. В целях удовлетворения потребностей населения планируется внедрение прогрессивных форм обслуживания: проведение выставок-продаж продукции общественного питания; продажа продукции общественного питания по заказам населения, организация обслуживания выездных и других мероприятий; оказание посетителям ресторанов, кафе, баров дополнительных услуг; установление оптимального режима работы торговых объектов общественного питания и повышение культуры обслуживания. Расширение ассортимента и улучшение качества выпускаемой продукции планируются за счет внедрения современных технологий приготовления, разработки и внедрения фирменных блюд и изделий с использованием новых видов продовольственного сырья и пищевых продуктов, обеспечения постоянного производственного и технологического контроля в торговых объектах общественного питания. ГЛАВА 8 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ65. Основными задачами внешнеэкономической деятельности района в 2011 - 2015 годах являются: расширение экспортных поставок, оптимизация объема и структуры импорта в целях достижения устойчивого положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами; привлечение иностранных инвестиций для развития экспортно-ориентированных производств. 66. Иностранным частным производственно-торговым унитарным предприятием "КрасДрев" планируется увеличение поставок выпускаемой продукции на рынки Российской Федерации, а также в страны дальнего зарубежья. 67. Показатели объема внешней торговли товарами и услугами района представлены согласно приложению 12 к настоящей Программе. ГЛАВА 9 РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ68. Топливно-энергетический комплекс района состоит из 15 теплоисточников, из которых 14 котельных Краснопольского унитарного производственного коммунального предприятия "Жилкоммунхоз", обслуживающих жилые дома, административные здания и учреждения образования, и 1 котельная иностранного частного производственно-торгового унитарного предприятия "КрасДрев", тепловая энергия от которой используется для сушки древесины. Из 14 котельных Краснопольского унитарного производственного коммунального предприятия "Жилкоммунхоз" 1 работает на газу, 3 работает на местных видах топлива (дрова) и с использованием газа при более низких температурах наружного воздуха, 10 работает только на местных видах топлива (дрова). 69. В 2011 - 2015 годах предусматриваются: вынос в 2011 году 2 подвальных котельных в агрогородках Турья и Ленина за счет средств республиканского бюджета, направленных на ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; реконструкция газовой котельной, расположенной по улице Ленинской, городского поселка Краснополье за счет займа Всемирного банка в 2012 году. Реконструкцией предусматривается замена котельного оборудования на более экономичное и установку резервных котлов на местных видах топлива; ежегодное проведение работ по замене теплосети на ПИ-трубы в количестве не менее 1,5 километра. 70. В рамках исполнения требований Директивы Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. N 3 "Экономия и бережливость - главные факторы экономической безопасности государства" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 146, 1/8668) ежегодно будут разрабатываться мероприятия по реализации основных направлений энергосбережения. Основные направления по данным мероприятиям - это замена насосного, котельного, осветительного оборудования на более экономичное. Целевой показатель по энергосбережению в сопоставимых условиях на 2011 - 2015 годы планируется на уровне 6,0 процента. ГЛАВА 10 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА КРАСНОПОЛЬЕ, СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ71. Важным приоритетом социально-экономического развития района в текущей пятилетке остается дальнейшее развитие городского поселка Краснополье. Показатели развития городского поселка Краснополье представлены согласно приложению 13 к настоящей Программе. 72. В 2011 - 2015 годах в городском поселке предусматривается создание новых рабочих мест, ускоренное строительство жилья, объектов физической культуры и спорта, развитие сферы услуг. Будет продолжаться целенаправленная политика стимулирования размещения новых предприятий, филиалов и цехов действующих производств, а также развитие частного предпринимательства, прежде всего производств, связанных с обслуживанием сельского хозяйства, переработкой сельскохозяйственной продукции, выпуском изделий из местного сырья, реализацией услуг для населения. 73. Намечается также более активно использовать накопленное историко-культурное наследие, созданный культурный потенциал для развития туризма и отдыха. Предметом особой заботы будет формирование необходимой для этого инфраструктуры, реставрация памятников культуры и архитектуры. 74. Важнейшей задачей остается привлечение инвестиционных ресурсов в производственную сферу городского поселка и сосредоточение их на реализации инвестиционных проектов с высокими наукоемкими и ресурсосберегающими технологиями экспортной и импортозамещающей направленности. 75. Развитие сельских территорий района будет осуществляться в соответствии с Государственной программой устойчивого развития села на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 1 августа 2011 г. N 342 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 88, 1/12739), которой предусматривается: продолжить целенаправленную работу по благоустройству агрогородков, доведению их до полного соответствия паспортам; повысить комфортность проживания сельского населения и уровень обеспечения социальными стандартами; обеспечить централизованным водоснабжением все население агрогородков; расширить торговую инфраструктуру, обеспечить выездное торговое обслуживание жителей малонаселенных пунктов, устойчивый рост объемов и качества бытовых услуг; дополнительно создать в сельской местности рабочие места в сфере розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения; улучшить экологическое состояние водных объектов и мест рекреации и отдыха населения; обеспечить безопасность жизнедеятельности сельских жителей, в том числе повышение уровня защиты здоровья и жизни и минимизацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; уменьшить отток населения из сельской местности, прежде всего молодых специалистов и квалифицированных кадров. ГЛАВА 11 ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС76. В соответствии с Государственной программой по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года в текущей пятилетке в районе предусматривается проведение мероприятий по следующим четырем приоритетным направлениям: социальная защита, медицинское обеспечение и оздоровление пострадавшего населения; радиационная защита и адресное применение защитных мер; формирование и реализация специальных проектов, обеспечивающих модернизацию и эффективное использование производственных мощностей, природных, сырьевых и трудовых ресурсов, развитие социальной сферы, укрепление кадрового потенциала; совершенствование информационной политики по проблемам ликвидации последствий чернобыльской катастрофы, включая работу с населением. 