Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Осиповичского районного Совета депутатов от 19.10.2011 № 15-1 "О Программе социально-экономического развития Осиповичского района на 2011 - 2015 годы"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 7 марта 2012 г. N 9/48386 На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Осиповичский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Осиповичского района на 2011 - 2015 годы. 2. Осиповичскому районному исполнительному комитету принять меры по реализации настоящего решения. 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя Осиповичского районного исполнительного комитета по направлениям деятельности и президиум Осиповичского районного Совета депутатов. 4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. Председатель А.В.Пузик УТВЕРЖДЕНО Решение Осиповичского районного Совета депутатов 19.10.2011 N 15-1 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Программа социально-экономического развития Осиповичского района на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 222). Структура и содержание Программы базируются на основных положениях Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462). 2. Программа подготовлена исходя из преемственности целей и приоритетов социально-экономического развития района в предыдущие пятилетия, главной цели текущего пятилетия - роста благосостояния и улучшения условий жизни населения. 3. В Программе дана оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Осиповичского района в 2006 - 2010 годах, проведен анализ факторов экономического роста, определены цели, задачи и приоритеты развития экономики района на 2011 - 2015 годы, важнейшие направления их реализации. ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА4. В прошедшем пятилетии работа народного хозяйства района была направлена на выполнение заданий Программы социально-экономического развития Могилевской области на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Могилевского областного Совета депутатов от 26 октября 2006 г. N 19-1 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 216, 9/5631), на основе которой ежегодно разрабатывались прогнозы социально-экономического развития района. 5. Основу экономики района составляет промышленность. Деятельность промышленного комплекса района в минувшей пятилетке была направлена на сохранение имеющегося производственного потенциала и его дальнейшее развитие, создание рабочих мест, повышение качества и увеличение объема выпуска продукции. За 2006 - 2010 годы прирост объема промышленной продукции составил 81,8 процента при задании 57 - 65 процентов. Несмотря на сложную ситуацию в экономике, организации района продолжали работу в направлении техперевооружения и модернизации производства, улучшения качества и расширения ассортимента выпускаемой продукции. В минувшей пятилетке в районе образованы новые промышленные организации - совместное закрытое акционерное общество (далее - СЗАО) "Осиповичский вагоностроительный завод" и иностранное частное унитарное производственное предприятие (далее - ИЧУПП) "Парфюмерно-косметическая фабрика "Сонца". Удельный вес сертифицированной продукции в целом по району составляет 69,8 процента, новой продукции - 12,4 процента. В организациях района проводится работа по сертификации систем качества предприятий в соответствии с международными стандартами ИСО серии 9000, 14000, 18000, НАССР. Организациями района, выпускающими потребительские товары, проводилось обновление и расширение ассортимента за счет ввода новых мощностей, технологий и технического перевооружения. За 2006 - 2010 годы прирост объема потребительских товаров составил 57,6 процента при задании 28 - 35 процентов. 6. Наметились положительные тенденции в привлечении инвестиций в экономику района. За 2006 - 2010 годы в экономику района инвестировано 777,2 миллиарда рублей, в том числе 592 миллиарда рублей, или 76 процентов, - в развитие производственной сферы. Прирост инвестиций в основной капитал за пятилетку составил 154,2 процента при задании 87 процентов. В рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2007 - 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 2007 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 79, 1/8435), в районе реализовано 2 проекта. Открытым акционерным обществом (далее - ОАО) "Осиповичский молочный комбинат" в 2007 - 2008 годах реализован инвестиционный проект "Реконструкция распылительной сушилки РС-1000", что позволило увеличить производительность сушилки на 30 процентов. На реализацию проекта использовано более 2 млрд. руб. инвестиций. В текущем году организацией начата реализация инвестиционного проекта по реконструкции производственной площадки с установкой новой линии по выпуску твердых сыров производительностью 10 тонн в сутки. В 2008 году реализован инвестиционный проект "Организация производства строительных блоков из пенобетона обществом с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Кубок". В результате реализации проекта приобретены и установлены две линии по производству блоков из пенобетона. На реализацию проекта использовано 7,2 млрд. руб. инвестиций, создано 50 рабочих мест. 7. Работа Осиповичского районного исполнительного комитета (далее - райисполком) и организаций района по совершенствованию внешнеэкономической деятельности была направлена на увеличение объемов экспорта товаров и рационализацию импорта, достижение положительного сальдо торгового баланса. Прирост экспорта товаров в 2010 году к 2005 году обеспечен в размере 113,9 процента при задании 51,6 процента. Достижение указанных темпов роста экспорта обеспечено за счет стабильной работы организаций-экспортеров в течение практически всего пятилетнего периода 2006 - 2010 годов. Основные направления развития экспортного потенциала: улучшение качества экспортной продукции, расширение ее ассортимента в соответствии с требованиями внешнего рынка, развитие товаропроводящей сети, выпуск экспортоориентированной продукции. Основную часть экспорта товаров района составляет продукция ОАО "Осиповичский молочный комбинат" (удельный вес экспорта в общем объеме экспорта района - 53 процента), СЗАО "Стеклозавод "Елизово" (25 процентов), совместного белорусско-британского предприятия "Кровля" - ОАО (10 процентов). Предприятиями района поддерживаются внешнеторговые связи более чем с 40 странами мира. 8. Возрождение села - важнейшее направление аграрной политики, которая в последние годы проводится в нашей стране в соответствии с Государственной программой возрождения и развития села на 2005 - 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 25 марта 2005 г. N 150 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 52, 1/6339). За пять лет в хозяйствах района произведено 145 тысяч тонн зерна, 237 тысяч тонн картофеля, 104 тысячи тонн овощей, 165 тысяч тонн молока. Реализовано 20 тысяч тонн скота и птицы в живом весе. Выполнены прогнозные показатели пяти лет Государственной программы возрождения и развития села на 2005 - 2010 годы по производству картофеля (105 процентов), овощей (112 процентов), рапса (126 процентов), плодов и ягод (149 процентов), молока (103 процента). Дальнейшее развитие получила социальная сфера села. За пятилетку введено в строй 14 агрогородков, построено 292 жилых дома, из них в агрогородках - 75. Началось масштабное переоснащение агропромышленного комплекса на базе отечественного машиностроения и внедрения научных разработок. К нуждам села адаптируются передовые технологии с наименьшими затратами энергоресурсов и ручного труда, что позволяет выходить на самоокупаемость и обеспечивать финансовыми ресурсами дальнейшее развитие отрасли. Конечная цель направлена на дальнейшее повышение эффективности производства. В 2010 году введен в эксплуатацию зерносушильный комплекс производительностью 30 тонн зерна в час в деревне Вязовница. Его стоимость свыше 1 млрд. руб. Почти на 10 млрд. руб. приобретено техники для машинно-тракторного парка и животноводческих ферм - это 13 тракторов (5 энергонасыщенных), 3 зерноуборочных комбайна, 2 кормоуборочных и 1 картофелеуборочный комбайн, 4 грузовых автомобиля с прицепом, 2 крупногабаритных тягача, 2 автобуса и 2 легковых автомобиля, а также навесное и прицепное сельхозоборудование и многое другое. 9. Ключевой приоритет социально-экономического развития района - обеспечение населения жильем. Всего за прошедшую пятилетку введено в эксплуатацию свыше 105 тысяч квадратных метров жилья. Более 1000 семей вселились в новые благоустроенные квартиры, причем половина из них - жители сельской местности. В 2011 году планируется ввести еще около 560 квартир. Строились и социально значимые объекты района. За счет средств районного бюджета произведена реконструкция центральной районной больницы и городской гостиницы. Реконструирован районный центр культуры. 10. Развитие торговли в 2006 - 2010 годах было направлено на обеспечение платежеспособного спроса населения в высококачественных товарах широкого ассортимента, преимущественно отечественного производства, и повышение уровня его обслуживания. За истекший период 2006 - 2010 годов в районе дополнительно открыто 48 магазинов с торговой площадью 2,7 тысячи квадратных метров и один торговый центр с торговой площадью 1,6 тысячи квадратных метров, 19 объектов общественного питания на 610 посадочных мест различных форм собственности. В районе 63 магазина работает по методу самообслуживания, в том числе в течение 2007 - 2010 годов на работу по методу самообслуживания дополнительно переведено 23 магазина. По состоянию на 1 января 2011 г. в 61 объекте торговли установлено 76 единиц терминального оборудования для расчета покупателей с помощью банковских пластиковых карточек. Прирост розничного товарооборота за 2006 - 2010 годы составил 100,9 процента при задании 70,6 процента. 