Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Бобруйского районного Совета депутатов от 23.09.2011 № 9-3 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Бобруйского района на 2011-2015 годы"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 30 декабря 2011 г. N 9/46463 Бобруйский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Бобруйского района на 2011 - 2015 годы. 2. Бобруйскому районному исполнительному комитету довести до заинтересованных основные показатели социально-экономического развития Бобруйского района на 2011 - 2015 годы согласно приложениям 1 - 14 к Программе социально-экономического развития Бобруйского района на 2011 - 2015 годы. 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя Бобруйского районного исполнительного комитета по направлениям деятельности и постоянную комиссию Бобруйского районного Совета депутатов по вопросам экономики и сферы производства. 4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. Председатель Л.А.Борковский УТВЕРЖДЕНО Решение Бобруйского районного Совета депутатов 23.09.2011 N 9-3 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БОБРУЙСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Программа социально-экономического развития Бобруйского района на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 222), Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462). 2. В Программе дана оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Бобруйского района (далее - район) в 2006 - 2010 годах, обосновываются цели, задачи развития района на 2011 - 2015 годы, определяются пути и механизмы их достижения с учетом решения ключевых проблем, к которым относятся улучшение демографической ситуации, повышение уровня жизни, изменение структур производства и потребления, охрана и укрепление здоровья населения, сохранение и рациональное использование ресурсов. 3. Обеспечение устойчивого и эффективного развития экономики, реализация социально-экономических приоритетов района и главной цели текущего пятилетия - роста благосостояния и улучшения условий жизни населения - станут главными результатами реализации настоящей Программы. 4. Реализация настоящей Программы организациями, не находящимися в подчинении местных исполнительных и распорядительных органов (их структурных подразделений), осуществляется с согласия таких организаций. ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ5. В прошедшем пятилетии работа Бобруйского районного исполнительного комитета (далее - райисполком) была направлена на решение задач по достижению параметров Программы социально-экономического развития Бобруйского района на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Бобруйского районного Совета депутатов от 29 сентября 2006 г. N 15-2. 6. За 2006 - 2010 годы в целом по району обеспечена положительная динамика развития отраслей экономики. Превышены прогнозируемые на 5 лет уровни по темпам роста промышленной продукции, розничного товарооборота, платных услуг населению, экспорту товаров, привлечению инвестиций в основной капитал, вводу жилых домов (квартир) за счет всех источников финансирования. 7. Развитие промышленного комплекса района в 2006 - 2010 годах было направлено на модернизацию производства, создание новых рабочих мест, повышение качества и увеличение объема выпуска продукции. Темп роста объемов промышленной продукции в целом по району за пять лет составил 268,7 процента при задании на пятилетку 120 - 128 процентов. На унитарном коммунальном производственном предприятии (далее - УКПП) "Завод по переработке масличных культур" произведена модернизация и обновление производственного оборудования путем установки трех прессов холодного прессования (увеличение производственных мощностей с 11 тысяч (далее - тыс.) тонн переработки маслосемян рапса в год до 25 тыс. тонн). В 2009 году внедрена сертификация системы менеджмента качества на соответствие требованиям международным стандартам ИСО 9000. УКПП "Завод по переработке масличных культур" в 2008 году был завершен инвестиционный проект "Строительство цеха по производству биотоплива из масла рапсового с привязкой к существующим площадям и коммуникациям". Было создано дополнительно 28 рабочих мест и принято на работу 18 человек. Всего на реализацию данного проекта было затрачено 13,2 миллиарда (далее - млрд.) рублей. 8. В сельскохозяйственном производстве осуществлялось дальнейшее углубление специализации, укреплялась материально-техническая база, шло реформирование убыточных организаций. В районе создано 9 сельских поселений нового типа - агрогородков, где внедрены государственные социальные стандарты по обслуживанию населения и условия жизни максимально улучшены. Производство валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за 2006 - 2010 годы составило 133,3 процента при прогнозе на 5 лет - 137,7 процента. Произведена реконструкция, техническое переоснащение и ремонт 28 молочнотоварных ферм, введено в эксплуатацию 17 современных зерноочистительно-сушильных комплексов. Машинно-тракторный парк обновился на 87 процентов. Реформировано 5 убыточных сельскохозяйственных организаций, 3 унитарных коммунальных сельхозпредприятия преобразованы в открытое акционерное общество, сельскохозяйственный производственный кооператив (далее - СПК) "Победа" реорганизован в форме присоединения к СПК "Колхоз имени Дзержинского". 9. Приоритетом в прошедшей пятилетке инвестиционной политики района являлось привлечение инвестиционных ресурсов в производственную сферу. Из производственных объектов введено 2 новых современных животноводческих комплекса в деревне (далее - д.) М.Бортники и д. Октябрь. Завершена реконструкция 12 ферм. Из объектов социальной сферы введено 3 современных сельских дома культуры в городском поселке (далее - г.п.) Глуша, д. Гороховка и агрогородке (далее - аг.) Телуша, произведена реконструкция и модернизация 7 домов культуры. Кроме того, во всех 9 введенных агрогородках произведен капитальный ремонт объектов социальной и производственной сферы, открыты дома социальных услуг. И как итог за 2006 - 2010 годы объем инвестиций в основной капитал увеличился более чем в 5,7 раза при прогнозе на пятилетку 217 процентов и составил 514,8 млрд. рублей. Значительно выросли объемы вводимого жилья. За 2006 - 2010 годы в районе введено в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 59 тыс. квадратных метров общей площади жилых домов, что в 1,6 раза больше прогнозируемого. По состоянию на 1 января 2011 г. обеспеченность населения общей площадью жилых домов по Бобруйскому району составила 33,8 квадратного метра (далее - кв. м) на человека. 10. В течение последних лет отмечается устойчивая тенденция роста экспортных поставок. Основные организации-экспортеры - СПК "Гигант" и УКПП "Завод по переработке масличных культур". За 2006 - 2010 годы экспорт товаров увеличился почти на 50 процентов. Темп роста импорта товаров составил 154,4 процента при прогнозируемом росте 107,9 процента. Рост импорта товаров связан с реализацией УКПП "Завод по переработке масличных культур" в 2007 году инвестиционного проекта "Реконструкция действующего производства. Организация производства биотоплива из рапсового масла", когда предприятием закупалось оборудование для организации производства биотоплива. 11. Обеспечено стабильное развитие внутреннего потребительского рынка. За 2006 - 2010 годы в целях улучшения торгового обслуживания населения района был проведен ремонт 45 объектов торговли, возобновили работу ранее закрытые промышленные магазины, расположенные в агрогородках. А также открыто 7 павильонов субъектами малого предпринимательства и 2 павильона - Бобруйским районным потребительским обществом (далее - райпо). Для улучшения торгового обслуживания населения района за пятилетку приобретено и установлено 124 единицы холодильного оборудования на общую сумму 344,4 миллиона (далее - млн.) рублей. По итогам работы за 2006 - 2010 годы темп роста розничного товарооборота составил 197,7 процента в сопоставимых ценах при прогнозе 161,5 процента. Динамика объемов оказания платных услуг населению за 2006 - 2010 годы характеризуется ежегодным приростом, темп роста платных услуг составил 220,8 процента при прогнозе на пятилетку 149,0 процента. В текущей пятилетке были приобретены и установлены в трех агрогородках стационарные павильоны с размещением в них комплексных приемных пунктов, отремонтированы комплексные приемные пункты и отделения почтовой связи. 12. За пятилетку за счет всех источников финансирования в целом по району создано 1288 рабочих мест, в том числе в г.п. Глуша - более 140 новых рабочих мест. Уровень безработицы сократился с 1,9 процента в 2006 году до 0,9 процента в 2010 году, или в 2,1 раза, в том числе в г.п. Глуша - с 6,6 процента в 2006 году до 0,6 процента в 2010 году, или в 11 раз. 13. В районе созданы благоприятные условия для предпринимательской деятельности, количество коммерческих организаций за эти 5 лет увеличилось на 121 (с 21 организации в 2005 году до 142 в 2010 году). Доля платежей, уплачиваемых коммерческими организациями и предпринимателями в бюджеты всех уровней, составляет 22,9 процента и увеличилась по сравнению с 2005 годом почти в 1,5 раза. 14. В течение 2006 - 2010 годов в районе наблюдался стабильный рост заработной платы. Среднемесячная заработная плата в отраслях экономики района в 2006 году увеличилась по сравнению с 2005 годом на 26,6 процента, в 2007 году по сравнению с 2006 годом - на 15,5 процента, в 2008 году по сравнению с 2007 годом - на 14,6 процента, в 2009 году по сравнению с 2008 годом - на 16,6 процента, в 2010 году по сравнению с 2009 годом - на 27,4 процента. ГЛАВА 3 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ15. Цель социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы - создание благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства. 16. Основными задачами социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы являются: создание необходимых условий для обеспечения устойчивого социально-экономического развития и роста его эффективности прежде всего на основе улучшения качественных параметров; техническое перевооружение, реструктуризация организаций на базе внедрения современных технологий, машин и оборудования; создание необходимых условий для оздоровления населения, повышения уровня его образования и культуры, развития спорта и туризма. Исходя из преемственности направлений экономического развития и роли важнейших факторов в достижении социально-экономических целей на очередное пятилетие определены следующие приоритеты: активизация инвестиционной и инновационной деятельности; наращивание экспорта товаров и услуг; дальнейшее развитие жилищного строительства; развитие агропромышленного комплекса и социальное возрождение села. 17. Для достижения поставленной цели предусматривается увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства в 1,46 раза, промышленности в 1,55 раза, инвестиций в основной капитал в 1,25 раза. Основные показатели социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы определены согласно приложению 1 к настоящей Программе. ГЛАВА 4 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА18. В районе главными приоритетами в социальной политике являются повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг. Показатели социального развития района представлены согласно приложению 2 к настоящей Программе. 19. Основными направлениями ее реализации в текущей пятилетке являются: обеспечение эффективной занятости населения на основе модернизации существующих и ввода новых рабочих мест; рост заработной платы; укрепление здоровья, увеличение рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни населения; развитие интеллектуального и культурного потенциала населения; улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг независимо от места жительства граждан. 