Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Горецкого районного Совета депутатов от 14.10.2011 № 14-3 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Горецкого района на 2011 - 2015 годы"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 5 декабря 2011 г. N 9/45715 На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Горецкий районный Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Горецкого района на 2011 - 2015 годы. 2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Горецкого районного Совета депутатов и заместителей председателя Горецкого районного исполнительного комитета по направлениям деятельности. 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. Председатель А.И.Попытаев УТВЕРЖДЕНО Решение Горецкого районного Совета депутатов 14.10.2011 N 14-3 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРЕЦКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Настоящая Программа социально-экономического развития Горецкого района на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) разработана на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 17, 2/1660) и Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462). 2. Программа подготовлена исходя из преемственности целей и приоритетов социально-экономического развития Горецкого района (далее - район) в предыдущее пятилетие и главной цели текущего пятилетия - роста благосостояния и улучшения условий жизни населения. 3. В настоящей Программе дана оценка результатам реализации Программы социально-экономического развития Горецкого района на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Горецкого районного Совета депутатов от 27 декабря 2006 г. N 17-1 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 78, 9/6250), проведен анализ внешних и внутренних факторов экономического роста, определены цели, задачи и приоритеты развития экономики района на 2011 - 2015 годы, важнейшие направления их реализации. 4. Реализация настоящей Программы организациями, не находящимися в подчинении местных исполнительных и распорядительных органов (их структурных подразделений), осуществляется с согласия таких организаций. ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРЕЦКОГО РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ5. В прошедшем пятилетии работа Горецкого районного исполнительного комитета (далее - райисполком) была направлена на решение задач по достижению параметров Программы социально-экономического развития Горецкого района на 2006 - 2010 годы. Достигнут рост объемов по основным показателям Программы социально-экономического развития Горецкого района на 2006 - 2010 годы: производству промышленной продукции и потребительских товаров, привлечению инвестиций в основной капитал, экспорту товаров, розничному товарообороту, платным услугам населению, вводу в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования, росту номинальной и реальной заработной платы. 6. За годы прошедшей пятилетки в районе значительно активизировалась работа по созданию инновационной экономики. На промышленных предприятиях продолжались техническое перевооружение и модернизация существующих производств. Проведены реконструкция и модернизация действующего производства открытого акционерного общества "Молочные горки" (далее - ОАО "Молочные горки"), обновлено технологическое оборудование в республиканском унитарном производственном предприятии "Могилевхлебпром" филиале "Горецкий хлебозавод" (далее - РУПП "Могилевхлебпром" филиал "Горецкий хлебозавод"). Планомерно осуществляется реконструкция открытого акционерного общества "Према" (далее - ОАО "Према"). 7. В аграрном секторе осуществлялось дальнейшее углубление специализации, укреплялась материально-техническая база. За 2005 - 2010 годы в районе построено, реконструировано и технически переоснащено 35 молочнотоварных ферм, 2 комплекса по выращиванию и откорму свиней и крупного рогатого скота. Валовой объем производства зерновых и зернобобовых культур за истекшее пятилетие составил 637,7 тысячи тонн, что в 1,3 раза больше его сбора за 2001 - 2005 годы. Урожайность зерновых и зернобобовых культур по району устойчиво превышает 30 центнеров с гектара. По производству молока и реализации мяса уровень предыдущего пятилетия превышен более чем в 1,2 раза. Дальнейшее развитие получила социальная инфраструктура села. Создано 12 сельских поселений нового типа - агрогородков, где условия жизни максимально приближены к городским. 8. Реализовано более 260 инвестиционных проектов и мероприятий. В экономику района инвестирован 551 миллиард рублей, что превышает более чем в 2,5 раза показатель, предусмотренный пятилетним заданием. 9. В строительном комплексе за 2006 - 2010 годы обеспечен значительный рост объема подрядных работ (более чем в 2 раза). За годы прошедшей пятилетки введено в эксплуатацию 89 тысяч квадратных метров общей площади жилых домов, что в 1,5 раза больше, чем в 2001 - 2005 годах. Значительные средства были направлены на развитие материально-технической базы строительной отрасли. 10. Отмечается положительная динамика роста объема внешней торговли. Проводимая работа способствовала увеличению объема экспорта товаров, которые в 2010 году поставлялись в 12 стран мира. Объем экспортных поставок за 2010 год составил 16,2 миллиона долларов США при 9,8 миллиона долларов США за 2005 год при сохранении положительного сальдо на протяжении многих лет. 11. Темп роста розничного товарооборота через все каналы реализации по итогам работы за 2006 - 2010 годы составил 198,1 процента при задании на пятилетие 169,1 процента. Тем роста платных услуг населению через все каналы реализации составил 179,5 процента при задании на пятилетие 146,0 - 154,0 процента. 12. Сохранялась стабильной и управляемой ситуация на рынке рабочей силы. Регистрируемая безработица удерживалась в социально допустимых пределах - 0,5 - 0,8 процента к экономически активному населению. За 2006 - 2010 годы в районе за счет всех источников финансирования создано 1947 рабочих мест. 13. Результатом планомерной работы по социально-экономическому развитию района стал рост заработной платы. Реальная заработная плата за годы прошедшей пятилетки возросла более чем на 50 процентов. 14. В 2006 - 2010 годах не удалось в полной мере решить ряд проблем. Несмотря на значительные вложения в сельскохозяйственную отрасль, не достигнут основной показатель - темп роста продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий. Вследствие недостаточности финансовых средств остались невыполненными ряд инвестиционных проектов. Сохранилась недостаточно эффективная структура экономики, выражающаяся в высокой импортоемкости, материалоемкости и энергоемкости выпускаемой продукции, относительно низкой производительности труда и, как следствие, недостаточной конкурентоспособности продукции отечественного производства. Снижается эффективность инвестиций и медленными темпами увеличивается объем привлечения в экономику прямых иностранных инвестиций. Слабой остается восприимчивость предприятий и организаций к инновациям. ГЛАВА 3 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ15. Главная цель социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы - рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики региона. 16. Для ее достижения предусматривается повышение номинальной начисленной среднемесячной заработной платы за пятилетие в 2,8 раза. Основой для этого станет рост объемов производства продукции сельского хозяйства в 1,4 раза, промышленности - в 1,6 раза, инвестиций в основной капитал - в 1,9 раза. Основные показатели социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы определены согласно приложению 1 к настоящей Программе. 17. Для достижения главной цели необходимо решение следующих задач: формирование условий для развития человеческого потенциала на основе роста заработной платы и улучшения комфортности жизни населения, усиления роли семьи, повышения уровня здравоохранения, культуры и качества образования граждан; создание благоприятных условий для реализации предпринимательской инициативы субъектов хозяйствования; усиление мотивации к эффективной работе и повышение ответственности работников за результаты и качество своего труда; формирование эффективной инновационной системы; активизация инвестиционных процессов и привлечение в район прямых иностранных инвестиций; повышение эффективности внешнеэкономической деятельности и обеспечение сбалансированности внешней торговли. Поставленные цели и задачи будут достигнуты за счет эффективного использования производственного, ресурсного и кадрового потенциалов района. 18. Реализация поставленных задач предусматривает концентрацию ресурсов на следующих приоритетных направлениях социально-экономического развития района в 2011 - 2015 годах: развитие человеческого потенциала, включая повышение уровня благосостояния, рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья граждан и повышение качества образования. Инновационный путь развития экономики базируется прежде всего на человеческом потенциале, что требует создания условий для эффективного и всестороннего развития всех его основных составляющих - семейного благополучия, доходов, образования, здоровья, комфортности условий жизни; модернизация всех секторов экономики, создание новых наукоемких, высокотехнологичных производств; стимулирование предпринимательства и деловой инициативы. Динамичность развития экономики зависит от предпринимательской инициативы и стимулирования деловой активности. Создание безбарьерной деловой среды позволит предпринимательству стать основой развития экономики, обеспечит ее гибкость, инновационную активность, быстрое реагирование на изменение внешних факторов и рыночной конъюнктуры; рост экспорта товаров и услуг, сбалансированность и эффективность внешней торговли. Это является обязательным условием снижения уязвимости экономики при изменении внешнеэкономической конъюнктуры, обеспечения необходимых объемов поступления валютных средств и будет способствовать сохранению положительного сальдо внешней торговли; развитие импортозамещающих производств. Важнейшими направлениями импортозамещения должны стать увеличение выпуска конкурентоспособной продукции, создание производств, обеспечивающих высокую эффективность инвестиций, ориентация на экспорт создаваемых импортозамещающих производств; строительство качественного и доступного жилья. В текущей пятилетке предусматривается повышение уровня обеспеченности населения жильем, уменьшение количества граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Среди важных задач, требующих первоочередного решения, - повышение качества жилья и жилищно-коммунальных услуг; повышение эффективности агропромышленного комплекса. Основными направлениями повышения эффективности агропромышленного комплекса являются переход на интенсивный путь развития и внедрение передовых технологий. Усилия в этой сфере будут сконцентрированы на формировании высокорентабельного и устойчивого сельскохозяйственного производства и переработке сельскохозяйственной продукции с высоким уровнем механизации и автоматизации. Необходимо завершить модернизацию сельскохозяйственного производства и сделать его прибыльным; развитие города и сельских территорий. Необходимо равномерно улучшать уровень и качество жизни населения независимо от места жительства, предоставить населению возможность иметь достойную оплату труда и пользоваться услугами высокого качества социальной сферы как в городе, так и в сельских населенных пунктах. ГЛАВА 4 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА19. Главным приоритетом в социальной политике является рост уровня рождаемости при одновременном увеличении продолжительности жизни. Основная цель социальной политики - повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг. Основными направлениями ее реализации в текущей пятилетке являются: обеспечение эффективной занятости населения на основе модернизации существующих и ввода новых рабочих мест; рост заработной платы; укрепление здоровья, увеличение рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни населения; развитие интеллектуального и культурного потенциала населения; улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг независимо от места жительства граждан. Показатели социального развития определены согласно приложению 2 к настоящей Программе. 20. Основной задачей в сфере здравоохранения является улучшение здоровья населения на основе повышения качества и доступности медицинской помощи всем слоям населения и усиления профилактической направленности здравоохранения. Решению задачи будет способствовать комплекс мер, направленных на продолжение реформирования сети лечебных организаций здравоохранения, их совершенствование и модернизацию; реализацию мероприятий по улучшению репродуктивного здоровья населения, охране здоровья матери и ребенка; приоритетное развитие первичной медико-санитарной помощи, дальнейшее развитие амбулатории врача общей практики; развитие медицинской реабилитации, снижение инвалидности в трудоспособном возрасте; снижение заболеваемости и смертности от социально значимых заболеваний - онкологических, заболеваний сердечно-сосудистой системы, туберкулеза; улучшение качества профилактических осмотров и диспансеризации всего населения. Для их реализации необходимо создание единой системы мониторинга здоровья населения на основе информационных технологий. В этих целях будет завершено информационное оснащение учреждений здравоохранения: подключение врачебных амбулаторий и участковых больниц к сети Интернет, установка телефонов и компьютеров в кабинетах участковых врачей (терапевтов, педиатров) и врачей-специалистов, обеспечение в стационарных отделениях сетевого взаимодействия по схеме "регистратура - приемное отделение - отделение стационара - заместитель главного врача по медицинской части - главный врач". Постоянное внимание будет уделяться вопросам организации дифференцированной диспансеризации населения с учетом возраста и факторов риска. Особое внимание будет уделено внедрению в медицинскую практику новых эффективных методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний на основе передовых научных медицинских разработок. В области развития диагностики будут внедрены новые методики: исследование функции внешнего дыхания с бронхолитиком, проведение электрокардиограммы с использованием тредмила, определение холинэстеразы. Более широкое применение получит ультразвуковое исследование молочных желез как скрининговый метод раннего выявления онкопатологии молочных желез. Приобретение лапароскопа и гистероскопа позволит внедрить в практику малоинвазивные методы лечения и диагностики хирургических и гинекологических заболеваний. Продолжится работа по совершенствованию организации медицинской профилактической и реабилитационной помощи - откроются кабинеты спелеотерапии, эрготерапии, аромотерапии и водолечебница (ванны и душ-массаж подводный) с внедрением новых методик лечения. Задача по обеспечению доступности и качества медицинской помощи населению будет реализовываться на основе совершенствования структуры учреждений здравоохранения района, ежегодной оснащенности их современным медицинским оборудованием. В сельской местности будет проведена реконструкция четырех маломощных фельдшерско-акушерских пунктов, откроется три амбулатории врача общей практики. До 2015 года все сельские врачебные амбулатории планируется перевести на амбулаторную работу по принципу "врач общей практики". Ввод в эксплуатацию нового хирургического корпуса на базе учреждения здравоохранения "Горецкая центральная районная больница" (далее - УЗ "Горецкая ЦРБ") позволит улучшить условия пребывания больных в стационаре, привести в соответствие санитарно-эпидемиологические нормы, разграничить потоки больных и здоровых детей, улучшить лечебно-диагностический процесс за счет использования и размещения в полной мере современного оборудования и площадей наиболее значимых отделений (хирургического, терапевтического, реанимационно-анестезиологического, гинекологического, операционного блока), расширить спектр оказываемых услуг. Особое внимание будет уделено вопросам укомплектования медицинскими кадрами (оториноларингологом, терапевтами, педиатрами, эндоскопистом, хирургом, врачом функциональной диагностики), доведения показателя укомплектованности врачами и средним медицинским персоналом в организациях здравоохранения района до 100 процентов и повышения их профессиональной подготовки на курсах усовершенствования для освоения и внедрения новых методик. Достижение намеченных целей в области здравоохранения будет способствовать снижению уровня заболеваемости и сокращению смертности населения, увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 72 - 73 лет в 2015 году. 21. Основной целью развития образования является приведение образовательной системы в соответствие с современными потребностями личности, общества и государства, повышение качества образования, обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональной мобильности в условиях перехода к информационному обществу, опережающего развития новых наукоемких технологий. В системе дошкольного образования будет продолжена работа по созданию и развитию многофункциональных форм дошкольного образования за счет открытия групп для детей раннего возраста и групп кратковременного пребывания, открытых игровых, сезонных площадок воспитания и обучения на дому. Это позволит сохранить доступность образовательных и оздоровительных услуг, а также повысить процент охвата детей дошкольным образованием в сельской местности до 85 процентов, в городской - до 90 процентов. Развитие системы общего среднего образования будет направлено на повышение его качественного уровня. Будет продолжена работа по дальнейшей популяризации белорусского языка, повышению эффективности организации образовательного процесса по иностранным языкам. Будет продолжена работа по обеспечению во всех учреждениях образования доступа в Интернет и созданию единой локальной сети. Это будет способствовать развитию олимпиадного движения: участию школьников в интернет-проектах, интернет-олимпиадах, научно-интеллектуальных и эстетических конкурсах, как внутриреспубликанских, так и международных, в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве с регионами Российской Федерации, Республикой Польша. Продолжит работу инновационная площадка Министерства образования Республики Беларусь "Внедрение модели организационно-педагогического обеспечения деятельности ресурсного центра по формированию индивидуальной учебной деятельности учащихся на базе государственного учреждения образования "Гимназия N 1 г. Горки". В системе высшего образования главной стратегической целью является эффективная организация и высокое качество образовательной и научно-исследовательской деятельности, удовлетворение потребностей общества и государства в образованных и гармонично развитых специалистах, владеющих современными технологиями сельскохозяйственного производства. Основными приоритетными направлениями в дальнейшем совершенствовании и развитии образовательной системы в учреждении образования "Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия" (далее - УО "БГСХА") являются: совершенствование работы сельскохозяйственной ассоциации "Аграрное образование, наука и производство", расширение сферы образовательных услуг, совершенствование системы образования посредством создания и дальнейшего функционирования системы менеджмента качества, модернизация материально-технической базы и создание телекоммуникационных систем, внедрение инновационных образовательных технологий, установление обратных связей по принципу "студент - выпускник - специалист - работодатель - вуз". Расширение сфер экономической деятельности предусматривает потребность в квалифицированных кадрах. Откроются новые специализации: "Агроэкотуризм", "Пчеловодство", "Садковое рыболовство", "Экологическая оценка земель", "Хранение и первичная переработка плодов и овощей". Будет продолжена работа по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи. В 2011 - 2015 годах планируется провести реорганизацию государственного учреждения образования "Ясли-сад N 5 г. Горки" в дошкольный центр развития ребенка, построить дошкольное учреждение на 140 мест и корпус N 2 в государственном учреждении образования "Средняя школа N 2 г. Горки". 22. Основной задачей в сфере занятости населения района является повышение эффективности использования трудовых ресурсов и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда. Показатели использования трудовых ресурсов определены согласно приложению 3 к настоящей Программе. Достижение поставленной задачи предусматривает ряд приоритетных направлений: содействие нанимателям в структурной перестройке экономики и повышение эффективности занятости на основе модернизации рабочих мест; стимулирование занятости на основе создания новых рабочих мест на наукоемких и высокотехнологичных производствах и в сфере услуг; формирование действенных стимулов к высокопроизводительному труду, совершенствование системы оплаты труда при повышении социальной ответственности за результаты своего труда, укрепление трудовой и исполнительской дисциплины; повышение качества рабочей силы, ее соответствия требованиям, предъявляемым нанимателями; стимулирование роста занятости в сфере услуг; содействие развитию малого бизнеса и индивидуального предпринимательства, фермерства, ремесленной деятельности и деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма; повышение гибкости рынка труда путем согласования объемов и структуры подготовки кадров в системе профессионального образования с перспективной потребностью в квалифицированной рабочей силе. Повышение конкурентоспособности рабочей силы на основе профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров в соответствии с потребностями производства и обеспечение подготовки кадров рабочим профессиям, востребованным на рынке труда, позволит снизить уровень безработицы среди молодежи. Этому будут способствовать меры активной политики по содействию в профессиональной ориентации молодежи: проведение мероприятий "Ярмарка вакансий и учебных мест", организация и проведение круглых столов в учреждениях образования, проведение встреч с гражданами, находящимися в исправительных колониях и лечебно-трудовых профилакториях. Продолжится работа по организации временной занятости молодежи в свободное от учебы время. В таком виде деятельности примет участие из числа учащейся и студенческой молодежи от 170 человек в 2011 году до 220 человек в 2015 году. Особое внимание будет уделено трудоустройству отдельных категорий граждан, особо нуждающихся в социальной защите и неспособных на равных условиях конкурировать на рынке труда (многодетные и одинокие родители, инвалиды, лица, пришедшие из мест лишения свободы, несовершеннолетние граждане). Продолжится работа по трудоустройству инвалидов в рамках программ трудовой адаптации. В результате решения поставленных задач уровень регистрируемой безработицы к концу 2015 года не превысит 1,0 процента к экономически активному населению. Предусматривается комплекс мер, направленных на модернизацию и открытие новых производств посредством активизации развития предпринимательства и деловой инициативы, привлечения инвестиционных ресурсов, вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества и оказания государственной поддержки в виде бюджетных ссуд из Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Планируется создание не менее 1700 новых (дополнительных) рабочих мест за счет всех источников финансирования. 23. Главной целью социальной политики является последовательное повышение реальных денежных доходов населения, снижение уровня малообеспеченности, повышение оплаты труда как важнейших условий для расширенного воспроизводства человеческого потенциала на качественно новом уровне. Заработная плата должна в полной мере выполнять свою стимулирующую функцию. Мотивация труда будет базироваться на применении гибких систем оплаты труда, внедрении прогрессивных видов премирования во взаимоувязке с показателями производительности труда и качества продукции, личным вкладом каждого работника в повышение эффективности деятельности организаций. Реализация намеченных мер обеспечит рост номинальной начисленной заработной платы работников района за пятилетие в 2,8 раза. В 2011 - 2015 годах усиление поддержки наиболее нуждающихся граждан и создание условий для повышения уровня их жизни, обеспечение доступности социальной помощи, базирующейся на государственных социальных гарантиях и стандартах, будет реализовываться в рамках мероприятий Комплексной программы развития социального обслуживания и создания безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц Могилевской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной решением Могилевского областного Совета депутатов от 23 декабря 2010 г. N 6-14 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 20, 9/37904). Эффективность социальной поддержки населения будет достигаться путем: усиления адресности оказания социальной помощи; внедрения новых социальных технологий, расширения перечня и повышения доступности социальных услуг; укрепления материально-технической базы нестационарных учреждений социального обслуживания. Основой дальнейшего развития системы адресной помощи станет дифференцированный подход к различным слоям и группам населения при определении мер социальной защиты, содействие комплексному решению проблем каждого конкретного человека, нуждающегося в социальной поддержке государства. Развитие получит система социального обслуживания населения, предоставляющая широкий спектр социальных услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, прежде всего тем, кто в повседневной жизни не может обходиться без посторонней помощи. Численность граждан, обслуживаемых отделением социальной помощи на дому учреждения "Горецкий районный центр социального обслуживания населения", планируется увеличить до 410 человек. В целях повышения качества жизни, трудовой и социальной реабилитации инвалидов предусматривается создание безбарьерной среды их жизнедеятельности, в том числе на 51 объекте социальной инфраструктуры. Особое внимание по-прежнему будет уделяться ветеранам войны, лицам, пострадавшим от последствий войн, а также одиноким и одиноко проживающим людям. 24. Главной целью развития культуры района в последующем пятилетнем периоде будет являться сохранение историко-культурного наследия и дальнейшее развитие национальной культуры, создание условий для всестороннего развития личности, развитие и преумножение ее творческой инициативы. В целях сохранения и развития материального и нематериального культурного наследия будут проведены реставрационные работы и созданы новые композиции: реконструкция с реставрацией памятника архитектуры XIX столетия по улице Крупской, дом 3 с размещением Горецкого историко-этнографического музея и созданием новой исторической экспозиции, строительство (или приспособление) здания для размещения художественного отдела музея (картинной галереи), реконструкция выставочных витрин в музее советско-польского боевого содружества в поселке Ленино. Предусматривается проведение на регулярной основе краеведческих конференций. В библиотечной системе основными направлениями деятельности являются обеспечение одинаковых условий библиотечного, информационного обслуживания сельского и городского пользователя, внедрение новых технологий с помощью современных средств коммуникаций. Этому будет способствовать проведение ряда мероприятий в централизованной библиотечной системе района: капитальный ремонт Горецкой центральной районной библиотеки имени Максима Горецкого, модернизация библиотек на основе внедрения информационных технологий, автоматизация внутрибиблиотечных процессов, создание и использование мультимедийных библиотек. Дальнейшее развитие декоративно-прикладного искусства и ремесла предусматривает расширение площадей Дома ремесел, открытие ремесленных мастерских на его базе и приобретение для них оборудования (ткацкие станки, муфельные печи, гончарный круг), открытие филиалов дома ремесел в сельской местности. Продолжится процесс оптимизации сети культурно-досуговых учреждений. Дальнейшее развитие профессионального искусства предусматривает увеличение до 2015 года количества концертов, спектаклей на 15 процентов, посетителей концертов, спектаклей, выставок, киносеансов и видеосеансов - на 20 процентов. Этому будет способствовать проведение реконструкции кинотеатра "Криница" с установкой современного киновидеопроекционного оборудования, приобретение нового киновидеопроекционного оборудования для обеспечения работы сельских киновидеоустановок, создание на базе Горецкой детской школы художественных ремесел кукольного театра "Батлейка". В сфере организации досуга и народного творчества приоритетное внимание будет уделено созданию равных условий для городских и сельских жителей в доступе к культурным ценностям и услугам, сохранению образцов и традиций народного творчества. Ежегодно планируется организация и проведение смотра-конкурса самодеятельности трудовых коллективов "Працуй i спявай, наш Горацкi край" и регионального фестиваля детского творчества "Славянскi карагод". Дальнейшее развитие получит система эстетического воспитания, профессионального художественного образования, поддержка талантливой молодежи. 25. В сфере физической культуры и спорта предусматривается дальнейшая работа по укреплению здоровья населения, привлечению наибольшего количества населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом по месту жительства, работы, учебы, подготовке спортивного резерва для национальных и сборных команд. Достижение цели будет обеспечиваться за счет реализации комплекса мер, направленных на формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня образованности в этой области, улучшение качества физического воспитания населения, совершенствование деятельности спортивных клубов, укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, особенно в общеобразовательных школах и других учебных заведениях, формирование широких и доступных возможностей использования объектов спортивной инфраструктуры, создание условий для развития спорта высших достижений и профессионального спорта, создание эффективной системы подготовки спортивного резерва. Продолжится проведение, ставшее традиционным, спартакиад среди организаций города и села. Не менее 450 различных спортивных мероприятий с максимальным привлечением жителей как района, так и других регионов республики планируется осуществить в 2011 - 2015 годах. Развитие международных связей в сфере физической культуры и спорта будет осуществляться в рамках программ межрегионального сотрудничества с городами-побратимами и приграничными районами Российской Федерации посредством широкого привлечения спортивных команд по различным видам спорта. Улучшение условий для укрепления здоровья населения планируется за счет строительства новой ледовой арены с универсальным спортивным залом, реконструкции городского стадиона (футбольного поля, беговых дорожек, мини-футбольного поля, теннисного корта, комплексной площадки). Совершенствование физкультурно-спортивных структур, укрепление их материально-технической базы предусматривает: увеличение спортивно-массовых мероприятий по месту жительства, в коллективах организаций, с пожилыми людьми и инвалидами; открытие секций новых видов спорта (фигурного катания, секции хоккея с шайбой); проведение подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса; обеспечение врачебного контроля за состоянием здоровья занимающихся; увеличение объема оказания платных услуг за счет расширения проведения кружковой и секционной работы. Доступность использования объектов спортивной инфраструктуры будет обеспечиваться за счет формирования гибких и удобных графиков их функционирования. Реализация намеченных мероприятий позволит увеличить в 2015 году объем услуг физической культуры и спорта не менее чем в 1,7 раза. 26. Цель развития туризма - создание эффективного туристического комплекса, позволяющего наиболее полно удовлетворить потребности отечественных и зарубежных потребителей туристических услуг при рациональном использовании и сохранении историко-культурного наследия и природных ресурсов, в том числе дальнейшее развитие агроэкотуризма. Туристическая деятельность в районе будет направлена на дальнейшее развитие видов услуг - познавательных, оздоровительных, агроэкотуризма. В 2011 - 2015 годах в районе развитие туризма планируется за счет создания новых объектов для отдыха (база отдыха "Домик охотника", 12 агроусадеб в сельской местности), освоения новых туристических маршрутов по историческим местам, создания пешеходных маршрутов по территории района с привлечением народных умельцев, творческих коллективов, развития международного туризма по направлениям - Турция, Египет, Болгария, Румыния - с привлечением ведущих туроператоров Республики Беларусь, разработки и реализации программ (мероприятий) по развитию въездного туризма для граждан России, Израиля, Польши. Маркетинговая стратегия по развитию туризма будет направлена на расширение туристско-информационных технологий, форм подачи рекламной информации о туристических возможностях района. В результате реализации мероприятий планируется за 2011 - 2015 годы увеличить объем туристических услуг в 2,5 раза. 27. Целью молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны. Достижение цели предполагает проведение мероприятий по основным направлениям: патриотическое и гражданское воспитание молодежи, формирование политической культуры у молодежи; создание условий для развития трудовой активности молодежи и ее включение в социально-экономическую жизнь общества; совершенствование системы социальной защиты молодежи и молодой семьи; формирование у молодых граждан правовой культуры и здорового образа жизни; развитие и поддержка детских и молодежных общественных объединений и позитивных молодежных инициатив, развитие творческого потенциала молодежи; международное молодежное сотрудничество. Важная роль будет отведена усилению научно-методического и информационно-аналитического обеспечения процесса реализации молодежной политики, достижению качественно нового уровня информационного обеспечения молодежи, включающего в себя адресное информационное обслуживание молодежи по основным социальным проблемам. ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ28. Основными направлениями инвестиционного и инновационного развития района в 2011 - 2015 годах являются: модернизация и техническое перевооружение организаций района, внедрение ресурсосберегающих технологий экспортной и импортозамещающей направленности; проведение постоянной работы по снижению импортной составляющей в производстве с ориентацией, прежде всего, на местное сырье, материалы и комплектующие. 29. Предусматривается дальнейшее повышение эффективности инвестирования за счет расширенного воспроизводства основных фондов, обновления производственных мощностей на базе качественно нового оборудования с использованием передовых технологий, в первую очередь в машиностроении, перерабатывающей промышленности и других сферах деятельности. Показатели инвестиционной деятельности района определены согласно приложениям 4, 5 к настоящей Программе. 30. Продолжится работа по реализации начатых инвестиционных проектов и осуществлению новых: строительство солодовой линии, реконструкция кондитерского цеха РУПП "Могилевхлебпром" филиалом "Горецкий хлебозавод", производство автокомпонентов нового поколения в ОАО "Према" в 2011 - 2013 годах, выращивание рыбопосадочного материала лососевых видов рыб с использованием системы замкнутого водоснабжения на базе УО "БГСХА". 31. В сельском хозяйстве планируется осуществить реализацию ряда важнейших инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) молочнотоварных ферм и комплексов по выращиванию крупнорогатого скота и свиней с внедрением современных технологий и оборудования. 32. Значительные объемы инвестиций будут направлены в социальную сферу, здравоохранение, проведение экологических мероприятий. Созданию условий гармоничного развития и позитивного образа жизни населения будет способствовать завершение важнейших инвестиционных проектов по реконструкции не завершенного строительством хирургического корпуса на 240 коек райбольницы, строительству ледовой арены, строительству общежития на 860 мест УО "БГСХА". Осуществится строительство сетевого магазина "Универсам" по проспекту Интернациональному и ряда торговых павильонов Горецким районным потребительским обществом. Реализация запланированных мероприятий позволит увеличить за 2011 - 2015 годы объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования не менее чем в 1,9 раза. ГЛАВА 6 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ33. В промышленном комплексе района рост производственного потенциала будет достигаться за счет внутренних ресурсов - режима всемерной экономии, снижения материало- и энергоемкости выпускаемой продукции, повышения производительности труда и трудовой дисциплины, расширения географии экспортных поставок производимой продукции, инновационной и инвестиционной деятельности. Основные показатели развития промышленности района определены согласно приложению 6 к настоящей Программе. В прогнозируемом периоде будет продолжено техническое перевооружение ОАО "Према". Стратегия развития предприятия направлена на производство продукции высокого качества и наращивание объемов производства за счет освоения выпуска новых видов. Реализация инвестиционного проекта "Развитие производства автокомпонентов нового поколения в ОАО "Према" в 2011 - 2013 годах" позволит увеличить объемы производства высококачественной промышленной продукции не менее чем в 2 раза, создать дополнительно 35 новых рабочих мест, улучшить социальные условия для работников. Для решения задачи снижения импортной составляющей в себестоимости продукции, увеличения объемов производства планируется в ОАО "Према" организация производства алюминиевых радиаторов по новейшей технологии "NOCOLOK" на основе матриц производства открытого акционерного общества "Шадринский автоагрегатный завод" (город Шадринск, Российская Федерация). Внедрение современного оборудования с новейшими технологиями, обеспечивающими оптимизацию производственного процесса, высокое качество и конкурентоспособность продукции, позволит довести удельный вес инновационной продукции (отопителей нового поколения) в объеме производства выпускаемой продукции до 60 процентов. В 2011 - 2015 годах техническое перевооружение производства, увеличение производственного потенциала, повышение конкурентоспособности продукции, рентабельности реализации и продаж, снижение энерго- и материалоемкости продукции совместного общества с ограниченной ответственностью "Скайфорест" будет обеспечено за счет увеличения объемов лесозаготовок и сменности в производственных структурах деревообрабатывающего производства, переориентации породного состава древесины на корню (на хвойный состав). С этой целью обществом планируется приобретение и наем техники в аренду для вывозки лесоматериалов и создание экипажей водителей на вывозке леса (по 2 человека), организация дополнительных смен на производственных участках, проведение модернизации участка по переработке мелкотарной древесины (приобретение ленточных горизонтальных станков). Совершенствование лесозаготовительного процесса позволит обеспечить сохранение качества заготовленной древесины. Основными задачами в развитии текстильного и швейного производств являются: повышение качества и снижение себестоимости производимой продукции, расширение ассортимента выпускаемой швейной продукции. Обеспечение поставленных задач открытое акционерное общество "Горкилен" планирует за счет приобретения дополнительной техники для качественного возделывания и обработки почвы, уборки льносырья, максимального использования высокопродуктивных сортов льна, максимального использования собственного технического парка для механизированной уборки урожая, сокращения сроков заготовки сырья путем эффективной ее организации. Политика в части повышения конкурентоспособности продукции будет направлена на полное удовлетворение требований заказчика в части характеристик товара, снижение по сравнению с аналогичными видами продукции ресурсоемкости и себестоимости. По выращиванию льнотресты больше внимания будет уделяться качеству, урожайности, сокращению сроков и затрат на ее заготовку. Объем инвестиций на приобретение сельскохозяйственной техники в 2011 - 2015 годах запланирован предприятием в сумме 4,1 миллиарда рублей за счет собственных средств. Увеличение объемов производства швейных изделий в прогнозируемом периоде республиканское унитарное производственное предприятие "Исправительная колония N 9" Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь планирует за счет обновления швейного оборудования, расширения ассортимента продукции по кооперации на давальческой основе с российскими потребителями и увеличения выпуска продукции собственного производства. На основе технического переоснащения и модернизации в 2011 - 2015 годах будут развиваться предприятия пищевой промышленности. Модернизация действующего производства за счет приобретения и монтажа линии по производству твердых сыров на действующих площадях и установки оборудования по концентрированию подсырной, творожной и казеиновой сыворотки позволит ОАО "Молочные горки" увеличить объем производства экспортоориентированных видов продукции, освоить выпуск новых видов продукции (сыров твердых, цельномолочной продукции). Реализуется комплекс мероприятий, направленных на снижение материало- и энергоемкости продукции: замена аммиачного холодильного оборудования по приготовлению ледяной воды и охлаждению рассола на фреоновые холодильные установки, приобретение и монтаж пароструйных аппаратов отопления и горячего водоснабжения, приобретение пастеризационно-охладительной установки, децентрализация теплоснабжения с ликвидацией длинных и незагруженных паро- и теплотрасс. В РУПП "Могилевхлебпром" филиале "Горецкий хлебозавод" проведение технического перевооружения и модернизации производства планируется за счет ввода в действие печи TUBIX и замены печи по производству формовых видов хлебов на современную линию Г4-РПА-20, приобретения линии по производству мелкоштучных изделий, строительства солодовой линии. Это позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции, в том числе импортозамещающей (солод), улучшить качество продукции и увеличить объем экспорта продукции в 1,5 раза. На реализацию инвестиционных проектов планируется направить более 10 миллиардов рублей за счет всех источников финансирования. Реализация намеченных мероприятий позволит увеличить объем промышленного производства в 1,6 раза, обеспечить уровень рентабельности продаж в организациях промышленности в 2015 году 6,0 процента. 34. Социально-экономическое развитие района во многом предопределяется результатами работы агропромышленного комплекса (далее - АПК). Основополагающая роль в повышении конкурентоспособности и эффективности АПК принадлежит сельскохозяйственному производству. Первостепенными задачами развития сельского хозяйства района на 2011 - 2015 годы являются формирование безубыточного, конкурентоспособного и экологически безопасного производства сельскохозяйственной продукции, обеспечивающего в полном объеме внутренние потребности района, увеличение доходов и укрепление престижности сельскохозяйственных работников. Стратегическим направлением станет интенсификация производства на основе достижений научно-технического прогресса, модернизации производственно-технической базы, внедрения ресурсосберегающих, безотходных и экологически безопасных технологий. Основные показатели развития сельского хозяйства района определены согласно приложению 7 к настоящей Программе. Последовательная реализация поставленных задач предусматривает увеличение объемов производства и сбыта готовой продукции, переориентацию на инновационный путь развития, предполагающий комплексную модернизацию технико-технологической базы сельского хозяйства на основе новейших разработок науки, переход сельскохозяйственных организаций на самоокупаемость и самофинансирование. Предстоит продолжить работу по совершенствованию организационной структуры АПК. Последовательная реализация курса на формирование устойчивого и безубыточного сельского хозяйства требует его технического переоснащения с переходом на ресурсосберегающие технологии в растениеводстве, животноводстве и переработке сельскохозяйственной продукции, позволяющие увеличить производительность труда и выпуск конкурентоспособной продукции. Решению поставленной задачи будут способствовать ежегодное обновление машинно-тракторного парка техническими средствами нового поколения, разработка и реализация мер по совершенствованию ремонтно-технической базы сельскохозяйственных организаций и организаций, обслуживающих сельское хозяйство. За 2011 - 2015 годы планируется обеспечить рост производства валовой продукции во всех категориях хозяйств на уровне 136,4 процента, в том числе в сельскохозяйственных организациях - 112,1 процента, рентабельность продаж увеличить до 11,0 процента в 2015 году. 35. На период до 2015 года в отрасли растениеводства предусматривается внедрить зональные системы земледелия, базирующиеся на возделывании высокодоходных сельскохозяйственных культур и применении энергосберегающих технологий, обеспечивающих высокий уровень окупаемости инвестиций в производство экономически наиболее целесообразных видов сельскохозяйственной продукции. Для решения поставленных задач в отрасли растениеводства намечено: повышение плодородия почв. К концу 2015 года планируется увеличение внесения органических удобрений - не менее 11 тонн на гектар пашни, минеральных - до 215 килограммов действующего вещества на гектар сельскохозяйственных земель и до 300 килограммов на гектар пашни, ежегодное проведение известкования не менее 20 процентов пахотных земель; улучшение и качественное обновление семенного фонда. Использование всеми сельскохозяйственными организациями района комплексов микроэлементов при протравливании семян. Использование сортов семян, характеризующихся высокой потенциальной продуктивностью зерновых (60 - 70 центнеров с гектара) и льна (10 - 15 центнеров с гектара), на посевной площади более 50 процентов; применение эффективных средств защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней; внедрение новейших разработок сельскохозяйственной продукции. Привлечение ученых республиканского унитарного предприятия "Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию", республиканского унитарного предприятия "Институт почвоведения и агрохимии", республиканского унитарного предприятия "Опытная научная станция по сахарной свекле" для научного сопровождения по выращиванию высоких и стабильных урожаев. Оптимизация структуры растениеводства предусматривает: расширение в структуре посевных площадей зерновых культур посевов озимой и яровой пшеницы, озимого и ярового тритикале, зернобобовых культур; совершенствование структуры посевов многолетних трав, доведение посевов бобовых и бобово-злаковых смесей до 90 процентов. Дальнейшим приоритетом остается обеспечение потребности населения района в свежих плодах и ягодах отечественного производства. К концу 2015 года предусматривается увеличить их производство в сельскохозяйственных организациях: открытом акционерном обществе "Горецкое", государственном сельскохозяйственном учреждении "Горецкая сортоиспытательная станция", республиканском унитарном предприятии "Учебно-опытное хозяйство Белорусской государственной сельскохозяйственной академии", сельскохозяйственном закрытом акционерном обществе "Горы". 36. В предстоящем пятилетии особое внимание будет уделено развитию животноводства. Намечен комплекс мер по увеличению продуктивности сельскохозяйственных животных, рост объема производства продукции животноводства, повышение качества и снижение затрат. Основной задачей в отрасли является увеличение объемов производства молока до 112,7 тысячи тонн при среднем удое от коровы не менее 8470 килограммов молока в год. Планируется ежегодно выращивать в расчете на 100 коров не менее 140 телок собственного производства, добиться продуктивности ремонтных телок не ниже 750 граммов привеса в сутки. Будет продолжена работа по реконструкции молочнотоварных ферм, в том числе с внедрением энергосберегающих технологий. За 2011 - 2015 годы предполагается в сельскохозяйственных организациях района построить новые молочнотоварные фермы и провести реконструкцию действующих. Дальнейшую концентрацию свиноводства на комплексах планируется обеспечить за счет реконструкции 22 помещений свинокомплексов на 5 тысяч скотомест. 37. Особое внимание будет уделено обеспечению потребности населения в рыбе и рыбных продуктах. Увеличению объемов рыбного промысла будет способствовать реализация инвестиционного проекта по строительству рыбоводного индустриального комплекса по выращиванию рыбопосадочного материала лососевых видов рыб с использованием системы замкнутого водоснабжения на базе УО "БГСХА". Результатом реализации намеченных мер станет создание безубыточного, высокоразвитого сельского хозяйства. Будет продолжена целенаправленная работа по повышению уровня заработной платы на основе роста производительности труда и экономической эффективности сельскохозяйственных организаций, постепенному сближению уровня доходов работников сельского хозяйства и промышленного производства. 38. Главной задачей развития лесного хозяйства района является повышение продуктивности лесов за счет улучшения качества и эффективности проводимых лесохозяйственных мероприятий в целях увеличения запасов насаждений (главным образом, за счет хозяйственно ценных пород) на всех этапах лесовыращивания и на этой основе более полного обеспечения потребностей деревообрабатывающих производств в древесном сырье. В текущем пятилетии продолжится работа по улучшению породной и возрастной структуры лесного фонда, своевременному облесению лесных площадей, не покрытых лесом, хозяйственно ценными породами. Важной задачей является проведение сертификации лесоуправления и лесопользования по международной системе FSC. В результате реализации намеченных мер по развитию лесного хозяйства к концу пятилетия прогнозируется увеличить размер расчетной лесосеки на 14,6 тысячи кубических метров и довести его до 86,1 тысячи кубических метров. Общий объем лесозаготовок составит не менее 108 тысяч кубических метров. 39. Основными задачами строительной отрасли района являются повышение качества строительной продукции (работ, услуг), расширение жилищного строительства, в том числе индивидуального, за счет всех источников финансирования, соответствующего высоким потребительским качествам. Показатели развития строительства района определены согласно приложению 8 к настоящей Программе. Особое внимание будет уделено строительству жилья типовых потребительских качеств повышенной комфортности, расширению индивидуального жилищного строительства, в том числе в сельской местности, ориентированного на широкое применение местных строительных материалов и изделий. Всего за 2011 - 2015 годы в районе предусматривается ввести 164,4 тысячи квадратных метров жилья, что в 1,8 раза больше, чем в прошедшем пятилетии. К 2016 году удельный вес энергоэффективного жилья составит не менее 60 процентов от его общего ввода. Уровень обеспеченности населения жильем в расчете на одного жителя повысится с 23,6 квадратного метра в 2010 году до 27,8 - в 2015 году. За пятилетку предусматривается увеличить объем подрядных работ на 36,1 процента к уровню 2010 года, обеспечить рентабельность продаж в строительстве в 2015 году не менее 8,6 процента. 40. Главной задачей развития сферы услуг является обеспечение экономики и населения вне зависимости от места проживания высококачественными услугами по доступным ценам. Особое внимание будет уделено развитию сферы услуг в городе и сельской местности путем привлечения инвестиций в развитие транспортной, коммуникационной и социальной инфраструктур. Показатели развития сферы услуг района определены согласно приложению 9 к настоящей Программе. 41. Основными задачами развития транспорта являются высокоразвитая современная сеть пассажирских и грузовых перевозок для жителей населенных пунктов района, выполнение государственных социальных стандартов, расширение пассажирской автобусной маршрутной сети, повышение качества обслуживания населения на пассажирском транспорте, рост экспорта транспортных услуг. В области автомобильного транспорта предусматривается ежегодное обновление подвижного состава. Горецким филиалом Автопарк N 17 открытого акционерного общества "Могилевоблавтотранс" (далее - Горецкий филиал Автопарк N 17 ОАО "Могилевоблавтотранс") предусматривается ежегодное обновление парка автобусов, используемых на городских и пригородных маршрутах в регулярном сообщении (автобусов малой и средней вместимости до 50 человек), и грузовых автомобилей. В целях совершенствования перевозочного процесса филиалом Автопарк N 17 ОАО "Могилевоблавтотранс" будет внедрена система автоматизированного управления движением автобусов с использованием возможностей спутниковой навигации, что позволит обеспечить информационное взаимодействие управляющей системы транспортной организации, повысить уровень качества перевозок пассажиров за счет непрерывного контроля за движением автобусов, оперативно устранять возникающие отклонения и срывы перевозок. В результате этого увеличение грузооборота транспортом общего пользования планируется на 37,2 процента, пассажирооборота - на 7,9 процента. Рентабельность реализованных транспортных услуг к 2015 году составит не менее 2,8 процента. Развитие экспорта транспортных услуг предусматривается за счет открытия международных автобусных маршрутов. 42. Для обеспечения потребностей населения и хозяйствующих субъектов района в услугах связи предусматривается: формирование современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечение ее доступности на всей территории района, переход к мультисервисным сетям электросвязи на основе единой аппаратно-программной платформы (IMS-платформы) на опорной сети национального оператора; развитие цифрового теле- и радиовещания, прогрессивных видов подвижной электросвязи, широкополосного доступа в сеть Интернет на всей территории района; внедрение технологии X-PON в новых жилых массивах; расширение использования и доступности информационно-коммуникационных технологий в различных сферах жизни общества. 43. Развитие бытового обслуживания будет осуществляться на основе внедрения новых видов услуг и форм обслуживания, а также доступности их потребителям. Продолжится формирование сети объектов бытового обслуживания шаговой доступности в районах массовых жилых застроек. Планируется за пятилетку открыть не менее 10 новых объектов по оказанию бытовых услуг населению района, в основном ремонтно-восстановительных услуг, обслуживания вычислительной техники, парикмахерских услуг. Внедрение современного оборудования позволит наиболее интенсивно развивать услуги по пошиву швейных изделий (внедрение системы автоматизированного проектирования "САПР", оборудования для обработки рюш и воланов, зигзага для стяжки одеял и подушек), химчистки (приобретение машины для чистки пуха и пера), проката (пополнение прокатного фонда). Для создания условий развития услуг приоритетное выделение свободных помещений будет оказано субъектам частной формы собственности. Продолжится работа по снижению затрат на оказание бытовых услуг в сельской местности за счет оптимизации сети сельских комплексных приемных пунктов, экономии сырья и топливно-энергетических ресурсов при реализации энергосберегающих программ. Эффективная работа организаций бытового обслуживания населения будет обеспечена за счет повышения качества оказываемых услуг, их ценовой доступности, формирования конкурентной среды, в том числе за счет развития малого и среднего предпринимательства, сохранения в сельской местности и дальнейшего развития социально значимых бытовых услуг. В целом за пятилетку планируется увеличить объем реализации платных услуг населению через все каналы реализации в 1,6 раза. 44. Развитие торговли будет направлено на стабильное обеспечение различных категорий населения высококачественными товарами широкого ассортимента преимущественно за счет отечественного производства при высоком уровне обслуживания. Для этого предусматривается повышение конкурентоспособности и улучшение условий реализации отечественных товаров, совершенствование методов организации торговли и управления товарными ресурсами, обеспечение эффективного взаимодействия торговли с другими отраслями народнохозяйственного комплекса, укрупнение торговых структур. Продолжится работа по формированию крупных розничных торговых структур, работающих по технологии торговых сетей. Предусматривается продолжение формирования системы так называемых "удобных магазинов", расположенных в радиусе пешеходной доступности и торгующих ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. Предполагается расширение фирменной торговли. Особое внимание намечено уделять обеспечению продовольственной безопасности. Для бесперебойного и равномерного снабжения населения продуктами питания будет продолжена работа по своевременному созданию запасов основных продуктов питания, в том числе социально значимых. В системе потребительской кооперации особое внимание будет уделяться улучшению торгового обслуживания жителей сельской местности, обеспечению их социально значимыми товарами, расширению ассортимента и повышению качества обслуживания. В магазинах потребительской кооперации предусматривается предоставление скидок и бонусов. Увеличение торговых площадей предусматривается за счет нового строительства магазинов Горецким районным потребительским обществом и реконструкции действующих и приспособленных торговых помещений (фирменного магазина совместного общества с ограниченной ответственностью "Коммунарка" в общежитии N 1 УО "БГСХА", торгового объекта "Евроопт" с обустройством автомобильных стоянок, мини-рынка по улице Спортивный проезд с размещением торгового ряда). Модернизация объектов торговли, работа с кадровым потенциалом по системе "профориентация - обучение по направлению предприятия - трудоустройство - постоянное повышение квалификации" будет способствовать повышению уровня качества обслуживания населения и приближению его к стандартам, отвечающим европейским требованиям. В целом реализация намеченных мер позволит увеличить за пятилетку объем розничного товарооборота торговли в 1,6 раза. 45. Дальнейшее развитие и совершенствование общественного питания планируется путем формирования оптимального размещения сети общественного питания, обеспечивающего доступность товаров и услуг во всех микрорайонах. Приоритетное внимание планируется уделять открытию объектов общественного питания в местах массового отдыха населения, культурно-развлекательных центров. За счет нового строительства планируется открытие кафе на 20 посадочных мест по улице Студенческой, кафе на базе отдыха в поселке Ленино (частное унитарное производственное предприятие "Прометей") и буфета на 45 посадочных мест в новом спортивном комплексе. Приоритетным направлением, способствующим увеличению объемов производства и реализации продукции собственного производства, более полному удовлетворению населения в услугах общественного питания, будет являться интеграция объектов торговли и общественного питания за счет открытия в торговых объектах предприятий общественного питания. При строительстве нового торгового объекта "Универсам" по проспекту Интернациональному предусмотрено размещение кафетерия на 24 посадочных места. Особое внимание будет уделено расширению ассортимента выпускаемой продукции с учетом современных направлений развития кулинарии, внедрению прогрессивных способов приготовления и улучшению качества выпускаемой продукции. Планируются качественные преобразования объектов общественного питания в части повышения культуры обслуживания, внедрения прогрессивных форм обслуживания, современного оборудования. Будет продолжена работа по развертыванию сети мелкой розницы в весенне-летний период, организации работы палаток и летних площадок с обеспечением специализированным малогабаритным торговым и низкотемпературным холодильным оборудованием, инвентарем, посудой для реализации широкого ассортимента кондитерских и кулинарных изделий. Реализация намеченных мер позволит увеличить объемы розничного товарооборота общественного питания за 2011 - 2015 годы в 1,6 раза. 46. Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства района будет направлена на продолжение начатых ранее преобразований и предусматривает переход к 2015 году на окупаемость затрат организаций по оказанию населению жилищно-коммунальных услуг с учетом роста доходов населения, снижение издержек самих организаций и совершенствование тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве. Предусматривается ежегодно снижать затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг населению в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года не менее 5 процентов в год. Для снижения тепловых потерь и улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг в текущей пятилетке Горецким унитарным коммунальным предприятием "Тепловая энергетика" запланировано производить ежегодно замену не менее 10 километров тепловых сетей с преимущественным применением ПИ-трубопроводов. Ожидаемая экономия от внедрения данного мероприятия составит 2830 т усл. т. Особое внимание будет уделено улучшению благоустройства и развитию инфраструктуры населенных пунктов. За 2011 - 2015 годы предусматривается благоустроить 16 дворовых территорий. Продолжатся работы по замене пассажирских лифтов в жилых домах и общежитиях, находящихся на обслуживании унитарного коммунального производственного предприятия "Коммунальник". В целях создания комфортных условий проживания, приближения оказания гостиничных услуг к европейским стандартам будет произведена реконструкция гостиницы "Проня" с созданием современного гостиничного комплекса. 47. Реализация важнейшей задачи по обеспечению надежности систем водоснабжения и водоотведения в районе предусматривается за счет проведения ряда мероприятий по строительству станций обезжелезивания (7 объектов), реконструкции очистных сооружений (1 объект), замены водоводов и сетей водоснабжения (20 километров), замены водоводов и сетей канализации (1 километр). В сельской местности для улучшения водоснабжения жителей планируется ежегодное строительство шахтных колодцев и мелкотрубных скважин, ремонт, очистка и обустройство шахтных колодцев, ремонт водозаборных колонок. ГЛАВА 7 АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА48. Важнейшим приоритетом социально-экономического развития района является предпринимательство и инициатива, создание благоприятных условий и возможностей для их развития, способствующих динамичному и устойчивому развитию предпринимательской деятельности. Достижение данной цели будет осуществляться в рамках реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. N 4 "О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 3, 1/12259) и Программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Горецкого района на 2011 - 2012 годы, утвержденной решением Горецкого районного Совета депутатов от 4 марта 2011 г. N 8-12 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 62, 9/41312). Показатели развития предпринимательства района определены согласно приложению 10 к настоящей Программе. 49. Для активизации предпринимательской инициативы будет использоваться положительный опыт центра поддержки предпринимательства "АгроКапиталКонсалт" по оказанию льготных консультационных и информационных услуг, сопровождению инвестиционных проектов как вновь создающимся, так и действующим предпринимательским структурам. Развитие эффективной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства планируется за счет открытия в 2012 году на базе центра поддержки предпринимательства "АгроКапиталКонсалт" инкубатора малого предпринимательства. 50. Основная цель реформирования отношений собственности - повышение эффективности работы организаций, сокращение объемов их государственного субсидирования, увеличение притока прямых иностранных инвестиций. Достижение указанной цели будет осуществляться за счет решения следующих задач: оптимизация структуры коммунальной собственности района исходя из задач ее социально-экономического развития, в том числе определение государственных предприятий, остающихся в государственной собственности и подлежащих преобразованию в открытые акционерные общества, приватизации; проведение продажи пакетов акций, находящихся в коммунальной собственности района, на конкурсах (аукционах); вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества. 