Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Чаусского районного Совета депутатов от 27.09.2011 № 18-7 "О Программе социально-экономического развития Чаусского района на 2011 - 2015 годы"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 30 ноября 2011 г. N 9/45618



На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Чаусский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Чаусского района на 2011 - 2015 годы.

2. Контроль за реализацией настоящего решения возложить на постоянно действующую планово-бюджетную комиссию Чаусского районного Совета депутатов и отдел экономики Чаусского районного исполнительного комитета.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.



Председатель А.В.Чиканов



                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                        Решение
                                                        Чаусского районного
                                                        Совета депутатов
                                                        27.09.2011 N 18-7


ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧАУССКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа социально-экономического развития Чаусского района на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 222), Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462).

2. Программа подготовлена исходя из преемственности целей и приоритетов социально-экономического развития района в предыдущие пятилетия, главной цели текущего пятилетия - роста благосостояния и улучшения условий жизни населения.

3. В Программе дана оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Чаусского района в 2006 - 2010 годах, проведен анализ факторов экономического роста, определены цели, задачи и приоритеты развития экономики района на 2011 - 2015 годы, важнейшие направления их реализации.



ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧАУССКОГО РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

4. В прошедшем пятилетии работа Чаусского районного исполнительного комитета (далее - райисполком) была направлена на решение задач по достижению параметров Программы социально-экономического развития Чаусского района на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Чаусского районного Совета депутатов от 27 декабря 2006 г. N 24-2 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 26, 9/8034).

За 2006 - 2010 годы районом достигнута положительная динамика по всем прогнозным параметрам развития как качественным, так и количественным, что позволило обеспечить прогнозируемые параметры Программы социально-экономического развития Чаусского района на 2006 - 2010 годы по производству продукции промышленности и потребительских товаров, привлечению инвестиций в основной капитал, платным услугам населению, экспорту товаров, вводу в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования, росту номинальной заработной платы.

5. Темп роста промышленного производства в целом по району за пятилетку к уровню 2005 года сложился на уровне 200 процентов при задании 140 - 148 процентов, в том числе по открытому акционерному обществу (далее - ОАО) "Чаусский завод железобетонных изделий" - 258,4 процента при задании 140,0, частному унитарному производственному предприятию (далее - ЧУП) "Чаусский комбинат кооперативной промышленности" - 153,1 при задании 130,1, ОАО "Чаусский льнозавод" - 121,1 при задании 136,6.

6. ОАО "Чаусский завод железобетонных изделий" в 2,4 раза увеличил объемы производства изделий из сборного железобетона к уровню 2005 года. К концу пятилетки выпуск этих изделий составил около 19,1 тысячи кубических метров, что в 2,4 раза больше, чем в 2005 году.

7. Прирост объема производства на ОАО "Чаусский маслодельно-сыродельный завод" обеспечен за счет наращивания объемов производства твердых сыров. За период с 2006 по 2008 год их производство увеличено с 1030 до 1933 тонн, рост составил 187,7 процента к 2005 году. С августа 2009 года произошла реорганизация предприятия в форме присоединения в качестве производственного цеха к ОАО "Быховмолоко".

8. ЧУП "Чаусский комбинат кооперативной промышленности" в связи с модернизацией производства, улучшением качества хлебобулочных изделий смог значительно расширить рынки сбыта продукции. Темп роста производства хлебобулочных изделий к 2005 году составил 148 процентов, кондитерских изделий - 153, копченостей - 205, мясных полуфабрикатов - 121 процент. Только в 2010 году произведено 77 наименований новых видов продукции, в том числе колбасных изделий - 18, кондитерских и хлебобулочных - 59.

9. За 2006 - 2010 годы сохранилась положительная динамика использования инвестиций в основной капитал - обеспечен рост в 3 раза к уровню 2005 года при задании 216 процентов.

Основная доля инвестиций в прошлой пятилетке направлялась на техническое перевооружение организаций реального сектора экономики, что в значительной степени способствовало как количественному, так и качественному росту промышленного и сельскохозяйственного производства, росту жилищного строительства. С 2006 года в районе введено в эксплуатацию 53,8 тысячи квадратных метров жилья при задании 36,1 - 38,6 тысячи квадратных метров.

Значительные инвестиции направлены в социальную сферу, здравоохранение, на развитие дорожной сети, газификацию, проведение экологических мероприятий. Это в свою очередь влияет на общее повышение качества жизни населения и обеспечивает более высокий уровень его социальной защищенности.

10. В течение пятилетки промышленными предприятиями района реализовывались и продолжают реализовываться инвестиционные проекты.

В 2009 году ОАО "Чаусский маслодельно-сыродельный завод" реализован инвестиционный проект по внедрению распылительной сушилки для производства сухой молочной сыворотки и сухого молока.

ОАО "Чаусский завод железобетонных изделий" внедрена новая технологическая оснастка изделий, получены новые формы перемычек всех видов и типоразмеров, формы колонн. С 2010 года на предприятии реализуется инвестиционный проект по реконструкции действующего производства.

На ОАО "Чаусский льнозавод" проведено техническое переоснащение основной линии по производству льноволокна.

11. В сельскохозяйственном производстве осуществлялось дальнейшее углубление специализации, укреплялась материально-техническая база, шло реформирование убыточных организаций с реструктуризацией задолженности. За 2005 - 2010 годы в районе построены, реконструированы и технически переоснащены 39 молочнотоварных ферм, существенно обновлен машинно-тракторный парк.

Валовой объем производства зерновых и зернобобовых культур за истекшее пятилетие увеличился на 42 процента, молока - на 48 процентов, мяса - на 62 процента.

В то же время прогнозный показатель по темпу роста валовой продукции сельского хозяйства на 2006 - 2010 годы не выполнен, при задании 138,8 процента выполнение составило 131,0 процента.

12. Программой социально-экономического развития Чаусского района на 2006 - 2010 годы прогнозировался динамичный рост экспорта товаров. Темп роста экспорта за пятилетку составил 353,8 процента при задании 141. В 2010 году предприятиями района всех форм собственности осуществлялись экспортные поставки в 5 стран, в том числе в 3 страны дальнего зарубежья. В пределах доведенного задания сложилось сальдо внешнеторгового баланса.

Основным направлением развития предпринимательства в районе в прошедшей пятилетке была и остается организация новых производств, в том числе на ранее неиспользуемых производственных площадях, а также создание новых рабочих мест. В сфере производства с начала пятилетки создано и продолжает работать в настоящее время более 30 предприятий малого бизнеса.

13. За 2006 - 2010 годы субъектами малого предпринимательства реализованы следующие инвестиционные проекты:

частным производственным унитарным предприятием (далее - частное предприятие) "Экомаш" - строительство опытно-экспериментального завода по переработке резиносодержащих отходов;

обществом с дополнительной ответственностью (далее - ОДО) "БиоТэк" - производство нестандартного оборудования для переработки резиносодержащих отходов;

ОДО "Карбонис-плюс" - производство древесного угля;

частным предприятием "Вимпекс" - производство стеклопакетов;

обществом с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Дусен" - закладка питомника плодовых насаждений и посадка сада;

фермерским хозяйством "Чистые пруды" - разведение рыбы на базе арендуемого озера площадью 32 гектара;

ООО "Базовая нить" - производство пластмассовых изделий, используемых в коммунальном хозяйстве;

закрытым акционерным обществом (далее - ЗАО) "Завод технических масел" - производство по переработке рапса.

В 2010 году начата реализация инвестиционного проекта по созданию производства удобрений и кормовых добавок на основе торфа на базе выкупленных производственных площадей бывшего овощесушильного завода, реализуемого иностранным обществом с ограниченной ответственностью (далее - ИООО) "ТАНАКС БЕЛ".

14. За 2010 год удельный вес поступлений от субъектов малого предпринимательства в консолидированном бюджете составил 16,4 процента. От новых предприятий, зарегистрированных в 2007 - 2010 годах, в районный бюджет ежегодно поступает налогов 6,0 - 7,0 процента от общих поступлений.

С 2006 по 2010 год количество организаций малого предпринимательства в районе возросло в 2,8 раза и составило 77 единиц, количество индивидуальных предпринимателей возросло на 22,5 процента и составило 311 человек.

С 2006 по 2008 год город Чаусы был признан победителем в областном конкурсе "Лучший предприниматель года Могилевской области" в номинации "Лучший город районного подчинения по созданию благоприятных условий по развитию предпринимательства".

15. Развитие торговли района в прошлой пятилетке было направлено на стабильное обеспечение платежеспособного спроса различных категорий населения на высококачественные товары широкого ассортимента преимущественно за счет отечественного производства при высоком уровне обслуживания.

Активно развивается сеть предприятий торговли и общественного питания района, улучшается облик магазинов, кафе, совершенствуется режим их работы с учетом запросов покупателей. За 2006 - 2010 годы количество магазинов в районе увеличилось на 12 единиц (по Программе социально экономического развития Чаусского района на 2006 - 2010 годы - 3 единицы).

16. В рамках реализации Государственной программы развития технической инфраструктуры, обеспечивающей использование банковских пластиковых карточек, на 2006 - 2010 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. N 817/11 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 109, 5/22548), на 34 предприятиях торговли установлено 42 платежных терминала, 3 объекта торговли оборудованы специальными компьютерными системами. Дальнейшее развитие получило самообслуживание. За пятилетку 6 торговых объектов переведены на работу по методу самообслуживания.

Вместе с тем принимаемые меры не обеспечили выполнение пятилетнего задания по темпам роста розничного товарооборота, который составил 166,6 процента при задании 168,3.

17. Особое внимание в прошедшей пятилетке уделялось повышению заработной платы как главного базового источника доходов населения. За 2006 - 2010 годы номинальная заработная плата в районе увеличилась в 2,7 раза при задании не менее 200 процентов.

В декабре 2010 года средняя номинальная заработная плата по району составила 1143,7 тысячи рублей, или 369 долларов США в эквиваленте.

18. Произошло снижение уровня безработицы с 1,6 процента в 2005 году до 0,8 процента к концу 2010 года. Ежегодно в районе создается от 250 до 340 новых рабочих мест.

19. Вместе с тем численность населения, занятого в экономике района, уменьшилась с 9,0 тыс. человек в 2005 году до 8,72 тыс. человек в 2010 году.

20. В течение пятилетки проводилась целенаправленная работа по вовлечению в оборот неиспользуемого имущества районной коммунальной собственности, в том числе продажа на аукционе с начальной ценой продажи, равной 1 базовой величине, под реализацию инвестиционных проектов. Начиная с 2006 года продано 9 объектов районной коммунальной собственности с начальной ценой продажи - 1 базовая величина. На одном из них начато производство (ЗАО "Завод технических масел"), на остальных ведутся ремонтные и подготовительные работы. Также под реализацию инвестиционного проекта по переработке резиносодержащих отходов частному предприятию "Экомаш" передано безвозмездно 11 объектов районной коммунальной собственности.

21. Особое внимание в прошлой пятилетке уделялось развитию и повышению качества системы государственных социальных стандартов. Эта система позволяет гарантировать жителям района вне зависимости от места проживания получение комплекса социальных услуг, постепенное расширение их перечня, повышение качества. Особое внимание при этом уделялось поддержанию и расширению сети объектов жилищно-коммунального хозяйства, ремонту школ, детских садов, медицинских учреждений, их техническому оснащению, развитию транспортного, торгового и бытового обслуживания населения.

22. Вместе с тем в ходе реализации Программы социально-экономического развития Чаусского района на 2006 - 2010 годы не удалось в полной мере решить ряд проблем, которые оказывают сдерживающее влияние на динамичное социально-экономическое развитие района. Сохранилась недостаточно эффективная структура экономики, выражающаяся в высокой материалоемкости и энергоемкости выпускаемой продукции, относительно низкой производительности труда и, как следствие, недостаточной конкурентоспособности выпускаемой продукции. Снижается эффективность инвестиций и медленными темпами увеличивается объем привлечения в экономику прямых иностранных инвестиций. Слабой остается восприимчивость предприятий и организаций к инновациям. Наблюдается несбалансированность во внешней торговле.

23. Работа райисполкома в 2011 - 2015 годах будет направлена на решение указанных проблем, что позволит обеспечить устойчивые темпы социально-экономического развития района и дальнейшее повышение уровня благосостояния населения.



ГЛАВА 3 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧАУССКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

24. Главная цель социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы - рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики района.

25. Для ее достижения предусматривается повышение номинальной начисленной среднемесячной заработной платы за пятилетие в 2,7 раза, объемов производства продукции сельского хозяйства - в 1,4 раза, промышленности - более чем в 1,5 раза, инвестиций в основной капитал - в 1,9 раза.

Основные показатели социально-экономического развития Чаусского района на 2011 - 2015 годы определены согласно приложениям 1, 2 к настоящей Программе.

26. Для достижения главной цели необходимо решение следующих задач:

формирование условий для развития человеческого потенциала на основе роста заработной платы и улучшения комфортности жизни населения, усиления роли семьи, повышения уровня здравоохранения, культуры и качества образования граждан;

создание благоприятных условий для реализации предпринимательской инициативы субъектов хозяйствования;

усиление мотивации к эффективной работе и повышение ответственности работников за результаты и качество своего труда;

формирование эффективной инновационной системы;

совершенствование структуры экономики на основе приоритетного развития ресурсосберегающих, наукоемких и высокотехнологичных производств с высокой долей добавленной стоимости и прогрессивных видов услуг;

активизация инвестиционных процессов и привлечение в район прямых иностранных инвестиций;

повышение эффективности внешнеэкономической деятельности и обеспечение сбалансированности экономики, выход на положительное сальдо внешней торговли товарами в 2015 году.

27. Реализация поставленных целей и задач будет достигнута на основе эффективного использования производственного, ресурсного и кадрового потенциалов района, создания новых высокотехнологичных производств.



ГЛАВА 4 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

28. Главными приоритетами в социальной политике являются рост уровня рождаемости при одновременном увеличении продолжительности жизни.

29. Основная цель социальной политики - повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг.

30. Основными направлениями ее реализации в текущей пятилетке являются:

обеспечение эффективной занятости населения на основе модернизации существующих и ввода новых рабочих мест;

рост заработной платы;

укрепление здоровья, увеличение рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни населения;

развитие интеллектуального и культурного потенциала населения;

улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг независимо от места жительства граждан.

