Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Кормянского районного Совета депутатов от 11.10.2011 № 60 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Кормянского района на 2011 - 2015 годы"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 22 декабря 2011 г. N 9/46201 На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Кормянский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Кормянского района на 2011 - 2015 годы. 2. Кормянскому районному исполнительному комитету довести Программу социально-экономического развития Кормянского района на 2011 - 2015 годы до заинтересованных. 3. Контроль за выполнением Программы социально-экономического развития Кормянского района на 2011 - 2015 годы возложить на заместителей председателя Кормянского районного исполнительного комитета по принадлежности. 4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. Председатель Н.В.Притыченко УТВЕРЖДЕНО Решение Кормянского районного Совета депутатов 11.10.2011 N 60 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОРМЯНСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Программа социально-экономического развития Кормянского района на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462). 2. В настоящей Программе дана оценка социально-экономическому развитию Кормянского района (далее - район) в 2006 - 2010 годах, определены цели и задачи, основные направления и приоритеты социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы, меры по их реализации, необходимые ресурсы и ожидаемые социально-экономические результаты. ГЛАВА 2 ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА ЗА 2006 - 2010 ГОДЫ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА3. В целом в районе за 2006 - 2010 годы превышены основные прогнозные показатели Программы социально-экономического развития Кормянского района на 2007 - 2010 годы, утвержденной решением Кормянского районного Совета депутатов от 29 октября 2007 г. N 31 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 166, 9/12339), по росту инвестиций - 484,9 процента (далее - %) (прогноз 198 - 215%), экспорту товаров - 237,1% (прогноз 155 - 162%), розничному товарообороту - 183,1% (прогноз 157 - 165%), платным услугам - 171,5% (прогноз 154 - 161%), промышленному производству -156,4% (прогноз 150 - 158%). Введено в эксплуатацию жилья 26,6 тысячи (далее - тыс.) квадратных метров. Целевой показатель по энергосбережению составил минус 57,3%. 4. За 2006 - 2010 годы темп производства промышленной продукции в районе составил 156,4% при прогнозе 150 - 158%. 5. Рост валовой продукции сельского хозяйства за 2006 - 2010 годы составил 114,2% (прогноз 134 - 145%). При этом продукции сельского хозяйства произведено на сумму около 177 миллиардов (далее - млрд.) рублей, что в 3 раза больше, чем за 2001 - 2005 годы. Объем производства молока вырос на 26% (с 17,1 до 21,6 тыс. тонн). Средний удой молока от коровы увеличился на 19,9%. На 20% увеличилось производство мяса (с 1,5 до 1,8 тыс. тонн). Среднемесячная заработная плата работников агропромышленного комплекса в 2010 году по сравнению с 2005 годом увеличилась в 2,5 раза. 6. В районе ежегодно наращиваются объемы жилищного строительства. За 2006 - 2010 годы жилья введено на 11 тыс. квадратных метров больше. Темп роста составил 170%. 7. Рост инвестиций в основной капитал за 2006 - 2010 годы составил 484,9% при прогнозе 198 - 215%. За пять лет введено в эксплуатацию 26610 квадратных метров жилья. Введен в эксплуатацию животноводческий комплекс по производству молока на 720 голов в агрогородке Хизов. Обустроено 5 агрогородков (Литвиновичи, Барсуки, Коротьки, Хизов и Боровая Буда). Субъектами хозяйствования на развитие района использован 251 млрд. рублей. 8. В сфере энергосбережения за 2006 - 2010 годы внедрены энергоэффективные технологии, основное и вспомогательное энергосберегающее оборудование, осуществлена замена неэкономичных котлов и другого оборудования на более эффективное, произведен перевод котлов на местные виды топлива. В 2010 году реализован инвестиционный проект по установке газопоршневой установки на котельной "Центральная" коммунального жилищно-производственного унитарного предприятия (далее - КЖПУП) "Корма", что дает возможность обеспечить горячим водоснабжением весь городской поселок (далее - г.п.) Корма в межотопительный период и при этом осуществлять выработку электрической энергии. 9. Обеспечено выполнение задания по экспорту товаров при положительном сальдо. Темп роста составил 237,1% при задании 155 - 162%. Экспорт товаров осуществляло Кормянское районное потребительское общество, экспорт услуг - учреждение здравоохранения "Кормянская центральная районная больница" (далее - Кормянская ЦРБ). 10. Темп роста платных услуг населению за 2006 - 2010 годы вырос на 171,5% при задании 154 - 161%. Наибольший удельный вес в общем объеме платных услуг населению занимают услуги жилищно-коммунального хозяйства (56,4%), услуги связи (15%), бытовые услуги (10,3%), транспортные услуги (6,9%). Превышен прогноз по бытовым, туристическим, жилищно-коммунальным услугам, услугам здравоохранения. В то же время ниже прогноза традиционные услуги транспорта, связи, недостаточно активно развивались новые виды услуг. Темп роста розничного товарооборота превысил прогноз на 26,1% и составил 183,1% при прогнозе 157%. 11. Численность населения, занятого в экономике района, по состоянию на 1 января 2011 г. составила 6365 человек, что на 4,9% больше, чем на конец 2006 года. Низкий темп роста экономически активного населения обусловлен сокращением численности населения района, в том числе населения в трудоспособном возрасте. По состоянию на 1 января 2011 г. население в трудоспособном возрасте составляло 8502 человека, что на 5,1% меньше, чем на 1 января 2006 г. Реальная заработная плата за 2006 - 2010 годы возросла более чем на 138% (с 327,1 тыс. рублей в 2006 году до 781,6 тыс. рублей в 2010 году). 12. В 2006 - 2010 годах в районе сохранилась положительная динамика показателей развития малого предпринимательства. По состоянию на 1 января 2011 г. зарегистрированы 109 индивидуальных предпринимателей и 21 субъект малого предпринимательства. Основной вид деятельности малого предпринимательства - розничная торговля. Объем розничного товарооборота, достигнутый малыми предприятиями, составил 14 млрд. рублей, что составляет 7,5% от розничного товарооборота торговых организаций района. 13. Пассажирские перевозки в районе обеспечивало автотранспортное предприятие филиал N 15 открытого акционерного общества (далее - ОАО) "Гомельоблавтотранс". Автобусный парк насчитывает 18 автобусов, которые обеспечивают перевозки пассажиров по 6 междугородним, 9 пригородным и 1 городскому маршрутам. За указанный период количество междугородних маршрутов увеличилось с трех до шести. В 2010 году введен городской маршрут. Вместе с тем в последние годы отмечается устойчивая динамика падения объема перевозок пассажиров транспортом общего пользования и пассажирооборота. 14. В районе насчитывается 16 общеобразовательных учреждений. В 2009 году в г.п. Корма образована гимназия. Уровень учителей с высшим образованием увеличился с 77% в 2006 году до 83,2% в 2010 году. Удельный вес учителей высшей категории достиг 31%, что на 11% больше, чем в 2006 году. 15. Работа Кормянской ЦРБ направлена на реализацию комплекса мер по сохранению и укреплению здоровья жителей района. Реализован ряд мероприятий, направленных на улучшение доступности и качества первичной медицинской помощи. Совершенствование организационной структуры Кормянской ЦРБ, оснащение ее современным медицинским оборудованием позволило улучшить качество диагностики, в том числе и лабораторной. Всего за 5 лет приобретено медицинского оборудования на общую сумму 1,7 млрд. рублей. За период с 2006 года на реконструкцию, текущий и капитальный ремонт направлено 3,1 млрд. рублей. 16. Для организации физкультурно-оздоровительной работы в районе имеются: центральный стадион на 1500 мест с плоскостными площадками, детско-юношеская спортивная школа, 18 спортивных залов, в том числе 15 на базе средних школ, 3 спортивных зала ведомственной принадлежности предприятий, 15 плоскостных спортивных сооружений, плавательный бассейн при банно-оздоровительном комплексе. 17. В районе функционирует 45 учреждений культуры, из них 8 домов культуры, 7 клубов, 2 культурно-досуговых центра, клуб-музей, центр фольклора, 16 библиотек в сельской местности, библиотека-клуб, центр культуры и досуга, центральная районная библиотека, детская библиотека, автоклуб. Библиотечным обслуживанием охвачено более 9000 жителей района. В 168 клубных формированиях насчитывается 1306 участников, из них 900 - дети. В детской школе искусств по трем направлениям обучается 216 учащихся. Созданы 2 филиала детской школы искусств, в которых обучается 66 учащихся. В 2009 году создан районный мемориальный музей П.Н.Лепешинского. За 2006 - 2010 годы на развитие культуры направлено 3,7 млрд. рублей. 18. Вместе с тем в ходе реализации Программы социально-экономического развития Кормянского района на 2007 - 2010 годы не удалось решить часть проблем, которые оказывают сдерживающее влияние на динамичное социально-экономическое развитие района. Остается высоким уровень физического и морального износа основных средств на предприятиях района, предприятиями недостаточно используются кредитные ресурсы банков, остается высокой материалоемкость и энергоемкость выпускаемой продукции. Слабой остается восприимчивость предприятий и организаций к инновациям. Недостаточно на территории района создано малых предприятий и новых производств. 19. Настоящая Программа направлена на решение указанных проблем и преодоление ограничений экономического роста, что позволит обеспечить устойчивые темпы социально-экономического развития района, повысить благосостояние населения. ГЛАВА 3 МЕСТНЫЕ РЕСУРСЫ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА20. Район расположен в северо-восточной части Гомельской области и граничит со Славгородским, Краснопольским районами Могилевской области, Рогачевским и Чечерским районами Гомельской области. Район образован в 1924 году. В состав района входит 8 сельсоветов, 65 населенных пунктов. Площадь района составляет 95 тыс. гектаров, из которых 37% занято лесами, 42,5% - сельхозугодиями, воды занимают 1,3%, прочие земли - 19,2%. На территории района проживает 15,4 тыс. человек, в том числе 7,5 тыс. человек проживает в г.п. Корма и 7,9 тыс. человек - в сельской местности. Районный центр расположен в 98 километрах от областного центра и в 65 километрах от ближайшей железнодорожной станции города Рогачева. Район имеет достаточно благоприятные природные условия для развития всех сфер жизнедеятельности человека. 21. По своему уровню и специфике развития район относится к аграрным. Аграрный сектор экономики района включает одно обслуживающее предприятие ОАО "Кормаагросервис" и 6 коммунальных сельскохозяйственных унитарных предприятий (далее - КСУП). 