20. Сложившаяся к настоящему времени структура населения и параметры его воспроизводства будут и в дальнейшем обусловливать тенденцию к уменьшению численности населения в районе. Среднегодовая численность населения района сократилась на 1,9 тыс. человек, или на 8,2 процента (с 22 тыс. человек за 2005 год до 20,1 тыс. человек за 2010 год). Показатели численности населения района представлены согласно приложению 3 к настоящей Программе. 21. Основными задачами демографического развития являются: стимулирование рождаемости населения путем усиления социально-экономической поддержки семей, укрепления потенциала семейной среды для воспитания и социализации детей, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; укрепление здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни путем осуществления комплекса медицинских, организационных, технологических мероприятий и формирования здорового образа жизни; оптимизация внешних миграционных процессов с учетом национальных демографических интересов. 22. В районе сохраняется стабильная, контролируемая ситуация на рынке труда, в полном объеме обеспечивается предоставление гражданам социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством. На сегодняшний день формирование трудового потенциала района происходит в условиях сокращения трудоспособного населения в связи со вступлением в трудоспособный возраст малочисленного поколения родившихся в девяностые годы прошлого века, с одной стороны, с другой - выбывания из рабочих возрастов более многочисленного послевоенного поколения. По прогнозным расчетам к концу 2015 года трудовые ресурсы снизятся на 0,7 тыс. человек и составят 9,42 тыс. человек. Численность населения, занятого в экономике, также будет иметь тенденцию к сокращению и составит 7,39 тыс. человек. Трудовые ресурсы района представлены согласно приложению 4 к настоящей Программе. 23. Основными задачами в сфере занятости населения района являются повышение эффективности использования трудовых ресурсов качества рабочей силы, обеспечение конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда. На период с 2011 по 2015 год в сфере занятости предусматриваются следующие приоритетные направления: содействие нанимателям в структурной перестройке организаций в условиях модернизации рабочих мест, развитие новых форм работы с нанимателями; оказание государственной поддержки в виде бюджетных ссуд из Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь; стимулирование создания экономически эффективных рабочих мест в перспективных отраслях экономики и сфере востребованных услуг; содействие безработным в развитии предпринимательской, ремесленной деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма; стимулирование роста занятости в сфере услуг; повышение сбалансированности между спросом и предложением рабочей силы и ее конкурентоспособности на основе создания системы непрерывного профессионального обучения и стимулов для повышения квалификации персонала непосредственно на производстве, внедрение эффективных программ профессиональной ориентации молодежи; повышение экономической активности незанятого населения; обеспечение занятости граждан, не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда; совершенствование социальной защиты безработных. Такая политика содействия занятости населения позволит повысить эффективность использования трудовых ресурсов района и одновременно удержать безработицу на уровне 1,5 процента. 24. Основным направлением и задачей социальной защиты населения является усиление государственной поддержки социально уязвимых слоев и групп населения. В этих целях предполагается: улучшение адресной социальной помощи малоимущим слоям населения; улучшение работы с многодетными, неполными и другими категориями семей; организация надомного обслуживания одиноких престарелых инвалидов; расширение платных услуг престарелым и инвалидам, оказываемых службой социальной помощи на дому; совершенствование работы медицинских, торговых, культурных и других учреждений, обслуживающих пожилых людей; активное привлечение предприятий, организаций, сельскохозяйственных производственных кооперативов к разрешению проблем пожилых людей - пенсионеров. Численность граждан, обслуживаемых отделениями социальной помощи на дому территориальных центров социального обслуживания населения, планируется увеличить до 780 человек. В 2011 - 2015 годах усиление поддержки наиболее нуждающихся граждан и создание условий для повышения уровня их жизни, обеспечение доступности социальной помощи, базирующейся на государственных социальных гарантиях и стандартах, будет реализовываться в рамках Комплексной программы развития социального обслуживания и создания безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц Могилевской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной решением Могилевского областного Совета депутатов от 23 декабря 2010 г. N 6-14 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 20, 9/37904). 25. Важнейший показатель, предопределяющий качество жизни, - доходы населения, основным элементом которых выступает заработная плата. Рост заработной платы в текущем пятилетии будет обеспечен на основе роста эффективности производства, в том числе за счет роста рентабельности продаж, увеличения чистой прибыли, повышения производительности труда, снижения энергоемкости и материалоемкости продукции. В значительной степени прогнозируемые параметры по росту заработной платы будут обеспечены за счет расширения прав нанимателей по установлению гибких условий оплаты труда работников, определенных пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 10 мая 2011 г. N 181 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного регулирования в области оплаты труда" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 54, 1/12519) и направленных на усиление материальной заинтересованности работников в повышении производительности труда, максимально учитывающих сложность выполняемых работ, уровень квалификации, эффективность, качество и условия труда, а также вклад каждого работника в общие результаты деятельности, его предприимчивость, творческий подход. 26. Развитие образования ориентируется на приведение образовательной системы в соответствие с современными потребностями личности, общества и государства, повышение качества образования, обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональной мобильности в условиях перехода к информационному обществу, опережающего развития новых наукоемких технологий. С учетом складывающейся демографической ситуации и социокультурных особенностей развития района оптимизируется сеть общеобразовательных учреждений: открываются учебно-педагогические комплексы (далее - УПК) детский сад - школа, закрываются неперспективные школы. В 2011 - 2015 годах планируется реорганизовать: с 1 сентября 2014 г. государственное учреждение образования (далее - ГУО) "Детский сад д. Брожа Бобруйского района" и ГУО "Брожская общеобразовательная средняя школа Бобруйского района" в ГУО "Брожский учебно-педагогический комплекс детский сад - общеобразовательная школа Бобруйского района"; с 1 сентября 2015 г. ГУО "Гороховский учебно-педагогический комплекс детский сад - общеобразовательная средняя школа Бобруйского района" в ГУО "Гороховский учебно-педагогический комплекс детский сад - начальная школа Бобруйского района". 27. В системе дошкольного образования планируется развивать новые типы и формы организации дошкольного образования. За период с 2011 по 2015 год предполагается открытие трех игровых площадок на базе общеобразовательных школ. 28. Развитие системы общего среднего образования будет направлено на повышение его качественного уровня. В целях совершенствования организации образовательного процесса, обеспечения дифференцированного обучения школьников в районе планируется расширение сети факультативных занятий. Охват факультативным обучением планируется увеличить с 86 процентов в 2011 году до 91 процента в 2015 году. Предполагается создание эффективной системы доступа учреждений общего среднего образования к информационным образовательным ресурсам и сети Интернет, модернизация библиотек школ как центров информационных ресурсов, создание медиатек. 29. Работа в области специального образования будет направлена на осуществление максимально раннего выявления и оказания помощи детям с особенностями психофизического развития. Продолжат свою работу открытые пункты коррекционно-педагогической помощи на базе Брожской, Воротынской, Горбацевичской, Турковской средних общеобразовательных школ Бобруйского района, а также Ленинского, Телушского, Химовского, Глушанского учебно-педагогических комплексов детский сад - общеобразовательная школа Бобруйского района. 30. Основными направлениями развития системы образования в 2011 - 2015 годах являются: совершенствование многофункциональной сети дошкольных организаций и обеспечение доступного и качественного дошкольного образования; расширение использования в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания; повышение качества медицинского обслуживания детей в дошкольных организациях, снижение уровня заболеваемости детей; широкое использование в образовательном процессе информационных технологий; уменьшение социального сиротства, обеспечение своевременного выявления семейного неблагополучия; снижение уровня детской преступности; повышение уровня правовой грамотности учащихся и родителей; развитие молодежных инициатив; внедрение в практическую деятельность новых форм и методов работы по внеурочной занятости несовершеннолетних исходя из их запросов. 31. Основными задачами в сфере культуры являются сохранение и восстановление культурно-исторического наследия, развитие системы эстетического воспитания, создание равных условий для реализации творческих способностей разных групп населения и обеспечение разнообразия культурных услуг. Пристальное внимание будет уделено возрождению народных традиций и промыслов, сохранению и развитию материального и нематериального культурного наследия. В этих целях планируется: в д. Петровичи - реорганизация сельского клуба-библиотеки в Дом фольклора, создание на его базе экспозиции предметов народного быта; в центре ремесел в г.п. Глуша - проведение ремонта Дома ткачихи и ветряной мельницы; ежегодное проведение районных календарно-обрядовых праздников: "Троица" на базе Петровичского сельского клуба-библиотеки, "Купалье" и "Масленица" в агрогородках. В целях оптимизации сети клубных учреждений планируется закрытие Плёсского клуба-библиотеки. Предусматривается подготовка коллективов художественной самодеятельности к присвоению звания "народный (образцовый) самодеятельный коллектив" - детского ансамбля народной песни "Весялушки" Химовской детской школы искусств и ансамбля народной песни "Глушаночка" Глушанского поселкового Дома культуры. Дальнейшее развитие получит дополнительное художественное образование в сфере искусства. Планируется открытие новых отделений: художественного отделения в Бортниковской детской школе искусств; эстрадного отделения (инструментального вокального) в Каменской детской школе искусств. 32. В сфере организации досуга приоритетное внимание будет уделено созданию равных условий для всех категорий населения в доступе к культурным ценностям и услугам, сохранению образцов и традиций народного творчества, формированию условий для развития интеллектуального и культурного потенциала жителей района. Планируется открытие на базе Каменского сельского Дома культуры площадки концертного и театрального обслуживания населения. В целом предусматривается увеличение к 2015 году количества концертов, спектаклей на 15 процентов, посетителей концертов, спектаклей, выставок - на 10 процентов. 