31. Демографическая ситуация в течение последних пяти лет в районе остается сложной. Уровень рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства и численность населения продолжает уменьшаться. За 2006 - 2010 годы численность населения района уменьшилась на 0,7 тысячи человек и составила на начало 2011 года 20,8 тысячи человек.

Из общей численности населения 10,7 тысячи человек проживают в городе Чаусы и 10,0 тысячи человек - в сельской местности, 56 процентов населения находится в трудоспособном возрасте, 29 процентов старше и 15 процентов моложе трудоспособного возраста.

32. Среднегодовая численность постоянного населения района будет снижаться и составит в 2015 году 19,2 тысячи человек, или 91,6 процента к уровню 2010 года. Показатели численности населения Чаусского района представлены в приложении 3 к настоящей Программе.

33. Динамика численности трудоспособного населения предопределяет тенденции формирования трудовых ресурсов. Наблюдается отрицательная динамика трудовых ресурсов в среднегодовом исчислении. По прогнозным расчетам к концу 2015 года трудовые ресурсы района снизятся на 1,0 тысячи человек и составят 12,0 тысячи человек. Численность населения, занятого в экономике, также будет иметь тенденцию к сокращению и составит 8,6 тысячи человек (уменьшение на 0,1 тысячи человек).

Показатели трудовых ресурсов Чаусского района представлены в приложении 4 к настоящей Программе.

34. Основной задачей в сфере занятости населения района является повышение эффективности использования трудовых ресурсов и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда. Достижение поставленной задачи предусматривает ряд приоритетных направлений:

содействие нанимателям в структурной перестройке экономики и повышение эффективности занятости на основе модернизации рабочих мест;

стимулирование занятости на основе создания новых рабочих мест в наукоемких и высокотехнологичных производствах и сфере услуг;

формирование действенных стимулов к высокопроизводительному труду, совершенствование системы оплаты труда при повышении социальной ответственности за результаты своего труда, укрепление трудовой и исполнительской дисциплины;

повышение качества рабочей силы, ее соответствия требованиям, предъявляемым нанимателями;

стимулирование роста занятости в сфере услуг;

содействие развитию малого бизнеса и индивидуального предпринимательства, фермерства, ремесленной деятельности и деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.

35. В условиях модернизации экономики структурные изменения занятости будут связаны с высвобождением избыточной численности работников из сферы производства и их перераспределением в сферу услуг.

36. Особое внимание будет уделено повышению эффективности системы социальной поддержки граждан, не конкурентоспособных на рынке труда. В этих целях предусматривается внедрение нестандартных форм занятости, гибких графиков и режимов труда, развитие надомного труда, содействие безработным в организации предпринимательской деятельности, в том числе путем увеличения размеров финансовой поддержки для открытия собственного дела.

37. В результате решения поставленной задачи уровень занятости населения в 2015 году составит 72 процента к трудовым ресурсам. Уровень регистрируемой безработицы к концу 2015 года не превысит 1,0 процента к экономически активному населению.

38. Главная цель демографической политики в 2011 - 2015 годах - последовательное повышение ожидаемой продолжительности жизни и рождаемости, снижение смертности населения. В числе основных приоритетов - охрана здоровья матери и ребенка, создание предпосылок для рождения двух и более детей, укрепление семьи как социального института, оптимизация внутренних и внешних миграционных потоков.

39. Основными задачами демографического развития района являются:

улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности семей, стимулирование рождаемости, повышение качества жизни семей с детьми;

осуществление комплекса мероприятий, направленных на укрепление здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни;

оптимизация внешних миграционных процессов с учетом национальных демографических интересов.

40. Социально-экономическая поддержка семьи будет направлена на всестороннее укрепление института семьи, обеспечение приоритетного стимулирования рождения вторых и последующих детей путем совершенствования системы предоставления жилья семьям, воспитывающим троих и более детей, нуждающимся в улучшении жилищных условий, увеличение размеров единовременных и ежемесячных пособий, организацию систематической информационно-просветительской и агитационной работы по усилению роли семьи, пропаганде рождения второго и третьего ребенка. Особое внимание будет уделено созданию условий для воспитания детей-сирот в семейной среде путем государственной поддержки семейных форм устройства сирот, организации эффективной работы семейных детских домов.

41. Реализация названных направлений демографической политики позволит повысить рождаемость, оптимизировать миграционные потоки и стабилизировать численность населения области.

42. Основной задачей в сфере здравоохранения является улучшение здоровья населения на основе повышения качества и доступности медицинской помощи всем слоям населения и усиления профилактической направленности здравоохранения.

Для ее реализации необходимо создание единой системы мониторинга здоровья населения на основе информационных технологий. В этих целях будет проводиться мониторинг почасовой обращаемости в регистратуру поликлиники в течение рабочего дня для оперативного планирования и обеспечения рациональной расстановки кадров медицинских регистраторов. Предусматривается дооснастить регистратуру районной поликлиники всех уровней автоматизированными информационными системами, создать в учреждении здравоохранения "Чаусская центральная районная больница" отраслевую систему электронного документооборота.

43. Постоянное внимание будет уделяться вопросам организации дифференцированной диспансеризации населения с учетом возраста и факторов риска. Предусматривается ежегодное проведение целевой диспансеризации следующих групп населения: дети в возрасте от 0 до 18 лет; лица, пострадавшие от аварии на Чернобыльской атомной электростанции; инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, к ним приравненные; женщины группы резерва родов; трудоспособное население групп риска по артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, цереброваскулярным заболеваниям.

44. Информированность населения о состоянии собственного здоровья в совокупности с возможностью своевременного планирования лечебно-профилактических мероприятий с учетом возможностей медицинских учреждений приведет к снижению заболеваемости и сокращению сроков обследований.

45. Задача по обеспечению доступности медицинской помощи населению будет реализовываться на основе повышения технической оснащенности амбулаторно-поликлинического звена и мобильности службы скорой медицинской помощи, развития института семейного врача и общей врачебной практики, особенно в сельской местности, внедрения автоматической информационной системы "Врач общей практики" во всех амбулаториях, расположенных в сельской местности.

46. Для решения поставленной задачи на предстоящую пятилетку планируется направление бюджетных средств на укрепление материально-технической базы учреждения здравоохранения "Чаусская центральная районная больница", проведение капитального ремонта отделений центральной районной больницы, приобретение медицинского оборудования и оборудования для прачечной.

47. Достижение намеченных целей в области здравоохранения будет способствовать снижению уровня заболеваемости и сокращению смертности населения, увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 72 - 73 лет в 2015 году.

48. Основной целью развития образования является приведение образовательной системы в соответствие с современными потребностями личности, общества и государства, повышение качества образования, обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональной мобильности в условиях перехода к информационному обществу, опережающему развитие новых наукоемких технологий.

49. В системе дошкольного образования будет продолжена работа по сохранению сети и внедрению новых форм: группы кратковременного пребывания, игровые, сезонные площадки, группы семейного типа. Это позволит сохранить доступность образовательных и оздоровительных услуг, а также повысит процент охвата детей дошкольным образованием в сельской местности.

Удовлетворение запросов семьи будет обеспечено также через открытие групп для детей раннего возраста, по уходу и досмотру в вечернее время, по подготовке детей к школе. Будет продолжена работа по организации дополнительных образовательных услуг в дошкольных учреждениях образования.

50. Развитие системы общего среднего образования будет направлено на повышение его качественного уровня. Главная задача общеобразовательной школы - это подготовка выпускников, которые будут жить и трудиться в открытом информационном обществе. А это значит, что наряду с усвоением базовых знаний, умений, навыков и формированием личностных качеств они должны овладеть и новыми ключевыми компетенциями - компьютерными технологиями, иностранными языками, знаниями основ экономики и предпринимательства. Предполагается развитие эффективной системы доступа учреждений общего среднего образования к информационным образовательным ресурсам и сети Интернет, модернизация библиотек и преобразование их в центры информационных ресурсов, создание медиатек, оснащение учебных кабинетов современными средствами обучения и учебным оборудованием.

51. Актуальной задачей в современных условиях является повышение профессиональной компетентности кадров образования. Сохранение профессионализма педагогических кадров возможно лишь при постоянном его совершенствовании. Непрерывное повышение профессионального уровня педагогов обеспечивается курсовым повышением квалификации и методическим сопровождением обучения в межкурсовой период. Повышение уровня квалификации должно происходить главным образом внутри образовательного учреждения.

52. Работа в области специального образования будет направлена на осуществление максимально раннего выявления и оказания своевременной коррекционно-педагогической помощи детям с особенностями психофизического развития, обновление материально-технического оснащения и создания доступной образовательной среды для детей с особенностями психофизического развития.

Будет продолжена работа по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи.

53. Главной целью социальной политики является последовательное повышение реальных денежных доходов населения, снижение уровня малообеспеченности, повышение оплаты труда как важнейших условий для расширенного воспроизводства человеческого потенциала на качественно новом уровне.

54. Заработная плата должна в полной мере выполнять свою стимулирующую функцию. Наиболее актуальным становится повышение ее мотивационного потенциала и увязка механизма роста с результатами труда.

Мотивация труда будет базироваться на применении гибких систем оплаты труда, внедрении прогрессивных видов премирования во взаимоувязке с показателями производительности труда и качества продукции, личным вкладом каждого работника в повышение эффективности деятельности организаций.

Реализация намеченных мер обеспечит рост номинальной начисленной заработной платы работников района за пятилетие в 2,7 раза.

55. В 2011 - 2015 годах усиление поддержки наиболее нуждающихся граждан и создание условий для повышения уровня их жизни, обеспечение доступности социальной помощи, базирующейся на государственных социальных гарантиях и стандартах, будут реализовываться в рамках Комплексной программы развития социального обслуживания и создания безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц Могилевской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной решением Могилевского областного Совета депутатов от 23 декабря 2010 г. N 6-14 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 20, 9/37904).

56. Эффективность социальной поддержки населения будет достигаться путем:

усиления адресности оказания социальной помощи;

внедрения новых социальных технологий, расширения перечня и повышения доступности социальных услуг;

создания условий для трудовой и социальной реабилитации инвалидов и лиц с особенностями психофизического развития;

улучшения условий проживания граждан в стационарных учреждениях социального обслуживания;

укрепления материально-технической базы нестационарных учреждений социального обслуживания.

57. Основой дальнейшего развития системы адресной помощи станет дифференцированный подход к различным слоям и группам населения при определении мер социальной защиты, содействие комплексному решению проблем каждого конкретного человека, нуждающегося в социальной поддержке государства.

58. Развитие получит система социального обслуживания населения, предоставляющая широкий спектр социальных услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, прежде всего тем, кто в повседневной жизни не может обходиться без посторонней помощи. Численность граждан, обслуживаемых государственным учреждением "Чаусский районный центр социального обслуживания населения", планируется увеличить до 500 человек.

59. В целях повышения качества жизни, трудовой и социальной реабилитации инвалидов предусматривается создание безбарьерной среды их жизнедеятельности, в том числе на 30 объектах социальной инфраструктуры.

Особое внимание будет уделяться ветеранам войны, лицам, пострадавшим от последствий войн, а также одиноким и одиноко проживающим людям, которые в силу объективных причин не в состоянии позаботиться о себе сами. Акцент будет сделан на усиление их социальной поддержки, дальнейшее развитие стационарных и нестационарных учреждений социального обслуживания.

В текущей пятилетке предусматривается строительство нового корпуса на 100 коек в государственном учреждении социального обслуживания "Чаусский психоневрологический дом-интернат".

60. Стратегической целью государственной политики в сфере культуры в районе станет развитие и эффективное использование культурного потенциала, поддержка культурных инноваций. Возрастет социальная и экономическая эффективность функционирования сферы культуры за счет внедрения и совершенствования механизмов рационального и эффективного использования государственных ресурсов, развития государственно-частного партнерства, поддержки культурных инициатив и проектной деятельности, привлечения дополнительных внебюджетных средств для приобретения музыкальных инструментов, сценических костюмов, развития внебюджетной коммерческой деятельности.

61. В целях охраны и надлежащего содержания объектов историко-культурного наследия Чаусского района будут проведены мероприятия по выявлению и постановке на учет памятников археологии, расположенных на территории района. На все объекты наследия в соответствии с законодательством Республики Беларусь будут разработаны проекты охранных зон и нанесены на карты землепользования Чаусского района.

62. Основными направлениями деятельности районного историко-краеведческого музея на ближайшие пять лет будут повышение количественного и качественного уровня комплектования фондов, обеспечение сохранности коллекций музея и доступности музейных предметов для широкого круга посетителей.

В 2011 году начата работа по обновлению экспозиционных залов Великой Отечественной войны, послевоенного периода и созданию музейной экспозиции "Чаусский район: достижения и гордость". Цель новой экспозиции - отразить современный период жизни Чаусского района, рассказать о людях, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие города, района, республики, показать дружеские связи Чаусского района с разными регионами.

63. Библиотеки обеспечат свободный и равный доступ к своим фондам и информационным ресурсам для разных групп населения, будет осуществлена полная компьютеризация детской, центральной библиотек, Барышевской, Бесчинской, Благовичской, Голочевской, Черенковской, Петуховской, Путьковской, Хацковичской, Пилещинской, Васьковичской библиотек с подключением к сети Интернет и организацией электронной почты.

64. В сфере организации досуга и народного творчества приоритетное внимание будет уделено созданию равных условий для городских и сельских жителей в доступе к культурным ценностям и услугам, сохранению образцов и традиций народного творчества.

В текущей пятилетке предусматривается реконструкция здания Дома культуры в городе Чаусы, которое в настоящее время находится в аварийном состоянии.

65. С целью выявления и поощрения талантливой молодежи планируется проведение фестиваля новых технологических идей и творческих форм в клубной системе.

С целью поддержки и поощрения талантливых и одаренных людей с ограниченными возможностями планируется проведение ежегодного конкурса талантов среди инвалидов.

66. Главная цель развития физической культуры и спорта - физическое совершенствование человека, повышение уровня здоровья всех групп населения, обеспечение высоких достижений спортсменов на международных соревнованиях.