11. Работа в сфере услуг была направлена на обеспечение населения широким спектром высококачественных услуг по доступным ценам. Прирост объема платных услуг населению через все каналы реализации за 2010 год составил 37,2 процента к 2005 году при задании пятилетки 43 - 51 процент. Бытовые услуги населению района оказывают 47 субъектов хозяйствования, а также 31 индивидуальный предприниматель в 84 объектах бытового обслуживания. Особое внимание уделяется обслуживанию сельского населения. В течение 2006 - 2010 годов ОАО "Осиповичский комбинат бытового обслуживания" в сельской местности дополнительно открыто 6 комплексных приемных пунктов. Население 130 сельских населенных пунктов, не имеющих стационарных объектов службы быта, охвачено выездным бытовым обслуживанием. С апреля 2007 года ОАО "Осиповичский комбинат бытового обслуживания" посредством передвижного комплексного приемного пункта производится оказание бытовых услуг (ремонт одежды, парикмахерские услуги, прием заказов на бытовые услуги) жителям 25 малых населенных пунктов, не имеющих стационарных комплексных приемных пунктов. В районе также открываются объекты бытового обслуживания частной формы собственности. За 2007 - 2010 годы в городе Осиповичи дополнительно открыто 9 объектов бытового обслуживания различных форм собственности. 12. Главная цель социально-экономического развития района - повышение уровня и качества жизни граждан. За пятилетку номинальная начисленная заработная плата в Осиповичском районе возросла с 534 тысяч рублей в декабре 2005 года до 1424 тысяч рублей в декабре 2010 года. Темп роста составил 266,7 процента. Важное значение в достижении поставленных целей придается повышению уровня пенсионного обеспечения. За период с января 2006 года по декабрь 2010 года произведено 11 перерасчетов трудовых пенсий. Удельный вес лиц, получающих пенсию ниже бюджета прожиточного минимума пенсионера, сократился с 13,4 процента в декабре 2005 года до 5,8 процента в декабре 2010 года. Уходящая пятилетка отмечена рядом подвижек в решении проблем занятости населения. Уровень безработицы снизился соответственно с 2,1 до 0,6 процента. С 2006 года в районе создано 3275 рабочих мест. За пять лет направлено на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 549 безработных. Особое внимание уделяется решению проблем занятости в малых городах и на селе. С 2006 года в сельской местности за счет всех источников финансирования создано 753 рабочих места, в том числе 21 - в агрогородках. Количество безработных из числа сельских жителей снизилось с 99 человек на начало 2006 года до 47 на 1 января 2011 г. 13. Вместе с тем в ходе реализации Программы социально-экономического развития района в истекшей пятилетке не удалось в полной мере решить ряд проблем, которые оказывают сдерживающее влияние на динамичное социально-экономическое развитие региона. Сохранилась недостаточно эффективная структура экономики, выражающаяся в высокой импортоемкости, материалоемкости и энергоемкости выпускаемой продукции, относительно низкой производительности труда и, как следствие, недостаточной конкурентоспособности продукции производства. Снижается эффективность инвестиций, и медленными темпами увеличивается объем привлечения в экономику прямых иностранных инвестиций. Слабой остается восприимчивость организаций к инновациям. ГЛАВА 3 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ14. Главная цель социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы - рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики района. 15. Для ее достижения предусматривается повышение номинальной начисленной среднемесячной заработной платы за пятилетие в 2,6 раза. Основой для этого станет рост объемов продукции промышленности в 2 раза (в действующих ценах), объемов производства продукции сельского хозяйства - в 1,4 раза, инвестиций в основной капитал - в 1,6 раза. Основные показатели социально-экономического развития Осиповичского района на 2011 - 2015 годы определены согласно приложению 1. 16. Для достижения главной цели необходимо решение следующих задач: формирование условий для развития человеческого потенциала на основе роста заработной платы и улучшения комфортности жизни населения, усиления роли семьи, повышения уровня здравоохранения, культуры и качества образования граждан; создание благоприятных условий для реализации предпринимательской инициативы субъектов хозяйствования; усиление мотивации к эффективной работе и повышение ответственности работников за результаты и качество своего труда; совершенствование структуры экономики на основе приоритетного развития ресурсосберегающих, наукоемких и высокотехнологичных производств с высокой долей добавленной стоимости и прогрессивных видов услуг; активизация инвестиционных процессов и привлечение в район прямых иностранных инвестиций; повышение эффективности внешнеэкономической деятельности и обеспечение сбалансированности экономики, выход на положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами (без учета организаций, подчиненных республиканским органам управления) в 2014 году. Достижение поставленных целей и задач будет обеспечено за счет эффективного использования производственного, ресурсного и кадрового потенциалов района. 17. Реализация поставленных задач предусматривает концентрацию ресурсов на следующих приоритетных направлениях социально-экономического развития района: развитие человеческого потенциала, включая повышение уровня благосостояния, рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья граждан и повышение качества образования; модернизация всех секторов экономики, создание новых наукоемких, высокотехнологичных производств; стимулирование предпринимательства и деловой инициативы; рост экспорта товаров и услуг, сбалансированность и эффективность внешней торговли; развитие импортозамещающих производств; строительство качественного и доступного жилья; повышение эффективности агропромышленного комплекса; развитие малых городских поселений, сельских территорий; повышение эффективности бюджетных расходов. ГЛАВА 4 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА, ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ18. В районе наметились положительные тенденции в развитии демографических процессов, которые проявились в увеличении рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, замедлении темпов смертности и значительном снижении младенческой смертности. Положительные сдвиги произошли в сфере семейно-брачных отношений. Однако в целом демографическая ситуация продолжает оставаться сложной. Уровень рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства, и численность населения продолжает уменьшаться. За 2006 - 2010 годы численность населения района уменьшилась на 3,3 тысячи человек, в том числе миграционная убыль населения за годы прошедшей пятилетки составила 1,8 тысячи человек. Усиливается деформация возрастной структуры населения района в сторону старения. Главная цель демографической политики в 2011 - 2015 годах - последовательное повышение ожидаемой продолжительности жизни и рождаемости, снижение смертности населения. В числе основных приоритетов - охрана здоровья матери и ребенка, создание предпосылок для рождения двух и более детей, укрепление семьи как социального института, оптимизация внутренних и внешних миграционных потоков. Показатели развития населения Осиповичского района определены согласно приложению 2. 19. Основными задачами демографического развития района являются: улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности семей, стимулирование рождаемости, повышение качества жизни семей с детьми; осуществление комплекса мероприятий, направленных на укрепление здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни; оптимизация внешних миграционных процессов с учетом национальных демографических интересов. Показатели социального развития Осиповичского района определены согласно приложению 3. 20. Основной задачей в отрасли здравоохранения является улучшение здоровья населения на основе повышения качества и доступности медицинской помощи всем слоям населения и усиления профилактической направленности здравоохранения. Для ее реализации необходимо создание единой системы мониторинга здоровья населения на основе информационных технологий. Предусматривается оборудовать поликлинику и больницы района автоматизированными информационными системами, внедрить информационную систему "Врач общей практики" во всех амбулаториях, расположенных в сельской местности. Задача по обеспечению доступности медицинской помощи населению будет реализовываться на основе укрепления материально-технической базы учреждения здравоохранения. Планируется строительство терапевтического корпуса на 100 коек, проведение капитальных ремонтов подразделений организации, приобретение медицинского оборудования согласно табелю оснащения. Постоянное внимание будет уделяться вопросам организации дифференцированной диспансеризации населения с учетом возраста и факторов риска. Планируется продолжить проведение общественно-массовых акций по профилактике основных социально значимых заболеваний, выступления в средствах массовой информации медицинских работников учреждения здравоохранения "Осиповичская центральная районная больница" (далее - учреждение здравоохранения "Осиповичская ЦРБ") по вопросам профилактики и ранней диагностики заболеваний. Особое внимание будет уделено внедрению в медицинскую практику новых эффективных методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний на основе передовых отечественных и зарубежных научных медицинских разработок. В текущей пятилетке планируется внедрение эндопротезирования тазобедренного сустава. Продолжится работа по совершенствованию организации медицинской реабилитации людей с ограниченными возможностями. Планируется ежегодно приобретать в реабилитационное отделение учреждения здравоохранения "Осиповичская ЦРБ" тренажеры и другое специальное оборудование для физической реабилитации. Особое внимание будет уделено вопросам укомплектования медицинскими кадрами первичного звена, доведения показателя укомплектованности врачами и средним медицинским персоналом в учреждении здравоохранения "Осиповичская ЦРБ" до 