33. Главными направлениями в сфере культуры являются: реструктуризация сети сельских учреждений культуры, разработка и внедрение рациональной схемы территориального размещения сельских учреждений культуры с учетом конкретной социально-демографической и экономической ситуации в сельских населенных пунктах; формирование на базе реконструируемых объектов культуры в населенных пунктах, где существование отдельных учреждений является нецелесообразным, интегрированных учреждений, оказывающих "под одной крышей" культурные, спортивные, образовательные, социально-бытовые и другие услуги; улучшение культурного обслуживания жителей отдаленных сел, активизация деятельности автоклуба, оснащенного необходимым культурно-информационным оборудованием; обеспечение комплектования библиотечных фондов общественно-политической, художественной и детской литературой, изданиями по ведению приусадебного хозяйства, строительству индивидуальных жилых домов, подписки на государственные республиканские общественно-политические газеты. 34. Основной составляющей развития человеческого потенциала района является здоровье населения, проживающего на его территории. Поставленная задача укрепления здоровья населения будет решена на основе повышения качества медицинских услуг, гарантированного обеспечения единых социальных стандартов медицинской помощи каждому человеку. В этих целях предусматривается: обеспечивать граждан доступной и качественной медицинской помощью на всех уровнях ее оказания с использованием новых современных методов диагностики и лечения; повышать ответственность граждан за свое здоровье, формировать мотивацию к здоровому образу жизни, искоренению вредных привычек; реализовывать комплекс мер по улучшению репродуктивного здоровья населения, охране здоровья матери и ребенка; добиться увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения за счет снижения преждевременной смертности, в первую очередь среди лиц трудоспособного возраста; организовывать проведение профилактических мероприятий по раннему выявлению факторов риска социально значимых заболеваний, улучшению качества их диагностики; создавать единую систему мониторинга здоровья населения на основе информационных технологий; развивать современную инфраструктуру медицинских услуг; укомплектовать медицинскими кадрами первичного звена, повышать уровень укомплектованности врачами и медицинским персоналом со средним специальным образованием. 35. С целью вовлечения населения в активные занятия физической культурой и спортом, формирования и утверждения здорового образа жизни, профилактики заболеваний и правонарушений, преодоления распространения пьянства и наркомании в текущем пятилетии предусматривается: продолжить строительство физкультурно-спортивного комплекса в поселке (далее - п.) Туголица; дальнейшее развитие и качественное улучшение материально-спортивной базы; улучшение качества организации физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на основе традиционных и новейших технологий, повышение массовости физической культуры и спорта с доведением к 2015 году числа занимающихся физической культурой не менее 20 процентов от общей численности населения; активизация деятельности физкультурно-спортивного клуба по оздоровлению жителей района, оказание доступных физкультурно-оздоровительных услуг, отвечающих потребностям и интересам населения; проведение массовых спортивно-профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. 36. В целях развития туризма в районе планируются дальнейшее благоустройство объектов придорожного сервиса и экскурсионного показа, увеличение количества зарегистрированных объектов агроэкотуризма, разработка новых туристических маршрутов, участие в работе туристических выставок, пополнение материальной базы учреждений образования и физкультурно-спортивного клуба туристическим снаряжением. 37. Главная цель молодежной политики - воспитание молодежи в духе высокой гражданственности и патриотизма, правового самосознания, духовности и культуры, толерантности, миролюбия, развитие потенциала молодых граждан для их самореализации и активного участия в создании сильной и процветающей Беларуси. В районе продолжится целенаправленная работа по активному вовлечению молодежи в разработку и реализацию государственной молодежной политики. Важная роль будет отведена поддержке общественно значимых молодежных инициатив, молодежных и детских общественных объединений, а также вопросам содействия профессиональной ориентации и обеспечения занятости молодых граждан. Предусмотрена работа по активному вовлечению молодежи в занятие физической культурой и спортом, формированию здорового образа жизни. Реализация указанных направлений будет способствовать повышению духовно-нравственного, интеллектуального и трудового потенциалов молодежи, развитию предпринимательской и творческой инициативы молодых людей в интересах инновационного развития страны. ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ38. Основной целью инновационного развития в 2011 - 2015 годах является создание инновационной, конкурентоспособной на мировом рынке, наукоемкой, ресурсо- и энергосберегающей экономики, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое развитие района. 39. Инвестиционная деятельность в районе в 2006 - 2010 годах была направлена на привлечение ресурсов в производственную сферу и сосредоточение их на реализации инвестиционных проектов. 40. Инвестиционная политика в предстоящем пятилетии будет нацелена на модернизацию существующих и создание новых и модернизированных рабочих мест. За 2011 - 2015 годы планируется обеспечить темп роста по привлечению инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в размере 125,1 процента. Показатели инвестиций в основной капитал и источники финансирования по району определены согласно приложению 5 к настоящей Программе. 41. Учитывая то, что район является сельскохозяйственным районом, особое внимание в 2011 - 2015 годах планируется уделять дальнейшей модернизации действующего сельскохозяйственного производства путем приобретения новых машин, механизмов и транспортных средств сельскохозяйственными организациями района. В 2012 году планируется модернизация ферм в д. Плёссы СПК "Колхоз имени Дзержинского", д. Турковская Слобода СПК "Колхоз имени Ал. Невского", д. Стасевка СПК "Стасевка". В 2013 году - модернизация фермы в д. Панкратовичи СПК "Колхоз имени Ал. Невского", новое строительство: ферм в аг. Михалёво-1 СПК "Колхоз имени Дзержинского". В 2013 - 2014 годах - новое строительство фермы в аг. Б.Бортники и модернизация свинофермы в аг. Б.Бортники СПК "Гигант". В 2015 году - модернизация ферм в д. Крупичи СПК "Колхоз имени Дзержинского", д. Петровичи открытого акционерного общества (далее - ОАО) "Агрокомбинат "Бобруйский". В 2011 году ведется строительство картофелехранилища на 20 тыс. тонн в аг. Б.Бортники СПК "Гигант". Кроме того, в 2011 - 2015 годах планируются: строительство картофелехранилищ на 6 тыс. тонн в СПК "Колхоз имени Ал. Невского" и в СПК "Колхоз имени Дзержинского", техническое перевооружение картофелехранилищ в ОАО "Совхоз "Киселевичи" и Бобруйском обществе с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Омега-Люкс"; строительство зерноочистительно-сушильных комплексов (КЗСК-30), работающих на газу, в СПК "Колхоз имени Ал. Невского" и филиале "Воротынь" республиканского унитарного предприятия "БЗТДиА"; приобретение сельскохозяйственными предприятиями до 40 единиц зерноуборочных комбайнов, 80 тракторов, по 50 пресс-подборщиков, граблей, плугов и сеялок, 30 автомобилей МАЗ, 40 косилок, 12 кормоуборочных комбайнов и другой техники; реконструкция, модернизация и ремонт объектов социально-культурного назначения и производственного назначения, строительство и развитие инженерной инфраструктуры к жилым домам на территории района; реконструкция части помещений Туголицкой средней школы (далее - СШ), ремонты Каменской СШ, Брожской СШ и детских садов в д. Каменка и п. Туголица, замена оконных блоков в Телушском УПК, приобретение оборудования (электрических плит, холодильников, жаровых шкафов и т.д.), мебели, компьютерной техники и компьютеров; проведение капитального и текущего ремонта в учреждениях культуры, приобретение светомузыкальной, звукоусилительной аппаратуры для оснащения сельских домов культуры. В 2012 - 2014 годах планируется привлечение инвестиций в основной капитал за счет реконструкции автомобильной дороги М-5 Минск - Гомель, проходящей через район (с 65-го километра (далее - км) по 131-й км). 42. В соответствии с инвестиционным договором, заключенным между иностранным ООО "Татбелнефтепродукт" и Республикой Беларусь, в районе планируется строительство двух автозаправочных станций на 128-м км автодороги М-5 Минск - Гомель д. Бояры. Иностранное предприятие "Лукойл-Белоруссия" на автодороге М-5 Минск - Гомель в д. Бояры планирует реконструкцию действующей автозаправочной станции. УКПП "Завод по переработке масличных культур" в 2014 - 2015 годах планируется покупка и установка 2 прессов холодного прессования стоимостью 1,6 млрд. рублей. С целью привлечения инвестиций, в том числе иностранных, отделами и управлениями райисполкома будет продолжена информационная работа по привлечению потенциальных инвесторов для создания новых производств, в первую очередь экспортоориентированных. ГЛАВА 6 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ43. Главными задачами развития промышленности в 2011 - 2015 годах станут повышение производительности труда на основе обновления активной части основных средств, наращивание выпуска высококачественной и востребованной на рынке продукции. Основным вопросом в промышленном секторе, который необходимо решать наряду с увеличением производства конкурентоспособной продукции, является повышение уровня эффективности работы предприятий. И в первую очередь это рост рентабельности и сокращение себестоимости выпускаемой продукции, увеличение доли сертифицированной продукции в общем объеме промышленного производства, внедрение прогрессивных технологий, повышение производительности труда. 44. Структура промышленности района представлена 2 видами экономической деятельности: "Обрабатывающая промышленность" - 80,5 процента и "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" - 19,5 процента. Основным промышленным предприятием района является УКПП "Завод по переработке масличных культур", производственные мощности которого составляют 25 тыс. тонн переработки маслосемян рапса в год. Основными стратегическими направлениями предприятия на 2011 - 2015 годы являются более полное использование имеющихся мощностей, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет улучшения качества и снижения издержек производства. Предприятием намечены к реализации инвестиционные проекты, в рамках которых будут приобретены и установлены в 2014 - 2015 годах 2 пресса холодного прессования мощностью по 5 тыс. тонн каждый с планируемым объемом инвестиций 1,6 млрд. рублей, что позволит увеличить объем переработки маслосемян рапса до 35 тыс. тонн в год. Кроме того, на предприятии планируется внедрение следующих энергосберегающих мероприятий: внедрение энергосберегающих осветительных приборов; внедрение автоматизированной энергоэффективной системы теплоснабжения жаровен маслоотжимного агрегата; замена насосного оборудования на более энергоэффективное; внедрение автоматизации процессов горения топлива в котлоагрегатах. Реализация намеченных задач позволит увеличить объем промышленного производства более чем на 50 процентов к уровню 2010 года. Рентабельность продаж в организациях промышленности к 2015 году планируется на уровне 6 процентов. Рост заработной платы запланирован с учетом опережающих темпов роста производительности труда. Основные показатели развития промышленности района определены согласно приложению 6 к настоящей Программе. 45. Главными задачами развития сельского хозяйства на 2011 - 2015 годы являются формирование безубыточного, конкурентоспособного и экологически безопасного производства сельскохозяйственной продукции, обеспечивающего в полном объеме внутренние потребности, наращивание экспортного потенциала и увеличение доходов работников. Последовательная реализация поставленных задач предусматривает увеличение объемов производства и сбыта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, переориентацию на инновационный путь развития, предполагающий комплексную модернизацию технико-технологической базы сельского хозяйства на основе новейших разработок науки, переход сельскохозяйственных организаций на самоокупаемость и самофинансирование. Получит дальнейшее развитие государственная поддержка сельскохозяйственных организаций, личных подсобных и фермерских хозяйств, при этом ее размер будет дифференцирован в зависимости от кадастровой оценки земель. Помощь государства приобретет избирательный характер. Она будет направлена на реализацию государственных целевых программ и поддержку участвующих в них субъектов хозяйствования. В перспективе планируется ежегодное сокращение доли государственной поддержки в стоимости произведенной валовой продукции сельского хозяйства. 