67. Основными задачами в сфере развития физической культуры и спорта на период до 2015 года являются:

привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, дальнейший подъем массовости физкультурно-спортивного движения в районе, пропаганда социальных ценностей спорта, здорового образа жизни;

обеспечение эффективности подготовки спортсменов к участию в республиканских, областных и районных соревнованиях;

совершенствование научно-методического, медицинского, кадрового, идеологического, рекламно-информационного обеспечения отрасли;

модернизация и строительство новых спортивных объектов, укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных сооружений;

обеспечение выполнения государственного социального стандарта в районе по бюджетной обеспеченности расходов на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя.

68. Основными направлениями Программы являются:

повышение эффективности физического воспитания населения района;

формирование здорового образа жизни населения;

информационное обеспечение физического воспитания;

развитие системы реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта;

совершенствование организации и повышение качества подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва;

повышение эффективности селекционной работы при формировании спортивного резерва с максимальной ориентацией на индивидуальные задатки спортсменов;

развитие материально-технической базы физической культуры и спорта;

подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов физической культуры и спорта.

69. Целью молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

создание условий для всестороннего и гармоничного развития молодых граждан, активное их включение во все сферы жизнедеятельности общества;

патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан, формирование политической культуры у молодежи;

создание условий и развитие трудовой активности молодежи;

совершенствование системы социальной защиты молодежи и молодой семьи;

развитие и поддержка детских и молодежных общественных объединений и позитивных молодежных инициатив;

формирование у молодых граждан правовой культуры и здорового образа жизни;

развитие молодежного международного сотрудничества;

информационное обеспечение работы с молодежью.

70. Основными направлениями молодежной политики на 2011 - 2015 годы определены:

системное формирование нормативно-правовой базы по вопросам, регулирующим положение молодежи и реализацию государственной молодежной политики, соответствующей динамике общественно-политических и социально-экономических процессов в Республике Беларусь;

повышение уровня информированности молодых граждан о государственной молодежной политике и возможности их участия в формировании и реализации этой политики;

снижение уровня безработицы в молодежной среде, развитие системы организации временной занятости;

улучшение социально-бытовых и жилищных условий молодежи;

повышение качества жизни сельской молодежи и снижение уровня миграции молодых граждан, в том числе и молодых специалистов из сельских населенных пунктов;

снижение уровня заболеваемости особо опасными болезнями, наркомании и алкоголизма в молодежной среде, увеличение числа молодых людей, ориентированных на нормы здорового образа жизни;

развитие массового молодежного физкультурно-оздоровительного движения;

повышение духовно-нравственного, интеллектуального уровня, творческого потенциала молодого поколения, формирование гражданственности и патриотизма;

снижение уровня преступности, других асоциальных проявлений в молодежной среде;

сохранение и развитие детского и молодежного общественного движения;

увеличение количества молодых граждан, активно участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений позитивной направленности;

наличие перспективного кадрового резерва из числа молодых граждан и механизма его функционирования;

активизация международного молодежного сотрудничества в области молодежной политики.



ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

71. Обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке возможно только при переходе на инновационный путь развития экономики.

Для перехода на инновационный путь развития экономики необходимо эффективное использование производственного, ресурсного и кадрового потенциалов; обеспечение сбалансированного воспроизводства и рационального использования местных природных ресурсов; развитие производств и видов деятельности, связанных непосредственно с переработкой местных ресурсов, сельскохозяйственной продукции.

С целью развития инновационных производств ведется поиск инвесторов для строительства кирпичного завода на базе местного месторождения глинистого сырья, инвестиционное предложение размещено на сайте райисполкома.

В 2011 году ООО "БелБиоФуел" начата реализация инвестиционного проекта по созданию производства по выпуску топливных гранул из соломы и отходов деревообработки с использованием местного сырья.

В 2012 - 2014 годах планируется осуществление инвестиционного проекта с иностранными инвестициями по строительству предприятия сахарной промышленности для переработки местного сырья (сахарной свеклы). Показатели инвестиционной деятельности Чаусского района отражены в приложениях 5, 6 к настоящей Программе.

72. Приоритетом инвестиционной политики района в предстоящем периоде будет привлечение инвестиционных ресурсов в производственную сферу и сосредоточение их на реализации инвестиционных проектов с высокими наукоемкими и ресурсосберегающими технологиями экспортной и импортозамещающей направленности. Это позволит повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции, обеспечить снижение степени износа основных производственных фондов организаций района.

Значительные объемы инвестиций будут направлены в социальную сферу, здравоохранение, на развитие дорожной сети, газификацию, проведение экологических мероприятий.

Для повышения инвестиционной привлекательности экономики района продолжится целенаправленная работа по информированию иностранных инвесторов относительно перспектив возможной взаимовыгодной кооперации по инвестиционным предложениям организаций района. С этой целью на официальном сайте райисполкома размещены и постоянно обновляются инвестиционные предложения.

В целях активизации привлечения инвестиций будут реализовываться предоставленные законодательством возможности по заключению инвестиционных договоров с инвесторами.

73. Продолжится работа с иностранными инвесторами по уже начатым проектам, таким как организация производства удобрений и кормовых добавок на основе торфа ИООО "ТАНАКС БЕЛ", строительство овощехранилища и других объектов, необходимых для организации производства и хранения овощей открытого грунта совместного общества с ограниченной ответственностью (далее - СООО) "Наши овощи".

74. Будут реализованы инвестиционные проекты по созданию новых производств: ООО "Эко-Мерит" - производство деревянной черепицы из лиственницы; частным предприятием "Галаксия" - производство экологически чистых синтетических моющих средств; частным предприятием "Багоян и К" - производство искусственного камня и другие новые производства на базе выкупленных производственных площадей, а также инвестиционные проекты по реконструкции и модернизации действующих производств - ОАО "Чаусский завод железобетонных изделий", ЧУП "Чаусский комбинат кооперативной промышленности", ООО "Базовая нить".



ГЛАВА 6 СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

75. Основной целью структурных преобразований является повышение конкурентоспособности экономики, расширение сфер экономической деятельности, обеспечивающих создание продуктов с высокой добавленной стоимостью, прежде всего производств с высокой степенью переработки сырья и материалов, наукоемких и высокотехнологичных производств, сферы услуг.

76. Структурные преобразования экономики основаны на:

производственно-технологической реструктуризации, направленной на совершенствование структуры производственной программы, освоение новых технологий и востребованных рынком товаров, сокращение производства не пользующихся спросом товаров, внедрение ресурсоэффективных технологий;

кадровой реструктуризации, предполагающей ротацию кадров внутри организации в целях достижения более высокой производительности труда и эффективного использования их творческого потенциала, оптимизацию численности работников с учетом реальных потребностей производства, переподготовку и повышение квалификации персонала;

финансовой реструктуризации, которая направлена на ликвидацию и перенос накопленных долгов предприятий. Финансовая реструктуризация предполагает использование новых инструментов взаиморасчетов в условиях дефицита ликвидности;

организационно-имущественной реструктуризации, в основе которой лежат изменение форм собственности, привлечение инвесторов, выделение отдельных производств в самостоятельные субъекты хозяйствования;

маркетинговой реструктуризации, направленной на совершенствование производственной и сбытовой политики, принятие мер по сокращению складских запасов готовой продукции. Особый акцент должен быть сделан на поиски новых рынков сбыта и каналов продвижения производимой продукции.

77. Главным фактором повышения качественных и количественных параметров развития промышленного комплекса в текущей пятилетке будет активизация инвестиционных процессов, направленных на внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий, повышение производительности труда на основе быстрого обновления активной части основных средств.

78. В 2011 - 2015 годах на промышленных предприятиях продолжится техническое перевооружение, создание новых и модернизация существующих производств, повышение качества выпускаемой продукции, наращивание объемов промышленного производства. Увеличение объемов продаж промышленной продукции планируется обеспечить за счет проведения активной маркетинговой политики, расширения товаропроводящей сети.

Опережающими темпами будет увеличиваться выпуск продукции на предприятиях малого бизнеса.

79. В числе приоритетных направлений развития ОАО "Чаусский завод железобетонных изделий", выпускающего строительные материалы и железобетонные конструкции, - реализация инвестиционного проекта "Реконструкция действующего производства ОАО "Чаусский завод ЖБИ".

В стадии завершения реализация 1-й очереди реконструкции и по перспективному развитию на 2011 - 2014 годы планируются следующие мероприятия: расширение формовочного цеха (2-я очередь), приобретение подъемно-транспортного и технологического оборудования, строительство растворобетонного узла (3-я очередь).

Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить увеличение объемов производства железобетонных и бетонных конструкций за счет роста производительности труда, сохранить и улучшить конкурентные позиции предприятия на рынке. К концу 2015 года прогнозируется выход на стопроцентную загрузку производственных мощностей по выпуску железобетонных изделий. Общие инвестиционные затраты составят около 6390 тысяч долларов США.

Продолжится работа по применению при производстве сборного железобетона новых видов эффективных комплексных добавок.

80. В текстильном и швейном производствах основными задачами являются освоение новой конкурентоспособной продукции, расширение ассортимента выпускаемой продукции с широким использованием местного сырья.

ОАО "Чаусский льнозавод" планирует дальнейшее техническое перевооружение предприятия, приобретение современной льноуборочной техники. Для организации производства новых видов продукции планируется наладить выпуск теплоизоляционных материалов с использованием короткого волокна и производство топливных пеллет методом прессования из отходов переработки льнотресты (костры).

81. На основе технического переоснащения и повышения глубины переработки сельскохозяйственного сырья будет развиваться производство пищевых продуктов.

Дальнейшее наращивание производственных мощностей, увеличение объемов производства высококачественных экспортоориентированных видов продукции, внедрение новых прогрессивных технологий с глубокой и комплексной переработкой молока планируется путем проведения технического перевооружения и модернизации производства. В этой связи намечена реконструкция сыродельного участка производственного цеха города Чаусы ОАО "Быховмолоко" с внедрением автоматизированной линии по производству сыров производительностью 15 тонн сыра в сутки.

Внедрение автоматизированной линии позволит увеличить объем переработки молока, направляемого на выработку твердых сыров, снизить затраты на производство, улучшить их качество и увеличить конкурентоспособность готового продукта.

82. В 2012 - 2015 годах планируется к реализации инвестиционный проект "Реконструкция хлебопекарного и кондитерского производства с приобретением оборудования ЧУП "Чаусский комбинат кооперативной промышленности".

В результате реализации проекта значительно расширится ассортимент кремовых кондитерских изделий (тортов, пирожных и других) и мелкоштучных булочных изделий. На реализацию инвестиционного проекта предусматривается направить около 2 миллиардов рублей.

На ЧУП "Чаусский комбинат кооперативной промышленности" по-прежнему большое внимание будет уделяться производству диетических и витаминизированных пищевых продуктов, планируется довести выпуск подовых сортов хлеба до 25 процентов от их общего объема, заварных - до 40, диетических сортов - до 90 процентов. Увеличится выпуск кондитерских изделий в упаковке до 25 процентов, хлебобулочных изделий - до 30 процентов и выше.

83. Продолжится работа по обеспечению функционирования в организациях пищевой промышленности систем менеджмента качества с целью получения продуктов, отвечающих требованиям международных стандартов.

Реализация намеченных задач позволит увеличить объем промышленного производства более чем в 1,5 раза к уровню 2010 года. Основные показатели развития промышленности Чаусского района представлены в приложении 7 к настоящей Программе.

84. Основой дальнейшего развития сельского хозяйства является формирование эффективного, конкурентоспособного, устойчивого производства сельскохозяйственной продукции. Для устойчивого его развития стратегическим направлением является интенсификация производства на основе достижений научно-технического прогресса, модернизации производственно-технической базы, внедрения ресурсосберегающих, безотходных и экологически безопасных технологий.

85. На период до 2015 года в отрасли растениеводства предусматривается внедрить зональные системы земледелия, базирующиеся на возделывании высокодоходных сельскохозяйственных культур и применении энергосберегающих технологий, обеспечивающих высокий уровень окупаемости инвестиций в производство экономически наиболее целесообразных видов сельскохозяйственной продукции.

Аграрная политика будет нацелена на создание высокоэффективного сельскохозяйственного производства, обеспечивающего увеличение вклада района в продовольственные ресурсы области, путем внедрения рациональной специализации по производству:

льна - сельскохозяйственный производственный кооператив (далее - СПК) "Колхоз "Свет Октября", СПК "Светлый путь", ОАО "Агросервис", ОАО "Чаусский льнозавод";

пивоваренного ячменя - СПК "Дужевка", СПК "Светлый путь", СПК "Колхоз "Серп и молот", СПК "Мирный", СПК "Колхоз "Головенчицы", ОАО "Агросервис".

86. Оптимизация структуры растениеводства предусматривает:

расширение в структуре посевных площадей зерновых культур посевов озимой и яровой пшеницы, озимого и ярового тритикале, зернобобовых культур;

совершенствование структуры посевов многолетних трав, доведение посевов бобовых и бобово-злаковых смесей до 80 процентов.

Планируется расширение посевов зерновых и зернобобовых культур в структуре пашни к 2015 году до 50 процентов.

В целях повышения плодородия почв намечено увеличить к 2015 году применение органических удобрений не менее 10 тонн на гектар пашни, минеральных удобрений - не менее 300 килограммов действующего вещества на гектар пашни, ежегодно проводить известкование не менее 20 процентов пахотных земель.

87. Для технологического переоснащения хозяйств намечено:

использование сортов сельскохозяйственных культур, характеризующихся высокой потенциальной продуктивностью (зерна - 60 - 70 центнеров с гектара, льноволокна - 10 - 15 центнеров с гектара), а также высоким качеством продукции; доведение до 50 процентов и более объемов обработки почвы комбинированными агрегатами, снижающими удельные производственные затраты не менее чем в 1,3 раза; использование комбинированных агрегатов, совмещающих подготовку почвы и посев не менее чем на половине посевных площадей;

применение эффективных средств защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней.

Все это позволит увеличить валовой сбор зерна к 2015 году до 100 тысяч тонн в бункерном весе.

88. Для решения проблемы обеспечения общественного животноводства кормом в высоким содержанием белка, получения биотоплива особое внимание уделяется производству рапса. Увеличение посевных площадей позволит увеличить производство маслосемян к 2015 году до 11 тысяч тонн. За счет строгого соблюдения технологических процессов выращивания льна производство льноволокна к 2015 году планируется увеличить до 1100 тонн.