100 процентов. Продолжится работа по увеличению оказания медицинских услуг иностранным гражданам. Планируется также рост уровня оказания платных медицинских услуг населению района за счет открытия новых видов платных услуг (гидротерапия и бальнеотерапия; лучевая и функциональная диагностики; лабораторные исследования; эндоскопические диагностические исследования; имплантация зубов). Достижение намеченных целей в области здравоохранения будет способствовать снижению уровня заболеваемости и сокращению смертности населения, увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 72 - 73 лет в 2015 году. 21. Основной целью развития образования является приведение образовательной системы в соответствие с современными потребностями личности, общества и государства, повышение качества образования, обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональной мобильности в условиях перехода к информационному обществу, опережающего развития новых наукоемких технологий. Система образования включает: 24 общеобразовательные школы, из них - 1 гимназия, 14 средних школ, 1 базовая школа, 8 учебно-педагогических комплексов детский сад - школа, в которых занимается 5296 учащихся; 21 дошкольное учреждение, в том числе 1 "Осиповичский дошкольный центр развития ребенка", в них воспитывается 2040 детей; 7 учреждений внешкольного воспитания и обучения - государственное учреждение образования (далее - ГУО) "Центр творчества детей и молодежи", ГУО "Клуб детско-юношеского туризма и краеведения", ГУО "Клуб детско-юношеской физической подготовки", в которых занимается свыше 4,8 тысячи учащихся; ГУО "Оздоровительный лагерь "Родник" д. Вязье", оздоровительный лагерь "Птичь", ГУО "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации", где получают психолого-медико-педагогическую помощь 63 ребенка; социально-педагогический центр, в состав которого входит детский социальный приют. В системе образования занято 948 педагогических работников. На территории района функционирует учреждение образования "Осиповичский государственный профессионально-технический колледж", в котором обучается 503 учащихся, и учреждение образования "Осиповичская государственная специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата", в котором находится 70 воспитанников. В системе дошкольного образования будет продолжена работа по внедрению новых форм. Это позволит сохранить доступность образовательных и оздоровительных услуг, а также повысить процент охвата дошкольным образованием в сельской местности. Развитие системы общего среднего образования будет направлено на повышение его качественного уровня. Стратегическим приоритетом развития общего среднего образования остается создание высокотехнологичной образовательной среды, интеграция компьютерных и информационных ресурсов системы образования в целостную систему, способную обеспечить информационные потребности всех участников образовательного процесса. Предполагается создание эффективной системы доступа учреждений общего среднего образования к информационным образовательным ресурсам и сети Интернет, модернизация библиотек школ и преобразование их в центры информационных ресурсов, создание медиатек, оснащение учебных кабинетов современными средствами обучения и учебным оборудованием. Для решения вышеперечисленных задач необходимо содействовать сохранению и укреплению учебно-материальной базы учреждений образования как важному показателю стабильного функционирования системы образования, принимать меры по выполнению прогнозных показателей и требований социальных стандартов, государственных и региональных программ: Программы развития общего среднего образования в Республике Беларусь на 2007 - 2016 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 2007 г. N 725 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 136, 5/25326), Программы развития системы дошкольного образования в Республике Беларусь на 2009 - 2014 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 августа 2008 г. N 1193 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 201, 5/28189), Государственной программы о безбарьерной среде жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2007 - 2010 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 апреля 2007 г. N 424 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 83, 5/24995). 22. Основными задачами в сфере занятости населения района являются повышение эффективности использования трудовых ресурсов и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда. Достижение поставленных задач предусматривает ряд приоритетных направлений: содействие нанимателям в части эффективной занятости населения на основе модернизации рабочих мест, открытия новых наукоемких, высокотехнологичных производств; стимулирование развития малого бизнеса, предпринимательства и деловой инициативы; привлечение инвестиционных ресурсов, вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества; оказание государственной поддержки в виде бюджетных ссуд из Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь; содействие развитию фермерства, ремесленной деятельности и деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма; формирование действенных стимулов к высокопроизводительному труду, совершенствование системы оплаты труда при повышении социальной ответственности за результаты труда, укрепление трудовой и исполнительской дисциплины; повышение качества рабочей силы, ее соответствия требованиям, предъявляемым нанимателями; стимулирование роста занятости в сфере услуг; повышение гибкости рынка труда путем согласования объемов и структуры подготовки кадров в системе профессионального образования с перспективной потребностью в квалифицированной рабочей силе. Показатели трудовых ресурсов Осиповичского района определены согласно приложению 4. Будет продолжена работа по согласованию объемов и структуры подготовки кадров в системе профессионального образования с перспективной потребностью инновационного развития экономики района в квалифицированной рабочей силе, расширению занятости в сфере новых видов услуг, обслуживающих инфраструктуру рыночного хозяйства. Особое внимание будет уделено повышению эффективности системы социальной поддержки граждан, не конкурентоспособных на рынке труда. В этих целях предусматривается внедрение нестандартных форм занятости, гибких графиков и режимов труда, развитие надомного труда, содействие безработным в организации предпринимательской деятельности. В результате решения поставленных задач уровень занятости населения в 2015 году составит 77,1 процента к трудовым ресурсам. Уровень регистрируемой безработицы к концу 2015 года не превысит 1,1 процента к экономически активному населению. 23. Стратегической целью государственной политики в сфере культуры района станет развитие и эффективное использование культурного потенциала, поддержка культурных инноваций. Возрастет социальная и экономическая эффективность функционирования сферы культуры за счет внедрения и совершенствования механизмов рационального и эффективного использования государственных ресурсов, реформирования системы менеджмента, внедрения инновационных технологий в практику управления в сфере культуры, поддержки культурных инициатив и проектной деятельности, привлечения дополнительных внебюджетных средств в сферу культуры. В целях сохранения и развития материального и нематериального культурного наследия в Государственной программе "Культура Беларусi" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 декабря 2010 г. N 1905 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 11, 5/33091), предусматривается выполнение работ по созданию и наполнению экспозиций в новом историко-краеведческом музее. Библиотеки обеспечат свободный и равный доступ к своим фондам и информационным ресурсам для разных групп населения, будет продолжена работа по компьютеризации библиотек с подключением к сети Интернет и организацией электронной почты. При наличии финансирования планируется проведение капитального ремонта в городской и районной детских, центральной районной библиотеках. Дальнейшее развитие профессионального искусства предусматривает увеличение до 2015 года количества концертов, посетителей концертов, спектаклей, выставок, кино- и видеосеансов. В 2013 - 2015 годах планируется проведение капитального ремонта кинотеатра "Родина" и приобретение нового современного кинооборудования. При наличии финансирования планируется проведение капитального ремонта в Жорновском сельском доме культуры, Замошском, Гродзянском, Татарковском, Сосновском сельских клубах, государственном учреждении культуры "Многопрофильный молодежно-подростковый центр "Ровесник" по месту жительства". В сфере организации досуга и народного творчества приоритетное внимание будет уделено созданию равных условий для городских и сельских жителей в доступе к культурным ценностям и услугам, сохранению образцов и традиций народного творчества. С целью качественного обслуживания населения и повышения роли учреждений культуры в социально-культурной жизни села необходимо в течение 2012 - 2015 годов обновить материально-техническую базу: заменить устаревшее звуковое и световое оборудование, приобрести сценические костюмы и музыкальные инструменты. Дальнейшее развитие получит система эстетического воспитания, профессионального художественного образования, поддержка талантливой молодежи. В рамках выделенных ассигнований планируется проведение капитального ремонта детских школ искусств N 1 и N 2 г. Осиповичи, Татарковской детской школы искусств и детской школы художественных ремесел. Для повышения качества обучения учащихся, стимулирования роста профессионального мастерства учителей планируется обновление музыкальных инструментов и сценических костюмов. Реализация мероприятий Государственной программы "Культура Беларусi" на 2011 - 2015 годы позволит обеспечить максимальную доступность культурных услуг и образования в сфере культуры, преодолеть диспропорции, вызванные разной степенью обеспечения населения услугами сферы культуры в городской и сельской местности. 