51. В предстоящем пятилетии будет продолжена работа по продаже неиспользуемого государственного имущества, в том числе и с установлением начальной цены продажи равной одной базовой величине, сдаче его в аренду с целью создания новых производств, рабочих мест, повышения деловой активности субъектов малого и среднего бизнеса. В соответствии с планами приватизации предусмотрены: в 2012 году преобразование в открытое акционерное общество унитарного коммунального производственного предприятия "Горецкая инкубаторно-птицеводческая станция", продажа акций открытого акционерного общества "Коптевская Нива"; в 2013 - 2015 годах преобразование в открытые акционерные общества коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия "Племзавод Ленино" и Горецкого унитарного коммунального предприятия "Бытуслуги" с последующей продажей акций, продажа акций открытого акционерного общества "Горецкое" и открытого акционерного общества "Горецкий завод напитков". ГЛАВА 8 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ52. Основными задачами внешнеэкономической деятельности района являются повышение конкурентоспособности продукции организаций на внешних рынках, рост объемов поступления валютных средств в регион, расширение географии сбыта товаров и услуг отечественных товаропроизводителей, всесторонняя поддержка мелких и средних экспортеров. Показатели внешнеэкономической деятельности района определены согласно приложению 11 к настоящей Программе. 53. Основным экспортером района является ОАО "Молочные горки". На экспорт реализуется молочная продукция (масло животное, сыры твердые жирные, цельномолочная продукция (сметана, творог), казеин технический. География поставок молочной продукции - Российская Федерация, Польша, Молдова. 80 процентов экспорта продукции приходится на российский рынок. Увеличение объема экспорта товаров предприятие планирует за счет увеличения производственных мощностей по производству твердых сыров и освоения новых видов продукции. 54. Развитие внешней торговли товарами в 2011 - 2015 годах планируется за счет реализации мероприятий, направленных на увеличение объемов действующего ассортимента продукции, освоение новых видов продукции (сыров твердых жирных, цельномолочной продукции, солода ржаного, минеральных вод), активизацию внешнеэкономической деятельности субъектами малого предпринимательства, освоение рынков стран СНГ и дальнего зарубежья (Казахстан, США, страны Балтии), развитие товаропроводящей сети, участие в выставках и ярмарках. 55. В прогнозируемом периоде распределение экспорта продукции не претерпит существенных изменений и будет приходиться на Россию. Предусматривается дальнейшее увеличение поставок продукции в Литву, Германию, Бельгию, Латвию и другие государства. 56. В направлении развития экспорта услуг для привлечения иностранных граждан будут проведены работы по совершенствованию УО "БГСХА" и УЗ "Горецкая ЦРБ". Наращиванию экспорта транспортных услуг (удельный вес - 70 процентов) будет способствовать проведение работы по оптимизации импорта транспортных услуг путем привлечения к международным перевозкам отечественных перевозчиков. Предусматривается разработка программ и мероприятий туристическими структурами района. Издание информационно-рекламных буклетов на тему "Туристические возможности Горецкого района", расширение объектов отдыха и ряд других мероприятий позволит увеличить экспорт туристических услуг. Реализация намеченных мероприятий позволит увеличить за 2011 - 2015 годы объем экспорта товаров в 1,7 раза, экспорта услуг - в 1,6 раза и обеспечить положительное сальдо. ГЛАВА 9 УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ57. Целью экологической политики является улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ресурсов при сохранении целостности природных комплексов, в том числе уникальных. Улучшение экологической обстановки будет достигнуто с учетом использования наилучших доступных технических методов при строительстве новых объектов и модернизации действующих, соблюдения субъектами хозяйствования природоохранных требований, нормативов и ограничений. Проведение превентивных организационно-технических мер в сфере производства, развитие системы экологического страхования обеспечат минимизацию вреда, причиняемого окружающей среде в результате катастроф техногенного и природного характера. Реализация экологической политики по названным направлениям позволит снизить негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, создать экономические стимулы для применения инновационных технологий в сфере природопользования. Указанные мероприятия позволят значительно улучшить качество питьевой воды для населения, увеличить охват централизованным водоснабжением населенных пунктов и повысить качество очистки сточных вод в целом по району. Основные показатели природопользования определены согласно приложению 12 к настоящей Программе. 58. Политика в области защиты атмосферного воздуха будет направлена на дальнейшее улучшение его качества и обеспечение экологически безопасной жизнедеятельности людей путем снижения вредных выбросов от стационарных и передвижных источников. Для этого предусматривается: внедрение энергоресурсосберегающих технологий в промышленности; снижение выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ; оснащение источников выбросов эффективными системами очистки, повышение эффективности очистки за счет использования фильтрационного метода и очистки в электрофильтрах; использование биодизельного топлива, усиление технического контроля транспортных средств и топлива по экологическим параметрам, широкое внедрение нейтрализаторов отработавших газов двигателей, активизация процесса перевода автомобилей на сжатый и сжиженный газ. 59. Основными задачами, касающимися использования и охраны водных ресурсов, являются обеспечение защиты водных объектов от биологического и химического загрязнения, истощения, а также обеспечение населения района качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения. Для решения поставленных задач предусмотрены строительство станций обезжелезивания, реконструкция очистных сооружений и водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации, канализационных сетей. Будут реализованы проекты водоохранных зон и прибрежных полос (26 малых рек, 70 ручьев, 43 водоемов), предусматривающие обеспечение режима хозяйствования, отвечающего природоохранным требованиям, обеспечение соответствующего режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения, сокращение использования подземных вод питьевого качества на производственные нужды промышленных организаций. Указанные мероприятия позволят значительно улучшить качество питьевой воды для населения, увеличить охват централизованным водоснабжением населенных пунктов и повысить качество очистки сточных вод в целом по району. 60. Земельно-ресурсный потенциал Горецкого района достаточно высокий. Площадь района составляет 128,4 тысячи гектаров. Необходимость рационального использования земельных ресурсов обусловлена ограниченностью территориальных ресурсов и возможностью их трансформации в сельскохозяйственные угодья, ростом потребностей в отводах земель для несельскохозяйственных нужд, относительно бедным биоклиматическим потенциалом почв, неблагоприятным влиянием эрозии, заболоченности и других естественных факторов, техногенным и антропогенным воздействием, а также развитием многообразных форм собственности и рыночных отношений. Более половины земельного фонда района приходится на интенсивно используемые земли, то есть пахотные. Важнейшим показателем рационального и эффективного использования земли, научно обоснованного применения органических и минеральных удобрений, соблюдения всех звеньев технологий возделывания является устойчиво высокая урожайность основных сельскохозяйственных культур. 61. На начало 2011 года площадь лесопокрытых земель составляла 60,9 тысячи гектаров при средней лесистости 35,9 процента. В сохранении биоразнообразия особая роль принадлежит особо охраняемым природным территориям. Природно-заповедный фонд района включает 1 памятник природы республиканского значения ("Дендрологический парк в городе Горки"), 1 памятник природы местного значения ("Полящицкая роща"), 4 заказника местного значения ("Чистое", "Воркучее", "Горелое", "Кукшинский мох"). В 2011 - 2015 годах предусматривается реализация мероприятий, направленных на дальнейшее развитие ресурсов биоразнообразия. 62. В прогнозном периоде основной целью деятельности в сфере обращения с отходами является снижение их негативного воздействия на окружающую природную среду и здоровье людей. Самым распространенным способом обращения с твердыми коммунальными отходами продолжает оставаться их смешанный сбор и обезвреживание путем размещения (захоронения) на полигонах. В настоящее время в районе эксплуатируется 1 основной полигон и 3 мини-полигона твердых коммунальных отходов. Продолжится работа по минимизации образования отходов на основе расширения использования технологической глубокой переработки и обезвреживания, охвата населения раздельным сбором коммунальных отходов до 100 процентов, а также максимального вовлечения отходов в хозяйственный оборот. Запланировано внедрение раздельного сбора твердых отходов на предприятиях и в учреждениях образования района. Приложение 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРЕЦКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ Наименование ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ показателей ¦ измерения +------+------+------+------+------+------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Продукция ¦процентов к¦115,7 ¦111,5 ¦110,8 ¦108,0 ¦108,5 ¦109,2 ¦ 158,0 ¦ ¦промышленности¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Продукция ¦ -"- ¦ 92,1 ¦104,1 ¦106,6 ¦108,8 ¦106,9 ¦105,7 ¦ 136,4 ¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Инвестиции в ¦ -"- ¦124,7 ¦105,2 ¦442,7 ¦ 29,7 ¦117,1 ¦118,0 ¦ 191,1 ¦ ¦основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Экспорт ¦ -"- ¦130,4 ¦106,2 ¦109,0 ¦112,8 ¦113,2 ¦115,0 ¦ 170,0 ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Экспорт услуг ¦ -"- ¦198,3 ¦115,7 ¦107,0 ¦108,2 ¦110,1 ¦111,5 ¦ 164,4 ¦ +--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Розничный ¦ -"- ¦120,9 ¦110,8 ¦109,7 ¦110,0 ¦110,5 ¦111,0 ¦ 164,0 ¦ ¦товарооборот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Платные услуги¦ -"- ¦117,0 ¦110,0 ¦109,0 ¦109,5 ¦110,0 ¦110,5 ¦ 159,5 ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в ¦ тысяч ¦ 30,7 ¦ 32,4 ¦ 30,0 ¦ 32,0 ¦ 34,0 ¦ 36,0 ¦ 117,3 ¦ ¦эксплуатацию ¦квадратных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья за счет ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Номинальная ¦ тысяч ¦1005,3¦1334,0¦1668,8¦2035,9¦2388,1¦2772,6¦ 275,8 ¦ ¦начисленная ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------- Приложение 2 ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРЕЦКОГО РАЙОНА---------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ Наименование ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ показателей ¦измерения +------+------+------+------+------+------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 году¦ +--------------------+----------+------+----------------------------------+----------+ ¦ Уровень жизни населения ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Номинальная ¦ тысяч ¦1005,3¦1334,0¦1668,8¦2035,9¦2388,1¦2772,6¦ 275,8 ¦ ¦начисленная ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Темп роста к уровню ¦процентов ¦127,3 ¦132,7 ¦125,1 ¦122,0 ¦117,3 ¦116,1 ¦ x ¦ ¦прошлого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Образование ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦182,4 ¦180,0 ¦181,0 ¦182,0 ¦183,0 ¦184,0 ¦ 101,0 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школами на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ -"- ¦ 30,5 ¦ 31,0 ¦ 34,0 ¦ 34,0 ¦ 34,0 ¦ 34,0 ¦ 111,5 ¦ ¦населения детскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Здравоохранение ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ коек ¦ 67,4 ¦ 69,5 ¦ 69,5 ¦ 69,5 ¦ 69,5 ¦ 69,5 ¦ 103,0 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больничными койками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 10 тыс. населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦посещений ¦172,6 ¦178,2 ¦178,2 ¦178,2 ¦178,2 ¦178,2 ¦ 114,4 ¦ ¦амбулаторно- ¦ в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиническими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями на 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Численность врачей ¦ человек ¦ 18,9 ¦ 18,7 ¦ 19,3 ¦ 19,6 ¦ 20,2 ¦ 20,2 ¦ 111,6 ¦ ¦на 10 тыс. населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Жилищная сфера ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в эксплуатацию ¦ тысяч ¦ 30,7 ¦ 32,4 ¦ 30,0 ¦ 32,0 ¦ 34,0 ¦ 36,0 ¦ 117,3 ¦ ¦жилья за счет всех ¦квадратных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦В том числе в ¦ -"- ¦ 5,1 ¦ 4,1 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 58,8 ¦ ¦сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦квадратных¦ 23,6 ¦ 24,5 ¦ 25,2 ¦ 26,0 ¦ 26,9 ¦ 27,8 ¦ 117,8 ¦ ¦населения общей ¦метров на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадью жилых ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦в городских ¦ -"- ¦ 20,7 ¦ 21,6 ¦ 22,4 ¦ 23,3 ¦ 24,3 ¦ 25,4 ¦ 122,7 ¦ ¦поселениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦в сельской местности¦ -"- ¦ 29,9 ¦ 30,8 ¦ 31,7 ¦ 32,3 ¦ 33,0 ¦ 33,7 ¦ 112,7 ¦ ¦--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------- Приложение 3 НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ГОРЕЦКОГО РАЙОНА--------------------+---------+-----T------+----T----+----T----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012¦2013¦2014¦2015¦ Индексы ¦ ¦ Наименование ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦изменения,¦ ¦ показателей ¦измерения+-----+------+----+----+----+----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +-------------------+---------+-----+------+----T----+----T----+----------+ ¦Среднегодовая ¦ тысяч ¦46,8 ¦ 46,5 ¦46,3¦46,1¦45,8¦45,6¦ 97,4 ¦ ¦численность ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦ тысяч ¦32,1 ¦ 32,1 ¦32,2¦32,2¦32,1¦32,1¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦ ¦процентов¦68,6 ¦ 69,0 ¦69,5¦69,8¦70,1¦70,4¦ x ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦сельского ¦ тысяч ¦14,7 ¦ 14,4 ¦14,1¦13,9¦13,7¦13,5¦ 91,8 ¦ ¦ ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦ ¦процентов¦31,4 ¦ 31,0 ¦30,5¦30,2¦29,9¦29,6¦ x ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Численность занятых¦ тысяч ¦21,0 ¦ 21,1 ¦21,0¦20,9¦20,8¦20,7¦ 98,6 ¦ ¦в экономике ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Уровень безработицы¦процентов¦ 0,5 ¦ 0,9 ¦0,9 ¦0,8 ¦0,8 ¦0,7 ¦ x ¦ ¦(к экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------- Приложение 4 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОРЕЦКОГО РАЙОНА-------------------+----------+-----T-----+------+-----T-----+------+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦ 2012 ¦2013 ¦2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ Наименование ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ показателей ¦измерения +-----+-----+------+-----+-----+------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +------------------+----------+-----+-----+------+-----T-----+------+----------+ ¦Инвестиции в ¦миллиардов¦221,0¦255,7¦1245,2¦400,3¦523,2¦679,1 ¦ 307,3 ¦ ¦основной капитал ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по организациям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распорядительным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органам либо в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых эти органы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляют ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление акциями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(долями в уставных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондах) - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+------+-----+-----+------+----------+ ¦Темп роста к ¦процентов ¦124,7¦105,2¦442,7 ¦115,7¦117,1¦118,0 ¦ 190,8 ¦ ¦уровню прошлого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+------+-----+-----+------+----------+ ¦Объем инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦миллиардов¦61,3 ¦63,3 ¦351,8 ¦114,1¦147,0¦190,9 ¦ 311,4 ¦ ¦консолидированного¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+------+-----+-----+------+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ -"- ¦31,4 ¦34,5 ¦202,0 ¦65,5 ¦84,4 ¦109,6 ¦ 349,0 ¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+------+-----+-----+------+----------+ ¦средств местных ¦ -"- ¦29,9 ¦28,8 ¦149,8 ¦48,6 ¦62,6 ¦ 81,3 ¦ 271,9 ¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+------+-----+-----+------+----------+ ¦собственных ¦ -"- ¦63,6 ¦76,1 ¦368,6 ¦120,4¦155,0¦201,7 ¦ 317,1 ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+------+-----+-----+------+----------+ ¦собственных ¦ -"- ¦10,2 ¦11,8 ¦ 56,6 ¦18,5 ¦28,0 ¦ 31,0 ¦ 303,9 ¦ ¦средств населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+------+-----+-----+------+----------+ ¦кредитов ¦ -"- ¦72,8 ¦86,5 ¦408,3 ¦133,4¦173,2¦225,4 ¦ 309,6 ¦ ¦белорусских банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+------+-----+-----+------+----------+ ¦из них иностранных¦ -"- ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 100,0 ¦ ¦кредитных линий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+------+-----+-----+------+----------+ ¦иностранных ¦ -"- ¦ 0,4 ¦ 0,6 ¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,3 ¦ 1,7 ¦ 425,0 ¦ ¦источников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включая кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+------+-----+-----+------+----------+ ¦прочих источников ¦ -"- ¦12,7 ¦17,3 ¦ 59,1 ¦18,8 ¦22,9 ¦ 28,4 ¦ 223,6 ¦ ¦------------------+----------+-----+-----+------+-----+-----+------+----------- Приложение 5 ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА-------------------+--------------------+----------+----------+----------+------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Фактически¦Планируемый¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стоимость ¦ освоено ¦ объем ¦ ¦ Наименование ¦ Наименование ¦ Годы ¦ проекта, ¦инвестиций¦инвестиций ¦ ¦ инвестиционного ¦ организации ¦реализации¦миллиардов¦ по ¦ на 2011 - ¦ ¦ проекта ¦ ¦ ¦ рублей ¦ проекту, ¦2015 годы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦миллиардов¦миллиардов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рублей ¦ рублей ¦ +------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Развитие ¦Открытое акционерное¦ 2011 - ¦ 14,8 ¦ x ¦ 14,8 ¦ ¦производства ¦общество "Према" ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автокомпонентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нового поколения в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО "Према" в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 - 2013 годах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Строительство ¦Республиканское ¦ 2012 - ¦ 20,0 ¦ x ¦ 20,0 ¦ ¦солодовой линии ¦унитарное ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Могилевхлебпром" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиал "Горецкий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хлебозавод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Установка ¦Республиканское ¦ 2014 ¦ 4,0 ¦ x ¦ 4,0 ¦ ¦хлебопекарной печи¦унитарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для выпечки ¦производственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формовых видов ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хлебов ¦"Могилевхлебпром" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиал "Горецкий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хлебозавод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Реконструкция не ¦Горецкое унитарное ¦ 2009 - ¦ 69,5 ¦ 28,5 ¦ 43,8 ¦ ¦завершенного ¦коммунальное ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительством ¦производственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Хирургического ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корпуса на 240 ¦"Капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коек райбольницы в¦строительство" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Горки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Могилевской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационара на 90 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коек" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Строительство ¦Учреждение ¦ 2011 - ¦ 54,8 ¦ 5,6 ¦ 49,2 ¦ ¦объекта "Общежитие¦образования ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 860 мест ¦"Белорусская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УО "БГСХА" ¦государственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проспект ¦орденов Трудового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Интернациональный,¦Красного Знамени и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦д. 15" ¦Октябрьской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Революции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦академия" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Строительство ¦Коммунальное ¦ 2011 - ¦ 82,4 ¦ 1,4 ¦ 81,0 ¦ ¦объекта "Ледовая ¦унитарное ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦арена в г. Горки" ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Могилевское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областное управление¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительством" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Строительство ¦Горецкое районное ¦ 2010 - ¦ 2,4 ¦ 0,6 ¦ 1,4 ¦ ¦сетевого магазина ¦потребительское ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Универсам" по ¦общество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проспекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Интернациональному¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Строительство ¦Учреждение ¦ 2011 - ¦ 12,0 ¦ x ¦ 12,0 ¦ ¦объекта ¦образования ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Рыбоводный ¦"Белорусская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индустриальный ¦государственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекс по ¦орденов Трудового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выращиванию ¦Красного Знамени и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рыбопосадочного ¦Октябрьской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материала ¦Революции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лососевых видов ¦сельскохозяйственная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рыб с ¦академия" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы замкнутого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(УЗВ) на базе УО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"БГСХА" г. Горки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Могилевской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Строительство ¦Сельскохозяйственный¦ 2011 - ¦ 20,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ ¦молочнотоварной ¦производственный ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фермы на 700 голов¦кооператив "Овсянка"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Строительство ¦Республиканское ¦ 2011 - ¦ 46,0 ¦ 14,0 ¦ 32,0 ¦ ¦молочнотоварной ¦унитарное ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фермы на 1000 ¦предприятие "Учебно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦голов ¦опытное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белорусской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦академии" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Строительство ¦Унитарное ¦ 2012 - ¦ 23,0 ¦ x ¦ 23,0 ¦ ¦молочнотоварной ¦коммунальное ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фермы на 768 голов¦сельскохозяйственное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятие "Совхоз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комбинат "Горки" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+--------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Строительство ¦Сельскохозяйственное¦ 2011 - ¦ 43,0 ¦ 0,8 ¦ 42,8 ¦ ¦молочнотоварной ¦закрытое акционерное¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фермы на 768 голов¦общество "Горы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+--------------------+----------+----------+----------+------------ Приложение 6 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРЕЦКОГО РАЙОНА-------------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T------+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ Наименование ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ показателей ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T------+----------+ ¦Объем производства¦миллиардов ¦114,3¦127,4¦141,2¦152,5¦165,5¦180,7 ¦ x ¦ ¦продукции ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+ ¦ ¦процентов к¦115,7¦111,5¦110,8¦108,0¦108,5¦109,2 ¦ 158,0 ¦ ¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+ ¦Рост ¦процентов к¦112,7¦107,5¦107,8¦108,5¦109,0¦109,5 ¦ 150,0 ¦ ¦производительности¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 0,5 ¦ 2,5 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦ 5,0 ¦5,5 - ¦ x ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6,0 ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------- Приложение 7 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРЕЦКОГО РАЙОНА---------------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦ 2015¦ Индексы ¦ ¦ Наименование ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ показателей ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Производство ¦миллиардов ¦200,0¦208,2¦227,0¦247,0¦264,0¦273,0¦ 136,5 ¦ ¦продукции сельского ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства в +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦хозяйствах всех ¦процентов к¦92,1 ¦104,1¦106,6¦108,8¦106,9¦105,7¦ 136,4 ¦ ¦категорий ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦растениеводства ¦миллиардов ¦111,3¦117,0¦117,0¦127,0¦134,0¦147,0¦ 132,1 ¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦животноводства ¦ -"- ¦88,7 ¦96,0 ¦110,0¦120,0¦130,0¦132,0¦ 148,8 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Производство ¦ -"- ¦149,0¦152,0¦156,0¦160,0¦166,0¦167,0¦ 112,1 ¦ ¦продукции сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозпредприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Наличие ¦ единиц ¦ 13 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 76,9 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Наличие фермерских ¦ -"- ¦ 19 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 100,0 ¦ ¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выражении: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зерновых и ¦тысяч тонн ¦102,0¦115,0¦117,0¦123,0¦127,0¦130,0¦ 127,5 ¦ ¦зернобобовых культур¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в весе после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доработки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦картофеля ¦ -"- ¦39,7 ¦53,8 ¦55,0 ¦56,0 ¦57,0 ¦ 57,0¦ 143,6 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦льноволокна ¦ -"- ¦ 1,2 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 125,0 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦сахарной свеклы ¦ -"- ¦ x ¦40,5 ¦40,5 ¦40,0 ¦40,0 ¦ 40,0¦ x ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦маслосемян рапса ¦ -"- ¦ 8,8 ¦ 5,6 ¦11,0 ¦11,0 ¦12,0 ¦ 11,0¦ 125,0 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦овощей ¦ -"- ¦12,2 ¦12,4 ¦11,6 ¦12,0 ¦12,0 ¦ 12,2¦ 100,0 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦плодов и ягод ¦ -"- ¦ 8,3 ¦ 8,3 ¦ 8,4 ¦ 9,0 ¦ 9,3 ¦ 9,5 ¦ 114,5 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦скота и птицы (в ¦ -"- ¦10,6 ¦10,3 ¦10,7 ¦11,2 ¦11,8 ¦ 12,0¦ 113,2 ¦ ¦живом весе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦молока ¦ -"- ¦67,1 ¦70,0 ¦72,0 ¦75,0 ¦76,0 ¦ 77,0¦ 114,8 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦яиц ¦ миллионов ¦ 7,1 ¦ 7,1 ¦ 7,1 ¦ 7,2 ¦ 7,2 ¦ 7,2 ¦ 101,4 ¦ ¦ ¦ штук ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 3,5 ¦ 2,6 ¦ 7,1 ¦ 8,2 ¦ 9,5 ¦ 11,0¦ x ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ -"- ¦ 4,3 ¦ 3,4 ¦ 7,9 ¦ 9,0 ¦10,4 ¦ 11,9¦ x ¦ ¦реализуемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Снижение (-) уровня ¦ -"- ¦ 0,7 ¦-1,0 ¦-1,0 ¦-1,0 ¦-1,0 ¦ -1,0¦ x ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 8 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРЕЦКОГО РАЙОНА----------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦ 2015¦ Индексы ¦ ¦ Наименование ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ показателей ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем подрядных¦миллиардов ¦135,8¦149,3¦164,3¦170,9¦177,7¦184,8¦ x ¦ ¦работ, ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственными +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦силами, по виду¦процентов к¦134,8¦110,0¦110,0¦104,0¦104,0¦104,0¦ 136,1 ¦ ¦экономической ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Строительство"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 8,2 ¦ 8,4 ¦ 8,5 ¦ 8,6 ¦ 8,6 ¦ 8,6 ¦ x ¦ ¦продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ -"- ¦ 9,7 ¦ 9,8 ¦10,0 ¦10,1 ¦10,2 ¦ 10,2¦ x ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 9 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ ГОРЕЦКОГО РАЙОНА----------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T------+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ Наименование ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ показателей ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T------+----------+ ¦Объем ¦процентов к¦117,0¦109,0¦109,0¦109,5¦110,0¦110,5 ¦ 158,0 ¦ ¦реализации ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных услуг ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению через¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+ ¦ Транспорт ¦ +---------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T------+----------+ ¦Объем перевозок¦тысяч тонн ¦408,5¦466,4¦504,1¦545,5¦591,1¦641,2 ¦ 157,0 ¦ ¦грузов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+ ¦Грузооборот ¦ миллионов ¦13,7 ¦14,4 ¦15,3 ¦16,4 ¦17,5 ¦ 18,8 ¦ 137,2 ¦ ¦ ¦ тонно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦километров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+ ¦Объем перевозок¦ миллионов ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 2,8 ¦ 2,8 ¦ 107,7 ¦ ¦пассажиров ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+ ¦Пассажирооборот¦ миллионов ¦24,1 ¦24,4 ¦25,0 ¦25,2 ¦25,5 ¦ 26,0 ¦ 107,9 ¦ ¦транспорта ¦пассажиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦километров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦-1,8 ¦ 0,9 ¦ 1,4 ¦ 2,1 ¦ 2,5 ¦ 2,8 ¦ x ¦ ¦реализованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+ ¦ Торговля ¦ +---------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T------+----------+ ¦Объем ¦процентов к¦120,9¦110,8¦109,7¦110,0¦110,5¦111,0 ¦ 164,0 ¦ ¦розничного ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+ ¦В том числе ¦ -"- ¦114,0¦110,0¦109,5¦109,9¦110,4¦110,9 ¦ 162,1 ¦ ¦потребительская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+ ¦Структура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственная¦ процентов ¦ 2,6 ¦ 2,3 ¦ 2,3 ¦ 2,3 ¦ 2,3 ¦ 2,3 ¦ x ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+ ¦частная ¦ -"- ¦97,4 ¦97,7 ¦97,7 ¦97,7 ¦97,7 ¦ 97,7 ¦ x ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+ ¦из нее ¦ -"- ¦40,0 ¦40,0 ¦34,1 ¦34,8 ¦35,2 ¦ 35,8 ¦ x ¦ ¦потребительская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 350 ¦ 340 ¦ 330 ¦ 320 ¦ 310 ¦ 300 ¦ 85,7 ¦ ¦розничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговой сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+ ¦В том числе в ¦ -"- ¦ 69 ¦ 69 ¦ 69 ¦ 69 ¦ 69 ¦ 69 ¦ 100,0 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+ ¦Торговая ¦ тысяч ¦19,2 ¦19,0 ¦18,6 ¦18,4 ¦18,5 ¦ 18,6 ¦ 96,9 ¦ ¦площадь ¦квадратных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магазинов ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦квадратных ¦410,3¦408,6¦401,7¦399,1¦403,9¦407,9 ¦ 99,4 ¦ ¦населения ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадями на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+ ¦Объем ¦процентов к¦111,2¦110,0¦110,3¦110,5¦110,7¦111,0 ¦ 164,7 ¦ ¦розничного ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+ ¦В том числе ¦ -"- ¦131,1¦109,5¦109,0¦109,0¦109,0¦109,5 ¦ 155,3 ¦ ¦потребительская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 80 ¦ 81 ¦ 82 ¦ 82 ¦ 84 ¦ 85 ¦ 106,3 ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------+ ¦В том числе в ¦ -"- ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 122,2 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+----------- Приложение 10 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ГОРЕЦКОГО РАЙОНА--------------------+---------+-----T----+----T----+----T------+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011¦2012¦2013¦2014¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ Наименование ¦ Единица ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ показателей ¦измерения+-----+----+----+----+----+------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +-------------------+---------+-----+----+----T----+----T------+----------+ ¦Количество микро- и¦ единиц ¦ 228 ¦236 ¦240 ¦246 ¦250 ¦ 256 ¦ 112,3 ¦ ¦малых организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+----+----+----+----+------+----------+ ¦Количество ¦ человек ¦ 634 ¦600 ¦620 ¦640 ¦660 ¦ 680 ¦ 107,3 ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+----+----+----+----+------+----------+ ¦Численность ¦ -"- ¦2124 ¦2175¦2226¦2276¦2327¦ 2370 ¦ 111,6 ¦ ¦работающих в малом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательстве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+---------+-----+----+----+----+----+------+----------- Приложение 11 ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ ГОРЕЦКОГО РАЙОНА--------------+---------+-----T----+----T----+----T----+-------------- ¦ ¦ ¦2010 ¦2011¦2012¦2013¦2014¦2015¦Индексы изменения,¦ ¦Наименование ¦ Единица ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ процентов, 2015 ¦ ¦показателей ¦измерения+-----+----+----+----+----+----+ год к 2010 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦ ¦ +-------------+---------+-----+----+----T----+----T----+------------------+ ¦Экспорт ¦миллионов¦16,2 ¦17,2¦18,7¦21,1¦23,9¦27,5¦ 169,8 ¦ ¦товаров ¦долларов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+-----+----+----+----+----+----+------------------+ ¦Экспорт услуг¦ -"- ¦ 0,8 ¦0,9 ¦1,0 ¦1,1 ¦1,2 ¦1,3 ¦ 162,5 ¦ +-------------+---------+-----+----+----+----+----+----+------------------+ ¦Сальдо ¦ -"- ¦ 7,3 ¦8,9 ¦9,4 ¦10,2¦11,1¦12,2¦ x ¦ ¦внешней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+---------+-----+----+----+----+----+----+------------------- Приложение 12 ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРЕЦКОГО РАЙОНА---------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ Наименование ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ показателей ¦ измерения +-------+-------+-------+-------+-------+-------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------------+------------+-------+---------------------------------------+----------+ ¦ Земельные ресурсы ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Общая земельная ¦ тысяч ¦ 128,4 ¦ 128,4 ¦ 128,4 ¦ 128,4 ¦ 128,4 ¦ 128,4 ¦ 100,0 ¦ ¦площадь ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦В том числе ¦ -"- ¦ 88,2 ¦ 88,2 ¦ 88,2 ¦ 88,2 ¦ 88,2 ¦ 88,2 ¦ 100,0 ¦ ¦сельскохозяйственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦из них пахотные ¦ -"- ¦ 63,2 ¦ 63,2 ¦ 63,3 ¦ 63,3 ¦ 63,4 ¦ 63,4 ¦ 100,3 ¦ ¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Площадь ¦ гектаров ¦ 1,9 ¦ 1,9 ¦ 1,9 ¦ 1,9 ¦ 1,9 ¦ 1,9 ¦ 100,0 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦угодий на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Площадь пахотных ¦ -"- ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 1,4 ¦ 100,0 ¦ ¦земель на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Лесные ресурсы ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Площадь лесопокрытых¦ тысяч ¦ 60,9 ¦ 61,0 ¦ 61,1 ¦ 61,4 ¦ 61,6 ¦ 62,1 ¦ 102,0 ¦ ¦земель ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Расчетная лесосека ¦ тысяч ¦ 71,5 ¦ 71,5 ¦ 71,5 ¦ 77,4 ¦ 86,1 ¦ 86,1 ¦ 120,4 ¦ ¦по главному ¦ кубических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользованию ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Общий объем ¦ тысяч ¦ 94,7 ¦ 96,0 ¦ 99,0 ¦ 102,0 ¦ 105,0 ¦ 108,0 ¦ 114,0 ¦ ¦заготовки древесины ¦ кубических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Лесовосстановление и¦ тысяч ¦ 0,296 ¦ 0,202 ¦ 0,170 ¦ 0,260 ¦ 0,270 ¦ 0,250 ¦ 84,5 ¦ ¦лесоразведение ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Наличие и организация особо охраняемых территорий ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Заказники ¦единиц/тысяч¦1/0,014¦1/0,014¦1/0,014¦1/0,014¦1/0,014¦1/0,014¦ 100,0 ¦ ¦республиканского ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Заказники местного ¦ -"- ¦4/0,143¦4/0,143¦4/0,143¦4/0,143¦4/0,143¦4/0,143¦ 100,0 ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Водные ресурсы ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Объем забора воды из¦ миллионов ¦ 4,80 ¦ 4,86 ¦ 4,90 ¦ 4,90 ¦ 5,00 ¦ 5,00 ¦ 104,2 ¦ ¦природных источников¦ кубических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Водопотребление ¦ -"- ¦ 4,7 ¦ 4,8 ¦ 4,9 ¦ 4,9 ¦ 4,9 ¦ 4,9 ¦ 104,3 ¦ ¦(использование воды)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Сброс сточных вод в ¦ -"- ¦ 1,80 ¦ 1,84 ¦ 1,87 ¦ 1,90 ¦ 1,90 ¦ 1,94 ¦ 107,8 ¦ ¦поверхностные водные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Атмосферный воздух ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Выбросы загрязняющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ от: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарных ¦ тысяч тонн ¦ 0,60 ¦ 0,61 ¦ 0,62 ¦ 0,63 ¦ 0,64 ¦ 0,65 ¦ 108,3 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦передвижных ¦ -"- ¦ 0,70 ¦ 0,70 ¦ 0,73 ¦ 0,74 ¦ 0,75 ¦ 0,75 ¦ 107,1 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------- |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|