89. Основной упор в землепользовании Чаусского района делается на создание прочной кормовой базы для животноводческой отрасли. В 2011 - 2015 годах планируется обеспечить заготовку кормов не менее 80 тысяч тонн кормовых единиц, в том числе травянистых - 55 тысяч кормовых единиц. Обеспеченность кормами в расчете на 1 условную голову скота составила 33 центнера кормовых единиц, в том числе из трав - 25 центнеров кормовых единиц.

90. Сельскохозяйственные предприятия района специализируются на производстве продукции животноводства. Интенсификация молочного скотоводства - приоритетное направление в развитии животноводства, так как это отрасль, обеспечивающая ежедневный доход. Проводимая в районе работа по специализации и концентрации производства продукции животноводства обеспечивает динамичный прирост производства мяса.

Поголовье крупного рогатого скота по району составит на конец 2015 года 30 тысяч голов, в том числе коров - 11 тысяч голов, свиней - 35 тысяч голов.

91. Генетический потенциал молочного стада достиг 4000 килограммов. С целью увеличения продуктивности дойного стада планируется ежегодно закупать в странах с развитым молочным скотоводством сперму быков-производителей голштино-фризской породы с годовой продуктивностью матерей не менее 12 тысяч килограммов молока. Планируется ежегодно выращивать в расчете на 100 коров не менее 130 телок собственного производства, добиться продуктивности ремонтных телок не ниже 750 граммов привеса в сутки.

Будет продолжена работа по реконструкции молочнотоварных ферм, в том числе с внедрением энергосберегающих технологий. За 2011 - 2015 годы планируется построить 8 новых молочнотоварных ферм общей мощностью 3,2 тысячи скотомест, провести реконструкцию 20 молочнотоварных ферм общей вместимостью 4 тысячи голов.

К 2015 году валовой надой составит 45 тысяч тонн. Продуктивность дойного стада составит 5000 килограммов.

92. В силу дальнейшей интенсификации отрасли молочного скотоводства происходит постепенное снижение мясного потенциала молочных пород скота, получаемая говядина более низкого качества, чем от мясных пород. Исходя из этого, возрастает необходимость развития мясного скотоводства. Определены базовые фермы по разведению мясных пород скота, в целом по району разработаны мероприятия по реализации программы развития мясного скотоводства в переходный период от молочного к мясному.

Планируется продолжить работу по внедрению современных технологий выращивания молодняка скота, позволяющих автоматизировать процессы раздачи молока и жидких молочных кормов, механизировать раздачу кормов на крупных фермах и комплексах за счет приобретения мобильных смесителей-раздатчиков кормов.

Валовой привес крупного рогатого скота к 2015 году составит 4,2 тысячи тонн. Среднесуточный привес составил - 650 граммов.

93. Дальнейшую концентрацию свиноводства на комплексах планируется обеспечить за счет строительства репродуктора на 12 тысяч голов в год и нового свинокомплекса мощностью откорма 25 тысяч свиней. Рост продуктивности свиней планируется обеспечить не менее 600 граммов.

Это позволит обеспечить в 2011 - 2015 годы индекс производства продукции в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на уровне 107 процентов.

94. Оптимизация численности работающих с учетом модернизации производства, внедрения новых технологий, планомерного наращивания объемов основных видов продукции обеспечит увеличение производительности труда не менее чем на 9,3 процента ежегодно.

Реализация мероприятий по снижению общих и материальных затрат в ходе автоматизации и оптимизации труда, совершенствования технологий, за счет выполнения текущих ремонтов хозяйственным способом позволит снизить: расход кормов на производство единицы продукции животноводства (на молоко - не более 1 кормовой единицы, прирост крупного рогатого скота - 8,5 кормовой единицы, прирост свиней - 4,5 кормовой единицы); непроизводительное выбытие телочек и довести его до технологических норм - 5 процентов к приплоду; яловость маточного поголовья крупного рогатого скота и довести выход телят на 100 коров до 95 голов; внутрихозяйственный расход молока и довести его товарность до 90 процентов.

95. Увеличение выручки от реализации сельскохозяйственной продукции за счет роста реализации молока сорта "Экстра" - до 40 процентов, высшего сорта - до 55 процентов, увеличения удельного веса реализованного мяса крупного рогатого скота и свиней до 85 процентов на мясокомбинаты Могилевской области при среднем весе крупного рогатого скота не ниже 400 килограммов, свиней - не ниже 110 килограммов обеспечит рентабельность продаж на уровне 9 процентов к 2015 году. Основные показатели развития сельского хозяйства Чаусского района представлены в приложении 8 к настоящей Программе.

96. Главной задачей развития лесного хозяйства является повышение продуктивности лесов за счет улучшения качества и эффективности проводимых лесохозяйственных мероприятий в целях увеличения запасов насаждений (главным образом за счет хозяйственно-ценных пород) на всех этапах лесовыращивания и на этой основе более полного обеспечения потребностей деревообрабатывающих производств в древесном сырье.

97. В текущем пятилетии продолжится работа по улучшению породной и возрастной структуры лесного фонда, своевременному облесению лесных площадей, не покрытых лесом, хозяйственно-ценными породами. Реализация этих мероприятий позволит обеспечить потребность в качественном посадочном материале, в том числе и с улучшенными наследственными свойствами.

В результате реализации намеченных мер по развитию лесного хозяйства к концу пятилетия прогнозируется увеличить размер расчетной лесосеки на 8,5 тысячи кубических метров и довести его до 50,2 тысячи кубических метров. Общий объем лесозаготовок составит не менее 94,0 тысячи кубических метров.

98. Строительство доступного и комфортного жилья, снижение стоимости и гарантия качества строительства - основные пути развития строительного комплекса района.

Важнейшее направление жилищной политики - учет демографической ситуации в районе при определении перспектив развития жилищной сферы.

Особое внимание будет уделено строительству жилья типовых потребительских качеств повышенной комфортности, расширению индивидуального жилищного строительства, в том числе в сельской местности.

99. Для наращивания объемов жилищного строительства предусматривается дальнейшее развитие производственных мощностей Чаусского унитарного коммунального дочернего производственного предприятия (далее - УКДПП) "Ремстрой", коммунального строительного дочернего унитарного предприятия "Чаусская передвижная механизированная колонна N 278" (далее - КСДУП "Чаусская ПМК N 278"). В 2011 году строительными предприятиями начата реконструкция растворобетонных узлов. Для увеличения объема выполняемых работ (услуг) КСДУП "Чаусская ПМК N 278" начата реконструкция складского помещения под столярный цех.

Повышению качества строительства будет способствовать создание механизма экономической ответственности за качество работ и соблюдение требований нормативов и документов на всех стадиях строительства.

100. За 2011 - 2015 годы в районе предусматривается ввести 35 тысяч квадратных метров жилья. Основное направление строительства жилья сконцентрировано в микрорайоне Центральный города Чаусы. Проектом детальной планировки до 2015 года в микрорайоне Центральный предусмотрено строительство восьми многоквартирных жилых домов.

Уровень обеспеченности населения жильем в расчете на одного жителя повысится с 30,3 квадратного метра в 2010 году до 33,6 в 2015 году, в том числе в городе Чаусы - с 27,9 до 31,8, в сельских населенных пунктах - с 32,8 до 36,2 квадратного метра.

За пятилетку предусматривается снижение объема подрядных работ на 7,3 процента к уровню 2010 года, рентабельность продаж в строительстве в 2015 году планируется на уровне 1,1 процента. Основные показатели развития строительства Чаусского района представлены в приложении 9 к настоящей Программе.

101. Главной задачей развития сферы услуг является обеспечение экономики и населения вне зависимости от места проживания высококачественными услугами по доступным ценам и увеличение объема их экспорта.

Акцент будет сделан на ускоренное развитие новых видов услуг - информационных, телекоммуникационных, финансовых, логистических, услуг рыночной инфраструктуры, способствующих ускорению экономического роста, а также социальных услуг, повышающих качество жизни населения.

Особое внимание будет уделено развитию сферы услуг в сельской местности, прежде всего путем привлечения инвестиций в развитие транспортной, коммуникационной и социальной инфраструктуры.

Основные показатели развития сферы услуг Чаусского района отражены в приложении 10 к настоящей Программе.

102. Основными задачами развития транспорта являются создание высокоразвитой современной сети пассажирских и грузовых перевозок для жителей населенных пунктов района, выполнение государственных социальных стандартов, расширение пассажирской автобусной маршрутной сети, повышение качества обслуживания населения на пассажирском транспорте, рост экспорта транспортных услуг.

В области автомобильного транспорта предусматривается ежегодное обновление парка автобусов, используемых на городских и пригородных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении, расширение использования автобусов малой и средней вместимости (до 50 человек) на маршрутах с незначительным пассажиропотоком, а также приобретение грузовых автомобилей.

Планируется внедрение системы автоматизированного управления движением автобусов с использованием возможностей спутниковой навигации, что позволит обеспечить информационное взаимодействие управляющих систем транспортных организаций, повысить уровень качества перевозок пассажиров за счет непрерывного контроля за движением автобусов, оперативное устранение возникающих отклонений и срывов перевозочного процесса. В результате этих мероприятий увеличение грузооборота транспортом общего пользования планируется на 78,7 процента, пассажирооборота - на 1,8 процента. Рентабельность реализованных транспортных услуг к 2015 году составит не менее 1,2 процента.

С целью создания привлекательных условий для иностранных перевозчиков в 2011 году предусматривается открытие 1 объекта придорожного сервиса в результате проведения реконструкции автозаправочной станции.

103. В сфере услуг связи к концу 2015 года до 99 процентов увеличится охват населения цифровым телевизионным вещанием с применением высокотехнологичных средств связи. До 2,5 тысячи человек станут абонентами и пользователями стационарного широкополосного доступа в сеть Интернет.

Будет обеспечено внедрение передовых информационных технологий в органах государственного управления, реальном и финансовом секторах экономики, других сферах жизни, что позволит повысить производительность труда и качество жизни населения области.

Для этого предусматривается:

формирование современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечение ее доступности на всей территории области, переход к мультисервисным сетям электросвязи на основе единой аппаратно-программной платформы (IMS-платформы) на опорной сети национального оператора;

развитие цифрового теле- и радиовещания, прогрессивных видов подвижной электросвязи, широкополосного доступа в сеть Интернет на всей территории области;

расширение использования и доступности информационно-коммуникационных технологий в различных сферах жизни общества.

В текущей пятилетке планируется:

строительство волоконно-оптических линий связи к АТС Голочево, Антоновка, Устье, Каменка, Сластены;

расширение сети передачи данных на 576 портов;

строительство мультисервисной сети.

104. Важнейшими направлениями развития отрасли торговли в текущей пятилетке являются:

наращивание объемов деятельности и улучшение на этой основе качества обслуживания и жизни населения;

дальнейшая ориентация на приоритетность в проведении инновационной политики, прежде всего в инвестиционной деятельности;

обеспечение экономической эффективности в условиях дальнейшего развития рыночной конкуренции, укрепление финансового положения;

всестороннее совершенствование работы с кадрами и повышение уровня их образования и профессиональной подготовки.

105. Розничная торговля и общественное питание Чаусского района развиваются динамичными темпами в соответствии с изменением потребительского спроса, ростом требований к качеству товаров и обслуживания. Происходит открытие специализированных магазинов, обновление материально-технической базы, развитие новых форм и методов продажи, внедрение информационных технологий.

Основным стратегическим направлением развития отрасли является обеспечение покрытия денежных доходов населения товарами и услугами отечественного производства, улучшение условий их реализации, формирование развитой инфраструктуры в сфере торговли и общественного питания, обеспечение сбалансированности роста производства потребительских товаров и розничного товарооборота.

Для этого предусматривается повышение конкурентоспособности и улучшение условий реализации отечественных товаров, совершенствование методов управления товарными ресурсами, создание эффективной системы товародвижения, развитие инфраструктуры товарных рынков, совершенствование методов организации торговли, обеспечение эффективного взаимодействия торговли с другими отраслями народнохозяйственного комплекса, укрупнение розничной торговой сети и расширение ее инфраструктуры.

106. За счет повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции должна быть снижена заинтересованность организаций торговли и предпринимательских структур в импорте продуктов питания, технически сложных потребительских товаров, изделий легкой промышленности, аналоги которых производятся в Республике Беларусь.

Одним из основных направлений развития торговли является расширение и совершенствование ее инфраструктуры. В 2011 - 2015 годах в районе планируется увеличить розничную торговую сеть на 5 магазинов.

Предполагается рост количества магазинов, оснащенных платежными терминалами и автоматизированными комплексами. Намечается расширение продажи отечественных товаров в кредит и по безналичному расчету, в том числе с применением пластиковых карточек, организация торговли по образцам, заказам и каталогам.

Улучшению торгового обслуживания потребителей, увеличению реализации товаров и услуг будет способствовать развитие электронной торговли.

107. Для решения поставленных задач предусматривается реализация следующих мероприятий:

обеспечение торговыми площадями обслуживаемого населения в соответствии с системой государственных социальных стандартов и наличие розничной торговой сети по населенным пунктам в зависимости от численности проживающего населения;

открытие высокотехнологичных быстровозводимых торговых объектов шаговой доступности типа "мини-магазин" торговой площадью до 100 квадратных метров в густонаселенных районах и новостройках;

совершенствование работы магазинов по торговле непродовольственными товарами за счет расширения ассортимента товаров отечественного производства, создания совместных с товаропроизводителями фирменных секций, установки компьютерных систем учета товародвижения, современного торгового оборудования, вовлечения пустующих и сданных в аренду торговых площадей;

дополнительное приобретение автомагазинов для улучшения организации торгового обслуживания населения малых поселений, а также крупных кооперативов и садоводческих товариществ, мест массового отдыха населения.

В целом реализация намеченных мер позволит увеличить за пятилетку объем розничного товарооборота торговли в 1,6 - 1,7 раза, повысить обеспеченность торговыми площадями до 457 квадратных метров на 1 тысячу жителей, создать современную инфраструктуру и эффективную систему товародвижения.