24. Главная цель развития физической культуры и спорта - физическое совершенствование человека, повышение уровня здоровья всех групп населения, обеспечение высоких достижений спортсменов на международных соревнованиях. Основными задачами в сфере развития физической культуры и спорта на период до 2015 года являются: формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня образованности в этой области; улучшение качества физического воспитания населения, проведение мониторинга физической подготовки и физического развития детей и молодежи; совершенствование деятельности спортивных клубов; укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, особенно в общеобразовательных школах и других учебных заведениях; формирование широких и доступных возможностей использования объектов спортивной инфраструктуры; создание условий для развития спорта высших достижений и профессионального спорта; создание эффективной системы подготовки спортивного резерва. Важнейшими направлениями развития физической культуры и спорта являются: развитие физкультурно-спортивных сооружений в агрогородках с оказанием населению широкого спектра физкультурно-спортивных услуг; строительство ледовой арены; укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных сооружений; совершенствование деятельности спортивных клубов и молодежных центров досуга. ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ25. В 2011 - 2015 годах предусматривается продолжить работу по повышению инновационной активности организаций района. Особое внимание будет направлено на повышение конкурентоспособности выпускаемой предприятиями района продукции за счет ее инновационности. Приоритетные направления инновационной политики района в 2011 - 2015 годах: эффективное использование производственного, ресурсного и кадрового потенциалов; обеспечение сбалансированного воспроизводства и рационального использования местных природных ресурсов; развитие производств и видов деятельности, связанных непосредственно с переработкой местных ресурсов, сельскохозяйственной продукции. В текущей пятилетке будут реализованы инновационные проекты по созданию производства синтетических моющих средств и товаров бытовой химии, реконструкции производственной площадки с установкой новой линии по выпуску твердых сыров. Важнейшие инвестиционные проекты Осиповичского района и их характеристика определены согласно приложению 5. В 2011 - 2015 годах сохранится повышенное внимание к инвестиционной деятельности за счет накопления капитала в производственных отраслях реального сектора экономики района. Предусматривается дальнейшее повышение эффективности инвестирования за счет расширенного воспроизводства основных фондов, обновления производственных мощностей на базе качественно нового оборудования с использованием передовых технологий. По сравнению с 2010 годом объем инвестиций в основной капитал возрастет не менее чем на 56 процентов. Инвестиции в основной капитал и источники финансирования Осиповичского района определены в приложении 6. Приоритетные направления использования инвестиций в 2011 - 2015 годах: реализация высокотехнологичных и инновационных проектов; развитие экспортоориентированных и импортозамещающих производств; освоение выпуска продукции, не имеющей аналогов на территории Республики Беларусь. Обеспечение темпа роста инвестиций в основной капитал на прогнозируемом уровне предусматривается достичь за счет: реализации инвестиционных мероприятий и проектов в реальном секторе экономики; строительства жилья с привлечением всех источников финансирования. Одним из основных источников инвестиций в основной капитал для организаций остаются их собственные средства и кредиты банков. На постоянном контроле будет находиться выполнение показателей бизнес-планов развития подчиненных организаций, в том числе плановых показателей инновационного и инвестиционного развития организаций. Достижение поставленных целей предполагает также ускоренное развитие сферы услуг и предпринимательства как важнейших факторов экономического развития района в средне- и долгосрочной перспективе. Расширение источника иностранных инвестиций планируется осуществить за счет активизации продажи акций предприятий (прежде всего неэффективно работающих), привлечения вкладов в уставные фонды, реинвестирования, финансовой аренды (лизинга), кредитов и займов, полученных от прямых инвесторов. Для увеличения притока иностранных инвестиций необходимо активно развивать информационное обеспечение путем оказания информационной, организационной поддержки инвесторов. Основой прироста иностранных инвестиций должно стать дальнейшее повышение качества нормативной правовой базы инвестиционной деятельности; разумное ускорение процессов акционирования и приватизации с расширением форм участия в них иностранных инвесторов при взаимовыгодном сотрудничестве; упрощение процедуры отвода земельных участков; развитие системы страхования и защиты инвестора. ГЛАВА 6 СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ26. Основной целью структурной перестройки является повышение конкурентоспособности и эффективности экономики, расширение сфер экономической деятельности, обеспечивающих создание продуктов с высокой добавленной стоимостью, прежде всего производств с высокой степенью переработки сырья и материалов, наукоемких и высокотехнологичных производств, сферы услуг. Структурные преобразования экономики основаны на: производственно-технологической реструктуризации, направленной на совершенствование структуры производственной программы, освоение новых технологий и востребованных рынком товаров, сокращение производства не пользующихся спросом товаров, внедрение ресурсоэффективных технологий; кадровой реструктуризации, предполагающей ротацию кадров внутри организации в целях достижения более высокой производительности труда и эффективного использования их творческого потенциала, оптимизацию численности работников с учетом реальных потребностей производства, переподготовку и повышение квалификации персонала; финансовой реструктуризации, которая направлена на ликвидацию и перенос накопленных долгов предприятий. Финансовая реструктуризация предполагает использование новых инструментов взаиморасчетов в условиях дефицита ликвидности; организационно-имущественной реструктуризации, в основе которой лежат изменение форм собственности, привлечение инвесторов, выделение отдельных производств в самостоятельные субъекты хозяйствования; маркетинговой реструктуризации, направленной на совершенствование производственной и сбытовой политики, принятие мер по сокращению складских запасов готовой продукции. Особый акцент должен быть сделан на поиски новых рынков сбыта и каналов продвижения производимой продукции. 27. В отрасли промышленности планируется обеспечить рост объемов производства продукции в фактических отпускных ценах в 2015 году к уровню 2010 года в размере не менее 216 процентов. Основные показатели развития промышленности Осиповичского района определены согласно приложению 7. Намеченные показатели будут достигнуты за счет реализации ряда мероприятий по расширению и развитию производственной сферы. В ОАО "Осиповичский молочный комбинат" продолжается реализация инвестиционного проекта по реконструкции производственной площадки с установкой новой линии по выпуску твердых сыров производительностью 10 тонн в сутки. В 2011 году организация планирует провести реконструкцию участка сухого обезжиренного молока, что позволит освоить производство нового вида продукции - подсырной сыворотки - и нарастить объемы производства. Выход на проектную мощность планируется в 2012 году. В 2012 - 2013 годах планируется проведение модернизации творожного участка. СЗАО "Осиповичский вагоностроительный завод" продолжает реализацию инвестиционного проекта "Организация производства и ремонта грузового железнодорожного транспорта, а также танк-контейнеров". Ежегодно на предприятии планируется выпускать до 2 тысяч контейнеров, 2,5 тысячи грузовых вагонов, а также ремонтировать около 2 тысяч вагонов. По бизнес-плану инвестиционного проекта на проектную мощность предприятие выйдет в 2012 году. ИЧУПП "Парфюмерно-косметическая фабрика "Сонца" реализует инвестиционный проект по строительству завода по производству синтетических моющих средств и товаров бытовой химии. Цель данного проекта - организация современного импортозамещающего производства синтетических моющих средств с объемом выпуска до 50 тысяч тонн в год на неиспользуемых площадях не завершенного строительством цеха полуприцепов в городе Осиповичи. Выход на проектную мощность - 2015 год. Совместным белорусско-британским предприятием "Кровля" - ОАО в 2012 - 2016 годах планируется строительство линии по производству экструзионного пенополистирола. В 2016 - 2020 годах на базе картоноделательного цеха планируется организация бумажного производства мощностью 120 тысяч тонн бумаги в год с созданием 176 рабочих мест. В 2011 - 2015 годах ОАО "Осиповичский завод автомобильных агрегатов" будет продолжена модернизация производства на основе внедрения передовых технологий, на проведение которой планируется направить 14,8 млрд. руб. собственных средств организации. 