77. За 2011 - 2015 годы гражданам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, в виде льгот и компенсаций будет направлено более 426 миллионов рублей, на бесплатное питание учащихся - около 9,3 миллиарда рублей. Кроме того, предусматриваются надбавки к должностным окладам (ставкам) педагогических, медицинских и фармацевтических работников, работников культуры и искусства, работающих в организациях, расположенных на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, ежегодные (в течение 3 лет) выплаты выпускникам учреждений, обеспечивающих получение среднего специального и высшего образования, направленным на работу или для прохождения службы (военной службы) на территорию радиоактивного загрязнения в зону последующего отселения и в зону с правом на отселение (объем финансовых средств, направляемых на эти цели, определяется финансовым отделом Краснопольского районного исполнительного комитета). 78. В целях обеспечения компенсации ущерба здоровью населения, нанесенного чернобыльской катастрофой, снижения его риска для граждан будет реализована система мер по обеспечению ранней диагностики, специальной диспансеризации и оперативного лечения. К числу наиболее значимых мер, направленных на снижение негативного влияния последствий чернобыльской катастрофы на состояние здоровья населения и в первую очередь детей, относится ежегодное бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление. Эта работа продолжится и в текущей пятилетке. 79. Агропромышленный комплекс - одна из отраслей района, наиболее пострадавшая от катастрофы на Чернобыльской АЭС. В настоящее время производство сельскохозяйственной продукции в районе осуществляется на 29,4 тысячи гектаров земель, загрязненных цезием-137 с плотностью 1 и более Ки/квадратный километр. В 2011 - 2015 годах в сельском хозяйстве продолжится проведение защитных мероприятий, направленных на получение продуктов питания и сырья для них, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам по содержанию радионуклидов, обеспечение радиационной безопасности сельскохозяйственных работ. 80. Предусматривается реализация мероприятий по обеспечению функционирования системы радиационного контроля продукции сельского хозяйства: радиологическое обследование сельскохозяйственных угодий, ведение радиационного контроля сельскохозяйственной продукции, поверка и ремонт приборов радиационного контроля и др. 81. По-прежнему остается актуальной проблема производства нормативно-чистой продукции животноводства, в первую очередь молока в частном секторе. Предусматривается выделение денежных средств на проведение работ по залужению (перезалужению) кормовых угодий для населенных пунктов, где постоянно или периодически регистрируется животноводческая продукция с превышением радиоактивного загрязнения, проведение на них уходных работ, а также производство цезийсвязывающих добавок в виде комбикорма. Для работников сельского хозяйства, занятых на производстве в зоне радиоактивного загрязнения с плотностью 5 Ки/квадратный километр и более по цезию-137 и 0,5 по стронцию-90, предусматривается обеспечение дополнительным комплектом спецодежды и средствами индивидуальной защиты. 82. В целях снижения поступления радионуклидов в растениеводческую продукцию планируется устранение избыточной кислотности почвы путем проведения известкования, что значительно улучшает плодородие почв и повышает эффективность применения основной и дополнительной дозы минеральных удобрений (фосфорных и калийных). Предусматривается применение средств химической защиты сельскохозяйственных культур, при возделывании которых затрачивается много ручного труда, и технологические операции по уходу за посевами сопряжены с образованием пыли и воздушным переносом радионуклидов, что позволит повысить радиационную безопасность работников, увеличит урожайность сельскохозяйственных культур и снизить уровень радиоактивного загрязнения. 83. Учитывая большое влияние водного режима почв на поступление радионуклидов в растительность, продолжится работа по содержанию внутрихозяйственных мелиоративных систем. Всего за пятилетку на проведение защитных мероприятий в сельском хозяйстве планируется направить более 17,4 миллиарда рублей. 84. В районе на отселенных территориях находятся объекты, подлежащие захоронению. Работы по ликвидации непригодных для дальнейшего использования объектов в населенных пунктах, находящихся в зоне первоочередного и последующего отселения, планируется завершить в течение 2011 - 2015 годов. Они будут проводиться силами специализированного предприятия "Радон" с учетом максимальной загрузки имеющихся у предприятия мощностей. На захоронение объектов, расположенных на отселенных территориях, будет направлено более 17,2 миллиарда рублей, содержание и оптимизацию системы захоронений отходов, требующих специального обращения, - 75 миллионов рублей, снос непригодных для использования объектов в населенных пунктах, расположенных в зоне с правом на отселение, - 653 миллиона рублей, содержание зон отчуждения и отселения - около 273 миллионов рублей. 85. Будет продолжена газификация населенных пунктов, которая позволит снизить дозовые нагрузки на население, проживающее на загрязненных радионуклидами территориях. При этом одновременно решается ряд не менее важных задач: улучшение экологической обстановки за счет использования чистого топлива; создание необходимых санитарно-бытовых условий проживания. За 2011 - 2013 годы будет газифицировано 5 населенных пунктов, проложено около 80 километров газопровода, подключено к сетям природного газа 535 домов частного сектора. На эти цели планируется более 10,2 миллиарда рублей. 86. Предусматривается дальнейшее развитие водопроводных сетей и строительство сооружений водоподготовки для обеспечения бесперебойного снабжения населения качественной питьевой водой в соответствии с гигиеническими требованиями, а также для создания благоприятных экологических условий за счет эффективного водоотведения в городских и сельских населенных пунктах. Для этого планируется реконструировать 27 километров водопроводных сетей, пробурить 20 мелкотрубчатых скважин. На финансирование указанных мероприятий предусматривается направить более 2,1 миллиарда рублей. 