В целях наполнения торговой сети потребительской кооперации товарными ресурсами от собственной деятельности особое внимание будет уделено развитию заготовок сельскохозяйственной продукции и производству потребительских товаров. Увеличатся закупки у населения скота, продукции растениеводства, а также дикорастущей продукции и других видов сырья, что позволит повысить загруженность имеющихся мощностей перерабатывающих организаций и более рационально использовать сырьевые ресурсы.

108. Основной целью развития общественного питания является обеспечение услугами питания различных категорий населения на основе повышения их качества и расширения номенклатуры, повышение эффективности работы за счет увеличения объемов розничного товарооборота и продукции собственного производства.

Развитие сети объектов общественного питания будет осуществляться и за счет переспециализации и реконструкции действующих объектов.

Приоритетное внимание планируется уделять открытию специализированных объектов общественного питания, в том числе для детей, семейного отдыха, культурно-развлекательных центров, а также объектов, специализирующихся на выпуске блюд с использованием традиций белорусской национальной кухни.

Продолжится работа по развитию придорожного сервиса в части общественного питания, обеспечив качественные преобразования данных объектов по материально-технической базе и уровню обслуживания. В 2011 году на сорок втором километре автодороги Могилев - Костюковичи (Р-122) введен в эксплуатацию объект придорожного сервиса республиканского дочернего унитарного предприятия по обеспечению нефтепродуктами "Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт".

109. В текущей пятилетке будет проводиться работа по расширению и обеспечению доступности услуг, предоставляемых объектами общественного питания, расширению ассортимента выпускаемой продукции с учетом современных направлений развития кулинарии, внедрению прогрессивных способов приготовления и доставки продуктов, улучшению качества выпускаемой продукции.

Для изготовления продукции общественного питания планируется приоритетное использование товаров отечественного производства и безусловное соблюдение установленного ассортимента товаров для объектов общественного питания.

Реализация намеченных мер позволит увеличить объемы розничного товарооборота общественного питания за 2011 - 2015 годы в 1,6 раза, приблизиться к европейским стандартам по обеспечению населения местами в общедоступных объектах общественного питания.

110. Основной целью развития платных услуг населению является обеспечение его потребностей в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам при опережающем развитии приоритетных видов. Приоритетным станет развитие услуг транспорта и связи, традиционно занимающих высокую долю в сфере услуг.

Дальнейшее развитие бытового обслуживания населения района направлено на решение следующих задач:

обеспечение доступности для населения полного комплекса бытовых услуг повседневного спроса;

создание условий для обеспечения ценовой доступности бытовых услуг и повышения уровня обслуживания;

обеспечение ценовой и территориальной доступности бытовых услуг первой необходимости социально уязвимым группам сельского населения;

совершенствование выездного обслуживания населения;

сохранение стационарной приемной сети бытового обслуживания и привлечение субъектов хозяйствования частной формы собственности для обслуживания населения в сельской местности.

111. Увеличение объемов бытовых услуг в 1,7 раза будет обеспечено как за счет роста числа частных организаций и индивидуальных предпринимателей, так и повышения эффективности работы государственных организаций.

Будет продолжаться развитие внутрисистемной кооперации между специализированными организациями и Чаусским унитарным коммунальным предприятием "Бытуслуги" по оказанию услуг по ремонту бытовой техники, химчистки, а также сотрудничество с республиканским унитарным предприятием "Белпочта" по приему заявок на оказание бытовых услуг у сельских жителей и их доставке к месту назначения.

Наиболее интенсивно будут развиваться услуги ремонтно-восстановительного характера, в том числе техническое обслуживание и ремонт автомототранспортных средств, машин и оборудования, ремонт и строительство жилья, обслуживание вычислительной техники, а также услуги личного характера (химчистки, прачечные и парикмахерские).

Продолжится формирование сети объектов бытового обслуживания шаговой доступности в районе новой жилой застройки. Планируется за пятилетку открыть 2 новых объекта по оказанию бытовых услуг населению района, обеспечить приоритетное выделение свободных помещений субъектам частной формы собственности для организации услуг.

Эффективная работа организаций бытового обслуживания населения будет обеспечена за счет повышения качества оказываемых услуг, их ценовой доступности, формирования конкурентной среды, в том числе за счет развития малого и среднего предпринимательства, сохранения в сельской местности и дальнейшего развития социально значимых бытовых услуг.

112. Цель развития туризма - создание эффективного туристического комплекса, позволяющего наиболее полно удовлетворить потребности отечественных и зарубежных потребителей туристических услуг при рациональном использовании и сохранении историко-культурного наследия и природных ресурсов района, в том числе дальнейшее развитие агроэкотуризма.

В 2011 - 2015 годах планируется разработка новых туристических маршрутов с активными формами передвижения, создание экомузеев на территории действующего зеленого туристического маршрута "Путями радимичей".

Будет продолжена работа по развитию агроэкоусадеб на территории каждого сельского Совета Чаусского района.

Маркетинговая стратегия по развитию туризма будет направлена на создание системы брендов, интернет-сайтов и туристско-информационных терминалов, форм подачи рекламной информации о туристических возможностях района.

113. Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства будет направлена на продолжение начатых ранее преобразований и предусматривает переход к 2015 году на окупаемость затрат Чаусского унитарного коммунального предприятия "Жилкомхоз" (далее - УКП "Жилкомхоз") с учетом роста доходов населения, снижения издержек организации и совершенствования тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Предусматривается ежегодно снижать затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг населению в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года не менее 5 процентов в год.

Для проведения работ по повышению эффективности энергопотребления в текущей пятилетке предусмотрена реконструкция котельной по улице Строительной в городе Чаусы.

Для снижения тепловых потерь и улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг в текущей пятилетке запланировано произвести замену 19,3 километра тепловых сетей с преимущественным применением ПИ-трубопроводов. Ожидаемая экономия от внедрения данного мероприятия составит 780,7 тонны условного топлива.

Предусматривается ежегодное увеличение объемов выполнения капитального ремонта с вводом общей площади жилых домов после капитального ремонта и тепловой модернизации (в 2011 году - 2514 квадратных метров, в 2012 году - 6182, в 2013 году - 2178, в 2014 году - 1954, в 2015 году - 7330,8 квадратного метра), что позволит значительно улучшить условия и комфортность проживания граждан.

В 2011 году Чаусским УКП "Жилкомхоз" начата реконструкция бывшего административного здания по улице Первомайской, 36 в городе Чаусы под гостиницу.

Поставлена задача полного охвата городского населения раздельным сбором коммунальных отходов.



ГЛАВА 7 АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

114. Важнейшим приоритетом социально-экономического развития района является предпринимательство и инициатива, становление и развитие конкурентоспособного предпринимательского сектора экономики.

В связи с этим основной целью региональной политики по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства является создание благоприятных условий и возможностей для его развития, способствующих динамичному и устойчивому развитию, формированию рациональной отраслевой структуры предпринимательской деятельности, стимулированию ее развития в городе Чаусы и сельской местности.

115. Для достижения данной цели необходимо обеспечить:

устранение административных барьеров, сдерживающих ведение бизнеса;

совершенствование контрольно-надзорной деятельности, усиление предупредительной функции;

создание условий для доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитно-финансовым, материально-техническим и информационным ресурсам, научно-техническим разработкам, новым технологиям, земельным участкам и недвижимости;

развитие системы финансовой поддержки малого предпринимательства;

развитие производственной, инновационной, инвестиционной, внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение конкурентоспособности производимой ими продукции;

развитие центра поддержки предпринимательства ОДО "Чаусский бизнес-центр";

расширение взаимодействия малых и средних предприятий с крупными путем развития кооперационных связей;

формирование позитивного имиджа предпринимательства в обществе.

116. Показатели развития предпринимательства Чаусского района отражены в приложении 11 к настоящей Программе.

В 2010 году в районе осуществляли предпринимательскую деятельность 55 микроорганизаций и 11 малых организаций.

В этой сфере работает 13,5 процента занятых в экономике района. Развитие предпринимательского сектора экономики позволяет решать целый ряд социальных задач, одной из которых является обеспечение занятости населения.

Удельный вес налоговых поступлений в бюджет района от субъектов малого предпринимательства в 2010 году составил 16,4 процента, в том числе от вновь созданных в 2007 - 2010 годах - более 7,2 процента. Предполагается к концу пятилетки довести удельный вес поступлений от субъектов малого предпринимательства до 20 процентов.

К 2015 году общая численность микроорганизаций и малых организаций будет увеличена до 96 (в 1,5 раза по сравнению с 2010 годом). Ежегодно в сфере предпринимательства будет дополнительно создаваться не менее 80 новых рабочих мест.

Ежегодно планируется создание не менее 8 новых предприятий преимущественно в сфере производства и услуг.

В текущей пятилетке остается актуальным вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества, создание новых предприятий на ранее неиспользуемых площадях.



ГЛАВА 8 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

117. Основными задачами внешнеэкономической деятельности района являются расширение экспорта, оптимизация объема и структуры импорта в целях достижения к концу 2015 года устойчивого положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами.

Для выполнения этих задач необходимо обеспечить:

освоение новых технологий и выход на внешние рынки с новыми видами продукции;

развитие товаропроводящих сетей;

усиление конкурентных позиций на мировых рынках производителей-экспортеров за счет снижения затрат на производимую продукцию, внедрения современных технологий, обеспечивающих повышение ее качества и соответствие требованиям международных стандартов;

развитие системы поддержки экспорта на региональном уровне (льготное кредитование экспортеров, страхование экспортных рисков);

развитие международного регионального сотрудничества;

активное использование имеющихся механизмов взаимодействия в рамках установленных побратимских связей для продвижения товаров и снятия взаимных ограничительных мер по доступу на внешние рынки;

развитие сферы экспортных услуг (транспортные, медицинские, связи, туризма и другие).

В перспективе распределение экспорта продукции не претерпит существенных изменений и будет приходиться на Российскую Федерацию, Украину, Казахстан и другие страны СНГ. Предусматривается дальнейшее увеличение поставок продукции в Литву, Германию, Польшу, Латвию и другие государства.

118. Экспорт к 2015 году планируется увеличить в 4 раза по сравнению с 2010 годом. Планируется увеличение экспортных поставок на рынок Российской Федерации, а также освоение рынков других стран СНГ, Балтии, дальнего зарубежья, участие в выставках и ярмарках, используя товаропроводящую сеть, а также структуры, которые будут созданы в течение 2011 - 2015 годов.

Показатели объема внешней торговли товарами и услугами Чаусского района отражены в приложении 12 к настоящей Программе.

На рост экспорта организаций района существенное влияние будет оказывать активное проведение инвестиционно-инновационной модернизации действующих производств, наращивание объемов выпускаемой продукции, создание новых производств, поиск новых эффективных форм продаж и рынков сбыта.

119. Основные участники внешнеэкономической деятельности региона - ООО "Базовая нить" (изделия для коммунального хозяйства), ОДО "БиоТэк" (углерод технический), ЗАО "Завод технических масел" (отходы переработки рапса - жмых рапсовый), ОАО "Чаусский завод железобетонных изделий" (конструкции железобетонные).

В 2011 - 2015 годах активное участие в наращивании объемов экспортных поставок будет осуществляться за счет субъектов хозяйствования малого бизнеса, осваивающих новое производство экспортоориентированной продукции.

СООО "Наши овощи" реализует проект по производству овощей в открытом грунте (2011 - 2012 годы) и поставке выращенной продукции в Российскую Федерацию.

ИООО "ТАНАКС БЕЛ" осваивает производство удобрений и кормовых добавок на основе торфа. Реализация инвестпроекта рассчитана до 2012 года, прогнозируется экспорт продукции в Объединенные Арабские Эмираты.

ИООО "Вилук-Бел" предусматривает экспорт продукции деревообработки в Литву, ООО "Эко-Мерит" - черепицы из лиственницы в Чешскую Республику, Австрию и другие государства.

Работа в сфере внешнеэкономической деятельности также будет направлена на рационализацию объемов и структуры импорта товаров.



ГЛАВА 9 РАЗВИТИЕ ГОРОДА ЧАУСЫ И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЧАУССКОГО РАЙОНА

120. Основная цель региональной экономической политики в прогнозируемом периоде - рост благосостояния населения независимо от мест его проживания и уменьшение существующих различий между регионами по уровню социально-экономического развития на основе стабильного и сбалансированного роста их экономики, наиболее эффективного использования производственного, ресурсного и кадрового потенциалов.

Основными задачами на период до 2015 года являются:

повышение конкурентоспособности региональной экономики за счет приоритетного развития в ее структуре высокотехнологичных отраслей и сфер деятельности, ориентированных на экспорт, импортозамещающих и других производств, которые смогут в кратчайшие сроки обеспечить максимальный экономический эффект;

развитие эффективных направлений специализации экономики регионов, содействующих реализации их конкурентных преимуществ на внутреннем и внешних рынках товаров и услуг;

обеспечение сбалансированного воспроизводства и использования в регионах местных возобновляемых, а также рационального расходования невозобновляемых природных ресурсов;

улучшение использования трудовых ресурсов и кадрового потенциала регионов.

Главной задачей является превращение города Чаусы в наиболее благоприятный для человека, безопасный и устойчиво развивающийся.

121. В 2011 - 2015 годах в городе Чаусы продолжится работа по созданию новых рабочих мест, строительству жилья, объектов физической культуры и спорта, развитию сферы услуг. Здесь намечается проводить целенаправленную политику стимулирования размещения новых предприятий, филиалов и цехов действующих производств, а также развитие частного предпринимательства, прежде всего производств, связанных с обслуживанием сельского хозяйства, переработкой сельскохозяйственной продукции, выпуском изделий из местного сырья, реализацией услуг для населения.

Намечается также более активно использовать накопленное историко-культурное наследие нашего города и сельских населенных пунктов, созданный культурный потенциал для развития туризма и отдыха. Предметом особой заботы будет формирование необходимой для этого инфраструктуры, реставрация памятников культуры и архитектуры.

Важнейшей задачей остается привлечение инвестиционных ресурсов в производственную сферу города и сосредоточение их на реализации инвестиционных проектов с высокими наукоемкими и ресурсосберегающими технологиями экспортной и импортозамещающей направленности.