46. В 2011 - 2015 годах основной упор будет сделан на эффективность сельскохозяйственного производства. Запланирована рентабельность продаж в размере 7 - 9 процентов в 2011 году с увеличением к 2015 году до 11 процентов. Перед сельскохозяйственными организациями района ставится задача ежегодно снижать уровень материалоемкости не менее чем на 1,1 процента. 47. В целом по району во всех категориях хозяйств рост производства валовой продукции сельского хозяйства за 2011 - 2015 годы составит 146,3 процента к уровню 2010 года. В 2015 году планируется произвести продукции более чем на 383 млрд. рублей, в том числе в сельскохозяйственных организациях около 200 млрд. рублей валовой продукции, и за пятилетие прирост составит 70 процентов. В 2015 году во всех категориях хозяйств планируется произвести зерна 91,7 тыс. тонн, картофеля - 144,2 тыс. тонн, маслосемян рапса - 6,1 тыс. тонн, овощей - 35 тыс. тонн, плодов и ягод - 10,1 тыс. тонн, молока - 80,65 тыс. тонн, яиц - 121,91 млн. штук, реализовать скота и птицы (в живом весе) 12,92 тыс. тонн. Основные показатели развития сельского хозяйства района представлены согласно приложению 7 к настоящей Программе. 48. В животноводстве основная ставка делается на увеличение производства молока, так как молоко является для сельского хозяйства района основой формирования доходов. В отрасли молочного скотоводства планируется к 2015 году производить в хозяйствах всех категорий 80,65 тыс. тонн молока. Выход на указанные параметры предполагается обеспечить за счет: обеспечения дальнейшей интенсификации молочного скотоводства; увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных, при обеспечении их полноценными кормами. Удой молока на корову в 2015 году планируется 6000 килограммов. Также для повышения продуктивности скота, снижения затрат на производство продукции, повышения ее качества необходимо сконцентрировать основной объем производства молока на крупных фермах в сельскохозяйственных организациях, имеющих более 500 голов; обеспечения ежегодного выращивания в расчете на 100 коров, имеющихся на начало года, не менее 120 телок всех возрастов, вводить в основное стадо не менее 25 процентов первотелок; реконструкции и модернизации ферм; создания и выделения культурных пастбищ в расчете на корову не менее 1 гектара, в том числе создание долголетних высокоинтенсивных пастбищ из многокомпонентных травостоев бобово-злаковых трав. Перезалужение пастбищ планируется производить на площади 2500 гектаров (далее - га) ежегодно; обеспечения в расчете на одну условную голову скота производства всех видов кормов не менее 58 центнеров кормовых единиц, заготовки на стойловое содержание - не менее 42 центнеров кормовых единиц; улучшения качества заготавливаемых кормов первого сорта до 85 процентов. 49. Планируется производство мяса в сельскохозяйственных организациях в 2015 году увеличить в 2 раза к 2010 году. Для обеспечения параметров следует: увеличить среднесуточные привесы животных на выращивании и откорме до 750 граммов; сократить непроизводительное выбытие молодняка за счет выполнения комплекса ветеринарно-профилактических мероприятий. С целью создания условий для роста продуктивности животных и наращивания численности поголовья в сельскохозяйственных организациях района будет продолжена работа по реконструкции, строительству и техническому переоснащению животноводческих объектов, использованию комбикорма согласно половозрастным группам свиней. 50. В растениеводстве планируется получить в 2015 году 91,7 тыс. тонн зерна, увеличить производство сахарной свеклы по сравнению с 2010 годом в 2,9 раза и произвести в 2015 году 48 тыс. тонн. Семян рапса к 2015 году планируется производить 6,1 тыс. тонн. Производство картофеля планируется довести до 144,2 тыс. тонн. Его производство будет сосредоточено в специализированных сельскохозяйственных организациях. В целях повышения плодородия почв к концу 2015 года планируется увеличить внесение органических удобрений не менее 11 тонн на гектар пашни, минеральных - до 332 килограммов действующего вещества на гектар пашни. 51. Основными целями развития лесного хозяйства являются воспроизводство и повышение продуктивности лесов, охрана их от пожаров, защита от болезней и вредителей, лесоразведение и регулирование лесопользования. В текущем пятилетии продолжится работа по улучшению породной и возрастной структуры лесного фонда, своевременному облесению лесных площадей, непокрытых лесом, хозяйственно ценными породами. Предусматривается повышение уровня освоения лесосечного фонда и объемов заготовки круглой древесины. Важной задачей является проведение сертификации лесоуправления и лесопользования. Сертификация лесхоза проведена по международной системе FSC и национальной системе. В результате реализации намеченных мер по развитию лесного хозяйства к концу пятилетия прогнозируется увеличить размер расчетной лесосеки на 20,7 тысячи кубических метров (далее - тыс. куб. метров) и довести его до 121,9 тыс. куб. метров. Общий объем лесозаготовок составит не менее 139,0 тыс. куб. метров. 52. Строительный комплекс района представлен семью организациями, основанными как на государственной, так и на частной форме собственности. Повышение качества оказываемых услуг, выпускаемой продукции организациями строительного комплекса является важнейшей задачей всех звеньев его управления. За 2006 - 2010 годы проведена значительная работа в данном направлении. В 2011 - 2015 годах основные усилия в строительной отрасли будут направлены на снижение стоимости, материало- и энергоемкости строительства и улучшение его качества. Предстоит дальнейшее наращивание темпов строительства жилья при сохранении высокого уровня потребительских качеств объектов. Так, за 2011 - 2015 годы в районе планируется ввести в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 29,1 тыс. кв. метров общей площади жилых домов и квартир. Уровень обеспеченности населения жильем в расчете на жителя повысится с 33,8 кв. м в 2010 году до 38,2 кв. м в 2015 году. Основные показатели развития строительства района представлены согласно приложению 8 к настоящей Программе. 53. Основными задачами, стоящими перед строительной отраслью на 2011 - 2015 годы, являются: рост производительности труда за счет модернизации производства строительных организаций; усиление контроля над качеством строительной продукции и нормативными сроками строительства; безусловное выполнение доведенных заданий по строительству жилья; реализация масштабной программы наращивания индивидуального жилья с обеспечением его инженерно-транспортной инфраструктурой; максимальное усиление роли коммунального унитарного предприятия "Управление капитального строительства Бобруйского райисполкома" в качестве основного заказчика по строительству жилья для нуждающихся, осуществлению технического надзора за качеством строительства. 54. Главной задачей развития сферы услуг является обеспечение экономики и населения вне зависимости от места проживания высококачественными услугами по доступным ценам и увеличение объема их экспорта. Для этого предусматриваются: увеличение объемов приоритетных и современных видов услуг; рост новых видов услуг и форм обслуживания; модернизация сельских комплексных пунктов; организация системы изучения спроса и рекламы услуг; повышение качества предоставляемых услуг и культуры обслуживания. Предусмотрено ускоренное развитие таких услуг сельскохозяйственного характера, как обработка земельных участков и внесение удобрений, борьба с вредителями и болезнями растений. 55. Дальнейшее развитие бытового обслуживания населения района направлено на решение следующих задач: обеспечение доступности для населения полного комплекса бытовых услуг повседневного спроса; создание условий для обеспечения ценовой доступности бытовых услуг и повышения уровня обслуживания; обеспечение ценовой и территориальной доступности бытовых услуг первой необходимости социально уязвимым группам сельского населения; совершенствование выездного обслуживания населения. 56. Бобруйским унитарным коммунальным предприятием "Райбытуслуги" планируется провести: ремонт сельских комплексных приемных пунктов; расширение услуг по обработке приусадебных участков; обновление прокатного фонда. Основные показатели развития сферы услуг района определены согласно приложению 9 к настоящей Программе. 57. Развитие розничной торговой сети в сельской местности будет направлено на возобновление деятельности и реконструкцию ранее закрытых магазинов, включая обслуживание сельских жителей посредством автомагазинов. Расширится торговля по заказам населения и образцам. Торговые предприятия, расположенные в сельской местности, обладают значительным потенциалом развития. Вместе с тем они отличаются существенными особенностями, которые учтены при определении ключевых направлений развития торговли. В целях развития сферы торговли и общественного питания, а также для улучшения качества обслуживания населения предусматривается продолжить работу по: обеспечению приоритетного продвижения на внутренний рынок товаров отечественного производства; увеличению количества магазинов, работающих по методу самообслуживания, оснащенных платежными терминалами для осуществления расчетов с применением банковских пластиковых карточек; расширению сети объектов общественного питания, в том числе за счет открытия объектов быстрого обслуживания; улучшению качества выпускаемой предприятиями общественного питания продукции, расширению номенклатуры предоставляемых услуг. В целом реализация намеченных мер позволит увеличить за пятилетку объем розничного товарооборота торговли в 1,6 раза, повысить обеспеченность торговыми площадями до 370 кв. м на тысячу жителей. С этой целью в 2011 - 2015 годах планируется расширить торговую сеть за счет возобновления работы ранее закрытых магазинов райпо в п. Брожа, д. Петровичи, д. Осово, открытия новых объектов торговли в п. Лекерта, аг. Б.Бортники. 58. Основной удельный вес в торговом обслуживании населения района занимает Бобруйское райпо. В 2011 - 2015 годах райпо планируются: с целью максимального охвата торговым обслуживанием жителей малонаселенных пунктов, не имеющих торговой сети, приобретение дополнительно одного модернизированного автомагазина; восстановление работы ранее закрытых магазинов; ремонт и реконструкция торговых объектов; организация работы двух торговых объектов по методу самообслуживания; приобретение 12 единиц холодильного оборудования; проведение активных форм торговли (ярмарок, выставок, акций); развитие торговой сети в дачных массивах; расширение торговли по заказам населения с бесплатной доставкой товаров на дом одиноко проживающим престарелым гражданам; оснащение объектов торговли новым оборудованием, банковскими платежными терминалами. В системе потребительской кооперации особое внимание будет уделяться улучшению торгового обслуживания жителей сельской местности, обеспечению их социально значимыми товарами, расширению ассортимента и повышению качества обслуживания. В магазинах потребительской кооперации предусматривается предоставление скидок и бонусов. 