Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Лельчицкого районного Совета депутатов от 14.10.2011 № 84 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Лельчицкого района на 2011 - 2015 годы"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 3 января 2012 г. N 9/46508 Лельчицкий районный Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Лельчицкого района на 2011 - 2015 годы. 2. Лельчицкому районному исполнительному комитету: обеспечить выполнение Программы социально-экономического развития Лельчицкого района на 2011 - 2015 годы; довести Программу социально-экономического развития Лельчицкого района на 2011 - 2015 годы до заинтересованных. 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя Лельчицкого районного исполнительного комитета по принадлежности, президиум и постоянные комиссии Лельчицкого районного Совета депутатов. 4. Опубликовать настоящее решение в газете "Светлае жыццё". 5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. Заместитель председателя А.Д.Чечко УТВЕРЖДЕНО Решение Лельчицкого районного Совета депутатов 14.10.2011 N 84 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛЕЛЬЧИЦКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Программа социально-экономического развития Лельчицкого района на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) содержит оценку уровня социально-экономического развития Лельчицкого района (далее - район), достигнутого в 2006 - 2010 годах, определяет цели и задачи, основные направления и приоритеты социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы, меры по их реализации, необходимые ресурсы и ожидаемые социально-экономические результаты. 2. При разработке настоящей Программы учтены наметившиеся тенденции в социально-экономическом развитии района в 2006 - 2010 годах, сохранена положительная динамика параметров социально-экономического развития с учетом основных показателей, установленных Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462). ГЛАВА 2 ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛЕЛЬЧИЦКОГО РАЙОНА ЗА 2006 - 2010 ГОДЫ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА3. В 2006 - 2010 годах работа управлений и отделов Лельчицкого районного исполнительного комитета (далее - райисполком), предприятий и организаций района была направлена на решение задач и достижение параметров, установленных на 2006 - 2010 годы. Оценка выполнения установленных на 2006 - 2010 годы параметров свидетельствует о том, что большинство из них достигнуто. 4. За 2006 - 2010 годы темп производства промышленной продукции в районе составил 185,7 процента (далее - %) при прогнозе на 2006 - 2010 годы 145,0%, а темп производства потребительских товаров - 249,6% при прогнозе на 2006 - 2010 годы 132,0%. 5. Валовой объем производства зерна за прошедшие 2006 - 2010 годы достиг 94 тысяч тонн, что составляет 105,6% к уровню 2001 - 2005 годов. Урожайность зерновых культур составила 19,4 центнера с гектара. Среднегодовой удой молока за 2006 - 2010 годы составил 3174 килограмма, среднесуточный привес крупного рогатого скота и свиней на 1 января 2011 г. составил 575 и 181 грамм соответственно. По производству мяса и молока уровень 2006 года превышен соответственно на 51,6% и 34,9%. Номинальная начисленная заработная плата в сельском хозяйстве увеличилась с 217,0 тысячи рублей в 2005 году до 689,5 тысячи рублей в 2010 году. 6. Объем экспорта товаров и услуг за 2006 - 2010 годы возрос более чем в 4 раза. Темп роста импорта товаров и услуг за 2006 - 2010 годы составляет около 140%. Сальдо внешней торговли товарами возросло с 360,0 тысячи долларов США в 2006 году до 632,8 тысячи долларов США в 2010 году. Основные субъекты внешнеэкономической деятельности - Лельчицкое районное потребительское общество, частное производственное торговое унитарное предприятие "Рост" (далее - частное предприятие "Рост"), закрытое акционерное общество "Альянс", частное производственно-торговое унитарное предприятие "В.П.Бутковский" (далее - частное предприятие "В.П.Бутковский"). 7. Наблюдается тенденция роста платных услуг населению, объем которых за 2006 - 2010 годы вырос на 189,0% при задании 156,0%. Преобладающая часть услуг (около 75%) оказывается организациями государственной формы собственности, в их числе услуги здравоохранения, образования, транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, культуры и другие. В структуре платных услуг населению по-прежнему преобладают жилищно-коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги. В последние годы наметилась тенденция роста доли бытовых услуг населению, их удельный вес в общем объеме платных услуг населению составил 32,0%. 8. Наблюдается положительная тенденция роста числа занятых в экономике района, их численность по состоянию на 1 января 2011 г. составила 11192 человека, что на 7,1% (699 человек) больше, чем на конец 2006 года. Номинальная начисленная заработная плата за 2006 - 2010 годы возросла более чем на 29% с 456,2 тысячи рублей в 2006 году до 1179,8 тысячи рублей в 2010 году, средний размер пенсии увеличился в 2,1 раза по сравнению с декабрем 2005 года. В декабре 2010 года среднемесячный размер пенсии по возрасту составил 493,4 тысячи рублей (в 2006 году размер пенсии - 235,2 тысячи рублей). 9. Вместе с тем в 2006 - 2010 годах не удалось решить некоторые проблемы, которые оказывают сдерживающее влияние на динамичное социально-экономическое развитие района. Остается высоким уровень физического и морального износа основных средств на предприятиях промышленности района, предприятиями недостаточно используются кредитные ресурсы банков, остается высокой материалоемкость и энергоемкость выпускаемой продукции. Часть сырья, необходимого для производства промышленной продукции, частным предприятием "Рост" и частным предприятием "В.П.Бутковский" завозится из-за пределов Республики Беларусь. Снижается эффективность инвестиций, и медленными темпами увеличивается объем привлечения в экономику прямых иностранных инвестиций. Слабой остается восприимчивость предприятий и организаций к инновациям. 10. Настоящая Программа будет направлена на решение указанных проблем и преодоление ограничений экономического роста, что позволит обеспечить устойчивые темпы социально-экономического развития района, повысить благосостояние населения. ГЛАВА 3 МЕСТНЫЕ РЕСУРСЫ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛЕЛЬЧИЦКОГО РАЙОНА11. Район расположен на юго-западе Гомельской области. Занимаемая площадь - 3,2 тысячи квадратных километров. Более 67% территории занято лесами и 20% - болотами. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 39992 гектара, из них пашни - 20127 гектаров, 19809 гектаров составляют луговые угодья. На территории района расположено 74 населенных пункта. Территория разделена на 14 сельсоветов. Численность населения района в 2010 году составила 27722 человека. При этом за период 2006 - 2010 годов численность населения сократилась на 1310 человек. В 2010 году 10606 человек (38,3% от численности всего населения района) проживало в городском поселке Лельчицы (далее - г.п. Лельчицы). В сельской местности численность населения составила 17116 человек (61,7%). 12. Район имеет достаточно благоприятные природные условия для развития всех сфер жизнедеятельности человека. Равнинный характер рельефа способствует развитию населенных пунктов, сельскохозяйственному освоению земель, функционированию промышленных предприятий и транспортных магистралей. На территории района имеется месторождение строительного камня, месторождение облицовочного камня, а также торф, песок, глина. На территории района разведано месторождение стекольных и формовочных песков "Убортская Рудня". Также имеются Лельчицкое и Тонежское месторождения бурых углей, Острожанское месторождение бентонитовых глин. 13. В 2006 - 2010 годах динамичными темпами развивались производственная и социальная сферы. Ежегодно формировались и реализовывались мероприятия по энергосбережению. В результате их выполнения в районе внедрены энергоэффективные технологии, основное и вспомогательное энергосберегающее оборудование, замена неэкономичных котлов и другого оборудования на более эффективное, перевод котлов на местные виды топлива и другое. 14. За 2006 - 2010 годы перевозка грузов транспортом общего пользования увеличилась на 89,0%. Филиалом N 7 открытого акционерного общества "Гомельоблавтотранс" проводилась работа, направленная на дальнейшее повышение качества обслуживания пассажиров, развитие транспортных услуг и соответствующей инфраструктуры. В настоящее время функционируют 22 пригородных маршрута, 9 междугородных, в 2008 году введен городской маршрут. Автопредприятием приобретено 10 новых автобусов, 3 единицы грузового транспорта, в 2007 году проведена реконструкция автостанции. 15. За 2006 - 2010 годы темп роста инвестиций в основной капитал в районе составил 264,6% при задании 165,0%. Ежегодно наращиваются объемы жилищного строительства. За период 2006 - 2010 годов введено в эксплуатацию 70,7 тысячи квадратных метров жилья. 16. Сеть учреждений образования района включает 51 учреждение. В 2010 году открыто государственное учреждение образования "Лельчицкая районная гимназия" на 650 мест. В течение 2006 - 2010 годов всем учреждениям образования придан статус юридических лиц. За этот период численность учащихся в школах уменьшилась на 640 человек. 17. В районе работают 876 педагогических работников. Возрос образовательный уровень педагогов с 92,1% учителей с высшим образованием в 2006 году до 93,2% в 2010 году. 18. На базе государственного учреждения образования "Лельчицкая средняя общеобразовательная школа N 2" открыт центр довузовской подготовки для выпускников. Поступление в высшие учебные заведения в 2010 году составило 44,8% от количества выпускников одиннадцатых классов. 19. Для развития творческих способностей детей в районе работает сеть учреждений внешкольного воспитания и обучения. Все дети с особенностями психофизического развития (342 человека) получают образовательные и реабилитационные услуги в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. В школах и детских садах открываются классы интегрированного обучения и воспитания и пункты коррекционной педагогической помощи. 20. Медицинскую помощь населению района оказывают учреждение здравоохранения "Лельчицкая центральная районная больница" (далее - районная больница) и входящие в ее состав 2 участковые больницы, 2 больницы сестринского ухода, 2 сельские врачебные амбулатории, 2 амбулатории врача общей практики, 23 фельдшерско-акушерских пункта. Основными направлениями развития охраны здоровья являются: формирование здорового образа жизни; снижение уровня заболеваемости населения; обеспечение стабильной работы учреждений здравоохранения; расширение мероприятий по профилактике заболеваний. В системе здравоохранения работают 609 человек, из них 54 врача, 277 средних медицинских работников. Обеспеченность населения района врачами составляла в 2010 году 15,2 человека на 10000 населения. За период с 2006 по 2010 год районная больница привлекла инвестиций в основной капитал в размере 2059,0 миллиона рублей, которые были направлены на приобретение современного медицинского оборудования, улучшение технической оснащенности, проведение реконструкции и модернизации отделений, кабинетов районной больницы, а также ее структурных подразделений, расположенных в сельской местности. Важнейшими инвестиционными проектами являлись модернизация отделения реанимации и анестезиологии, операционного блока, рентгенологического кабинета, перевод котельной с твердого топлива на газообразное. 21. Обслуживание населения района в сфере культуры осуществляют расположенные в г.п. Лельчицы городской центр культуры, районный краеведческий музей, детская школа искусств (в состав которой входят 3 филиала и 1 класс на селе), районный Дом ремесел, районная центральная библиотека, детская библиотека, центр для детей и юношества, центр культурно-социальных услуг, районный методический центр, Дом социальных услуг, а также 10 сельских клубов, 10 сельских домов культуры, сельский Дворец культуры в агрогородке (далее - аг.) Глушковичи, автоклуб, сельский клуб-музей в населенном пункте Данилевичи, 2 сельских библиотеки-клуба, 4 центра культуры и досуга, 24 сельские библиотеки. 22. В районе постоянно организовывается и проводится физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа среди населения. Для работы в данном направлении в районе функционируют 107 спортивных сооружений, в том числе стадион, 7 футбольных полей, 28 спортивных залов, 71 плоскостное сооружение. Большое значение в учебных заведениях района придается формированию здорового образа жизни. В спортивных секциях, кружках занимается более 1000 человек, что составляет более 20% от общего числа учащихся. Для организации работы с детьми в районе осуществляют деятельность учебно-спортивное учреждение "Лельчицкая специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва" и государственное учреждение "Лельчицкая детско-юношеская спортивная школа", в которых занимаются 722 учащихся, а в шести сельских населенных пунктах имеются филиалы, в которых занимаются более 300 учащихся. Для организации физкультурно-оздоровительной работы со всеми возрастными группами населения в 2007 году в аг. Глушковичи сдан в эксплуатацию Дворец культуры со спортивным залом и тренажерными помещениями, в 2008 году создан конноспортивный клуб "Фаворит", в 2008 году в г.