Основные показатели развития города Чаусы отражены в приложении 13 к настоящей Программе.

122. Развитие сельских территорий предусматривает:

продолжить целенаправленную работу по благоустройству агрогородков, доведению их до полного соответствия своим паспортам, преобразованию их в центры эффективного и достойно оплачиваемого труда сельчан, а также других сельских населенных пунктов, жители которых будут получать комплекс социальных услуг за счет повышения доступности социальной сферы агрогородков;

повысить комфортность проживания сельского населения и уровень обеспечения социальными стандартами в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг;

обеспечить централизованным водоснабжением все население агрогородков;

расширить торговую инфраструктуру, обеспечить выездное торговое обслуживание жителей малонаселенных пунктов, устойчивый рост объемов и качества бытовых услуг;

дополнительно создать в сельской местности рабочие места в сфере розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения;

улучшить экологическое состояние водных объектов и мест рекреации и отдыха населения;

обеспечить безопасность жизнедеятельности сельских жителей, в том числе повышение уровня защиты здоровья и жизни от пожаров и других чрезвычайных ситуаций, снижение рисков и минимизацию последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;

уменьшить отток населения из сельской местности, прежде всего молодых специалистов и квалифицированных кадров;

обеспечить приток молодежи в сельскую местность, прежде всего за счет возвращения молодых людей, получивших образование и профессиональную подготовку;

улучшить информированность населения о возможности переселения на новое место жительства и получения нового места работы в сельской местности.



ГЛАВА 10 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

123. Целью экологической политики является улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ресурсов при сохранении целостности природных комплексов, в том числе уникальных.

Улучшение экологической обстановки будет достигнуто с учетом использования наилучших доступных технических методов при строительстве новых предприятий и модернизации действующих, соблюдения субъектами хозяйствования природоохранных требований, нормативов и ограничений. Проведение превентивных организационно-технических мер в сфере производства, развитие системы экологического страхования обеспечат минимизацию вреда, причиняемого окружающей среде в результате катастроф техногенного и природного характера.

Реализация экологической политики по названным направлениям позволит снизить негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, создать экономические стимулы для применения инновационных технологий в сфере природопользования.

Указанные мероприятия позволят значительно улучшить качество питьевой воды для населения, увеличить охват централизованным водоснабжением сельских населенных пунктов и повысить качество очистки сточных вод в целом по Чаусскому району.

Сформированная система природоохранных территорий позволит сохранить в естественном состоянии экосистемы, биологическое и ландшафтное разнообразие.

124. Политика в области защиты атмосферного воздуха будет направлена на дальнейшее улучшение его качества и обеспечение экологически безопасной жизнедеятельности людей путем снижения вредных выбросов от стационарных и передвижных источников.

Для этого предусматривается:

внедрение энергоресурсосберегающих технологий в промышленности на основе организации производства и широкого использования низкосернистых видов топлива, усовершенствования технологий сжигания твердого топлива;

снижение вредных выбросов;

оснащение источников выбросов эффективными системами очистки;

использование биодизельного топлива, усиление технического контроля транспортных средств и топлива по экологическим параметрам, широкое внедрение нейтрализаторов отработанных газов двигателей, активизация процесса перевода автомобилей на сжатый и сжиженный газ.

125. Основной задачей, касающимися использования и охраны водных ресурсов, является обеспечение защиты водных объектов от биологического и химического загрязнения, истощения, а также обеспечение населения района качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения.

Основное внимание будет сосредоточено на решении следующих задач: сокращение загрязнения поверхностных и подземных водных объектов сточными водами, а также вредными веществами, поступающими с сельскохозяйственных территорий с ливневыми потоками; обеспечение населения чистой питьевой водой.

126. Общая площадь земель района в административных границах составляет 147,1 тысячи гектаров. Площадь сельскохозяйственных земель в районе будет незначительно увеличиваться за счет использования земель запаса и достигнет в 2015 году 84,4 тысячи гектаров.

127. Лесной фонд района на начало 2011 года составлял 55,8 тысячи гектаров, при этом лесом покрыто 48,3 тысячи гектаров.

В соответствии с мероприятиями по эффективному использованию земель запаса до 2015 года предусмотрена передача из земель запаса 0,2 тысячи гектаров земельных угодий, пригодных для ведения лесного хозяйства.

В районе выявлен один вид редких растений - кувшинка белая, занесенная в Красную книгу Республики Беларусь, которая произрастает в пруде, расположенном возле деревни Юшковичи.

После проведенной инвентаризации особо охраняемых природных территорий на учете состоит 5 памятников природы, 4 гидрологических (торфяные месторождения) заказника и 1 биологический заказник (место поселения бобров) местного значения.

128. Самым распространенным способом обращения с твердыми коммунальными отходами продолжает оставаться их смешанный сбор и обезвреживание путем размещения (захоронения) на полигонах.

В настоящее время в районе эксплуатируется 1 городской полигон твердых коммунальных отходов и 10 мини-полигонов твердых коммунальных отходов. Однако в процессе смешанного сбора и захоронения отходов безвозвратно теряется значительная часть ценных ресурсов, которые могли бы быть использованы в промышленном производстве, сельском хозяйстве или для получения тепловой и электрической энергии.

В прогнозном периоде основной целью деятельности в сфере обращения с отходами является снижение их негативного воздействия на окружающую природную среду и здоровье людей, оптимизация сети объектов захоронения твердых бытовых отходов, минимизация образования отходов на основе расширения использования технологической глубокой переработки и обезвреживания, охват населения раздельным сбором коммунальных отходов до ста процентов, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот.

Показатели природопользования Чаусского района определены согласно приложению 14 к настоящей Программе.



ГЛАВА 11 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

129. Главным результатом реализации Программы станет рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики.

Инвестиционная деятельность будет направлена на модернизацию существующих и создание новых рабочих мест. Высокопроизводительные и гарантированные хорошо оплачиваемые рабочие места позволят трудоспособным гражданам с максимальной отдачей применить свой опыт, квалификацию и способности, получать достойное вознаграждение за труд.

Доступность услуг здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта обеспечит возможность всестороннего развития физически здорового, духовно богатого человека независимо от места его жительства. Привлекательность жизни населения района также повысится за счет выравнивания жилищных условий, качества транспортных услуг, обеспеченности услугами современной связи на всей территории района.



Приложение 1
к Программе
социально-экономического развития
Чаусского района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧАУССКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

---------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦              ¦           ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦              ¦  Единица  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦  Показатели  ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦              ¦           ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦              ¦           ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Продукция     ¦процентов к¦136,3¦123,0¦100,0¦107,5¦107,5¦108,5¦  154,2   ¦
¦промышленности¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦              ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Продукция     ¦    -"-    ¦102,3¦107,7¦107,7¦107,7¦107,7¦107,2¦  144,2   ¦
¦сельского     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦хозяйства     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Инвестиции в  ¦    -"-    ¦128,7¦62,0 ¦190,0¦116,0¦120,0¦116,0¦  190,2   ¦
¦основной      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦капитал       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Экспорт       ¦    -"-    ¦371,0¦297,3¦110,0¦105,0¦106,3¦107,4¦  392,0   ¦
¦товаров       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Экспорт услуг ¦    -"-    ¦61,5 ¦120,0¦116,6¦121,4¦117,6¦120,0¦  240,0   ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Розничный     ¦    -"-    ¦109,8¦112,5¦111,0¦111,0¦110,0¦110,0¦  167,7   ¦
¦товарооборот  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Платные услуги¦    -"-    ¦110,5¦109,5¦109,0¦108,5¦108,0¦108,0¦  151,0   ¦
¦населению     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Ввод в        ¦   тысяч   ¦15,0 ¦17,2 ¦ 6,7 ¦ 3,5 ¦ 4,6 ¦ 3,0 ¦   20,0   ¦
¦эксплуатацию  ¦квадратных ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦жилья за счет ¦  метров   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦всех          ¦   общей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦источников    ¦  площади  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦финансирования¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 2
к Программе
социально-экономического развития
Чаусского района на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧАУССКОГО РАЙОНА

---------------------+----------+-----T------+------+------+------+------+------
¦                    ¦          ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦                    ¦ Единица  ¦ год ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦     Показатели     ¦измерения +-----+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦                    ¦          ¦отчет¦             прогноз              ¦2015 год к¦
¦                    ¦          ¦     ¦                                  ¦2010 году ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦         1          ¦    2     ¦  3  ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦    9     ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦                              Уровень жизни населения                              ¦
+--------------------+----------+-----T------+------+------+------+------+----------+
¦Номинальная         ¦  тысяч   ¦884,5¦1262,3¦1495,0¦1764,0¦2063,0¦2394,0¦  270,6   ¦
¦начисленная         ¦  рублей  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦среднемесячная      ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦заработная плата    ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦работников          ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦Темп роста к уровню ¦процентов ¦     ¦142,7 ¦118,4 ¦118,0 ¦117,0 ¦116,0 ¦          ¦
¦прошлого года       ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦                                    Образование                                    ¦
+--------------------+----------+-----T------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦   мест   ¦2419 ¦ 2535 ¦ 2535 ¦ 2450 ¦ 2450 ¦ 2410 ¦   99,6   ¦
¦населения           ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦общеобразовательными¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦школами на 1000     ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учащихся            ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦   -"-    ¦1038 ¦ 1038 ¦ 1030 ¦ 1030 ¦ 1020 ¦ 1010 ¦   97,3   ¦
¦населения детскими  ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦дошкольными         ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учреждениями на 1000¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦детей               ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦                                  Здравоохранение                                  ¦
+--------------------+----------+-----T------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦   коек   ¦74,9 ¦ 74,9 ¦ 74,9 ¦ 74,9 ¦ 74,9 ¦ 74,9 ¦   100    ¦
¦населения           ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦больничными койками ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦на 10 тысяч человек ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦посещений ¦284,4¦284,4 ¦284,4 ¦284,4 ¦284,4 ¦284,4 ¦   100    ¦
¦амбулаторно-        ¦ в смену  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦поликлиническими    ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учреждениями на 10  ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦тысяч человек       ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦Численность врачей  ¦врачей/на ¦23,2 ¦ 23,2 ¦ 23,2 ¦ 23,5 ¦ 24,0 ¦ 24,0 ¦  103,4   ¦
¦                    ¦ 10 тысяч ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦                    ¦населения ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦                                  Жилищная сфера                                   ¦
+--------------------+----------+-----T------+------+------+------+------+----------+
¦Ввод в эксплуатацию ¦  тысяч   ¦15,0 ¦ 17,2 ¦ 6,7  ¦ 3,5  ¦ 4,6  ¦ 3,0  ¦   20,0   ¦
¦жилья за счет всех  ¦квадратных¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦источников          ¦  метров  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦финансирования      ¦  общей   ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦                    ¦ площади  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦В том числе в       ¦   -"-    ¦ 3,8 ¦ 1,5  ¦ 0,5  ¦ 0,2  ¦ 0,2  ¦ 0,2  ¦   5,3    ¦
¦сельской местности  ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦квадратных¦30,3 ¦ 31,5 ¦ 32,3 ¦ 32,8 ¦ 33,2 ¦ 33,6 ¦  109,8   ¦
¦населения общей     ¦метров на ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦площадью жилых      ¦ человека ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦домов:              ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦в городских         ¦   -"-    ¦27,9 ¦ 29,0 ¦ 29,9 ¦ 30,6 ¦ 31,2 ¦ 31,8 ¦  114,0   ¦
¦поселениях          ¦          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+----------+
¦в сельской местности¦   -"-    ¦32,8 ¦ 34,2 ¦ 34,9 ¦ 35,4 ¦ 35,9 ¦ 36,2 ¦  110,3   ¦
¦--------------------+----------+-----+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 3
к Программе
социально-экономического развития
Чаусского района на 2011 - 2015 годы



ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЧАУССКОГО РАЙОНА

---------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦              ¦           ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦              ¦  Единица  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦   Показатели ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦              ¦           ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦              ¦           ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Среднегодовая ¦  человек  ¦20962¦20610¦20250¦19900¦19550¦19200¦   91,6   ¦
¦численность   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦постоянного   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦населения     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦В том числе:  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦городского    ¦  человек  ¦10699¦10500¦10350¦10150¦9970 ¦9800 ¦   91,6   ¦
¦              +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦              ¦ процентов ¦ 51  ¦ 51  ¦ 51  ¦ 51  ¦ 51  ¦ 51  ¦  100,0   ¦
+--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦сельского     ¦  человек  ¦10263¦10110¦9900 ¦9750 ¦9580 ¦9400 ¦   91,6   ¦
¦              +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦              ¦ процентов ¦ 49  ¦ 49  ¦ 49  ¦ 49  ¦ 49  ¦ 49  ¦  100,0   ¦
¦--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 4
к Программе
социально-экономического развития
Чаусского района на 2011 - 2015 годы



ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ЧАУССКОГО РАЙОНА

----------------+----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦               ¦          ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦               ¦  Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦  Показатели   ¦ измерения+-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦               ¦          ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦               ¦          ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+---------------+----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Трудовые       ¦  человек ¦13023¦12800¦12600¦12400¦12200¦12000¦   92,1   ¦
¦ресурсы (в     ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦среднегодовом  ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦исчислении)    ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Численность    ¦    -"-   ¦8718 ¦8800 ¦8750 ¦8700 ¦8650 ¦8590 ¦   98,5   ¦
¦занятых в      ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦экономике      ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Уровень        ¦ процентов¦ 0,6 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦          ¦
¦безработицы (к ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦экономически   ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦активному      ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦населению)     ¦          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦---------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 5
к Программе
социально-экономического развития
Чаусского района на 2011 - 2015 годы



ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЧАУССКОГО РАЙОНА

-------------------+-----------+-----T----+-----T-----+-----T-----+------
¦                  ¦           ¦2010 ¦2011¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦                  ¦  Единица  ¦ год ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦    Показатели    ¦ измерения +-----+----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦                  ¦           ¦отчет¦          прогноз           ¦2015 год к¦
¦                  ¦           ¦     ¦                            ¦2010 году ¦
+------------------+-----------+-----+----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦        1         ¦     2     ¦  3  ¦ 4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦    9     ¦
+------------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Инвестиции в      ¦миллиардов ¦117,3¦80,0¦167,2¦213,3¦281,6¦359,3¦          ¦
¦основной капитал -¦  рублей   ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦всего             ¦           ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Темпы роста       ¦ процентов ¦128,7¦62,0¦190,0¦116,0¦120,0¦116,0¦  190,2   ¦
+------------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Объем инвестиций  ¦           ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦за счет:          ¦           ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦средств           ¦миллиардов ¦37,7 ¦7,7 ¦16,5 ¦15,9 ¦17,0 ¦29,3 ¦   48,3   ¦
¦консолидированного¦  рублей   ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦бюджета           ¦           ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦В том числе:      ¦           ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦средств           ¦    -"-    ¦16,9 ¦2,2 ¦ 9,5 ¦ 9,7 ¦ 9,4 ¦16,3 ¦   61,6   ¦
¦республиканского  ¦           ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦бюджета           ¦           ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦средств местных   ¦    -"-    ¦20,8 ¦5,5 ¦ 7,0 ¦ 6,2 ¦ 7,6 ¦13,0 ¦   38,7   ¦
¦бюджетов          ¦           ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦собственных       ¦    -"-    ¦19,2 ¦15,0¦87,0 ¦137,0¦200,0¦232,0¦  758,0   ¦
¦средств           ¦           ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦организаций       ¦           ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦собственных       ¦    -"-    ¦ 3,4 ¦3,0 ¦ 3,5 ¦ 4,5 ¦ 6,2 ¦ 7,0 ¦  127,9   ¦
¦средств населения ¦           ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦кредитов          ¦    -"-    ¦29,6 ¦34,0¦30,0 ¦20,0 ¦20,0 ¦22,0 ¦  163,6   ¦
¦белорусских банков¦           ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦из них иностранные¦    -"-    ¦  -  ¦0,2 ¦ 0,3 ¦ 0,4 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦          ¦
¦кредитные линии   ¦           ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦иностранных       ¦    -"-    ¦ 0,7 ¦0,2 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦   44,4   ¦
¦источников,       ¦           ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦включая кредиты   ¦           ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦иностранных банков¦           ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦в том числе       ¦    -"-    ¦     ¦0,1 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦          ¦
¦кредитов          ¦           ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦иностранных банков¦           ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦прочих источников ¦    -"-    ¦26,5 ¦20,1¦29,8 ¦35,5 ¦37,9 ¦68,5 ¦  160,7   ¦
+------------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Объем иностранных ¦ миллионов ¦ 0,3 ¦0,3 ¦60,3 ¦137,4¦196,5¦ 0,6 ¦  200,0   ¦
¦инвестиций        ¦ долларов  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦                  ¦    США    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦В том числе на    ¦    -"-    ¦     ¦    ¦60,0 ¦137,0¦196,0¦     ¦          ¦
¦строительство     ¦           ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦сахарного         ¦           ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦комбината         ¦           ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦из них прямые     ¦    -"-    ¦ 0,1 ¦0,2 ¦30,2 ¦68,7 ¦98,3 ¦ 0,4 ¦  400,0   ¦
¦иностранные       ¦           ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦инвестиции на     ¦           ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦чистой основе (без¦           ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦учета             ¦           ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦задолженности     ¦           ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦прямому инвестору ¦           ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦за товары (работы,¦           ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦услуги)           ¦           ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦в том числе на    ¦    -"-    ¦     ¦    ¦30,0 ¦68,5 ¦98,0 ¦     ¦          ¦
¦строительство     ¦           ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦сахарного         ¦           ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦комбината         ¦           ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦------------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 6
к Программе
социально-экономического развития
Чаусского района на 2011 - 2015 годы



ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ЧАУССКОГО РАЙОНА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

----------------+----------------+----------+----------+----------+-------
¦               ¦                ¦          ¦Стоимость ¦Фактически¦Планируемый¦
¦ Наименование  ¦  Наименование  ¦   Годы   ¦ проекта, ¦ освоено  ¦   объем   ¦
¦инвестиционного¦  организации   ¦реализации¦миллиардов¦инвестиций¦инвестиций ¦
¦    проекта    ¦                ¦          ¦  рублей  ¦по проекту¦ на 2011 - ¦
¦               ¦                ¦          ¦          ¦          ¦ 2015 годы ¦
+---------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+
¦                  Чаусский районный исполнительный комитет                   ¦
+-------------------------------------------+----------+----------+-----------+
¦Итого по перечню (миллиардов рублей)       ¦  4005,0  ¦    -     ¦  4005,0   ¦
+---------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Строительство  ¦       -        ¦  2012 -  ¦  4000,0  ¦    -     ¦  4000,0   ¦
¦сахарного      ¦                ¦   2014   ¦          ¦          ¦           ¦
¦комбината      ¦                ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+---------------+----------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Строительство  ¦Совместное      ¦  2011 -  ¦   5,0    ¦    -     ¦    5,0    ¦
¦овощехранилища ¦общество с      ¦   2013   ¦          ¦          ¦           ¦
¦и других       ¦ограниченной    ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦объектов,      ¦ответственностью¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦необходимых для¦"Наши овощи"    ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦организации    ¦                ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦производства и ¦                ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦хранения овощей¦                ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦открытого      ¦                ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦грунта в       ¦                ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦Чаусском районе¦                ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦---------------+----------------+----------+----------+----------+------------


Приложение 7
к Программе
социально-экономического развития
Чаусского района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЧАУССКОГО РАЙОНА

-------------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦                  ¦           ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦                  ¦  Единица  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦    Показатели    ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦                  ¦           ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦                  ¦           ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦        1         ¦     2     ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦    9     ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Объем производства¦миллиардов ¦32125¦39510¦39510¦42470¦45680¦49550¦          ¦
¦продукции         ¦  рублей   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦промышленности    +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦                  ¦процентов к¦136,3¦123,0¦100,0¦107,5¦107,5¦108,5¦  154,2   ¦
¦                  ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦                  ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рост              ¦    -"-    ¦127,8¦124,2¦100,0¦108,5¦108,0¦109,1¦  158,8   ¦
¦производительности¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦труда             ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рентабельность    ¦ процентов ¦ 6,4 ¦6,5 -¦6,8 -¦7,0 -¦7,3 -¦7,5 -¦          ¦
¦продаж в          ¦           ¦     ¦ 6,8 ¦ 7,0 ¦ 7,3 ¦ 7,5 ¦ 8,5 ¦          ¦
¦организациях      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦промышленности    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Структура         ¦    -"-    ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦          ¦
¦промышленности:   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦обрабатывающая    ¦    -"-    ¦64,0 ¦62,5 ¦61,5 ¦61,4 ¦61,3 ¦61,2 ¦          ¦
¦промышленность    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦производство      ¦    -"-    ¦12,2 ¦12,2 ¦16,0 ¦15,8 ¦15,6 ¦15,5 ¦          ¦
¦пищевых продуктов,¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦включая напитки, и¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦табака            ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦текстильное и     ¦    -"-    ¦ 5,7 ¦ 5,7 ¦ 6,8 ¦ 6,7 ¦ 6,7 ¦ 6,7 ¦          ¦
¦швейное           ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦производство      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦обработка         ¦    -"-    ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,5 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦          ¦
¦древесины и       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦производство      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦изделий из дерева ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦производство      ¦    -"-    ¦43,5 ¦42,0 ¦36,0 ¦36,1 ¦36,2 ¦36,2 ¦          ¦
¦прочих            ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦неметаллических   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦минеральных       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продуктов         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦металлургическое  ¦    -"-    ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦          ¦
¦производство и    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦производство      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦готовых           ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦металлических     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦изделий           ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦прочие отрасли    ¦    -"-    ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦          ¦
¦промышленности    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦производство и    ¦    -"-    ¦36,0 ¦37,5 ¦38,5 ¦38,6 ¦38,7 ¦38,8 ¦          ¦
¦распределение     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦электроэнергии,   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦газа и воды       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 8
к Программе
социально-экономического развития
Чаусского района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧАУССКОГО РАЙОНА

---------------------+-----------+-----T-----+------+-----T-----+-----T------
¦                    ¦           ¦2010 ¦2011 ¦ 2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦                    ¦  Единица  ¦ год ¦ год ¦ год  ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦     Показатели     ¦ измерения +-----+-----+------+-----+-----+-----+процентов,¦
¦                    ¦           ¦отчет¦           прогноз            ¦2015 год к¦
¦                    ¦           ¦     ¦                              ¦2010 году ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+------+-----T-----+-----+----------+
¦         1          ¦     2     ¦  3  ¦  4  ¦  5   ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦    9     ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+----------+
¦Производство        ¦миллиардов ¦164,1¦176,7¦190,3 ¦205,0¦220,8¦236,7¦          ¦
¦продукции сельского ¦  рублей   ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦хозяйства в         +-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+----------+
¦хозяйствах всех     ¦процентов к¦102,3¦107,7¦107,7 ¦107,7¦107,7¦107,2¦  144,2   ¦
¦категорий           ¦предыдущему¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦                    ¦   году    ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+----------+
¦В том числе:        ¦           ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦растениеводства     ¦миллиардов ¦ 101 ¦103,3¦116,3 ¦ 125 ¦132,4¦ 144 ¦  142,5   ¦
¦                    ¦  рублей   ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+----------+
¦животноводства      ¦    -"-    ¦63,1 ¦73,4 ¦  74  ¦ 80  ¦88,4 ¦92,7 ¦  146,9   ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+----------+
¦Производство        ¦    -"-    ¦102,1¦115,4¦130,3 ¦147,3¦166,5¦188,1¦  184,2   ¦
¦продукции сельского ¦           ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦хозяйства в         ¦           ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦сельхозпредприятиях ¦           ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+----------+
¦Наличие             ¦  единиц   ¦ 12  ¦ 12  ¦  11  ¦ 11  ¦ 11  ¦ 11  ¦   91,7   ¦
¦сельскохозяйственных¦           ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦организаций всех    ¦           ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦форм собственности  ¦           ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+----------+
¦Наличие фермерских  ¦    -"-    ¦ 15  ¦ 15  ¦  15  ¦ 15  ¦ 15  ¦ 15  ¦   100    ¦
¦хозяйств            ¦           ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+----------+
¦Производство        ¦           ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦основных видов      ¦           ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции в         ¦           ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦натуральном         ¦           ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦выражении:          ¦           ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦зерновых и          ¦тысяч тонн ¦48,3 ¦74,9 ¦  77  ¦79,5 ¦83,1 ¦89,8 ¦  185,9   ¦
¦зернобобовых культур¦           ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦(в весе после       ¦           ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦доработки)          ¦           ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+----------+
¦картофеля           ¦    -"-    ¦40,3 ¦32,5 ¦ 31,4 ¦32,1 ¦32,8 ¦33,4 ¦   82,8   ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+----------+
¦льноволокна         ¦    -"-    ¦0,79 ¦ 1,1 ¦ 0,74 ¦0,73 ¦0,74 ¦0,74 ¦   93,7   ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+----------+
¦сахарной свеклы     ¦    -"-    ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦ 8,7 ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+----------+
¦маслосемян рапса    ¦    -"-    ¦5,08 ¦ 6,5 ¦ 6,7  ¦ 6,9 ¦  7  ¦ 7,2 ¦  141,7   ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+----------+
¦овощей              ¦    -"-    ¦7,05 ¦ 5,9 ¦ 5,9  ¦ 5,9 ¦ 5,9 ¦ 5,9 ¦   83,7   ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+----------+
¦плодов и ягод       ¦    -"-    ¦ 5,3 ¦ 2,8 ¦ 4,8  ¦ 4,8 ¦ 4,8 ¦  5  ¦  172,4   ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+----------+
¦скота и птицы (в    ¦    -"-    ¦ 4,2 ¦6,01 ¦ 6,08 ¦7,54 ¦7,66 ¦8,34 ¦  130,3   ¦
¦живом весе)         ¦           ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+----------+
¦молока              ¦    -"-    ¦38,4 ¦48,0 ¦50,545¦ 54  ¦ 59  ¦ 65  ¦  169,3   ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+----------+
¦яиц                 ¦ миллионов ¦10,4 ¦9,72 ¦ 9,45 ¦9,19 ¦8,85 ¦8,64 ¦   83,1   ¦
¦                    ¦   штук    ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+----------+
¦Рентабельность      ¦ процентов ¦ 1,1 ¦5 - 7¦5 - 7 ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦          ¦
¦продаж в            ¦           ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦организациях        ¦           ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦сельского хозяйства ¦           ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+----------+
¦Рентабельность      ¦    -"-    ¦ 1,4 ¦  5  ¦ 5,2  ¦ 6,7 ¦ 7,8 ¦ 8,7 ¦          ¦
¦реализуемой         ¦           ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции (работ,   ¦           ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦услуг)              ¦           ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+--------------------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+----------+
¦Снижение (-) уровня ¦    -"-    ¦-2,1 ¦-1,1 ¦  -1  ¦ -1  ¦ -1  ¦ -1  ¦          ¦
¦материалоемкости    ¦           ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции сельского ¦           ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦хозяйства (в        ¦           ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦фактических ценах)  ¦           ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦--------------------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----------


Приложение 9
к Программе
социально-экономического развития
Чаусского района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЧАУССКОГО РАЙОНА

--------------------+-----------+-----T----+----T----+----T----+------
¦                   ¦           ¦2010 ¦2011¦2012¦2013¦2014¦2015¦ Индексы  ¦
¦                   ¦  Единица  ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦изменения,¦
¦    Показатели     ¦ измерения +-----+----+----+----+----+----+процентов,¦
¦                   ¦           ¦отчет¦        прогноз         ¦2015 год к¦
¦                   ¦           ¦     ¦                        ¦2010 году ¦
+-------------------+-----------+-----+----+----T----+----T----+----------+
¦Объем подрядных    ¦миллиардов ¦18,43¦21,0¦20,0¦19,0¦18,0¦17,1¦          ¦
¦работ, выполненных ¦  рублей   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦собственными       +-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+
¦силами, по виду    ¦процентов к¦ 117 ¦114 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦ 95 ¦   92,7   ¦
¦деятельности       ¦предыдущему¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦"Строительство"    ¦   году    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+-------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+
¦Рентабельность     ¦ процентов ¦ 1,9 ¦1,7 ¦1,5 ¦1,3 ¦1,1 ¦1,1 ¦          ¦
¦продаж             ¦           ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+-------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+
¦Рентабельность     ¦    -"-    ¦ 2,1 ¦2,0 ¦1,8 ¦1,5 ¦1,5 ¦1,5 ¦          ¦
¦реализованной      ¦           ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦продукции (работ,  ¦           ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦услуг)             ¦           ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦-------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+-----------


