Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Славгородского районного Совета депутатов от 30.09.2011 № 16-2 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Славгородского района на 2011 - 2015 годы"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 14 ноября 2011 г. N 9/45163 На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Славгородский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Славгородского района на 2011 - 2015 годы. 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету, налогообложению и коммунальной собственности, постоянную комиссию по социальным вопросам, на заместителей председателя Славгородского районного исполнительного комитета по направлениям деятельности. 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. Председатель Т.П.Конончук УТВЕРЖДЕНО Решение Славгородского районного Совета депутатов 30.09.2011 N 16-2 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЛАВГОРОДСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Настоящая Программа социально-экономического развития Славгородского района на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) разработана на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 17, 2/1660) и Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462). 2. Программа подготовлена исходя из преемственности целей и приоритетов социально-экономического развития Славгородского района (далее - район) в предыдущие пятилетия и главной цели текущего пятилетия - роста благосостояния и улучшения условий жизни населения. 3. В Программе дана оценка результатов реализации Программы социально-экономического развития Славгородского района на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Славгородского районного Совета депутатов от 3 ноября 2006 г. N 19-1 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 52, 9/6092). Проведен анализ факторов экономического роста, определены цели, задачи и приоритеты развития экономики района на 2011 - 2015 годы, важнейшие направления их реализации. 4. Реализация Программы организациями, не находящимися в подчинении местных исполнительных и распорядительных органов (их структурных подразделений), осуществляется с согласия таких организаций. ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЛАВГОРОДСКОГО РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ5. В 2006 - 2010 годах работа Славгородского районного исполнительного комитета (далее - райисполком) была направлена на решение задач по достижению параметров Программы социально-экономического развития Славгородского района на 2006 - 2010 годы. В районе достигнуто перевыполнение по всем основным прогнозным показателям за исключением производства валовой продукции сельского хозяйства, где темпы роста обеспечены на уровне 123,1 процента при прогнозе 140,4 процента. 6. Развитие промышленного комплекса района в 2006 - 2010 годах было направлено на модернизацию производства, создание новых рабочих мест, повышение качества и увеличение объема выпуска продукции. Сдан в эксплуатацию производственный цех по сушке картофеля, овощей и плодов унитарного коммунального сельскохозяйственного предприятия "Присожье" (далее - УКСП "Присожье"). Проведена модернизация сыродельного производства в производственном цехе города (далее - г.) Славгорода открытого акционерного общества "Быховмолоко" с установкой автоматизированной линии по производству сыров мощностью 10 тонн в сутки. Темп роста объемов промышленной продукции в целом по району за пять лет составил 203,2 процента при задании 148,1 процента. 7. В сельскохозяйственном производстве осуществлялось дальнейшее углубление специализации, укреплялась материально-техническая база. За 2005 - 2010 годы в районе построена одна молочнотоварная ферма на 690 голов в сельскохозяйственном производственном кооперативе "Привольный", реконструированы и технически переоснащены 13 молочнотоварных ферм, 5 помещений для содержания поголовья мясного скота. Валовой объем производства зерновых и зернобобовых культур за истекшее пятилетие достиг 187 тысяч тонн (далее - тыс. тонн), что в 1,2 раза больше его сбора за 2001 - 2005 годы. Уровень производства молока превышен более чем в 1,3 раза, реализации мяса - в 1,2 раза. Дальнейшее развитие получила социальная инфраструктура села. Обустроено 8 агрогородков. 8. В строительном комплексе за 2006 - 2010 годы обеспечен рост объема подрядных работ более чем в 2 раза. Введено в эксплуатацию 35,6 тысячи квадратных метров (далее - тыс. кв. м) общей площади жилых домов, что в 1,4 раза больше чем в 2001 - 2005 годах. Значительные средства были направлены на развитие материально-технической базы строительной отрасли. 9. Темп роста розничного товарооборота через все каналы реализации по итогам работы за 2006 - 2010 годы составил 174,9 процента при задании 165,3 процента. Темп роста платных услуг через все каналы реализации за пятилетку составил 164 процента при задании 145 процентов. 10. Объем инвестиций в основной капитал увеличился в 3,5 раза при прогнозируемом росте 213,2 процента. 11. Результатом планомерной работы по социально-экономическому развитию района стал рост заработной платы. Реальная заработная плата за годы прошедшей пятилетки возросла более чем на 50 процентов. Регистрируемая безработица удерживалась в социально допустимых пределах. На 1 января 2011 г. она составила 0,6 процента к экономически активному населению. 12. Вместе с тем в ходе реализации Программы социально-экономического развития Славгородского района на 2006 - 2010 годы не удалось в полной мере решить ряд проблем, которые оказывают сдерживающее влияние на динамичное социально-экономическое развитие района. ГЛАВА 3 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА13. Главная цель социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы - рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики района. 14. Для ее достижения предусматривается повышение номинальной среднемесячной заработной платы за пятилетие более чем в 2,8 раза. Основные показатели социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы определены согласно приложению 1 к настоящей Программе. 15. Для достижения главной цели необходимо решение следующих задач: формирование условий для развития человеческого потенциала на основе роста заработной платы и улучшения комфортности жизни населения, усиления роли семьи, повышения уровня здравоохранения, культуры и качества образования граждан; создание благоприятных условий для реализации предпринимательской инициативы субъектов хозяйствования; усиление мотивации к эффективной работе и повышение ответственности работников за результаты и качество своего труда; активизация инвестиционных процессов. 16. Реализация поставленных задач предусматривает концентрацию ресурсов на следующих приоритетных направлениях социально-экономического развития района: развитие человеческого потенциала, включая повышение уровня благосостояния, рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья граждан и повышение качества образования; модернизация экономики и создание новых высокотехнологичных производств, повышение эффективности существующих; стимулирование предпринимательства и деловой инициативы, формирование условий для полноценного партнерства частной и государственной форм собственности, быстрое реагирование на изменение внешних факторов и рыночной конъюнктуры; строительство качественного и доступного жилья, уменьшение количества граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий; повышение эффективности агропромышленного комплекса, его модернизация, переход на интенсивный путь развития и внедрение передовых технологий, формирование высокорентабельного и устойчивого сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции. ГЛАВА 4 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА17. Главным приоритетом в социальной политике является рост уровня рождаемости при одновременном увеличении продолжительности жизни. Основная цель социальной политики - повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг. Показатели социального развития района приведены в приложении 2. Основными направлениями реализации социальной политики в текущей пятилетке являются: обеспечение эффективной занятости населения на основе модернизации существующих и ввода новых рабочих мест; рост заработной платы; укрепление здоровья, увеличение рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни населения; развитие интеллектуального и культурного потенциала населения; улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг независимо от места жительства граждан. 18. Основными задачами демографического развития района являются: улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности семей, стимулирование рождаемости, повышение качества жизни семей с детьми; осуществление комплекса мероприятий, направленных на укрепление здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Социально-экономическая поддержка семьи будет направлена на всестороннее укрепление института семьи, обеспечение приоритетного стимулирования рождения вторых и последующих детей путем совершенствования системы предоставления жилья, организацию систематической информационно-просветительской и агитационной работы по усилению роли семьи. Особое внимание будет уделено созданию условий для воспитания детей-сирот в семейной среде путем государственной поддержки семейных форм устройства сирот, организации эффективной работы семейных детских домов. 