п. Лельчицы введены в эксплуатацию современный корт для большого тенниса (две площадки) и спортивные площадки (волейбольная и баскетбольная) в государственном учреждении образования "Лельчицкая средняя общеобразовательная школа N 2" на общую сумму 500,0 миллиона рублей. 23. В районе зарегистрировано 10 агроэкоусадеб, 4 из них принимают туристов. 24. На протяжении 2006 - 2010 годов обеспечивался активный рост внешнеторговой деятельности. Расширена география внешней торговли товарами. Если в 2006 году район осуществлял внешнюю торговлю с 11 странами, то в 2009 - 2010 годах - с 17 странами, среди которых Российская Федерация, Украина, Королевство Бельгия, Федеративная Республика Германия, Итальянская Республика, Латвийская Республика, Литовская Республика, Королевство Нидерландов, Республика Польша, Французская Республика и другие. Однако крупнейшими партнерами во внешнеторговой деятельности были страны Содружества Независимых Государств (Российская Федерация, Украина), на долю которых приходилось около 70% товарооборота. Основными товарами, поставляемыми на экспорт предприятиями района, являются мясопродукция, овощи, ягоды дикорастущие замороженные. Импортируются преимущественно машины и оборудование, сырье и материалы, используемые для производства промышленной продукции. В настоящее время райисполкомом заключены 3 соглашения и Меморандум о сотрудничестве в торгово-экономической и гуманитарно-культурной областях. В рамках данных соглашений осуществляются визиты делегаций регионов-побратимов с целью установления и развития деловых контактов. ГЛАВА 4 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛЕЛЬЧИЦКОГО РАЙОНА25. На предстоящие 2011 - 2015 годы социально-экономическая политика района будет направлена на преемственность целей и приоритетов, которые были сформулированы и реализовались в предыдущие годы. Вместе с тем для динамичного развития требуется более активное совершенствование и модернизация социально-экономических механизмов. Основные направления совершенствования предусматривают: обеспечение роста реальных денежных доходов и улучшение комфортности жизни населения; создание благоприятных условий для интеллектуального, творческого, трудового, профессионального и физического совершенствования человека; стимулирование развития предпринимательской инициативы и увеличения притока инвестиций в экономику района; развитие государственно-частного сотрудничества; обеспечение инновационной направленности развития экономики района, реализацию эффективных инвестиционных проектов и на этой основе повышение уровня конкурентоспособности экономики, включая технико-технологическое перевооружение и реконструкцию производств; рост экспорта товаров и услуг, сбалансированность и эффективность внешней торговли; повышение качества и доступности жилья; повышение эффективности агропромышленного комплекса. 26. Главная цель - рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, повышения конкурентоспособности экономики. Показатели, характеризующие социально-экономическое развитие района в 2011 - 2015 годах, представлены согласно приложениям 1 - 13, основные инвестиционные проекты, планируемые к реализации в районе в 2011 - 2015 годах, - согласно приложению 14. ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА27. Демографическая ситуация в районе в течение последних лет характеризуется процессом естественной убыли населения, что обусловлено превышением показателя смертности над показателем рождаемости и миграционными процессами. 28. Основными направлениями демографического развития на 2011 - 2015 годы являются стимулирование рождаемости, повышение качества жизни семей с детьми, улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности семей, улучшение состояния здоровья населения, увеличение средней продолжительности жизни, оптимизация внешних и внутренних миграционных процессов. 29. Решение демографических задач планируется посредством: создания условий, позволяющих семье обеспечить уровень доходов от экономической деятельности родителей, достаточный для нормального развития детей; усиления дифференцированности социальной поддержки семей в зависимости от числа детей в них, обеспечения приоритетного стимулирования рождения второго и третьего ребенка; формирования семейной идеологии, направленной на признание в обществе устойчивой, благополучной семьи как социальной нормы; реализации мер по улучшению репродуктивного здоровья населения, охране здоровья матери и ребенка; снижения смертности в результате проведения мероприятий по укреплению здоровья населения; увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения, прежде всего за счет снижения преждевременной смертности лиц трудоспособного возраста. 30. На рынке труда в районе сохраняется дисбаланс спроса и предложения рабочей силы. Данный рынок по-прежнему ориентирован на рабочие профессии, которые составляют около 75% от общего количества заявляемых нанимателями вакансий. Остается актуальной проблема женской и молодежной безработицы. 31. В 2011 - 2015 годах рынок труда в районе будет формироваться в условиях структурной перестройки экономики и под воздействием следующих факторов: сокращения численности трудовых ресурсов; дисбаланса спроса и предложения рабочих мест по профессионально-квалификационному составу; сохранения низкой конкурентоспособности на рынке труда граждан, особо нуждающихся в социальной защите (инвалиды, молодежь, граждане, освободившиеся из учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Беларусь, женщины, длительно неработающие граждане). 32. Основными источниками пополнения рынка труда будут лица, уволенные по причинам текучести кадров, лица, высвобождаемые в результате модернизации производства и оптимизации численности работников, лица, имеющие длительный перерыв в работе. В условиях модернизации экономики и перехода на инновационный путь развития, а также прогнозируемого уменьшения трудового потенциала района основными задачами в политике занятости являются повышение эффективности использования трудовых ресурсов и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда. 33. Основными приоритетными направлениями при решении поставленных задач являются: оказание содействия нанимателям в структурной перестройке предприятий в условиях модернизации и обновления рабочих мест, развитие новых форм работы с нанимателями; стимулирование создания экономически эффективных рабочих мест, в первую очередь в перспективных наукоемких, высокотехнологичных, динамично развивающихся отраслях экономики и сфере востребованных услуг; стимулирование роста занятости в сфере малого бизнеса и предпринимательства, развитие ремесленной деятельности, агроэкотуризма; повышение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы и ее конкурентоспособности на основе создания системы непрерывного профессионального обучения для повышения квалификации персонала непосредственно на производстве, совершенствование профессиональной ориентации молодежи; повышение экономической активности незанятого населения, создание благоприятных условий для повышения уровня занятости в районе и обеспечение занятости граждан, не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда; совершенствование социальной защиты безработных. 34. В 2011 - 2015 годах в целом в районе планируется трудоустроить на созданные рабочие места более 1330 человек. Занятое население в условиях сокращения численности трудовых ресурсов в 2015 году предположительно составит 11,1 тысячи человек. Реализация комплекса мер по содействию занятости населения позволит сдержать уровень безработицы в целом в районе в пределах 1,7% к численности экономически активного населения. 35. Важнейшим показателем, предопределяющим уровень жизни, являются доходы населения, основным элементом которых выступает заработная плата. Поступательный рост заработной платы в 2011 - 2015 годах будет обеспечен путем предоставления широких прав субъектам хозяйствования в выборе форм и систем заработной платы, установления прямой зависимости повышения заработной платы от показателей эффективности производства, качества и производительности труда, создания экономических предпосылок для легализации всех трудовых доходов. 36. В районе будет реализовываться Указ Президента Республики Беларусь от 10 мая 2011 г. N 181 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного регулирования в области оплаты труда" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 54, 1/12519). Будет усилена роль заработной платы как государственного минимального социального стандарта в сфере труда. Реализация намеченных мер обеспечит рост среднемесячной заработной платы в районе за 2011 - 2015 годы почти в 2 раза. 37. Образовательная база подготовки кадров в районе включает учреждение образования "Лельчицкое государственное профессионально-техническое училище N 188 мелиоративного строительства". В 2010 году введена подготовка новых профессий: штукатур, маляр, бетонщик, каменщик, буфетчик. 38. Основными задачами проводимых и намеченных перспективных мероприятий по развитию системы общего среднего и профессионально-технического образования на 2011 - 2015 годы являются: повышение качества научно-методического обеспечения общего среднего образования и эффективности использования результатов научных исследований в образовательном процессе; совершенствование форм организации образовательного процесса; повышение уровня профессиональной квалификации педагогических кадров, рациональное использование кадрового потенциала с учетом внедрения педагогических инноваций; улучшение материально-технического и финансового обеспечения системы образования; оптимизация объемов и структуры подготовки специалистов с высшим и средним специальным образованием и рабочих кадров в соответствии с потребностями развития высокотехнологичных производств в районе; создание системы непрерывного профессионального образования кадров, организация переобучения работников, находящихся под риском увольнения; интеграция профессионального образования, науки и производства; внедрение эффективных программ профессиональной ориентации молодежи и интенсивных технологий обучения по профессиям, востребованным на рынке труда. 39. В 2011 - 2015 годах планируется своевременно создавать молодым специалистам, прибывшим по направлению, необходимые социально-бытовые условия в целях их закрепления. 40. Главными задачами в области культуры являются сохранение и обогащение культурного наследия района, поддержка профессионального искусства и народного творчества, повышение качества, обеспечение доступности и разнообразия видов услуг для всех граждан, включая жителей сел, формирование и укрепление позитивного культурного имиджа района. 41. Основными задачами в 2011 - 2015 годах в области культуры будут являться: совершенствование и оптимизация сети учреждений культуры; укрепление материально-технической базы; развитие творческого потенциала населения; поддержка талантливой и одаренной молодежи; улучшение качества культурного и информационного обслуживания населения. Решение данных задач планируется обеспечить за счет сохранения культурного наследия, поддержки любительского и народного творчества, повышения качества оказываемых услуг, расширения форм и методов работы учреждений культуры, увеличения охвата музыкальным образованием детей и молодежи. 42. Результатом реализации данных задач станут: сохранение историко-культурного наследия Лельчицкого края; повышение качества, доступности и разнообразия культурно-информационных услуг для всех слоев населения, в том числе эстетического воспитания детей и молодежи; выход на новый уровень работы в сотрудничестве по развитию и обслуживанию сельских туристических зон; укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 43. Основные направления деятельности здравоохранения района в 2011 - 2015 годах сохранят преемственность целей и приоритетов, которые были сформулированы и реализовывались в предыдущие годы в рамках национальной модели социально ориентированной рыночной экономики. Увеличится доля финансирования амбулаторно-поликлинических организаций, продолжит развиваться система общеврачебной практики. В районе будет реализован ряд мероприятий, направленных на улучшение доступности и качества первичной медицинской помощи, особенно в сельской местности. 44. Инвестиции в здравоохранение в 2011 - 2015 годах будут способствовать развитию новых медицинских технологий в кардиохирургии, онкологии, что повысит возможность реально влиять на показатели здоровья населения. Будет обеспечен рост объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Продолжится совершенствование системы управления качеством медицинской помощи, стандартизации медицинских технологий. С 2011 года будет более активно внедряться система международных стандартов управления качеством в отрасль здравоохранения, что позволит внедрить принципиально новые эффективные методы профилактики, диагностики и лечения заболеваний. 