28. В электроэнергетике важной задачей будет внедрение новых энергоэффективных технологий, оборудования и технологических процессов, повышение эффективности действующих технологий и технологических процессов; увеличение использования местных, нетрадиционных источников энергии. В целях увеличения использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, замещения импортируемых видов топлива планируется реконструкция энергоисточников на местных видах топлива, в том числе реконструкция котельной "Маяк" с установкой котла на МВТ, реконструкция котельной рабочего поселка Елизово, установка теплогенератора на древесных отходах на ОАО "Осиповичский завод автомобильных агрегатов", использование вторичных энергоресурсов на ОАО "Осиповичский завод автомобильных агрегатов", ОАО "Осиповичский молочный комбинат", модернизация зерносушильного хозяйства с использованием в технологии сушки зерна отходов растениеводства. Реализация намеченных задач позволит увеличить долю использования местных топливно-энергетических ресурсов к 2015 году в балансе котельно-печного топлива по району до 31,5 процента, по организациям жилищно-коммунального хозяйства - до 75,25 процента. Реализация мероприятий по увеличению добычи и использования торфа будет осуществляться в рамках Государственной программы "Торф" на 2008 - 2010 годы и на период до 2020 года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 января 2008 г. N 94 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 29, 5/26698). В рабочем поселке Татарка в цехе добычи и переработки торфа Бобруйских тепловых сетей филиала республиканского унитарного предприятия "Могилевэнерго" планируется организовать производство кипованного торфа. 29. Первостепенными задачами развития сельского хозяйства района на 2011 - 2015 годы являются формирование безубыточного, конкурентоспособного и экологически безопасного производства сельскохозяйственной продукции, обеспечивающего в полном объеме внутренние потребности области, наращивание экспортного потенциала, увеличение доходов и укрепление престижности сельскохозяйственных работников. Стратегическим направлением станет интенсификация производства на основе достижений научно-технического прогресса, модернизации производственно-технической базы, внедрения ресурсосберегающих, безотходных и экологически безопасных технологий. Основные показатели развития сельского хозяйства Осиповичского района определены согласно приложению 8. Последовательная реализация поставленных задач предусматривает увеличение объемов производства и сбыта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, переориентацию на инновационный путь развития, предполагающий комплексную модернизацию технико-технологической базы сельского хозяйства на основе новейших разработок науки, переход сельскохозяйственных организаций на самоокупаемость и самофинансирование. Последовательная реализация курса на формирование устойчивого и безубыточного сельского хозяйства требует его технического переоснащения с переходом на ресурсосберегающие технологии в растениеводстве, животноводстве и переработке сельскохозяйственной продукции, позволяющие увеличить производительность труда и выпуск конкурентоспособной продукции. Решению поставленной задачи будут способствовать ежегодное обновление машинно-тракторного парка техническими средствами нового поколения на 10 - 15 процентов, строительство и модернизация зерноочистительно-сушильных комплексов и комплексов по хранению зерна, овощей, разработка и реализация мер по совершенствованию ремонтно-технической базы сельскохозяйственных организаций и организаций, обслуживающих сельское хозяйство, совершенствование работы технических (дилерских) центров заводов-изготовителей (отечественных и зарубежных) энергонасыщенной техники, сложных машин и оборудования, продолжение лизинговых поставок сельскохозяйственной техники с учетом потребности в ней, предусматривающих увеличение срока аренды объекта лизинга до полной его амортизации. За 2011 - 2015 годы планируется обеспечить рост производства валовой продукции во всех категориях хозяйств на уровне 147 процентов, в том числе в сельскохозяйственных организациях - 167 - 171 процент, рентабельность продаж увеличить до 9 процентов в 2015 году. На период до 2015 года в отрасли растениеводства предусматривается внедрить зональные системы земледелия, базирующиеся на возделывании высокодоходных сельскохозяйственных культур и применении энергосберегающих технологий, обеспечивающих высокий уровень окупаемости инвестиций в производство экономически наиболее целесообразных видов сельскохозяйственной продукции. В целях повышения плодородия почв к концу 2015 года планируется увеличить внесение органических удобрений не менее 11 тонн на гектар пашни, минеральных - до 215 килограммов действующего вещества на гектар сельскохозяйственных земель и до 300 килограммов - на гектар пашни, ежегодно проводить известкование не менее 20 процентов пахотных земель. Для технологического переоснащения хозяйств намечено: использование сортов сельскохозяйственных культур, характеризующихся высокой потенциальной продуктивностью (зерна - 60 - 70 центнеров с гектара, картофеля - 350 - 400 центнеров с гектара, сахарной свеклы - 450 - 500 центнеров с гектара), а также высоким качеством продукции; применение эффективных средств защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней. Оптимизация структуры растениеводства предусматривает: расширение в структуре посевных площадей зерновых культур посевов озимой и яровой пшеницы, озимой и яровой тритикале, зернобобовых культур; совершенствование структуры посевов многолетних трав, доведение посевов бобовых и бобово-злаковых смесей до 80 процентов. Аграрная политика будет нацелена на создание высокоэффективного сельскохозяйственного производства путем внедрения рациональной специализации по производству зерновых культур, сахарной свеклы. В предстоящем пятилетии особое внимание будет уделено развитию животноводства. Намечен комплекс мер по увеличению продуктивности сельскохозяйственных животных, роста объема производства продукции животноводства, повышению качества и снижению затрат. В отрасли животноводства в ближайшей перспективе молочное скотоводство будет развиваться во всех сельскохозяйственных организациях района как приоритетная отрасль, обеспечивающая стабильный доход. Ставится задача увеличить в сельскохозяйственных и иных организациях объемы производства молока до 61,1 тысячи тонн при среднем удое от коровы не менее 5980 килограммов молока в год. С целью увеличения продуктивности дойного стада планируется ежегодно закупать в странах с развитым молочным скотоводством сперму быков-производителей голштино-фризской породы с годовой продуктивностью матерей не менее 12 тысяч килограммов молока. Планируется ежегодно выращивать в расчете на 100 коров не менее 114 телок собственного производства, добиться среднесуточного привеса не менее 750 граммов. Будет продолжена работа по реконструкции молочнотоварных ферм, в том числе с внедрением энергосберегающих технологий. За 2011 - 2015 годы предполагается построить 3 новые молочнотоварные фермы общей мощностью 2,3 тысячи скотомест, провести реконструкцию 1 молочнотоварной фермы общей вместимостью 735 голов. Для содержания молодняка крупного рогатого скота планируется построить 4 помещения на 1,4 тысячи скотомест. Результатом реализации намеченных мер станет создание безубыточного, высокоразвитого и экспортоориентированного сельского хозяйства. Будет продолжена целенаправленная работа по повышению уровня заработной платы на основе роста производительности труда и экономической эффективности сельскохозяйственных организаций, постепенному сближению уровня доходов работников сельского хозяйства и промышленного производства. 30. Главной задачей развития лесного хозяйства является повышение продуктивности лесов за счет улучшения качества и эффективности проводимых лесохозяйственных мероприятий в целях увеличения запасов насаждений (главным образом за счет хозяйственно-ценных пород) на всех этапах лесовыращивания и на этой основе более полного обеспечения потребностей деревообрабатывающих производств в древесном сырье. В текущем пятилетии продолжится работа по улучшению породной и возрастной структуры лесного фонда, своевременному облесению лесных площадей, не покрытых лесом, хозяйственно-ценными породами. Важной задачей является проведение сертификации лесоуправления и лесопользования. В 2011 году планируется провести сертификацию оставшихся двух лесхозов по международной системе FSC. В результате реализации намеченных мер по развитию лесного хозяйства к концу пятилетия прогнозируется увеличить размер расчетной лесосеки на 28,6 тысячи кубического метра и довести его до 168,4 тысячи кубического метра. Общий объем лесозаготовок составит не менее 188,0 тысячи кубического метра. 31. Строительство доступного и комфортного жилья, снижение стоимости и гарантия качества строительства - основные пути развития строительного комплекса района. Основной задачей развития строительной отрасли является выполнение расчетных прогнозных показателей объемов финансирования, проектирования и строительства многоквартирных жилых домов в городах для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с учетом затрат на инженерную и транспортную инфраструктуру для районов жилой застройки на 2011 - 2015 годы - 285,8 млрд. руб. Особое внимание будет уделено строительству жилья типовых потребительских качеств повышенной комфортности, расширению индивидуального жилищного строительства, в том числе в сельской местности, ориентированного на широкое применение местных строительных материалов и изделий. Всего за 2011 - 2015 годы в районе предусматривается ввести 136 тысяч квадратных метров жилья. Уровень обеспеченности населения жильем в расчете на одного жителя повысится с 27,3 квадратного метра в 2010 году до 29,5 квадратного метра в 2015 году. Основные показатели развития строительства Осиповичского района приведены в приложении 9. Важной задачей является обеспечение строительства инженерной и транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки на 2011 - 2015 годы: строительство линий электропередачи - 3,4 километра; строительство трансформаторных подстанций и распределительных пунктов - 3 единицы; строительство пунктов газопровода - 3,2 километра; строительство сетей связи - 1,5 километра; строительство водопроводных сетей - 7,5 километра; строительство теплосетей - 1,5 километра; строительство канализационных сетей - 0,2 километра; строительство подъездов - 1,8 километра. В текущем пятилетии планируется продолжить работу по строительству ледовой арены на 500 мест, станции обезжелезивания в городе Осиповичи. Необходимо продолжить строительство терапевтического корпуса на 100 коек, произвести реконструкцию мелиоративных систем в 2011 - 2015 годах общей площадью 2900 гектаров, обеспечить реализацию Государственной программы устойчивого развития села на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 1 августа 2011 г. N 342 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 88, 1/12739), в части ремонта, реконструкции и строительства автодорог в Осиповичском районе. Важной задачей является внедрение сертификации систем менеджмента качества, соответствующих международным стандартам ИСО в строительных организациях. 