19. Основной задачей в сфере здравоохранения является улучшение здоровья населения на основе повышения качества и доступности медицинской помощи всем слоям населения и усиления профилактической направленности здравоохранения. Постоянное внимание будет уделяться вопросам организации дифференцированной диспансеризации населения с учетом возраста и факторов риска. Предусматривается ежегодное проведение целевой диспансеризации следующих групп населения: дети в возрасте 0 - 18 лет; лица, пострадавшие от аварии на Чернобыльской атомной электростанции (далее - ЧАЭС); инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, к ним приравненные; женщины группы резерва родов; трудоспособное население групп риска по артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, цереброваскулярным заболеваниям. Задача по обеспечению доступности медицинской помощи населению будет реализовываться на основе повышения технической оснащенности амбулаторно-поликлинического звена и мобильности службы скорой медицинской помощи, развития института семейного врача и общей врачебной практики, особенно в сельской местности, внедрения автоматической информационной системы "Врач общей практики" в сельских амбулаториях. Особое внимание будет уделено вопросам укомплектования медицинскими кадрами первичного звена, доведения показателя укомплектованности врачами и средним медицинским персоналом до 100 процентов. Планируется продолжить проведение общественно-массовых акций по профилактике основных социально значимых заболеваний, выступления в средствах массовой информации специалистов районного уровня по вопросам профилактики и ранней диагностики заболеваний. Продолжится работа по совершенствованию организации медицинской реабилитации людей с ограниченными возможностями, внедрению новых медицинских технологий. Достижение намеченных целей в области здравоохранения будет способствовать снижению уровня заболеваемости и сокращению смертности населения, увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 72 - 73 лет в 2015 году. 20. Основной целью развития образования района является приведение образовательной системы в соответствие с современными потребностями личности, общества и государства, повышение качества образования. В системе дошкольного образования будет продолжена работа по внедрению новых форм: группы кратковременного пребывания, игровые, сезонные площадки, что позволит сохранить доступность образовательных и оздоровительных услуг. Развитие системы общего среднего образования будет направлено на повышение его качественного уровня. Стратегическим приоритетом развития общего среднего образования остается создание высокотехнологичной образовательной среды, интеграция компьютерных и информационных ресурсов системы образования в целостную систему, способную обеспечить информационные потребности всех участников образовательного процесса. Предполагается создание эффективной системы доступа учреждений общего среднего образования к информационным образовательным ресурсам и сети Интернет, модернизация библиотек школ и преобразование их в центры информационных ресурсов, оснащение учебных кабинетов современными средствами обучения и учебным оборудованием. Будет также продолжена работа по дальнейшей популяризации белорусского языка, повышению эффективности организации образовательного процесса по иностранным языкам. Реализация требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. N 18 "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 198, 1/8110) позволит повысить ответственность родителей за воспитание детей, сократить количество детей, утративших связь или оставшихся без попечения родителей, признанных находящимися в социально опасном положении. Будет продолжена работа по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи. 21. Основными задачами в сфере занятости населения района являются повышение эффективности использования трудовых ресурсов и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда. Среднегодовая численность населения и среднегодовое исчисление трудовых ресурсов представлены в приложениях 3 и 4. Достижение поставленных задач предусматривает ряд приоритетных направлений: содействие нанимателям в повышении эффективности занятости на основе модернизации рабочих мест; стимулирование занятости на основе создания новых рабочих мест в производстве и сфере услуг; формирование действенных стимулов к высокопроизводительному труду, совершенствование системы оплаты труда при повышении социальной ответственности за результаты своего труда, укрепление трудовой и исполнительской дисциплины; повышение качества рабочей силы, ее соответствия требованиям, предъявляемым нанимателями; содействие развитию малого бизнеса и индивидуального предпринимательства, фермерства, ремесленной деятельности и деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. Особое внимание будет уделено повышению эффективности системы социальной поддержки граждан, неконкурентоспособных на рынке труда. В этих целях предусматривается внедрение нестандартных форм занятости, гибких графиков и режимов труда, развитие надомного труда, содействие безработным в организации предпринимательской деятельности. В результате решения поставленных задач уровень занятости населения в 2015 году составит 68 процентов к трудовым ресурсам. Уровень регистрируемой безработицы к концу 2015 года не превысит 1,4 процента к экономически активному населению. 22. Главной целью социальной политики является последовательное повышение реальных денежных доходов населения, снижение уровня малообеспеченности, повышение уровня оплаты труда. Мотивация труда будет базироваться на применении гибких систем оплаты труда, внедрении прогрессивных видов премирования во взаимоувязке с показателями производительности труда и качества продукции, личным вкладом каждого работника в повышение эффективности деятельности организаций. Реализация намеченных мер обеспечит рост номинальной начисленной заработной платы работников района за пятилетие в 2,8 раза. В 2011 - 2015 годах планируется усиление поддержки наиболее нуждающихся граждан и создание условий для повышения уровня их жизни, обеспечение доступности социальной помощи. Эффективность социальной поддержки населения будет достигаться путем: усиления адресности оказания социальной помощи; внедрения новых социальных технологий, расширения перечня и повышения доступности социальных услуг; создания условий для трудовой и социальной реабилитации инвалидов и лиц с особенностями психофизического развития. Основой дальнейшего развития системы адресной помощи станет дифференцированный подход к различным слоям и группам населения при определении мер социальной защиты, содействие комплексному решению проблем каждого конкретного человека, нуждающегося в социальной поддержке государства. Развитие получит система социального обслуживания населения, предоставляющая широкий спектр социальных услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, прежде всего тем, кто в повседневной жизни не может обходиться без посторонней помощи. В целях повышения качества жизни, трудовой и социальной реабилитации инвалидов предусматривается создание безбарьерной среды их жизнедеятельности. Особое внимание будет уделяться ветеранам войны, лицам, пострадавшим от последствий войн, а также одиноким и одиноко проживающим людям, которые в силу объективных причин не в состоянии позаботиться о себе сами. 23. Целью государственной политики в сфере культуры станет развитие и эффективное использование культурного потенциала района, сохранение традиций и поддержка культурных инноваций. Возрастет социальная и экономическая эффективность функционирования сферы культуры за счет рационального и эффективного использования государственных ресурсов, привлечения дополнительных внебюджетных средств в сферу культуры, развития внебюджетной коммерческой деятельности. Библиотеки района обеспечат свободный и равный доступ к своим фондам и информационным ресурсам для разных групп населения, будет осуществлена полная компьютеризация библиотек с подключением к сети Интернет и организацией электронной почты. В сфере организации досуга и народного творчества приоритетное внимание будет уделено созданию равных условий для городских и сельских жителей в доступе к культурным ценностям и услугам, сохранению образцов и традиций народного творчества. В г. Славгороде после проведения реконструкции здания бывшей почтовой станции планируется создание краеведческого музея. Дальнейшее развитие получит система эстетического воспитания, профессионального художественного образования, поддержка талантливой молодежи. 24. Главная цель развития физической культуры и спорта - физическое совершенствование человека, повышение уровня здоровья всех групп населения. Основными задачами в сфере развития физической культуры и спорта на период до 2015 года являются: формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни; укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, особенно в общеобразовательных школах; формирование широких и доступных возможностей использования объектов спортивной инфраструктуры. 25. Целью молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития района. Достижение цели предполагает решение следующих задач: всестороннее воспитание молодежи, содействие ее духовному, нравственному и физическому развитию; создание условий для свободного и эффективного участия молодежи в политическом, социальном, экономическом и культурном развитии общества; получение качественного образования и предоставление гарантий трудоустройства; социальная, материальная, правовая и иная поддержка молодежи. Важная роль будет отведена проведению мероприятий по духовному и нравственному развитию молодежи, формированию патриотизма, национального самосознания, правовой и политической культуры, направленных на усвоение молодыми гражданами общечеловеческих гуманистических ценностей, культурных и духовных традиций белорусского народа, профилактику правонарушений и преступлений в молодежной среде. Будут проводиться мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, организацию физкультурно-оздоровительной работы с молодежью. ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ26. В 2011 - 2015 годах сохранится повышенное внимание к инвестиционной деятельности за счет накопления капитала в производственных отраслях реального сектора экономики района. Инвестиции в основной капитал, инвестиционные проекты определены согласно приложениям 5, 6. Значительные объемы инвестиций будут направлены в социальную сферу, здравоохранение, на развитие дорожной сети, газификацию. Одним из крупных инвестиционных проектов является строительство моста через реку Сож и автодороги Славгород - Краснополье. Стоимость объекта 140 миллиардов рублей (далее - млрд. руб.). Выполнение данного мероприятия позволит соединить транспортным сообщением Славгородский и Краснопольский районы, будет способствовать дальнейшему развитию туризма и посещаемости гидрологического республиканского памятника природы "Голубая криница" в течение всего года. Планируется газификация агрогородков (далее - аг.) Ректа, Лопатичи, Гиженка, Телеши, Ржавка-1 и населенных пунктов: деревня (далее - д.) Березовка, д. Большая Зимница, д. Красный Восход, д. Уречье. В целях наращивания производства продукции сельского хозяйства Программой предусмотрено строительство в сельскохозяйственных организациях района пяти молочнотоварных ферм. ГЛАВА 6 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ27. Промышленность района представлена двумя предприятиями: Славгородское унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз" (далее - УКП "Жилкомхоз") по производству теплоэнергии, Славгородское унитарное коммунальное предприятие "Бытуслуги" по производству пиломатериалов и швейных изделий. Планируемые показатели их работы отражены в приложении 7. Важной задачей для УКП "Жилкомхоз" будет являться увеличение использования местных, нетрадиционных, возобновляемых источников энергии, создание эффективной инфраструктуры по заготовке, переработке, хранению и доставке местных видов топлива. 