59. В 2011 - 2015 годах в общественном питании приоритетное развитие получат объекты с быстрым обслуживанием и невысокими ценами. Важной задачей является обеспечение в объектах общественного питания широкого ассортимента, гарантированного качества, высокого уровня сервиса и санитарно-гигиенических условий. Планируется увеличение к 2015 году количества объектов общественного питания придорожного сервиса до 12. В целом реализация намеченных мер позволит повысить обеспеченность населения местами в общедоступных объектах общественного питания до 32 мест на тысячу жителей. С этой целью в 2011 - 2015 годах планируется открытие объектов общественного питания при новых автозаправочных станциях. 60. В целях наполнения торговой сети потребительской кооперации товарными ресурсами от собственной деятельности особое внимание будет уделено развитию заготовок сельскохозяйственной продукции и производству потребительских товаров. Увеличатся закупки у населения скота, мясных и молочных продуктов, продукции растениеводства, а также дикорастущей продукции и других видов сырья, что позволит повысить загруженность имеющихся мощностей перерабатывающих организаций и более рационально использовать сырьевые ресурсы. 61. Создание для граждан комфортных условий проживания по месту их жительства, повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, улучшение качества предоставляемых услуг и обеспечение их доступности для потребителей - главные задачи развития жилищно-коммунального хозяйства. Достижение поставленных задач предусматривается обеспечить за счет внедрения ресурсо- и энергоэффективных технологий производства, исключения непроизводительных затрат и потерь, совершенствования системы управления жилищно-коммунальным хозяйством. Особое внимание будет уделено развитию коммунальной инфраструктуры в агрогородках. 62. Деятельность унитарного коммунального предприятия (далее - УКП) "Жилкомхоз" будет направлена на экономию материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Особое внимание будет уделено прежде всего повышению производительности труда каждого работника, обеспечивающему в целом повышение качества оказываемых услуг во всех сферах деятельности, включая водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, содержание жилищного фонда. В целях улучшения жилищных условий населения, повышения качества жилищно-коммунальных услуг, соблюдения социальных стандартов в текущем пятилетии планируется продолжить работу по ремонту и тепловой модернизации жилищного фонда, благоустройству дворовых территорий с проведением комплексных работ по устройству тротуаров, детских игровых площадок, озеленению, содержанию дорог, улиц и других объектов внешнего благоустройства района. Для снижения тепловых потерь и улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг в текущей пятилетке запланировано произвести ремонт и восстановление 11,21 км тепловых сетей с преимущественным применением ПИ-трубопроводов (по населенным пунктам п. Туголица, аг. Б.Бортники, д. Слободка, аг. Ковали). Также запланировано произвести ремонт и восстановление водопроводных сетей и артезианских скважин. Предусматривается ежегодное постепенное увеличение объемов выполнения капитального ремонта с вводом общей площади жилых домов после капитального ремонта и тепловой модернизации (в 2011 году - 0,4 тыс. кв. м, в 2012 году - 0,7 тыс. кв. м, в 2013 году - 1 тыс. кв. м, в 2014 году - 0,8 тыс. кв. м, в 2015 году - 1 тыс. кв. м), что позволит значительно улучшить условия и комфортность проживания граждан. 63. Развитие топливно-энергетического комплекса в 2011 - 2015 годах будет нацелено на его инновационное развитие, обеспечивающее производство конкурентоспособной продукции на уровне мировых стандартов при надежном и эффективном энергообеспечении экономики и населения. Основным производителем тепловой энергии в районе является УКП "Жилкомхоз", на балансе и обслуживании которого находится 31 котельная, в том числе газовых - 2 единицы (далее - ед.) (в аг. Б.Бортники, д. Осово), смешанных (газ плюс местные виды топлива (далее - МВТ) - 6 ед. (п. Туголица, аг. Химы, аг. Михалево, аг. Ковали, п. Юбилейный, д. Слободка), работающих на МВТ - 20 ед. Протяженность тепловых сетей составляет 45,7 км в однотрубном исполнении, протяженность сетей ГВС - 2 км в однотрубном исполнении. В 2012 - 2015 годах предусматриваются модернизация котельных с заменой на более эффективный котел на МВТ в аг. Телуша, аг. Михалево, п. Редкий Рог, д. Каменка, д. Турки, д. Гороховка, аг. Ковали, аг. Ленина, оптимизация тепловых сетей района с сокращением числа котельных и реконструкция теплосетей ежегодно по 2,1 км в год. Планируется довести использование местных видов топлива в котельно-печном топливе до 2015 года до 93,8 процента. Ожидаемая экономия топливно-энергетических ресурсов составит 0,98 тыс. тонн условного топлива. 64. В 2011 - 2015 годах основными направлениями энергосбережения, реализуемыми в области в соответствии с Директивой Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. N 3 "Экономия и бережливость - главные факторы экономической безопасности государства" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 146, 1/8668), будут являться: внедрение новых энергоэффективных технологий, оборудования и технологических процессов; повышение эффективности действующих технологий и технологических процессов; увеличение использования местных, нетрадиционных, возобновляемых источников энергии; создание эффективной инфраструктуры по заготовке, переработке, хранению и доставке местных видов топлива; ввод в эксплуатацию электрогенерирующего оборудования; внедрение систем частотного регулирования электроприводов на механизмах, работающих с переменной нагрузкой; применение эффективных систем теплоснабжения, освещения, вентиляции; внедрение энергосберегающих осветительных приборов, систем автоматического регулирования освещения. ГЛАВА 7 АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА65. Развитие малого и среднего бизнеса является дополнительным источником пополнения доходов бюджета и средством для решения многих социальных, экономических и других задач. Малое и среднее предпринимательство занимает устойчивое место в экономике района, способствует формированию конкурентной среды, росту производства потребительских товаров, развитию сферы услуг, созданию новых рабочих мест. В настоящее время частный бизнес сконцентрирован преимущественно в сферах, не требующих высокой квалификации, специальных знаний и значительных объемов финансовых вложений. В 2010 году наибольшее количество организаций малого предпринимательства осуществляли деятельность в сфере торговли. 66. В 2011 - 2015 годах будет продолжена целенаправленная и широкомасштабная работа по созданию позитивного имиджа предпринимательства в обществе и увеличению доли малого и среднего бизнеса в экономике. Основной целью государственной политики поддержки предпринимательства является создание наиболее благоприятных условий для его развития. Достижение данной цели будет осуществляться в рамках реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. N 4 "О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 3, 1/12259) и Программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Бобруйского района на 2011 - 2012 годы, утвержденной решением Бобруйского районного Совета депутатов от 25 марта 2011 г. N 6-4 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 56, 9/40833). Предусматривается увеличение числа субъектов хозяйствования малого и среднего бизнеса. Развитию малого и среднего предпринимательства будет способствовать передача в аренду неиспользуемых и неэффективно используемых имущественных комплексов (незадействованных площадей, зданий, сооружений, оборудования), находящихся в коммунальной собственности. Своеобразной формой имущественной поддержки предпринимателей будет являться продажа им недвижимого неиспользуемого имущества, находящегося в коммунальной собственности, через аукционы. 67. В 2011 году: закрытым акционерным обществом "Компания ряд" на арендуемых у ООО "ХимПромРяд" площадях организовано в д. Слободка производство поливочных шлангов из ПВХ (2 июля 2010 г. с аукциона методом понижения начальной цены продажи (голландским методом) российской фирме ООО "ХимПромРяд" продан комплекс объектов УКП "Жилкомхоз" в д. Слободка); крестьянским (фермерским) хозяйством "Птичья ферма" создано производство (ферма) по выращиванию птицы (кур, индюков) на площадях здания бывшего детского сада в д. Дойничево, приобретенного с аукциона в августе 2010 года; частным предприятием "Белкластер" в 2011 году открыт цех деревообработки в г.п. Глуша. ООО "ПетроТур" планируется создание комплекса объектов для размещения туристов на площадях бывших школ в д. Петровичи, приобретенных с аукциона в декабре 2010 года. Первую группу туристов планируется принять в конце декабря 2011 года. 68. В 2012 - 2015 годах планируется создание следующих новых производств: частным производственно-торговым унитарным предприятием "Мильда Плюс" - создание цеха деревообработки в п. Редкий Рог. Предприятием 21 декабря 2010 г. с аукциона приобретены три здания бывших цехов БУКП "Райбытуслуги" и здание бывшего детского сада; частным производственным унитарным предприятием "Шендор" - создание цеха деревообработки на площадях здания бывшего сельского клуба в д. Бирча, приобретенного 21 декабря 2010 г. с аукциона; частным предприятием "Коллениал" - создание производства по изготовлению мебели по индивидуальным заказам на площадях здания бывшего УПК в д. Слобода, приобретенного 3 августа 2011 г. с аукциона; частным предприятием "Компания Дар-Форт" - производство сухих строительных смесей и акриловых красок на площадях бывшего детского сада, приобретенного с аукциона в июне 2011 года; частным предприятием "Бабушкина усадьба" - создание базы отдыха на площадях бывшего военного городка Дубовка, приобретенных 21 декабря 2010 г. с аукциона; частным торгово-производственным предприятием "АКСАМИТ-ТОРГ" - создание базы отдыха на площадях бывшего военного городка Красный Брод, приобретенных с аукциона в июле 2010 года. Показатели предпринимательской деятельности в районе представлены согласно приложению 10 к настоящей Программе. ГЛАВА 8 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ69. Основными задачами внешнеэкономической деятельности района являются расширение экспорта, оптимизация объема и структуры импорта в целях достижения устойчивого положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами. 70. Товарная номенклатура экспорта района характеризуется за последние 5 лет некоторыми изменениями, связанными с включением экспорта товаров некоторых районных организаций (Бобруйское райпо, совместное общество с ограниченной ответственностью "Вектраагропром", государственное лесохозяйственное учреждение "Бобруйский лесхоз") в объемы экспорта города Бобруйска по месту нахождения юридического адреса. Основными организациями района, осуществляющими экспорт товаров, являются СПК "Гигант" и УКПП "Завод по переработке масличных культур", на долю которых приходится 81 процент всего экспорта района. По итогам работы за 2010 год объем экспорта товаров района увеличился в 2,6 раза по сравнению с 2009 годом. Экспорт товаров производится в страны дальнего и ближнего зарубежья. Партнерские связи поддерживаются с предприятиями России, Германии, Польши, Бельгии, Литвы и другими. 71. На текущее пятилетие поставлена задача увеличения объемов экспорта. Целью внешнеэкономической деятельности в 2011 - 2015 годах является дальнейшее расширение экспорта и рационализация импорта, обеспечение сбалансированности внешнеторговых операций на основе осуществления эффективной внешнеторговой политики. Объем внешней торговли товарами и услугами района установлен согласно приложению 11 к настоящей Программе. Постоянно будет изучаться спрос на выпускаемую продукцию, а предприятия будут активно участвовать в тендерах, использовать систему скидок. Импорт товаров будет осуществляться из Российской Федерации и стран вне СНГ. В основном это промежуточные и потребительские товары. Активное участие в наращивании объемов экспортных поставок будет осуществляться за счет привлечения субъектов хозяйствования малого и среднего бизнеса. 