22. Сельское хозяйство составляет основу производственной деятельности населения района. Для сельского хозяйства района, как и для республики в целом, характерен значительный спад производства, обусловленный влиянием последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В общем объеме сельскохозяйственного производства в районе ведущую роль играет растениеводство. 23. На территории района имеются полезные ископаемые: песчано-гравийный материал, глина, торф. Леса по своей формационной структуре в основном смешанные с преобладанием лиственных пород площадью 35,3 тыс. гектаров. По территории района протекают реки: Сож, Коселянка, Кляпинка, Добричь, Горна, Кормянка, расположено 17 озер. 24. В экономике района занято 6365 человек, в том числе в промышленности - 10,9%, в сельском хозяйстве - 25%, в негосударственном секторе экономики - 1,4%. 25. В районе функционируют 185 субъектов хозяйствования, в том числе 109 индивидуальных предпринимателей. В районе работает 5 промышленных предприятий: филиал N 2 ОАО "Речицкий текстиль", филиал "Кормянский льнозавод" ОАО "Гомельлен", ОАО "Кормаагросервис", нехозрасчетный участок производства Кормянского районного потребительского общества, коммунальное полиграфическое унитарное предприятие "Поликолор". Также в районе осуществляют деятельность 3 строительные организации, 2 предприятия связи, КЖП УП "Корма", ОАО "Кормянский комбинат бытового обслуживания" и другие предприятия жизнеобеспечения жителей района. 26. В системе торговли района функционируют 85 торговых объектов всех форм собственности общей площадью 6,6 тыс. квадратных метров, 57 торговых объектов, или 67% от их общего количества принадлежат Кормянскому районному потребительскому обществу. В г.п. Корма функционирует 2 рынка, на которых осуществляют розничную торговлю индивидуальные предприниматели и физические лица. В сети предприятий общественного питания работает ресторан "Сож" на 90 посадочных мест, кафе "Нептун". В летний период дополнительно открывается 2 летних кафе. 27. На территории района работает 16 отделений связи, в том числе 15 в сельской местности. Установлено 5432 телефона. Плотность телефонов составляет 35,3 на 100 жителей. Бытовые услуги населению оказывает ОАО "Кормянский комбинат бытового обслуживания", функционирует 9 комплексных приемных пунктов, которые расположены в сельской местности. Все государственные минимальные социальные стандарты по бытовому обслуживанию населения выполняются в полном объеме. ГЛАВА 4 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ28. Главная цель социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы - обеспечение устойчивого развития территории, рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики района за счет реализации приоритетов, определенных в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы. 29. Для достижения главной цели необходимо решение следующих задач: модернизация организационно-экономических механизмов, создание благоприятных условий для реализации предпринимательской инициативы субъектов хозяйствования; усиление мотивации к эффективной работе и повышение ответственности работников за результаты и качество своего труда; повышение эффективности агропромышленного комплекса, дальнейшее развитие социальной инфраструктуры села; формирование эффективной инновационной системы; совершенствование структуры экономики на основе приоритетного развития ресурсосберегающих, наукоемких и высокотехнологичных производств с высокой долей добавленной стоимости и прогрессивных видов услуг; активизация инвестиционных процессов и стимулирование притока прямых иностранных инвестиций. 30. Важное значение для развития района будет иметь реализация Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. N 1922 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 10, 5/33118). Показатели социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы представлены согласно приложениям 1 - 14. ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА31. Демографическая ситуация в районе в течение последних лет характеризуется процессом естественной убыли населения, что обусловлено превышением показателя смертности над показателем рождаемости и миграционными процессами. Отмечается увеличение численности лиц старше трудоспособного возраста. Основными направлениями демографического развития на 2011 - 2015 годы являются: стимулирование рождаемости; повышение качества жизни семей с детьми, улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности семей; улучшение состояния здоровья населения, увеличение средней продолжительности жизни; оптимизация внешних и внутренних миграционных процессов. 32. Решение демографических задач планируется посредством: формирования семейной идеологии, направленной на признание в обществе устойчивой, благополучной семьи как социальной нормы; реализации мер по улучшению репродуктивного здоровья населения, охране здоровья матери и ребенка; снижения смертности в результате проведения мероприятий по укреплению здоровья населения; увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения, прежде всего за счет снижения преждевременной смертности лиц трудоспособного возраста. 33. В 2011 - 2015 годах рынок труда района будет формироваться под воздействием следующих факторов: сокращения численности трудовых ресурсов; дисбаланса спроса и предложения рабочих мест по профессионально-квалификационному составу; сохранения низкой конкурентоспособности на рынке труда граждан, особо нуждающихся в социальной защите, инвалидов, молодежи, граждан, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Беларусь, женщин, длительно неработающих граждан. Основными источниками пополнения рынка труда будут лица, уволенные по причинам текучести кадров, лица, высвобождаемые в результате модернизации производства и оптимизации численности работников, лица, имеющие длительный перерыв в работе. Основными направлениями при решении поставленных задач являются: оказание содействия нанимателям в структурной перестройке предприятий в условиях модернизации и обновления рабочих мест, развитие новых форм работы с нанимателями; стимулирование создания экономически эффективных рабочих мест, в первую очередь в сфере востребованных услуг; стимулирование роста занятости в сфере малого бизнеса и предпринимательства, развитие ремесленничества, агроэкотуризма; повышение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы и ее конкурентоспособности на основе создания системы непрерывного профессионального обучения для повышения квалификации персонала непосредственно на производстве, совершенствование профориентации молодежи; повышение экономической активности незанятого населения, создание благоприятных условий для повышения уровня занятости в районе и обеспечение занятости граждан, не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда; совершенствование социальной защиты безработных. В 2011 - 2015 годах в целом в районе планируется трудоустроить на созданные рабочие места более 540 человек. Занятое население в условиях сокращения численности трудовых ресурсов в 2015 году предположительно составит 6,1 тыс. человек. Реализация комплекса мер по содействию занятости населения позволит сдержать уровень безработицы в целом в районе в пределах 1,0% к численности экономически активного населения. 34. Важнейшим показателем, определяющим уровень жизни, являются доходы населения, основным элементом которых выступает заработная плата. Поступательный рост заработной платы в 2011 - 2015 годах будет обеспечен путем предоставления широких прав субъектам хозяйствования в выборе форм и систем заработной платы, установления прямой зависимости повышения заработной платы от показателей эффективности производства, качества и производительности труда, создания экономических предпосылок для легализации всех трудовых доходов. Реализация намеченных мер обеспечит рост среднемесячной заработной платы за 2011 - 2015 годы в 2,3 раза. 35. Основными задачами проводимых и намеченных перспективных мероприятий по развитию системы общего среднего образования на 2011 - 2015 годы являются: осуществление комплекса мер по обеспечению благоприятных условий для функционирования и развития сети общеобразовательных учреждений, обеспечение качественного образования учащихся; удовлетворение потребностей личности в получении общего среднего образования с учетом индивидуальных особенностей, возможностей, склонностей, интересов учащихся; развитие высокотехнологичной образовательной среды учреждений, совершенствование образовательного процесса посредством внедрения продуктивных, в том числе информационно-коммуникационных, технологий обучения, комплексного обеспечения современным учебным оборудованием и средствами обучения; повышение уровня владения иностранным языком выпускников общеобразовательных учреждений через интенсификацию образовательного процесса, использование современных форм и методов обучения; формирование мотивации педагогов к постоянному повышению квалификации и педагогического мастерства; создание молодым специалистам, прибывшим по направлению, необходимых социально-бытовых условий в целях их закрепления; укрепление и обновление материально-технической базы учреждений образования. 36. В 2011 - 2015 годах планируется реализация мер, направленных на дальнейшее совершенствование организационной структуры учреждений культуры и механизма их финансирования, оптимизацию сети учреждений культуры в сельской местности, обеспечение преемственности развития белорусской культуры, взаимосвязи общей культуры населения с высокой политической, правовой и экономической его сознательностью. Начиная с 2011 года будет осуществляться поэтапная компьютеризация клубов и музеев, проводиться работа по программному обеспечению библиотечных процессов и учету музейных фондов. Планируется обеспечение доступа к электронным информационным ресурсам в библиотеках посредством закупки электронных изданий и баз данных, оснащение библиотек новым серверным оборудованием и оборудование библиотек компьютерной техникой. 37. Основные направления деятельности здравоохранения района в 2011 - 2015 годах сохранят преемственность целей и приоритетов, которые были сформулированы и реализовывались в предыдущие годы в рамках национальной модели социально ориентированной рыночной экономики. В районе будет реализован ряд мероприятий, направленных на улучшение доступности и качества первичной медицинской помощи, особенно в сельской местности. В 2011 - 2015 годах планируется провести термореновацию фасада здания главного корпуса с пристройкой пищеблока, термореновацию инфекционного корпуса, капитальный ремонт терапевтического корпуса и фельдшерско-акушерского пункта в деревне Высокая, реконструкцию фельдшерско-акушерского пункта в агрогородке Литвиновичи под амбулаторию. Инвестиции в здравоохранение будут способствовать развитию новых медицинских технологий, что повысит возможность реально влиять на показатели здоровья населения. Будет обеспечен рост объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Продолжится совершенствование системы управления качеством медицинской помощи, стандартизации медицинских технологий. С 2011 года будет более активно внедряться система международных стандартов управления качеством, что позволит внедрить принципиально новые эффективные методы профилактики, диагностики и лечения заболеваний. Улучшение показателей здоровья населения, снижение общей смертности, заболеваемости, инвалидности, снижение уровня младенческой и материнской смертности, улучшение доступности и качества медицинского обслуживания населения, проведение диспансеризации приведет к улучшению медико-демографической ситуации в районе. Развитие системы сертификации в здравоохранении позволит наращивать экспорт медицинских услуг. 38. Приоритетными направлениями в сфере физической культуры, спорта и туризма на 2011 - 2015 годы предусматриваются совершенствование системы массового физкультурно-оздоровительного движения и привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом наибольшего количества населения, повышение уровня физического воспитания населения, дальнейшее улучшение качества организации физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на основе традиционных и новейших технологий, развитие детско-юношеского спорта. На 2011 - 2015 годы предусматривается: развитие агроэкотуризма на территории района, увеличение предоставления туристических услуг; формирование осознанной потребности населения в здоровом образе жизни; вовлечение населения в активные занятия физической культурой и спортом; совершенствование системы физического воспитания и образования населения; формирование широких и доступных возможностей использования объектов спортивной инфраструктуры. ГЛАВА 6 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА, А ТАКЖЕ ТЕРРИТОРИЙ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС39. Главными задачами развития промышленности на 2011 - 2015 годы будут являться повышение производительности труда на основе быстрого обновления активной части основных средств, освоение и наращивание выпуска высококачественной и востребованной на рынке продукции. Рост производственного потенциала будет обеспечен, в первую очередь за счет организации новых специализированных производств, использующих современные технологии, передовые научные разработки и создающих продукцию с высокой добавленной стоимостью. Качественное улучшение производственного потенциала, снижение материало- и импортоемкости продукции, повышение ее конкурентоспособности на внешних рынках требуют постоянной модернизации промышленных предприятий, создания новых высокотехнологичных наукоемких производств, что будет обеспечено за счет реализации ряда инвестиционных проектов. В соответствии с Государственной программой по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года запланирована модернизация производства филиала "Кормянский льнозавод" ОАО "Гомельлен". Для обеспечения стабильной и рентабельной работы филиала "Кормянский льнозавод" ОАО "Гомельлен" требуется комплексное технологическое переоснащение. Проектом предусматривается приобретение технологической линии для выработки льноволокна бельгийской компании "DEPOORTERE" S. A. Совершенствование технологии выращивания льнотресты за счет новой современной техники и сортов льна зарубежной селекции, а также установка новой линии позволят увеличить объемы производства льноволокна почти в 4 раза. При выходе на полную мощность удельный вес выхода длинного льноволокна возрастет до 50%. При вводе в эксплуатацию новой линии сократятся простои на ремонт оборудования и удельные затраты на электроэнергию. Сократится время на межоперационные переходы. Новая линия будет оснащена эффективной фильтровентиляционной системой, которая позволит значительно улучшить условия труда и снизить вредные выбросы в атмосферу. За счет внедрения нового технологического оборудования планируется повысить качество продукции, что позволит улучшить финансовое состояние предприятия. На филиале N 2 ОАО "Речицкий текстиль" в 2011 - 2015 годах будет организовано производство средств индивидуальной гигиены. Производство является импортозамещающим. Дополнительно будет создано не менее 25 рабочих мест. Результатом выполнения поставленных задач по развитию промышленного комплекса станет увеличение объема промышленного производства в 2015 году по сравнению с 2010 годом более чем в 1,4 раза. Производительность труда возрастет на 32,6%. 40. К основным целям, стоящим перед агропромышленным комплексом района на 2011 - 2015 годы, относятся: обеспечение повышения экономической эффективности и финансовой устойчивости агропромышленного производства на основе создания адекватного экономического механизма и необходимых условий для повышения эффективности использования ресурсов и аграрного потенциала района, роста производства сельскохозяйственной продукции, обеспечивающей получение высокой добавленной стоимости; стимулирование инвестиций и инноваций в агропромышленный комплекс, рационализация его структуры, создание интегрированной системы агропромышленного производства, тесно увязывающей интересы всех его участников; кадровое обеспечение; закрепление и дальнейшее развитие достигнутых положительных тенденций в социальном развитии села, росте качества жизни сельского населения, повышении его доходов. Для выполнения поставленных целей стратегическим направлением на 2011 - 2015 годы должна стать интенсификация производства на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, инновационной деятельности. Последовательная реализация курса на формирование устойчивого и безубыточного сельского хозяйства требует его технического переоснащения с переходом на адаптивные ресурсосберегающие технологии в растениеводстве и животноводстве. В 2011 - 2015 годах предусматривается ежегодное техническое обновление машинно-тракторного парка не менее чем на 6%. Парк машин планируется комплектовать преимущественно многофункциональными, универсально-комбинированными агрегатами отечественного производства, которые можно адаптировать к условиям производства путем быстрой смены рабочих органов. 41. Развитие животноводства в 2011 - 2015 годах будет базироваться на основе новых технологий, ведения племенной работы и селекции сельскохозяйственных животных, повышения генетического прогресса популяций племенных животных по селекционируемым признакам, что является мощным источником резерва повышения продуктивности животных, а также улучшения качества животноводческой продукции. Важным направлением поддержки животноводства будет являться содействие техническому переоснащению производства, строительству современных животноводческих комплексов, установке нового технологичного оборудования. Наряду с развитием животноводства ускоренными темпами будет развиваться и кормопроизводство, для чего предусматривается: приведение в соответствие с изменениями в структуре животноводства кормовой базы; разработка и внедрение научно обоснованных севооборотов; стимулирование внедрения энергосберегающих систем и технологий производства сбалансированных высококачественных кормов, низкозатратных технологий (подсев, перезалужение); содействие сооружению и запуску цехов по приготовлению сбалансированных кормовых смесей на основе собственного зернофуража и белково-витаминных добавок. Для наращивания объемов животноводческой продукции планируется построить комплекс по производству молока на 720 коров в КСУП "Дубовица" и свиноводческий комплекс в КСУП "Совхоз "Богдановичи". Для повышения эффективности растениеводческой отрасли в КСУП "Совхоз "Кормянский" планируется установить линию по производству кондиции семян зерновых культур. 42. Повышение эффективности отрасли растениеводства будет связано с доступностью приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями качественных семян. Для воспроизводства семенного материала высшей репродукции площадь, засеваемая элитными семенами, должна составить не менее 10% общей площади посевов, что обеспечит внедрение новых сортов, адаптированных к природно-климатическим условиям района. В целях повышения эффективности земледелия будет вестись постоянная работа по повышению плодородия почв, для чего планируется увеличить внесение органических и минеральных удобрений. На ближайшую перспективу ведущая роль будет принадлежать культурам, имеющим повышенный спрос на зерновом рынке. 43. Дальнейшее развитие получат все формы собственности и хозяйствования. Будут созданы условия для развития личных подсобных хозяйств населения (оказание услуг по выполнению сельскохозяйственных работ, закупка молодняка скота и сельскохозяйственной продукции). Однако приоритетное развитие сохранится за высокоэффективным крупным товарным производством. Для обеспечения отрасли квалифицированными кадрами намечается выполнение следующих мероприятий: стимулирование привлечения и закрепления для работы в сельской местности выпускников средних и высших учебных заведений, молодых специалистов; повышение мотивации в закреплении квалифицированных кадров в сельской местности. В целях дальнейшего улучшения социальной обустроенности быта сельских жителей, повышения качества их жизни будет продолжена работа по развитию социальной инфраструктуры сельских территорий. Особое внимание будет уделяться созданию условий для повышения занятости сельских жителей, развитию индивидуальной предпринимательской деятельности в сельской местности, мониторингу и прогнозированию трудовых ресурсов на селе с учетом перспективных планов. Результатами выполнения поставленных задач по развитию сельского хозяйства в 2011 - 2015 годах станут увеличение объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на 139 - 145,5%, повышение рентабельности продаж в организациях сельского хозяйства до 8% в 2015 году. 44. Строительство доступного и комфортного жилья, снижение стоимости и гарантия качества строительства - основные пути развития строительного комплекса района. Главными задачами развития строительства являются: внедрение новых инновационных технологий; развитие массового строительства доступного, комфортного и энергоэффективного жилья; снижение материало- и энергопотребления при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; сокращение продолжительности инвестиционно-строительного цикла, развитие современной инженерной и социальной инфраструктур. 45. В сфере жилищного строительства первоочередными приоритетами будут являться: обеспечение жильем семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий; увеличение объемов строительства и ввода жилья в эксплуатацию; повышение качества жилья и обеспечение его доступности для большинства граждан. Основными направлениями реализации указанных приоритетов в сфере жилищного строительства будут являться: наращивание объемов ввода в эксплуатацию жилья в соответствии с европейскими стандартами качества и повышение обеспеченности населения района жилой площадью в расчете на одного жителя; увеличение внебюджетных источников финансирования жилищного строительства, развитие форм долгосрочного кредитования граждан и организаций на строительство жилья; улучшение качества строительства жилья и потребительских свойств жилых помещений на основе инновационных технологий индустриального домостроения и архитектурно-конструктивных проектных решений; развитие малоэтажного домостроения, в том числе на основе полносборного индустриального домостроения, включая деревянное домостроение. Всего за 2011 - 2015 годы предполагается ввести в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 28,6 тыс. квадратных метров общей площади жилых домов. Обеспеченность жителей района жилой площадью увеличится до 28,2 квадратного метра на человека. 46. Основной целью развития сферы услуг в 2011 - 2015 годах будет являться удовлетворение потребностей населения в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам. При этом необходимо обеспечить опережающие темпы развития данного сектора экономики, прежде всего за счет приоритетных и новых видов услуг. В 2011 - 2015 годах приоритет будет отдан ускоренному развитию услуг, определяющих качество жизни населения: образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, туристических услуг и услуг по организации досуга, рационализации быта населения. Также особое внимание будет обращено на формирование современного рынка информационных продуктов и услуг путем увеличения объема реализации современных информационных услуг (телекоммуникаций, программного обеспечения, электронной связи), расширения сети Интернет на территории района. Объем платных услуг населению в 2011 - 2015 годах планируется увеличить в 1,6 раза. 47. Важное значение будет придаваться развитию сферы бытового обслуживания населения, главной целью которого является обеспечение населения высококачественными бытовыми услугами при максимальной их ценовой и территориальной доступности. Предусматривается повышение уровня высокотехнологичных услуг. Будет совершенствоваться такая услуга, как прокат дорогостоящих товаров. Приоритетному развитию бытового обслуживания в сельской местности будет способствовать расширение на этих территориях туристической деятельности, в том числе в сфере агро- и экотуризма. Это повлечет за собой открытие пунктов проката спортинвентаря и развитие другой инфраструктуры. Объем бытовых услуг вырастет в 2011 - 2015 годах в 1,6 раза. 48. Основными направлениями развития сферы транспортных услуг на период до 2015 года будут являться: повышение доступности и качества транспортных услуг; развитие маршрутной сети пассажирских перевозок; совершенствование технологии перевозок грузов и пассажиров; обеспечение темпов роста услуг автомобильного транспорта. 49. Целью развития отрасли связи является обеспечение максимального удовлетворения спроса на услуги связи и информации всех категорий пользователей. С учетом существующего уровня развития сетей электросвязи и поставленных социальных задач приоритетными направлениями развития связи на период до 2015 года в области электросвязи будут: развитие сетей стационарной и подвижной электросвязи, обеспечение их защиты от несанкционированного доступа, надежности функционирования в условиях чрезвычайных ситуаций; дальнейшее строительство магистральных волоконно-оптических линий связи; расширение служб передачи данных в сетях стационарной подвижной электросвязи и создание условий перехода к сетям электросвязи с пакетной коммутацией для оказания услуг электросвязи с использованием технологий широкополосного доступа и обеспечением необходимого качества обслуживания; техническое перевооружение сетей электросвязи общего пользования посредством замены аналогового коммутационного оборудования на цифровое с максимальным использованием оборудования отечественного производства; внедрение сетей сотовой подвижной связи третьего поколения; внедрение новых перспективных информационных технологий и технологий электросвязи. В 2011 - 2015 годах в районе планируется расширение сети передачи данных для оказания услуг широкополосного доступа в сеть Интернет и интерактивного телевидения, прокладка волоконно-оптической линии связи. 50. Приоритетными направлениями в области почтовой связи будут являться: модернизация на основе современных информационных технологий; осуществление автоматизации технологических и управленческих процессов в организациях почтовой связи, повышение уровня их технической оснащенности; развитие традиционных и внедрение новых услуг, в том числе на основе применения информационных технологий. 51. Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в 2011 - 2015 годах будет направлена на продолжение начатых ранее преобразований (создание для граждан комфортных условий проживания, повышение качества содержания и обслуживания жилищного фонда, обеспечение населения комплексом коммунальных услуг в соответствии с государственными минимальными социальными стандартами) и предусматривает переход к 2015 году на окупаемость затрат организаций жилищно-коммунального хозяйства по оказанию населению жилищно-коммунальных услуг с учетом роста доходов населения, снижения издержек самих организаций и совершенствования тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве. Инновационный путь развития системы жилищно-коммунального хозяйства в 2011 - 2015 годах направлен на: рациональное использование водных ресурсов, которое состоит в обеспечении населения и отраслей экономики водой необходимого качества и в достаточном количестве, эффективном использовании подземных вод; увеличение объемов работ по реконструкции и тепловой модернизации жилищного фонда. В 2011 - 2015 годах на развитие жилищно-коммунального хозяйства района планируется направить 49,1 млрд. рублей. В целях повышения качества предоставляемых потребителям жилищно-коммунальных услуг и снижения затрат в 2011 - 2015 годах планируется замена тепловых сетей с преимущественным применением предизолированной (далее - ПИ) трубы. В 2011 - 2015 годах в районе предусматривается выполнить капитальный ремонт, тепловую модернизацию жилищного фонда в объеме 27,5 тыс. квадратных метров, что составляет 26,6% общей эксплуатируемой площади жилищного фонда, строительство станций обезжелезивания в деревнях Высокая и Октябрево, реконструкцию очистных сооружений и канализации в г.п. Корма, установку дополнительного модуля с котлом на местные виды топлива в газовых котельных в агрогородках Литвиновичи и Коротьки, модернизацию тепловых сетей ПИ-трубами в г.п. Корма. 52. Основной целью развития сферы торговли и общественного питания в 2011 - 2015 годах будет создание условий для наиболее полного удовлетворения потребительского спроса путем предоставления широкого ассортимента товаров и услуг, в первую очередь отечественного производства, на основе совершенствования методов управления товарными ресурсами. В целях повышения качественного уровня торговых услуг планируется: увеличить на 2 единицы число объектов, работающих по методу самообслуживания; увеличить на 2 единицы количество платежных терминалов; упорядочить режим работы объектов торговли через увеличение числа магазинов, работающих без обеденного перерыва, в выходные дни. За 2011 - 2015 годы объем розничного товарооборота торговли через все каналы реализации в районе увеличится на 52%. 53. Основной целью развития общественного питания является обеспечение различных категорий населения услугами питания на основе повышения их качества и расширения номенклатуры, а также обеспечения их доступности по ценовому и территориальному фактору. Планируется в действующем кафе установить оборудование по приготовлению пиццы. За 2011 - 2015 годы розничный товарооборот общественного питания увеличится в 1,4 раза. 54. Важным звеном в социально-экономическом развитии районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, является занятость населения. В 2011 - 2015 годах в г.п. Корма планируется трудоустроить на созданные рабочие места 478 человек. 55. Одной из важнейших задач радиационной защиты населения остается радиационный контроль пищевых продуктов, сырьевой базы, заготавливаемой дикорастущей продукции и лекарственно-технического сырья, питьевой воды. Важным объектом контроля является молоко, производимое в личных подсобных хозяйствах граждан. Данная работа будет осуществляться санитарно-эпидемиологической службой района. 56. Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию района позволит: повысить эффективность работы организаций, уровень заработной платы; обеспечить необходимый уровень инфраструктуры, безопасные условия жизнедеятельности населения, проживающего на территории радиоактивного загрязнения; снизить дозы облучения вследствие сокращения местных видов топлива. Приоритетными направлениями являются: газификация населенных пунктов; развитие водопроводных сетей; благоустройство населенных пунктов, включая строительство дорог. ГЛАВА 7 АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА57. Основной целью в области поддержки предпринимательства в 2011 - 2015 годах будет создание наиболее благоприятных условий для его развития. 58. Для достижения поставленной цели и повышения вклада малого и среднего предпринимательства в развитие экономики района за счет более широкого использования его потенциала в сферах производства и оказания услуг, в сельской местности, активизации его инвестиционной, инновационной и экспортной деятельности будет проводиться работа: по оказанию финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства под создание новых рабочих мест; по привлечению субъектов малого предпринимательства к участию в реализации инвестиционных проектов по открытию новых производств; по информированию частного бизнеса об изменениях в нормативно-правовой базе и наличии неиспользуемых объектов недвижимости для организации производства; по сопровождению деятельности вновь созданных юридических лиц частной формы собственности, оказанию им информационной и другой поддержки. 59. Будет продолжена практика по проведению встреч с субъектами предпринимательства в целях изучения проблем развития предпринимательства и выработки предложений по их преодолению. В результате к 2015 году количество малых предприятий в районе планируется довести до 35 единиц. Численность занятых в малом предпринимательстве, включая индивидуальных предпринимателей и работающих у них по найму, планируется к 2015 году увеличить на 15%. Предполагаемая доля малого и среднего предпринимательства в общем объеме выручки от реализации товаров, продуктов, услуг составит 6,7%. ГЛАВА 8 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ60. Основная цель инновационной деятельности - создание конкурентоспособной экономики, основанной на использовании прогрессивных технологий, повышении инновационной активности субъектов предпринимательской деятельности. 61. Для решения поставленных задач необходимы: модернизация традиционных отраслей экономики в целях увеличения производительности труда, снижения энерго- и материалоемкости, создания новых видов продукции, обеспечивающих снижение импортозависимости и наращивание экспортного потенциала; создание и развитие производств, обеспечивающих выпуск инновационной продукции; использование технологий, позволяющих наладить выпуск конкурентоспособной продукции. ГЛАВА 9 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ62. Главной целью инвестиционной деятельности является создание условий для привлечения различных форм инвестиций, направленных на создание современных прогрессивных предприятий, способных обеспечить производство продукции, обладающей высокой экспортной конкурентоспособностью. 63. Основными направлениями инвестиционной деятельности в 2011 - 2015 годах станут: совершенствование инвестиционного климата и благоприятного имиджа района; повышение эффективности инвестиционных проектов и сокращение сроков их реализации; модернизация действующих предприятий на основе новейших технологий; направление инвестиционных ресурсов в сельском хозяйстве на развитие социальной и производственной инфраструктуры агрогородков, техническое и технологическое перевооружение сельскохозяйственного производства, реконструкцию и модернизацию животноводческих ферм по выращиванию, откорму и молочному производству крупного рогатого скота и свиней; поддержание благоприятного инвестиционного климата в целях максимального привлечения инвестиций, особенно прямых иностранных, обеспечение защиты интересов отечественных и иностранных инвесторов и создание для них равных условий. Осуществление указанных направлений позволит повысить инновационную и инвестиционную активность организаций, обеспечить снижение энерго- и импортоемкости, что в свою очередь повысит конкурентоспособность продукции и услуг на внутреннем и внешних рынках. Темп роста инвестиций в основной капитал предприятий, расположенных на территории района, в 2015 году составит 145% к уровню 2010 года. На развитие экономики и социальной сферы района будет направлено более 525 млрд. рублей. 64. Оптимизация структуры осваиваемых инвестиций является одним из важнейших инструментов повышения эффективности инвестиционной деятельности. Региональная инвестиционная политика в 2011 - 2015 годах будет направлена на поддержание оптимальной технологической структуры инвестиций, обеспечивающей сбалансированное развитие производственной и социальной сфер. Удельный вес строительно-монтажных работ в общем объеме инвестиций предприятий района в течение 2011 - 2015 годов будет составлять порядка 65%, приобретение машин, оборудования, транспортных средств и инвентаря - около 25%, прочих работ и затрат - 10%. ГЛАВА 10 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ65. Специфика экономики района обусловлена низкой экспортной направленностью. Основными приоритетами внешнеэкономической деятельности на 2011 - 2015 годы являются: повышение эффективности действующих и создание новых экспортоориентированных производств, увеличение рентабельности экспорта и объемов поступления валютной выручки; реализация инвестиционных проектов по техническому перевооружению и реконструкции производственных мощностей с целью повышения конкурентоспособности товаров, реализуемых на экспорт, обновления и расширения ассортимента производимой продукции и услуг; создание новых экспортоориентированных производств с высокой долей добавленной стоимости в выпускаемой продукции; использование возможностей, предоставляемых Таможенным союзом (изменение ставок пошлин, свободный транзит и так далее); создание благоприятного имиджа для отечественной продукции с учетом длительного опыта сотрудничества с торговыми партнерами; диверсификация рынков сбыта и закрепление на уже существующих; расширение спектра и объемов экспорта услуг. 66. В целях обеспечения в районе положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами планируется: увеличение загрузки действующих производственных мощностей в целях увеличения объема экспортируемой продукции (организация работы в две смены производства концентрата заменителя цельного молока в совместном обществе с ограниченной ответственностью "Роскорм юг"); создание нового экспортоориентированного производства (организация производства гигиенических средств в филиале N 2 ОАО "Речицкий текстиль"). 67. Результатами выполнения поставленных задач по наращиванию экспортного потенциала в 2011 - 2015 годах в целом в районе станут рост экспорта товаров более чем в 2,4 раза к уровню 2010 года, экспорта услуг более чем в 2 раза, обеспечение положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами. ГЛАВА 11 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ68. Проводимая в районе экологическая политика направлена на обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ресурсов при сохранении целостности природных комплексов, снижение вредных воздействий на окружающую среду, кардинальное улучшение в районе обращения с отходами. 69. В целях улучшения качества и защиты атмосферного воздуха путем минимизации объемов выбросов загрязняющих веществ от стационарных и мобильных источников выбросов прогнозируется обеспечить достижение к 2015 году объемов выбросов от стационарных источников не более 0,49 тыс. тонн в год, от мобильных источников - не более 1,76 тыс. тонн в год. 70. Основными направлениями и задачами являются: улучшение качества компонентов окружающей среды на основе повышения технологического уровня производства; сокращение объемов образования отходов, выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, снабжение населения чистой питьевой водой; увеличение уровня вовлечения отходов в гражданский оборот; формирование экологической культуры населения через систему образования. Приложение 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОРМЯНСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ---------------+-----------+------------------------------------+----- ¦ ¦ ¦ Годы ¦2015 год ¦ ¦ ¦ Единица +-----+------+------+-----T-----+----+ в ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015¦процентах¦ ¦ ¦ +-----+------+------+-----+-----+----+ к 2010 ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦ году ¦ +--------------+-----------+-----+------+------+-----T-----+----+---------+ ¦Продукция ¦процентов к¦129,6¦ 109 ¦ 105 ¦ 105 ¦ 108 ¦ 115¦ 149 ¦ ¦промышленности¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+------+------+-----+-----+----+---------+ ¦Продукция ¦ -"- ¦90,1 ¦ 108 ¦ 107 ¦ 108 ¦ 108 ¦ 108¦ 145,5 ¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+------+------+-----+-----+----+---------+ ¦Инвестиции в ¦ -"- ¦155,8¦ 117 ¦ 103 ¦ 105 ¦ 105 ¦ 109¦ 145 ¦ ¦основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+------+------+-----+-----+----+---------+ ¦Доля ¦ процентов ¦ 6,1 ¦ 1,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+------+------+-----+-----+----+---------+ ¦Экспорт ¦процентов к¦ - ¦ 121 ¦ 125 ¦ 120 ¦ 116 ¦ 114¦ ¦ ¦товаров и ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+------+------+-----+-----+----+---------+ ¦Розничный ¦ -"- ¦111,4¦112 - ¦ 106 ¦ 106 ¦ 110 ¦ 110¦ 152 ¦ ¦товарооборот ¦ ¦ ¦ 113 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+------+------+-----+-----+----+---------+ ¦Платные услуги¦ -"- ¦116,6¦111 - ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110¦ 163,9 ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ 112 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+------+------+-----+-----+----+---------+ ¦Ввод в ¦ тыс. ¦ 9,5 ¦ 5,5 ¦ 5,5 ¦ 5,5 ¦ 5,5 ¦ 5,5¦ 57,8 ¦ ¦эксплуатацию ¦квадратных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья за счет ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+------+------+-----+-----+----+---------+ ¦Номинальная ¦тыс. рублей¦781,6¦ 1100 ¦ 1300 ¦1500 ¦1700 ¦1800¦ 230 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата на конец¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------+-----------+-----+------+------+-----+-----+----+---------- Приложение 2 НАСЕЛЕНИЕ КОРМЯНСКОГО РАЙОНА--------------+---------+---------------------------------------+----- ¦ ¦ ¦ Годы ¦2015 год ¦ ¦ ¦ Единица +------+------+-----T------+-----T------+ в ¦ ¦ Показатели ¦измерения¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012¦ 2013 ¦ 2014¦ 2015 ¦процентах¦ ¦ ¦ +------+------+-----+------+-----+------+ к 2010 ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦ прогноз ¦ году ¦ +-------------+---------+------+------+-----T------+-----T------+---------+ ¦Среднегодовая¦ тыс. ¦15,229¦15,063¦ 15 ¦14,950¦14,90¦14,850¦ 97,5 ¦ ¦численность ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------+-----+------+-----+------+---------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦ тыс. ¦7,495 ¦ 7,484¦7,480¦7,470 ¦7,460¦7,450 ¦ 99,4 ¦ ¦ ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+------+------+-----+------+-----+------+---------+ ¦ ¦процентов¦ 49,2 ¦ 49,7 ¦ 49,9¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ +-------------+---------+------+------+-----+------+-----+------+---------+ ¦сельского ¦ тыс. ¦7,734 ¦ 7,575¦7,520¦7,480 ¦7,440¦7,400 ¦ 95,7 ¦ ¦ ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+------+------+-----+------+-----+------+---------+ ¦ ¦процентов¦ 50,8 ¦ 50,3 ¦ 50,1¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ ¦-------------+---------+------+------+-----+------+-----+------+---------- Приложение 3 ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ КОРМЯНСКОГО РАЙОНА-------------+---------+----------------------------------------+----- ¦ ¦ ¦ Годы ¦2015 год ¦ ¦ ¦ Единица +-------+-----T-----+------+------+------+ в ¦ ¦ Показатели ¦измерения¦ 2010 ¦2011 ¦2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦процентах¦ ¦ ¦ +-------+-----+-----+------+------+------+ к 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦ году ¦ +------------+---------+-------+-----+-----T------+------+------+---------+ ¦Экономически¦ тыс. ¦ 6,4 ¦ 6,3 ¦ 6,3 ¦ 6,2 ¦ 6,2 ¦ 6,2 ¦ 96,8 ¦ ¦активное ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦население ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+-------+-----+-----+------+------+------+---------+ ¦Численность ¦ -"- ¦ 6,3 ¦ 6,3 ¦ 6,2 ¦ 6,1 ¦ 6,1 ¦ 6,1 ¦ 96,8 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+-------+-----+-----+------+------+------+---------+ ¦В процентах ¦процентов¦ 98,4 ¦98,4 ¦98,4 ¦ 98,4 ¦ 98,4 ¦ 98,4 ¦ ¦ ¦к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+-------+-----+-----+------+------+------+---------+ ¦В том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфера ¦ тыс. ¦ 2,9 ¦ 2,9 ¦ 2,7 ¦ 2,6 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 86,2 ¦ ¦производства¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+-------+-----+-----+------+------+------+---------+ ¦сфера услуг ¦ -"- ¦ 3,4 ¦ 3,4 ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 3,6 ¦ 3,6 ¦ 105,8 ¦ +------------+---------+-------+-----+-----+------+------+------+---------+ ¦Уровень ¦процентов¦ 0,8 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+-------+-----+-----+------+------+------+---------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 146 ¦ 140 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 68,5 ¦ ¦созданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------+---------+-------+-----+-----+------+------+------+---------- Приложение 4 ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ КОРМЯНСКОГО РАЙОНА---------------------+----------+-----------------------------------------+----- ¦ ¦ ¦ Годы ¦2015 год ¦ ¦ ¦ Единица +------+------+------+------+------+------+ в ¦ ¦ Показатели ¦измерения ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦процентах¦ ¦ ¦ +------+------+------+------+------+------+ к 2010 ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦ прогноз ¦ году ¦ +--------------------+----------+------+----------------------------------+---------+ ¦ Минеральные ресурсы ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Объем добычи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полезных ископаемых:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦песок ¦ тыс. ¦ 60 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 33,3 ¦ ¦ ¦кубических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦песчано-гравийная ¦ -"- ¦ 20 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 50 ¦ ¦смесь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦ Земельные ресурсы ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Общая земельная ¦ тыс. ¦94,915¦94,915¦94,915¦94,915¦94,915¦94,915¦ 100 ¦ ¦площадь ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦В том числе ¦ -"- ¦40,385¦40,819¦40,839¦40,849¦40,854¦40,860¦ 101,2 ¦ ¦сельскохозяйственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦ из них пахотные ¦ -"- ¦30,708¦30,787¦30,790¦30,795¦30,797¦30,798¦ 100,3 ¦ ¦ земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Площадь ¦ гектаров ¦ 2,65 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 101,9 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦угодий на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Площадь пахотных ¦ -"- ¦ 2 ¦ 2,04 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ 105 ¦ ¦земель на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Общая площадь ¦ -"- ¦14,553¦14,053¦12,918¦12,900¦12,900¦12,900¦ 88,6 ¦ ¦нарушенных земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Площадь ¦ тыс. ¦ 10 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 1,5 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦рекультивированных ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Удельный вес ¦процентов ¦ 14,8 ¦ 13,9 ¦ 13,6 ¦ 13,6 ¦ 13,6 ¦ 13,6 ¦ 100 ¦ ¦радиоактивно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦ Лесные ресурсы ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Площадь лесопокрытых¦ тыс. ¦31,479¦31,478¦31,640¦31,800¦31,820¦31,830¦ 101,1 ¦ ¦земель ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦ Водные ресурсы ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Объем забора воды из¦ тыс. ¦ 2,03 ¦ 2,84 ¦ 3,97 ¦ 57 ¦ 7,79 ¦ 10,9 ¦ 536,9 ¦ ¦природных источников¦кубических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Водопотребление ¦ -"- ¦ 1,66 ¦ 1,67 ¦ 1,69 ¦ 1,71 ¦ 1,72 ¦ 1,74 ¦ 104,8 ¦ ¦(использование воды)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦ Атмосферный воздух ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Выбросы загрязняющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ от: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарных ¦тыс. тонн ¦0,442 ¦0,450 ¦0,460 ¦0,470 ¦0,480 ¦0,490 ¦ 110,8 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦передвижных ¦ -"- ¦ 1,65 ¦ 1,63 ¦ 1,66 ¦ 1,69 ¦ 1,73 ¦ 1,76 ¦ 106,7 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природоохранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружения для ¦ тыс. ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 100 ¦ ¦очистки сточных вод ¦кубических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ метров в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦установки для ¦ тыс. ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 100 ¦ ¦улавливания и ¦кубических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обезвреживания ¦ метров в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вредных веществ из ¦ час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отходящих газов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+---------- Приложение 5 ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КОРМЯНСКОГО РАЙОНА----------------------+----------+------------------------------+----- ¦ ¦ ¦ Годы ¦2015 год ¦ ¦ ¦ Единица +-----+----T----+----T----+----+ в ¦ ¦ Показатели ¦измерения ¦2010 ¦2011¦2012¦2013¦2014¦2015¦процентах¦ ¦ ¦ +-----+----+----+----+----+----+ к 2010 ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦ году ¦ +---------------------+----------+-----+------------------------+---------+ ¦ Уровень жизни населения ¦ +---------------------+----------+-----T----+----T----+----T----+---------+ ¦Номинальная ¦ тыс. ¦781,6¦1100¦1300¦1500¦1700¦1800¦ 230 ¦ ¦начисленная ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+-----+----+----+----+----+----+---------+ ¦ Образование ¦ +---------------------+----------+-----T----+----T----+----T----+---------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦ 1,6 ¦1,6 ¦1,6 ¦1,6 ¦1,6 ¦1,6 ¦ 100 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школами на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+-----+----+----+----+----+----+---------+ ¦Обеспеченность ¦ -"- ¦ 1,6 ¦1,6 ¦1,6 ¦1,6 ¦1,6 ¦1,6 ¦ 100 ¦ ¦населения детскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+-----+----+----+----+----+----+---------+ ¦ Здравоохранение ¦ +---------------------+----------+-----T----+----T----+----T----+---------+ ¦Обеспеченность ¦ штук ¦82,5 ¦86,4¦86,4¦86,4¦86,4¦86,4¦ 104,7 ¦ ¦населения больничными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦койками на 10 тысяч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+-----+----+----+----+----+----+---------+ ¦Обеспеченность ¦посещений ¦110,8¦95,3¦95,3¦95,3¦95,3¦95,3¦ 86 ¦ ¦амбулаторно- ¦ в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиническими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями на 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тысяч человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+-----+----+----+----+----+----+---------+ ¦Численность врачей ¦человек на¦15,5 ¦16,2¦18,1¦18,1¦18,1¦18,1¦ 116,8 ¦ ¦ ¦ 10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+-----+----+----+----+----+----+---------+ ¦ Жилищная сфера ¦ +---------------------+----------+-----T----+----T----+----T----+---------+ ¦Ввод в эксплуатацию ¦ тыс. ¦ 9,5 ¦5,5 ¦5,5 ¦5,5 ¦5,5 ¦5,5 ¦ 57,8 ¦ ¦жилья за счет всех ¦квадратных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+-----+----+----+----+----+----+---------+ ¦В том числе в ¦ -"- ¦ 1,3 ¦1,7 ¦1,7 ¦1,7 ¦1,7 ¦1,7 ¦ 130,7 ¦ ¦сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+-----+----+----+----+----+----+---------+ ¦Обеспеченность ¦квадратных¦25,8 ¦26,5¦26,8¦27,3¦27,8¦28,2¦ 109,3 ¦ ¦населения общей ¦метров на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадью жилых домов ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+-----+----+----+----+----+----+---------+ ¦В том числе: в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городских поселениях ¦ -"- ¦22,3 ¦23,1¦23,3¦23,9¦24,4¦24,9¦ 111,6 ¦ +---------------------+----------+-----+----+----+----+----+----+---------+ ¦в сельской местности ¦ -"- ¦29,1 ¦29,9¦30,4¦30,8¦31,2¦31,5¦ 108,2 ¦ ¦---------------------+----------+-----+----+----+----+----+----+---------- Приложение 6 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КОРМЯНСКОГО РАЙОНА-------------------+-----------+-----------------------------------+----- ¦ ¦ ¦ Годы ¦2015 год ¦ ¦ ¦ Единица +-----+-----T-----+-----T-----+-----+ в ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦процентах¦ ¦ ¦ +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ к 2010 ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦ году ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+---------+ ¦Объем производства¦ млрд. ¦12,7 ¦19,5 ¦20,5 ¦21,5 ¦22,5 ¦23,8 ¦ ¦ ¦продукции ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦ ¦процентов к¦129,6¦ 109 ¦1050 ¦ 105 ¦ 108 ¦ 115 ¦ 149 ¦ ¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Рост ¦ -"- ¦112,2¦152,8¦128,1¦136,4¦131,2¦132,6¦ 512,4 ¦ ¦производительности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 52 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 16 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 23 ¦ ¦созданных новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Снижение (-) ¦процентов к¦ ¦0,99 ¦0,99 ¦0,99 ¦0,99 ¦0,99 ¦ ¦ ¦уровня ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалоемкости ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ ¦ 0,1 ¦ 2 ¦ 3,5 ¦ 6 ¦ 10 ¦ ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Структура ¦ -"- ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦промышленности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦обрабатывающая ¦ -"- ¦33,8 ¦24,1 ¦20,77¦16,98¦14,2 ¦11,83¦ ¦ ¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦текстильное и ¦ -"- ¦33,1 ¦23,6 ¦20,2 ¦16,4 ¦13,6 ¦11,2 ¦ ¦ ¦швейное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦обработка ¦ -"- ¦ 0,7 ¦ 0,5 ¦0,57 ¦0,58 ¦ 0,6 ¦0,63 ¦ ¦ ¦древесины и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изделий из дерева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦производство и ¦ -"- ¦66,2 ¦75,9 ¦79,23¦83,02¦85,8 ¦88,17¦ ¦ ¦распределение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газа и воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------- Приложение 7 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КОРМЯНСКОГО РАЙОНА---------------------+-----------+----------------------------------+----- ¦ ¦ ¦ Годы ¦2015 год ¦ ¦ ¦ Единица +-----+----T-----+-----T-----+-----+ в ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦2010 ¦2011¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦процентах¦ ¦ ¦ +-----+----+-----+-----+-----+-----+ к 2010 ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦ году ¦ +--------------------+-----------+-----+----+-----T-----+-----T-----+---------+ ¦Производство ¦ млрд. ¦87,6 ¦ 92 ¦98,4 ¦106,3¦114,8¦ 124 ¦ ¦ ¦продукции сельского ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства в +-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦хозяйствах всех ¦процентов к¦90,1 ¦108 ¦ 107 ¦ 108 ¦ 108 ¦ 108 ¦ 145,5 ¦ ¦категорий ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦растениеводство ¦ -"- ¦74,1 ¦108 ¦ 106 ¦105,5¦105,5¦ 105 ¦ 131,2 ¦ +--------------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦животноводство ¦ -"- ¦101,4¦ 94 ¦108,4¦111,5¦111,3¦111,7¦ 163,1 ¦ +--------------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Производство ¦ -"- ¦85,1 ¦108 ¦112,8¦111,7¦110,4¦110,1¦ 183,1 ¦ ¦продукции сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозпредприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Наличие ¦ единиц ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 100 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Наличие фермерских ¦ -"- ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 100 ¦ ¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выражении: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зерно ¦ тыс. тонн ¦26,1 ¦ 35 ¦52,8 ¦ 56 ¦ 59 ¦ 63 ¦ 241,3 ¦ +--------------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦картофель ¦ -"- ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 650 ¦ +--------------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦льноволокно ¦ -"- ¦ 1,7 ¦1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,8 ¦ 2 ¦ 2,2 ¦ 135,2 ¦ +--------------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦маслосемена рапса ¦ -"- ¦ 2,1 ¦1,5 ¦ 5 ¦ 5,5 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 419 ¦ +--------------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦овощи ¦ -"- ¦ 0,1 ¦0,1 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 300 ¦ +--------------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦скот и птица ¦ -"- ¦ 1,0 ¦1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 1,8 ¦ 180 ¦ ¦(реализация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦молоко ¦ -"- ¦21,6 ¦ 20 ¦25,5 ¦ 27 ¦29,0 ¦30,5 ¦ 169,4 ¦ +--------------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ -6,0¦3,5 ¦ 4 ¦ 5,1 ¦ 6,5 ¦ 8 ¦ ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Рентабельность ¦ -"- ¦ -6,3¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7,5 ¦ 10 ¦ ¦ ¦реализуемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Рост ¦процентов к¦87,3 ¦109 ¦ 108 ¦ 108 ¦ 108 ¦ 110 ¦ ¦ ¦производительности ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Количество созданных¦ единиц ¦ 12 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 10 ¦ 9 ¦ 8 ¦ ¦ ¦новых рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Снижение (-) уровня ¦процентов к¦ 1,6 ¦ -1 ¦ -1 ¦ -1 ¦ -1 ¦ -1 ¦ ¦ ¦материалоемкости ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции сельского ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+-----------+-----+----+-----+-----+-----+-----+---------- Приложение 8 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОРМЯНСКОГО РАЙОНА-----------------+-----------+--------------------------------+------- ¦ ¦ ¦ Годы ¦ ¦ ¦ ¦ Единица +-----+-----T-----+----T----+----+2015 год в ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013¦2014¦2015¦процентах к¦ ¦ ¦ +-----+-----+-----+----+----+----+ 2010 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----T----+----T----+-----------+ ¦Объем ¦ млрд. ¦21,3 ¦ 22 ¦22,7 ¦23,4¦24,1¦24,8¦ ¦ ¦строительно- ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монтажных работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и капитального +-----------+-----+-----+-----+----+----+----+-----------+ ¦ремонта зданий и¦процентов к¦ 172 ¦ 103 ¦ 103 ¦103 ¦103 ¦103 ¦ 115,9 ¦ ¦сооружений всех ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+----+----+----+-----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 9,2 ¦ 9,2 ¦ 9,4 ¦9,6 ¦9,6 ¦9,8 ¦ ¦ ¦продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+----+----+----+-----------+ ¦Рентабельность ¦ -"- ¦ 10 ¦10,5 ¦10,8 ¦ 11 ¦ 11 ¦11,2¦ ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+----+----+----+-----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100 ¦ ¦созданных новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+----+----+----+-----------+ ¦Снижение (-) ¦процентов к¦ 1,2 ¦ -0,5¦ -0,5¦-0,5¦-0,5¦-0,5¦ ¦ ¦уровня ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалоемкости¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+-----------+-----+-----+-----+----+----+----+------------ Приложение 9 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ КОРМЯНСКОГО РАЙОНА----------------+-----------+-----------------------------------+----- ¦ ¦ ¦ Годы ¦2015 год ¦ ¦ ¦ Единица +-----+-----T-----+-----T-----+-----+ в ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦процентах¦ ¦ ¦ +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ к 2010 ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦ году ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+---------+ ¦Темп роста ¦процентов к¦ 109 ¦ 109 ¦ 105 ¦ 105 ¦ 105 ¦ 105 ¦ 130 ¦ ¦валовой ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦добавленной ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимости услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦53,9 ¦53,9 ¦56,4 ¦57,3 ¦ 59 ¦ 59 ¦ ¦ ¦занятых в сфере¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦созданных новых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связь ¦ единиц ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100 ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦торговля ¦ -"- ¦ 5 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 40 ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦ Транспорт ¦ +---------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+---------+ ¦Объем перевозок¦ миллионов ¦0,16 ¦0,15 ¦0,15 ¦0,15 ¦0,15 ¦0,15 ¦ 93,7 ¦ ¦пассажиров ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Пассажирооборот¦ миллионов ¦ 6,5 ¦ 6,4 ¦ 6,3 ¦ 6,2 ¦ 6,1 ¦ 6 ¦ 92,3 ¦ ¦транспорта ¦пассажиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦километров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Протяженность ¦ тыс. ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 100 ¦ ¦автомобильных ¦километров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Из них с ¦ -"- ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 100 ¦ ¦твердым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦ Торговля ¦ +---------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+---------+ ¦Объем ¦процентов к¦111,4¦ 112 ¦ 106 ¦ 106 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 152 ¦ ¦розничного ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦В том числе ¦ -"- ¦110,1¦ 112 ¦ 106 ¦ 106 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 152 ¦ ¦потребительская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Структура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственная¦ процентов ¦ 7,3 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 13,6 ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦частная ¦ -"- ¦92,7 ¦ 99 ¦ 99 ¦ 99 ¦ 99 ¦ 99 ¦ 106,7 ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Из нее ¦ -"- ¦77,4 ¦ 76 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 74 ¦ 74 ¦ 95,6 ¦ ¦потребительская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 85 ¦ 93 ¦ 94 ¦ 95 ¦ 96 ¦ 97 ¦ 114,1 ¦ ¦розничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговой сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦В том числе в ¦ -"- ¦ 37 ¦ 37 ¦ 36 ¦ 35 ¦ 34 ¦ 34 ¦ 91,8 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Торговая ¦ тыс. ¦6,658¦6,791¦ 6,8 ¦6,85 ¦ 6,9 ¦ 7 ¦ 105,1 ¦ ¦площадь ¦квадратных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магазинов ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Обеспеченность ¦квадратных ¦409,1¦417,2¦453,3¦456,6¦460,0¦466,6¦ 114,1 ¦ ¦населения ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадями на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦ Общественное питание ¦ +---------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+---------+ ¦Объем ¦процентов к¦107,6¦1080 ¦ 108 ¦ 108 ¦ 108 ¦ 108 ¦ 146,9 ¦ ¦розничного ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦В том числе ¦ -"- ¦107,6¦ 108 ¦ 108 ¦ 108 ¦ 108 ¦1080 ¦ 146,9 ¦ ¦потребительская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 100 ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦В том числе в ¦ -"- ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 100 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Число мест в ¦ тыс. мест ¦0,29 ¦0,322¦0,322¦0,322¦0,322¦0,322¦ 111 ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦ 17 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 129,4 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местами в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общедоступных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Объем ¦процентов к¦116,6¦ 112 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 163,9 ¦ ¦реализации ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных услуг ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению через¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------- Приложение 10 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОРМЯНСКОГО РАЙОНА-----------------+-----------+---------------------------------+------ ¦ ¦ ¦ Годы ¦2015 год в¦ ¦ ¦ Единица +-----+-----T-----+----T----+-----+процентах ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013¦2014¦2015 ¦ к 2010 ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-----+----+----+-----+ году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----T----+----T-----+----------+ ¦Инвестиции в ¦ млрд. ¦90,2 ¦ 93 ¦ 96 ¦100 ¦106 ¦ 130 ¦ ¦ ¦основной капитал¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----+-----+-----+----+----+-----+----------+ ¦ ¦процентов к¦155,8¦ 117 ¦ 103 ¦105 ¦105 ¦ 109 ¦ 145 ¦ ¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+----+----+-----+----------+ ¦Из них по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленность ¦ млрд. ¦ 7,3 ¦38,6 ¦37,7 ¦4,0 ¦45,7¦ 5,0 ¦ 68 ¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+----+----+-----+----------+ ¦сельское ¦ -"- ¦18,7 ¦19,9 ¦17,8 ¦52,7¦18,2¦110,8¦ 296 ¦ ¦хозяйство, охота¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и предоставление¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в этих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+----+----+-----+----------+ ¦строительство ¦ -"- ¦29,2 ¦23,9 ¦24,7 ¦25,5¦28,6¦30,9 ¦ 105 ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+----+----+-----+----------+ ¦образование ¦ -"- ¦ 0,9 ¦ 1,5 ¦ 2,9 ¦1,3 ¦ - ¦ - ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+----+----+-----+----------+ ¦предоставление ¦ -"- ¦ 8,4 ¦ 6,3 ¦11,4 ¦13,6¦11,2¦16,6 ¦ 197 ¦ ¦коммунальных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персональных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+----+----+-----+----------+ ¦прочие виды ¦ -"- ¦25,7 ¦ 2,8 ¦ 1,5 ¦2,9 ¦2,3 ¦ 1,3 ¦ ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+----+----+-----+----------+ ¦Объем инвестиций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств бюджета ¦ -"- ¦32,1 ¦32,5 ¦28,9 ¦22,8¦20,1¦24,3 ¦ 75,7 ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+----+----+-----+----------+ ¦в том числе: ¦ -"- ¦21,4 ¦19,5 ¦15,8 ¦13,7¦12,1¦14,5 ¦ 67,8 ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+----+----+-----+----------+ ¦средств местных ¦ -"- ¦10,7 ¦ 13 ¦13,1 ¦9,1 ¦ 8 ¦ 9,8 ¦ 91,6 ¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+----+----+-----+----------+ ¦собственных ¦ -"- ¦22,4 ¦23,2 ¦20,7 ¦16,3¦23,1¦22,4 ¦ 100 ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+----+----+-----+----------+ ¦собственных ¦ -"- ¦ 0,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+----+----+-----+----------+ ¦кредитов ¦ -"- ¦14,7 ¦23,9 ¦19,3 ¦16,2¦21,3¦115,0¦ 782,3 ¦ ¦белорусских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+----+----+-----+----------+ ¦из них ¦ -"- ¦ 5,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитные линии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+----+----+-----+----------+ ¦прочих ¦ -"- ¦20,3 ¦ 0,4 ¦ 0,6 ¦0,9 ¦0,8 ¦ 2,9 ¦ 14,3 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+----+----+-----+----------+ ¦Объем ¦ миллионов ¦ 1,5 ¦ 0,1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦иностранных ¦ долларов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+----+----+-----+----------+ ¦Из них прямые ¦ -"- ¦ 1,5 ¦ 0,1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦иностранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чистой основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прямому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестору за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товары (работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+-----------+-----+-----+-----+----+----+-----+----------- Приложение 11 ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ КОРМЯНСКОГО РАЙОНА-----------+---------+------------------------------------------+----- ¦ ¦ ¦ Годы ¦2015 год ¦ ¦ ¦ Единица +-------+-----T-------+-------+-----T------+ в ¦ ¦Показатели¦измерения¦ 2010 ¦ 2011¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014¦ 2015 ¦процентах¦ ¦ ¦ +-------+-----+-------+-------+-----+------+ к 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦ году ¦ +----------+---------+-------+-----+-------+-------+-----T------+---------+ ¦Экспорт ¦миллионов¦ 0,2 ¦ 0,4 ¦ 0,5 ¦ 0,6 ¦ 0,7 ¦ 0,8 ¦ 400 ¦ ¦товаров и ¦долларов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+---------+-------+-----+-------+-------+-----+------+---------+ ¦Сальдо ¦ тыс. ¦-0,0007¦ +25 ¦ +50 ¦ +50 ¦ +70 ¦ +100 ¦ ¦ ¦внешней ¦долларов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------+---------+-------+-----+-------+-------+-----+------+---------- Приложение 12 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС КОРМЯНСКОГО РАЙОНА--------------------+---------+---------------------------------+----- ¦ ¦ ¦ Годы ¦2015 год ¦ ¦ ¦ Единица +----+------+-----T-----+----T----+ в ¦ ¦ Показатели ¦измерения¦2010¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014¦2015¦процентах¦ ¦ ¦ +----+------+-----+-----+----+----+ к 2010 ¦ ¦ ¦ ¦отче¦ прогноз ¦ году ¦ +-------------------+---------+----+------+-----T-----+----T----+---------+ ¦Доля малого и ¦процентов¦ 5,7¦ 5,9 ¦ 6,1 ¦ 6,3 ¦ 6,5¦ 6,7¦ ¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручки от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продуктов и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+----+------+-----+-----+----+----+---------+ ¦Количество микро- и¦ единиц ¦ 21 ¦ 23 ¦ 25 ¦ 27 ¦ 29 ¦ 35 ¦ 166,6 ¦ ¦малых предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+----+------+-----+-----+----+----+---------+ ¦Количество ¦ -"- ¦ 108¦ 110 ¦ 112 ¦ 112 ¦ 115¦ 120¦ 111,1 ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+----+------+-----+-----+----+----+---------+ ¦Численность ¦ -"- ¦ 172¦ 176 ¦ 180 ¦ 184 ¦ 188¦ 202¦ 119,4 ¦ ¦работающих в малом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и среднем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательстве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+----+------+-----+-----+----+----+---------+ ¦Удельный вес ¦процентов¦ 2,7¦ 2,8 ¦ 2,9 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3,3¦ ¦ ¦занятых в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого и среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общей численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активного населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+---------+----+------+-----+-----+----+----+---------- Приложение 13 РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА КОРМА-------------+---------+----------------------------------------+----- ¦ ¦ ¦ Годы ¦2015 год ¦ ¦ ¦ Единица +------+----T-------+------+-----T-------+ в ¦ ¦ Показатели ¦измерения¦ 2010 ¦2011¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014¦ 2015 ¦процентах¦ ¦ ¦ +------+----+-------+------+-----+-------+ к 2010 ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦ прогноз ¦ году ¦ +------------+---------+------+----+-------+------+-----T-------+---------+ ¦Численность ¦ человек ¦ 3413 ¦3410¦ 3404 ¦ 3403 ¦ 3400¦ 3397 ¦ 99,5 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+------+----+-------+------+-----+-------+---------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 100 ¦ 100¦ 100 ¦ 95 ¦ 93 ¦ 90 ¦ 90 ¦ ¦созданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+------+----+-------+------+-----+-------+---------+ ¦Номинальная ¦ тыс. ¦ 1164 ¦1400¦ 1750 ¦ 1900 ¦ 2100¦ 2400 ¦ 206 ¦ ¦начисленная ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+------+----+-------+------+-----+-------+---------+ ¦Уровень ¦процентов¦ 0,8 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 125 ¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+------+----+-------+------+-----+-------+---------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 21 ¦ 23 ¦ 25 ¦ 27 ¦ 29 ¦ 35 ¦ 166,6 ¦ ¦микро- и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------+---------+------+----+-------+------+-----+-------+---------- Приложение 14 ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА----+-----------------+-----------+-------------------------------------+------- ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансирования, млрд. ¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ белорусских рублей <*> ¦создаваемых¦ ¦ ¦ Наименование ¦ Срок +-----+-------------------------------+ и ¦ ¦ N ¦ инвестиционного ¦реализации,¦ ¦ в том числе ¦модернизи- ¦ ¦п/п¦ проекта, ¦ годы ¦ +---------+-----------+---------+ рованных ¦ ¦ ¦ организации ¦ ¦всего¦республи-¦ кредиты ¦ прочие ¦ рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ канский ¦белорусских¦источники¦ мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ банков ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+-----------+-----+---------+-----------+---------+-----------+ ¦ 1 ¦Модернизация ¦2011 - 2012¦ 48 ¦ 18,4 ¦ 29,6 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Кормянский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льнозавод" ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Гомельлен" <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+-----------+-----+---------+-----------+---------+-----------+ ¦ 2 ¦Организация ¦2011 - 2012¦ 15 ¦ - ¦ - ¦ 15 ¦ 26 ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индивидуальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гигиены по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиалу N 2 ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Речицкий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текстиль" <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+-----------+-----+---------+-----------+---------+-----------+ ¦ 3 ¦Модернизация цеха¦ 2015 ¦3,14 ¦ 3,14 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦хлебобулочных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кондитерских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изделий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кормянского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребительского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общества <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+-----------+-----+---------+-----------+---------+-----------+ ¦ 4 ¦Установка линии ¦ 2015 ¦ 5 ¦ 5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦по производству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кондиционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семян на КСУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Совхоз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Кормянский" <**>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+-----------+-----+---------+-----------+---------+-----------+ ¦ 5 ¦Развитие мясного ¦2011 - 2013¦ 5 ¦ 5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦направления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦КСУП "Ново- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Зеньковский" <**>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+-----------+-----+---------+-----------+---------+-----------+ ¦ 6 ¦Строительство ¦2013 - 2014¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ - ¦ 5 ¦ ¦ ¦животноводческого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молока в КСУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Дубовица" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+-----------+-----+---------+-----------+---------+-----------+ ¦ 7 ¦Строительство ¦2013 - 2015¦ 102 ¦ 102 ¦ 102 ¦ - ¦ 8 ¦ ¦ ¦свинокомплекса в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦КСУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Богдановичи" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---+-----------------+-----------+-----+---------+-----------+---------+------------ -------------------------------- <*> Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий на 2011 - 2015 годы являются расчетными и могут корректироваться при формировании соответствующих бюджетов, фондов и целевых государственных программ. <**> Проект реализуется в соответствии с Государственной программой по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года. |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|