Приложение 10
к Программе
социально-экономического развития
Чаусского района на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ ЧАУССКОГО РАЙОНА

----------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦               ¦           ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦               ¦  Единица  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦  Показатели   ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦               ¦           ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦               ¦           ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦       1       ¦     2     ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦    9     ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦                                Транспорт                                 ¦
+---------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Объем перевозок¦тысяч тонн ¦220,3¦233,5¦247,5¦262,4¦278,0¦294,7¦  133,8   ¦
¦грузов         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Грузооборот    ¦ миллионов ¦3,82 ¦4,83 ¦5,24 ¦5,75 ¦6,27 ¦6,84 ¦  178,7   ¦
¦               ¦  тонно-   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦               ¦километров ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Объем перевозок¦ миллионов ¦0,64 ¦0,59 ¦0,58 ¦0,57 ¦0,56 ¦0,55 ¦   85,9   ¦
¦пассажиров     ¦пассажиров ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦транспортом    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦общего         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦пользования    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Пассажирооборот¦миллиардов ¦ 5,5 ¦ 5,7 ¦ 5,7 ¦ 5,6 ¦ 5,7 ¦ 5,6 ¦  101,8   ¦
¦транспорта     ¦пассажиро- ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦общего         ¦километров ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦пользования    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 1,2 ¦ 0,5 ¦ 0,8 ¦ 0,9 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦   100    ¦
¦реализованных  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦транспортных   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦услуг          ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦                                 Торговля                                 ¦
+---------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Объем          ¦процентов к¦109,8¦112,5¦111,0¦111,0¦110,0¦110,0¦  167,7   ¦
¦розничного     ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦товарооборота  ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦торговли через ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦все каналы     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦реализации     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦В том числе    ¦    -"-    ¦104,1¦110,1¦109,5¦109,9¦110,4¦110,9¦  162,2   ¦
¦потребительская¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦кооперация     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Структура      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦объема         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦розничного     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦товарооборота  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦торговли по    ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦формам         ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦собственности: ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦государственная¦ процентов ¦ 7,5 ¦ 7,5 ¦ 7,5 ¦ 7,5 ¦ 7,5 ¦ 7,5 ¦   100    ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦частная        ¦    -"-    ¦92,5 ¦92,5 ¦92,5 ¦92,5 ¦92,5 ¦92,5 ¦   100    ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦из нее         ¦    -"-    ¦52,8 ¦53,2 ¦54,8 ¦55,1 ¦55,5 ¦55,0 ¦  104,2   ¦
¦потребительская¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦кооперация     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦иностранная    ¦    -"-    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Число объектов ¦  единиц   ¦ 116 ¦ 118 ¦ 119 ¦ 119 ¦ 119 ¦ 119 ¦  102,6   ¦
¦розничной      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦торговой сети  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦на конец года  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦В том числе в  ¦    -"-    ¦ 42  ¦ 42  ¦ 42  ¦ 42  ¦ 42  ¦ 42  ¦   100    ¦
¦сельской       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦местности      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Торговая       ¦квадратных ¦8496 ¦8700 ¦8780 ¦8780 ¦8780 ¦8780 ¦  103,3   ¦
¦площадь        ¦  метров   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦магазинов      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Обеспеченность ¦    -"-    ¦ 403 ¦ 422 ¦ 434 ¦ 441 ¦ 449 ¦ 457 ¦  113,4   ¦
¦населения      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦торговыми      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦площадями на   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦1000 жителей   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦                           Общественное питание                           ¦
+---------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Объем          ¦процентов к¦112,8¦110,0¦110,0¦110,0¦110,0¦110,0¦  161,1   ¦
¦розничного     ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦товарооборота  ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦общественного  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦питания        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦В том числе    ¦    -"-    ¦111,7¦109,5¦109,0¦109,0¦109,0¦109,5¦  155,3   ¦
¦потребительская¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦кооперация     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Число объектов ¦  единиц   ¦ 35  ¦ 37  ¦ 37  ¦ 37  ¦ 37  ¦ 37  ¦  105,7   ¦
¦общественного  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦питания на     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦конец года     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦В том числе в  ¦    -"-    ¦ 24  ¦ 23  ¦ 23  ¦ 23  ¦ 22  ¦ 22  ¦   91,7   ¦
¦сельской       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦местности      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Число мест в   ¦   тысяч   ¦1776 ¦1790 ¦1790 ¦1790 ¦1740 ¦1740 ¦   97,8   ¦
¦объектах       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦общественного  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦питания        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Обеспеченность ¦   мест    ¦21,4 ¦23,0 ¦24,3 ¦24,7 ¦25,2 ¦25,6 ¦  119,6   ¦
¦населения      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦местами в      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦общедоступных  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦объектах       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦общественного  ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦питания на 1000¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦жителей        ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Объем          ¦процентов к¦110,5¦109,5¦109,0¦108,5¦108,0¦108,0¦  151,0   ¦
¦реализации     ¦предыдущему¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦платных услуг  ¦   году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦населению через¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦все каналы     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦реализации     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Число объектов ¦  единиц   ¦ 34  ¦ 35  ¦ 36  ¦ 37  ¦ 37  ¦ 37  ¦  108,8   ¦
¦бытового       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦обслуживания   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦населения на   ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦конец года     ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦В том числе в  ¦    -"-    ¦ 25  ¦ 24  ¦ 24  ¦ 24  ¦ 24  ¦ 24  ¦   0,96   ¦
¦сельской       ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦местности      ¦           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 11
к Программе
социально-экономического развития
Чаусского района на 2011 - 2015 годы



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ЧАУССКОГО РАЙОНА

--------------------+-----------+-----T----+----T----+----T----+------
¦                   ¦           ¦2010 ¦2011¦2012¦2013¦2014¦2015¦ Индексы  ¦
¦                   ¦  Единица  ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦изменения,¦
¦    Показатели     ¦ измерения +-----+----+----+----+----+----+процентов,¦
¦                   ¦           ¦отчет¦        прогноз         ¦2015 год к¦
¦                   ¦           ¦     ¦                        ¦2010 году ¦
+-------------------+-----------+-----+----+----T----+----T----+----------+
¦Количество         ¦  единиц   ¦ 66  ¦ 72 ¦ 78 ¦ 82 ¦ 90 ¦ 96 ¦  145,5   ¦
¦микроорганизаций и ¦           ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦малых организаций  ¦           ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+-------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+
¦Количество         ¦  человек  ¦ 311 ¦300 ¦295 ¦300 ¦305 ¦311 ¦  100,0   ¦
¦индивидуальных     ¦           ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦предпринимателей   ¦           ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
+-------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+----------+
¦Численность        ¦   тысяч   ¦1,16 ¦1,18¦1,20¦1,23¦1,25¦1,27¦  109,5   ¦
¦работающих в малом ¦  человек  ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦и среднем          ¦           ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦предпринимательстве¦           ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦          ¦
¦-------------------+-----------+-----+----+----+----+----+----+-----------


Приложение 12
к Программе
социально-экономического развития
Чаусского района на 2011 - 2015 годы



ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ ЧАУССКОГО РАЙОНА

-------------+---------+-----T------+------+------+-----T------+------
¦            ¦         ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦            ¦ Единица ¦ год ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год ¦ год  ¦изменения,¦
¦ Показатели ¦измерения+-----+------+------+------+-----+------+процентов,¦
¦            ¦         ¦отчет¦             прогноз             ¦2015 год к¦
¦            ¦         ¦     ¦                                 ¦2010 году ¦
+------------+---------+-----+------+------+------+-----T------+----------+
¦Экспорт     ¦миллионов¦0,37 ¦ 1,1  ¦ 1,21 ¦ 1,27 ¦1,35 ¦ 1,45 ¦   392    ¦
¦товаров     ¦долларов ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦          ¦
¦            ¦   США   ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦          ¦
+------------+---------+-----+------+------+------+-----+------+----------+
¦Экспорт     ¦   -"-   ¦0,001¦0,0012¦0,0014¦0,0017¦0,002¦0,0024¦   240    ¦
¦услуг       ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦          ¦
+------------+---------+-----+------+------+------+-----+------+----------+
¦Сальдо      ¦   -"-   ¦-0,46¦ -0,8 ¦ -0,5 ¦ -0,2 ¦  0  ¦ +0,5 ¦          ¦
¦внешней     ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦          ¦
¦торговли    ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦          ¦
¦товарами и  ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦          ¦
¦услугами    ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦          ¦
¦------------+---------+-----+------+------+------+-----+------+-----------


Приложение 13
к Программе
социально-экономического развития
Чаусского района на 2011 - 2015 годы



РАЗВИТИЕ ГОРОДА ЧАУСЫ

-------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------
¦            ¦           ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦            ¦  Единица  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦ Показатели ¦ измерения +------+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦            ¦           ¦отчет ¦             прогноз              ¦2015 год к¦
¦            ¦           ¦      ¦                                  ¦2010 году ¦
+------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Численность ¦  человек  ¦ 4744 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
¦занятых в   ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦экономике   ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Количество  ¦  единиц   ¦ 250  ¦ 230  ¦ 230  ¦ 230  ¦ 230  ¦ 230  ¦   92,0   ¦
¦созданных   ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦новых       ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦рабочих мест¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Номинальная ¦тыс. рублей¦1240,9¦1563,5¦1834,0¦2105,4¦2377,0¦2648,0¦  213,4   ¦
¦начисленная ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦заработная  ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦плата на    ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦конец года  ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Уровень     ¦ процентов ¦ 0,8  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
¦безработицы ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦(к          ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦экономически¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦активному   ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦населению)  ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Количество  ¦  единиц   ¦  65  ¦  73  ¦  77  ¦  82  ¦  88  ¦  92  ¦  141,5   ¦
¦микро- и    ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦малых       ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦организаций ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 14
к Программе
социально-экономического развития
Чаусского района на 2011 - 2015 годы



ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАУССКОГО РАЙОНА

---------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------
¦                    ¦                ¦ 2010  ¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ Индексы  ¦
¦                    ¦    Единица     ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦изменения,¦
¦     Показатели     ¦   измерения    +-------+-------+-------+-------+-------+-------+процентов,¦
¦                    ¦                ¦ отчет ¦                прогноз                ¦2015 год к¦
¦                    ¦                ¦       ¦                                       ¦2010 году ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦         1          ¦       2        ¦   3   ¦   4   ¦   5   ¦   6   ¦   7   ¦   8   ¦    9     ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                       Земельные ресурсы                                        ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Общая земельная     ¦ тысяч гектаров ¦ 147,1 ¦ 147,1 ¦ 147,1 ¦ 147,1 ¦ 147,1 ¦ 147,1 ¦   100    ¦
¦площадь             ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦В том числе         ¦      -"-       ¦ 82,2  ¦ 82,6  ¦ 82,9  ¦ 83,4  ¦ 83,9  ¦ 84,4  ¦  102,7   ¦
¦сельскохозяйственные¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦земли               ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦из них пахотные     ¦      -"-       ¦ 54,0  ¦ 54,4  ¦ 54,8  ¦ 55,2  ¦ 55,6  ¦ 56,0  ¦  103,7   ¦
¦земли               ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Площадь             ¦    гектаров    ¦ 3,96  ¦ 4,01  ¦ 4,09  ¦ 4,19  ¦ 4,29  ¦  4,4  ¦  111,1   ¦
¦сельскохозяйственных¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦угодий на 1 жителя  ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦области             ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Площадь пахотных    ¦      -"-       ¦  2,6  ¦ 2,64  ¦ 2,71  ¦ 2,77  ¦  2,8  ¦ 2,92  ¦  112,3   ¦
¦земель на 1 жителя  ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦области             ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                         Лесные ресурсы                                         ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Площадь лесопокрытых¦ тысяч гектаров ¦ 47,3  ¦ 47,3  ¦ 47,5  ¦ 47,9  ¦ 48,5  ¦ 48,5  ¦  103,0   ¦
¦земель              ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Расчетная лесосека  ¦тысяч кубических¦ 41,7  ¦ 41,7  ¦ 41,7  ¦ 45,1  ¦ 50,2  ¦ 50,2  ¦  120,4   ¦
¦по главному         ¦     метров     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦пользованию         ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Общий объем         ¦      -"-       ¦ 100,2 ¦ 83,0  ¦ 85,0  ¦ 88,0  ¦ 91,0  ¦ 94,0  ¦   93,8   ¦
¦заготовки древесины ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Лесовосстановление и¦ тысяч гектаров ¦ 0,765 ¦ 0,353 ¦ 0,300 ¦ 0,290 ¦ 0,310 ¦ 0,320 ¦   41,8   ¦
¦лесоразведение      ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                       Наличие и организация особо охраняемых территорий                        ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Из них заказники    ¦      -"-       ¦5/1,272¦5/1,272¦5/1,272¦5/1,272¦5/1,272¦5/1,272¦   100    ¦
¦местного значения   ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                         Водные ресурсы                                         ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Объем забора воды из¦   миллионов    ¦1800,0 ¦1780,0 ¦1770,0 ¦1760,0 ¦1750,0 ¦1740,0 ¦   96,7   ¦
¦природных источников¦   кубических   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦                    ¦     метров     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Водопотребление     ¦      -"-       ¦1590,0 ¦1570,0 ¦1560,0 ¦1550,0 ¦1540,0 ¦1530,0 ¦   96,2   ¦
¦(использование воды)¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Сброс сточных вод в ¦      -"-       ¦ 0,450 ¦ 0,460 ¦ 0,460 ¦ 0,460 ¦ 0,460 ¦ 0,460 ¦  102,2   ¦
¦поверхностные водные¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦источники           ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦В том числе         ¦      -"-       ¦ 0,150 ¦ 0,150 ¦ 0,150 ¦ 0,150 ¦ 0,150 ¦ 0,150 ¦  100,0   ¦
¦загрязненные и      ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦недостаточно        ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦очищенные           ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                       Атмосферный воздух                                       ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Выбросы загрязняющих¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦веществ от:         ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦                    ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦стационарных        ¦   тысяч тонн   ¦  0,8  ¦ 0,79  ¦ 0,78  ¦ 0,77  ¦ 0,76  ¦ 0,75  ¦  93,75   ¦
¦источников          ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦передвижных         ¦      -"-       ¦1680,0 ¦1690,0 ¦1695,0 ¦1700,0 ¦1710,0 ¦1715,0 ¦  102,0   ¦
¦источников          ¦                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------





dokumenty archiwalne

Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList