Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Речицкого районного Совета депутатов от 07.10.2011 № 84 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Речицкого района на 2011 - 2015 годы"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 16 апреля 2012 г. N 9/49433 На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Речицкий районный Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Речицкого района на 2011 - 2015 годы. 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Речицкого районного Совета депутатов и заместителей председателя Речицкого районного исполнительного комитета по направлениям деятельности. 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. Председатель М.З.Боярин УТВЕРЖДЕНО Решение Речицкого районного Совета депутатов 07.10.2011 N 84 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕЧИЦКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Программа социально-экономического развития Речицкого района на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) разработана на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 17, 2/1660) и Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462). 2. В настоящей Программе дана оценка результатам реализации Программы социально-экономического развития Речицкого района на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Речицкого районного Совета депутатов от 29 сентября 2006 г. N 183, проведен анализ внешних и внутренних факторов экономического роста, определены цели, задачи и приоритеты развития экономики Речицкого района (далее - район) на 2011 - 2015 годы, важнейшие направления их реализации. 3. Реализация настоящей Программы организациями, не находящимися в подчинении местных исполнительных и распорядительных органов (их структурных подразделений), осуществляется с их согласия. ГЛАВА 2 ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕЧИЦКОГО РАЙОНА ЗА 2006 - 2010 ГОДЫ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА4. В целом в районе на протяжении 2006 - 2010 годов достигнуты устойчивые темпы роста по большинству основных прогнозных показателей. Существенное влияние на социально-экономическое развитие района в 2006 - 2010 годах оказали изменения условий импорта энергоресурсов в Республику Беларусь и повышение цен на них, ухудшение других внешних факторов, обусловленных влиянием мирового финансово-экономического кризиса. 5. За период 2006 - 2010 годов темп роста промышленного производства составил 147 процентов (далее - %), в том числе в 2006 - 2008 годах - 127,8%, в 2010 году - 120,9% (прогноз 143 - 151%). Рост производства потребительских товаров за 2006 - 2010 годы составил 120,7% (прогноз 150 - 157%). Отставание от прогноза в значительной степени обусловлено снижением производства потребительских товаров в кризисных 2008 - 2009 годах (фактический темп за 2008 год - 99,5%, 2009 год - 83,5%). 6. На протяжении 2006 - 2010 годов темпы роста инвестиций имели положительную динамику. Прогнозный показатель по инвестициям в основной капитал обеспечен на уровне 212,4% при задании 198 - 215%. В рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2007 - 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 2007 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 79, 1/8435), в районе реализовано 5 проектов: "Модернизация цеха переработки картофеля на основе энергосберегающего оборудования". КДУП "Заспенский крахмальный завод", Речицкий район; "Освоение новых видов бумажно-беловой продукции с приобретением технологического оборудования". КПУП "Титул"; "Модернизация производства запасных частей к зерноуборочной технике". ОАО "Речицаагротехсервис"; "Техническое перевооружение". ОАО "Речицапиво"; "Организация производства ПИ-труб". ОАО "Речицкий завод "Термопласт". В ходе реализации проектов освоено 21,6 миллиарда (далее - млрд.) рублей (далее - руб.) инвестиций, объем производства инновационной продукции, созданной в результате реализации проектов Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2007 - 2010 годы, составил 47,2 млрд. руб. В течение 2006 - 2010 годов в районе продолжалась работа по модернизации действующих организаций, созданию новых высокотехнологичных, импортозамещающих и экспортоориентированных производств. На республиканском унитарном предприятии (далее - РУП) "Речицкий метизный завод" введено в строй крупнейшее в Республике Беларусь производство горячего оцинкования крупногабаритных металлоконструкций, где использована современная технология антикоррозионной защиты металлических конструкций итальянской фирмы Gimeco. Мощность нового производства составляет 48 тысяч (далее - тыс.) тонн в год, при этом большую часть объема оцинкованных труб планируется поставлять на экспорт. В открытом акционерном обществе (далее - ОАО) "Речицадрев" реализуется инвестиционный проект "Модернизация производства" с целью увеличения объема выпуска древесно-стружечной плиты (далее - ДСП), фанеры, а также создания производства ламинированной плиты. ОАО "Речицкий текстиль" осуществлены первая и вторая очереди проекта "Организация ткацкого производства текстиля для дома". Оснащение новым технологическим ткацким и отделочным оборудованием позволило повысить эффективность производства и освоить выпуск конкурентоспособной продукции. Активизирована работа по привлечению иностранного капитала в район. С приходом нидерландской компании "Heineken" в развитие совместного открытого акционерного общества (далее - СОАО) "Речицапиво" инвестировано 15,4 миллиона (далее - млн.) долларов США (далее - долл. США). Обществом с ограниченной ответственностью белорусско-украинского совместного предприятия (далее - ООО СП) "Катех-Полесье" реализуется проект по организации производства медной катанки на площадях ОАО "Ритм". Объем иностранных инвестиций составил 4,2 млн. долл. США иранского капитала. 7. Рост экспорта товаров за 2006 - 2010 годы составил 168,5% (прогноз 155 - 162%), экспорт услуг вырос более чем в 49 раз при планируемом росте в 1,55 - 1,62 раза. В течение 2006 - 2010 годов район сохранял тенденцию превышения стоимостных объемов экспорта над импортом и обеспечивал положительное сальдо внешней торговли, величина которого увеличилась с 47,7 млн. долл. США за 2006 год до 72,9 млн. долл. США в 2010 году. 8. За 2006 - 2010 годы производство валовой сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах увеличилось на 23,2%, рост объемов производства достигнут по всем видам продукции. Улучшились финансово-экономические показатели организаций агропромышленного комплекса, сельскохозяйственные организации вышли на положительные результаты работы. За 2006 - 2010 годы сельскохозяйственными предприятиями района произведено 485,7 тыс. тонн зерна, 96,9 тыс. тонн картофеля, 21,3 тыс. тонн овощей. Надоено 348 тыс. тонн молока, реализовано 60,9 тыс. тонн скота. Темп роста валовой продукции составил 123,2% (прогноз 134 - 145%). Поголовье крупного рогатого скота выросло за 2006 - 2010 годы на 12 тыс. голов, в том числе коров - на 1,4 тыс. голов, свиней - на 4,7 тыс. голов. По состоянию на 1 января 2011 г. в общественном секторе имелось 59,7 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 16,4 тыс. голов коров, 31,1 тыс. голов свиней. Продуктивность дойного стада выросла более чем на 34%, среднесуточные привесы молодняка крупного рогатого скота - на 20%, свиней - на 23%. Рост объема производства способствовал росту заработной платы работников сельского хозяйства. Так, за 2006 - 2010 годы она выросла в 2,6 раза - с 309,5 тыс. руб. в 2005 году до 819,9 тыс. руб. в 2010 году. Модернизировался машинно-тракторный парк современными тракторами, посевными и почвообрабатывающими агрегатами, зерно- и кормоуборочной техникой. За 2005 - 2010 годы было построено 4 новые молочнотоварные фермы (далее - МТФ) на 2560 скотомест. Проведена реконструкция и техническое переоснащение на 16 МТФ. Капитально отремонтировано и реконструировано 20 помещений для содержания молодняка крупного рогатого скота. Построено 9 новых зерноочистительно-сушильных комплексов. На 10 комплексах проведен капитальный ремонт с заменой оборудования, в том числе зерносушилок. Дальнейшее развитие получила социальная инфраструктура села. В сельской местности создано 17 агрогородков, где условия жизни максимально приближены к городским. На выполнение работ по ремонту, реконструкции и строительству объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры агрогородков направлено более 52 млрд. руб. 9. По итогам работы с 2006 по 2010 год в районе создано 7402 рабочих места нанимателями всех форм собственности, в том числе в сфере малого бизнеса более 4000 рабочих мест. В целях стимулирования нанимателей в приеме на работу безработных граждан в виде бюджетных ссуд из средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее - Фонд) использовано 3832 млн. руб. на создание 342 рабочих мест. Для организации предпринимательской деятельности за 2006 - 2010 годы выделены субсидии 297 безработным на сумму 684,4 млн. руб. Управлением по труду, занятости и социальной защите Речицкого районного исполнительного комитета (далее - райисполком) оказано содействие в трудоустройстве более 11,9 тыс. человек. В результате ежегодной реализации всех мероприятий по содействию занятости населения района уровень безработицы на 1 января 2011 г. составил 1% при 460 безработных, тогда как на начало 2006 года составлял 2,9% при 1282 безработных. Численность занятых в экономике района граждан выросла с 42,7 тыс. человек на 1 января 2006 г. до 46,6 тыс. человек на конец 2010 года. Реальная заработная плата за 2006 - 2010 годы выросла на 58,2% при прогнозе 152 - 158%. 10. Одним из важнейших направлений управления государственным имуществом в районе в период 2006 - 2010 годов являлось вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества. В хозяйственный оборот вовлечено 250 объектов коммунальной собственности района, от реализации объектов недвижимости коммунальной собственности района в доход районного бюджета поступило более 5 млрд. руб. 11. За 2006 - 2010 годы объем розничного товарооборота через все каналы реализации увеличился в 1,8 раза. Активно проводилась работа по развитию безналичных расчетов в розничной торговой сети с использованием пластиковых карт. За 2006 - 2010 годы в предприятиях торговли, общественного питания установлено более 200 единиц терминального оборудования. С целью повышения культуры обслуживания населения в 6 магазинах города (далее - г.) Речицы установлены компьютерные кассовые системы расчетов, работа в данном направлении продолжается. За 2006 - 2010 годы платные услуги населению возросли в 1,9 раза, в том числе бытовые - в 3,2 раза (прогноз 154 - 161%). 12. В 2006 - 2010 годах динамичными темпами развивались производственная и социальные сферы. Ежегодно реализовывались мероприятия по энергосбережению. В результате их выполнения в районе произведена модернизация 4 теплоисточников с заменой котельного оборудования, 3 газовые котельные переведены в режим центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП) с переподключением потребителей к котельной РУП "Речицкий опытно-промышленный гидролизный завод", работающей на лигнине. Выполнены работы по замене 15 теплообменников в ЦТП на энергоэффективные. Для снижения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии потребителю было заменено 47,8 километра тепловых сетей в однотрубном исчислении с использованием предварительно изолированных труб. В ходе выполнения мероприятий по увеличению использования местных видов топлива на 12 котельных проведена модернизация в целях замещения импортируемых видов топлива. Жилищно-коммунальное обслуживание в районе осуществляется коммунальным унитарным предприятием (далее - КУП) "Речицкий райжилкомхоз" и входящими в его состав филиалом "Речицаводоканал" и филиалом "Речицаблагоустройство". Обслуживаемый жилой фонд включает 676 жилых домов, в которых более 20 тыс. квартир, 202 лифта. Площадь жилфонда составляет около 1,1 млн. квадратных метров (далее - кв. м). В год вырабатывается 376 тыс. гигакалорий (далее - Гкал) тепла, обеспечивается подъем 6,6 млн. кубических метров (далее - куб. м) питьевой воды, осуществляется перекачка и очистка стоков в объеме 3,9 млн. куб. м, производится удаление твердо-бытовых отходов в объеме 173 тыс. куб. м. На балансе КУП "Речицкий райжилкомхоз" числится 81 котельная с общим количеством котлов 246 единиц и установленной мощностью 324,7 Гкал в час. Всего предприятием обслуживается 115,4 километра теплотрасс в двухтрубном исчислении, имеется 13 ЦТП. Филиал "Речицаводоканал" КУП "Речицкий райжилкомхоз" осуществляет эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения, имеет 3 водозабора общей производственной мощностью 110,4 тыс. куб. м в сутки, очистные сооружения производственной мощностью 42,3 тыс. куб. м в сутки. Водоснабжение осуществляется из 131 артезианской скважины. На балансе находятся 40 канализационно-наполнительных станций (далее - КНС), 46 водонапорных башен, 5 станций обезжелезивания. Протяженность сетей водопровода составляет 487,6 километра, канализационной сети - 245,6 километра. Филиал "Речицаблагоустройство" КУП "Речицкий райжилкомхоз" обеспечивает надлежащее благоустройство и санитарно-гигиеническое состояние домовладений. Для улучшения инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства за период с 2006 по 2010 год введена в эксплуатацию сортировочная станция по переработке вторичного сырья. Для создания дополнительной инфраструктуры была произведена прокладка 16023,3 погонного метра (далее - п. м) водопроводных сетей, 1521 п. м канализационных сетей, осуществлено строительство 7 артезианских скважин в населенных пунктах района, в том числе в 6 агрогородках, произведены реконструкция и модернизация жилищно-коммунального фонда, капитальный и текущий ремонт жилищного фонда на общую сумму более 20,9 млрд. руб. В течение 2006 - 2010 годов транспортными организациями проводилась работа по повышению качества обслуживания пассажиров. Ежегодно в районе автотранспортом филиала "Автобусный парк N 3" ОАО "Гомельоблавтотранс" выполняется более 700 рейсов и перевозится около 40 тыс. пассажиров. На начало года филиалом обслуживается 51 маршрут, в том числе городских - 9, пригородных - 37, междугородных - 4, международных - 1. Протяженность автобусных маршрутов составляет 2220,1 километра, в том числе городских - 109,2 километра (4,9%), пригородных - 1273 километра (57,4%), междугородных - 632,9 километра (28,5%), международных - 205 километров (9,2%). С 2006 по 2010 год протяженность автобусных маршрутов увеличилась на 20,7 километра, а их количество - на 1 единицу. Вместе с тем за 2008 - 2010 годы отмечается устойчивая динамика падения объема перевозок пассажиров транспортом общего пользования и пассажирооборота. Данная тенденция прогнозируется и в 2011 - 2015 годах. Спрос на грузовые транспортные услуги постоянно увеличивается, о чем свидетельствует рост объемов перевозок грузов в 2009 - 2010 годах. В строительном комплексе в 2006 - 2010 годах обеспечен высокий рост объема строительно-монтажных работ (более чем в 3,8 раза). Объем строительно-монтажных работ за счет всех источников финансирования за период с 2006 по 2010 год составил 1074,2 млрд. руб. Строительство жилья за 2006 - 2010 годы возросло с 39 тыс. кв. м в 2006 году до 61 тыс. кв. м в 2010 году, или в 1,5 раза. Введены в эксплуатацию следующие объекты: МТФ на 720 голов в деревне Переволока, зерноочистительно-сушильный комплекс в коммунальном сельскохозяйственном унитарном предприятии (далее - КСУП) "Новый путь-агро". Проведена реконструкция гостиницы под административное здание отдела внутренних дел райисполкома в г. Речице, реконструкция здания музыкальной школы под экологический центр в г. Речице, реконструкция здания учреждения образования "Речицкая государственная специализированная общеобразовательная школа-интернат для учащихся с нарушением слуха (неслышащих)" под здание учебно-педагогического комплекса детский сад - средняя школа по улице Красикова, реконструкция затона реки Днепр с благоустройством зон отдыха на реках Днепр и Ведрич. Выполнены работы и введены в эксплуатацию сети водопровода в районе индивидуальной застройки по улице Трифонова, ливневая канализация по улице Ленина, газоснабжение квартала индивидуальной застройки по Светлогорскому шоссе и многие другие объекты. 13. Вместе с тем в 2006 - 2010 годах не удалось в полной мере решить ряд проблем, которые сдерживают развитие района. Для экономики региона все еще характерны высокая импорто-, материало- и энергоемкость выпускаемой продукции, относительно низкая производительность труда. Следствием этого становится недостаточная конкурентоспособность продукции отечественного производства. Снижается эффективность инвестиций и медленными темпами увеличивается объем привлечения в экономику прямых иностранных инвестиций. Слабой остается восприимчивость предприятий и организаций к инновациям. Развитие района в 2011 - 2015 годах будет направлено на решение указанных проблем и преодоление ограничений экономического роста, что позволит обеспечить устойчивые темпы социально-экономического развития района, существенно повысить благосостояние населения. ГЛАВА 3 МЕСТНЫЕ РЕСУРСЫ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕЧИЦКОГО РАЙОНА14. Район расположен в центральной части Гомельской области, граничит с Гомельским, Лоевским, Хойникским, Калинковичским, Светлогорским, Жлобинским и Буда-Кошелевским районами. Образован район 8 декабря 1926 г. Протяженность района с севера на юг - 70 километров, с запада на восток - 60 километров. Общая площадь района - 271395 гектаров. Расположен район на Приднепровской равнине, поверхность преимущественно плосковолокнистая, преобладают песчаные, рыхлопесчаные, торфяные почвы. Территория района богата полезными ископаемыми: 23 месторождения нефти, 6 месторождений глинистого сырья, торф. Налажена промышленная разработка нефти. Лес занимает 49% территории района. Общая площадь сельскохозяйственных угодий - 110511 гектаров. Агропромышленный комплекс района включает 7 организаций обслуживающей и перерабатывающей отрасли, 13 сельскохозяйственных организаций разных форм собственности, 25 фермерских хозяйств. В общественном секторе под сельскохозяйственными угодьями занято 98,7 тыс. гектаров, из них 49 тыс. гектаров пашни и 49 тыс. гектаров сенокосов и пастбищ. Распаханность сельскохозяйственных угодий составляет 49,6%. Плодородие сельскохозяйственных угодий оценивается в 28,5 балла, пашни - 30,1 балла. Речная сеть района: река Днепр, река Березина, истоки и верховья малых рек, относящихся к бассейну реки Днепр, самые крупные из которых Брагинка, Ведрич, Ребуска. Судоходство осуществляется по реке Днепр. Район располагает развитой транспортной сетью. По территории района проходят железнодорожные линии общегосударственного значения Брест - Брянск, Гомель - Минск, Гомель - Хойники, а также сеть автомобильных дорог в направлении городов Гомель, Хойники, Бобруйск, Жлобин, городского поселка (далее - п.г.т.) Лоев. На территории района - 18 сельских, 1 поселковый и 1 городской исполнительные комитеты. В районе расположены 188 сельских населенных пунктов, п.г.т. Заречье, г. Василевичи и г. Речица. На начало 2011 года в районе проживает 103,3 тыс. человек, в том числе в г. Речице - 64,6 тыс. человек, г. Василевичи - 3,8 тыс. человек, п.г.т. Заречье - 2,4 тыс. человек. В сельской местности проживает 32,5 тыс. человек. В районе зарегистрировано 566 юридических лиц, из них 368 организаций негосударственной формы собственности, 2370 индивидуальных предпринимателей. Торговое обслуживание населения в районе обеспечивается 325 магазинами различной формы собственности общей площадью 30,8 тыс. кв. м, из них 121 магазин (37,3%) - магазины Речицкого районного потребительского общества Гомельского областного союза потребительских обществ торговой площадью 11,1 тыс. кв. м. Общественное питание представлено 133 организациями общественного питания на 8634 посадочных места, из них 56 организаций общедоступной сети на 2368 посадочных мест. На территории района функционируют 63 киоска по реализации различных групп товаров. 15. На территории района в настоящее время функционируют 105 учреждений образования, в том числе 57 дошкольных учреждений с общим количеством 4667 детей, 32 средние школы, лицей, гимназия, базовая школа, 9 учебно-педагогических комплексов детский сад - школа (обучается 11488 учащихся). В период с 2006 по 2010 год проведена организационно-структурная перестройка системы образования района. С целью рационализации сети учреждений образования ликвидирована 1 начальная, 2 средние и одна базовая школы. Оптимизирована сеть учреждений образования. На базе школ и детских садов создано 6 учебно-педагогических комплексов детский сад - базовая (средняя) школа, реорганизованы станция детского технического творчества и районный экологический центр детей и юношества в учреждение образования "Речицкий государственный центр внешкольной работы". Образовательный процесс в дошкольных учреждениях осуществляют 603 педагога, из которых высшее образование имеют 36%. В районе осуществляется работа по выполнению программы "Комплексная информатизация системы образования Республики Беларусь на 2007 - 2010 годы", утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 марта 2007 г. N 265 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 67, 5/24853). С 2006 по 2010 год в учреждения образования поступил 221 компьютер. Все школы имеют доступ в сеть Интернет, 9 учреждений имеют широкополосный доступ. В районе проживают 1085 детей с особенностями психофизического развития, из них 254 инвалида. В результате предпринятых мер специальную коррекционно-педагогическую помощь получают 99,5% детей, в 2006 году - 49%. На дому в настоящее время обучаются 26 инвалидов, что на 10 детей меньше, чем в 2006 году. 16. В сфере здравоохранения района развернуты и функционируют 16 обособленных структурных подразделений и 40 фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе 5 больниц, 1 участковая больница с амбулаторией общей практики, 3 диспансера, родильный дом, стоматологическая поликлиника, станция скорой медицинской помощи. В 9 подразделениях имеются стационары на 829 коек, в том числе 30 коек сестринского ухода. За период с 2006 по 2010 год отремонтировано 50 медицинских подразделений. В рамках реализации Государственной программы возрождения и развития села на 2005 - 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 25 марта 2005 г. N 150 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 52, 1/6339), за период 2006 - 2010 годов проведен текущий и капитальный ремонт в 14 структурных подразделениях, расположенных в агрогородках, на сумму 2,6 млрд. руб. Для повышения качества и доступности медицинской помощи населению в 2006 - 2007 годах проведена реконструкция операционных блоков, реанимационных отделений и родильного отделения учреждения здравоохранения "Речицкая центральная районная больница". За период 2007 - 2010 годов проведена реконструкция стоматологической поликлиники стоимостью 1145 млн. руб., выполнен ремонт кабинетов под установку рентгеновских аппаратов. В 2010 году выполнена модернизация части помещений под установку рентгеновского компьютерного томографа. 17. По состоянию на начало 2011 года в районе сеть учреждений культуры состоит из 98 учреждений, из них 47 библиотек, 2 школы искусств, 2 музыкальные школы, 2 государственных музея, 43 клубных учреждения, эколого-культурный центр, районный организационно-методический центр. На базе клубных учреждений культуры района организована работа 236 формирований, которые посещают 2470 участников, в том числе для детей и молодежи 143 формирования, которые посещает 1361 человек (2006 год - соответственно 13 и 105, 2007 год - 212 и 127, 2008 год - 220 и 132, 2009 год - 233 и 141). Функционируют 118 коллективов художественной самодеятельности, из них 73 детских коллектива (2006 год - 104 коллектива). 18. Для организации физкультурно-оздоровительной работы с населением в районе имеются 3 стадиона, 2 бассейна, 2 манежа, 148 спортивных площадок, 62 спортивных зала, функционируют 3 детско-юношеские спортивные школы, учреждение "Детско-юношеская спортивная школа N 1 Речицкого района", учреждение образования "Речицкий детско-юношеский клуб физической подготовки "Олимп". Количество занимающихся в специализированных учреждениях - 2719 человек. С целью привлечения сельского населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом в районе создано государственное учреждение "Речицкий физкультурно-спортивный комплекс "Урожай". В агрогородках оборудовано 5 тренажерных залов. г. Речица включен в областной проект "Золотое кольцо Гомельщины". Значительная работа проведена и в развитии агроэкотуризма. В настоящее время в районе зарегистрировано 20 сельских усадеб. 19. Около 60 видов услуг электросвязи оказывает населению Речицкий районный узел электросвязи Гомельского филиала республиканского унитарного предприятия электросвязи "Белтелеком". В спектр предоставляемых услуг входят местная (городская, сельская), междугородная и международная телефонная связь, услуги передачи данных, телеграфная связь, радиосвязь и радиофикация. Прирост основных телефонных аппаратов за период с 2006 по 2010 год составил 23%, в том числе на городских телефонных сетях - 13,7%, на сельских - 57,4%. В 2006 году в районе имелось 69 абонентов и пользователей широкополосного доступа к сети Интернет, по итогам 2010 года количество пользователей составило 7807. В период с 2008 по 2010 год численность абонентов интерактивного телевидения возросла с 16 до 1737. В рамках сотрудничества с обществом с ограниченной ответственностью совместным предприятием "БелСел" сегодня активно проводится работа по установке населению телефонов с использованием беспроводного доступа WLL. Обеспечен значительный прирост монтированной емкости сельских и городских автоматизированных телефонных станций (далее - АТС). На конец 2010 года в Речицком районном узле почтовой связи Гомельского филиала республиканского унитарного предприятия почтовой связи "Белпочта" функционируют технологические процессы, обеспечивающие полный спектр предоставления традиционных и непрофильных почтовых услуг. Создана и развивается сеть пунктов пересылки электронных денежных переводов, работает система обмена международными электронными денежными переводами. Осуществлена автоматизация технологических и управленческих процессов. Внедрена сетевая версия программного обеспечения для почтовых кассовых терминалов, программное обеспечение автоматизированной системы трехуровневого контроля денежных переводов. Создан комплекс программных средств, обеспечивающий прием платежей от населения. 20. За период с 2006 по 2010 год в районе проводилась системная работа по реализации экологических программ и мероприятий, направленных на рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды. Реализовано более 50 технических решений и мероприятий, направленных на сокращение и предотвращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Только за период с 2007 по 2010 год на предприятиях района введено в эксплуатацию 79 новых газоочистительных установок производительностью более 359 тыс. куб. м в час. Благодаря усилению контроля в области рационального использования воды, внедрению энергосберегающих установок, организации приборного учета, других водоохранных мероприятий за 2006 - 2010 годы обеспечена стабильная динамика уменьшения объемов забранной воды из водных объектов. В настоящее время более 30 субъектов хозяйствования разработали и имеют технологические нормативы водопользования. 99% действующих скважин оснащено приборами учета. 21. Внешнеэкономическая деятельность района сохраняет экспортную направленность. Крупнейшими партнерами остаются страны Содружества Независимых Государств (далее - СНГ), на долю которых приходится около 55,5% внешнеторгового оборота района, что связано с наибольшей либерализацией внешней торговли с данными государствами. ГЛАВА 4 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕЧИЦКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ22. Главная цель социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы - обеспечение устойчивого развития территории, рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики района за счет реализации приоритетов, определенных в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы. 23. Для достижения главной цели необходимо решение следующих задач: формирование условий для развития человеческого потенциала на основе роста реальных доходов и улучшения комфортности жизни населения, усиления роли семьи, повышения уровня здравоохранения, культуры и качества образования граждан; создание благоприятных условий для реализации предпринимательской инициативы субъектов хозяйствования; усиление мотивации к эффективной работе и повышение ответственности работников за результаты и качество своего труда; повышение эффективности агропромышленного комплекса, дальнейшее развитие социальной инфраструктуры села; формирование эффективной инновационной системы; совершенствование структуры экономики на основе приоритетного развития ресурсосберегающих, наукоемких и высокотехнологичных производств с высокой долей добавленной стоимости и прогрессивных видов услуг; активизация инвестиционных процессов и стимулирование притока прямых иностранных инвестиций; повышение эффективности внешнеэкономической деятельности и обеспечение сбалансированности экономики, выход на положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в 2015 году; обеспечение энергетической безопасности. 24. Достижение поставленных целей и задач основано на всестороннем использовании потенциала организаций района всех форм собственности и подчиненности. Показатели социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы представлены согласно приложениям 1 - 14. ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА25. Главной задачей демографической политики на 2011 - 2015 годы определено последовательное повышение ожидаемой продолжительности жизни и уровня рождаемости населения, снижение смертности населения. В числе основных приоритетов - охрана здоровья матери и ребенка, стимулирование рождаемости, повышение качества жизни семей с детьми, оптимизация внешних и внутренних миграционных процессов. 26. Решение поставленной задачи планируется посредством: создания условий, позволяющих семье обеспечить уровень доходов от экономической деятельности родителей, достаточный для нормального развития детей; усиления дифференцированности социальной поддержки семей в зависимости от числа детей в них, обеспечения приоритетного стимулирования рождения второго и третьего ребенка; повышения устойчивости и ценности института семьи, усиления социальной защиты нуждающихся семей; усиления социально-экономической поддержки семей, воспитывающих детей; укрепления здоровья и снижения смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте; формирования здорового образа жизни; реализации мер по улучшению репродуктивного здоровья населения, охране здоровья матери и ребенка; улучшения качества жизни пациентов с хроническими заболеваниями и инвалидов. 27. Основными задачами на 2011 - 2015 годы в социально-трудовой сфере являются повышение эффективности использования трудовых ресурсов и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда. Их реализация предполагает следующие направления: формирование кадрового потенциала в соответствии с потребностями развития экономики и требованиями нанимателей к качеству рабочей силы; повышение гибкости труда за счет совершенствования системы переподготовки кадров; стимулирование занятости на основе создания новых рабочих мест в сфере услуг; содействие развитию занятости в сфере малого бизнеса и индивидуального предпринимательства, фермерства, народных ремесел, агроэкотуризма; повышение территориальной и профессиональной мобильности рабочей силы; оказание содействия нанимателям в структурной перестройке предприятий в условиях модернизации и обновления рабочих мест, развитие новых форм работы с нанимателями; согласование объемов и структуры подготовки кадров в системе профессионального образования с перспективной потребностью района в квалифицированной рабочей силе; повышение экономической активности незанятого населения, создание благополучных условий для повышения уровня занятости в районе и обеспечение занятости граждан, не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда; усиление социальной защиты населения от безработицы. В условиях модернизации экономики структурные изменения занятости будут связаны с высвобождением избыточной численности работников из сферы производства и их перераспределением в сферу услуг. Оптимизация численности кадрового потенциала будет сопровождаться разработкой планов социально ответственной реструктуризации организаций, направленных на проведение упреждающих мер по профессиональной переподготовке высвобождающихся работников, их дальнейшему трудоустройству. В течение пяти лет планируется направить на переобучение не менее 2 тыс. безработных. 28. В 2011 - 2015 годах в целом в районе планируется трудоустроить на созданные рабочие места более 7 тыс. человек, в том числе в малых городских поселениях - 185 человек. Реализация комплекса мер по содействию занятости населения позволит сдержать уровень безработицы в целом в районе в пределах 1,8 - 2%, в малых городских поселениях - в тех же пределах. В целях вовлечения безработных граждан в предпринимательскую деятельность 350 безработным планируется выделить субсидии из средств Фонда, на что будет использовано за пять лет более 1,5 млрд. руб., переселить (с их согласия) в не обеспеченные трудовыми ресурсами районы не менее 20 семей безработных. В целях стимулирования нанимателей к принятию на работу безработных граждан предусматривается оказывать им финансовую помощь из средств Фонда в виде бюджетной ссуды на 36 месяцев для создания рабочих мест, в том числе в 2011 году - 52 рабочих места и в последующие годы по 30 - 40 рабочих мест. Для обеспечения занятости молодежи будут реализованы программы профессиональной ориентации и обучения по профессиям, востребованным на рынке труда. Развитие производства и сферы услуг в районе будет способствовать росту спроса на рабочую силу. Будет оказано содействие в трудоустройстве 11 тыс. безработных граждан, в том числе 1 тыс. человек из числа граждан, требующих дополнительных гарантий занятости. 29. Важнейшим показателем, предопределяющим уровень жизни, являются доходы населения, основным элементом которых выступает заработная плата. Главными задачами социальной политики являются рост реального уровня всех видов денежных доходов населения и обеспечение эффективной поддержки социально уязвимых категорий граждан, повышение оплаты труда и выравнивание ее уровня в городской и сельской местности. Основными приоритетными направлениями при решении задач в области доходов населения будут являться: повышение уровня реальных располагаемых денежных доходов населения, в том числе реальной заработной платы как основного источника их формирования и важного стимула активизации трудовой деятельности; дальнейшее развитие и оптимизация адресной социальной помощи. Рост заработной платы в 2011 - 2015 годах будет обеспечен путем: предоставления широких прав субъектам хозяйствования в выборе форм и систем заработной платы; установления прямой зависимости повышения заработной платы от показателей эффективности производства, качества и производительности труда; роста доходов от самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности. Реализация намеченных мер обеспечит рост среднемесячной заработной платы в районе за 2011 - 2015 годы в 2,2 раза. 30. В области дошкольного образования в связи с развивающимися запросами родителей происходят постоянные изменения сети дошкольных учреждений. Охват детей дошкольным образованием составляет 96,1% (2006 год - 93,4%), в том числе в городе - 97,3%, в сельской местности - 93%. Дальнейшее развитие системы дошкольного образования требует в 2011 - 2015 годах: реализации в полном объеме Программы развития системы дошкольного образования в Республике Беларусь на 2009 - 2014 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 августа 2008 г. N 1193 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 201, 5/28189); оптимизации сети, работы на упреждение дефицита мест в детских садах; повышения уровня ресурсного обеспечения дошкольных учреждений; повышения образовательного и профессионального уровня педагогов. Основными задачами проводимых и намеченных перспективных мероприятий по развитию системы общего среднего образования района в 2011 - 2015 годах являются повышение качества образования и совершенствование структуры подготовки учащихся. Для их решения предусматривается реализация следующих направлений: осуществление комплекса мер по обеспечению благоприятных условий для функционирования и развития сети общеобразовательных учреждений, обеспечения качественного образования учащихся; удовлетворение потребности личности в получении общего среднего образования с учетом индивидуальных особенностей, возможностей, склонностей, интересов учащихся; развитие высокотехнологичной образовательной среды учреждений, совершенствование образовательного процесса посредством комплексного обеспечения современным учебным оборудованием и средствами обучения; повышение уровня владения иностранным языком выпускников общеобразовательных учреждений через интенсификацию образовательного процесса, использование современных форм и методов обучения; формирование мотивации педагогов к постоянному повышению квалификации и педагогического мастерства. В качестве приоритетных задач по обучению детей с особенностями психофизического развития намечено обеспечить полный охват специальным образованием и коррекционно-педагогической помощью данной категории детей. Первоочередной задачей по охране детства определено создание эффективной модели работы органов охраны детства по профилактике семейного неблагополучия. В 2011 году начата реконструкция здания бывшего учебного корпуса военной части в микрорайоне "Ритм" под учебно-педагогический комплекс детский сад - школа. 31. Главным направлением в области культуры на 2011 - 2015 годы является выполнение комплекса мер, направленных на сохранение и обогащение культурного наследия района, поддержку профессионального искусства и народного творчества, повышение качества, обеспечение доступности и разнообразия видов услуг для всех граждан, включая жителей п.г.т. Заречье и сельской местности, формирование и укрепление позитивного культурного имиджа района. Начиная с 2011 года осуществляется поэтапная компьютеризация клубов, музеев и методических центров, проводится работа по программному обеспечению библиотечных процессов и учету музейных фондов. В 2011 - 2015 годах продолжится работа по оптимизации сети учреждений культуры района, укреплению материально-технической базы. Планируется открытие публичного центра правовой информации в библиотеке агрогородка Холмеч, установка автоматизированной музейной системы АМС-5 в учреждении культуры "Речицкий краеведческий музей". В целях обеспечения учреждений культуры квалифицированными кадрами намечена реализация комплекса системных мер. Для идеологического обеспечения реализации намеченных мер предусматривается: проведение единых информационных дней; выездные дни информирования информационной группы отдела культуры райисполкома; участие в районных, республиканских, международных конкурсах, фестивалях, проводимых по плану Министерства культуры Республики Беларусь, управления культуры Гомельского областного исполнительного комитета (далее - облисполком) и райисполкома; проведение информационных часов, бесед, заседаний любительских объединений и формирований, направленных на пропаганду патриотического, духовно-нравственного и экологического воспитания, профилактику алкоголизма и правонарушений. 32. Основными направлениями деятельности здравоохранения района в 2011 - 2015 годах является улучшение показателей здоровья населения на основе дальнейшего повышения качества медицинских услуг, обеспечение за счет бюджетных средств единых социальных стандартов медицинской помощи каждому человеку независимо от его места жительства. Задачами развития и реформирования здравоохранения на территории района являются: создание условий для соблюдения конституционных гарантий по оказанию качественной медицинской помощи; сохранение и развитие потенциала системы сельского здравоохранения; обеспечение его эффективного функционирования и использования; обеспечение равного уровня оказания медицинской помощи жителям г. Речицы и сельской местности; укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения; развитие современной инфраструктуры рынка медицинских услуг; внедрение новых эффективных методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний на основе передовых отечественных и зарубежных научных разработок; повышение обеспеченности как городского, так и сельского населения эффективными, качественными и доступными по цене лекарственными средствами; увеличение объемов финансирования здравоохранения за счет расширения внебюджетной деятельности, роста платных медицинских услуг. Для реализации этих задач необходимо: совершенствовать организацию медицинской помощи на селе с преобразованием ее инфраструктуры в сбалансированную сеть профессиональных учреждений с целью увеличения мероприятий медицинской профилактики; совершенствовать консультативную, диагностическую и лечебную помощь на основе внедрения выездных форм медицинской помощи; провести реструктуризацию учреждений здравоохранения в сельской местности с учетом потребностей населения (открыть больницу сестринского ухода на базе Ровенскослободской амбулатории общей практики, открыть амбулаторию общей практики на базе фельдшерско-акушерского пункта в деревне Белое Болото, провести реструктуризацию фельдшерско-акушерских пунктов); обеспечить ввод новых больничных учреждений с целью достижения санитарных нормативов площадей в палатах, улучшение бытовых условий для больных и медицинских работников, обеспечение соответствия зданий и инженерного оборудования современным медико-технологическим требованиям (строительство терапевтического корпуса учреждения здравоохранения "Речицкая центральная районная больница", ремонт кровли Озерщинской амбулатории общей практики, устройство ограждений зданий противотуберкулезного диспансера и родильного дома, модернизация фасадов инфекционного корпуса и межбольничной аптеки, поэтапное устройство автоматизированной противопожарной сигнализации во всех стационарах учреждения, ремонт и покраска зданий, замена оконных блоков и входных групп, благоустройство территории); обеспечить население скорой медицинской помощью путем совершенствования нормативно-правового, материально-технического и кадрового обеспечения; стимулировать привлечение средств различных субъектов хозяйствования частных и коммерческих структур для развития материально-технической базы учреждений здравоохранения; обеспечить выполнение медико-экономической модели функционирования с использованием норм бюджетного финансирования расходов на здравоохранение в расчете на одного жителя; провести мероприятия по предупреждению социально обусловленных и социально опасных болезней, а также заболеваний, управляемых с помощью средств специфической профилактики; сократить сроки восстановления утраченного здоровья населения путем внедрения в медицинскую практику современных методов профилактики, диагностики и лечения; провести информатизацию здравоохранения, развитие компьютерных информационных технологий (создание вычислительной локальной сети в учреждении здравоохранения "Речицкая центральная районная больница"). 33. Приоритетными направлениями развития физической культуры и спорта на 2011 - 2015 годы являются совершенствование системы массового физкультурно-оздоровительного движения и привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физического воспитания населения, дальнейшее улучшение качества организации физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на основе традиционных и новейших технологий, развитие детско-юношеского спорта. Для этого на 2011 - 2015 годы стоят задачи по расширению сети спортивных учреждений, развитию физкультурно-спортивных сооружений в агрогородках, совершенствованию деятельности спортивных клубов и молодежных центров досуга, продолжению практики проведения районных отраслевых спартакиад среди трудящихся, развитию системы реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта. Реализация поставленных задач позволит довести к 2015 году количество занимающихся физической культурой не менее 20% от общей численности населения. По поручению Главы государства и в соответствии с Государственной программой развития хоккея с шайбой на 2011 - 2014 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2010 г. N 1590 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 264, 5/32765), планируется построить ледовую арену в г. Речице. Также на 2011 - 2015 годы запланировано строительство 3 плоскостных спортивных площадок, 1 футбольного поля. В сфере туризма основной целью будет являться создание конкурентоспособного туристического продукта, обеспечивающего удовлетворение потребностей отечественных и зарубежных туристов в разнообразных и качественных услугах. Одной из приоритетных задач является привлечение инвестиций в туристическую индустрию. Наиболее актуальным направлением будет являться агроэкотуризм, формирующийся на базе имеющихся ресурсов сельскохозяйственных предприятий и создаваемых сельских усадеб. ГЛАВА 6 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ34. В качестве приоритетной задачи развития экономики района определено технологическое развитие каждой отрасли промышленности исходя из поставленных задач по развитию промышленного производства не только в целом, но и с учетом условий и особенностей развития отдельных отраслей, создание высокотехнологических производств, способных предложить принципиально новые виды товаров, соответствующую мировым стандартам и востребованную на рынке продукцию. Реализация стратегии развития района направлена на решение следующих задач: дальнейшая модернизация действующих отраслей экономики в целях увеличения производительности труда, снижения энерго- и материалоемкости, создание новых видов продукции, обеспечивающих снижение импортозависимости региона и наращивание экспортного потенциала; создание и развитие производств, обеспечивающих выпуск продукции нового поколения; освоение технологий, позволяющих наладить выпуск конкурентоспособной на мировых рынках продукции с высокой добавленной стоимостью; создание безопасных условий труда на рабочих местах. В этих целях необходимо обеспечить формирование благоприятного бизнес-климата для отечественных и иностранных инвесторов, что позволит провести структурные преобразования в экономике района, увеличить выпуск конкурентоспособной инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью, доходы предприятий, граждан и бюджет района. Первоочередной задачей на 2011 - 2015 годы является завершение реализации инвестиционных проектов по созданию новых производств. Развитие металлургического производства и производства готовых металлических изделий в 2011 - 2015 годах будет обусловлено технологическим перевооружением производства, созданием новых технологий по выпуску высокоэффективных видов изделий, конкурентоспособных на западном рынке и используемых в Республике Беларусь и странах СНГ, выходом на проектную мощность нового производства горячего оцинкования крупногабаритных металлоконструкций, не имеющего аналогов в Республике Беларусь. Стратегия развития РУП "Речицкий метизный завод" на 2011 - 2015 годы включает в себя: дальнейшее расширение ассортимента выпускаемых специальных видов винтов, шурупов; расширение выпуска специальных видов гвоздей; реализацию ряда инвестиционных проектов: "Техническое перевооружение цеха завода металлических изделий", "Модернизация производства цеха крепежных изделий с целью увеличения ассортимента (в том числе высокопрочного крепежа), увеличение объемов производства и экспорта не менее чем в 1,2 раза", "Техническое перевооружение гвоздильного производства". Одним из основных направлений деятельности коллектива организации является постоянная работа по экономии материальных ресурсов, снижению себестоимости выпускаемой продукции. Основные направления деревообрабатывающей промышленности будет определять развитие ОАО "Речицадрев" в рамках инвестиционных проектов, направленных на реализацию Указа Президента Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. N 529 "О некоторых мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 252, 1/9040). Важными направлениями повышения эффективности производства в 2011 - 2015 годах являются: модернизация завода древесно-стружечных плит, в том числе приобретение и ввод в эксплуатацию машин и оборудования для линии по производству ДСП, строительство цеха смол, приобретение линии импрегнирования; ввод в эксплуатацию и выход на проектную мощность линии ламинирования плиты ДСП; проведение второй очереди модернизации фанерного завода с приобретением и вводом в эксплуатацию следующего оборудования: линии разделки сырья, линии лущения шпона, сушилки шпона, шлифовальной машины; приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования и станков для мебельной фабрики ОАО "Речицадрев"; проведение реконструкции котельной с замещением потребляемого природного газа из топливного баланса котельной местными видами топлива; проведение модернизации лесопильного производства, в том числе приобретение и ввод в эксплуатацию линии лесопиления, сушилки пиломатериалов, оборудования по изготовлению погонажного профиля и оптимизации; приобретение специализированной техники для заготовки и вывозки древесины с целью организации работы лесозаготовительного участка в г. Василевичи. Реализация вышеуказанных мероприятий позволит внедрить на предприятии передовую технологию производства ДСП, фанеры, освоить производство ламинированной ДСП и погонажных изделий, снизить расход некоторых видов сырья в расчете на единицу продукции, вследствие снижения производственных издержек повысить конкурентоспособность своей продукции на рынке, создать дополнительно новые рабочие места и упрочить финансовое положение организации. В текстильном и швейном производстве в 2011 - 2015 годах на ОАО "Речицкий текстиль" запланирована реализация инвестиционного проекта "Организация производства средств индивидуальной гигиены". Проект является для предприятия новым направлением производства, так как выпуск данного ассортимента в Республике Беларусь не налажен и 100% данной продукции импортируется. В рамках реализации данного проекта планируется установка линии по производству подгузников для детей типа BBE 300 фирмы Fameccanica производительностью не менее 350 штук в минуту с целью реализации как на внутреннем рынке, так и за пределами Республики Беларусь. В рамках технологической модернизации производства запланирована реализация третьей очереди строительства по проекту "Организация ткацкого и швейного производства текстиля для дома". Целью реализации данного проекта является бесперебойное обеспечение двадцати современных высокопроизводительных ткацких станков качественным сырьем, обеспечение повторяемости цвета крашения, снижение энерго- и трудоемкости приготовительного производства. На основе технического переоснащения и повышения глубины переработки сельскохозяйственного сырья в 2011 - 2015 годах будут развиваться организации, осуществляющие производство пищевых продуктов. На СОАО "Речицапиво" планируется осуществление реконструкции котельной и аммиачно-компрессорного участка. В сфере производства вин (филиал "Речицкий винодельческий завод" коммунального дочернего унитарного предприятия (далее - КДУП) "Гомельский винодельческий завод", частное торгово-производственное унитарное предприятие "Донаприс") взято направление на улучшение качества производимой продукции, постепенный переход от производства вин плодовых ординарных к увеличению объемов вин фруктовых натуральных, виноградных вин. Производство машин и оборудования будет определять развитие ОАО "Речицаагротехсервис". В целях расширения сервисных услуг организациям агропромышленного комплекса и прочим потребителям ОАО "Речицаагротехсервис" планируется приобретение ряда оборудования (автомобильный кран, погрузчик-экскаватор, компрессорная установка и другое). Производство резиновых и пластмассовых изделий осуществляет ОАО "Речицкий завод "Термопласт". В 2011 - 2015 годах будет завершен инвестиционный проект "Организация производства гибких предварительно изолированных труб", востребованных системой жилищно-коммунального хозяйства, а также позволит увеличить количественные и качественные показатели работы организации. За счет освоения новых технологий предусматривается значительный рост производительности труда. В полиграфической деятельности коммунальным полиграфическим унитарным предприятием "Титул" г. Речица (далее - КПУП "Титул") намечено приобретение оборудования для наборного, переплетного участков (листоподборочная машина, фальцаппарат, оборудование для упаковки полиграфической продукции в термоусадочную пленку), а также создание благоприятных условий для работы. В перспективе развития ОАО "Речицаобувь" планируется укрепление материально-технической базы, модернизация технологического процесса, применение новых современных материалов. 35. Агропромышленный комплекс района в 2011 - 2015 годах будет развиваться в соответствии с направлениями Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы. Важнейшей задачей развития сельского хозяйства в 2011 - 2015 годах является формирование конкурентоспособного, экологически безопасного производства сельскохозяйственной продукции, обеспечивающего в полном объеме внутренние потребности района, наращивание экспортного потенциала, а также увеличение рентабельности продаж. К основным целям, стоящим перед агропромышленным комплексом района на 2011 - 2015 годы, относятся: увеличение объемов производства и сбыта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью; стимулирование инвестиций и инноваций в агропромышленный комплекс, рационализация его структуры, создание интегрированной системы агропромышленного производства, тесно увязывающей интересы всех его участников; кадровое обеспечение; закрепление и дальнейшее развитие достигнутых положительных тенденций в социальном развитии сельской местности, росте качества жизни сельского населения, повышении его доходов. Дальнейшее улучшение плодородия почв и продуктивности мелиорированных земель, активизация технического переоснащения сельскохозяйственных организаций, внедрение энергосберегающей техники, оборудования и технологий, внедрение новейших высокопродуктивных отечественных сортов сельскохозяйственных культур и пород животных позволят наращивать объемы производства. Последовательная реализация курса на формирование устойчивого и безубыточного сельского хозяйства требует его технического переоснащения с переходом на ресурсосберегающие технологии в растениеводстве, животноводстве и переработке сельскохозяйственной деятельности, позволяющие увеличить производительность труда и выпуск конкурентоспособной продукции. Решению поставленной задачи будут способствовать ежегодное обновление машинно-тракторного парка техническими средствами нового поколения не менее чем на 6%, разработка и реализация мер по совершенствованию ремонтно-технической базы сельскохозяйственных организаций и организаций, обслуживающих сельское хозяйство. 36. В 2011 - 2015 годах особое внимание будет уделено животноводству. Намечен комплекс мер по увеличению продуктивности сельскохозяйственных животных, рост объемов производства продукции животноводства, повышение качества и снижение затрат. Развитие животноводства в 2011 - 2015 годах будет базироваться на основе новых технологий, ведении племенной работы и селекции сельскохозяйственных животных. Важным направлением поддержки животноводства будет являться содействие техническому переоснащению производства, строительству современных животноводческих комплексов, установке нового технологического оборудования. В скотоводстве значимым будет являться повышение экономической эффективности производства молока и конкурентоспособности молочных продуктов, а также повышение продуктивности животных и снижение затрат на производство мяса, при этом будет продолжен процесс совершенствования племенных и продуктивных качеств скота. Для развития свиноводства предусматривается содействие совершенствованию методов селекции и использование высокопродуктивных пород, породных групп и линий, наиболее полно проявляющих генетические признаки и адаптационную способность животных к определенным условиям содержания. Наряду с развитием животноводства ускоренными темпами будет развиваться и кормопроизводство, для чего предусматриваются: приведение в соответствие с изменениями в структуре животноводства кормовой базы; разработка и внедрение научно обоснованных севооборотов в крупнотоварных животноводческих хозяйствах; стимулирование внедрения энергосберегающих систем и технологий производства сбалансированных высококачественных кормов, низкозатратных технологий (подсев, перезалужение); содействие сооружению и запуску цехов по приготовлению сбалансированных кормовых смесей на основе собственного зернофуража и белково-витаминных добавок. В целях повышения эффективности земледелия будет вестись постоянная работа по повышению плодородия почв, для чего планируется увеличить внесение органических и минеральных удобрений, будет внедряться зональная система земледелия. 37. Повышение эффективности отрасли растениеводства будет связано с доступностью приобретения качественных семян. Для воспроизводства семенного материала высшей репродукции площадь, засеваемая элитными семенами, должна составить не менее 10% общей площади посевов, что обеспечит внедрение новых сортов, адаптированных к природно-климатическим условиям района. Планируется довести производство зерна до уровня, обеспечивающего не только полную продовольственную безопасность района, то есть потребность внутреннего рынка в семенном, продовольственном и фуражном зерне, но и потенциальные перерабатывающие мощности. На ближайшую перспективу ведущая роль будет принадлежать культурам, имеющим повышенный спрос на зерновом рынке. Развитие овощеводства будет базироваться на обеспечении населения овощами собственного производства, импортозамещении на основе учета ограниченности видового состава возделываемых в районе овощей. 38. Дальнейшее развитие получат все формы собственности и хозяйствования. Будут созданы условия для развития личных подсобных хозяйств населения (оказание услуг по выполнению сельскохозяйственных работ, закупка молодняка скота и сельскохозяйственной продукции). Однако приоритетное развитие сохранится за высокоэффективным крупным товарным производством. Особое внимание будет уделяться созданию условий для повышения занятости сельских жителей, развитию индивидуальной предпринимательской деятельности в сельской местности, мониторингу и прогнозированию трудовых ресурсов с учетом перспективных планов по реализации в сфере сельскохозяйственного производства района долгосрочных инвестиционных проектов и привлечения квалифицированных специалистов. 39. Общая площадь лесов, находящихся в ведении государственного лесохозяйственного учреждения (далее - ГЛХУ) "Василевичский лесхоз", составляет 88,6 тыс. гектаров, в государственном опытном лесохозяйственном учреждении (далее - ГОЛХУ) "Речицкий опытный лесхоз" соответственно - 64,1 тыс. гектаров. Запас древесины на корню в ГЛХУ "Василевичский лесхоз" достиг 15040 тыс. куб. м, в ГОЛХУ "Речицкий опытный лесхоз" - 12150 тыс. куб. м. Основной целью развития лесного хозяйства является воспроизводство и повышение продуктивности лесов за счет улучшения качества и эффективности проводимых лесохозяйственных мероприятий, увеличение доли молодняков за счет создания лесных культур на не покрытых лесом землях и на землях, выведенных из сельскохозяйственного оборота, оптимизация породной структуры лесов с целью увеличения удельного веса наиболее ценных хвойных и твердолиственных насаждений. Основными задачами развития лесного хозяйства являются: осуществление комплекса лесозащитных мероприятий в целях повышения экологической устойчивости лесов, охрана лесного фонда и воспроизводство лесов; повышение доходов лесного хозяйства за счет более эффективного использования ресурсного потенциала лесов; развитие рыночных продаж древесины в заготовленном виде с использованием механизма биржевых торгов; обустройство лесного фонда, включая организацию строительства, ремонт и содержание лесохозяйственных дорог, осуществление противопожарного обустройства участков лесного фонда, содержание в надлежащем состоянии квартальной сети и опознавательных знаков и иные мероприятия; привлечение инвестиций в развитие лесного хозяйства. 40. За период с 2006 по 2010 год в районе введено в эксплуатацию более 239,3 тыс. кв. м общей площади жилья, в том числе 87,2 тыс. кв. м жилья построено индивидуальными застройщиками. Увеличение объемов строительства жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, позволило сократить сроки пребывания на учете нуждающихся и сроки строительства жилых помещений социального пользования для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и многодетных семей, а также для отселения граждан, проживающих в ветхих домах. Строительство доступного и комфортного жилья, снижение стоимости и гарантия качества строительства - основные пути развития строительного комплекса района на 2011 - 2015 годы. Главными задачами являются повышение конкурентоспособности строительной продукции (работ, услуг) и обеспечение населения доступным и качественным жильем. Всего за 2011 - 2015 годы предполагается ввести в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 316,2 тыс. кв. м общей площади жилых домов. 41. Главными задачами развития строительства являются: внедрение новых инновационных технологий в строительстве, обеспечивающих ресурсосберегающий тип воспроизводства строительной продукции; выход строительной продукции (работ, услуг) по конкурентоспособности на европейский уровень; развитие массового строительства доступного, комфортного и энергетического жилья; снижение материало- и энергопотребления при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; сокращение продолжительности инвестиционно-строительного цикла, развитие современной инженерной и социальной инфраструктуры. 42. В сфере жилищного строительства первоочередными приоритетами будут являться обеспечение жильем семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, увеличение объемов строительства и ввода жилья в эксплуатацию, повышение качества жилья и обеспечение его доступности для большинства граждан. 43. Главной задачей развития сферы услуг на 2011 - 2015 годы будет являться удовлетворение потребностей населения вне зависимости от места проживания высококачественными услугами по доступным ценам и повышение экспортного потенциала района. При этом необходимо обеспечить ускоренное развитие приоритетных и новых видов услуг - информационных, телекоммуникационных, финансовых, логистических и других. В 2011 - 2015 годах приоритет будет отдан ускоренному развитию услуг, определяющих качество жизни населения: образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, туристических услуг и услуг по организации досуга, рационализации быта населения. Особое внимание будет уделено формированию современного рынка информационных продуктов и услуг путем увеличения объема реализации современных информационных услуг (телекоммуникаций, программного обеспечения, электронной связи), расширения компьютерной сети Интернет на территории района. Объем платных услуг населению в 2011 - 2015 годах планируется увеличить в 1,6 раза при обеспечении рентабельной работы всех видов. 44. Важное значение будет придаваться развитию сферы бытового обслуживания населения, главной целью которого является обеспечение населения высококачественными бытовыми услугами при максимальной их ценовой и территориальной доступности. Основными направлениями в развитии бытовых услуг в 2011 - 2015 годах являются: увеличение ассортимента оказываемых населению действующих услуг (увеличение прокатного фонда - приобретение сложнобытовой техники, предметов общего пользования, холодильников, персональных компьютеров); увеличение качества оказываемых услуг для оптимального удовлетворения потребностей населения (приобретение нового торгового оборудования, нового технологического оборудования для ремонта обуви); подготовка кадров для оказания новых парикмахерских услуг (ламинирование волос, наращивание ногтей); развитие услуг в сельской местности (приобретение оборудования для реставрации подушек, перил, одеял). Приоритетному развитию бытового обслуживания в сельской местности будет способствовать расширение на этих территориях туристической деятельности, в том числе в сфере агро- и экотуризма. 45. Дальнейшее развитие получат современные информационные технологии в сфере перевозок пассажиров (внедрение современных систем и технических средств автоматизированного управления движением пассажирских автотранспортных средств на регулярных маршрутах), развитие сетей стационарной и подвижной электросвязи, обеспечение их защиты от несанкционированного доступа, надежности функционирования в условиях чрезвычайных ситуаций. В 2011 - 2015 годах предусматривается увеличение грузоперевозок в 1,763 раза, объем пассажирских перевозок планируется на уровне 98% к 2010 году. Для обеспечения бесперебойной работы автобусов, задействованных на обслуживании маршрутной сети, ежегодно требуется обновлять не менее 10% от общей численности их парка. На их приобретение планируется использовать заемные средства (приобретение автобусов по лизингу на приемлемых для лизингополучателей условиях - длительный срок и низкие процентные ставки). В целях развития автомобильных перевозок в 2011 - 2015 годах предусматривается: разработка комплекса мер по совершенствованию системы контроля на пассажирском транспорте; совершенствование городской маршрутной сети исходя из динамики перераспределения пассажиропотоков; приобретение комфортабельных автобусов для развития заказных перевозок, а также туристической деятельности; разработка методики определения количества перевезенных пассажиров и пассажирооборота автобусами в регулярном сообщении по категориям лиц, пользующихся правом льготного проезда. 46. Целью развития отрасли связи является обеспечение максимального удовлетворения спроса на услуги связи и информации всех категорий пользователей. Основными направлениями в развитии электросвязи на 2011 - 2015 годы являются: модернизация транспортных сетей передачи данных с целью расширения пропускной способности и увеличения скорости передачи трафика; внедрение технологий пассивных оптических сетей для предоставления широкого спектра услуг электросвязи; модернизация существующей сети электросвязи путем замены коммутационного оборудования на узлы доступа, позволяющие оказывать мультисервисные услуги с применением IP-технологий; развитие местных сетей электросвязи для удовлетворения спроса на мультимедийные услуги; поэтапное прекращение оказания услуг проводного вещания, демонтаж воздушных линий радиофикации; развитие технологий беспроводного доступа с целью расширения возможностей предоставления доступа к сети Интернет; ликвидация сельских АТС координатной системы малой емкости с использованием оборудования абонентского уплотнения. Тенденции развития электросвязи показывают, что все больше людей имеют желание пользоваться мобильными услугами (высокоскоростными и высококачественными). В связи с чем в 2011 - 2015 годах предусматривается: развитие услуг сети Интернет, видеоконференц-связи, цифрового телевидения, видеонаблюдения социально-бытовых объектов, телеконтроля; внедрение информационно-коммуникационных технологий в различные сферы общества, разработка новых видов услуг, таких как размещение веб-камер для организации прямых трансляций социально значимых мероприятий, возможность оплаты банковских услуг через сеть Интернет, создание для абонентов системы универсальной нумерации доступа через сеть Интернет; внедрение мониторинга транспорта (GPS/GPRS), позволяющего организовать контроль графика движения, местонахождения транспортного средства, времени прибытия/убытия, расхода топлива и так далее; организация приема платежей за услуги связи по предварительно оплаченным карточкам с возможностью пополнения счета через сеть Интернет; продолжить внедрение пакетов услуг сети Интернет, телефонной связи, беспроводного доступа, телевидения. 47. В сфере развития почтовой связи на 2011 - 2015 годы предусматривается увеличение объемов традиционных услуг, расширение спектра непрофильных услуг и развитие новых услуг. Для удовлетворения потребностей населения и организаций в услугах связи высокого качества, повышения конкурентоспособности почтовой связи основными направлениями развития почтовой связи в 2011 - 2015 годах являются: проведение маркетинговой политики, активное рекламирование услуг; расширение номенклатуры оказываемых услуг и внедрение новых видов услуг, основанных на использовании современных информационных технологий; расширение сегмента распространения средств массовой информации, продолжение работы по оптимизации доставочной службы пенсий и пособий, перевозке всех видов почтовых отправлений; проведение работы по сдаче в аренду имеющихся свободных площадей организациям различных форм собственности. Главными направлениями в области телевидения и радиовещания являются: увеличение территории приема сигналов государственного теле- и радиовещания; улучшение качества приема этих сигналов; охват 100% территории района цифровым телевизионным вещанием. 48. Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в 2011 - 2015 годах будет направлена на продолжение начатых ранее преобразований (создание для граждан комфортных условий проживания, повышение качества содержания и обслуживания жилищного фонда, обеспечение населения комплексом коммунальных услуг в соответствии с государственными минимальными социальными стандартами). Инновационный путь развития системы жилищно-коммунального хозяйства в 2011 - 2015 годах направлен на: рациональное использование водных ресурсов, которое состоит в обеспечении населения и отраслей экономики водой необходимого качества и в достаточном количестве, эффективном использовании подземных вод; обезвреживание отходов производства и потребления - разработка технологий обезвреживания отходов; замещение импортируемых энергоносителей для производства тепловой энергии на местные виды топлива путем строительства, модернизации, реконструкции ведомственных котельных с применением энергоэффективного оборудования; поэтапное повышение уровня освещенных с усовершенствованным покрытием городских улиц и дорог, обеспечивая нормативы государственных минимальных социальных стандартов. В целях повышения качества предоставляемых потребителям жилищно-коммунальных услуг и снижения затрат в 2011 - 2015 годах планируется выполнение следующих мероприятий: увеличение объемов капитального ремонта и тепловой модернизации жилищного фонда и сокращение сроков их проведения; улучшение благоустройства территории, прилегающей к жилым домам; реконструкция здания бани по улице Жиляка, 13 в г. Речице; подключение нагрузок котельной в микрорайоне 5-м г. Речицы на котельную по улице Молодежной, 1 в межотопительный период; оптимизация теплоснабжения от котельной в г. Речице по улице Молодежной, 1 с передачей нагрузок котельных в г. Речице по улице Достоевского, 27, улице Спортивной, 7 и улице Советской, 202 и переводом их в режим ЦТП; перевод котельной п.г.т. Заречье с топочного мазута на использование местных видов топлива (6 мегаватт (далее - МВт); перевод трех котельных (деревня Макановичи, деревня Защебье, деревня Озерщина) с природного газа на использование местных видов топлива (2 МВт); модернизация котельной в г. Речице по улице Молодежной, 1 с внедрением газопоршневой установки; подключение нагрузок котельных в г. Речице по улице Урицкого, 17 и по улице Советской, 51 на котельную, расположенную по улице Советской, 46, с использованием предварительно изолированных труб; модернизация тепловых сетей с использованием предварительно изолированных труб в количестве 47,5 километра; замена насосного оборудования на энергоэффективное и внедрение частотно-регулируемых электроприводов на механизмах с переменной нагрузкой; модернизация котельной в г. Речице по улице Советской, 2 с заменой котлов и насосного оборудования на энергоэффективное; реконструкция очистных сооружений РУП "Речицкий опытно-промышленный гидролизный завод"; строительство станции обезжелезивания подземных вод на водозаборе "Головной" в г. Речице; модернизация КНС, очистных сооружений в деревне Белое Болото, в деревне Защебье; реконструкция хозяйственно-бытовой канализации в деревне Ведрич, по улице Чернышевского в г. Речице; модернизация напорного коллектора по улице Советской в деревне Заспа; модернизация системы водоснабжения в деревне Бабичи; реконструкция системы водоснабжения в деревне Белое Болото; строительство водопровода в населенных пунктах района: Ведрич, Вышемир, Короватичи, Комсомольск, Лиски, Пересвятое, Солтаново, Жмуровка, Бронное; строительство станций обезжелезивания в населенных пунктах района: Ведрич, Вышемир, Глыбов, Заспа, Защебье, Комсомольск, Леваши, Ровенская Слобода, Солтаново; реконструкция системы водоснабжения в деревне Пересвятое; проведение водоснабжения по улице Набережной в деревне Озерщина; строительство артезианской скважины в деревне Старокрасное; модернизация участков водопровода в населенных пунктах района: Красная Дуброва, Бронное, Береговая Слобода, Глыбов, Милоград, Демехи; реконструкция КНС, очистных сооружений в деревне Переволока. 49. Основной целью развития сферы торговли и общественного питания в 2011 - 2015 годах будет создание условий для наиболее полного удовлетворения потребительского спроса широким ассортиментом товаров и услуг, в первую очередь отечественного производства. Развитие сферы торговли и услуг в 2011 - 2015 годах будет направлено на совершенствование имеющейся материально технической базы, строительство новых торговых объектов шаговой доступности в жилых кварталах г. Речицы, применение прогрессивных технологий продаж, повышение качества и культуры торгового обслуживания, развитие конкурентной среды. Планируется построить и ввести в строй 10 объектов розничной торговли. Дальнейшее развитие получит применение активных форм торговли (ярмарок, выставок-продаж, распродаж товаров по сниженным ценам, дисконтных продаж), развитие так называемых "социальных полок" с размещением на них ассортимента товаров, реализуемого со скидками. А также продажа товаров через интернет-магазины, увеличение количества магазинов и организаций общественного питания, оснащенных платежными терминалами и автоматизированными комплексами, предусматривающими учет движения товаров и денежных средств, внедрение бонусных систем и дисконтных карт, расширение сети фирменных магазинов. Особое внимание в 2011 - 2015 годах будет направлено на совершенствование и развитие инфраструктуры торговых объектов придорожного сервиса, ориентированных на средний ценовой диапазон и представляющих комплекс услуг участникам дорожного движения. Развитие розничной торговой сети в сельской местности будет направлено на восстановление работы и реконструкцию ранее закрытых магазинов, повышение культуры и качества обслуживания сельских жителей через систему автомагазинов. Реализация настоящей Программы позволит увеличить розничный товарооборот в 1,7 раза и сформировать устойчивую систему обеспечения жителей района всеми необходимыми товарами и услугами. ГЛАВА 7 АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА50. Основной целью в области поддержки предпринимательства будет создание наиболее благоприятных условий для его развития. Одной из основных задач на 2011 - 2015 годы является сохранение уровня занятости и создание новых рабочих мест в сфере малого предпринимательства. Для развития малого предпринимательства, создания новых субъектов малого предпринимательства необходимо обеспечить имущественную, финансовую и информационную поддержку со стороны органов государственного управления. Должна быть продолжена работа по дальнейшему совершенствованию законодательства, либерализации условий осуществления экономической деятельности в сфере предпринимательства. 51. Ключевыми моментами развития малого и среднего предпринимательства на 2011 - 2015 годы должны оставаться обеспечение благоприятных условий для развития малого предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер государственной поддержки, широкое использование потенциала субъектов малого предпринимательства в сферах производства и оказания услуг, развитие предпринимательства в районе, активизация инвестиционной, инновационной и экспортной деятельности в сфере малого предпринимательства. Решение следующих задач создаст благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства в районе: совершенствование законодательства, регулирующего вопросы осуществления деятельности субъектов малого предпринимательства; расширение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам; совершенствование деятельности субъектов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; развитие производственной кооперации субъектов малого предпринимательства с крупными организациями; совершенствование информационного обеспечения малого предпринимательства; развитие международного сотрудничества в сфере малого предпринимательства. Реализация данных мероприятий будет способствовать устранению факторов и тенденций, сдерживающих развитие малого предпринимательства, совершенствованию его государственной поддержки, что позволит повысить эффективность работы субъектов малого предпринимательства, активизировать их производственную, инновационную и инвестиционную деятельность, повысить роль данного сектора в экономическом и социальном развитии района. Основное внимание будет уделено развитию малого предпринимательства в п.г.т. Заречье и г. Василевичи, созданию в них новых рабочих мест, обеспечению приоритетного развития малых организаций в сферах материального производства и оказания услуг населению. 52. В результате к 2015 году количество малых организаций планируется довести до 549 единиц, в том числе расположенных в п.г.т. Заречье - до 12 малых организаций. Темп роста численности занятых в малом предпринимательстве, включая индивидуальных предпринимателей, планируется на уровне 108,2%. ГЛАВА 8 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ53. В числе приоритетных направлений инновационной деятельности района на 2011 - 2015 годы необходимо выделить следующие: развитие экспорта товаров, снижение материало- и энергоемкости производства; внедрение ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий производства конкурентоспособной продукции; сокращение материалоемкости промышленной продукции, внедрение новых, в том числе импортозамещающих, материалов и источников энергии; развитие производств с глубокой переработкой сырья, в первую очередь в лесной, деревообрабатывающей и сельскохозяйственной отраслях; повышение инновационной восприимчивости коммунальных организаций агропромышленного сектора, перерабатывающей промышленности, строительного комплекса и коммунального хозяйства; применение информационных и телекоммуникационных технологий; применение инновационных технологий производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции; совершенствование медицинского обслуживания населения. Реализация данных направлений будет осуществляться в рамках перспективного развития организаций района всех форм собственности, в том числе посредством вовлечения передовых технологий, разрабатываемых КУП "Гомельский научно-технологический парк". 54. В перечень важнейших проектов Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2011 г. N 669 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 64, 5/33864), по созданию новых предприятий и производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Республики Беларусь, по району включен проект "Модернизация производства ДСП" ОАО "Речицадрев". Срок реализации указанного проекта приходится на 2010 - 2013 годы с запланированным объемом инвестирования 177 млрд. руб. Одним из источников финансирования являются кредиты по иностранным кредитным линиям. В результате реализации проекта ОАО "Речицадрев" предполагает увеличить объем производства ДСП более чем в 2 раза, экспорт продукции - в 1,5 раза. К концу 2015 года доля инновационной и высокорентабельной продукции в общем объеме отгруженной продукции промышленности района увеличится до 20%. ГЛАВА 9 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ55. Инвестиционная политика района в 2011 - 2015 годах будет нацелена на модернизацию существующих и создание новых рабочих мест, совершенствование инвестиционного климата и благоприятного имиджа района, повышение эффективности инвестиционных проектов и сокращение сроков их реализации. Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности организаций района в предстоящих 2011 - 2015 годах являются экспортоориентированность, импортозамещение, инновационность, создание и развитие инновационно-активных организаций, в том числе малого и среднего предпринимательства, а также развитие, техническое переоснащение и модернизация действующих организаций на основе новейших технологий. Активизация инвестиционных процессов стимулирует приток инвестиций в район, в частности прямых иностранных инвестиций. Необходимо обеспечить защиту интересов как отечественных, так и иностранных инвесторов, развитие перспективных форм привлечения инвестиций с учетом внедрения государственно-частного партнерства. Осуществление указанных направлений позволит повысить инновационную и инвестиционную активность организаций района, снижение энерго- и импортоемкости, что в свою очередь повысит конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешнем рынках. Оптимизация структуры осваиваемых инвестиций является одним из важнейших инструментов повышения эффективности инвестиционной деятельности. Инвестиционная политика района в 2011 - 2015 годах будет также направлена на поддержание оптимальной технологической структуры инвестиций, обеспечивающей сбалансированное развитие производственной и социальной сфер. Удельный вес строительно-монтажных работ в общем объеме инвестиций организаций района в течение 2011 - 2015 годов будет составлять около 55%, приобретение машин, оборудования, транспортных средств и инвентаря - около 27%, прочих работ и затрат - 18%. Инвестиционная деятельность будет осуществляться как организациями республиканской, областной, районной коммунальной собственности, так и организациями без ведомственной подчиненности, в том числе с иностранными инвестициями. В 2011 - 2015 годах в экономику района предполагается инвестировать 10334 млрд. руб., в том числе в 2011 году - 1145 млрд. руб., в 2012 году - 1475 млрд. руб., в 2013 году - 1925 млрд. руб., в 2014 году - 2524 млрд. руб., в 2015 году - 3265 млрд. руб. Учитывая специфику развития района - промышленное производство, перерабатывающая промышленность и аграрный сектор, знаковые инвестиционные проекты в 2011 - 2015 годах планируется реализовать в указанных отраслях. 56. В результате осуществления данных инвестиционных проектов приток инвестиций составит более 477 млрд. руб. Отдельные из перечисленных проектов будут реализовываться за счет иностранных источников. В течение 2011 - 2015 годов продолжится активная работа по модернизации действующих организаций и созданию новых высокотехнологичных производств в обрабатывающей промышленности. РУП "Речицкий метизный завод" в 2011 - 2012 годах планирует реализовать инвестиционный проект "Создание дополнительных мощностей цеха крепежных изделий" с целью расширения ассортимента (в том числе высокопрочного крепежа), увеличения объемов производства и экспорта не менее чем в 1,2 раза. Стоимость проекта составляет более 20 млрд. руб. В ОАО "Речицадрев" продолжится реализация инвестиционного проекта "Модернизация производства", который предполагает модернизацию производства ДСП, фанеры, мебельной фабрики, лесопиления и создание нового производства ламинированной плиты. Срок реализации инвестиционного проекта - 2009 - 2013 годы, общая стоимость составляет 90 млн. евро. ОАО "Речицкий текстиль" в 2011 - 2012 годах планирует завершить реализацию инвестиционного проекта "Организация ткацкого и швейного производства текстиля для дома, третья очередь строительства. Реконструкция приготовительного производства", что значительно улучшит качество и повысит конкурентоспособность текстильной продукции на зарубежных рынках. Объем инвестиций по проекту составляет 11 млрд. руб. В 2011 году будет завершен инновационный проект ОАО "Речицкий завод "Термопласт" "Организация производства предварительно изолированных труб", который позволит применить новые технологии в производстве трубы и снизить затраты строительных организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства. По проекту освоено более 4 млрд. руб. инвестиций. Продолжится техническое перевооружение производства в филиале "Речицкий винодельческий завод" КДУП "Гомельский винодельческий завод" с целью снижения себестоимости и повышения качества выпускаемой продукции. В 2011 году предприятие планирует замену оборудования с объемом инвестирования 1,2 млрд. руб. Особое внимание будет уделяться инвестиционным проектам, имеющим импортозамещающую направленность, предполагающим производство продукции, позволяющей сократить объем импорта в Республику Беларусь. В целях привлечения иностранных инвестиций и создания новых экспортоориентированных производств в июле 2009 года согласно Указу Президента Республики Беларусь от 29 июля 2009 г. N 392 "О внесении изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 2 марта 1998 г. N 93" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 184, 1/10880) расширены границы свободной экономической зоны (далее - СЭЗ) "Гомель-Ратон", в состав которой вошли 217,5 гектара земель г. Речицы. Резиденты СЭЗ получают значительные таможенные и налоговые льготы, а также особый порядок защиты инвестиций. В качестве резидентов СЭЗ "Гомель-Ратон" осуществляют свою деятельность такие предприятия г. Речицы, как ООО СП "Катех-Полесье", ОАО "Ритм" и иностранное частное производственное унитарное предприятие (далее - иностранное предприятие) "Стальгрит". В 2010 - 2015 годах предполагается дальнейшая реализация инвестиционного проекта "Организация импортозамещающего и экспортоориентированного производства высококачественной бескислородной медной катанки" на ООО СП "Катех-Полесье". По проекту предполагается освоить в основной капитал 9100 млн. руб. за счет иностранных источников (Исламская Республика Иран). На ОАО "Ритм" также планируется создание нового импортозамещающего и экспортоориентированного производства алюминиевого прутка из алюминиевого сплава и кабельного пластиката. Срок реализации проекта - 2011 - 2012 годы, общая стоимость проекта составляет 12267 млн. руб. Предусматривается масштабная модернизация производства ОАО "Речицаагротехсервис" за счет привлечения средств польского инвестора иностранного частного производственно-торгового унитарного предприятия (далее - иностранное частное предприятие) "ЭкоБиоБел" в сумме 2 млн. долл. США. Иностранным обществом с ограниченной ответственностью (далее - ИООО) "Алэнерго" с участием польского капитала на базе РУП "Речицкий опытно-промышленный гидролизный завод" будет организовано производство по переработке лигнина с объемом инвестиций 1,5 млн. долл. США. Важным направлением является развитие малой и альтернативной энергетики. Планируется создать биогазовый комплекс на территории филиала "Советская Белоруссия" ОАО "Речицкий комбинат хлебопродуктов". Стоимость проекта составляет 11 млрд. руб., из них 9 млрд. руб. предполагается привлечь за счет средств иностранных инвесторов. В области жилищно-коммунального хозяйства в рамках проекта Международного банка реконструкции и развития по модернизации энергетического комплекса страны в 2011 - 2013 годах будет реализован проект КУП "Речицкий райжилкомхоз" "Модернизация котельной по улице Молодежная, 1а, г. Речица". Объем инвестиций по проекту составит около 25 млрд. руб., в том числе планируется привлечение иностранных кредитов в сумме 6,65 млн. долл. США (80% займа по проекту "Повышение энергоэффективности в Республике Беларусь"). В сельскохозяйственной отрасли района продолжится реализация инвестиционного проекта "Строительство животноводческого комплекса на 600 голов крупного рогатого скота в г. Василевичи" КСУП "Новый путь-агро". Будут построены и реконструированы МТФ в КСУП "Агрокомбинат "Холмеч", КСУП "Совхоз "Исток", филиале "Советская Белоруссия" ОАО "Речицкий комбинат хлебопродуктов", филиале "Речицкий" РУП "Речицкий метизный завод", подсобном хозяйстве "Крынки" Гомельского отделения Белоруской железной дороги, колхозе (сельскохозяйственный производственный кооператив) "21 съезд КПСС", КСУП "Оборона страны", КСУП "Комсомольск", КСУП "Дзержинский-агро". Строительство зерносушильных комплексов предусмотрено в КСУП "Агрокомбинат "Холмеч" и КСУП "Совхоз "Исток". За счет реализации проектов агропромышленного комплекса планируется инвестировать более 122 млрд. руб. Источник финансирования - кредиты банков, собственные средства предприятий и бюджетные ресурсы. Строительной сферой - КУП "Управление капитального строительства Речицкого района" - предполагается реализовать масштабный инвестиционный проект "Строительство ледовой арены в г. Речице". Стоимость проекта составляет 42 млрд. руб. Продолжится строительство нового микрорайона 30А в г. Речице. Планируется также завершить реконструкцию административного здания отдела внутренних дел райисполкома, детского сада по улице Красикова в г. Речице, жилого корпуса учреждения "Речицкий дом-интернат для детей, имеющих физические нарушения". В рамках Декрета Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. N 10 "О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 188, 1/10912) облисполкомом заключено три инвестиционных договора по реализации в районе инвестиционных проектов на общую сумму 27,3 млрд. руб. Общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Евроторг" в 2011 - 2012 годах реализует проект "Строительство торгового центра (гипермаркета) в г. Речице в районе пересечения улиц Пролетарской и Светлогорского шоссе". Общая стоимость проекта составляет 11 млрд. руб. Площадь гипермаркета составит 5 тыс. кв. м, предполагается также обустройство гостевой стоянки. Одним из условий реализации проекта является обеспечение не менее 90% объема продаж товаров отечественного производства. ООО "ЭкоЛюксПлюс" в 2011 - 2015 годах реализует инвестиционный проект "Строительство многофункционального рынка, детского культурно-общественного комплекса, павильона по продаже изделий из природного камня в г. Речице" с объемом инвестирования 11,8 млрд. руб. Многофункциональный рынок будет построен на пересечении Светлогорского шоссе и улицы Чапаева в г. Речице. Он включает в себя 30 - 40 павильонов розничной торговли, кафе быстрого питания на 90 посадочных мест, автомобильные стоянки открытого типа. Строительство детского многофункционального культурно-общественного комплекса предусматривается в районе набережной реки Днепр в г. Речице. Комплекс включает детский ресторан, спортивно-танцевальный зал площадью 460 кв. м, кафе с кислородным баром, детский боулинг, летнюю террасу. Павильон по продаже изделий из природного камня (гранит, мрамор) будет размещен на пересечении улиц Молодежной и Снежкова в г. Речице и предусматривает строительство павильона розничной торговли площадью 200 - 250 кв. м с демонстрационным залом образцов продукции. ИООО "Глера Полесье-2" в 2011 - 2014 годах реализует проект "Строительство торгового объекта в г. Речице по улице Молодежной". Объем инвестирования составит 4,5 млрд. руб. иностранных инвестиций (Литовская Республика). Данные проекты являются предметом инвестиционных договоров. В районе также планируется реализация ряда других проектов, таких как дальнейшее техническое перевооружение Речицкого производственного участка ОАО "Молочные продукты", реконструкция мелиоративных систем коммунальным дочерним унитарным предприятием мелиоративных систем "Речицкое ПМС", оснащение современным медицинским оборудованием учреждения здравоохранения "Речицкая центральная районная больница", реконструкция зрительного зала кинотеатра "Беларусь" коммунального кинозрелищного унитарного предприятия "Речицакиновидеосеть", приобретение технологического оборудования ОАО "Буровая компания "Дельта", реконструкция торговых объектов коммунального торгового унитарного предприятия "Торгсервис" и ОАО "Приднепровье". 57. Таким образом, инвестиционная политика в 2011 - 2015 годах будет ориентирована на создание инновационных производств, обладающих высоким экспортным потенциалом. За счет реализации основных инвестиционных проектов в районе планируется создать и модернизировать 958 рабочих мест. Темп роста инвестиций в основной капитал организаций, расположенных на территории района, в 2015 году составит 190,7% к уровню 2010 года. За 2011 - 2015 годы удельный вес иностранных инвестиций в общем объеме капиталовложений организаций района вырастет до 21%, что позволит привлечь в экономику района современные производственные технологии, инновационные методы корпоративного управления, интегрированные инструменты сбыта и продвижения продукции на зарубежные рынки. ГЛАВА 10 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ58. Специфика экономики района обусловлена ее экспортной направленностью. Район экспортирует более 70% произведенной продукции, в связи с чем влияние процессов, происходящих в мировой экономике, напрямую отражается на работе экспортоориентированных организаций. Крупнейшими партнерами остаются страны СНГ, на долю которых приходится порядка 56% внешнеторгового оборота района, что связано с наибольшей либерализацией внешней торговли с данными государствами (в результате заключения Таможенного союза и введения режима свободной торговли), а также закупкой энергоресурсов, в первую очередь нефти. Основная цель внешнеэкономической деятельности в районе в 2011 - 2015 годах - обеспечение сбалансированности развития экономики на основе опережающих темпов роста экспорта над импортом. 59. Для достижения поставленной цели и дальнейшего увеличения экспортного потенциала района предусматривается: оптимизация структуры экспортных поставок, осуществление экспортного планирования с учетом конъюнктурных колебаний мирового рынка; оптимизация деятельности объектов товаропроводящей сети, активизация продвижения продукции других организаций через уже открытые торговые дома и представительства, использование современных средств коммуникации; проведение анализа состояния и перспектив сотрудничества района с Российской Федерацией, Республикой Польша, Республикой Молдова, Украиной, Турецкой Республикой в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах в целях укрепления конкурентных позиций района на традиционных рынках Российской Федерации, Украины, Республики Молдовы, Республики Казахстан, стран Балтии, Центральной и Восточной Европы, а также расширения участия на рынках других стран мира; использование организациями района для освоения новых рынков сбыта и информационной поддержки присутствия на зарубежных рынках инструментов, предоставляемых Гомельским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты, Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен, Белорусской универсальной товарной биржей, Гомельским филиалом республиканского унитарного предприятия экспортно-импортного страхования "Белэксимгарант"; модернизация действующих и создание новых конкурентоспособных производств, сертификация производств на соответствие требованиям международных стандартов. Основной задачей экспортной стратегии определена координация действий организаций коммунальной формы собственности и организаций без ведомственных подчиненности района. В процессе развития внешнеэкономической деятельности на 2011 - 2015 годы определены следующие ориентиры: увеличение загрузки действующих производственных мощностей организаций (метизной продукции иностранного предприятия "Стальгрит", пиломатериалов совместного белорусско-американского предприятия "Актив" ООО, муфт термоусадочных закрытого акционерного общества "Речицкий завод полимерных труб"); реализация инвестиционных проектов по техническому перевооружению и реконструкции производственных мощностей с целью повышения качества товаров и услуг, реализуемых на экспорт, обновления и расширения ассортимента производимой продукции и услуг (обновление и расширение ассортимента продукции на ОАО "Речицкий завод "Термопласт"); создание новых экспортоориентированных производств на действующих предприятиях (в рамках осуществления инвестиционного проекта по выпуску медной и алюминиевой катанки на ООО СП "Катех-Полесье" и ОАО "Ритм"). Основной целью экспорта услуг в прогнозном периоде должно стать увеличение его доли в общем объеме экспорта товаров и услуг. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: совершенствование структуры экспорта услуг на основе повышения их конкурентоспособности, расширения традиционных рынков сбыта и определения перспективных рынков услуг в странах с динамично развивающейся экономикой (гостиничных услуг КУП "Гостиничный комплекс "Речицалюкс", медицинских услуг учреждения здравоохранения "Речицкая центральная районная больница"); обеспечение режима наибольшего благоприятствования для развития экспорта услуг малого и среднего предпринимательства (грузовых транспортных услуг частных транспортных унитарных предприятий); обеспечение постоянных рынков сбыта и принятие мер по снижению зависимости от конъюнктуры рынков различных видов услуг. Увеличение стоимостных объемов технологического критического импорта (инвестиционные товары - машины, станки, оборудование) в рамках реализации инвестиционных проектов, а также импортное сырье формируют отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в период с 2011 по 2015 год организации коммунальной формы собственности и без ведомственной подчиненности. Отрицательное сальдо формируется в результате реализации трех основных импортозамещающих проектов: "Организация импортозамещающего и экспортоориентированного производства высококачественной бескислородной медной катанки на территории СЭЗ "Гомель-Ратон" (ООО СП "Катех-Полесье"), "Организация импортозамещающего и экспортоориентированного производства алюминиевого прутка из алюминиевого сплава и кабельного пластиката на ОАО "Ритм", "Организация производства предварительно изолированных труб в ОАО "Речицкий завод "Термопласт". ГЛАВА 11 РАЗВИТИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ, А ТАКЖЕ ТЕРРИТОРИЙ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС60. В 2011 - 2015 годах сохранится приоритетное развитие п.г.т. Заречье и г. Василевичи, превращение их в благоприятные и устойчиво развивающиеся места проживания и занятости местного населения. В малых и средних городских поселениях предусматривается дальнейшее развитие действующих организаций, создание новых производств и развитие предпринимательства, привлечение инвестиций в модернизацию жилищного сектора, сферы жизнеобеспечения населения, объектов социальной инфраструктуры. Дальнейшее развитие в малых и средних городских поселениях получат виды деятельности, связанные с переработкой местных сырьевых ресурсов, сельскохозяйственной продукции. Перспективным направлением будет создание благоприятных условий для развития частного предпринимательства, в том числе за счет передачи неиспользуемых производственных помещений, оборудования и других основных фондов субъектам малого и среднего предпринимательства. В 2011 - 2015 годах в малых и средних городских поселениях планируется трудоустроить на созданные рабочие места 185 человек, в том числе в г. Василевичи - 125 человек, в п.г.т. Заречье - 60 человек. Уровень безработицы к концу 2015 года составит 1,8 - 2% к численности экономически активного населения. 61. Развитие сельских территорий предусматривает реализацию мероприятий по совершенствованию социальной сферы, направленных на развитие уже созданных агрогородков, а также зон их влияния (близлежащие населенные пункты - в части инженерно-транспортных коммуникаций и других социально значимых объектов). Реализация данных мероприятий будет осуществляться в рамках планов развития каждого агрогородка (включая зоны влияния). Важнейшими задачами, требующими решения, остаются мотивация труда и повышение уровня жизни сельского населения. Будет продолжена целенаправленная работа по повышению уровня заработной платы на основе роста производительности труда и экономической эффективности сельскохозяйственных организаций. 62. На территории района имеется 1 населенный пункт, относящийся к зоне радиационного загрязнения с правом на отселение (деревня Переволока), и 146 с периодическим радиационным контролем, в том числе г. Речица и г. Василевичи. Всего за счет средств Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2006 - 2010 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 января 2006 г. N 29 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 9, 5/17103), за 2006 - 2010 годы в районе построено 103 квартиры, в сельских населенных пунктах построено 11 чернобыльских поселков, в которых возведено 856 жилых домов. Проложено 186 километров дорог с твердым покрытием. Проложено 16,8 километра водопроводных сетей, 68,3 километра газовых сетей. Газифицировано 8 населенных пунктов и 769 жилых домов. Построено 13 объектов социальной сферы. На очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии со статьей 18 Закона Республики Беларусь от 6 января 2009 года "О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 17, 2/1561) состоят 7 человек. В 2010 году 2 человека были включены в коллективы индивидуальных застройщиков с использованием льготных кредитов банков. В 2011 году запланировано выделение около 85 млн. руб. из средств Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь для строительства однокомнатной квартиры государственного жилищного фонда для потерпевшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, имеющего льготы по статье 18 Закона Республики Беларусь "О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий". За счет средств Всемирного банка реконструкции и развития в период с 2011 по 2013 год запланировано выделение денежных средств на замену электросветильников в учреждении образования "Левашевская государственная базовая общеобразовательная школа" в сумме 20,5 млн. руб., учреждении образования "Ведричская государственная средняя общеобразовательная школа имени В.М.Веремейчика" в сумме 39,7 млн. руб. В 2011 году запланировано выделение 20 млн. руб., в 2012 году - 170 млн. руб. из средств Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь на реконструкцию КНС очистных сооружений деревни Переволока. Развитие территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, будет осуществляться исходя из необходимости комплексного решения долговременных задач радиационной и социальной защиты населения, дальнейшего снижения риска неблагоприятных последствий чернобыльской катастрофы для здоровья граждан с учетом государственной финансовой поддержки мероприятий, предусмотренных Государственной программой по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. N 1922 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 10, 5/33118). ГЛАВА 12 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ63. Целью экологической политики является улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ресурсов при сохранении целостности природных комплексов, в том числе уникальных. 64. С целью сбалансированности использования природных ресурсов, оздоровления окружающей среды и создания благоприятных условий проживания населения основные стратегические цели политики района в области рационального природопользования и охраны окружающей среды на 2011 - 2015 годы характеризуются следующими прогнозными параметрами. В качестве важнейших задач по улучшению качества атмосферного воздуха путем сокращения выбросов загрязняющих веществ от стационарных и мобильных источников в атмосферный воздух будет продолжена работа по следующим направлениям: оснащение системами пылезолоулавливания топливосжигающего оборудования при переводе его на твердое топливо или строительство новых энергетических объектов (снижение выбросов пыли до концентраций не более 30, 50 или 100 миллиграммов на куб. м (далее - мг на куб.м) в зависимости от мощности топливосжигающего оборудования); оснащение основных и вспомогательных производств пылегазоочистным оборудованием при концентрациях пыли в выбросах более 50 мг на куб.м - обеспечив ежегодно ввод в эксплуатацию и реконструкцию от 2 до 3 единиц газоочистного оборудования; сокращение потребления лакокрасочных материалов с содержанием летучих органических соединений 50% и более (РУП "Речицкий метизный завод", ОАО "Речицадрев", ОАО "Речицаремстрой", Речицкое управление технологического транспорта РУП "Производственное объединение "Белоруснефть", тампонажное управление РУП "Производственное объединение "Белоруснефть"); уменьшение потребления моторного топлива за счет экономии, увеличение использования биодизельного топлива и биоэтанола (Речицкий филиал РУП "Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт" и автотранспортные организации района); снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду района за счет организации безопасного велосипедного движения, а также соблюдение требований правил контроля за соблюдением нормативов содержания загрязняющих веществ в отработанных газах и вредных физических и иных воздействий на атмосферный воздух механическими транспортными средствами; ограничение выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ и сокращение потребления озоноразрушающих веществ на сельскохозяйственных объектах в сельскохозяйственных организациях района. Объемы выбросов установлены из расчета прироста выбросов не более 0,2% на 1% роста объемов производства, что достигается за счет внедрения новых и реконструкции действующих газоочистительных установок (от 2 до 3 единиц ежегодно) - это малая теплоэлектроцентраль (далее - ТЭЦ) филиала "Речицкие электрические сети" РУП "Гомельэнерго", гальванический цех крупногабаритных изделий на РУП "Речицкий метизный завод" и модернизация ТЭЦ на попутном газе с применением тригенерационных технологий на Белорусском газоперерабатывающем заводе РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" (около 1 тыс. тонн). Ожидаемые темпы роста выбросов от автотранспорта установлены с учетом роста объемов грузоперевозок. Одновременно учтено снижение выбросов, достигнутое за счет перевода автотранспорта на газомоторное топливо (экологически более чистое) и приобретения автомашин с повышенным экологическим классом, а также увеличение используемого биодизельного топлива. 65. В области рационального использования и охраны водных ресурсов основным стратегическим направлением на 2011 - 2015 годы является улучшение качества подземных и поверхностных вод, сокращение объемов сточных вод. Будет продолжена реализация мер по сокращению потерь воды при добыче и ее транспортировке. Указанные мероприятия включены в Государственную программу по водоснабжению и водоотведению "Чистая вода" на 2011 - 2015 годы, утвержденную постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 2011 г. N 1234 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 106, 5/34450). Сокращение объема использования свежей воды в 2015 году предусматривается в размере 1,5 млн. куб. м в год к уровню 2010 года. Тенденция снижения водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды на одного жителя обусловлена внедрением поквартирного приборного учета потребляемой воды, рациональным ее использованием. Достижение к 2015 году уровня использования отходов производства не менее 78% от объема их образования планируется обеспечить за счет строительства новых и наращивания мощностей действующих производств по переработке отходов, внедрения технологий по переработке крупнотоннажных отходов. 66. Основными направлениями и задачами на 2011 - 2015 годы являются: в области охраны и рационального использования недр - минимизация вредных воздействий на окружающую среду в связи с разработкой месторождений полезных ископаемых и строительством организаций по добыче и переработке природных ресурсов; в области охраны земель - получение достоверной информации о состоянии земель (почв) для принятия своевременных и оперативных управленческих решений с использованием современных геоинформационных технологий, картографирования, развитие сети мониторинга земель (почв); в области охраны и рационального использования объектов растительного мира - осуществление первичного обследования территорий и ведение кадастра растительного мира, улучшение качественного состояния зеленых насаждений населенных пунктов за счет своевременного проведения ухода за линейными посадками, учета эколого-биологических особенностей растений; в области развития особо охраняемых природных территорий - оптимизация и развитие сети особо охраняемых территорий. Приложение 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕЧИЦКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ-----------------+-----------+-----------------------------------------+----- ¦ ¦ ¦ Годы ¦ ¦ ¦ ¦ Единица +------+------+------+------+------+------+2015 год ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ в % к ¦ ¦ ¦ +------+------+------+------+------+------+2010 году¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦ прогноз ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Продукция ¦ в % к ¦107,9 ¦104,5 ¦109,5 ¦110,5 ¦110,5 ¦110,5 ¦ 154,4 ¦ ¦промышленности ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Продукция ¦ -"- ¦ 95,8 ¦ 107 ¦ 107 ¦ 107 ¦ 107 ¦ 107 ¦ 140,2 ¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Инвестиции в ¦ -"- ¦152,5 ¦ 117 ¦ 112 ¦113,5 ¦ 114 ¦112,5 ¦ 190,7 ¦ ¦основной капитал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Доля иностранных¦ % ¦ 5,8 ¦ 6 ¦ 7,2 ¦ 8,3 ¦ 13,5 ¦ 21 ¦ ¦ ¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Экспорт товаров ¦ в % к ¦125,9 ¦ 115 ¦109,5 ¦114,8 ¦113,7 ¦114,2 ¦ 190,3 ¦ ¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦В том числе без ¦ -"- ¦127,1 ¦106,3 ¦120,6 ¦121,9 ¦ 118 ¦ 122 ¦ 226,1 ¦ ¦учета нефти, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нефтепродуктов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Сальдо внешней ¦млн. долл. ¦ 72,9 ¦ 60,8 ¦ 98,5 ¦115,8 ¦133,1 ¦151,8 ¦ ¦ ¦торговли ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦В том числе без ¦ -"- ¦ -9,7 ¦ -6,8 ¦ -5,1 ¦ -3 ¦ -2,1 ¦ -2,8 ¦ ¦ ¦учета нефти, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нефтепродуктов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Экспорт услуг ¦ в % к ¦161,7 ¦128,6 ¦111,1 ¦ 110 ¦113,6 ¦ 112 ¦ 200 ¦ ¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦В том числе без ¦ -"- ¦145,4 ¦127,3 ¦121,4 ¦117,6 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 244,6 ¦ ¦учета нефти, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нефтепродуктов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Сальдо внешней ¦млн. долл. ¦ 0,7 ¦ 1,6 ¦ 1,8 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2,5 ¦ ¦ ¦торговли ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦В том числе без ¦ -"- ¦ 0,5 ¦ 1,3 ¦ 1,5 ¦ 1,9 ¦ 2,2 ¦ 2,5 ¦ ¦ ¦учета нефти, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нефтепродуктов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Розничный ¦ % ¦116,1 ¦112,5 ¦110,5 ¦ 111 ¦111,5 ¦112,5 ¦ 173 ¦ ¦товарооборот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Платные услуги ¦ -"- ¦ 115 ¦ 115 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 162,3 ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Ввод в ¦тыс. кв. м ¦ 61 ¦ 65 ¦ 62,8 ¦ 62,8 ¦ 62,8 ¦ 62,8 ¦ 102,9 ¦ ¦эксплуатацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Номинальная ¦ тыс. руб. ¦1320,3¦1534,2¦1748,2¦2010,6¦2385,6¦2930,7¦ 220 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с начала года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------- Приложение 2 ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕЧИЦКОГО РАЙОНА--------------+------------+------------------------------------+----- ¦ ¦ ¦ Годы ¦ ¦ ¦ ¦ Единица +-----+-----T------+-----T-----+-----+2015 год ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦2010 ¦2011 ¦ 2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ в % к ¦ ¦ ¦ +-----+-----+------+-----+-----+-----+2010 году¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦ ¦ +-------------+------------+-----+-----+------+-----T-----+-----+---------+ ¦Среднегодовая¦тыс. человек¦103,3¦102,8¦102,4 ¦102,1¦101,8¦101,5¦ 98,2 ¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+---------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦ -"- ¦70,8 ¦70,9 ¦ 70,9 ¦ 71 ¦71,1 ¦71,2 ¦ 100,6 ¦ ¦ ¦ % ¦68,5 ¦ 67 ¦ 69,2 ¦69,5 ¦69,8 ¦70,1 ¦ ¦ +-------------+------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+---------+ ¦сельского ¦тыс. человек¦32,5 ¦31,9 ¦ 31,5 ¦31,1 ¦30,7 ¦30,3 ¦ 91,4 ¦ ¦ ¦ % ¦31,5 ¦ 33 ¦ 30,8 ¦32,6 ¦30,2 ¦29,9 ¦ ¦ ¦-------------+------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+---------- Приложение 3 ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ РЕЧИЦКОГО РАЙОНА------------------+------------+--------------------------------+----- ¦ ¦ ¦ Годы ¦ ¦ ¦ ¦ Единица +-----+----T----+----T-----+-----+ 2015 год¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦2010 ¦2011¦2012¦2013¦2014 ¦2015 ¦ в % к ¦ ¦ ¦ +-----+----+----+----+-----+-----+2010 году¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦ ¦ +-----------------+------------+-----+----+----T----+-----T-----+---------+ ¦Трудовые ресурсы ¦тыс. человек¦63,4 ¦63,3¦63,2¦63,1¦62,9 ¦62,7 ¦ 98,9 ¦ ¦(в среднегодовом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исчислении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------------+-----+----+----+----+-----+-----+---------+ ¦Экономически ¦ -"- ¦47,06¦47,2¦47,2¦47,1¦47,1 ¦47,06¦ 100 ¦ ¦активное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦население ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------------+-----+----+----+----+-----+-----+---------+ ¦Численность ¦ -"- ¦46,6 ¦46,6¦46,4¦46,3¦46,2 ¦46,1 ¦ 98,9 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------------+-----+----+----+----+-----+-----+---------+ ¦В процентах к ¦ % ¦ 99 ¦98,7¦98,3¦98,3¦98,1 ¦ 98 ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------------+-----+----+----+----+-----+-----+---------+ ¦Уровень ¦ -"- ¦ 1,0 ¦1,3 ¦1,6 ¦1,7 ¦1,8 -¦1,8 -¦180 - 200¦ ¦безработицы (к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------------+-----+----+----+----+-----+-----+---------+ ¦Трудоустройство ¦ человек ¦1447 ¦1440¦1440¦1420¦1400 ¦1380 ¦ 95,4 ¦ ¦граждан на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦созданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочие места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-----------------+------------+-----+----+----+----+-----+-----+---------- Приложение 4 ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЧИЦКОГО РАЙОНА---------------------+--------------------+-----------------------------------------------+----- ¦ ¦ ¦ Годы ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+2015 год ¦ ¦ Показатели ¦ Единица измерения ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ в % к ¦ ¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+2010 году¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦ ¦ +--------------------+--------------------+-------+---------------------------------------+---------+ ¦ Земельные ресурсы ¦ +--------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Общая земельная ¦ тыс. гектаров ¦271,395¦271,395¦271,395¦271,395¦271,395¦271,395¦ 100 ¦ ¦площадь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦В том числе ¦ -"- ¦110,511¦110,911¦111,113¦111,363¦111,613¦111,813¦ 101,2 ¦ ¦сельскохозяйственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦из них пахотные ¦ -"- ¦59,043 ¦59,213 ¦59,363 ¦59,463 ¦59,533 ¦59,583 ¦ 100,9 ¦ ¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Площадь ¦ гектаров ¦ 1,07 ¦ 1,08 ¦ 1,08 ¦ 1,09 ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ 102,8 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦угодий на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Площадь пахотных ¦ -"- ¦ 0,57 ¦ 0,58 ¦ 0,58 ¦ 0,58 ¦ 0,58 ¦ 0,59 ¦ 103,5 ¦ ¦земель на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Площадь ¦ -"- ¦ 44 ¦ 45,63 ¦ 46 ¦ 47 ¦ 48 ¦ 49 ¦ 111,4 ¦ ¦рекультивированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Удельный вес ¦ % ¦ 1,28 ¦ 1,28 ¦ 1,28 ¦ 1,28 ¦ 1,28 ¦ 1,28 ¦ 100 ¦ ¦радиоактивно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ Лесные ресурсы ¦ +--------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Площадь лесопокрытых¦ тыс. гектаров ¦ 133,1 ¦ 133,6 ¦ 133,6 ¦ 133,6 ¦ 133,6 ¦ 133,6 ¦ 100,4 ¦ ¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Расчетная лесосека ¦ млн. куб. м ¦0,2035 ¦0,2035 ¦0,2035 ¦0,2035 ¦0,2035 ¦0,2035 ¦ 100 ¦ ¦по главному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Общий объем ¦ тыс. куб. м ¦ 225,9 ¦ 218 ¦ 218 ¦ 218,5 ¦ 219 ¦ 219,5 ¦ 97,2 ¦ ¦заготовки древесины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(на всех видах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рубок) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Лесовосстановление и¦ тыс. гектаров ¦ 0,404 ¦ 0,370 ¦ 0,360 ¦ 0,360 ¦ 0,360 ¦ 0,360 ¦ 89,1 ¦ ¦лесоразведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Наличие и ¦единиц/тыс. гектаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация особо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охраняемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказник ¦ -"- ¦1/0,575¦1/0,575¦1/0,575¦1/0,575¦1/0,575¦1/0,575¦ ¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения "Смычок" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦заказник местного ¦ -"- ¦1/0,496¦1/0,496¦1/0,496¦1/0,496¦1/0,496¦1/0,496¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Закрошинский Мох" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ Водные ресурсы ¦ +--------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Объем забора воды из¦ млн. куб. м ¦ 9,963 ¦ 9,960 ¦ 9,957 ¦ 9,954 ¦ 9,951 ¦ 9,948 ¦ 99,8 ¦ ¦природных источников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Водопотребление ¦ -"- ¦ 7,854 ¦ 7,846 ¦ 7,838 ¦ 7,830 ¦ 7,822 ¦ 7,814 ¦ 99,5 ¦ ¦(использование воды)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Сброс сточных вод в ¦ -"- ¦ 5,714 ¦ 5,713 ¦ 5,713 ¦ 5,712 ¦ 5,712 ¦ 5,711 ¦ 99,9 ¦ ¦поверхностные водные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦В том числе ¦ -"- ¦ 0,030 ¦0,0299 ¦0,0298 ¦0,0297 ¦0,0296 ¦0,0295 ¦ 98,3 ¦ ¦загрязненных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недостаточно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очищенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ Атмосферный воздух ¦ +--------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Выбросы загрязняющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ от: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарных ¦ тыс. тонн ¦ 6,738 ¦ 6,872 ¦ 6,009 ¦ 7,148 ¦ 7,290 ¦ 7,435 ¦ 110,3 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦передвижных ¦ -"- ¦ 8,936 ¦ 9,115 ¦ 9,297 ¦ 9,483 ¦ 9,673 ¦ 9,866 ¦ 110,4 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природоохранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружения для ¦тыс. куб. м в сутки ¦ 14,0 ¦ 14,1 ¦ 14,2 ¦ 14,3 ¦ 14,5 ¦ 14,6 ¦ 104,3 ¦ ¦очистки сточных вод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦установки для ¦ тыс. куб. м в час ¦10,504 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 114,2 ¦ ¦улавливания и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обезвреживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вредных веществ из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отходящих газов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------- Приложение 5 ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕЧИЦКОГО РАЙОНА-----------------+--------------+-----------------------------------------+----- ¦ ¦ ¦ Годы ¦ ¦ ¦ ¦ Единица +------+------+------+------+------+------+2015 год ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ в % к ¦ ¦ ¦ +------+------+------+------+------+------+2010 году¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦ прогноз ¦ ¦ +----------------+--------------+------+----------------------------------+---------+ ¦ Уровень жизни населения ¦ +----------------+--------------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Номинальная ¦ тыс. руб. ¦1320,3¦1534,2¦1748,2¦2010,6¦2385,6¦2930,7¦ 220 ¦ ¦начисленная +--------------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦среднемесячная ¦ % к ¦127,9 ¦116,2 ¦113,9 ¦ 115 ¦118,5 ¦ 120 ¦ ¦ ¦заработная плата¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с начала года ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦ Образование ¦ +----------------+--------------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦ 1765 ¦ 1768 ¦ 1747 ¦ 1734 ¦ 1728 ¦ 1732 ¦ 98,1 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Обеспеченность ¦ -"- ¦ 1463 ¦ 1436 ¦ 1410 ¦ 1392 ¦ 1361 ¦ 1365 ¦ 93,3 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ 560 ¦ 964 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦общего среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦учреждения ¦ -"- ¦ 60 ¦ - ¦ 40 ¦ 320 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦ Здравоохранение ¦ +----------------+--------------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Обеспеченность ¦ коек ¦ 79,4 ¦ 80,2 ¦ 80,2 ¦ 80,2 ¦ 80,2 ¦ 80,2 ¦ 101 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больничными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦койками на 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тысяч человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Обеспеченность ¦ посещений в ¦ 138 ¦139,5 ¦139,5 ¦139,5 ¦139,5 ¦139,5 ¦ 101 ¦ ¦амбулаторно- ¦ смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиническими¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 тысяч человек¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Численность ¦человек на 10 ¦ 217 ¦ 218 ¦ 221 ¦ 227 ¦ 232 ¦ 242 ¦ 111,5 ¦ ¦врачей ¦тыс. населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦ Жилищная сфера ¦ +----------------+--------------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Ввод в ¦ тыс. кв. м ¦ 61 ¦ 65 ¦ 62,8 ¦ 62,8 ¦ 62,8 ¦ 62,8 ¦ 102,9 ¦ ¦эксплуатацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦В том числе в ¦ -"- ¦ 8 ¦ 3,9 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 7,2 ¦ 90 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Обеспеченность ¦ кв. м на ¦ 25,5 ¦ 25,6 ¦ 25,7 ¦ 25,8 ¦ 25,9 ¦ 26 ¦ 102 ¦ ¦населения общей ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадью жилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в городских ¦ -"- ¦ 25 ¦ 25,1 ¦ 25,2 ¦ 25,3 ¦ 25,4 ¦ 25,6 ¦ 102,4 ¦ ¦поселениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦в сельской ¦ -"- ¦ 26,7 ¦ 26,7 ¦ 26,8 ¦ 26,9 ¦ 27 ¦ 27,1 ¦ 101,5 ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+--------------+------+------+------+------+------+------+---------- Приложение 6 ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕЧИЦКОГО РАЙОНА-------------------+----------+------------------------------------------------+----- ¦ ¦ ¦ Годы ¦ ¦ ¦ ¦ Единица +-----+-------+--------+--------+--------+-------+2015 год ¦ ¦ Показатель ¦измерения ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ в % к ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+--------+--------+-------+2010 году¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+ ¦Объем производства¦млрд. руб.¦506,5¦ 660 ¦ 770 ¦ 920 ¦ 1100 ¦ 1220 ¦ ¦ ¦продукции +----------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+ ¦промышленности ¦ % ¦107,9¦ 104,5 ¦ 109,5 ¦ 110,5 ¦ 110,5 ¦ 110,5 ¦ 154,4 ¦ +------------------+----------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+ ¦Удельный вес ¦ -"- ¦ - ¦10 - 11¦11 - 12 ¦12 - 14 ¦16 - 18 ¦19 - 20¦ ¦ ¦отгруженной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инновационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основным видом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых является ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, в общем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме отгруженной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+ ¦Рост ¦ -"- ¦115,5¦ 109 ¦ 109,5 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110,5 ¦ 159,6 ¦ ¦производительности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+ ¦Рентабельность ¦ -"- ¦ 1,3 ¦ 8,5 ¦ 9 ¦ 11 ¦ 13 ¦ 14 ¦ ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+ ¦Структура ¦ -"- ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦промышленности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+ ¦обрабатывающая ¦ -"- ¦ 99 ¦ 99 ¦ 99 ¦ 99 ¦ 99 ¦ 99 ¦ ¦ ¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+ ¦производство ¦ -"- ¦ 30 ¦ 25,2 ¦ 23,8 ¦ 23,3 ¦ 23,3 ¦ 23,3 ¦ ¦ ¦пищевых продуктов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включая напитки, и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦табака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+ ¦текстильное и ¦ -"- ¦ 4 ¦ 4,2 ¦ 4,2 ¦ 4,2 ¦ 4,2 ¦ 4,2 ¦ ¦ ¦швейное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+ ¦производство кожи,¦ -"- ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ ¦ ¦изделий из кожи и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство обуви¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+ ¦обработка ¦ -"- ¦ 6,8 ¦ 7,7 ¦ 7,8 ¦ 7,9 ¦ 7,9 ¦ 7,9 ¦ ¦ ¦древесины и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изделий из дерева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+ ¦производство ¦ -"- ¦ 0,4 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦резиновых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пластмассовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изделий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+ ¦металлургическое ¦ -"- ¦ 56 ¦ 59,5 ¦ 60 ¦ 60,4 ¦ 60,4 ¦ 60,4 ¦ ¦ ¦производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦готовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦металлических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изделий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+ ¦производство машин¦ -"- ¦ 0,5 ¦ 0,7 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ ¦ ¦и оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+ ¦прочие отрасли ¦ -"- ¦ 1,2 ¦ 1,1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------+ ¦производство и ¦ -"- ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ ¦распределение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газа и воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+----------+-----+-------+--------+--------+--------+-------+---------- Приложение 7 ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕЧИЦКОГО РАЙОНА---------------------+----------+-----------------------------------------------+----- ¦ ¦ ¦ Годы ¦ ¦ ¦ ¦ Единица +-------+-------+-------+-------+-------+-------+2015 год ¦ ¦ Показатель ¦измерения ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ в % к ¦ ¦ ¦ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+2010 году¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦ ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Производство ¦млрд. руб.¦305,465¦326,847¦349,727¦374,208¦400,402¦428,430¦ ¦ ¦продукции сельского +----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦хозяйства в ¦ % ¦ 95,8 ¦ 107 ¦ 107 ¦ 107 ¦ 107 ¦ 107 ¦ 140,2 ¦ ¦хозяйствах всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦растениеводство ¦млрд. руб.¦169,986¦183,239¦196,067¦209,792¦224,477¦240,190¦ ¦ ¦ +----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ % ¦ 89,4 ¦ 107,8 ¦ 107 ¦ 107 ¦ 107 ¦ 107 ¦ 141,3 ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦животноводство ¦млрд. руб.¦135,479¦143,608¦153,608¦164,416¦175,925¦188,240¦ ¦ ¦ +----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦ % ¦ 105,3 ¦ 106 ¦ 106 ¦ 106 ¦ 106 ¦ 106 ¦ 138,9 ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Производство ¦млрд. руб.¦189,384¦ 215,9 ¦246,123¦280,580¦319,862¦364,643¦ ¦ ¦продукции сельского +----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦хозяйства в ¦ % ¦ 98,9 ¦ 114 ¦ 114 ¦ 114 ¦ 114 ¦ 114 ¦ 192,5 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Наличие ¦ единиц ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 100 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Наличие крестьянских¦ -"- ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 100 ¦ ¦(фермерских) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выражении (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦секторе): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зерно ¦тыс. тонн ¦75,611 ¦ 103 ¦ 127,5 ¦ 128 ¦ 130 ¦ 131 ¦ 173,3 ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦картофель ¦ -"- ¦17,870 ¦ 32,5 ¦ 33 ¦ 33,3 ¦ 33,5 ¦ 34 ¦ 190,3 ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦льноволокно ¦ -"- ¦ 0,861 ¦ 0,8 ¦ 0,8 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 100 ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦маслосемена рапса ¦ -"- ¦ 4,1 ¦ 1,5 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 11,2 ¦ 273,2 ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦овощи ¦ -"- ¦ 3,4 ¦ 6,2 ¦ 6,5 ¦ 6,5 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 205,9 ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦плоды и ягоды ¦ -"- ¦ 1,2 ¦ 0,5 ¦ 1,3 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 1,5 ¦ 125 ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦скот и птица ¦ -"- ¦ 13,9 ¦ 13,9 ¦ 14,2 ¦ 14,2 ¦ 14,6 ¦ 15 ¦ 107,9 ¦ ¦(реализация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦молоко ¦ -"- ¦ 80,0 ¦ 79 ¦ 84,1 ¦ 93,7 ¦ 105,7 ¦ 122,2 ¦ 152,8 ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Рентабельность ¦ % ¦ 3,7 ¦ 4,4 ¦ 6,6 ¦ 8,7 ¦ 9,8 ¦ 11 ¦ ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦Снижение (-) уровня ¦ -"- ¦ -1,6 ¦ -1 ¦ 1 ¦ -1 ¦ -1 ¦ -1 ¦ ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------- Приложение 8 ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ РЕЧИЦКОГО РАЙОНА----------------+---------------+-----------------------------------+----- ¦ ¦ ¦ Годы ¦ ¦ ¦ ¦ Единица +-----+-----T-----+-----T-----+-----+2015 год ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ в % к ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-----+-----+-----+-----+2010 году¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+---------+ ¦Удельный вес ¦ % ¦36,3 ¦36,5 ¦36,7 ¦36,9 ¦ 37 ¦37,1 ¦ ¦ ¦занятых в сфере¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦созданных новых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорт и ¦ единиц ¦ 20 ¦ 18 ¦ 22 ¦ 24 ¦ 26 ¦ 28 ¦ 140 ¦ ¦связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦торговля и ¦ -"- ¦ 70 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 128,6 ¦ ¦общественное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦ Транспорт ¦ +---------------+---------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+---------+ ¦Объем перевозок¦ млн. тонн ¦0,58 ¦0,61 ¦0,63 ¦0,64 ¦0,65 ¦0,66 ¦ 113,8 ¦ ¦грузов <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Грузооборот ¦ млн. тонно- ¦27,23¦ 30 ¦ 33 ¦ 37 ¦ 42 ¦ 48 ¦ 176,3 ¦ ¦транспорта ¦ километров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования <*>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Объем перевозок¦ млн. человек ¦15,62¦15,6 ¦15,5 ¦15,45¦15,4 ¦15,3 ¦ 98 ¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования <*>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Пассажирооборот¦млн. пассажиро-¦79,08¦79,05¦ 78 ¦ 78 ¦ 77 ¦ 77 ¦ 97,4 ¦ ¦транспорта ¦ километров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования <*>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Протяженность ¦тыс. километров¦753,9¦753,9¦753,9¦753,9¦753,9¦753,9¦ 100 ¦ ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Рентабельность ¦ % ¦-2,2 ¦ -11 ¦ -9 ¦ -11 ¦ -10 ¦-9,5 ¦ ¦ ¦реализованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦ Торговля ¦ +---------------+---------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+---------+ ¦Объем ¦ -"- ¦116,1¦112,5¦110,5¦ 111 ¦111,5¦112,5¦ 173,0 ¦ ¦розничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦В том числе ¦ -"- ¦105,8¦ 109 ¦109,3¦109,6¦ 110 ¦111,5¦ 165,2 ¦ ¦потребительская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 350 ¦ 352 ¦ 353 ¦ 355 ¦ 358 ¦ 360 ¦ 102,9 ¦ ¦розничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговой сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦В том числе в ¦ -"- ¦ 115 ¦ 115 ¦ 115 ¦ 115 ¦ 115 ¦ 115 ¦ 100 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Торговая ¦ тыс. кв. м ¦32,3 ¦32,5 ¦35,5 ¦ 37 ¦37,5 ¦ 40 ¦ 123,8 ¦ ¦площадь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магазинов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Обеспеченность ¦ кв. м ¦300,4¦ 312 ¦344,5¦ 360 ¦ 365 ¦ 390 ¦ 129,8 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадями на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦ Общественное питание ¦ +---------------+---------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+---------+ ¦Объем ¦ % ¦ 100 ¦ 100 ¦ 110 ¦ 110 ¦109,5¦109,5¦ 145,1 ¦ ¦розничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦В том числе ¦ -"- ¦ 100 ¦ 95 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 110 ¦ 135,3 ¦ ¦потребительская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 130 ¦ 131 ¦ 131 ¦ 132 ¦ 132 ¦ 132 ¦ 101,5 ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦В том числе в ¦ -"- ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 100 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Число мест в ¦ тыс. мест ¦8,55 ¦ 8,6 ¦ 8,6 ¦ 8,6 ¦ 8,6 ¦ 8,6 ¦ 100,6 ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦22,7 ¦23,1 ¦23,1 ¦23,2 ¦23,2 ¦23,2 ¦ 102,2 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местами в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общедоступных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Объем ¦ % ¦ 115 ¦ 115 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 162,3 ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению через¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 200 ¦ 202 ¦ 204 ¦ 206 ¦ 208 ¦ 210 ¦ 105 ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------- -------------------------------- <*> Без трубопроводного и железнодорожного транспорта. Приложение 9 ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ РЕЧИЦКОГО РАЙОНА------------------+----------+----------------------------------+----- ¦ ¦ ¦ Годы ¦ ¦ ¦ ¦ Единица +-----+-----T-----+-----T----+-----+2015 год ¦ ¦ Показатели ¦измерения ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014¦2015 ¦ в % к ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-----+-----+----+-----+2010 году¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦ ¦ +-----------------+----------+-----+-----+-----T-----+----T-----+---------+ ¦Инвестиции в ¦млрд. руб.¦ 874 ¦1145 ¦1475 ¦1925 ¦2524¦3265 ¦ ¦ ¦основной капитал +----------+-----+-----+-----+-----+----+-----+---------+ ¦ ¦ % ¦152,5¦ 117 ¦ 112 ¦113,5¦114 ¦112,5¦ 190,7 ¦ +-----------------+----------+-----+-----+-----+-----+----+-----+---------+ ¦Объем инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств бюджета ¦млрд. руб.¦79,7 ¦ 91 ¦ 126 ¦ 158 ¦197 ¦ 270 ¦ 172,9 ¦ +-----------------+----------+-----+-----+-----+-----+----+-----+---------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ -"- ¦43,1 ¦51,5 ¦80,2 ¦103,4¦124 ¦ 190 ¦ 225 ¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+----------+-----+-----+-----+-----+----+-----+---------+ ¦средств местных ¦ -"- ¦36,6 ¦39,5 ¦45,8 ¦54,6 ¦ 73 ¦ 80 ¦ 111,6 ¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+----------+-----+-----+-----+-----+----+-----+---------+ ¦собственных ¦ -"- ¦516,5¦707,5¦876,4¦987,5¦1072¦1221 ¦ 120,7 ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+----------+-----+-----+-----+-----+----+-----+---------+ ¦собственных ¦ -"- ¦ 29 ¦33,6 ¦ 44 ¦58,4 ¦86,4¦ 153 ¦ 269,3 ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+----------+-----+-----+-----+-----+----+-----+---------+ ¦кредитов ¦ -"- ¦222,7¦ 278 ¦380,6¦ 642 ¦1034¦1200 ¦ 275,1 ¦ ¦белорусских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+----------+-----+-----+-----+-----+----+-----+---------+ ¦из них ¦ -"- ¦32,8 ¦44,2 ¦ 72 ¦ 98 ¦226 ¦ 289 ¦ 449,8 ¦ ¦иностранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитные линии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+----------+-----+-----+-----+-----+----+-----+---------+ ¦иностранных ¦ -"- ¦17,6 ¦24,9 ¦ 34 ¦ 61 ¦115 ¦ 395 ¦ 1140 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+----------+-----+-----+-----+-----+----+-----+---------+ ¦в том числе ¦ -"- ¦ 8,1 ¦ 12 ¦ 15 ¦35,5 ¦ 65 ¦ 68 ¦ 428,6 ¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+----------+-----+-----+-----+-----+----+-----+---------+ ¦прочих ¦ -"- ¦ 8,5 ¦ 10 ¦ 14 ¦18,5 ¦ 20 ¦ 26 ¦ 156,2 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+----------+-----+-----+-----+-----+----+-----+---------+ ¦Объем ¦млн. долл.¦ 7 ¦12,5 ¦ 14 ¦ 16 ¦ 18 ¦ 20 ¦ 285,7 ¦ ¦иностранных ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+----------+-----+-----+-----+-----+----+-----+---------+ ¦Из них прямые ¦ -"- ¦ 0,7 ¦ 3,4 ¦ 3,6 ¦ 5 ¦ 9 ¦ 12 ¦ 1710 ¦ ¦иностранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чистой основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прямому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестору за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товары (работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-----------------+----------+-----+-----+-----+-----+----+-----+---------- Приложение 10 ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ РЕЧИЦКОГО РАЙОНА----------------+-----------+-----------------------------------+----- ¦ ¦ ¦ Годы ¦ ¦ ¦ ¦ Единица +-----+-----T-----+-----T-----+-----+2015 год ¦ ¦ Показатель ¦ измерения ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ в % к ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-----+-----+-----+-----+2010 году¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+---------+ ¦Экспорт товаров¦млн. долл. ¦96,1 ¦112,1¦122,7¦140,8¦160,1¦182,8¦ 190,3 ¦ ¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦В том числе без¦ -"- ¦ 3,2 ¦ 3,4 ¦ 4,1 ¦ 5 ¦ 5,9 ¦ 7,2 ¦ 226,1 ¦ ¦учета нефти, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нефтепродуктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Сальдо внешней ¦ -"- ¦72,9 ¦60,8 ¦98,5 ¦115,8¦133,1¦151,8¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦В том числе без¦ -"- ¦-9,7 ¦-6,8 ¦-5,1 ¦ -3 ¦-2,1 ¦-2,8 ¦ ¦ ¦учета нефти, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нефтепродуктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Экспорт услуг ¦ -"- ¦ 1,4 ¦ 1,8 ¦ 2 ¦ 2,2 ¦ 2,5 ¦ 2,8 ¦ 200 ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦В том числе без¦ -"- ¦ 1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 2 ¦ 2,4 ¦ 2,6 ¦ 244,6 ¦ ¦учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Сальдо внешней ¦ -"- ¦ 0,7 ¦ 1,6 ¦ 1,8 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2,5 ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦В том числе без¦ -"- ¦ 0,5 ¦ 1,3 ¦ 1,5 ¦ 1,9 ¦ 2,2 ¦ 2,5 ¦ ¦ ¦учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------- Приложение 11 ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЧИЦКОМ РАЙОНЕ----------------------+---------+------------------------------+------ ¦ ¦ ¦ Годы ¦ ¦ ¦ ¦ Единица +-----+----T----+----T----+----+ 2015 год ¦ ¦ Показатель ¦измерения¦2010 ¦2011¦2012¦2013¦2014¦2015¦ в % к ¦ ¦ ¦ +-----+----+----+----+----+----+2010 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦ ¦ +---------------------+---------+-----+----+----T----+----T----+----------+ ¦Доля малого и ¦ % ¦13,1 ¦ 14 ¦14,6¦ 15 ¦15,4¦15,8¦ ¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме выручки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров, продуктов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----------+ ¦Количество микро- и ¦ единиц ¦ 368 ¦403 ¦438 ¦458 ¦509 ¦549 ¦ 149,2 ¦ ¦малых организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----------+ ¦Количество ¦ человек ¦2371 ¦2396¦2416¦2439¦2459¦2489¦ 105 ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----------+ ¦Численность ¦ -"- ¦5379 ¦5465¦5560¦5640¦5740¦5820¦ 108,2 ¦ ¦работающих в малом и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----------+ ¦Удельный вес занятых ¦ % ¦11,5 ¦11,6¦11,9¦11,9¦ 12 ¦12,3¦ ¦ ¦в сфере малого и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общей численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активного населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+----------- Приложение 12 ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА----+------------------------+-----------+-----------------------------------------------------------------------------------------+------------- ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----------+------------------+---------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредиты ¦ ¦ средства ¦ Количество ¦ ¦ N ¦ Наименование ¦ Срок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦белорусских банков¦ ¦ иностранных ¦ создаваемых и ¦ ¦п/п¦инвестиционного проекта,¦реализации,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвесторов ¦модернизированных¦ ¦ ¦ организация ¦ годы ¦всего ¦республиканский¦местный¦собственные+------+-----------+ прочие +-----+-----------+ рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦бюджет ¦ средства ¦ ¦ из них ¦источники¦ ¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций¦ ¦кредиты по ¦ ¦ ¦ кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦иностранным¦ ¦всего¦иностранных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитным ¦ ¦ ¦ банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ линиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-----------+------+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+-----+-----------+-----------------+ ¦ 1 ¦Создание дополнительных ¦2011 - 2012¦20111 ¦ ¦ ¦ 5380 ¦ ¦ ¦ ¦14731¦ 14731 ¦ 180 ¦ ¦ ¦мощностей цеха крепежных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изделий. РУП "Речицкий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦метизный завод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-----------+------+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+-----+-----------+-----------------+ ¦ 2 ¦Модернизация ¦2009 - 2013¦176982¦ 28892 ¦ ¦ 11340 ¦136750¦ 56920 ¦ ¦ ¦ ¦ 120 ¦ ¦ ¦производства ДСП. ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Речицадрев" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-----------+------+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+-----+-----------+-----------------+ ¦ 3 ¦Организация ткацкого и ¦2011 - 2012¦11040 ¦ ¦ ¦ ¦ 6870 ¦ ¦ 4170 ¦ ¦ ¦ 15 ¦ ¦ ¦швейного производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текстиля для дома. 3-я ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очередь строительства. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приготовительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства. ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Речицкий текстиль" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-----------+------+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+-----+-----------+-----------------+ ¦ 4 ¦Строительство биогазовой¦2011 - 2012¦11000 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1000 ¦9000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установки мощностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,5 МВт. Филиал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Советская Белоруссия" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО "Речицкий комбинат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хлебопродуктов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-----------+------+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+-----+-----------+-----------------+ ¦ 5 ¦Техническое ¦ 2011 ¦ 1200 ¦ ¦ ¦ 1200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦перевооружение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства. Филиал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Речицкий винодельческий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦завод" КДУП "Гомельский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦винодельческий завод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-----------+------+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+-----+-----------+-----------------+ ¦ 6 ¦Техническое ¦2011 - 2015¦ 1862 ¦ ¦ 600 ¦ ¦ 1262 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦переоснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приобретение комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования для выпуска¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦красочно-изобразительной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции. КПУП "Титул" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-----------+------+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+-----+-----------+-----------------+ ¦ 7 ¦Модернизация ¦2011 - 2015¦10300 ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ ¦ ¦10000¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦производства и освоение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых видов продукции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Речицаагротехсервис". ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Иностранное частное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие "ЭкоБиоБел" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-----------+------+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+-----+-----------+-----------------+ ¦ 8 ¦Организация ¦2010 - 2015¦ 9100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9100 ¦ ¦ 39 ¦ ¦ ¦импортозамещающего и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспортоориентированного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высококачественной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бескислородной медной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦катанки. ООО СП "Катех- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Полесье" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-----------+------+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+-----+-----------+-----------------+ ¦ 9 ¦Организация ¦2011 - 2012¦12267 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12267¦ ¦ 161 ¦ ¦ ¦импортозамещающего и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспортоориентированного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алюминиевого прутка из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алюминиевого сплава и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кабельного пластиката. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО "Ритм" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-----------+------+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+-----+-----------+-----------------+ ¦10 ¦Организация производства¦2011 - 2012¦ 7500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7500 ¦ ¦ 15 ¦ ¦ ¦по переработке лигнина. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИООО "Алэнерго" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-----------+------+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+-----+-----------+-----------------+ ¦11 ¦Модернизация котельной ¦2011 - 2013¦24938 ¦ ¦ 4988 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦19950¦ 19950 ¦ ¦ ¦ ¦по улице Молодежной, 1а,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Речица. КУП "Речицкий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦райжилкомхоз" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-----------+------+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+-----+-----------+-----------------+ ¦12 ¦Строительство МТФ на 600¦2010 - 2012¦19300 ¦ ¦ 300 ¦ 2600 ¦16400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ ¦ ¦голов крупного рогатого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скота в г. Василевичи. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦КСУП "Новый путь-агро" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-----------+------+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+-----+-----------+-----------------+ ¦13 ¦Строительство ¦2010 - 2011¦22991 ¦ ¦ 2991 ¦ 2000 ¦18000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ ¦зерносушильного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса и МТФ на 600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦голов крупного рогатого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скота. КСУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Агрокомбинат "Холмеч" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-----------+------+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+-----+-----------+-----------------+ ¦14 ¦Строительство МТФ на 200¦2011 - 2012¦ 6000 ¦ ¦ ¦ ¦ 6000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦голов крупного рогатого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скота в деревне Белое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Болото. Филиал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Речицкий" РУП "Речицкий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦метизный завод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-----------+------+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+-----+-----------+-----------------+ ¦15 ¦Строительство ¦2011 - 2012¦25972 ¦ ¦ 1972 ¦ 3000 ¦21000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ ¦зерносушильного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса и МТФ на 720 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦голов крупного рогатого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скота в деревне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пересвятое. КСУП "Совхоз¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Исток" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-----------+------+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+-----+-----------+-----------------+ ¦16 ¦Строительство МТФ на 720¦2012 - 2013¦24000 ¦ ¦ ¦ ¦24000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦голов крупного рогатого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скота в деревне Заходы. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦КСУП "Комсомольск" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-----------+------+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+-----+-----------+-----------------+ ¦17 ¦Строительство МТФ на 720¦2013 - 2014¦24000 ¦ ¦ ¦ ¦24000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦голов крупного рогатого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скота в деревне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Короватичи. Колхоз (СПК)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"21 съезд КПСС" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-----------+------+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+-----+-----------+-----------------+ ¦18 ¦Строительство ледовой ¦2011 - 2014¦42000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 42000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦арены в г. Речице. КУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Управление капитального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства Речицкого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-----------+------+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+-----+-----------+-----------------+ ¦19 ¦Строительство торгового ¦2011 - 2012¦11000 ¦ ¦ ¦ 11000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦центра (гипермаркета) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Речице в районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пересечения улиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пролетарской и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Светлогорского шоссе. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ООО "Евроторг" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-----------+------+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+-----+-----------+-----------------+ ¦20 ¦Строительство ¦2011 - 2015¦11750 ¦ ¦ ¦ 11750 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 110 ¦ ¦ ¦многофункционального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рынка, детского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурно-общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса, павильона по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продаже изделий из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природного камня в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Речице. ООО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"ЭкоЛюксПлюс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-----------+------+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+-----+-----------+-----------------+ ¦21 ¦Строительство торгового ¦2011 - 2014¦ 4500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4500 ¦ ¦ 35 ¦ ¦ ¦объекта в г. Речице по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улице Молодежной. ИООО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Глера Полесье-2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-----------+------+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+-----+-----------+-----------------+ ¦ИТОГО ¦477813¦ 29892 ¦ 10851 ¦ 48270 ¦254582¦ 56920 ¦ 47170 ¦87048¦ 34681 ¦ 958 ¦ ¦----------------------------------------+------+---------------+-------+-----------+------+-----------+---------+-----+-----------+------------------ Приложение 13 ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ЗАРЕЧЬЕ РЕЧИЦКОГО РАЙОНА----------------+---------+------------------------------------+------ ¦ ¦ ¦ Годы ¦ ¦ ¦ ¦ Единица +-----+-----T-----+-----T------+-----+ 2015 год ¦ ¦ Показатель ¦измерения¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦ 2014 ¦2015 ¦ в % к ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-----+-----+------+-----+2010 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦ ¦ +---------------+---------+-----+-----+-----T-----+------+-----+----------+ ¦Численность ¦ тыс. ¦0,460¦0,445¦0,445¦0,445¦0,445 ¦0,445¦ 96,7 ¦ ¦занятых в ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+-----+-----+-----+-----+------+-----+----------+ ¦Трудоустройство¦ -"- ¦ 23 ¦ 20 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 43,5 ¦ ¦граждан на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦созданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочие места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+-----+-----+-----+-----+------+-----+----------+ ¦Уровень ¦ % ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦ 1,8 ¦1,8 - ¦1,8 -¦ 105,9 - ¦ ¦безработицы (к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 2 ¦ 117,6 ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+-----+-----+-----+-----+------+-----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 9 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 133,3 ¦ ¦микро- и малых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+---------+-----+-----+-----+-----+------+-----+----------- Приложение 14 ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ГОРОДА ВАСИЛЕВИЧИ РЕЧИЦКОГО РАЙОНА-----------------+---------+-----------------------------------+------ ¦ ¦ ¦ Годы ¦ ¦ ¦ ¦ Единица +-----+-----T-----+-----T-----+-----+ 2015 год ¦ ¦ Показатель ¦измерения¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ в % к ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-----+-----+-----+-----+2010 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦ ¦ +----------------+---------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Численность ¦ тыс. ¦1,294¦1,270¦1,270¦1,275¦1,280¦1,280¦ 99 ¦ ¦занятых в ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Трудоустройство ¦ -"- ¦ 64 ¦ 30 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 39,1 ¦ ¦граждан на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦созданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочие места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Уровень ¦ % ¦ 1,1 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦1,8 -¦1,8 -¦ 163,6 - ¦ ¦безработицы (к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 2 ¦ 181,8 ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 14 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 114,3 ¦ ¦микро- и малых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|