72. К 2015 году району необходимо выйти на положительное сальдо в размере 300 тыс. долларов США. Для достижения поставленной задачи требуется обеспечить темп роста экспорта товаров и услуг в 2015 году к 2010 году на уровне не ниже 169 процентов. Планируется реализация ряда мероприятий в данном направлении, в частности согласование закупок подчиненными организациями инвестиционных и промежуточных товаров; организация работы по обеспечению финансирования закупок технологического оборудования, машин и механизмов за счет долгосрочных внешних источников в объеме не менее 85 процентов от общего объема финансирования. 73. Экспортом услуг в районе занимаются частное унитарное предприятие (далее - ЧУП) "Юнитерра" и ООО "Мипар". Это услуги автомобильного транспорта при междугородних и международных перевозках грузов. К концу текущей пятилетки экспорт этих услуг планируется увеличить на 18,9 процента. Во внешней торговле услугами сохранится положительное сальдо. Кроме того, планируется оказание экспортных услуг по агроэкотуризму, так как на территории района организована работа 14 субъектов агроэкотуризма. ГЛАВА 9 РАЗВИТИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ74. Основной целью социально-экономического развития малых и средних городских поселений района (г.п. Глуша) и сельских территорий является повышение уровня благосостояния населения независимо от мест его проживания и уменьшение существующих различий между регионами на основе стабильного и сбалансированного роста экономики, наиболее эффективного использования производственного, ресурсного и кадрового потенциалов. 75. Особое внимание в прогнозируемом периоде намечается уделить развитию г.п. Глуша. Здесь намечается проводить целенаправленную политику стимулирования размещения новых предприятий, филиалов и цехов действующих производств, а также развития частного предпринимательства, прежде всего производств. Развитие г.п. Глуша определено согласно приложению 12 к настоящей Программе. 76. Важным направлением является повышение конкурентоспособности рабочей силы и сбалансированности спроса и предложения рабочих мест на рынке труда. В текущем пятилетии будет создано не менее 11 рабочих мест. Обеспечение занятости будет осуществляться в значительной степени за счет развития малого бизнеса, где законодательно закреплены существенные налоговые и другие льготы. Развитие отраслей социальной сферы будет осуществляться в соответствии с перспективными планами на 2011 - 2015 годы развития в районе систем образования, здравоохранения, культуры. 77. Мероприятия по укреплению аграрной экономики и развитию сельских территорий в текущем пятилетии будут направлены на улучшение работы агропромышленного комплекса и повышение уровня жизни населения сельских территорий. В 2011 - 2015 годах будет продолжена целенаправленная работа по благоустройству сельских населенных пунктов, развитию социальной инфраструктуры и созданию комфортных условий сельскому населению для труда и жизни. Важнейшими задачами, требующими решения, остаются мотивация труда и повышение уровня жизни сельского населения. Будет проводится работа по повышению уровня заработной платы на основе роста производительности труда и экономической эффективности сельскохозяйственных организаций, постепенному сближению уровня доходов работников сельского хозяйства и промышленного производства. Также будет продолжена целенаправленная работа по дальнейшему развитию агрогородков и близлежащих сельских территорий в части инженерно-транспортных коммуникаций и других значимых объектов социальной сферы. 78. Для достижения этих целей потребуется: направить усилия на выполнение всех доведенных параметров развития; стимулировать развитие новых производств как в целях наращивания объемов производства по выпуску конкурентоспособной продукции, так и создания новых рабочих мест; создавать в регионах условия для активизации инновационной и инвестиционной деятельности, развития предпринимательства; обеспечить достойную оплату труда работникам всех сфер деятельности; развивать социальную инфраструктуру населенных пунктов; повысить комфортность проживания сельского населения и уровень обеспечения социальными стандартами в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг; расширить торговую инфраструктуру, обеспечить выездное торговое обслуживание жителей малонаселенных пунктов, устойчивый рост объемов и качества бытовых услуг; уменьшить отток населения из сельской местности, прежде всего молодых специалистов и квалифицированных кадров; обеспечить приток молодежи в сельскую местность, прежде всего за счет возвращения молодых людей, получивших образование и профессиональную подготовку. ГЛАВА 10 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ79. Показатели природопользования района отражены согласно приложению 13 к настоящей Программе. 80. К 2015 году прогнозируется увеличение объема забора воды из подземных источников. Водопотребление по району составит 0,43 млн. куб. метров, сброс сточных вод в поверхностные водные источники составит 0,301 млн. куб. метров. 81. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников к 2015 году ожидаются в пределах 0,86 тыс. тонн. 60 процентов загрязняющих веществ, поступающих в воздушный бассейн района, приходится на передвижные источники, что связано с увеличением личного автотранспорта. 82. Общая площадь земель района в административных границах составляет 159,905 тыс. га. Площадь сельскохозяйственных земель в районе имеет тенденцию к уменьшению за счет отвода для жилищного строительства, строительства автомобильных дорог и других линейных сооружений, посадки лесных культур на низкопродуктивных сельскохозяйственных землях, передаваемых в состав земель лесного фонда. Общая площадь нарушенных земель до 2015 года будет оставаться на уровне 2010 года, сохранится ежегодная площадь рекультивируемых земель на уровне 0,001 тыс. га в связи с тем, что земли для добычи полезных ископаемых, в том числе торфа, предоставляются на срок более 10 лет и будут рекультивироваться после 2015 года. 83. В целях обеспечения благоприятной экологической ситуации в районе на период 2011 - 2015 годов предусматриваются следующие мероприятия: в области рационального водопользования - строительство и улучшение систем водоснабжения и очистных сооружений, сокращение загрязнения поверхностных и подземных водных объектов сточными водами, а также вредными веществами, поступающими с урбанизированных и сельскохозяйственных территорий, снабжение населения чистой питьевой водой; в области охраны и использования земельных ресурсов - обеспечение комплексного подхода к использованию и охране земель (почв) для их устойчивого использования, поддержание экологических функций в ландшафтах и реализация мер по борьбе с их деградацией и загрязнением. ГЛАВА 11 ЗАКЛЮЧЕНИЕ84. Главным результатом реализации Программы станет рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики. Во всех видах экономической деятельности произойдет переход к обновлению основных средств. 85. Инвестиционная деятельность будет направлена на строительство новых объектов согласно приложению 14, модернизацию существующих и создание новых рабочих мест. Высокопроизводительные и гарантированные хорошо оплачиваемые рабочие места позволят трудоспособным гражданам с максимальной отдачей применить свой опыт, квалификацию и способности, получать достойное вознаграждение за труд. 86. Доступность услуг здравоохранения, образования, культуры и спорта обеспечит возможность всестороннего развития физически здорового, духовно богатого человека независимо от места его жительства. Привлекательность жизни населения района также повысится за счет выравнивания жилищных условий, качества транспортных услуг, обеспеченности услугами современной связи на всей территории района. Приложение 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БОБРУЙСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ---------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Продукция ¦процентов к¦115,8¦120,0¦106,0¦106,0¦107,0¦107,5¦ 155,1 ¦ ¦промышленности¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Продукция ¦ -"- ¦101,5¦108,0¦108,0¦108,0¦108,0¦107,5¦ 146,3 ¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Инвестиции в ¦ -"- ¦190,0¦70,0 ¦115,0¦115,5¦116,0¦116,0¦ 125,1 ¦ ¦основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Доля ¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1,6 ¦ 1,6 ¦ 1,6 ¦ - ¦ ¦иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Экспорт ¦процентов к¦259,8¦116,1¦116,0¦107,0¦108,0¦109,0¦ 169,6 ¦ ¦товаров ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Экспорт услуг ¦ -"- ¦247,2¦100,0¦104,0¦104,0¦104,5¦105,0¦ 118,9 ¦ +--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Розничный ¦ -"- ¦113,3¦115,0¦110,0¦110,0¦110,0¦110,0¦ 168,4 ¦ ¦товарооборот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Платные услуги¦ -"- ¦120,7¦111,0¦109,0¦109,5¦109,5¦110,0¦ 159,6 ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Ввод в ¦ тысяч ¦13,68¦14,5 ¦ 4,0 ¦ 3,8 ¦ 3,5 ¦ 3,3 ¦ 24,1 ¦ ¦эксплуатацию ¦квадратных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья за счет ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 2 ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БОБРУЙСКОГО РАЙОНА---------------------+----------+-----T------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦измерения +-----+------+------+------+------+------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------------+----------+-----+----------------------------------+----------+ ¦ Уровень жизни населения ¦ +--------------------+----------+-----T------+------+------+------+------+----------+ ¦Номинальная ¦ тысяч ¦861,4¦1168,9¦1462,3¦1784,0¦2092,6¦2429,5¦ 282,0 ¦ ¦начисленная ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Темп роста к уровню ¦процентов ¦127,3¦135,7 ¦125,1 ¦122,0 ¦117,3 ¦116,1 ¦ - ¦ ¦прошлого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Образование ¦ +--------------------+----------+-----T------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦3833 ¦ 4009 ¦ 4146 ¦ 4183 ¦ 4232 ¦ 4259 ¦ 111,1 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школами на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ -"- ¦2175 ¦ 2130 ¦ 2093 ¦ 2093 ¦ 2093 ¦ 2090 ¦ 96,1 ¦ ¦населения детскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в действие за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех источников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательные ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦детские дошкольные ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Жилищная сфера ¦ +--------------------+----------+-----T------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в эксплуатацию ¦ тысяч ¦13,68¦ 14,5 ¦ 4,0 ¦ 3,8 ¦ 3,5 ¦ 3,3 ¦ 24,1 ¦ ¦жилья за счет всех ¦квадратных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦В том числе в ¦ -"- ¦13,68¦ 14,5 ¦ 4,0 ¦ 3,8 ¦ 3,5 ¦ 3,3 ¦ 24,1 ¦ ¦сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦квадратных¦33,8 ¦ 35,2 ¦ 35,9 ¦ 36,7 ¦ 37,4 ¦ 38,2 ¦ 113,0 ¦ ¦населения общей ¦метров на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадью жилых ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦в городских ¦ -"- ¦29,4 ¦ 29,9 ¦ 30,2 ¦ 30,5 ¦ 30,7 ¦ 31,1 ¦ 106,0 ¦ ¦поселениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦в сельской местности¦ -"- ¦33,2 ¦ 35,5 ¦ 36,2 ¦ 36,9 ¦ 37,5 ¦ 38,1 ¦ 114,0 ¦ ¦--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------- Приложение 3 НАСЕЛЕНИЕ БОБРУЙСКОГО РАЙОНА--------------+---------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+--------- ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ изменения, ¦ ¦ Показатель ¦измерения+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ процентов, ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦ 2015 год к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 году ¦ +-------------+---------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+-------------+ ¦Среднегодовая¦ тысяч ¦20,2 ¦19,83¦19,53¦19,23¦18,93¦18,63¦ 92,2 ¦ ¦численность ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦ тысяч ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 1,2 ¦ 92,3 ¦ ¦ ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------+ ¦ ¦процентов¦ 6,4 ¦ 6,6 ¦ 6,6 ¦ 6,7 ¦ 6,8 ¦ 6,4 ¦ - ¦ +-------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------+ ¦сельского ¦ тысяч ¦18,9 ¦18,53¦18,23¦17,93¦17,63¦17,43¦ 92,2 ¦ ¦ ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------+ ¦ ¦процентов¦93,6 ¦93,4 ¦93,4 ¦93,3 ¦93,2 ¦93,6 ¦ - ¦ ¦-------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------- Приложение 4 ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ БОБРУЙСКОГО РАЙОНА--------------------+---------+-----T-----+----T----+----T----+------- ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012¦2013¦2014¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦изменения, ¦ ¦ Показатели ¦измерения+-----+-----+----+----+----+----+процентов, ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 году ¦ +-------------------+---------+-----+-----+----T----+----T----+-----------+ ¦Трудовые ресурсы (в¦ тысяч ¦10,12¦10,02¦9,89¦9,75¦9,59¦9,42¦ 93,1 ¦ ¦среднегодовом ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исчислении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+-----+----+----+----+----+-----------+ ¦Численность занятых¦ -"- ¦ 7,5 ¦ 7,6 ¦7,55¦7,49¦7,44¦7,39¦ 98,5 ¦ ¦в экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+-----+----+----+----+----+-----------+ ¦Уровень безработицы¦процентов¦ 0,9 ¦ 1,1 ¦1,2 ¦1,3 ¦1,4 ¦1,5 ¦ - ¦ ¦(к экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+---------+-----+-----+----+----+----+----+------------ Приложение 5 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БОБРУЙСКОГО РАЙОНА-------------------+----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Инвестиции в ¦миллиардов¦213,1¦188,0¦237,8¦302,1¦385,5¦492,0¦ - ¦ ¦основной капитал -¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Темпы роста ¦процентов ¦190,0¦70,0 ¦115,0¦115,5¦116,0¦116,0¦ 125,1 ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Из них по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленность ¦миллиардов¦98,4 ¦90,8 ¦72,5 ¦99,9 ¦139,4¦189,9¦ 104,4 ¦ ¦(секции C, D, E) ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦сельское ¦ -"- ¦62,6 ¦43,2 ¦51,3 ¦67,7 ¦89,4 ¦121,0¦ 104,8 ¦ ¦хозяйство, охота и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в этих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областях (секция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦A-01) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦строительство ¦ -"- ¦ 0,7 ¦ 0,8 ¦42,1 ¦47,0 ¦52,0 ¦58,0 ¦ в 54,43 ¦ ¦(секция F) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ раза ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦транспорт и связь ¦ -"- ¦ 6,3 ¦ 7,0 ¦ 7,5 ¦ 8,0 ¦ 9,0 ¦10,1 ¦ 123,8 ¦ ¦(секция I) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦образование ¦ -"- ¦ 0,3 ¦0,35 ¦0,43 ¦0,48 ¦0,53 ¦ 0,6 ¦ 110,4 ¦ ¦(секция M) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦здравоохранение ¦ -"- ¦ 0,1 ¦0,05 ¦0,07 ¦0,12 ¦0,17 ¦ 0,2 ¦ 108,5 ¦ ¦(секция N) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦предоставление ¦ -"- ¦11,9 ¦10,5 ¦13,1 ¦16,4 ¦20,7 ¦26,4 ¦ 120,3 ¦ ¦коммунальных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персональных услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(секция O) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦прочие виды ¦ -"- ¦32,8 ¦36,8 ¦50,8 ¦68,5 ¦74,3 ¦85,8 ¦ 155,3 ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ -"- ¦16,8 ¦12,3 ¦15,9 ¦20,6 ¦26,9 ¦35,2 ¦ 113,9 ¦ ¦консолидированного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ -"- ¦ 5,1 ¦ 3,7 ¦ 4,8 ¦ 6,2 ¦ 8,1 ¦10,6 ¦ 113,2 ¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦средств местных ¦ -"- ¦11,7 ¦ 8,6 ¦11,1 ¦14,4 ¦18,8 ¦24,6 ¦ 114,5 ¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦собственных ¦ -"- ¦50,8 ¦47,6 ¦60,2 ¦76,3 ¦97,8 ¦124,3¦ 132,4 ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦собственных ¦ -"- ¦12,1 ¦11,3 ¦14,1 ¦17,9 ¦22,6 ¦28,6 ¦ 128,0 ¦ ¦средств населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦кредитов ¦ -"- ¦124,3¦115,3¦147,9¦187,0¦237,2¦301,9¦ 131,5 ¦ ¦белорусских банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦из них иностранные¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦кредитные линии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦иностранных ¦ -"- ¦ 0,6 ¦ 1,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 198,4 ¦ ¦источников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включая кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦в том числе ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦прочих источников ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем иностранных ¦миллионов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 5,0 ¦ 5,5 ¦ 6,0 ¦ - ¦ ¦инвестиций ¦ долларов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Из них прямые ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 5,0 ¦ 5,5 ¦ 6,0 ¦ - ¦ ¦иностранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чистой основе (без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прямому инвестору ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за товары (работы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 6 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БОБРУЙСКОГО РАЙОНА-------------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем производства¦миллиардов ¦29,0 ¦34,8 ¦36,9 ¦39,1 ¦41,8 ¦44,9 ¦ - ¦ ¦продукции ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦процентов к¦115,8¦120,0¦106,0¦106,0¦107,0¦107,5¦ 155,1 ¦ ¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рост ¦процентов к¦111,2¦115,0¦105,0¦105,0¦105,5¦106,0¦ 141,8 ¦ ¦производительности¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦10,2 ¦ 5 ¦ 5 - ¦ 5,5 ¦5,5 -¦ 6 ¦ - ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ 5,5 ¦ ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Структура ¦ -"- ¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦ - ¦ ¦промышленности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦обрабатывающая ¦ -"- ¦100,0¦80,5 ¦81,5 ¦82,5 ¦83,0 ¦84,0 ¦ - ¦ ¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦производство ¦ -"- ¦100,0¦80,5 ¦81,5 ¦82,5 ¦83,0 ¦84,0 ¦ - ¦ ¦пищевых продуктов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включая напитки, и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦табака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦производство и ¦ -"- ¦ - ¦19,5 ¦18,5 ¦17,5 ¦17,0 ¦16,0 ¦ - ¦ ¦распределение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газа и воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 7 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА БОБРУЙСКОГО РАЙОНА---------------------+-----------+-----T-----+-----T------+-----T------+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦ 2013 ¦2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦ измерения +-----+-----+-----+------+-----+------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----T------+-----T------+----------+ ¦Производство ¦миллиардов ¦262,0¦282,9¦305,6¦330,0 ¦356,4¦383,2 ¦ 146,3 ¦ ¦продукции сельского ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства в +-----------+-----+-----+-----+------+-----+------+----------+ ¦хозяйствах всех ¦процентов к¦101,5¦108,0¦108,0¦108,0 ¦108,0¦107,5 ¦ - ¦ ¦категорий ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+------+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦растениеводства ¦миллиардов ¦177,4¦198,9¦217,4¦234,8 ¦252,6¦268,9 ¦ 151,6 ¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+------+----------+ ¦животноводства ¦ -"- ¦84,6 ¦84,0 ¦88,2 ¦ 95,2 ¦103,8¦114,3 ¦ 135,1 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+------+----------+ ¦Производство ¦ -"- ¦117,4¦129,2¦142,1¦159,2 ¦179,8¦199,6 ¦ 170,0 ¦ ¦продукции сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозпредприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+------+----------+ ¦Наличие ¦ единиц ¦ 12 ¦ 12 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 91,7 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+------+----------+ ¦Наличие фермерских ¦ -"- ¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 108,7 ¦ ¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+------+----------+ ¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выражении: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зерновых и ¦тысяч тонн ¦54,8 ¦76,5 ¦78,6 ¦ 81,2 ¦84,9 ¦ 91,7 ¦ 167,3 ¦ ¦зернобобовых культур¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в весе после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доработки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+------+----------+ ¦картофеля ¦ -"- ¦152,0¦131,7¦ 134 ¦137,5 ¦141,6¦144,2 ¦ 94,9 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+------+----------+ ¦сахарной свеклы ¦ -"- ¦16,4 ¦25,5 ¦25,5 ¦ 28,7 ¦30,3 ¦ 48,0 ¦ 292,7 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+------+----------+ ¦маслосемян рапса ¦ -"- ¦ 3,5 ¦ 5,5 ¦ 5,7 ¦ 5,8 ¦ 5,9 ¦ 6,1 ¦ 174,3 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+------+----------+ ¦овощей ¦ -"- ¦40,1 ¦35,0 ¦35,0 ¦ 35,0 ¦35,0 ¦ 35,0 ¦ 85,4 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+------+----------+ ¦плодов и ягод ¦ -"- ¦11,5 ¦11,3 ¦ 10 ¦ 10,1 ¦10,1 ¦ 10,1 ¦ 87,8 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+------+----------+ ¦скота и птицы (в ¦ -"- ¦ 5,8 ¦7,02 ¦8,07 ¦ 9,79 ¦12,33¦12,92 ¦ 205,5 ¦ ¦живом весе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+------+----------+ ¦молока ¦ -"- ¦55,0 ¦65,2 ¦67,66¦ 71,5 ¦75,27¦80,65 ¦ 146,6 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+------+----------+ ¦яиц ¦ миллионов ¦85,2 ¦75,23¦91,75¦100,37¦120,3¦121,91¦ 143,1 ¦ ¦ ¦ штук ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+------+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦-3,1 ¦7 - 9¦7 - 9¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ - ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ОКЭД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+------+----------+ ¦Рентабельность ¦ -"- ¦-3,4 ¦ 9 - ¦ 9 - ¦ 11 - ¦12 - ¦ 13 - ¦ - ¦ ¦реализуемой ¦ ¦ ¦ 11 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ ¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) по ОКЭД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+------+----------+ ¦Снижение (-) уровня ¦ -"- ¦ -4 ¦-1,1 ¦-1,1 ¦ -1,1 ¦-1,1 ¦ -1,1 ¦ - ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+------+----------- Приложение 8 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА БОБРУЙСКОГО РАЙОНА----------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем подрядных¦миллиардов ¦ 5,5 ¦ 6,7 ¦ 7,0 ¦ 7,5 ¦ 8,0 ¦ 8,5 ¦ 154,5 ¦ ¦работ, ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполненных +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦собственными ¦процентов к¦100,2¦105,0¦105,0¦105,0¦105,0¦105,0¦ - ¦ ¦силами, по виду¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Строительство"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 3,3 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ - ¦ ¦продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ -"- ¦ 4,1 ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ - ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 9 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ БОБРУЙСКОГО РАЙОНА----------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------- ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения, ¦ ¦ Показатель ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов, ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 году ¦ +---------------+-----------+-----+-----------------------------+-----------+ ¦ Торговля ¦ +---------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+-----------+ ¦Объем ¦процентов к¦113,3¦115,0¦110,0¦110,0¦110,0¦110,0¦ 168,4 ¦ ¦розничного ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦В том числе ¦ -"- ¦104,5¦110,1¦109,0¦109,0¦109,0¦109,0¦ 155,4 ¦ ¦потребительская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦Структура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственная¦ процентов ¦22,9 ¦22,0 ¦21,5 ¦21,0 ¦20,5 ¦20,0 ¦ - ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦частная ¦ -"- ¦77,1 ¦77,7 ¦77,9 ¦78,2 ¦78,5 ¦78,7 ¦ - ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦из нее ¦ -"- ¦51,8 ¦51,6 ¦51,6 ¦51,6 ¦51,5 ¦51,5 ¦ - ¦ ¦потребительская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 89 ¦ 91 ¦ 91 ¦ 91 ¦ 91 ¦ 91 ¦ 102,2 ¦ ¦розничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговой сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦В том числе в ¦ -"- ¦ 82 ¦ 84 ¦ 84 ¦ 84 ¦ 84 ¦ 84 ¦ 102,4 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦Торговая ¦ тысяч ¦ 6,3 ¦ 6,9 ¦ 6,9 ¦ 6,9 ¦ 6,9 ¦ 6,9 ¦ 109,5 ¦ ¦площадь ¦квадратных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магазинов ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦Обеспеченность ¦квадратных ¦323,0¦348,5¦353,3¦358,8¦364,5¦370,4¦ 114,7 ¦ ¦населения ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадями на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦ Общественное питание ¦ +---------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+-----------+ ¦Объем ¦процентов к¦117,3¦113,0¦109,5¦110,5¦110,5¦111,0¦ 167,7 ¦ ¦розничного ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦В том числе ¦ -"- ¦114,6¦110,0¦109,0¦110,5¦110,5¦109,5¦ 162,5 ¦ ¦потребительская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 39 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 102,6 ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦В том числе в ¦ -"- ¦ 39 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 102,6 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦Число мест в ¦ мест ¦1632 ¦1662 ¦1662 ¦1662 ¦1662 ¦1662 ¦ 101,8 ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦Обеспеченность ¦ -"- ¦28,4 ¦30,4 ¦30,9 ¦31,4 ¦31,9 ¦32,4 ¦ 114,1 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местами в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общедоступных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦ Бытовое обслуживание ¦ +---------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+-----------+ ¦Объем ¦процентов к¦120,7¦111,0¦109,0¦109,5¦109,5¦110,0¦ 159,6 ¦ ¦реализации ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных услуг ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению через¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 27 ¦ 24 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 85,2 ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦В том числе в ¦ -"- ¦ 25 ¦ 22 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 21 ¦ 84,0 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------------ Приложение 10 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО БОБРУЙСКОГО РАЙОНА--------------------+---------+-----T----+----T----+----T------+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011¦2012¦2013¦2014¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦измерения+-----+----+----+----+----+------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +-------------------+---------+-----+----+----T----+----T------+----------+ ¦Доля малого ¦процентов¦46,4 ¦47,0¦47,5¦48,0¦48,5¦ 49,0 ¦ - ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручки от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+----+----+----+----+------+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 119 ¦123 ¦125 ¦127 ¦130 ¦ 132 ¦ 110,9 ¦ ¦микроорганизаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малых организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+----+----+----+----+------+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 5 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 120,0 ¦ ¦субъектов среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+----+----+----+----+------+----------+ ¦Количество ¦ человек ¦ 170 ¦172 ¦174 ¦177 ¦179 ¦ 182 ¦ 107,1 ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+----+----+----+----+------+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦2036 ¦2078¦2106¦2141¦2176¦ 2210 ¦ 108,5 ¦ ¦работающих в малом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и среднем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательстве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+---------+-----+----+----+----+----+------+----------- Приложение 11 ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ БОБРУЙСКОГО РАЙОНА--------------------+---------+-------+----T----+----T----+----T------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦2011¦2012¦2013¦2014¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦измерения+-------+----+----+----+----+----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +-------------------+---------+-------+----+----T----+----T----+----------+ ¦Экспорт товаров ¦ тысяч ¦ 1951 ¦2265¦2627¦2811¦3036¦3309¦ 169,6 ¦ ¦ ¦долларов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-------+----+----+----+----+----+----------+ ¦Экспорт услуг ¦ -"- ¦ 30,4 ¦30,4¦31,6¦32,9¦34,4¦36,1¦ 118,9 ¦ +-------------------+---------+-------+----+----+----+----+----+----------+ ¦Сальдо внешней ¦ -"- ¦ -997,4¦+200¦+200¦+300¦+300¦+300¦ - ¦ ¦торговли товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-------+----+----+----+----+----+----------+ ¦Сальдо внешней ¦ -"- ¦ -53 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ - ¦ ¦торговли услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+---------+-------+----+----+----+----+----+----------- Приложение 12 РАЗВИТИЕ Г.П. ГЛУША БОБРУЙСКОГО РАЙОНА-------------+---------+------+------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦измерения+------+------+------+------+------+------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦ 307 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 12 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 16,7 ¦ ¦созданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Номинальная ¦ тысяч ¦1385,3¦1745,4¦2048,2¦2351,0¦2653,8¦2956,9¦ 213,4 ¦ ¦начисленная ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Уровень ¦процентов¦ 0,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 100,0 ¦ ¦микро- и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------- Примечание. В 2011 - 2015 годах расчет показателей по численности занятых в экономике и уровню безработицы в разрезе малых и средних городских поселений не представляется возможным в связи с отсутствием нормативно-правового акта, утверждающего методику расчета данных показателей. Приложение 13 ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ БОБРУЙСКОГО РАЙОНА---------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-------+-------+-------+-------+-------+-------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------------+------------+-------+---------------------------------------+----------+ ¦ Земельные ресурсы ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Общая земельная ¦ тысяч ¦159,905¦159,905¦159,905¦159,671¦159,671¦159,671¦ 99,9 ¦ ¦площадь ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦В том числе ¦ -"- ¦ 77,25 ¦ 77,13 ¦ 77,13 ¦ 76,75 ¦ 76,75 ¦ 76,75 ¦ 99,4 ¦ ¦сельскохозяйственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦из них пахотные ¦ -"- ¦ 47,13 ¦ 47,21 ¦ 47,21 ¦ 46,9 ¦ 46,9 ¦ 46,9 ¦ 99,5 ¦ ¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Площадь ¦ гектаров ¦ 3,82 ¦ 3,89 ¦ 3,95 ¦ 3,99 ¦ 4,05 ¦ 4,12 ¦ 107,9 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦угодий на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Площадь пахотных ¦ -"- ¦ 2,33 ¦ 2,38 ¦ 2,42 ¦ 2,44 ¦ 2,48 ¦ 2,52 ¦ 108,2 ¦ ¦земель на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Общая площадь ¦ тысяч ¦ 0,002 ¦ 0,003 ¦ 0,003 ¦ 0,003 ¦ 0,003 ¦ 0,002 ¦ 100,0 ¦ ¦нарушенных земель ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Площадь ¦ тысяч ¦ 0,001 ¦ 0 ¦ 0,001 ¦ 0,001 ¦ 0 ¦ 0,001 ¦ 100,0 ¦ ¦рекультивированных ¦ гектаров в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земель ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ - ¦ ¦радиоактивно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий (зона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчуждения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Лесные ресурсы ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Площадь лесопокрытых¦ тысяч ¦ 113,1 ¦ 113,4 ¦ 113,5 ¦ 113,7 ¦ 114,0 ¦ 114,1 ¦ 100,9 ¦ ¦земель ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Расчетная лесосека ¦ тысяч ¦ 101,2 ¦ 101,2 ¦ 101,2 ¦ 109,7 ¦ 121,9 ¦ 121,9 ¦ 120,5 ¦ ¦по главному ¦ кубических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользованию ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Общий объем ¦ -"- ¦ 146,9 ¦ 123 ¦ 127 ¦ 131 ¦ 135 ¦ 139 ¦ 94,6 ¦ ¦заготовки древесины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Лесовосстановление и¦ тысяч ¦ 0,355 ¦ 0,249 ¦ 0,51 ¦ 0,26 ¦ 0,21 ¦ 0,21 ¦ 59,2 ¦ ¦лесоразведение ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Наличие и организация особо охраняемых территорий ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заповедники ¦единиц/тысяч¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦национальные парки ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦заказники ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦заказники местного ¦ -"- ¦11/1205¦11/1205¦11/1205¦11/1205¦11/1205¦11/1205¦ 100,0 ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Водные ресурсы ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Объем забора воды из¦ миллионов ¦ 1,63 ¦ 1,65 ¦ 1,67 ¦ 1,69 ¦ 1,72 ¦ 1,74 ¦ 107,1 ¦ ¦природных источников¦ кубических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Водопотребление ¦ -"- ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,41 ¦ 0,42 ¦ 0,43 ¦ 0,43 ¦ 107,5 ¦ ¦(использования воды)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Сброс сточных вод в ¦ -"- ¦ 0,28 ¦ 0,284 ¦ 0,288 ¦ 0,292 ¦ 0,297 ¦ 0,301 ¦ 107,7 ¦ ¦поверхностные водные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦В том числе ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦загрязненных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недостаточно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очищенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Атмосферный воздух ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Выбросы загрязняющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ от: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарных ¦ тысяч тонн ¦ 0,78 ¦ 0,79 ¦ 0,81 ¦ 0,82 ¦ 0,84 ¦ 0,86 ¦ 110,0 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦передвижных ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------- Приложение 14 ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ БОБРУЙСКОГО РАЙОНА-------------------+--------------------+----------+---------+----------+------- ¦ Наименование ¦ ¦ ¦Стоимость¦Фактически¦Планируемый¦ ¦ инвестиционного ¦ Наименование ¦ Годы ¦ проекта,¦ освоено ¦ объем ¦ ¦ проекта ¦ организации ¦реализации¦млрд. руб¦инвестиций¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по проекту¦на 2011 год¦ +------------------+--------------------+----------+---------+----------+-----------+ ¦Строительство ¦Сельскохозяйственный¦ 2010 - ¦ 47,2 ¦ 16,3 ¦ 30,9 ¦ ¦картофелехранилища¦производственный ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 20 тысяч тонн в¦кооператив "Гигант" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦д. Большие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Бортники СПК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Гигант" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Бобруйского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+--------------------+----------+---------+----------+------------ |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|