45. Основой повышения качества профилактических и лечебно-диагностических мероприятий при решении задач сохранения и улучшения здоровья населения будет внедрение и развитие системы международных стандартов ИСО 9000 в здравоохранении района. Развитие системы сертификации в здравоохранении позволит наращивать экспорт медицинских услуг. 46. Продолжится реализация комплекса профилактических мер, направленных на борьбу с факторами риска, на воспитание у населения навыков здорового образа жизни. 47. В 2011 - 2015 годах продолжится работа по дальнейшему укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения района, в том числе расположенных в сельской местности. 48. Приоритетными направлениями в сфере физической культуры, спорта и туризма на 2011 - 2015 годы предусматривается совершенствование системы массового физкультурно-оздоровительного движения и привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом наибольшего количества населения, повышение уровня физического воспитания населения, дальнейшее улучшение качества организации физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на основе традиционных и новейших технологий, развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта. 49. На 2011 - 2015 годы в сфере физической культуры и туризма стоят следующие задачи: развитие агроэкотуризма и увеличение предоставления туристических услуг; совершенствование системы массового физкультурно-оздоровительного движения и привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом наибольшего количества жителей района; максимальное вовлечение в туристический оборот объектов историко-культурного наследия; совершенствование инфраструктуры туризма, включая придорожный сервис; формирование широких и доступных возможностей использования объектов спортивной инфраструктуры. ГЛАВА 6 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ50. Главными задачами развития промышленного производства района являются: повышение его технического и технологического уровня на основе быстрого обновления основных средств; создание и развитие конкурентоспособных производств; наращивание выпуска высококачественных и востребованных на рынках товаров. 51. На 2011 - 2015 годы запланированы: модернизация щебеночного завода "Глушкевичи" коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия "Гомельоблдорстрой", в результате которой годовой объем производства увеличится до 1 миллиона кубических метров в год. Кроме того, иностранным обществом с ограниченной ответственностью (далее - ИООО) "Зомород Кала" планируется реализовать инвестиционный проект "Строительство завода по добыче горной породы из разведанных месторождений на территории Лельчицкого района Гомельской области в районе деревни Глушковичи с последующей ее переработкой в облицовочные материалы, щебень и сопутствующие продукты переработки и реализацией как на территории Республики Беларусь, так и на экспорт"; увеличение объемов производства вин фруктовых натуральных, виноградных частным предприятием "Рост"; модернизация производств обособленного структурного подразделения "Производственный комбинат" Лельчицкого районного потребительского общества и создание новых высокотехнологичных, экспортоориентированных производств; реализация совместным обществом с ограниченной ответственностью (далее - СООО) "Компания Древко" инвестиционного проекта по организации производства топливных гранул (пеллет) с вложением иностранных инвестиций. В настоящее время приобретены техника и оборудование для лесозаготовки и деревообработки, оборудование для сушки древесины, организовано производство деталей для европоддонов, евродоски для производства мебели, производится отгрузка продукции на экспорт, создано 56 рабочих мест. 80,0% продукции данным предприятием планируется отгружать на экспорт; реализация обществом с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "НП Биогруппа" инвестиционного проекта по производству и распиловке деловой древесины с вложением иностранных инвестиций, планируется создать 10 рабочих мест; наращивание объемов производства с целью выпуска высококачественных и востребованных на рынках товаров частным предприятием "В.П.Бутковский"; реконструкция котельной N 3 с установкой водогрейного котла в г.п. Лельчицы коммунальным производственным унитарным предприятием "Лельком". 52. Повышение технического и технологического уровня промышленного производства на основе быстрого обновления основных средств, создание и развитие конкурентоспособных производств, наращивание выпуска высококачественных и востребованных товаров позволят увеличить объем промышленного производства в 2015 году по сравнению с 2010 годом на 54,6%, производительность труда - на 61,0%, рентабельность продаж - до 4,3% в 2015 году (против 2,3% в 2010 году). 53. Важнейшими задачами развития сельского хозяйства являются формирование конкурентоспособного, экологически безопасного производства сельскохозяйственной продукции, наращивание экспортного потенциала, увеличение рентабельности продаж. 54. К приоритетным направлениям, обеспечивающим повышение сельскохозяйственного производства, относятся: повышение эффективности сельскохозяйственного производства на основе рационального использования природных, финансовых, трудовых и материальных ресурсов; внедрение новейших высокопродуктивных отечественных сортов сельскохозяйственных культур и пород животных, расширение и освоение новых рынков сбыта сельскохозяйственной продукции; повышение эффективности использования осушенных земель путем проведения ремонтно-эксплуатационных работ по поддержанию в нормативном состоянии мелиоративных и водохозяйственных систем; укрепление материально-технической базы, внедрение сельхозтехники нового поколения; создание условий для развития личных подсобных и фермерских хозяйств. 55. В 2011 - 2015 годах планируется: строительство молочнотоварной фермы в коммунальном сельскохозяйственном унитарном предприятии (далее - КСУП) "Путь Ильича"; формирование маточного поголовья крупного рогатого скота с низкой молочной продуктивностью в количестве не менее 500 голов для дальнейшего его использования в разведении скота мясных пород; реконструкция и техническое перевооружение в трех сельскохозяйственных организациях 5 помещений для откорма крупного рогатого скота, благоустройство территорий ферм. 56. Планируется обеспечить в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличение рентабельности продаж до 4,5%, производительности труда - в 1,6 раза. 57. Основным направлением сферы жилищно-коммунального хозяйства района является помощь гражданам в строительстве собственного жилья по доступным ценам, улучшение качества жилья и жилищно-коммунальных услуг. Приоритетные направления развития жилищной сферы: расширение жилищного строительства за счет всех источников финансирования; увеличение объемов строительства жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сокращение сроков пребывания на учете нуждающихся, а также строительство жилых помещений служебного пользования для обеспечения молодых специалистов, прибывших в район после окончания учебных заведений, социального пользования для отселения граждан, проживающих в аварийных и ветхих домах; оказание услуг жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с государственными социальными стандартами обслуживания населения; снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению на основе внедрения прогрессивных энерго- и ресурсосберегающих технологий; увеличение объемов капитального ремонта и тепловой модернизации жилищного фонда и сокращение сроков их проведения; улучшение благоустройства территорий, прилегающих к жилым домам, создание мест для стоянок автомобилей, развитие коммунальной инфраструктуры. 58. Основной целью развития сферы услуг на 2011 - 2015 годы будет являться удовлетворение потребностей населения в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам. При этом необходимо обеспечить опережающие темпы развития данного сектора экономики, прежде всего за счет приоритетных и новых видов услуг. 59. В 2011 - 2015 годах приоритет будет отдан ускоренному развитию услуг, определяющих качество жизни населения, таких как образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, туристические услуги и услуги по организации досуга, рационализация быта населения. Также особое внимание будет обращено на формирование современного рынка информационных продуктов и услуг путем увеличения объема реализации современных информационных услуг (телекоммуникаций, программного обеспечения, электронной связи), расширения сети Интернет на территории района. Объем платных услуг населению в 2011 - 2015 годах планируется увеличить более чем в 1,6 раза. 60. Важное значение будет придаваться развитию сферы бытового обслуживания населения, главной целью которой является обеспечение населения высококачественными бытовыми услугами при максимальной их ценовой и территориальной доступности. Предусматривается повышение уровня высокотехнологичных услуг. Будет совершенствоваться такая услуга, как прокат дорогостоящих товаров. Приоритетному развитию бытового обслуживания в сельской местности будет способствовать расширение на этих территориях туристической деятельности, в том числе в сфере агро- и экотуризма. Это повлечет за собой открытие пунктов проката спортинвентаря, лодочных станций, станций технического обслуживания автомобилей и развитие другой инфраструктуры. Планируется, что к концу 2015 года число объектов бытового обслуживания населения района составит 35, в том числе в сельской местности - 20 объектов. Объем бытовых услуг возрастет в 2011 - 2015 годах в 2,6 раза. 61. Дальнейшее развитие получат современные информационные технологии в сфере перевозок пассажиров (создание системы централизованной продажи билетов и внедрение современных систем и технических средств автоматизированного управления движением пассажирских автотранспортных средств на регулярных маршрутах), развитие сетей стационарной и подвижной электросвязи, обеспечение их защиты от несанкционированного доступа, надежности функционирования в условиях чрезвычайных ситуаций, строительство магистральных волоконно-оптических линий связи и другое. 62. Основными направлениями развития сферы транспортных услуг на период до 2015 года будут являться: повышение доступности и качества транспортных услуг; развитие маршрутной сети пассажирских перевозок; совершенствование технологии перевозок грузов и пассажиров; обеспечение темпов роста услуг автомобильного транспорта. В целях развития автомобильного транспорта предусматривается: продолжение работы по реконструкции пассажирских станционных сооружений; обновление подвижного состава, используемого для пассажирских перевозок и грузовых перевозок; развитие видов деятельности, сопутствующих осуществлению перевозочной деятельности, и развитие соответствующей инфраструктуры. 63. Целью развития отрасли связи является обеспечение максимального удовлетворения спроса на услуги связи и информации всех категорий пользователей. С учетом существующего уровня развития сетей электросвязи и поставленных социальных задач приоритетными направлениями развития связи на период до 2015 года в области электросвязи будут: развитие сетей стационарной и подвижной электросвязи, обеспечение надежности их функционирования; дальнейшее строительство магистральных волоконно-оптических линий связи; расширение служб передачи данных в сетях стационарной и подвижной электросвязи и создание условий перехода к сетям электросвязи с пакетной коммутацией для оказания услуг электросвязи с использованием технологий широкополосного доступа и обеспечением необходимого качества обслуживания; техническое перевооружение сетей электросвязи общего пользования посредством замены аналогового коммутационного оборудования на цифровое с максимальным использованием оборудования отечественного производства; внедрение сетей сотовой подвижной связи третьего поколения; внедрение новых перспективных информационных технологий и технологий электросвязи. 64. Приоритетными направлениями в области почтовой связи будут являться: использование современных информационных технологий; осуществление автоматизации технологических и управленческих процессов в организациях почтовой связи, повышение уровня их технической оснащенности; развитие традиционных и внедрение новых услуг, в том числе на основе применения информационных технологий. 65. Главными направлениями в области радиовещания будут увеличение территории приема сигналов государственного радиовещания и улучшение качества приема этих сигналов. 66. Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в 2011 - 2015 годах будет направлена на продолжение начатых ранее преобразований (создание для граждан комфортных условий проживания, повышение качества содержания и обслуживания жилищного фонда, обеспечение населения комплексом коммунальных услуг в соответствии с государственными социальными стандартами) и предусматривает переход к 2015 году на окупаемость затрат организаций жилищно-коммунального хозяйства по оказанию населению жилищно-коммунальных услуг с учетом роста доходов населения, снижения издержек самих организаций и совершенствования тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве. 67. Инновационный путь развития системы жилищно-коммунального хозяйства в 2011 - 2015 годах направлен на: рациональное использование водных ресурсов, которое состоит в обеспечении населения и отраслей экономики водой необходимого качества и в достаточном количестве, эффективном использовании подземных вод; замещение импортируемых энергоносителей для производства тепловой энергии местными видами топлива путем строительства, модернизации, реконструкции ведомственных котельных с применением энергоэффективного оборудования; увеличение объемов работ по реконструкции и тепловой модернизации жилищного фонда; поэтапное повышение уровня освещенных с усовершенствованным покрытием городских улиц и дорог, обеспечив их удельный вес к 2015 году до 100% с привлечением для этих целей внешних инвестиций. 