32. Главной задачей развития сферы услуг является обеспечение экономики и населения вне зависимости от места проживания высококачественными услугами по доступным ценам и увеличение объема их экспорта. Акцент будет сделан на ускоренное развитие новых видов услуг - информационных, телекоммуникационных, финансовых, логистических, услуг рыночной инфраструктуры, способствующих ускорению экономического роста, а также социальных услуг, повышающих качество жизни населения. Предстоит расширить применение информационно-коммуникационных технологий в медицине, образовании, активнее развивать электронную торговлю. Особое внимание будет уделено развитию сферы услуг в сельской местности, малых и средних городских поселениях прежде всего путем привлечения инвестиций в развитие транспортной, коммуникационной и социальной инфраструктур. Основные показатели развития сферы услуг Осиповичского района определены согласно приложению 10. 33. Главной целью развития транспорта является дальнейшее совершенствование правовых, организационных, экономических условий для обеспечения устойчивого эффективного функционирования автомобильного транспорта, предназначенного для перевозок пассажиров. За пятилетку планируется обновление подвижного состава, используемого для пассажирских перевозок, на 2 единицы, грузового парка - на 7 единиц. Развитие пассажирского транспорта в Осиповичском районе направлено на обеспечение высокого качества транспортного обслуживания населения. 34. Развитие Осиповичского районного узла электросвязи будет направлено на обеспечение высокого качества, расширение ассортимента предоставляемых услуг, максимальное удовлетворение спроса на услуги информационно-коммуникационных технологий всех категорий пользователей района. С этой целью будет проводиться работа по разблокировке спаренных абонентов путем установки дополнительных электронных телефонных станций. 35. Развитие торговли будет направлено на стабильное обеспечение платежеспособного спроса различных категорий населения на высококачественные товары широкого ассортимента преимущественно за счет отечественного производства при высоком уровне обслуживания, а также увеличение сопутствующих услуг. Для этого предусматривается повышение конкурентоспособности и улучшение условий реализации отечественных товаров, совершенствование методов управления товарными ресурсами, создание эффективной системы товародвижения, развитие инфраструктуры товарных рынков, совершенствование методов организации торговли, обеспечение эффективного взаимодействия торговли с другими отраслями народнохозяйственного комплекса, укрупнение розничной торговой сети и расширение ее инфраструктуры. Для решения этих задач большое значение придается созданию крупных конкурентоспособных структур в сфере торговли. Основным направлением в развитии розничной торговой сети будет укрупнение размеров магазинов, развитие таких их типов, как торговые центры и супермаркеты. Количество магазинов увеличится с 172 в 2010 году до 191 в 2015 году с увеличением торговой площади с 17,1 до 21,5 тысячи квадратных метров соответственно. Удельный вес магазинов, работающих по методу самообслуживания, в общем количестве магазинов будет увеличиваться. Их количество в 2015 году прогнозируется на уровне 70 с торговой площадью 11,6 тысячи квадратных метров. Предусматривается продолжение формирования системы так называемых удобных магазинов, расположенных в радиусе пешеходной доступности и торгующих ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, а также сети дисконтных магазинов (магазинов самообслуживания, реализующих товары по более низким ценам за счет сокращения затрат на их хранение и продажу). Продолжится работа по переводу торговых мест продавцов с открытых рынков в помещения, обеспечивающие надлежащие условия продажи товаров и обслуживания покупателей, в том числе перевод индивидуальных предпринимателей с открытых рынков в торговые центры и иные обустроенные помещения, в которых покупателям предоставляется полный комплекс услуг и осуществляется расчетно-кассовое обслуживание. Особое внимание намечено уделять обеспечению продовольственной безопасности. Для бесперебойного и равномерного снабжения населения продуктами питания будет продолжена работа по своевременному созданию запасов основных продуктов питания, в том числе социально значимых. В системе потребительской кооперации особое внимание будет уделяться улучшению торгового обслуживания жителей сельской местности, обеспечению их социально значимыми товарами, расширению ассортимента и повышению качества обслуживания. Предполагается быстрый рост количества магазинов, оснащенных платежными терминалами и автоматизированными комплексами. Намечается расширение продажи отечественных товаров в кредит и по безналичному расчету, в том числе с применением пластиковых карточек, организация торговли по образцам, заказам и каталогам. Планируется расширение участия иностранных инвесторов в формировании потребительского рынка. В целом реализация намеченных мер позволит увеличить за пятилетку объем розничного товарооборота торговли в 1,6 раза, повысить обеспеченность торговыми площадями до 600 квадратных метров на 1 тысячу жителей, создать современную инфраструктуру и эффективную систему товародвижения. 36. Дальнейшее развитие и совершенствование общественного питания планируются путем формирования оптимального размещения сети общественного питания, обеспечивающего территориальную доступность товаров и услуг. К 2015 году планируется увеличение количества торговых объектов общественного питания до 86. Дальнейшее развитие и расширение сети общедоступных объектов общественного питания, особенно в спальных районах города и в сельской местности, планируется за счет активного привлечения внешних инвестиций. Приоритетное внимание планируется уделять открытию специализированных объектов общественного питания, в том числе для детей, семейного отдыха, культурно-развлекательных центров, особенно в местах отдыха населения, развитию мобильной сети быстрого питания в парках, на рынках и других местах сезонного массового посещения, а также объектов, специализирующихся на выпуске блюд с использованием традиций белорусской национальной кухни. Развитие общественного питания будет также направлено на обеспечение качественным горячим питанием учащейся молодежи, рабочих и служащих. Продолжится работа по развитию придорожного сервиса в части общественного питания, обеспечив качественные преобразования данных объектов по материально-технической базе и уровню обслуживания. Планируется увеличение к 2015 году количества объектов общественного питания придорожного сервиса до 6 единиц. Планируются качественные преобразования объектов общественного питания в части повышения культуры обслуживания, внедрения прогрессивных форм обслуживания, современного оборудования. Будет проводиться работа по расширению и обеспечению доступности услуг, предоставляемых объектами общественного питания, расширению ассортимента выпускаемой продукции с учетом современных направлений развития кулинарии, внедрению прогрессивных способов приготовления и улучшению качества выпускаемой продукции. Для изготовления продукции общественного питания планируется приоритетное использование товаров отечественного производства и безусловное соблюдение установленного ассортимента товаров для объектов общественного питания. Одним из важнейших направлений в развитии общественного питания будет совершенствование профессионального мастерства работников отрасли. Реализация намеченных мер позволит увеличить объемы розничного товарооборота общественного питания за 2011 - 2015 годы в 1,6 раза, приблизиться к европейским стандартам по обеспечению населения местами в общедоступных объектах общественного питания. 37. Наиболее интенсивно будут развиваться услуги ремонтно-восстановительного характера, в том числе техническое обслуживание и ремонт автомототранспортных средств, машин и оборудования, ремонт и строительство жилья, обслуживание вычислительной техники, а также услуги личного характера (химчистки, прачечные и парикмахерские). Продолжится работа по снижению затрат на оказание бытовых услуг в сельской местности за счет оптимизации сети сельских комплексных приемных пунктов, экономии сырья и топливно-энергетических ресурсов при реализации энергосберегающих программ. Эффективная работа организаций бытового обслуживания населения будет обеспечена за счет повышения качества оказываемых услуг, их ценовой доступности, формирования конкурентной среды, в том числе за счет развития малого и среднего предпринимательства, сохранения в сельской местности и дальнейшего развития социально значимых бытовых услуг. Продолжится формирование сети объектов бытового обслуживания шаговой доступности в районах массовых жилых застроек. 38. Цель развития туризма - создание эффективного туристического комплекса, позволяющего наиболее полно удовлетворить потребности отечественных и зарубежных потребителей туристических услуг, при рациональном использовании и сохранении историко-культурного наследия и природных ресурсов страны, в том числе дальнейшее развитие агроэкотуризма. Район обладает значительным историко-культурным и природным потенциалом, позволяющим развивать практически все виды туризма (транзитный, познавательный, агроэкотуризм, спортивный, оздоровительный, деловой и религиозный), а также имеет развитую туристическую инфраструктуру. На территории района 2 гостиницы, 8 объектов придорожного сервиса (5 объектов общественного питания, 3 автозаправочные станции), дом охотника, охотничье-рыболовная база, 9 памятников истории и культуры, относящихся к охраняемым объектам историко-культурных ценностей, 9 особо охраняемых природных территорий (2 памятника природы республиканского значения, 5 заказников и 2 памятника природы местного значения). Работа по дальнейшему развитию рынка туристических услуг будет проводиться в рамках мероприятий развития туризма в Осиповичском районе на 2011 - 2015 годы. В 2011 - 2015 годах предусматривается строительство базы отдыха "Вязье" в деревне Теплухи, гостиничного комплекса на 97-м километре автодороги М-5 Минск - Гомель, реконструкция Дома охотника в деревне Дуброва, оборудование зоны отдыха на берегу реки Птичь, создание сети агротуристических комплексов на базе сельскохозяйственных производственных кооперативов и фермерских хозяйств. Маркетинговая стратегия по развитию туризма будет направлена на создание системы брендов, форм подачи рекламной информации о туристических возможностях района. 39. Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства будет направлена на продолжение начатых ранее преобразований и предусматривает переход к 2015 году на окупаемость затрат организаций по оказанию населению жилищно-коммунальных услуг с учетом роста доходов населения, снижения издержек самих организаций и совершенствования тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве. Предусматривается ежегодно снижать затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг населению в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года не менее 5 процентов в год. Для снижения тепловых потерь и улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг в текущей пятилетке запланировано произвести: замену 32,5 километра тепловых сетей с преимущественным применением ПИ-трубопроводов, ожидаемая экономия от внедрения данного мероприятия составит 1158 тонн условного топлива; реконструкцию котельной N 12 "Маяк" с установкой котлов, работающих на местных видах топлива с прогнозирующим эффектом 247 тонн условного топлива; реконструкцию котельной с установкой котлов с механизированной подачей топлива, работающих на местных видах топлива с экономическим эффектом 445 тонн условного топлива. Предусматривается ежегодное увеличение объемов выполнения капитального ремонта с вводом общей площади жилых домов после капитального ремонта и тепловой модернизации (в 2011 году - 7276 квадратных метров, в 2012 - 3028 квадратных метров, в 2013 - 5411 квадратных метров, в 2014 - 7172 квадратных метра, в 2015 году - 8558 квадратных метров), что позволит значительно улучшить условия и комфортность проживания граждан. Особое внимание будет уделено улучшению благоустройства и развитию инфраструктуры населенных пунктов. За 2011 - 2015 годы предусматривается благоустроить 8 дворовых территорий. В числе важных мер - обеспечение надежности систем водоснабжения и водоотведения. В 2011 - 2015 годах в районе предусматривается реализация мероприятий по: обеспечению нормативным качеством воды города, поселков городского типа, для чего планируется строительство станций обезжелезивания воды на водозаборе "Южный", водозаборе "Северный" в городе Осиповичи, рабочем поселке Елизово, поселке Сосновый; обеспечению централизованным водоснабжением с нормативным качеством воды жителей агрогородков, где содержание железа в исходной воде артезианских скважин централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет около 1,0 миллиграмма на кубический дециметр либо превышает данную величину, для чего планируется строительство станций обезжелезивания воды в агрогородках Вязье, Дричин, Каменичи, Корытное, Ясень, Красное, Липень; дальнейшему развитию систем хозяйственно-бытовой канализации населенных пунктов района, для чего планируется строительство очистных сооружений в рабочем поселке Елизово и поселке Сосновый. ГЛАВА 7 АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА40. Важнейшим приоритетом социально-экономического развития района является предпринимательство и инициатива, становление и масштабное развитие конкурентоспособного предпринимательского сектора экономики. В связи с этим основной целью региональной политики по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства является создание благоприятных условий и возможностей для его развития, способствующих динамичному и устойчивому развитию, формированию рациональной отраслевой структуры предпринимательской деятельности, стимулированию ее развития в малых городских поселениях и сельской местности. Для достижения данной цели необходимо обеспечить: устранение административных барьеров, сдерживающих ведение бизнеса; совершенствование контрольно-надзорной деятельности, усиление предупредительной функции; создание условий для доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитно-финансовым, материально-техническим и информационным ресурсам, земельным участкам и недвижимости; развитие системы финансовой поддержки малого предпринимательства, оказание содействия в создании учреждений финансовой поддержки предпринимателей; развитие производственной, инновационной, инвестиционной, внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение конкурентоспособности производимой ими продукции; расширение взаимодействия малых и средних предприятий с крупным путем развития кооперационных связей; формирование позитивного имиджа предпринимательства в обществе. Повышение эффективности деятельности предприятий, сокращение объемов их государственного субсидирования, увеличение притока прямых иностранных инвестиций предполагает активизацию процесса приватизации и реформирования структуры государственной собственности. Основными задачами являются совершенствование структуры государственной собственности исходя из критериев эффективности ее использования и экономической безопасности, усиление гарантий прав частной собственности с принятием государством обязательств по необратимости приватизации государственного имущества. Основная цель реформирования отношений собственности - повышение эффективности работы организаций, сокращение объемов их государственного субсидирования, увеличение притока прямых иностранных инвестиций. Достижение указанной цели будет осуществляться за счет решения следующих задач: оптимизация структуры коммунальной собственности района исходя из задач ее социально-экономического развития, в том числе определение государственных предприятий, остающихся в государственной собственности, подлежащих преобразованию в открытые акционерные общества, приватизации; совершенствование и актуализация нормативной правовой базы приватизационных процессов; совершенствование системы экономического мониторинга деятельности реформированных организаций; совершенствование организации владельческого надзора за деятельностью открытых акционерных обществ; проведение продажи пакетов акций, находящихся в коммунальной собственности области, на конкурсах (аукционах); вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества. Планируется, что к 2015 году количество малых предприятий в районе достигнет 244 единиц, количество индивидуальных предпринимателей - 765 человек. Доля малого предпринимательства в общем объеме выручки от реализации товаров, работ, услуг составит 17,5 процента. Показатели развития предпринимательства Осиповичского района определены согласно приложению 11. ГЛАВА 8 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ41. Основными задачами внешнеэкономической деятельности района являются расширение экспорта, оптимизация объема и структуры импорта в целях достижения устойчивого положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами, привлечение в больших объемах иностранных инвестиций. Для выполнения этих задач необходимо обеспечить: наращивание объемов экспорта традиционных для района товаров и услуг за счет ускоренного развития соответствующих производств; товарную и географическую диверсификацию экспорта производимой продукции, в том числе создаваемой с использованием высоких технологий; развитие товаропроводящих сетей; усиление конкурентных позиций на мировых рынках производителей-экспортеров за счет снижения затрат на производимую продукцию, внедрения современных технологий, обеспечивающих повышение ее качества и соответствие требованиям международных стандартов; развитие системы поддержки экспорта на региональном уровне; развитие сферы экспортных услуг (транспортные, строительные, связь, туризм, банковские, страховые, консалтинговые и другие); создание импортозамещающих производств; развитие международного регионального сотрудничества; активное использование имеющихся механизмов взаимодействия в рамках установленных побратимских связей для продвижения товаров и снятия взаимных ограничительных мер по доступу на внешние рынки. В перспективе распределение экспорта продукции не претерпит существенных изменений и будет приходиться на Россию, Украину, и другие страны Содружества Независимых Государств (далее - СНГ). Вторым по значимости торговым партнером района после стран СНГ является Европейский союз. Предусматривается дальнейшее увеличение поставок продукции в Литву, Грузию, Польшу, Латвию и другие государства. Особое внимание в 2011 - 2015 годах будет уделено вопросу получения сертификатов соответствия в системах сертификации других государств. Увеличение экспорта планируется обеспечить за счет перехода производителей на мировые технологические стандарты. Для освоения рынков Европейского союза необходимо организовать работу по получению международных сертификатов европейского соответствия. На рост экспорта организаций района влияние будет оказывать проведение модернизации действующих производств, наращивание объемов выпускаемой продукции, создание новых производств, поиск новых эффективных форм продаж и рынков сбыта. Работа в сфере внешнеэкономической деятельности будет направлена на рационализацию объемов и структуры импорта товаров и услуг. Объем внешней торговли товарами и услугами Осиповичского района определен