28. Социально-экономическое развитие района во многом предопределяется результатами работы агропромышленного комплекса. Первостепенной задачей развития сельского хозяйства района на 2011 - 2015 годы является формирование безубыточного, конкурентоспособного и экологически безопасного производства сельскохозяйственной продукции, обеспечивающего увеличение доходов и укрепление престижности сельскохозяйственных работников. Стратегическим направлением станет интенсификация производства на основе достижений научно-технического прогресса, модернизации производственно-технической базы, внедрения ресурсосберегающих, безотходных и экологически безопасных технологий. Основные показатели развития сельского хозяйства района определены согласно приложению 8. Дальнейшее качественное развитие получит совершенствование специализации сельскохозяйственного производства, государственная поддержка сельскохозяйственных организаций, личных подсобных и фермерских хозяйств, при этом ее размер будет дифференцирован в зависимости от кадастровой оценки земель. Помощь государства будет направлена на реализацию государственных целевых программ и поддержку участвующих в них субъектов хозяйствования. В перспективе планируется ежегодное сокращение доли государственной поддержки в стоимости произведенной валовой продукции сельского хозяйства. Последовательная реализация курса на формирование устойчивого и безубыточного сельского хозяйства требует его технического переоснащения с переходом на ресурсосберегающие технологии в растениеводстве, животноводстве и переработке сельскохозяйственной продукции, позволяющие увеличить производительность труда и выпуск конкурентоспособной продукции. Решению поставленной задачи будут способствовать ежегодное обновление машинно-тракторного парка на 10 - 15 процентов, строительство и модернизация зерноочистительно-сушильных комплексов, молочнотоварных ферм, разработка и реализация мер по совершенствованию ремонтно-технической базы сельскохозяйственных организаций, продолжение лизинговых поставок сельскохозяйственной техники с учетом потребности в ней. За 2011 - 2015 годы планируется обеспечить рост производства валовой продукции во всех категориях хозяйств на уровне 153 процентов, в том числе в сельскохозяйственных организациях - 162 процента, рентабельность продаж увеличить до 9 процентов в 2015 году. 29. На период до 2015 года в отрасли растениеводства предусматривается возделывание высокодоходных сельскохозяйственных культур и применение энергосберегающих технологий, обеспечивающих высокий уровень окупаемости инвестиций в производство экономически наиболее целесообразных видов сельскохозяйственной продукции. В целях повышения плодородия почв к концу 2015 года планируется увеличить внесение органических удобрений не менее 11 тонн на гектар пашни, минеральных - до 215 килограммов действующего вещества на гектар сельскохозяйственных земель и до 300 килограммов на гектар пашни, ежегодно проводить известкование не менее 20 процентов пахотных земель. Для технологического переоснащения хозяйств намечено: использование сортов сельскохозяйственных культур, характеризующихся высокой потенциальной продуктивностью: зерна - 60 - 70 центнеров с гектара (далее - ц/га), картофеля - 350 - 400 ц/га, а также высоким качеством продукции; применение эффективных средств защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней. Оптимизация структуры растениеводства предусматривает: расширение в структуре посевных площадей зерновых культур посевов озимой и яровой пшеницы, озимой тритикале, зернобобовых культур с учетом качества земель; совершенствование структуры посевов многолетних трав, доведение посевов бобовых и бобово-злаковых смесей до 80 процентов. К концу 2015 года предусматривается увеличить производство в сельскохозяйственных организациях плодов и довести его до уровня более 2 тыс. тонн. Для полного обеспечения населения овощной продукцией отечественного производства в широком ассортименте предусматривается к концу 2015 года произвести в сельскохозяйственных организациях более 6,1 тыс. тонн овощей. 30. В предстоящем пятилетии особое внимание будет уделено развитию животноводства. Намечен комплекс мер по увеличению продуктивности сельскохозяйственных животных, росту объема производства продукции животноводства, повышению качества и снижению затрат. В отрасли животноводства в ближайшей перспективе приоритетным будет молочное скотоводство как обеспечивающее стабильный доход в течение всего периода. Ставится задача к 2015 году увеличить в сельскохозяйственных и иных организациях объемы производства молока до 46 тыс. тонн при среднем удое от коровы не менее 6150 килограммов молока в год. Планируется ежегодно выращивать в расчете на 100 коров не менее 114 телок собственного производства, добиться продуктивности ремонтных телок не ниже 750 граммов привеса в сутки. Будет продолжена работа по реконструкции молочнотоварных ферм, в том числе с внедрением энергосберегающих технологий. За 2011 - 2015 годы предполагается построить 5 новых молочнотоварных ферм общей мощностью 3450 скотомест, провести реконструкцию 5 молочнотоварных ферм общей вместимостью 1500 тыс. голов. Дальнейшее развитие получит свиноводство путем роста поголовья и увеличения продуктивности на частном производственно-торговом унитарном предприятии "Агрокомплекс "Огневское". 31. Строительство доступного и комфортного жилья, снижение стоимости и гарантия качества строительства - основные пути развития строительного комплекса района. Главными задачами являются повышение конкурентоспособности строительной продукции (работ, услуг) и обеспечение населения доступным и качественным жильем. В числе важных задач - жилищное строительство, в том числе индивидуальное, за счет всех источников финансирования. Основные показатели развития строительства приведены в приложении 9. Особое внимание будет уделено строительству жилья типовых потребительских качеств повышенной комфортности, расширению индивидуального жилищного строительства, в том числе в сельской местности. Для выполнения поставленных задач предусмотрено в государственном унитарном коммунальном дочернем строительном предприятии "Славгородская передвижная механизированная колонна-274" в 2012 году строительство нового растворобетонного узла мощностью 30 куб. метров в час, стоимостью 1,8 млрд. руб. Повышению качества строительства будет способствовать создание механизма экономической ответственности за качество работ и соблюдение требований нормативов и документов на всех стадиях строительства. Всего за 2011 - 2015 годы в районе предусматривается ввести 17 тыс. кв. м жилья. Уровень обеспеченности населения жильем в расчете на одного жителя повысится с 34,3 квадратного метра (далее - кв. м) в 2010 году до 36,1 в 2015 году. 32. Главной задачей развития сферы услуг является обеспечение экономики и населения высококачественными услугами по доступным ценам и увеличение объема их экспорта. Основные показатели развития сферы услуг на 2011 - 2015 годы определены согласно приложению 10. Особое внимание будет уделено развитию сферы услуг в сельской местности, прежде всего путем привлечения инвестиций в развитие транспортной и социальной инфраструктур. 33. Основными задачами развития транспорта являются качественное выполнение государственных социальных стандартов, повышение качества обслуживания населения на пассажирском транспорте, рост экспорта транспортных услуг. Предусматривается ежегодное обновление парка автобусов, используемых на городских и пригородных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении, расширение использования автобусов малой вместимости на маршрутах с незначительным пассажиропотоком. Увеличение грузооборота транспортом общего пользования планируется на 6,1 процента, пассажирооборота - на 1,9 процента. Рентабельность реализованных транспортных услуг к 2015 году составит не менее 7,5 процента. 34. В сфере услуг связи к концу 2015 года увеличится охват населения цифровым телевизионным вещанием с применением высокотехнологичных средств связи. До 4 тысяч человек станет абонентами и пользователями стационарного широкополосного доступа в сеть Интернет. 35. Развитие торговли будет направлено на стабильное обеспечение платежеспособного спроса различных категорий населения на высококачественные товары широкого ассортимента преимущественно за счет отечественного производства при высоком уровне обслуживания, а также увеличение сопутствующих услуг. В системе потребительской кооперации особое внимание будет уделяться улучшению торгового обслуживания жителей сельской местности, обеспечению их социально значимыми товарами, расширению ассортимента и повышению качества обслуживания. В магазинах потребительской кооперации предусматривается предоставление скидок и бонусов. Удельный вес магазинов, работающих по методу самообслуживания, а также оснащенных платежными терминалами, в общем количестве магазинов будет увеличиваться. Намечается расширение продажи отечественных товаров в кредит и по безналичному расчету, в том числе с применением пластиковых карточек, организация торговли по образцам, заказам и каталогам. В целом реализация намеченных мер позволит обеспечить рост объема розничного товарооборота торговли за пятилетку на 162,5 процента, повысить обеспеченность торговыми площадями до 600 кв. м на тысячу жителей. 36. К 2015 году планируется увеличение количества торговых объектов общественного питания до тридцати семи. Продолжится работа по развитию придорожного сервиса в части общественного питания, обеспечив качественные преобразования данных объектов по материально-технической базе и уровню обслуживания. Будет проводиться работа по расширению и обеспечению доступности услуг, предоставляемых объектами общественного питания, расширению ассортимента выпускаемой продукции с учетом современных направлений развития кулинарии, внедрению прогрессивных способов приготовления. Реализация намеченных мер позволит увеличить объемы розничного товарооборота общественного питания за 2011 - 2015 годы в 1,4 раза. 37. Наиболее интенсивно будут развиваться услуги ремонтно-восстановительного характера, в том числе техническое обслуживание и ремонт автомототранспортных средств, машин и оборудования, ремонт и строительство жилья, обслуживание вычислительной техники, а также услуги личного характера (химчистки, прачечные и парикмахерские). Эффективная работа организаций бытового обслуживания населения будет обеспечена за счет повышения качества оказываемых услуг, их ценовой доступности за счет развития малого предпринимательства, сохранения в сельской местности и дальнейшего развития социально значимых бытовых услуг. В целом за пятилетку планируется увеличить объем реализации бытовых услуг населению через все каналы реализации в 1,5 раза. 38. Цель развития туризма - создание эффективного туристического комплекса, позволяющего наиболее полно удовлетворить потребности отечественных и зарубежных потребителей туристических услуг при рациональном использовании и сохранении историко-культурного наследия и природных ресурсов района, в том числе дальнейшее развитие агроэкотуризма. Район обладает значительным историко-культурным и природным потенциалом, позволяющим развивать практически все виды туризма (транзитный, познавательный, агроэкотуризм, спортивный, оздоровительный и религиозный). На территории района имеются гидрологический памятник республиканского значения "Голубая криница", Свято-Петропавловский храм-памятник в агрогородке Лесная, памятник природы местного значения "Лиственница вековая", включенные в туристические маршруты. Работа по дальнейшему развитию рынка туристических услуг будет проводиться в рамках мероприятий развития туризма в Славгородском районе на 2011 - 2015 годы. В результате реализации мероприятий планируется за 2011 - 2015 годы увеличить объем туристических услуг в 3,5 раза. 39. Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства предусматривает переход к 2015 году на окупаемость затрат организации с учетом роста доходов населения, снижения издержек самой организации и совершенствования тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве. Предусматривается ежегодно снижать затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг населению в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года - не менее 5 процентов в год. Для снижения тепловых потерь и улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг в текущей пятилетке запланировано произвести замену 7 километров (далее - км) тепловых сетей с преимущественным применением предварительно изолированных трубопроводов. Предусматривается в 2011 - 2012 годах провести реконструкцию центральной котельной в г. Славгороде с модернизацией системы теплоснабжения. Будет произведен капитальный ремонт 2 домов в г. Славгороде по улице (далее - ул.) Октябрьской, 33 и ул. Ленинской, 27. Особое внимание будет уделено улучшению благоустройства и развитию инфраструктуры населенных пунктов. За 2011 - 2015 годы предусматривается благоустроить 4 дворовые территории. На балансе УКП "Жилкомхоз" находится гостиница единовременной вместимостью на 70 койко-мест. Гостиница требует капитального ремонта. Из-за отсутствия централизованных источников финансирования проводятся работы по текущему ремонту за счет собственных средств организации. В числе важных мер - обеспечение надежности систем водоснабжения и водоотведения. В 2011 - 2015 годах в районе предусматривается реализация мероприятий по: обеспечению нормативным качеством воды; обеспечению централизованным водоснабжением с нормативным качеством воды жителей агрогородков; дальнейшему развитию систем хозяйственно-бытовой канализации населенных пунктов района. Планируется завершить строительство и замену водопроводных сетей в аг. Ржавка-1, д. Большая Зимница, д. Черняковка, д. Роги, в г. Славгороде по ул. Октябрьской, ул. Стрельцова, ул. Карла Маркса. Будет завершено ограждение санитарных зон около артезианских скважин. Все водонапорные башни будут оснащены приборами учета воды. ГЛАВА 7 АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА40. Важнейшими приоритетами социально-экономического развития района являются предпринимательство и инициатива, становление и развитие конкурентоспособного предпринимательского сектора экономики. В связи с этим основной целью региональной политики по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства является создание благоприятных условий и возможностей для его развития, способствующих динамичному и устойчивому развитию, формированию рациональной отраслевой структуры предпринимательской деятельности, стимулированию ее развития (приложение 11). Одним из направлений является предоставление (продажа, аренда) субъектам малого предпринимательства неиспользуемых объектов недвижимости районной коммунальной собственности и других организаций для развития производства и оказания услуг. Планируется вовлечение в хозяйственный оборот субъектами малого предпринимательства не менее 5 неиспользуемых объектов недвижимости и создание на их базе не менее 20 новых рабочих мест. На базе неиспользуемых объектов бывшего завода железобетонных изделий планируется организация производств по деревообработке, склейке обуви, швейного производства, оказание услуг по ремонту автомобилей. В 2015 году численность микроорганизаций и малых организаций должна достигнуть 29. Доля малого и среднего предпринимательства в общем объеме выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг в 2015 году планируется на уровне 37 процентов, численность занятых в малом и среднем бизнесе - 2 процента. 41. Особое внимание будет уделяться дальнейшему развитию г. Славгорода. Главными задачами являются превращение города в наиболее благоприятное для человека, безопасное и устойчиво развивающееся место проживания, взаимосвязанное развитие города и прилегающих территорий для обеспечения обслуживания сельского населения. Показатели развития г. Славгорода представлены в приложении 12. В 2011 - 2015 годах в г. Славгороде продолжится работа по созданию новых рабочих мест, развитию сферы услуг. Здесь намечается проводить целенаправленную политику стимулирования размещения новых предприятий, а также развитие частного предпринимательства, прежде всего производств, связанных с выпуском изделий из местного сырья, реализацией услуг для населения. Намечается также более активно использовать накопленное историко-культурное наследие, созданный культурный потенциал для развития туризма и отдыха. Предметом особой заботы будет формирование необходимой для этого инфраструктуры, создание музея. 42. Развитие сельских территорий будет осуществляться в рамках Государственной программы развития сельских территорий на 2011 - 2015 годы, которой предусматривается: продолжить целенаправленную работу по благоустройству агрогородков, преобразованию их в центры эффективного и достойно оплачиваемого труда сельчан, а также других сельских населенных пунктов, жители которых будут получать комплекс социальных услуг за счет повышения доступности социальной сферы агрогородков; повысить комфортность проживания сельского населения и уровень обеспечения социальными стандартами в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг; расширить торговую инфраструктуру, обеспечить выездное торговое обслуживание жителей малонаселенных пунктов, устойчивый рост объемов и качества бытовых услуг; улучшить экологическое состояние водных объектов и мест рекреации и отдыха населения; обеспечить безопасность жизнедеятельности сельских жителей, в том числе повышение уровня защиты здоровья и жизни от пожаров и других чрезвычайных ситуаций, снижение рисков и минимизацию последствий аварий и стихийных бедствий; уменьшить отток населения из сельской местности, прежде всего молодых специалистов и квалифицированных кадров; улучшить информированность населения о возможности переселения на новое место жительства и получения нового места работы в сельской местности. ГЛАВА 8 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ43. Во внешнеэкономической деятельности до 2015 года планируется сохранение положительного сальдо как по товарам, так и по услугам. Основной товарной продукцией, поставляемой на экспорт, являются сухие продукты (овощи, картофель, фрукты), производимые цехом переработки унитарного коммунального сельскохозяйственного предприятия "Присожье". Дальнейшее развитие получат туристические, транспортные, медицинские услуги, предоставляемые на экспорт. ГЛАВА 9 РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС44. Развитие Славгородского района, пострадавшего в результате катастрофы на ЧАЭС, будет осуществляться в соответствии с Государственной программой по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. N 1922 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 10, 5/33118). Программой предусматривается проведение мероприятий по следующим направлениям: социальная защита, медицинское обеспечение и оздоровление пострадавшего населения, в том числе детей; радиационная защита населения и территорий; реализация специальных проектов, обеспечивающих эффективное использование производственных мощностей предприятий района, природных, сырьевых и трудовых ресурсов, развитие социальной сферы; совершенствование информационной политики по проблемам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, включая работу с населением. В целях обеспечения компенсации ущерба здоровью, снижения риска заболеваний граждан, пострадавших от чернобыльской катастрофы, будет реализована система мер, направленных на обеспечение ранней диагностики, специальной диспансеризации и оперативного лечения, санаторно-курортное лечение и оздоровление. 45. Значительные средства будут направлены на финансирование расходов агропромышленного комплекса, на проведение защитных мероприятий и производство продуктов питания и сырья, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам по содержанию радионуклидов. Среди основных мероприятий в данном направлении - известкование кислых почв, внесение повышенных доз фосфорных и калийных удобрений, перезалужение кормовых угодий, в том числе для выпаса скота частного сектора, обеспечение спецодеждой работающих в сельском хозяйстве, проведение контрольных мероприятий по проверке продукции. 46. Приоритетными направлениями в других отраслях являются: газификация населенных пунктов: в 2011 - 2015 годах будет проложено 110 км газопровода, подключено к сетям природного газа 1047 домов частного сектора; развитие водопроводных сетей и строительство сооружений водоподготовки для обеспечения населения пострадавших районов качественной питьевой водой в требуемом количестве: в 2011 - 2015 годах будет проложено 6,6 км водопроводных сетей, построено 2 станции обезжелезивания воды и 1 артезианская скважина; благоустройство населенных пунктов, расположенных на территории радиоактивного загрязнения, включая строительство дорог: в 2011 - 2013 годах будет выполнено строительство и реконструкция 70,3 км подъездов к 14 населенным пунктам; строительство 32-квартирного жилого дома для льготной категории граждан, а также для обеспечения жилыми помещениями специалистов, прибывших на работу на территории радиоактивного загрязнения; строительство павильонов под магазины по ул. Калинина, ул. Молодежной, ул. Чапаева в г. Славгороде; развитие учреждений здравоохранения, образования, культуры: будут сданы в эксплуатацию пристройка к государственному учреждению образования "Средняя школа N 1 г. Славгорода", здание морга, музей. ГЛАВА 10 УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ47. Целью экологической политики является улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ресурсов при сохранении целостности природных комплексов, в том числе уникальных. Улучшение экологической обстановки будет достигнуто с учетом использования наилучших доступных технических методов при открытии новых производств и модернизации действующих, соблюдения субъектами хозяйствования природоохранных требований, нормативов и ограничений. Реализация экологической политики по названным направлениям позволит снизить негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, улучшить качество питьевой воды для населения, повысить качество очистки сточных вод. 48. Политика в области защиты атмосферного воздуха будет направлена на дальнейшее улучшение его качества и обеспечение экологически безопасной жизнедеятельности людей путем снижения вредных выбросов от стационарных и передвижных источников. Для этого предусматривается: оснащение источников выбросов эффективными системами очистки, прежде всего топливосжигающим оборудованием, работающим на твердом топливе; использование биодизельного топлива, усиление технического контроля транспортных средств и топлива по экологическим параметрам, активизация процесса перевода автомобилей на сжатый и сжиженный газ. 49. Основными задачами в использовании и охране водных ресурсов являются обеспечение защиты водных объектов от биологического и химического загрязнения, истощения, а также обеспечение населения района качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения. Основное внимание будет сосредоточено на решении следующих задач: сокращение загрязнения поверхностных и подземных водных объектов сточными водами, а также вредными веществами, поступающими с сельскохозяйственных территорий с ливневыми потоками; обеспечение населения чистой питьевой водой; создание благоприятных условий для развития водного туризма. Предусмотрено строительство станций обезжелезивания, строительство и реконструкция водозаборов, артезианских скважин, водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации, канализационных сетей. Указанные мероприятия позволят значительно улучшить качество питьевой воды для населения и повысить качество очистки сточных вод в целом по району. 50. Общая площадь земель района в административных границах составляет 131,8 тыс. га. Лесной фонд района на начало 2011 года составлял 64,6 тыс. га, при этом лесом покрыто 55,5 тыс. га. К особо охраняемым природным территориям относятся 2 памятника природы и 11 гидрологических заказников местного значения. 51. Работа с твердыми коммунальными отходами заключается в их смешанном сборе и обезвреживании путем размещения (захоронения) на полигонах. В настоящее время в районе эксплуатируются 1 городской полигон и 10 мини-полигонов твердых коммунальных отходов. Данные объекты включены в Государственный реестр объектов захоронения отходов. В прогнозном периоде основной целью деятельности в сфере обращения с отходами является снижение их негативного воздействия на окружающую природную среду и здоровье людей, оптимизация сети объектов захоронения твердых коммунальных отходов. Показатели природопользования района определены согласно приложению 13 к настоящей Программе. ГЛАВА 11 ЗАКЛЮЧЕНИЕ52. Главным результатом реализации Программы станет рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений и повышения конкурентоспособности реального сектора экономики. Инвестиционная деятельность будет направлена на модернизацию существующих и создание новых рабочих мест. Высокопроизводительные и гарантированные хорошо оплачиваемые рабочие места позволят трудоспособным гражданам с максимальной отдачей применять свой опыт, квалификацию и способности, получать достойное вознаграждение за труд. Доступность услуг здравоохранения, образования, культуры и спорта обеспечит возможность всестороннего развития физически здорового, духовно богатого человека независимо от места его жительства. Приложение 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЛАВГОРОДСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ---------------+-----------+-----T-----+-----T----+----T-----+-------- ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013¦2014¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦ год ¦ изменения, ¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+-----+-----+----+----+-----+ процентов, ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦ 2015 год к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 году ¦ +--------------+-----------+-----+-----+-----T----+----T-----+------------+ ¦Продукция ¦ процентов ¦ - ¦ 102 ¦ 102 ¦102 ¦102 ¦ 102 ¦ 110 ¦ ¦промышленности¦(далее - %)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+-----+-----+----+----+-----+------------+ ¦Продукция ¦ -"- ¦97,7 ¦ 109 ¦ 109 ¦109 ¦109 ¦108,5¦ 153 ¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+-----+-----+----+----+-----+------------+ ¦Инвестиции в ¦ -"- ¦67,6 ¦ 44 ¦684,8¦81,4¦46,3¦169,1¦ 192 ¦ ¦основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+-----+-----+----+----+-----+------------+ ¦Доля ¦ % ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦0,2 ¦0,2 ¦ 0,2 ¦ - ¦ ¦иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+-----+-----+----+----+-----+------------+ ¦Экспорт ¦ % к ¦124,3¦ 110 ¦ 110 ¦110 ¦110 ¦ 110 ¦ 161 ¦ ¦товаров ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+-----+-----+----+----+-----+------------+ ¦Экспорт услуг ¦ -"- ¦14,4 ¦ 30 ¦ 35 ¦110 ¦110 ¦ 140 ¦ - ¦ +--------------+-----------+-----+-----+-----+----+----+-----+------------+ ¦Розничный ¦ -"- ¦110,1¦ 110 ¦ 110 ¦110 ¦110 ¦ 110 ¦ 162,5 ¦ ¦товарооборот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+-----+-----+----+----+-----+------------+ ¦Платные услуги¦ -"- ¦118,8¦109,5¦108,5¦109 ¦109 ¦109,5¦ 154,5 ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+-----+-----+----+----+-----+------------+ ¦Ввод в ¦ тысяч ¦ 10 ¦ 4,4 ¦ 2,9 ¦3,2 ¦3,2 ¦ 3,2 ¦ 32 ¦ ¦эксплуатацию ¦квадратных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья за счет ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------+-----------+-----+-----+-----+----+----+-----+------------- Приложение 2 ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЛАВГОРОДСКОГО РАЙОНА---------------------+----------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦измерения +-----+------+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------------+----------+-----+------------------------------+----------+ ¦ Уровень жизни населения ¦ +--------------------+----------+-----T------+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Номинальная ¦ тысяч ¦859,5¦1238,7¦1485 ¦1750 ¦1995 ¦2270 ¦ 264,1 ¦ ¦начисленная ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Темп роста к уровню ¦ % ¦ - ¦144,1 ¦ 120 ¦117,8¦ 114 ¦113,8¦ - ¦ ¦прошлого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Образование ¦ +--------------------+----------+-----T------+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦1770 ¦ 1720 ¦1540 ¦1810 ¦1780 ¦1790 ¦ 101,1 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школами на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ -"- ¦1200 ¦ 1170 ¦1140 ¦1120 ¦1100 ¦1080 ¦ 90 ¦ ¦населения детскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Ввод в действие за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех источников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательные ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 300 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦детские дошкольные ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Здравоохранение ¦ +--------------------+----------+-----T------+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ коек ¦70,9 ¦ 70,9 ¦70,9 ¦70,9 ¦70,9 ¦70,9 ¦ 92,7 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больничными койками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 10 тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦посещений ¦371,6¦371,6 ¦371,6¦371,6¦371,6¦371,6¦ 100 ¦ ¦амбулаторно- ¦ в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиническими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями на 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Численность врачей ¦ человек ¦21,6 ¦ 21,6 ¦21,6 ¦21,6 ¦21,6 ¦21,6 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ на 10000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Жилищная сфера ¦ +--------------------+----------+-----T------+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Ввод в эксплуатацию ¦ тысяч ¦ 10 ¦ 4,4 ¦ 2,9 ¦ 3,2 ¦ 3,2 ¦ 3,2 ¦ 32 ¦ ¦жилья за счет всех ¦квадратных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе в ¦ -"- ¦ 3,3 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 2,8 ¦ ¦сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦квадратных¦28,5 ¦ 29 ¦29,4 ¦29,6 ¦30,3 ¦30,7 ¦ 107,7 ¦ ¦населения общей ¦метров на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадью жилых ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦в городе ¦ -"- ¦23,6 ¦ 24,1 ¦24,5 ¦25,2 ¦25,5 ¦26,2 ¦ 111 ¦ +--------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦в сельской ¦ -"- ¦34,3 ¦ 34,8 ¦35,4 ¦35,4 ¦ 36 ¦36,1 ¦ 105,2 ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 3 НАСЕЛЕНИЕ СЛАВГОРОДСКОГО РАЙОНА---------------+---------+-----T-----+-----T----+-----T-----+--------- ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦ год ¦ год ¦ изменения, ¦ ¦ Показатель ¦измерения+-----+-----+-----+----+-----+-----+ процентов, ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦ 2015 год к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 году ¦ +--------------+---------+-----+-----+-----T----+-----T-----+-------------+ ¦Среднегодовая ¦ тысяч ¦14,5 ¦14,4 ¦14,3 ¦14,2¦14,1 ¦ 14 ¦ 97,2 ¦ ¦численность ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦ тысяч ¦ 7,8 ¦ 7,8 ¦ 7,8 ¦7,7 ¦ 7,7 ¦ 7,6 ¦ 97,4 ¦ ¦ ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------------+ ¦ ¦процентов¦53,8 ¦54,2 ¦54,5 ¦54,2¦54,6 ¦54,3 ¦ - ¦ +--------------+---------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------------+ ¦сельского ¦ тысяч ¦ 6,7 ¦ 6,6 ¦ 6,5 ¦6,5 ¦ 6,4 ¦ 6,4 ¦ 95,5 ¦ ¦ ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------------+ ¦ ¦процентов¦46,2 ¦45,8 ¦45,5 ¦45,8¦45,4 ¦45,7 ¦ - ¦ ¦--------------+---------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-------------- Приложение 4 ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ СЛАВГОРОДСКОГО РАЙОНА--------------+----------+-----T-----+------+------+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦2014 ¦ 2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦измерения +-----+-----+------+------+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +-------------+----------+-----+-----+------+------+-----T-----+----------+ ¦Трудовые ¦ тысяч ¦ 8,5 ¦8,46 ¦ 8,42 ¦ 8,4 ¦8,38 ¦ 8,35¦ 98,2 ¦ ¦ресурсы (в ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднегодовом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исчислении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-----+-----+------+------+-----+-----+----------+ ¦Численность ¦ -"- ¦5,85 ¦5,83 ¦ 5,8 ¦ 5,76 ¦5,73 ¦ 5,7 ¦ 97,4 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-----+-----+------+------+-----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфера ¦ -"- ¦ 2,7 ¦2,65 ¦ 2,6 ¦ 2,5 ¦ 2,4 ¦ 2,3 ¦ 85,2 ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+-----+-----+------+------+-----+-----+----------+ ¦сфера услуг ¦ -"- ¦3,15 ¦3,18 ¦ 3,2 ¦ 3,26 ¦3,33 ¦ 3,4 ¦ 107,9 ¦ +-------------+----------+-----+-----+------+------+-----+-----+----------+ ¦Уровень ¦процентов ¦ 0,6 ¦ 1 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,3 ¦ 1,4 ¦ - ¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+----------+-----+-----+------+------+-----+-----+----------- Приложение 5 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СЛАВГОРОДСКОГО РАЙОНА-------------------+----------+-----T----+-----T-----+----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011¦2012 ¦2013 ¦2014¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦год ¦ год ¦ год ¦год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦измерения +-----+----+-----+-----+----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +------------------+----------+-----+----+-----T-----+----T-----+----------+ ¦Инвестиции в ¦миллиардов¦52,3 ¦ 23 ¦157,5¦128,2¦59,3¦100,3¦ ¦ ¦основной капитал -¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+----+-----+----------+ ¦Темпы роста ¦процентов ¦67,6 ¦ 44 ¦684,8¦81,4 ¦46,3¦169,1¦ 192 ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+----+-----+----------+ ¦Из них по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленность ¦миллиардов¦ 2,4 ¦2,4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦(секции C, D, E) ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+----+-----+----------+ ¦сельское ¦ -"- ¦22,5 ¦ 22 ¦ 33 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 25 ¦ 111,6 ¦ ¦хозяйство, охота и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в этих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областях (секция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦A-01) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+----+-----+----------+ ¦строительство ¦ -"- ¦ 1,5 ¦3,7 ¦77,9 ¦ 68 ¦ 3 ¦ 30 ¦ 1995 ¦ ¦(секция F) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+----+-----+----------+ ¦транспорт и связь ¦ -"- ¦ 2,1 ¦1,7 ¦ 3 ¦ 2,9 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 142,9 ¦ ¦(секция I) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+----+-----+----------+ ¦образование ¦ -"- ¦ 0,6 ¦2,5 ¦26,7 ¦ 0,6 ¦0,6 ¦ 0,6 ¦ 97,9 ¦ ¦(секция M) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+----+-----+----------+ ¦здравоохранение ¦ -"- ¦ 0,1 ¦0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦0,5 ¦ 0,5 ¦ 505 ¦ ¦(секция N) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+----+-----+----------+ ¦предоставление ¦ -"- ¦ 2,5 ¦1,3 ¦ 0,7 ¦ 1,5 ¦1,5 ¦ 1,5 ¦ 60 ¦ ¦коммунальных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персональных услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(секция O) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+----+-----+----------+ ¦прочие виды ¦ -"- ¦23,1 ¦1,9 ¦15,7 ¦27,7 ¦30,7¦39,7 ¦ 171,4 ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+----+-----+----------+ ¦Объем инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦миллиардов¦12,3 ¦4,8 ¦116,8¦79,9 ¦ 12 ¦ 17 ¦ 138 ¦ ¦консолидированного¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+----+-----+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ -"- ¦ 8,5 ¦ 1 ¦86,9 ¦73,3 ¦5,1 ¦ 9,7 ¦ 115,1 ¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+----+-----+----------+ ¦средств местных ¦ -"- ¦ 3,8 ¦3,8 ¦29,9 ¦ 6,6 ¦6,9 ¦ 7,3 ¦ 191,3 ¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+----+-----+----------+ ¦собственных ¦ -"- ¦ 7,8 ¦6,3 ¦11,2 ¦14,5 ¦ 14 ¦ 16 ¦ 291,3 ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+----+-----+----------+ ¦собственных ¦ -"- ¦ 2,8 ¦ 3 ¦ 3,2 ¦ 3,8 ¦3,9 ¦ 5 ¦ 178,4 ¦ ¦средств населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+----+-----+----------+ ¦кредитов ¦ -"- ¦ 15 ¦7,3 ¦ 9,6 ¦12,9 ¦10,9¦43,7 ¦ 291,5 ¦ ¦белорусских банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+----+-----+----------+ ¦иностранных ¦ -"- ¦ 0,2 ¦0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦0,3 ¦ 0,4 ¦ 199,5 ¦ ¦источников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включая кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+----+-----+----------+ ¦прочих источников ¦ -"- ¦14,2 ¦1,4 ¦16,5 ¦16,9 ¦18,2¦18,2 ¦ 128,7 ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+----+-----+----------+ ¦Объем иностранных ¦миллионов ¦ - ¦ - ¦1,73 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦инвестиций ¦ долларов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+----+-----+-----+----+-----+----------+ ¦Из них прямые ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦1,73 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦иностранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чистой основе (без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прямому инвестору ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за товары (работы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+----------+-----+----+-----+-----+----+-----+----------- Приложение 6 ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ СЛАВГОРОДСКОГО РАЙОНА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА--------------------+--------------------+----------+----------+----------+------- ¦ ¦ ¦ ¦Стоимость ¦Фактически¦Планируемый¦ ¦ Наименование ¦ Наименование ¦ Годы ¦ проекта, ¦ освоено ¦ объем ¦ ¦ инвестиционного ¦ организации ¦реализации¦миллиардов¦инвестиций¦инвестиций ¦ ¦ проекта ¦ ¦ ¦ рублей ¦по проекту¦ на 2011 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 годы ¦ +-------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Строительство ¦Сельскохозяйственный¦ 2014 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ ¦молочнотоварной ¦производственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фермы на 690 голов ¦кооператив (далее - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коров ¦СПК) "Железинский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Строительство ¦СПК "17ый Партсъезд"¦ 2012 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ ¦молочнотоварной ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фермы на 690 голов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Строительство ¦СПК "Лесная" <*> ¦ 2013 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ ¦молочнотоварной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фермы на 690 голов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Строительство ¦Унитарное ¦ 2011 - ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ ¦молочнотоварной ¦коммунальное ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фермы на 690 голов ¦сельскохозяйственное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коров ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Присожье" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Строительство ¦Унитарное ¦ 2011 - ¦ 8 ¦ - ¦ 8 ¦ ¦овощехранилища на ¦коммунальное ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4560 тонн ¦сельскохозяйственное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Присожье" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Строительство ¦СПК "Наша Родина" ¦ 2015 ¦ 30 ¦ - ¦ 30 ¦ ¦молочнотоварной ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фермы на 690 голов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Строительство моста¦Республиканское ¦ 2011 - ¦ 140 ¦ - ¦ 140 ¦ ¦через реку Сож и ¦унитарное ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автодороги ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Славгород - ¦"Могилевавтодор" <*>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Краснополье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Строительство 32- ¦Коммунальное ¦ 2011 ¦ 3,4 ¦ - ¦ 3,4 ¦ ¦квартирного жилого ¦унитарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дома по улице ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - ул.) ¦"Славгородское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Калинина в городе ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - г.) ¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Славгороде ¦строительства" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Строительство 40- ¦Коммунальное ¦ 2011 - ¦ 6,8 ¦ - ¦ 6,8 ¦ ¦квартирного жилого ¦унитарное ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дома ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребительского ¦"Славгородское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищно- ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительного ¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооператива ¦строительства" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Согласие плюс" по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. Калинина в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Славгороде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Строительство ¦Учреждение ¦ 2012 ¦ 1,2 ¦ - ¦ 1,2 ¦ ¦здания морга ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦"Славгородская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦центральная районная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Славгородская ¦больница" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центральная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районная больница" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ул. Калинина, 27¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в г. Славгороде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Строительство ¦Славгородское ¦ 2011 - ¦ 2 ¦ - ¦ 2 ¦ ¦павильонов под ¦районное ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магазины в ¦потребительское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Славгороде по ¦общество <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. Калинина, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Молодежной, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. Чапаева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Пристройка к ¦Коммунальное ¦ 2011 - ¦ 16,9 ¦ 0,5 ¦ 16,9 ¦ ¦средней ¦унитарное ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательной¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школе N 1 ¦"Славгородское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Славгорода с ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкцией ¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦существующей на 300¦строительства" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Реконструкция ГУО ¦ -"- ¦ 2011 - ¦ 2,5 ¦ 0,1 ¦ 2,5 ¦ ¦"Славгородский ¦ ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районный детский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дом творчества" в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Славгороде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Реконструкция ¦ -"- ¦ 2012 - ¦ 6,2 ¦ 0,1 ¦ 6,2 ¦ ¦базовой школы в ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦агрогородке Ржавка-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 Славгородского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Локальная станции ¦ -"- ¦ 2011 - ¦ 2,5 ¦ 0,6 ¦ 2,5 ¦ ¦обезжелезивания ¦ ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды в агрогородке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Лесная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Славгородского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Реконструкция ¦Коммунальное ¦ 2011 - ¦ 3,7 ¦ 0,3 ¦ 3,7 ¦ ¦автомобильной ¦унитарное ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дороги Ректа - ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Перегон ¦"Могилевоблдорстрой"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Строительство ¦ -"- ¦ 2012 - ¦ 1,3 ¦ - ¦ 1,3 ¦ ¦подъезда к деревне ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - д.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровка-2 от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Р-43 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Строительство ¦ -"- ¦ 2011 - ¦ 1,5 ¦ - ¦ 1,5 ¦ ¦подъезда к ¦ ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦д. Машецкая Слобода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Строительство ¦ -"- ¦ 2012 ¦ 2,2 ¦ - ¦ 2,2 ¦ ¦подъезда к д. Усохи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Строительство ¦ -"- ¦ 2012 ¦ 2,0 ¦ - ¦ 2,0 ¦ ¦автодороги Уречье-1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Уречье-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Строительство ¦ -"- ¦ 2012 - ¦ 1,6 ¦ - ¦ 1,6 ¦ ¦автодороги Летяги -¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рудня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Строительство ¦Коммунальное ¦ 2011 ¦ 2,5 ¦ 0,1 ¦ 2,5 ¦ ¦пожарного аварийно-¦унитарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спасательного поста¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в агрогородке ¦"Славгородское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гиженка ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Строительство ¦Коммунальное ¦ 2011 ¦ 2,5 ¦ 0,1 ¦ 2,5 ¦ ¦пожарного аварийно-¦унитарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спасательного поста¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в агрогородке Ректа¦"Славгородское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Реконструкция ¦Славгородское ¦ 2011 ¦ 0,8 ¦ - ¦ 0,8 ¦ ¦котельной школы в ¦унитарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦д. Большая Зимница ¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Жилкомхоз" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Газификация ¦Республиканское ¦ 2011 - ¦ 7 ¦ - ¦ 3 ¦ ¦агрогородка Ректа ¦унитарное ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Могилевоблгаз" <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Газификация ¦ -"- ¦ 2011 - ¦ 6 ¦ - ¦ 3 ¦ ¦агрогородка ¦ ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Лопатичи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Газификация ¦ -"- ¦ 2012 - ¦ 9 ¦ - ¦ - ¦ ¦агрогородка Гиженка¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Газификация ¦ -"- ¦ 2012 - ¦ 6 ¦ - ¦ - ¦ ¦д. Большая Зимница ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Газификация ¦ -"- ¦ 2012 - ¦ 6 ¦ - ¦ - ¦ ¦д. Березовка ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Газификация ¦ -"- ¦ 2012 - ¦ 6 ¦ - ¦ - ¦ ¦д. Красный Восход, ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦д. Уречье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Газификация ¦ -"- ¦ 2013 - ¦ 7 ¦ - ¦ 4 ¦ ¦агрогородка Телеши ¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Газификация ¦ -"- ¦ 2013 - ¦ 4 ¦ - ¦ 4 ¦ ¦агрогородка Ржавка-¦ ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Установка ¦Управление жилищно- ¦ 2012 ¦ 8,7 ¦ - ¦ 8,7 ¦ ¦когенерационной ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установки на ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котельной ¦облисполкома <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Жилкомхоз" в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Славгороде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Строительство ¦Государственное ¦ 2012 ¦ 1,8 ¦ - ¦ 1,8 ¦ ¦растворобетонного ¦унитарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦узла мощностью 3 ¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кубических метра в ¦дочернее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦час ¦строительное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Славгородская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передвижная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦механизированная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦колонна-274" <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+--------------------+----------+----------+----------+------------ -------------------------------- <*> С их согласия. Приложение 7 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СЛАВГОРОДСКОГО РАЙОНА-------------------+-----------+-----T-----+-----T------+-----T------+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦ 2013 ¦2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦ измерения +-----+-----+-----+------+-----+------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----T------+-----T------+----------+ ¦Объем производства¦миллиардов ¦ - ¦ 12 ¦12,2 ¦ 12,5 ¦12,7 ¦ 13 ¦ - ¦ ¦продукции ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности +-----------+-----+-----+-----+------+-----+------+----------+ ¦ ¦процентов к¦ - ¦ 102 ¦ 102 ¦ 102 ¦ 102 ¦ 102 ¦ 110 ¦ ¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+------+----------+ ¦Рост ¦ процентов ¦ - ¦109,5¦109,5¦109,5 ¦109,5¦109,5 ¦ 157,4 ¦ ¦производительности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+------+----------+ ¦Рентабельность ¦ -"- ¦ - ¦4,7 -¦5,0 -¦5,5 - ¦6,5 -¦8,2 - ¦ - ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ 5,0 ¦ 5,5 ¦ 6,0 ¦ 7,5 ¦ 8,6 ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+------+----------+ ¦Структура ¦ -"- ¦ - ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ - ¦ ¦промышленности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+------+----------+ ¦текстильное и ¦ -"- ¦ - ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ - ¦ ¦швейное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+------+----------+ ¦обработка ¦ -"- ¦ - ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ - ¦ ¦древесины и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изделий из дерева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+------+----------+ ¦Производство и ¦ -"- ¦ - ¦98,9 ¦98,9 ¦ 98,9 ¦98,9 ¦ 98,9 ¦ - ¦ ¦распределение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии, газа и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+------+----------- Приложение 8 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СЛАВГОРОДСКОГО РАЙОНА---------------------+-----------+-----T------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦ измерения +-----+------+------+------+------+------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Производство ¦ миллионов ¦94370¦102863¦112121¦122211¦133210¦144553¦ 153 ¦ ¦продукции сельского ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства в +-----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦хозяйствах всех ¦процентов к¦97,7 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 109 ¦108,5 ¦ - ¦ ¦категорий ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦растениеводства ¦ миллионов ¦46618¦50403 ¦54939 ¦59883 ¦65273 ¦70821 ¦ 152 ¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦животноводства ¦ -"- ¦47752¦52460 ¦57182 ¦62328 ¦67937 ¦73712 ¦ 154 ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Производство ¦ миллионов ¦66111¦73272 ¦80600 ¦88660 ¦97500 ¦107300¦ 162 ¦ ¦продукции сельского ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозпредприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Наличие ¦ единиц ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 100 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Наличие фермерских ¦ -"- ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100 ¦ ¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выражении: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зерновых и ¦ тонн ¦30153¦48600 ¦49900 ¦51600 ¦53900 ¦58300 ¦ 193 ¦ ¦зернобобовых культур¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в весе после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доработки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦картофеля ¦ -"- ¦25720¦26300 ¦27000 ¦27700 ¦28300 ¦28800 ¦ 112 ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦маслосемян рапса ¦ -"- ¦2867 ¦ 4300 ¦ 4400 ¦ 4500 ¦ 4600 ¦ 4800 ¦ 167 ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦овощей ¦ -"- ¦6286 ¦ 6100 ¦ 6100 ¦ 6100 ¦ 6100 ¦ 6100 ¦ 97 ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦плодов и ягод ¦ -"- ¦1620 ¦ 1700 ¦ 1000 ¦ 1100 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 123 ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦скота и птицы (в ¦ -"- ¦5300 ¦ 6200 ¦ 6300 ¦ 6400 ¦ 6600 ¦ 6740 ¦ 127 ¦ ¦живом весе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦молока ¦ -"- ¦29645¦35500 ¦36900 ¦39500 ¦42800 ¦46000 ¦ 155 ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦яиц ¦ миллионов ¦6464 ¦ 6140 ¦ 5970 ¦ 5800 ¦ 5590 ¦ 5460 ¦ 84 ¦ ¦ ¦ штук ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦- 3,8¦5 - 7 ¦5 - 7 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ - ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Рентабельность ¦ -"- ¦ - 4 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 6,5 ¦ 7 ¦ - ¦ ¦реализуемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+----------+ ¦Снижение (-) уровня ¦ -"- ¦ - 1 ¦- 1,1 ¦- 1,1 ¦- 1,1 ¦- 1,1 ¦- 1,1 ¦ - ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+----------- Приложение 9 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СЛАВГОРОДСКОГО РАЙОНА----------------+-----------+-----T-----+----T----+-----T------+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012¦2013¦2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦ измерения +-----+-----+----+----+-----+------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +---------------+-----------+-----+-----+----T----+-----T------+----------+ ¦Объем подрядных¦миллиардов ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ - ¦ ¦работ, ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполненных +-----------+-----+-----+----+----+-----+------+----------+ ¦собственными ¦процентов к¦89,1 ¦ 100 ¦100 ¦100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦силами, по виду¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Строительство"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+----+----+-----+------+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 3,6 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6,5 ¦ - ¦ ¦продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+----+----+-----+------+----------+ ¦Рентабельность ¦ -"- ¦ 3,9 ¦ 5,5 ¦5,5 ¦6,5 ¦ 6,5 ¦ 7 ¦ - ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+-----------+-----+-----+----+----+-----+------+----------- Приложение 10 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ СЛАВГОРОДСКОГО РАЙОНА-----------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦ 4,9 ¦ 5 ¦ 5,1 ¦ 5,1 ¦ 5,2 ¦ 5,2 ¦ - ¦ ¦занятых в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Транспорт ¦ +----------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем перевозок ¦тысяч тонн ¦ 153 ¦ 157 ¦ 158 ¦ 159 ¦ 162 ¦ 165 ¦ 108 ¦ ¦грузов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Грузооборот ¦ миллионов ¦ 2,8 ¦ 2,9 ¦ 2,9 ¦ 2,9 ¦ 2,9 ¦ 3 ¦ 107 ¦ ¦ ¦ тонно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦километров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем перевозок ¦ миллионов ¦0,178¦0,178¦0,179¦0,179¦0,179¦0,18 ¦ 101 ¦ ¦пассажиров ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Пассажирооборот ¦миллиардов ¦0,004¦0,004¦0,004¦0,004¦0,004¦0,004¦ 100 ¦ ¦транспорта ¦пассажиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦километров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Протяженность ¦ тысяч ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 100 ¦ ¦автомобильных ¦километров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Из них с твердым¦ -"- ¦0,36 ¦0,36 ¦0,36 ¦0,36 ¦0,36 ¦0,37 ¦ 102,7 ¦ ¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 5 ¦ 5,5 ¦ 6 ¦ 6,5 ¦ 7 ¦ 7,5 ¦ - ¦ ¦реализованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Торговля ¦ +----------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем розничного¦в процентах¦110,1¦ 111 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 162,5 ¦ ¦товарооборота ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе ¦ -"- ¦106,6¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 161,1 ¦ ¦потребительская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Структура объема¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственная ¦ процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦частная ¦ -"- ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ - ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Из нее ¦ -"- ¦63,4 ¦ 58 ¦ 55 ¦ 55 ¦ 50 ¦ 50 ¦ - ¦ ¦потребительская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 113 ¦ 114 ¦ 114 ¦ 114 ¦ 114 ¦ 114 ¦ 109,8 ¦ ¦розничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговой сети на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе в ¦ -"- ¦ 35 ¦ 34 ¦ 32 ¦ 32 ¦ 32 ¦ 32 ¦ 91,4 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Торговая площадь¦ тысяч ¦6,928¦ 7,1 ¦ 7,1 ¦ 7,1 ¦ 7,1 ¦ 7,1 ¦ 102,5 ¦ ¦магазинов ¦квадратных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦квадратных ¦ 478 ¦ 490 ¦ 510 ¦ 530 ¦ 560 ¦ 600 ¦ 125,5 ¦ ¦населения ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадями на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Общественное питание ¦ +----------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем розничного¦в процентах¦105,1¦ 107 ¦ 107 ¦ 107 ¦ 107 ¦ 107 ¦ 141,5 ¦ ¦товарооборота ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе ¦ -"- ¦105,7¦ 103 ¦ 103 ¦ 103 ¦ 103 ¦ 103 ¦ 115,9 ¦ ¦потребительская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 36 ¦ 37 ¦ 37 ¦ 37 ¦ 37 ¦ 37 ¦ 102,7 ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на конец¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе в ¦ -"- ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 100 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Число мест в ¦ тысяч ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100 ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦32,8 ¦32,8 ¦32,8 ¦32,8 ¦32,8 ¦32,8 ¦ 100 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местами в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общедоступных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем реализации¦процентов к¦118,8¦109,5¦108,5¦ 109 ¦ 109 ¦109,5¦ 154,5 ¦ ¦платных услуг ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению через ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 100 ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе в ¦ -"- ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 100 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 11 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО СЛАВГОРОДСКОГО РАЙОНА--------------------+---------+-----T----+----T----+----T-----+------- ¦ ¦ ¦2010 ¦2011¦2012¦2013¦2014¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ год ¦изменения, ¦ ¦ Показатель ¦измерения+-----+----+----+----+----+-----+процентов, ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 году ¦ +-------------------+---------+-----+----+----T----+----T-----+-----------+ ¦Доля малого и ¦процентов¦ 36 ¦36,2¦36,5¦36,7¦36,8¦ 37 ¦ - ¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручки от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+----+----+----+----+-----+-----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 24 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 28 ¦ 29 ¦ 120,8 ¦ ¦микроорганизаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малых организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+----+----+----+----+-----+-----------+ ¦Количество ¦ -"- ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 100 ¦ ¦субъектов среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+----+----+----+----+-----+-----------+ ¦Количество ¦ человек ¦ 151 ¦152 ¦153 ¦154 ¦155 ¦ 156 ¦ 103,3 ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+----+----+----+----+-----+-----------+ ¦Численность ¦ тысяч ¦1,92 ¦1,93¦1,95¦1,97¦1,98¦ 2 ¦ 101 ¦ ¦работающих в малом ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и среднем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательстве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+---------+-----+----+----+----+----+-----+------------ Приложение 12 РАЗВИТИЕ ГОРОДА СЛАВГОРОДА--------------+---------+------+-----T----+----T-----+----T----------- ¦ ¦ ¦ 2010 ¦2011 ¦2012¦2013¦2014 ¦2015¦ Индексы ¦ ¦ Показатель ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦ год ¦год ¦ изменения, ¦ ¦ ¦измерения+------+-----+----+----+-----+----+процентов, 2015¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦ прогноз ¦год к 2010 году¦ +-------------+---------+------+-----+----T----+-----T----+---------------+ ¦Численность ¦ человек ¦ 3451 ¦3400 ¦3380¦3350¦3320 ¦3300¦ 95,6 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+-----+----+----+-----+----+---------------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 120 ¦ 100 ¦ 60 ¦ 50 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 33,3 ¦ ¦созданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых рабочих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+-----+----+----+-----+----+---------------+ ¦Номинальная ¦ тысяч ¦1209,5¦1524 ¦1794¦2060¦2326 ¦2592¦ 214,3 ¦ ¦начисленная ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+-----+----+----+-----+----+---------------+ ¦Уровень ¦процентов¦ 0,5 ¦ 0,7 ¦0,8 ¦0,8 ¦ 0,8 ¦0,8 ¦ 160 ¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+-----+----+----+-----+----+---------------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 35 ¦ 35 ¦ 36 ¦ 37 ¦ 40 ¦ 41 ¦ 120 ¦ ¦микро- и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+---------+------+-----+----+----+-----+----+---------------- Приложение 13 ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ СЛАВГОРОДСКОГО РАЙОНА---------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦измерения +------+------+------+------+------+------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------------+----------+------+----------------------------------+----------+ ¦ Земельные ресурсы ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Общая земельная ¦ тысяч ¦131,8 ¦131,8 ¦131,8 ¦131,8 ¦131,8 ¦131,8 ¦ 100 ¦ ¦площадь ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦В том числе ¦ -"- ¦ 55,1 ¦ 55,1 ¦ 55,1 ¦ 55,1 ¦ 55,1 ¦ 55 ¦ 99,9 ¦ ¦сельскохозяйственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦из них пахотные ¦ -"- ¦ 30,7 ¦ 30,7 ¦ 30,7 ¦ 30,7 ¦ 30,7 ¦ 30,8 ¦ 100,3 ¦ ¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Площадь ¦ гектаров ¦ 3,79 ¦ 3,83 ¦ 3,85 ¦ 3,88 ¦ 3,91 ¦ 3,93 ¦ 103,6 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦угодий на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Площадь пахотных ¦ -"- ¦ 1,99 ¦ 2,13 ¦ 2,15 ¦ 2,17 ¦ 2,18 ¦ 2,2 ¦ 110,5 ¦ ¦земель на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Удельный вес ¦процентов ¦ 7,2 ¦ 7,2 ¦ 7,2 ¦ 7,2 ¦ 7,2 ¦ 7,2 ¦ 100 ¦ ¦радиоактивно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий (зона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчуждения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Лесные ресурсы ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Площадь лесопокрытых¦ тысяч ¦ 64,6 ¦ 64,6 ¦ 64,6 ¦ 64,6 ¦ 64,7 ¦ 64,6 ¦ 100,2 ¦ ¦земель ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Наличие и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация особо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охраняемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Из них заказники ¦ тысяч ¦11/903¦11/903¦11/903¦11/903¦11/903¦11/903¦ 100 ¦ ¦местного значения ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Водные ресурсы ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Объем забора воды из¦миллионов ¦ 2,23 ¦ 2,23 ¦ 2,23 ¦ 2,23 ¦ 2,23 ¦ 2,23 ¦ 100 ¦ ¦природных источников¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кубических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Водопотребление ¦ -"- ¦ 2,23 ¦ 2,23 ¦ 2,23 ¦ 2,23 ¦ 2,23 ¦ 2,23 ¦ 100 ¦ ¦(использование воды)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Выбросы загрязняющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ от: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарных ¦тысяч тонн¦ 0,68 ¦ 0,68 ¦ 0,68 ¦ 0,68 ¦ 0,68 ¦ 0,68 ¦ 100 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦передвижных ¦ -"- ¦ 0,21 ¦ 0,21 ¦ 0,21 ¦ 0,21 ¦ 0,21 ¦ 0,21 ¦ 100 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------- |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|