68. В 2011 - 2015 годах планируется направить более 40 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. В целях повышения качества предоставляемых потребителям жилищно-коммунальных услуг и снижения затрат в 2011 - 2015 годах планируется замена тепловых сетей с преимущественным применением предварительно изолированных труб. Снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг в размере не менее 20% в сопоставимых условиях планируется производить за счет выполнения мероприятий по оптимизации затрат в жилищно-коммунальном хозяйстве, предусматривающих внедрение прогрессивных энерго- и ресурсосберегающих технологий. В 2011 - 2015 годах в районе предусматривается выполнить капитальный ремонт, тепловую модернизацию жилищного фонда в объеме 6141 квадратного метра. 69. Основной целью развития сферы торговли и общественного питания в 2011 - 2015 годах будет создание условий для наиболее полного удовлетворения потребительского спроса путем предоставления широкого ассортимента товаров и услуг, в первую очередь отечественного производства, на основе совершенствования методов управления товарными ресурсами, создания эффективной системы товародвижения на основе принципов логистики. Первостепенное внимание будет уделено вопросам оптимизации размещения торговой сети и, прежде всего, обеспечению доступности товаров для всех категорий населения. Это будет осуществлено за счет расширения действующей сети путем реконструкции, а также за счет строительства новых торговых объектов. 70. Развитие розничной торговой сети будет осуществляться по двум направлениям: укрупнение размеров магазинов; формирование системы так называемых удобных магазинов, расположенных в радиусе пешеходной доступности и торгующих ассортиментом первой необходимости. В целях повышения качественного уровня торговых услуг планируется увеличить на 5 единиц число объектов, работающих по методу самообслуживания, увеличить почти на 50% количество платежных терминалов, используемых для расчетов за товары посредством пластиковых карточек, число которых достигнет к концу 2015 года 76 единиц, упорядочить режим работы объектов торговли через увеличение числа магазинов, работающих без обеденного перерыва, в выходные дни. Активизируется работа организаций торговли по продвижению товаров отечественного производства на основе совершенствования системы маркетинга, расширения принципов мерчендайзинга и т.д. За 2011 - 2015 годы прирост объема розничного товарооборота торговли через все каналы реализации в районе составит 86,4%. 71. Основной целью развития общественного питания является обеспечение различных категорий населения услугами питания на основе повышения их качества и расширения номенклатуры, а также обеспечения их доступности по ценовому и территориальному фактору. Дальнейшее развитие получат объекты, основанные на традициях белорусской национальной кухни, быстрого обслуживания, специализированные объекты, в том числе кафе, бары, детские кафе, блинные и другие, ориентированные на организацию обслуживания молодежи, посетителей с детьми. За 2011 - 2015 годы розничный товарооборот общественного питания увеличится более чем в 1,5 раза. ГЛАВА 7 АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА72. В 2011 - 2015 годах в районе будет продолжена целенаправленная работа по содействию развитию предпринимательства путем: осуществления сопровождения деятельности вновь созданных юридических лиц частной формы собственности, оказания им информационной и другой поддержки; осуществления информирования через районную газету "Светлае жыццё" об утвержденных нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых актов, а также другой информации, касающейся деятельности индивидуальных предпринимателей и частных предприятий; проведения разъяснительной работы с субъектами малого предпринимательства, проживающими в г.п. Лельчицы и районе, по вопросам, связанным со льготами, предусмотренными законодательными актами при осуществлении предпринимательской деятельности; размещения на сайте райисполкома и постоянного обновления информации, касающейся организации и осуществления предпринимательской деятельности, в частности об имеющихся неиспользуемых объектах недвижимости, земельных участках, планируемых для создания объектов придорожного сервиса; проведения консультативной работы по вопросам организации предпринимательской деятельности, по освещению положений нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность; регулярного проведения обучающих семинаров, круглых столов по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, семинаров по бизнес-планированию; осуществления взаимодействия с советами предпринимателей, созданными на рынках г.п. Лельчицы; оказания информационной и другой помощи безработным, желающим зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей или зарегистрировать частное предприятие. 73. В результате к 2015 году количество микро- и малых предприятий в районе планируется довести до 93 единиц, в том числе расположенных в г.п. Лельчицы - до 75 единиц. Численность занятых в малом предпринимательстве, включая индивидуальных предпринимателей и работающих у них по найму, планируется к 2015 году 1550 человек. Ожидаемая доля малого и среднего предпринимательства в общем объеме выручки от реализации товаров, продуктов, услуг составит 20,0%. ГЛАВА 8 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ74. Развитие инвестиционной деятельности является одним из важнейших направлений социально-экономического развития района, а наиболее актуальные ее аспекты - инвестирование в модернизацию действующих предприятий и создание новых производств. Несмотря на значительный объем вложенных в основные средства инвестиций, их активная часть еще требует обновления и модернизации. Из-за недостатка оборотного капитала и сложного финансово-экономического положения, в котором оказались предприятия и организации района в период кризиса, в недостаточном объеме были использованы накопленные амортизационные фонды. 75. Основной целью инвестиционной политики района на 2011 - 2015 годы является повышение эффективности инвестиционных проектов и сокращение сроков их реализации, привлечение инвестиций в сферу частного бизнеса, стимулирование организаций и предприятий района к внедрению инновационных проектов. Это позволит организовать новые рабочие места, увеличить объем продаж, повысить заработную плату занятого населения и его социальную защищенность. Создание благоприятных условий реализации инвестиционных проектов подведомственных организаций, развитие в данном направлении предпринимательской инициативы требует совершенствования организационных, правовых и экономических мер. Основные направления реализации таких мер включают: стимулирование реализации важнейших инвестиционных проектов; мобилизацию внутренних активов (в том числе собственных средств предприятий, рациональное использование амортизационных средств); финансовое оздоровление предприятий; стимулирование реконструкции и модернизации предприятий и производств путем внедрения нового оборудования и современных технологий; развитие сферы услуг; содействие в создании новых предпринимательских структур. Реализация указанных направлений позволит повысить инновационную и инвестиционную активность организаций, обеспечить снижение энерго- и импортоемкости, что, в свою очередь, повысит конкурентоспособность продукции и услуг на внутреннем и внешних рынках. Темп роста инвестиций в основной капитал предприятий, расположенных на территории района, в 2015 году составит 190,7% к уровню 2010 года, что в суммарном выражении составит 1456,6 миллиарда рублей, удельный вес иностранных инвестиций в общем объеме капиталовложений составит 7,0%. 76. Оптимизация структуры осваиваемых инвестиций является одним из важнейших инструментов повышения эффективности инвестиционной деятельности. Инвестиционная политика в 2011 - 2015 годах будет направлена на поддержание оптимальной технологической структуры инвестиций, обеспечивающей сбалансированное развитие производственной и социальной сфер. Удельный вес строительно-монтажных работ в общем объеме инвестиций в 2011 - 2015 годах будет составлять около 55%, приобретение машин, оборудования - около 27%, прочие работы и затраты - около 18%. 77. Основными инвестиционными проектами, планируемыми к реализации в 2011 - 2015 годах, являются: строительство завода по добыче горной породы из разведанных месторождений в районе аг. Глушковичи с последующей ее переработкой в облицовочные материалы, щебень и сопутствующие продукты переработки и реализацией как на территории Республики Беларусь, так и на экспорт планируется ИООО "Зомород Кала"; организация производства топливных гранул (пеллет) СООО "Компания Древко"; производство и распиловка деловой древесины с вложением иностранных инвестиций ООО "НП Биогруппа"; организация открытым акционерным обществом "Полымя" производства машин по уходу за мелиоративными сетями, придорожными полосами и полями на территории района; производство семян сои ООО "СОЯ-СЕВЕР КО" на базе сельскохозяйственного предприятия района; организация СООО "Лельагроэнергия" производства рапсового масла и жмыха на территории района; строительство молочнотоварной фермы в КСУП "Путь Ильича" и свинокомплекса на 12 тысяч голов в КСУП "Новая Нива"; строительство сельских домов культуры в аг. Милошевичи, деревнях Букча, Буда-Лельчицкая, Замошье; завершение газификации индивидуальных жилых домов в г.п. Лельчицы и газификация сельских населенных пунктов района. 78. В рамках Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. N 1922 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 10, 5/33118), планируется к реализации 5 специальных инновационных проектов, направленных на социально-экономическое развитие района: "Создание современного производства биологически активных витаминизированных кормовых добавок на основе сапропеля на базе ОАО "Лельчицкий агросервис" (5000,0 миллиона рублей) - 2011 год; "Модернизация щебеночного завода "Глушкевичи" с доведением мощности производства до 1 млн. куб. метров инертных материалов в год и организация производства пилено-колотой брусчатки" (58005,1 миллиона рублей) - 2011 - 2013 годы; "Создание производства топливных гранул из торфа на базе ОАО "Лельчицкий агросервис" (2500,0 миллиона рублей) - 2012 год; "Выращивание овощей и производство сублимированных продуктов на базе КСУП "Путь Ильича" (15000,0 миллиона рублей) - 2014 - 2015 годы; "Создание производства по промышленной переработке дикорастущей продукции с использованием новых технологий на базе КСУП "Новая Нива" (5000,0 миллиона рублей) - 2015 год. Финансирование указанных специальных инновационных проектов будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета с привлечением других источников финансирования. 79. Для привлечения дополнительного объема инвестиций, в том числе для создания привлекательного инвестиционного климата для иностранных инвесторов, продолжится работа с неиспользуемым недвижимым имуществом, находящимся на территории района, а также свободными земельными участками. ГЛАВА 9 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ80. Важнейшими приоритетами развития должны стать повышение эффективности внешней торговли и обеспечение сбалансированности внешнеэкономических отношений. Стратегическими задачами на 2011 - 2015 годы являются: рост экспорта товаров и услуг, повышение его эффективности; увеличение рентабельности экспортных поставок; выход на положительное сальдо внешней торговли. Среди мер, направленных на рост экспортного потенциала района, можно выделить следующие: диверсификация экспорта путем оптимизации структуры экспортных поставок, осуществления экспортного планирования с учетом конъюнктурных колебаний мирового рынка (увеличение экспорта дикорастущей продукции, изделий из древесины, а также экспорт новой продукции - торфа, удобрений и кормовых добавок на основе сапропеля и других); продажа на внешние рынки сельскохозяйственной продукции (преимущественно овощной - капуста, картофель); проведение анализа состояния и перспектив сотрудничества района с государствами-партнерами в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах; использование предприятиями района для освоения новых рынков сбыта и информационной поддержки присутствия на зарубежных рынках инструментов, предоставляемых Гомельским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты, Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен, Белорусской универсальной товарной биржей, Гомельским филиалом республиканского унитарного предприятия экспортно-импортного страхования "Белэксимгарант"; модернизация действующих и создание новых конкурентоспособных производств, сертификация производств на соответствие требованиям международных стандартов. 81. В целях наращивания положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами планируется реализация инвестиционных проектов по техническому перевооружению и реконструкции производственных мощностей в целях повышения качества товаров и услуг, реализуемых на экспорт, обновления и расширения ассортимента производимой продукции и услуг (техническое перевооружение сельскохозяйственных предприятий, лесхозов, убойного цеха и цеха по хлебопечению обособленного структурного подразделения "Производственный комбинат" Лельчицкого районного потребительского общества и других). ГЛАВА 10 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ82. Проводимая в районе экологическая политика направлена на обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ресурсов при сохранении целостности природных комплексов, снижение вредных воздействий на окружающую среду, кардинальное улучшение работы в области обращения с отходами, обеспечение устойчивого территориального развития. В целях улучшения качества и защиты атмосферного воздуха путем минимизации объемов выбросов загрязняющих веществ от стационарных и мобильных источников выбросов прогнозируется обеспечить достижение к 2015 году объемов выбросов от стационарных источников не более 0,64 тысячи кубических метров в год, от передвижных источников не более 1,9 тысячи кубических метров в год. Основные направления экологической политики района в 2011 - 2015 годах: улучшение качества компонентов окружающей среды на основе повышения технологического уровня производства; сокращение объемов образования отходов, выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, снабжение населения чистой питьевой водой; увеличение уровня вовлечения отходов в гражданский оборот; сохранение биологического разнообразия, природных ландшафтов, естественных экологических систем путем развития сети особо охраняемых природных территорий; формирование экологической культуры населения через систему образования. 83. Основным направлением и задачей в области охраны и рационального использования недр является минимизация вредных воздействий на окружающую среду в связи с разработкой месторождений полезных ископаемых и строительством предприятий по добыче и переработке природных ресурсов. В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 апреля 2011 г. N 431 "Об утверждении Программы освоения месторождений полезных ископаемых и развития минерально-сырьевой базы Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 5/33617) и проектом плана комплексного освоения природных минерально-сырьевых ресурсов Лельчицкого региона планируется: строительство горнодобывающего предприятия по добыче бурых углей Лельчицкого месторождения и энергоисточника, работающего на буром угле данного месторождения; создание современного производства биологически активных витаминизированных кормовых добавок на основе сапропеля, добываемого на озерном месторождении сапропелей Прибыловичском; подготовка к освоению Тонежского месторождения бурых углей; передача в концессию Острожанского месторождения бентонитовых глин. 84. Реализация мер экологической политики будет способствовать снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, а также снижению риска неблагоприятных последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Приложение 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛЕЛЬЧИЦКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ-----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----- ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦2015 год ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ в ¦ ¦ Показатели ¦ измерения +------+------+------+------+------+------+процентах¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦ прогноз ¦ к 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Продукция ¦процентов к¦122,9 ¦109,0 ¦109,0 ¦109,0 ¦109,0 ¦109,5 ¦ 154,6 ¦ ¦промышленности ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Продукция ¦ -"- ¦106,5 ¦108,4 ¦106,2 ¦106,4 ¦106,5 ¦106,6 ¦ 139,1 ¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Снижение (-) ¦ -"- ¦ 1,8 ¦ -0,6 ¦ -1,2 ¦ -1,6 ¦ -1,8 ¦ -2,1 ¦ - ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалоемкости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Инвестиции в ¦ -"- ¦113,9 ¦100,0 ¦106,0 ¦113,0 ¦122,0 ¦130,5 ¦ 190,7 ¦ ¦основной капитал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Доля иностранных¦ процентов ¦ 2,4 ¦ 3,0 ¦ 4,0 ¦ 5,0 ¦ 6,0 ¦ 7,0 ¦ - ¦ ¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Экспорт товаров ¦ тысяч ¦1615,6¦2688,0¦3000,0¦3500,0¦3900,0¦4470,0¦ 276,7 ¦ ¦ ¦ долларов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦В том числе без ¦ -"- ¦311,6 ¦700,0 ¦720,0 ¦740,0 ¦760,0 ¦795,0 ¦ 255,2 ¦ ¦учета нефти, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нефтепродуктов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦входящих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состав иных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правительству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, либо в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых они ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляют ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акциями (долями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в уставных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондах) (далее -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Сальдо внешней ¦ -"- ¦632,8 ¦1628,0¦1800,0¦2150,0¦2400,0¦2820,0¦ - ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦В том числе без ¦ -"- ¦-390,3¦-360,0¦-130,0¦-60,0 ¦ 10,0 ¦ 95,0 ¦ - ¦ ¦учета нефти, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нефтепродуктов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Экспорт услуг ¦ -"- ¦ 30,9 ¦ 14,0 ¦ 19,0 ¦ 25,0 ¦ 33,0 ¦ 42,7 ¦ 137,5 ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦В том числе без ¦ -"- ¦ 6,4 ¦ 3,0 ¦ 5,0 ¦ 8,0 ¦ 12,0 ¦ 16,2 ¦ 253,3 ¦ ¦учета нефти, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нефтепродуктов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Сальдо внешней ¦ -"- ¦ 27,2 ¦-46,0 ¦ 9,0 ¦ 14,0 ¦ 21,0 ¦ 29,7 ¦ - ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦В том числе без ¦ -"- ¦ 2,7 ¦-57,0 ¦ -5,0 ¦ -3,0 ¦ 0,0 ¦ 3,2 ¦ - ¦ ¦учета нефти, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нефтепродуктов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Розничный ¦ -"- ¦112,4 ¦113,0 ¦113,1 ¦113,3 ¦113,4 ¦113,5 ¦ 186,4 ¦ ¦товарооборот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Платные услуги ¦ -"- ¦117,9 ¦112,0 ¦109,0 ¦109,5 ¦110,0 ¦110,5 ¦ 162,5 ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Ввод в ¦ тысяч ¦ 18,1 ¦ 19,0 ¦ 17,2 ¦ 17,5 ¦ 17,8 ¦ 18,6 ¦ 103,0 ¦ ¦эксплуатацию ¦квадратных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья за счет ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------+ ¦Номинальная ¦ тысяч ¦896,6 ¦1217,0¦1302,2¦1406,4¦1547,0¦1791,4¦ 199,8 ¦ ¦начисленная ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с начала года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+-----------+------+------+------+------+------+------+---------- Приложение 2 НАСЕЛЕНИЕ ЛЕЛЬЧИЦКОГО РАЙОНА--------------+---------+-----T-----+-----T-----+-----T------+-------- ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦ 2015 ¦ 2015 год в ¦ ¦ Показатель ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦процентах к ¦ ¦ ¦измерения+-----+-----+-----+-----+-----+------+ 2010 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦ ¦ +-------------+---------+-----+-----+-----T-----+-----T------+------------+ ¦Среднегодовая¦ человек ¦27722¦26990¦26290¦25590¦24890¦24190 ¦ 87,3 ¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦ человек ¦10606¦10755¦10857¦10978¦11026¦11079 ¦ 104,4 ¦ ¦ +---------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------------+ ¦ ¦процентов¦38,3 ¦39,8 ¦41,3 ¦42,8 ¦44,3 ¦ 45,8 ¦ - ¦ +-------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------------+ ¦сельского ¦ человек ¦17116¦16235¦15433¦14612¦13864¦13111 ¦ 76,6 ¦ ¦ +---------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------------+ ¦ ¦процентов¦61,7 ¦60,2 ¦58,7 ¦57,2 ¦55,7 ¦ 54,2 ¦ - ¦ ¦-------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------------- Приложение 3 ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ЛЕЛЬЧИЦКОГО РАЙОНА----------------+---------+-----T----+-----T-----+-----T-----+-------- ¦ ¦ ¦2010 ¦2011¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ 2015 год в ¦ ¦ Показатели ¦ Единица ¦ год ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦процентах к ¦ ¦ ¦измерения+-----+----+-----+-----+-----+-----+ 2010 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦ ¦ +---------------+---------+-----+----+-----T-----+-----T-----+------------+ ¦Трудовые ¦ тысяч ¦15,5 ¦15,4¦15,3 ¦15,2 ¦15,2 ¦15,1 ¦ 97,4 ¦ ¦ресурсы (в ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднегодовом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исчислении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+-----+------------+ ¦Экономически ¦ -"- ¦11,4 ¦11,4¦11,4 ¦11,4 ¦11,3 ¦11,3 ¦ 99,1 ¦ ¦активное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦население ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+-----+------------+ ¦Численность ¦ -"- ¦11,2 ¦11,2¦11,2 ¦11,2 ¦11,1 ¦11,1 ¦ 98,2 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+-----+------------+ ¦В процентах к ¦процентов¦99,1 ¦98,2¦98,2 ¦98,2 ¦98,2 ¦98,2 ¦ - ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+-----+------------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфера ¦ тысяч ¦ 4,2 ¦4,2 ¦ 4,2 ¦ 4,2 ¦ 4,3 ¦ 4,3 ¦ 102,4 ¦ ¦производства ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+-----+------------+ ¦сфера услуг ¦ тысяч ¦ 5,0 ¦5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+-----+------------+ ¦Уровень ¦процентов¦ 1,0 ¦1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ - ¦ ¦безработицы (к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+-----+------------+ ¦Трудоустройство¦ единиц ¦ 322 ¦295 ¦ 280 ¦ 270 ¦ 250 ¦ 240 ¦ 74,5 ¦ ¦граждан на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦созданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочие места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+-----+------------- Приложение 4 ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕЛЬЧИЦКОГО РАЙОНА---------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦2015 год в¦ ¦ Показатели ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦процентах ¦ ¦ ¦ измерения +-------+-------+-------+-------+-------+-------+ к 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦ году ¦ +--------------------+------------+-------+---------------------------------------+----------+ ¦ Минеральные ресурсы ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Эксплуатационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запасы важнейших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видов полезных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(промышленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий A + B + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦C1): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦песок ¦ миллионов ¦ 93,5 ¦ 93,5 ¦ 93,5 ¦ 93,5 ¦ 93,5 ¦ 93,4 ¦ 99,8 ¦ ¦ ¦ тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦торф ¦ -"- ¦ 0,187 ¦ 0,107 ¦ 0,104 ¦ 0,101 ¦ 0,098 ¦ 0,095 ¦ 50,7 ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦камень строительный ¦ -"- ¦ 17,3 ¦ 16,5 ¦ 16,5 ¦ 16,5 ¦ 16,4 ¦ 16,4 ¦ 94,8 ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦сапропели ¦ -"- ¦ 0,48 ¦ 0,42 ¦ 0,39 ¦ 0,38 ¦ 0,35 ¦ 0,30 ¦ 62,4 ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦глина ¦ -"- ¦ 19,5 ¦ 19,5 ¦ 19,5 ¦ 19,5 ¦ 19,5 ¦ 19,5 ¦ 100,0 ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Объем добычи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полезных ископаемых:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦песок ¦ -"- ¦ 0,024 ¦ 0,034 ¦ 0,036 ¦ 0,038 ¦ 0,040 ¦ 0,042 ¦ 175,2 ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦торф ¦ -"- ¦ 0,080 ¦ 0,080 ¦ 0,083 ¦ 0,086 ¦ 0,089 ¦ 0,092 ¦ 115,0 ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦камень строительный ¦ -"- ¦ 0,750 ¦ 0,800 ¦ 0,820 ¦ 0,840 ¦ 0,860 ¦ 0,880 ¦ 117,3 ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦сапропели ¦ -"- ¦ 0 ¦ 0,060 ¦ 0,090 ¦ 0,100 ¦ 0,150 ¦ 0,200 ¦ 333,2 ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦глина ¦ -"- ¦ 0 ¦ 0,017 ¦ 0,018 ¦ 0,019 ¦ 0,020 ¦ 0,021 ¦ 123,5 ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Земельные ресурсы ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Общая земельная ¦ тысяч ¦322,131¦322,131¦322,131¦322,131¦322,131¦322,131¦ 100,0 ¦ ¦площадь ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦В том числе ¦ -"- ¦ 45,3 ¦ 44,8 ¦ 44,3 ¦ 44,2 ¦ 44,0 ¦ 45,0 ¦ 99,4 ¦ ¦сельскохозяйственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦из них пахотные ¦ тысяч ¦ 24,6 ¦ 25,8 ¦ 26,2 ¦ 27,3 ¦ 28,2 ¦ 29,1 ¦ 118,4 ¦ ¦земли ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Площадь ¦ гектаров ¦ 1,67 ¦ 1,66 ¦ 1,64 ¦ 1,64 ¦ 1,63 ¦ 1,66 ¦ 99,4 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦угодий на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Площадь пахотных ¦ -"- ¦ 0,91 ¦ 0,95 ¦ 0,97 ¦ 1,01 ¦ 1,04 ¦ 1,08 ¦ 118,7 ¦ ¦земель на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Площадь ¦ тысяч ¦ 0,006 ¦ 0,002 ¦ 0,002 ¦ 0,002 ¦ 0,001 ¦ 0,003 ¦ 50,0 ¦ ¦рекультивированных ¦гектаров/год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦ 67,0 ¦ 67,0 ¦ 66,0 ¦ 66,0 ¦ 65,0 ¦ 64,0 ¦ - ¦ ¦радиоактивно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Лесные ресурсы ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Площадь лесопокрытых¦ тысяч ¦170,118¦170,192¦170,301¦170,38 ¦170,47 ¦170,52 ¦ 100,2 ¦ ¦земель ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Расчетная лесосека ¦ миллионов ¦ 0,131 ¦ 0,131 ¦ 0,131 ¦ 0,131 ¦ 0,131 ¦ 0,161 ¦ 122,9 ¦ ¦по главному ¦ кубических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользованию ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Общий объем ¦ тысяч ¦ 209,1 ¦ 213,7 ¦ 213,7 ¦ 213,7 ¦ 213,7 ¦ 241,7 ¦ 115,6 ¦ ¦заготовки древесины ¦ кубических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Лесовосстановление и¦ -"- ¦ 0,608 ¦ 0,656 ¦ 0,650 ¦ 0,560 ¦ 0,560 ¦ 0,560 ¦ 92,1 ¦ ¦лесоразведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Наличие и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация особо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охраняемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказники ¦единиц/тысяч¦ 1/4,9 ¦ 1/4,9 ¦ 1/4,9 ¦ 1/4,9 ¦ 1/4,9 ¦ 1/4,9 ¦ 100,0 ¦ ¦республиканского ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦заказники местного ¦ -"- ¦23/16,6¦23/16,6¦23/16,6¦23/16,6¦23/16,6¦23/16,6¦ 100,0 ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Водные ресурсы ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Объем забора воды из¦ тысяч ¦ 1,514 ¦ 1,560 ¦ 1,600 ¦ 1,650 ¦ 1,700 ¦ 1,750 ¦ 118,7 ¦ ¦природных источников¦ кубических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Водопотребление ¦ тысяч ¦ 602,2 ¦ 620,0 ¦ 638,0 ¦ 651,0 ¦ 664,0 ¦ 671,0 ¦ 111,4 ¦ ¦(использование воды)¦ кубических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Атмосферный воздух ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Выбросы загрязняющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ от: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарных ¦ тысяч ¦ 0,81 ¦ 0,77 ¦ 0,71 ¦ 0,69 ¦ 0,67 ¦ 0,64 ¦ 79,1 ¦ ¦источников ¦ кубических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦передвижных ¦ -"- ¦ 2,9 ¦ 2,7 ¦ 2,5 ¦ 2,3 ¦ 2,1 ¦ 1,9 ¦ 65,5 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------- Приложение 5 ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛЕЛЬЧИЦКОГО РАЙОНА---------------------+-----------+-----T------+------+------+------+------+------- ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦2015 год в ¦ ¦ Показатель ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦процентах к¦ ¦ ¦ измерения +-----+------+------+------+------+------+ 2010 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+----------------------------------+-----------+ ¦ Уровень жизни населения ¦ +--------------------+-----------+-----T------+------+------+------+------+-----------+ ¦Номинальная ¦ тысяч ¦896,6¦1217,0¦1302,2¦1406,4¦1547,0¦1791,4¦ 199,8 ¦ ¦начисленная ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячная +-----------+-----+------+------+------+------+------+ ¦ ¦заработная плата с ¦ процентов ¦126,9¦135,7 ¦107,0 ¦108,0 ¦110,0 ¦115,8 ¦ ¦ ¦начала года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----------+ ¦ Образование ¦ +--------------------+-----------+-----T------+------+------+------+------+-----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦1904 ¦ 1941 ¦ 1965 ¦ 1943 ¦ 1936 ¦ 1929 ¦ 101,2 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школами на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----------+ ¦Обеспеченность ¦ -"- ¦1343 ¦ 1330 ¦ 1335 ¦ 1361 ¦ 1372 ¦ 1388 ¦ 103,3 ¦ ¦населения детскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----------+ ¦Ввод в действие за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех источников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательные ¦ мест ¦ 650 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ - ¦ ¦школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----------+ ¦детские дошкольные ¦ -"- ¦ 0 ¦ 75 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ - ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----------+ ¦ Здравоохранение ¦ +--------------------+-----------+-----T------+------+------+------+------+-----------+ ¦Обеспеченность ¦ коек ¦80,1 ¦ 80,1 ¦ 81,0 ¦ 81,0 ¦ 81,0 ¦ 80,1 ¦ 100,0 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больничными койками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 10 тысяч человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - тыс. чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----------+ ¦Обеспеченность ¦посещений в¦ 9,6 ¦ 9,6 ¦ 9,7 ¦ 9,7 ¦ 9,8 ¦ 9,8 ¦ 102,0 ¦ ¦амбулаторно- ¦ смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиническими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями на 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----------+ ¦Численность врачей ¦человек/10 ¦15,2 ¦ 15,6 ¦ 16,1 ¦ 16,1 ¦ 16,4 ¦ 16,4 ¦ 107,8 ¦ ¦ ¦ тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----------+ ¦Численность ¦ тыс. чел. ¦ 3,1 ¦ 3,1 ¦ 3,1 ¦ 3,1 ¦ 3,1 ¦ 3,1 ¦ 100,0 ¦ ¦лечащихся и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыхающих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаторно-курортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----------+ ¦ Жилищная сфера ¦ +--------------------+-----------+-----T------+------+------+------+------+-----------+ ¦Ввод в эксплуатацию ¦ тысяч ¦18,1 ¦ 19,0 ¦ 17,2 ¦ 17,5 ¦ 17,8 ¦ 18,6 ¦ 103,0 ¦ ¦жилья за счет всех ¦квадратных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----------+ ¦В том числе в ¦ -"- ¦ 2,9 ¦ 3,1 ¦ 2,4 ¦ 2,1 ¦ 1,9 ¦ 1,9 ¦ 63,8 ¦ ¦сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----------+ ¦Обеспеченность ¦квадратных ¦29,8 ¦ 31,4 ¦ 32,8 ¦ 34,4 ¦ 36,1 ¦ 37,9 ¦ 127,1 ¦ ¦населения общей ¦метров/чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадью жилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----------+ ¦в городских ¦ -"- ¦25,8 ¦ 26,9 ¦ 28,1 ¦ 29,1 ¦ 30,5 ¦ 31,8 ¦ 123,2 ¦ ¦поселениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+-----------+ ¦в сельской местности¦ -"- ¦32,3 ¦ 34,3 ¦ 36,2 ¦ 38,4 ¦ 40,6 ¦ 43,1 ¦ 133,3 ¦ ¦--------------------+-----------+-----+------+------+------+------+------+------------ Приложение 6 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛЕЛЬЧИЦКОГО РАЙОНА-------------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2015 год в¦ ¦ Показатель ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦процентах ¦ ¦ ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ к 2010 ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦ году ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем производства¦миллиардов ¦56,7 ¦61,8 ¦67,4 ¦73,4 ¦80,0 ¦87,6 ¦ 154,6 ¦ ¦продукции ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦процентов к¦122,9¦109,0¦109,1¦109,0¦109,0¦109,5¦ ¦ ¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2,0 ¦ 4,1 ¦ 7,4 ¦10,0 ¦ - ¦ ¦отгруженной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инновационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основным видом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых является ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, в общем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме отгруженной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рост ¦ процентов ¦116,5¦ 108 ¦ 109 ¦ 110 ¦ 111 ¦ 112 ¦ 161,0 ¦ ¦производительности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 5 ¦ 43 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 35 ¦ 700,0 ¦ ¦созданных новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Снижение (-) ¦ процентов ¦ 1,8 ¦ -0,6¦ -1,2¦ -1,6¦ -1,8¦ -2,1¦ - ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 2,3 ¦ 2,5 ¦ 2,8 ¦ 3,2 ¦ 3,7 ¦ 4,3 ¦ - ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Структура ¦ процентов ¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦ - ¦ ¦промышленности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦горнодобывающая ¦ процентов ¦34,0 ¦45,0 ¦44,0 ¦44,8 ¦45,3 ¦47,8 ¦ - ¦ ¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦обрабатывающая ¦ процентов ¦66,0 ¦50,2 ¦51,1 ¦50,2 ¦49,7 ¦47,2 ¦ - ¦ ¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦производство ¦ процентов ¦46,4 ¦23,3 ¦20,5 ¦19,5 ¦18,0 ¦15,0 ¦ - ¦ ¦пищевых продуктов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включая напитки, и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦табака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦обработка ¦ процентов ¦ 0 ¦10,2 ¦14,5 ¦15,6 ¦18,0 ¦20,0 ¦ - ¦ ¦древесины и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изделий из дерева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦производство ¦ процентов ¦15,9 ¦16,6 ¦16,0 ¦15,0 ¦13,5 ¦12,0 ¦ - ¦ ¦прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неметаллических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минеральных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продуктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦металлургическое ¦ процентов ¦ 0,0 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ - ¦ ¦производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦готовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦металлических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изделий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦производство машин¦ процентов ¦ 3,7 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ - ¦ ¦и оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦производство и ¦ процентов ¦ 0 ¦ 4,8 ¦ 4,9 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ - ¦ ¦распределение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газа и воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 7 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕЛЬЧИЦКОГО РАЙОНА---------------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----- ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2015 год ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ в ¦ ¦ Показатель ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентах¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦ к 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+---------+ ¦Производство ¦миллиардов ¦105,2¦ 114 ¦121,1¦128,9¦137,3¦146,3¦ ¦ ¦продукции сельского ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства в +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦хозяйствах всех ¦процентов к¦106,5¦108,4¦106,2¦106,4¦106,5¦106,6¦ 139,1 ¦ ¦категорий ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦растениеводства ¦ -"- ¦108,2¦109,2¦105,3¦106,3¦106,9¦107,3¦ 140,2 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦животноводства ¦ -"- ¦103,1¦107,6¦107,2¦106,6¦106,2¦105,8¦ 138,2 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Производство ¦ -"- ¦105,6¦114,8¦112,5¦112,7¦112,8¦112,9¦ 185,4 ¦ ¦продукции сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозпредприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 11 ¦ 11 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 90,9 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Количество ¦ -"- ¦ 10 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 150,0 ¦ ¦фермерских хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выражении: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зерно ¦тысяч тонн ¦20,8 ¦41,1 ¦31,0 ¦31,0 ¦31,0 ¦31,0 ¦ 149,0 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦картофель ¦ -"- ¦ 4,1 ¦ 6,3 ¦ 6,5 ¦ 6,8 ¦ 6,8 ¦ 7,0 ¦ 170,7 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦маслосемена рапса ¦ -"- ¦ 0,9 ¦ 4,8 ¦ 4,8 ¦ 4,8 ¦ 4,8 ¦ 4,8 ¦ 533,3 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦овощи ¦ -"- ¦ 2,2 ¦ 2,5 ¦ 2,6 ¦ 2,7 ¦ 2,8 ¦ 3,0 ¦ 136,4 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦плоды и ягоды ¦ -"- ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 100,0 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦скот и птица ¦ -"- ¦ 2,0 ¦ 2,1 ¦ 2,3 ¦ 2,4 ¦ 2,5 ¦ 2,6 ¦ 130,0 ¦ ¦(реализация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦молоко ¦ -"- ¦18,5 ¦20,4 ¦20,6 ¦20,7 ¦20,8 ¦21,0 ¦ 113,5 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 0,7 ¦ 3,5 ¦ 3,7 ¦ 4,0 ¦ 4,2 ¦ 4,5 ¦ - ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Рентабельность ¦ -"- ¦ 0,8 ¦ 1,7 ¦ 2,2 ¦ 2,1 ¦ 1,9 ¦ 2,0 ¦ - ¦ ¦реализуемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Рост ¦ -"- ¦107,5¦112,4¦109,7¦109,7¦109,8¦109,8¦ 163 ¦ ¦производительности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Трудоустройство на ¦ единиц ¦ 45 ¦ 38 ¦ 40 ¦ 42 ¦ 45 ¦ 48 ¦ 106,7 ¦ ¦созданные рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Снижение (-) уровня ¦ процентов ¦-3,3 ¦-1,1 ¦-1,1 ¦-1,3 ¦-1,3 ¦-1,5 ¦ - ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------- Приложение 8 