87. Продолжится благоустройство населенных пунктов, расположенных на территории радиоактивного загрязнения, включая строительство дорог. Выполнение дорожных работ на объектах, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения, обусловлено необходимостью улучшения эксплуатационных качеств местных автодорог, обеспечивающих транспортные связи сельских населенных пунктов, где среднегодовая эффективная доза облучения населения может превысить 1 микрозиверт в год, с районными центрами и сетью автодорог общего пользования, устройства асфальтобетонных покрытий с целью обеспыливания, а также благоустройства подъездов к кладбищам в данных населенных пунктах. На финансирование строительства данных объектов планируется направить 13,4 миллиарда рублей, ввести в эксплуатацию 21,8 километра дорог. 88. Будет продолжено строительство жилья для льготной категории граждан, а также для обеспечения специалистов, прибывших на работу на территории радиоактивного загрязнения, будет направлено 402 миллиона рублей. ГЛАВА 12 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА89. В 2010 - 2015 годах политика в области защиты атмосферного воздуха будет направлена на дальнейшее улучшение его качества и обеспечение экологически безопасной жизнедеятельности людей путем снижения вредных выбросов от стационарных и передвижных источников. 90. Актуальной остается проблема сохранения качества подземных вод, в основном в сельской местности, где население пользуется неглубокими колодцами. В прогнозируемом периоде Краснопольским унитарным производственным коммунальным предприятием "Жилкоммунхоз" будет проводиться постоянная работа по ремонту и поддержанию в надлежащем состоянии имеющихся артскважин, колодцев и водопроводной сети как в городском поселке, так и в сельских населенных пунктах. 91. В связи с продолжением работ по облесению низкопродуктивных сельскохозяйственных земель, переданных в состав земель лесного фонда (до 2015 года необходимо облесить 0,1 тысячи гектаров), и с учетом работ по вовлечению в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель и рекультивируемых земель сохранится ежегодное уменьшение сельскохозяйственных земель в пределах 0,01 тысячи гектаров. Общая площадь нарушенных земель до 2015 года будет увеличиваться в среднем на 0,01 тысячи гектаров в связи с возрастающими объемами строительства и реконструкции автомобильных дорог, газопроводов и других линейных объектов. В то же время сохранится ежегодная площадь рекультивируемых земель на уровне 0,001 тысячи гектаров. В соответствии с мероприятиями по эффективному использованию земель запаса до 2015 года предусмотрена передача из земель запаса 0,1 тысячи гектаров земельных угодий для ведения лесного хозяйства. 92. Ведение лесного хозяйства осуществляется на принципах постоянства, неистощительности и равномерности лесопользования. На период до 2015 года по государственному лесохозяйственному учреждению "Краснопольский лесхоз" лесосечный фонд в лесах государственного назначения 1-й и 2-й групп планируется ежегодно из расчета 78,4 тысячи кубических метров, в том числе лесосечный фонд в лесах государственного назначения по хвойному хозяйству 1-й и 2-й групп - 46,8 тысячи кубических метров, лесовосстановление планируется проводить из расчета 350 - 370 гектаров ежегодно. 93. В районе продолжится работа в сфере обращения с отходами. Самым распространенным способом обращения с твердыми коммунальными отходами является их смешанный сбор и обезвреживание путем размещения (захоронения) на полигонах. В настоящее время в районе эксплуатируется 1 городской полигон твердых коммунальных отходов и 9 мини-полигонов в сельских населенных пунктах. В прогнозном периоде основной целью деятельности в сфере обращения с отходами является снижение их негативного воздействия на окружающую природную среду и здоровье людей, минимизация образования отходов на основе расширения использования технологической глубокой переработки и обезвреживания, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот. Показатели природопользования района представлены согласно приложению 14 к настоящей Программе. ГЛАВА 13 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ94. Главным результатом реализации Программы станет рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе модернизации экономических отношений, инновационного развития, повышения эффективности и конкурентоспособности национальной экономики. 95. В демографической сфере главным приоритетом государства останется повышение уровня рождаемости при одновременном увеличении продолжительности жизни, снижении материнской и детской смертности. 96. Образовательная и кадровая политика будут нацелены на выдвижение молодежи на ключевые позиции в политике, экономике и общественной жизни, создание условий для реализации способностей и талантов молодого поколения в Беларуси. 97. Доступность услуг здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта обеспечит возможности для всестороннего развития человека - физически здорового, духовно богатого, грамотного, восприимчивого к научно-техническим нововведениям - независимо от места его жительства. Привлекательность жизни населения также повысится за счет выравнивания жилищных условий, качества и скорости транспортных путей сообщения, обеспеченности услугами современной связи. Приложение 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОПОЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ---------------+-----------+------+--------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦2011 год¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +------+--------+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------+-----------+------+--------+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Продукция ¦процентов к¦102,0 ¦ 102,4 ¦101,2¦101,2¦101,1¦100,1¦ 107,2 ¦ ¦промышленности¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+------+--------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Продукция ¦процентов к¦ 92,1 ¦ 109,0 ¦109,0¦109,0¦109,0¦108,5¦ 153,2 ¦ ¦сельского ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+------+--------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Инвестиции в ¦процентов к¦ 54,9 ¦ 102,9 ¦105,2¦102,8¦102,8¦112,1¦ 128,2 ¦ ¦основной ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+------+--------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Доля ¦ процентов ¦ 1,5 ¦ - ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ - ¦ ¦иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+------+--------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Экспорт ¦процентов к¦541,1 ¦ 146,8 ¦105,9¦105,6¦103,2¦102,0¦ 172,7 ¦ ¦товаров ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+------+--------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Экспорт услуг ¦процентов к¦ 50,0 ¦ 100,0 ¦150,0¦133,3¦100,0¦125,0¦ 250,0 ¦ ¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+------+--------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Сальдо внешней¦ тысяч ¦ 58,1 ¦ 85,2 ¦90,3 ¦95,4 ¦98,4 ¦100,5¦ 173,0 ¦ ¦торговли ¦ долларов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами и ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+------+--------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Розничный ¦процентов к¦110,4 ¦ 115,0 ¦110,0¦110,0¦111,0¦112,0¦ 173,0 ¦ ¦товарооборот ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+------+--------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Платные услуги¦процентов к¦115,6 ¦ 110,0 ¦112,0¦113,0¦114,0¦115,0¦ 211,0 ¦ ¦населению ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+------+--------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Ввод в ¦ тысяч ¦ 2,6 ¦ 5,6 ¦ 4,5 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 6,0 ¦ 230,8 ¦ ¦эксплуатацию ¦квадратных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья за счет ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+------+--------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Номинальная ¦ тысяч ¦1167,0¦ 1498,1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦начисленная ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------+-----------+------+--------+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 2 НАСЕЛЕНИЕ КРАСНОПОЛЬСКОГО РАЙОНА------------------+----------+-----T-----+----T----+----T-----+------- ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012¦2013¦2014¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦ год ¦изменения, ¦ ¦ Показатели ¦измерения +-----+-----+----+----+----+-----+процентов, ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 году ¦ +-----------------+----------+-----+-----+----T----+----T-----+-----------+ ¦Среднегодовая ¦ тысяч ¦11,2 ¦11,0 ¦11,0¦11,0¦11,0¦11,0 ¦ 98,2 ¦ ¦численность ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+----------+-----+-----+----+----+----+-----+-----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦ тысяч ¦ 6,1 ¦ 6,1 ¦6,1 ¦6,1 ¦6,2 ¦ 6,2 ¦ 101,6 ¦ ¦ ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+-----+----+----+----+-----+-----------+ ¦ ¦процентов ¦54,5 ¦55,5 ¦55,5¦55,5¦56,4¦56,4 ¦ - ¦ +-----------------+----------+-----+-----+----+----+----+-----+-----------+ ¦сельского ¦ тысяч ¦ 5,1 ¦ 4,9 ¦4,9 ¦4,9 ¦4,8 ¦ 4,8 ¦ 94,1 ¦ ¦ ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+-----+----+----+----+-----+-----------+ ¦ ¦процентов ¦45,5 ¦44,5 ¦44,5¦44,5¦43,6¦43,6 ¦ - ¦ ¦-----------------+----------+-----+-----+----+----+----+-----+------------ Приложение 3 ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ КРАСНОПОЛЬСКОГО РАЙОНА------------------+---------+-----T-----+-----T-----+----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦измерения+-----+-----+-----+-----+----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +-----------------+---------+-----+-----+-----T-----+----T-----+----------+ ¦Трудовые ресурсы ¦ человек ¦6200 ¦6000 ¦6000 ¦5950 ¦5950¦5900 ¦ 95,2 ¦ ¦(в среднегодовом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исчислении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+----+-----+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦3991 ¦4100 ¦4050 ¦4000 ¦4000¦4000 ¦ 100,2 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфера ¦ человек ¦1664 ¦1706 ¦1681 ¦1660 ¦1656¦1656 ¦ 99,5 ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+----+-----+----------+ ¦сфера услуг ¦ человек ¦2327 ¦2394 ¦2369 ¦2340 ¦2344¦2344 ¦ 100,7 ¦ +-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+----+-----+----------+ ¦Уровень ¦процентов¦ 1,0 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 1,2 ¦1,1 ¦ 1,0 ¦ - ¦ ¦безработицы (к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-----------------+---------+-----+-----+-----+-----+----+-----+----------- Приложение 4 ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОПОЛЬСКОГО РАЙОНА---------------------+----------+-----T------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦измерения +-----+------+------+------+------+------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------------+----------+-----+----------------------------------+----------+ ¦ Уровень жизни населения ¦ +--------------------+----------+-----T------+------+------+------+------+----------+ ¦Номинальная ¦ тысяч ¦872,0¦1288,1¦1545,7¦1839,4¦2096,9¦2369,5¦ 271,7 ¦ ¦начисленная ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Темп роста к уровню ¦процентов ¦132,3¦147,7 ¦120,0 ¦119,0 ¦114,0 ¦113,0 ¦ - ¦ ¦прошлого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Образование ¦ +--------------------+----------+-----T------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦1330 ¦ 1300 ¦ 1290 ¦ 1260 ¦ 1230 ¦ 1200 ¦ 90,2 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школами на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦1240 ¦ 1230 ¦ 1200 ¦ 1100 ¦ 1050 ¦ 1000 ¦ 80,6 ¦ ¦населения детскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в действие за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех источников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательные ¦ мест ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦детские дошкольные ¦ мест ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Здравоохранение ¦ +--------------------+----------+-----T------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ коек ¦73,9 ¦ 73,9 ¦ 73,9 ¦ 73,9 ¦ 73,9 ¦ 73,9 ¦ 100,0 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больничными койками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 10 тысяч человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦посещений ¦211,7¦211,7 ¦211,7 ¦211,7 ¦211,7 ¦211,7 ¦ 100,0 ¦ ¦амбулаторно- ¦ в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиническими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10000 человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Численность врачей ¦человек на¦21,6 ¦ 21,6 ¦ 21,6 ¦ 21,6 ¦ 21,6 ¦ 21,6 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Численность ¦ тысяч ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦лечащихся и ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыхающих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаторно-курортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республики Беларусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в действие: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больниц ¦ коек ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦амбулаторно- ¦посещений ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦поликлинических ¦ в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Жилищная сфера ¦ +--------------------+----------+-----T------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в эксплуатацию ¦ тысяч ¦ 2,6 ¦ 5,6 ¦ 4,5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 230,8 ¦ ¦жилья за счет всех ¦квадратных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦В том числе в ¦ тысяч ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 100,0 ¦ ¦сельской местности ¦квадратных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦квадратных¦ 24 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 112,5 ¦ ¦населения общей ¦метров на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадью жилых ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦в городских ¦квадратных¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 117,4 ¦ ¦поселениях ¦метров на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦в сельской местности¦квадратных¦ 24 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 28 ¦ 116,7 ¦ ¦ ¦метров на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------- Приложение 5 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КРАСНОПОЛЬСКОГО РАЙОНА--------------------+----------+-----T----+----T----+-----T----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011¦2012¦2013¦2014 ¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦ год ¦год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения+-----+----+----+----+-----+----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +-------------------+----------+-----+----+----T----+-----T----+----------+ ¦Доля малого ¦ процентов¦12,1 ¦13,0¦14,0¦15,0¦16,0 ¦17,0¦ - ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручки от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-----+----+----+----+-----+----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 15 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 20 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 153,3 ¦ ¦микроорганизаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малых организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-----+----+----+----+-----+----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 200,0 ¦ ¦субъектов среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-----+----+----+----+-----+----+----------+ ¦Количество ¦ человек ¦ 88 ¦ 92 ¦ 95 ¦ 97 ¦ 100 ¦103 ¦ 117,0 ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------+-----+----+----+----+-----+----+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦ 152 ¦170 ¦190 ¦200 ¦ 210 ¦220 ¦ 144,7 ¦ ¦работающих в малом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательстве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+----------+-----+----+----+----+-----+----+----------- Приложение 6 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КРАСНОПОЛЬСКОГО РАЙОНА-------------------+---------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦измерения+-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Инвестиции в ¦миллионов¦19580¦20150¦21200¦21800¦22400¦25100¦ 128,2 ¦ ¦основной капитал -¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Темпы роста ¦процентов¦54,9 ¦102,9¦105,2¦102,8¦102,8¦112,1¦ - ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Из них по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленность ¦миллионов¦ - ¦ - ¦ 120 ¦ 180 ¦ 220 ¦ 250 ¦ - ¦ ¦(секции C, D, E) ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦сельское ¦миллионов¦4176 ¦2100 ¦2500 ¦2600 ¦2700 ¦2800 ¦ 67 ¦ ¦хозяйство, охота и¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в этих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областях (секция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦A-01) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦строительство ¦миллионов¦5785 ¦7500 ¦7600 ¦7600 ¦7800 ¦7800 ¦ 134,8 ¦ ¦(секция F) ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦транспорт и связь ¦миллионов¦1098 ¦2510 ¦2700 ¦2900 ¦3000 ¦3100 ¦ 282,3 ¦ ¦(секция I) ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦образование ¦миллионов¦ 122 ¦ 150 ¦ 160 ¦ 180 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 163,9 ¦ ¦(секция M) ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦здравоохранение ¦миллионов¦ 1 ¦ - ¦ 10 ¦ 15 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 350 ¦ ¦(секция N) ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦предоставление ¦миллионов¦2439 ¦2500 ¦2600 ¦2700 ¦2700 ¦2800 ¦ 114,8 ¦ ¦коммунальных, ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персональных услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(секция O) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦прочие виды ¦миллионов¦5959 ¦5390 ¦5510 ¦5625 ¦5750 ¦8115 ¦ 136,2 ¦ ¦экономической ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦миллионов¦7079 ¦7200 ¦7430 ¦7450 ¦7600 ¦7400 ¦ 104,5 ¦ ¦консолидированного¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦миллионов¦3347 ¦3400 ¦3510 ¦3500 ¦3600 ¦3500 ¦ 104,6 ¦ ¦республиканского ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦средств местных ¦миллионов¦3732 ¦3800 ¦3920 ¦3950 ¦4000 ¦3900 ¦ 104,5 ¦ ¦бюджетов ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦собственных ¦миллионов¦1574 ¦1710 ¦1840 ¦2000 ¦2150 ¦2200 ¦ 139,8 ¦ ¦средств ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦собственных ¦миллионов¦2480 ¦3120 ¦3410 ¦3600 ¦4000 ¦4200 ¦ 169,4 ¦ ¦средств населения ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦кредитов ¦миллионов¦3392 ¦4150 ¦4100 ¦4200 ¦4200 ¦4200 ¦ 123,8 ¦ ¦белорусских банков¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦из них иностранных¦миллионов¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦кредитных линий ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦иностранных ¦миллионов¦ 133 ¦ - ¦ 150 ¦ 170 ¦ 190 ¦ 200 ¦ 150,4 ¦ ¦источников, ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включая кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦в том числе ¦миллионов¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦кредитов ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦прочих источников ¦миллионов¦4901 ¦3970 ¦4270 ¦4380 ¦4260 ¦6900 ¦ 140,8 ¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем иностранных ¦миллионов¦ 0,1 ¦ - ¦ 0,2 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,4 ¦ 400 ¦ ¦инвестиций ¦долларов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Из них прямые ¦миллионов¦ 0,1 ¦ - ¦ 0,2 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,4 ¦ 400 ¦ ¦иностранные ¦долларов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции на ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чистой основе (без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прямому инвестору ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за товары (работы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 7 ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ КРАСНОПОЛЬСКОГО РАЙОНА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА------------------+--------------------+----------+----------+----------+------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Фактически¦Планируемый¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стоимость ¦ освоено ¦ объем ¦ ¦ Наименование ¦ Наименование ¦ Годы ¦ проекта, ¦инвестиций¦инвестиций ¦ ¦ инвестиционного ¦ организации ¦реализации¦миллиардов¦ по ¦ на 2011 - ¦ ¦ проекта ¦ ¦ ¦ рублей ¦ проекту, ¦2015 годы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦миллиардов¦миллиардов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рублей ¦ рублей ¦ +-----------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦ Краснопольский районный исполнительный комитет ¦ +-------------------------------------------------+----------+----------+-----------+ ¦Итого по перечню ¦ 45,16 ¦ 1,35 ¦ 43,81 ¦ +-----------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Создание ¦Унитарное ¦ 2015 - ¦ 7,0 ¦ - ¦ 7,0 ¦ ¦современного ¦коммунальное ¦ 2020 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия по ¦сельскохозяйственное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производству рыб ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценных пород ¦"Краснопольский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Реконструкция ¦Филиал коммунального¦ 2011 - ¦ 7,4 ¦ - ¦ 7,4 ¦ ¦асфальтобетонного¦унитарного ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦предприятия по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектированию, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительству дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Могилевоблдорстрой"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожное ремонтно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление N 173 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Строительство ¦Коммунальное ¦ 2010 - ¦ 0,85 ¦ 0,85 ¦ - ¦ ¦растворобетонного¦строительное ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦узла ¦дочернее унитарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Краснопольская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передвижная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦механизированная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦колонна N 3" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Строительство в ¦Краснопольский ¦ 2012 - ¦ 24,0 ¦ - ¦ 24,0 ¦ ¦городском поселке¦районный ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Краснополье ¦исполнительный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физкультурно- ¦комитет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Строительство в ¦Краснопольское ¦ 2011 - ¦ 5,0 ¦ 0,5 ¦ 4,5 ¦ ¦городском поселке¦унитарное ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Краснополье ¦производственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской бани ¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Жилкоммунхоз" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Модернизация ¦Государственное ¦ 2012 ¦ 0,1 ¦ - ¦ 0,1 ¦ ¦лесопильного ¦лесохозяйственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦учреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Краснопольский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лесхоз" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Создание ¦Государственное ¦ 2012 ¦ 0,71 ¦ - ¦ 0,71 ¦ ¦сушильного ¦лесохозяйственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦учреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Краснопольский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лесхоз" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Создание ¦Государственное ¦ 2013 ¦ 0,1 ¦ - ¦ 0,1 ¦ ¦строгального ¦лесохозяйственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦учреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Краснопольский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лесхоз" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-----------------+--------------------+----------+----------+----------+------------ Приложение 8 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КРАСНОПОЛЬСКОГО РАЙОНА-------------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем производства¦миллиардов ¦ 8,3 ¦ 8,5 ¦ 8,6 ¦ 8,7 ¦ 8,8 ¦ 8,9 ¦ 107,2 ¦ ¦продукции ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦процентов к¦102,0¦102,4¦101,2¦101,2¦101,1¦101,1¦ - ¦ ¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦отгруженной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инновационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основными видами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых является ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, в общем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме отгруженной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рост ¦ процентов ¦114,3¦115,0¦117,0¦118,0¦119,0¦120,0¦ - ¦ ¦производительности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 1,6 ¦ 3,0 ¦ 4,0 ¦ 5,0 ¦ 6,0 ¦ 7,0 ¦ - ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Структура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текстильное и ¦ процентов ¦ 2,3 ¦ 2,5 ¦ 3,0 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦ 4,5 ¦ - ¦ ¦швейное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦производство и ¦ процентов ¦97,7 ¦97,5 ¦97,0 ¦96,5 ¦96,0 ¦95,5 ¦ - ¦ ¦распределение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газа и воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 9 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРАСНОПОЛЬСКОГО РАЙОНА---------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-------+-------+-------+-------+-------+-------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Производство ¦ миллионов ¦34301,5¦37388,6¦40753,6¦44421,4¦48419,3¦52534,9¦ 153,2 ¦ ¦продукции сельского ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства в +-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦хозяйствах всех ¦процентов к¦ 92,1 ¦ 109,0 ¦ 109,0 ¦ 109,0 ¦ 109,0 ¦ 108,5 ¦ 153,2 ¦ ¦категорий ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦растениеводства ¦ миллионов ¦22055,9¦24302,6¦26082,3¦28168,9¦29947,0¦32124,2¦ 145,6 ¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦животноводства ¦ миллионов ¦12245,6¦13086,0¦14671,3¦16252,5¦18472,3¦20410,7¦ 166,7 ¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Производство ¦ миллионов ¦19475,5¦23370,6¦26876,2¦30907,6¦35543,7¦40875,3¦ 209,9 ¦ ¦продукции сельского ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозпредприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Наличие ¦ единиц ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 150 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Наличие фермерских ¦ единиц ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 166,7 ¦ ¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выражении: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зерновых и ¦тысяч тонн ¦ 17,7 ¦ 24,0 ¦ 24,7 ¦ 25,5 ¦ 26,6 ¦ 28,8 ¦ 162,7 ¦ ¦зернобобовых культур¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в весе после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доработки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦картофеля ¦тысяч тонн ¦ 14,5 ¦ 15,7 ¦ 16,0 ¦ 17,0 ¦ 17,5 ¦ 18,0 ¦ 124,1 ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦льноволокна ¦тысяч тонн ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦сахарной свеклы ¦тысяч тонн ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦маслосемян рапса ¦тысяч тонн ¦ 1,8 ¦ 2,2 ¦ 2,3 ¦ 2,4 ¦ 2,5 ¦ 2,6 ¦ 144,4 ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦овощей ¦тысяч тонн ¦ 1,8 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 1,6 ¦ 88,9 ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦плодов и ягод ¦тысяч тонн ¦ 1,4 ¦ 1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,3 ¦ 92,9 ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦скота и птицы (в ¦тысяч тонн ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,4 ¦ 116,7 ¦ ¦живом весе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦молока ¦тысяч тонн ¦ 8,8 ¦ 11 ¦ 15,6 ¦ 16,7 ¦ 17,8 ¦ 19,3 ¦ 219,3 ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦яиц ¦ миллионов ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ штук ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 0,2 ¦ 5,0 ¦ 6,0 ¦ 7,0 ¦ 8,0 ¦ 9,0 ¦ - ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 0,2 ¦ 5,0 ¦ 6,0 ¦ 7,0 ¦ 8,0 ¦ 9,0 ¦ - ¦ ¦реализуемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Снижение (-) уровня ¦ процентов ¦ -1,0 ¦ -1,1 ¦ -1,1 ¦ -1,1 ¦ -1,1 ¦ -1,1 ¦ - ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------- Приложение 10 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КРАСНОПОЛЬСКОГО РАЙОНА----------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем подрядных¦ миллионов ¦9358 ¦10512¦10850¦11210¦11516¦11930¦ 127,5 ¦ ¦работ, ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполненных +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦собственными ¦процентов к¦77,4 ¦112,3¦103,2¦103,3¦102,7¦103,6¦ - ¦ ¦силами, по виду¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Строительство"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 1,3 ¦ 1,5 ¦ 1,8 ¦ 1,9 ¦ 2,0 ¦ 2,2 ¦ - ¦ ¦продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 1,3 ¦ 1,5 ¦ 1,8 ¦ 1,9 ¦ 2,0 ¦ 2,2 ¦ - ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 11 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ КРАСНОПОЛЬСКОГО РАЙОНА----------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Темп роста ¦ процентов ¦110,0¦111,0¦112,0¦113,0¦114,0¦115,0¦ 202,6 ¦ ¦валовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦добавленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦58,3 ¦58,4 ¦58,5 ¦58,5 ¦58,6 ¦58,6 ¦ - ¦ ¦занятых в сфере¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Транспорт ¦ +---------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем перевозок¦тысяч тонн ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 135,7 ¦ ¦грузов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Грузооборот ¦ миллионов ¦ 1,2 ¦ 1,3 ¦ 1,4 ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 144,7 ¦ ¦ ¦ тонно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦километров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем перевозок¦ тысяч ¦108,0¦112,0¦115,0¦116,0¦118,0¦120,0¦ 111,1 ¦ ¦пассажиров ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Пассажирооборот¦ миллионов ¦10,2 ¦10,3 ¦10,5 ¦10,6 ¦10,7 ¦10,7 ¦ 104,9 ¦ ¦транспорта ¦пассажиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦километров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Протяженность ¦километров ¦ 199 ¦ 199 ¦ 199 ¦ 199 ¦ 199 ¦ 199 ¦ 100 ¦ ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Из них с ¦километров ¦ 197 ¦ 197 ¦ 197 ¦ 197 ¦ 197 ¦ 197 ¦ 100 ¦ ¦твердым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦10,2 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ - ¦ ¦реализованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Торговля ¦ +---------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем ¦в процентах¦110,4¦115,0¦110,0¦110,0¦111,0¦112,0¦ 173,0 ¦ ¦розничного ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе ¦в процентах¦109,4¦113,0¦109,0¦109,0¦109,0¦110,0¦ 161,0 ¦ ¦потребительская¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Структура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственная¦ процентов ¦ 6,7 ¦ 6,5 ¦ 6,5 ¦ 6,4 ¦ 6,4 ¦ 6,3 ¦ - ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦частная ¦ процентов ¦93,3 ¦93,5 ¦93,5 ¦93,6 ¦93,6 ¦93,7 ¦ - ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦из нее ¦ процентов ¦69,3 ¦68,0 ¦68,0 ¦69,0 ¦69,0 ¦69,0 ¦ - ¦ ¦потребительская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦иностранная ¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 71 ¦ 73 ¦ 75 ¦ 78 ¦ 80 ¦ 82 ¦ 115,5 ¦ ¦розничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговой сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе в ¦ единиц ¦ 26 ¦ 26 ¦ 26 ¦ 26 ¦ 26 ¦ 26 ¦ 100 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Торговая ¦ тысяч ¦ 5,1 ¦ 5,2 ¦ 5,3 ¦ 5,4 ¦ 5,5 ¦ 5,6 ¦ 109,8 ¦ ¦площадь ¦квадратных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магазинов ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦квадратных ¦ 469 ¦ 472 ¦ 481 ¦ 491 ¦ 500 ¦ 509 ¦ 108,5 ¦ ¦населения ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадями на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Общественное питание ¦ +---------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем ¦в процентах¦108,2¦103,0¦105,0¦105,0¦106,0¦107,0¦ 128,8 ¦ ¦розничного ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе ¦в процентах¦108,2¦103,0¦105,0¦105,0¦106,0¦107,0¦ 128,8 ¦ ¦потребительская¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 25 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 28 ¦ 29 ¦ 30 ¦ 120 ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе в ¦ единиц ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 100 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Число мест в ¦ тысяч ¦1385 ¦1405 ¦1420 ¦1435 ¦1445 ¦1455 ¦ 105,1 ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦28,4 ¦29,5 ¦30,6 ¦ 31 ¦31,2 ¦31,6 ¦ 111,3 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местами в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общедоступных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем ¦процентов к¦115,6¦110,0¦112,0¦113,0¦114,0¦115,0¦ 211 ¦ ¦реализации ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных услуг ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению через¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 14 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 121,4 ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе в ¦ единиц ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 100 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 12 ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ КРАСНОПОЛЬСКОГО РАЙОНА-----------------+------------+-----T----+----T----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011¦2012¦2013¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+----+----+----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +----------------+------------+-----+----+----T----+-----T-----+----------+ ¦Экспорт товаров ¦ тысяч ¦57,9 ¦85,0¦90,0¦95,0¦98,0 ¦100,0¦ 172,7 ¦ ¦ ¦долларов США¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+----+----+----+-----+-----+----------+ ¦Экспорт услуг ¦ тысяч ¦ 0,2 ¦0,2 ¦0,3 ¦0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,5 ¦ 250,0 ¦ ¦ ¦долларов США¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+----+----+----+-----+-----+----------+ ¦Сальдо внешней ¦ тысяч ¦58,1 ¦85,2¦90,3¦95,4¦98,4 ¦100,5¦ 173,0 ¦ ¦торговли ¦долларов США¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+------------+-----+----+----+----+-----+-----+----------- Приложение 13 ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА КРАСНОПОЛЬЕ-------------+---------+------+------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦измерения+------+------+------+------+------+------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦ 2705 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 125 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 115 ¦ 120 ¦ 125 ¦ 100 ¦ ¦созданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Номинальная ¦ тысяч ¦1289,4¦1624,6¦1905,6¦2187,6¦2469,8¦2751,3¦ 213,4 ¦ ¦начисленная ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Уровень ¦процентов¦ 0,8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 13 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 138,5 ¦ ¦микро- и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------- Приложение 14 ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ КРАСНОПОЛЬСКОГО РАЙОНА---------------------+---------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------------+---------------+-----+-----------------------------+----------+ ¦ Земельные ресурсы ¦ +--------------------+---------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Общая земельная ¦тысяч гектаров ¦122,3¦122,3¦122,3¦122,3¦122,3¦122,3¦ 100 ¦ ¦площадь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе ¦тысяч гектаров ¦46,5 ¦48,0 ¦49,0 ¦50,0 ¦51,0 ¦52,0 ¦ 111,8 ¦ ¦сельскохозяйственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦из них пахотные ¦тысяч гектаров ¦17,7 ¦18,0 ¦18,0 ¦19,0 ¦20,0 ¦21,0 ¦ 118,6 ¦ ¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Площадь ¦ гектаров ¦ 4,2 ¦ 4,4 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦ 4,6 ¦ 4,7 ¦ 111,9 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦угодий на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Краснопольского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Площадь пахотных ¦ гектаров ¦ 1,6 ¦ 1,6 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 1,9 ¦ 118,8 ¦ ¦земель на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Краснопольского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Общая площадь ¦тысяч гектаров ¦0,02 ¦0,02 ¦0,02 ¦0,02 ¦0,02 ¦0,02 ¦ 100 ¦ ¦нарушенных земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Площадь ¦тысяч гектаров ¦ - ¦0,01 ¦0,02 ¦0,01 ¦0,02 ¦0,02 ¦ - ¦ ¦рекультивированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦ 8,1 ¦ 8,1 ¦ 8,1 ¦ 8,1 ¦ 8,1 ¦ 8,1 ¦ 100 ¦ ¦радиоактивно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий (зона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчуждения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Лесные ресурсы ¦ +--------------------+---------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Площадь лесопокрытых¦тысяч гектаров ¦65,4 ¦65,5 ¦65,6 ¦65,8 ¦65,9 ¦66,0 ¦ 100,9 ¦ ¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Расчетная лесосека ¦ тысяч ¦78,4 ¦78,4 ¦78,4 ¦78,4 ¦87,6 ¦99,7 ¦ 127,2 ¦ ¦по главному ¦ кубических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользованию ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Общий объем ¦ тысяч ¦71,7 ¦71,0 ¦73,0 ¦75,0 ¦77,0 ¦79,0 ¦ 110,2 ¦ ¦заготовки древесины ¦ кубических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Лесовосстановление и¦тысяч гектаров ¦0,231¦0,130¦0,140¦0,150¦0,170¦0,180¦ 77,9 ¦ ¦лесоразведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Наличие и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация особо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охраняемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заповедники ¦единиц/гектаров¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦национальные парки ¦единиц/гектаров¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦заказники ¦единиц/гектаров¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦заказники местного ¦единиц/гектаров¦1/4,3¦1/4,3¦1/4,3¦1/4,3¦1/4,3¦1/4,3¦ 100 ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Водные ресурсы ¦ +--------------------+---------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем забора воды из¦ тысяч ¦ 800 ¦ 800 ¦ 800 ¦ 810 ¦ 810 ¦ 810 ¦ 101,3 ¦ ¦природных источников¦ кубических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Водопотребление ¦ тысяч ¦ 740 ¦ 740 ¦ 740 ¦ 750 ¦ 750 ¦ 750 ¦ 101,4 ¦ ¦(использование воды)¦ кубических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Сброс сточных вод в ¦ тысяч ¦ 160 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 140 ¦ 140 ¦ 130 ¦ 81,3 ¦ ¦поверхностные водные¦ кубических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе ¦ тысяч ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦загрязненных и ¦ кубических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недостаточно ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очищенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Атмосферный воздух ¦ +--------------------+---------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Выбросы загрязняющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ от: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарных ¦ тонн ¦ 640 ¦ 640 ¦ 630 ¦ 630 ¦ 630 ¦ 620 ¦ 96,9 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦передвижных ¦ тонн ¦ 820 ¦ 840 ¦ 850 ¦ 860 ¦ 870 ¦ 880 ¦ 107,3 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Ввод в действие ¦ тысяч ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦природоохранных ¦ кубических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов за счет ¦метров в сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦сооружения для ¦ тысяч ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦очистки сточных вод ¦ кубических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦метров в сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦системы оборотного ¦ тысяч ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦водоснабжения ¦ кубических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦метров в сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|