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕЛЬЧИЦКОГО РАЙОНА-----------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----- ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2015 год ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ в ¦ ¦ Показатель ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентах¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦ к 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+---------+ ¦Объем ¦миллиардов ¦33,6 ¦35,8 ¦37,7 ¦39,5 ¦42,2 ¦45,8 ¦ 136,2 ¦ ¦строительно- ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монтажных работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и капитального +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦ ¦ремонта зданий и¦процентов к¦117,0¦106,5¦105,3¦104,8¦106,8¦108,5¦ ¦ ¦сооружений всех ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 5,2 ¦ 5,3 ¦ 5,3 ¦ 5,4 ¦ 5,4 ¦ 5,5 ¦ - ¦ ¦продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Рентабельность ¦ -"- ¦ 6,3 ¦ 6,4 ¦ 6,4 ¦ 6,5 ¦ 6,5 ¦ 6,6 ¦ - ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 37 ¦ 35 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 45 ¦ 40 ¦ 108,1 ¦ ¦созданных новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+ ¦Снижение (-) ¦ процентов ¦ 2,1 ¦ 1,0 ¦ -1,0¦ -1,2¦ -1,4¦ -1,6¦ - ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалоемкости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------- Приложение 9 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ ЛЕЛЬЧИЦКОГО РАЙОНА-------------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦2015 год в¦ ¦ Показатель ¦ Единица измерения ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦процентах ¦ ¦ ¦ +------+------+------+------+------+------+ к ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦ прогноз ¦2010 году ¦ +------------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦ 11,5 ¦ 11,6 ¦ 11,6 ¦ 11,6 ¦ 10,8 ¦ 10,8 ¦ - ¦ ¦занятых в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 75 ¦ 64 ¦ 77 ¦ 82 ¦ 82 ¦ 84 ¦ 112,0 ¦ ¦созданных новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦транспорт ¦ -"- ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 200,0 ¦ +------------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦связь ¦ -"- ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 200,0 ¦ +------------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦торговля ¦ -"- ¦ 75 ¦ 62 ¦ 75 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 106,7 ¦ +------------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Объем перевозок ¦ миллионов тонн ¦ 0,39 ¦ 0,41 ¦ 0,43 ¦ 0,45 ¦ 0,47 ¦ 0,49 ¦ 125,6 ¦ ¦грузов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Грузооборот ¦ миллионов тонно- ¦ 18,4 ¦ 19,5 ¦ 21,5 ¦ 23,6 ¦ 25,0 ¦ 27,5 ¦ 149,3 ¦ ¦ ¦ километров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Объем перевозок ¦ миллионов человек ¦0,274 ¦0,271 ¦0,268 ¦0,265 ¦0,263 ¦0,260 ¦ 95,0 ¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортом общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Пассажирооборот ¦ миллионов ¦ 13,9 ¦ 14,2 ¦ 14,5 ¦ 14,7 ¦ 15,0 ¦ 15,3 ¦ 110,1 ¦ ¦транспорта общего ¦пассажиров/километр¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Протяженность ¦ тысяч километров ¦0,588 ¦0,588 ¦0,588 ¦0,588 ¦0,588 ¦0,588 ¦ 100,0 ¦ ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Из них с твердым ¦ тысяч километров ¦0,505 ¦0,507 ¦0,509 ¦0,511 ¦0,513 ¦0,515 ¦ 102,0 ¦ ¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 7,0 ¦ 7,0 ¦ 7,0 ¦ 7,0 ¦ 7,0 ¦ 7,0 ¦ - ¦ ¦реализованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортных услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Рост ¦ -"- ¦101,0 ¦101,5 ¦102,0 ¦102,5 ¦103,0 ¦103,5 ¦ - ¦ ¦производительности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Торговля ¦ +------------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Объем розничного ¦ процентов к ¦112,4 ¦113,0 ¦113,1 ¦113,3 ¦113,4 ¦113,5 ¦ 186,4 ¦ ¦товарооборота ¦ предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через все¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦каналы реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦В том числе ¦ -"- ¦111,2 ¦110,0 ¦109,5 ¦110,0 ¦110,5 ¦111,0 ¦ 162,5 ¦ ¦потребительская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Структура объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли по формам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственная ¦ процентов ¦ 16,2 ¦ 16,0 ¦ 15,8 ¦ 15,6 ¦ 15,4 ¦ 15,2 ¦ - ¦ +------------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦частная ¦ -"- ¦ 83,8 ¦ 84,0 ¦ 84,2 ¦ 84,4 ¦ 84,6 ¦ 84,8 ¦ - ¦ +------------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦из нее ¦ -"- ¦ 71,3 ¦ 60,7 ¦ 60,2 ¦ 60,0 ¦ 60,0 ¦ 60,0 ¦ - ¦ ¦потребительская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 133 ¦ 135 ¦ 136 ¦ 137 ¦ 138 ¦ 139 ¦ 104,5 ¦ ¦розничной торговой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети на конец года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦В том числе в ¦ -"- ¦ 69 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 101,4 ¦ ¦сельской местности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Торговая площадь ¦ тысяч квадратных ¦10,901¦11,041¦11,111¦11,181¦11,251¦11,321¦ 103,8 ¦ ¦магазинов ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ квадратных метров ¦419,0 ¦420,1 ¦422,6 ¦436,9 ¦452,0 ¦468,0 ¦ 111,5 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадями на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Общественное питание ¦ +------------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Объем розничного ¦ процентов к ¦108,7 ¦109,0 ¦109,5 ¦109,5 ¦109,5 ¦109,5 ¦ 156,7 ¦ ¦товарооборота ¦ предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦В том числе ¦ -"- ¦107,3 ¦107,1 ¦108,0 ¦108,0 ¦108,0 ¦108,0 ¦ 145,7 ¦ ¦потребительская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 57 ¦ 59 ¦ 59 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 61 ¦ 107,0 ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦В том числе ¦ -"- ¦107,3 ¦107,1 ¦108,0 ¦108,0 ¦108,0 ¦108,0 ¦ 145,7 ¦ ¦потребительская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 57 ¦ 59 ¦ 59 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 61 ¦ 107,0 ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦В том числе в ¦ -"- ¦ 37 ¦ 38 ¦ 38 ¦ 38 ¦ 38 ¦ 38 ¦ 102,7 ¦ ¦сельской местности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Число мест в ¦ тысяч ¦0,2262¦0,2314¦0,2314¦0,2330¦0,2330¦0,2346¦ 103,7 ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦ 26,1 ¦ 26,6 ¦ 27,3 ¦ 28,8 ¦ 29,6 ¦ 31,3 ¦ 119,8 ¦ ¦населения местами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общедоступных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Объем реализации ¦ процентов к ¦117,9 ¦112,0 ¦109,0 ¦109,5 ¦110,0 ¦110,5 ¦ 162,5 ¦ ¦платных услуг ¦ предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+----------- Приложение 10 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЛЕЛЬЧИЦКОГО РАЙОНА-------------------+----------+-----T-----+-----T-----+-----T------+----- ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦ 2015 ¦2015 год ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ в ¦ ¦ Показатели ¦измерения +-----+-----+-----+-----+-----+------+процентах¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦ к 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----T-----+-----T------+---------+ ¦Инвестиции в ¦миллиардов¦135,3¦155,6¦189,7¦246,5¦345,8¦519,0 ¦ 1456,6 ¦ ¦основной капитал -¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦Темпы роста ¦процентов ¦113,9¦100,0¦106,0¦113,0¦122,0¦130,5 ¦ 190,7 ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦Из них по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленность ¦миллиардов¦13,0 ¦13,5 ¦14,2 ¦21,2 ¦25,5 ¦ 36,1 ¦ 138,0 ¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦сельское ¦ -"- ¦33,7 ¦39,5 ¦44,2 ¦45,4 ¦46,4 ¦ 56,2 ¦ 83,0 ¦ ¦хозяйство, охота и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в этих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦строительство ¦ -"- ¦33,6 ¦35,8 ¦37,8 ¦42,5 ¦48,3 ¦ 54,3 ¦ 80,0 ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦транспорт и связь ¦ -"- ¦ 6,5 ¦ 7,9 ¦ 8,5 ¦10,0 ¦11,0 ¦ 12,0 ¦ 92,0 ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦образование ¦ -"- ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,3 ¦ 0,5 ¦ 0,6 ¦ 0,7 ¦ 174,0 ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦здравоохранение ¦ -"- ¦ 0,2 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,6 ¦ 149,0 ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦предоставление ¦ -"- ¦ 3,8 ¦ 4,9 ¦13,6 ¦13,8 ¦13,9 ¦ 16,2 ¦ 212,0 ¦ ¦коммунальных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персональных услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦прочие виды ¦ -"- ¦44,3 ¦53,4 ¦70,7 ¦112,6¦199,6¦342,9 ¦ 385,0 ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦Объем инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦миллиардов¦50,8 ¦50,9 ¦58,9 ¦75,7 ¦96,3 ¦125,2 ¦ 122,5 ¦ ¦консолидированного¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ -"- ¦23,8 ¦23,9 ¦24,1 ¦31,0 ¦39,5 ¦ 50,7 ¦ 105,9 ¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦средств местных ¦ -"- ¦27,0 ¦27,0 ¦34,8 ¦44,7 ¦56,8 ¦ 74,5 ¦ 137,2 ¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦собственных ¦миллиардов¦16,8 ¦24,4 ¦26,6 ¦34,5 ¦48,4 ¦ 72,7 ¦ 215,0 ¦ ¦средств ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦собственных ¦ -"- ¦ 4,2 ¦ 5,5 ¦ 6,1 ¦ 7,9 ¦11,1 ¦ 16,6 ¦ 196,6 ¦ ¦средств населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦кредитов ¦ -"- ¦44,4 ¦57,7 ¦62,6 ¦81,3 ¦114,1¦171,3 ¦ 191,8 ¦ ¦белорусских банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦иностранных ¦ -"- ¦ 2,7 ¦ 4,0 ¦ 6,8 ¦11,5 ¦19,8 ¦ 35,4 ¦ 651,9 ¦ ¦источников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включая кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦прочих источников ¦ -"- ¦16,4 ¦21,0 ¦30,3 ¦39,7 ¦51,6 ¦ 65,6 ¦ 198,9 ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦Объем иностранных ¦миллионов ¦0,35 ¦0,41 ¦0,80 ¦0,95 ¦ 1,0 ¦ 1,80 ¦ 255,7 ¦ ¦инвестиций ¦ долларов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦Из них прямые ¦миллионов ¦0,35 ¦0,41 ¦ 0,8 ¦0,95 ¦ 1,0 ¦ 1,8 ¦ 255,7 ¦ ¦иностранные ¦ долларов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции на ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чистой основе (без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прямому инвестору ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за товары (работы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------- Приложение 11 ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ ЛЕЛЬЧИЦКОГО РАЙОНА-----------------+---------+------+------+------+------+------+-------+----- ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦2015 год ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ в ¦ ¦ Показатель ¦измерения+------+------+------+------+------+-------+процентах¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦ прогноз ¦ к 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ +----------------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦Экспорт товаров ¦ тысяч ¦1615,6¦2688,0¦3000,0¦3500,0¦3900,0¦4470,0 ¦ 276,7 ¦ ¦ ¦долларов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦В том числе без ¦ -"- ¦311,6 ¦700,0 ¦720,0 ¦740,0 ¦760,0 ¦ 795,0 ¦ 255,2 ¦ ¦учета нефти, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нефтепродуктов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦входящих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состав иных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правительству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, либо в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых они ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляют ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акциями (долями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в уставных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондах) (далее -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦Сальдо внешней ¦ -"- ¦632,8 ¦1628,0¦1800,0¦2150,0¦2400,0¦2820,0 ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦В том числе без ¦ -"- ¦-390,3¦-360,0¦-130,0¦-60,0 ¦ 10,0 ¦ 95,0 ¦ ¦ ¦учета нефти, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нефтепродуктов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦Экспорт услуг ¦ -"- ¦ 30,9 ¦ 14,0 ¦ 19,0 ¦ 25,0 ¦ 33,0 ¦ 42,7 ¦ 137,5 ¦ +----------------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦В том числе без ¦ -"- ¦ 6,4 ¦ 3,0 ¦ 5,0 ¦ 8,0 ¦ 12,0 ¦ 16,2 ¦ 253,3 ¦ ¦учета нефти, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нефтепродуктов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦Сальдо внешней ¦ -"- ¦ 27,2 ¦-46,0 ¦ 9,0 ¦ 14,0 ¦ 21,0 ¦ 29,7 ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦В том числе без ¦ -"- ¦ 2,7 ¦-57,0 ¦ -5,0 ¦ -3,0 ¦ 0 ¦ 3,2 ¦ ¦ ¦учета нефти, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нефтепродуктов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------- Приложение 12 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ЛЕЛЬЧИЦКОГО РАЙОНА--------------------+---------+-----T----+----T----+----T----+-------- ¦ ¦ ¦2010 ¦2011¦2012¦2013¦2014¦2015¦ 2015 год в ¦ ¦ Показатель ¦ Единица ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦процентах к ¦ ¦ ¦измерения+-----+----+----+----+----+----+ 2010 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+----+----T----+----T----+------------+ ¦Доля малого и ¦процентов¦19,6 ¦19,6¦19,8¦19,8¦19,9¦20,0¦ ¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручки от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продуктов и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+------------+ ¦Количество микро- и¦ единиц ¦ 74 ¦ 82 ¦ 85 ¦ 88 ¦ 90 ¦ 93 ¦ 125,6 ¦ ¦малых предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+------------+ ¦Количество ¦ человек ¦ 378 ¦370 ¦380 ¦390 ¦400 ¦410 ¦ 108,5 ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+------------+ ¦Численность ¦ -"- ¦1429 ¦1429¦1470¦1500¦1520¦1550¦ 108,4 ¦ ¦работающих в малом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и среднем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательстве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работающих у них по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦найму) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+------------+ ¦Удельный вес ¦процентов¦12,5 ¦12,5¦12,9¦13,2¦13,4¦13,7¦ ¦ ¦занятых в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого и среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общей численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активного населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+---------+-----+----+----+----+----+----+------------- Приложение 13 РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА ЛЕЛЬЧИЦЫ----------------+---------+-----T----+-----T-----+-----T-----+-------- ¦ ¦ ¦2010 ¦2011¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ 2015 год в ¦ ¦ Показатель ¦ Единица ¦ год ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦процентах к ¦ ¦ ¦измерения+-----+----+-----+-----+-----+-----+ 2010 году ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦ ¦ +---------------+---------+-----+----+-----T-----+-----T-----+------------+ ¦Численность ¦ человек ¦5780 ¦5780¦5780 ¦5780 ¦5780 ¦5780 ¦ 100,0 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+-----+------------+ ¦Трудоустройство¦ единиц ¦ 256 ¦205 ¦ 205 ¦ 205 ¦ 205 ¦ 205 ¦ 80,1 ¦ ¦граждан на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦созданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочие места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+-----+------------+ ¦Уровень ¦процентов¦ 0,5 ¦1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 200,0 ¦ ¦безработицы (к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+-----+------------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 59 ¦ 63 ¦ 66 ¦ 69 ¦ 72 ¦ 75 ¦ 127,1 ¦ ¦микро- и малых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+---------+-----+----+-----+-----+-----+-----+------------- Приложение 14 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА----+---------------------+-----------+--------------------+------------------------------------------------------------+------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансирования, миллионов белорусских рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------------------------+ Количество ¦ ¦ N ¦ Наименование ¦ Срок ¦ Ответственные за ¦ ¦ в том числе ¦ создаваемых и ¦ ¦п/п¦ инвестиционного ¦реализации,¦ реализацию ¦ +---------------+-----------+-----------+-----------+модернизированных¦ ¦ ¦проекта, организации ¦ годы ¦ ¦ всего ¦республиканский¦собственные¦ кредиты ¦ средства ¦ рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ средства ¦белорусских¦иностранных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций¦ банков ¦источников ¦ ¦ +---+---------------------+-----------+--------------------+--------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+ ¦ 1 ¦Создание производства¦ 2012 ¦Открытое акционерное¦ 2500 ¦ 2500 ¦ ¦ ¦ ¦ 14 ¦ ¦ ¦топливных гранул из ¦ ¦общество "Лельчицкий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торфа на базе ¦ ¦агросервис" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦открытого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акционерного общества¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Лельчицкий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦агросервис" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----------+--------------------+--------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+ ¦ 2 ¦Создание современного¦ 2011 ¦Открытое акционерное¦ 5000 ¦ 5000 ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦общество "Лельчицкий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦биологически активных¦ ¦агросервис" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦витаминизированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кормовых добавок на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основе сапропеля на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦базе открытого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акционерного общества¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Лельчицкий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦агросервис" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----------+--------------------+--------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+ ¦ 3 ¦Модернизация ¦2011 - 2013¦Коммунальное ¦58005,1 ¦ 37787,1 ¦ ¦ 20218 ¦ ¦ 54 ¦ ¦ ¦щебеночного завода ¦ ¦проектно-ремонтно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Глушкевичи" ¦ ¦строительное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального ¦ ¦унитарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно-ремонтно- ¦ ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительного ¦ ¦"Гомельоблдорстрой" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Гомельоблдорстрой" с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доведением мощности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства до 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦миллиона кубических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦метров инертных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов в год и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства пилено- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦колотой брусчатки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----------+--------------------+--------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+ ¦ 4 ¦Выращивание овощей и ¦2014 - 2015¦Коммунальное ¦ 15000 ¦ 15000 ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ ¦ ¦производство ¦ ¦сельскохозяйственное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сублимированных ¦ ¦унитарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продуктов на базе ¦ ¦предприятие "Путь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального ¦ ¦Ильича" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия "Путь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ильича" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----------+--------------------+--------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+ ¦ 5 ¦Создание производства¦ 2015 ¦Коммунальное ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ ¦ ¦по промышленной ¦ ¦сельскохозяйственное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переработке ¦ ¦унитарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дикорастущей ¦ ¦предприятие "Новая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции с ¦ ¦Нива" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использованием новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий на базе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия "Новая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нива" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----------+--------------------+--------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+ ¦ 6 ¦Строительство ¦2012 - 2013¦Коммунальное ¦ 55000 ¦ 55000 ¦ ¦ ¦ ¦ 70 ¦ ¦ ¦комплекса по откорму ¦ ¦сельскохозяйственное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦свиней на 12000 голов¦ ¦унитарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в коммунальном ¦ ¦предприятие "Новая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственном ¦ ¦Нива" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарном предприятии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Новая Нива" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----------+--------------------+--------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+ ¦ 7 ¦Строительство ¦2012 - 2013¦Коммунальное ¦ 34000 ¦ 34000 ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ ¦ ¦молочнотоварной фермы¦ ¦сельскохозяйственное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального ¦ ¦унитарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственного¦ ¦предприятие "Путь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарного ¦ ¦Ильича" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия "Путь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ильича" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----------+--------------------+--------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+ ¦ 8 ¦Строительство завода ¦2011 - 2014¦Лельчицкий ¦ 70000 ¦ ¦ ¦ ¦ 70000 ¦ ¦ ¦ ¦по добыче горной ¦ ¦райисполком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦породы и переработке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в облицовочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалы, щебень и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сопутствующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукты переработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранным обществом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с ограниченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ответственностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Зомород Кала" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----------+--------------------+--------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+ ¦ 9 ¦Организация ¦2011 - 2013¦Лельчицкий ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ 8 ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦райисполком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦топливных гранул, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пеллет из древесины и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торфа обществом с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ограниченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ответственностью "НП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Биогруппа" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----------+--------------------+--------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+ ¦10 ¦Организация ¦2011 - 2013¦Лельчицкий ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ 16 ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦райисполком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦топливных гранул ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(пеллет) совместным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обществом с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ограниченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ответственностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Компания Древко" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----------+--------------------+--------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+ ¦11 ¦Организация ¦2012 - 2013¦Лельчицкий ¦ 2000 ¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ 12 ¦ ¦ ¦производства по ¦ ¦райисполком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переработке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дикорастущих ягод и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦грибов обществом с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ограниченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ответственностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Грибная поляна" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----------+--------------------+--------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+ ¦12 ¦Производство ¦2011 - 2015¦Лельчицкий ¦ 1000 ¦ ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ 7 ¦ ¦ ¦рапсового масла и ¦ ¦райисполком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жмыха совместным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обществом с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ограниченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ответственностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Лельагроэнергия" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----------+--------------------+--------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------------+ ¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦249505,1¦ 154287,1 ¦ 3000 ¦ 20218 ¦ 72000 ¦ 241 ¦ ¦---+---------------------+-----------+--------------------+--------+---------------+-----------+-----------+-----------+------------------ |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|