согласно приложению 12. ГЛАВА 9 РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ42. Особое внимание будет уделяться дальнейшему развитию малых городов. Главной задачей является превращение городов в наиболее благоприятные для человека, безопасные и устойчиво развивающиеся места проживания, взаимосвязанное развитие городов и прилегающих территорий для обеспечения обслуживания сельского населения. В 2011 - 2015 годах в малых городах продолжится работа по созданию новых рабочих мест, строительству жилья, объектов физической культуры и спорта, развитию сферы услуг. Здесь намечается проводить целенаправленную политику стимулирования размещения новых предприятий, филиалов и цехов действующих производств, а также развитие частного предпринимательства, прежде всего производств, связанных с обслуживанием сельского хозяйства, переработкой сельскохозяйственной продукции, выпуском изделий из местного сырья, реализацией услуг для населения. Развитие малых и средних городских поселений Осиповичского района определено согласно приложению 13. Планируется, что число микро- и малых организаций вырастет по городу Осиповичи со 167 единиц в 2010 году до 207 единиц в 2015 году, по малому городу Елизово - с 9 до 12 единиц, по малому городу Татарка - с 4 до 6 единиц. За период 2011 - 2015 годов в городе Осиповичи планируется создание 2260 рабочих мест, в малом городе Елизово - 85 рабочих мест, в малом городе Татарка - 26 рабочих мест. Заработная плата на конец 2015 года по городу Осиповичи прогнозируется в размере 2985 тысяч рублей и составит 203,1 процента к уровню 2010 года, по малому городу Елизово - 2660 тысяч рублей, или 197,8 процента, по малому городу Татарка - 1575 тысяч рублей, или 162,2 процента. Намечается также более активно использовать накопленное историко-культурное наследие городов, созданный культурный потенциал для развития туризма и отдыха. Предметом особой заботы будет формирование необходимой для этого инфраструктуры, реставрация памятников культуры и архитектуры. Важнейшей задачей остается привлечение инвестиционных ресурсов в производственную сферу малых городов и сосредоточение их на реализации инвестиционных проектов экспортной и импортозамещающей направленности. Развитие сельских территорий будет осуществляться в рамках Государственной программы устойчивого развития села на 2011 - 2015 годы, которой предусматривается: продолжить целенаправленную работу по благоустройству агрогородков, доведению их до полного соответствия своим паспортам, преобразованию их в центры эффективного и достойно оплачиваемого труда сельчан, а также других сельских населенных пунктов, жители которых будут получать комплекс социальных услуг за счет повышения доступности социальной сферы агрогородков; повысить комфортность проживания сельского населения и уровень обеспечения социальными стандартами в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг; снизить износ объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, повысить эффективность и надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения и жилищного фонда; расширить торговую инфраструктуру, обеспечить выездное торговое обслуживание жителей малонаселенных пунктов, устойчивый рост объемов и качества бытовых услуг; дополнительно создать в сельской местности рабочие места в сфере розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения; улучшить экологическое состояние водных объектов и мест рекреации и отдыха населения; обеспечить безопасность жизнедеятельности сельских жителей, в том числе повышение уровня защиты здоровья и жизни от пожаров и других чрезвычайных ситуаций, снижение рисков и минимизацию последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; уменьшить отток населения из сельской местности, прежде всего молодых специалистов и квалифицированных кадров; обеспечить приток молодежи в сельскую местность прежде всего за счет возвращения молодых людей, получивших образование и профессиональную подготовку; улучшить информированность населения о возможности переселения на новое место жительства и получения нового места работы в сельской местности. Будет продолжена целенаправленная работа по дальнейшему развитию агрогородков и близлежащих сельских территорий в части инженерно-транспортных коммуникаций и других значимых объектов социальной сферы. ГЛАВА 10 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ43. Целью экологической политики является улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ресурсов при сохранении целостности природных комплексов, в том числе уникальных. Улучшение экологической обстановки будет достигнуто с учетом использования наилучших доступных технических методов при строительстве новых предприятий и модернизации действующих, соблюдения субъектами хозяйствования природоохранных требований, нормативов и ограничений. Проведение превентивных организационно-технических мер в сфере производства, развитие системы экологического страхования обеспечат минимизацию вреда, причиняемого окружающей среде в результате катастроф техногенного и природного характера. Реализация экологической политики по названным направлениям позволит снизить негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, создать экономические стимулы для применения инновационных технологий в сфере природопользования. Указанные мероприятия позволят значительно улучшить качество питьевой воды для населения, увеличить охват централизованным водоснабжением населенных пунктов и повысить качество очистки сточных вод. Сформированная система природоохранных территорий позволит сохранить в естественном состоянии экосистемы, биологическое и ландшафтное разнообразие. Политика в области защиты атмосферного воздуха будет направлена на дальнейшее улучшение его качества и обеспечение экологически безопасной жизнедеятельности людей путем снижения вредных выбросов от стационарных и передвижных источников. Для этого предусматривается: снижение выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ; оснащение источников выбросов эффективными системами очистки, прежде всего топливосжигающим оборудованием, работающим на твердом топливе; повышение эффективности очистки за счет использования фильтрационного метода и очистки в электрофильтрах; использование биодизельного топлива, усиление технического контроля транспортных средств и топлива по экологическим параметрам, широкое внедрение нейтрализаторов отработавших газов двигателей, активизация процесса перевода автомобилей на сжатый и сжиженный газ. Основными задачами, касающимися использования и охраны водных ресурсов, являются обеспечение защиты водных объектов от биологического и химического загрязнения, истощения, а также обеспечение населения качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения. Основное внимание будет сосредоточено на решении следующих задач: сокращение загрязнения поверхностных и подземных водных объектов сточными водами, а также вредными веществами, поступающими с сельскохозяйственных территорий с ливневыми потоками; ограничение трансграничных переносов; обеспечение населения чистой питьевой водой; создание благоприятных условий для развития водного туризма и рекреации на водных объектах. Будет предусмотрено строительство станции обезжелезивания, строительство и реконструкция водозаборов, реконструкция очистных сооружений, артезианских скважин, водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации, канализационных сетей. Указанные мероприятия позволят значительно улучшить качество питьевой воды для населения, увеличить охват централизованным водоснабжением населенных пунктов и повысить качество очистки сточных вод в целом по району. Общая площадь земель района в административных границах составляет 194,7 тысячи гектара. На начало 2011 года лесом покрыто 95 тысяч гектаров. Лесистость по району составляет 54,4 процента. В районе выявлено 2 вида животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, а также 4 вида редких растений. После проведенной инвентаризации особо охраняемых природных территорий состоит на учете 2 памятника природы республиканского значения, а также 3 памятника природы и 4 заказника местного значения. Самым распространенным способом обращения с твердыми коммунальными отходами продолжает оставаться их смешанный сбор и обезвреживание путем размещения (захоронения) на полигонах. В настоящее время в районе эксплуатируется городской полигон твердых коммунальных отходов. Данный объект включен в Государственный реестр объектов захоронения отходов. Однако в процессе смешанного сбора и захоронения отходов безвозвратно теряется значительная часть ценных ресурсов, которые могли бы быть использованы в промышленном производстве, сельском хозяйстве или для получения тепловой и электрической энергии. В прогнозном периоде основной целью деятельности в сфере обращения с отходами является снижение их негативного воздействия на окружающую природную среду и здоровье людей, оптимизация сети объектов захоронения твердых коммунальных отходов, минимизация образования отходов на основе расширения обезвреживания отходов, охват населения раздельным сбором коммунальных отходов до 100 процентов, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот. Показатели природопользования Осиповичского района определены согласно приложению 14. ГЛАВА 11 ЗАКЛЮЧЕНИЕ44. Главным результатом реализации Программы станет рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики. Инвестиционная деятельность будет направлена на модернизацию существующих и создание новых рабочих мест. Высокопроизводительные и гарантированные хорошо оплачиваемые рабочие места позволят трудоспособным гражданам с максимальной отдачей применить свой опыт, квалификацию и способности, получать достойное вознаграждение за труд. В структуре экономики увеличатся доля производств с высокой добавленной стоимостью, удельный вес сферы услуг. Доступность услуг здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта обеспечит возможность всестороннего развития физически здорового, духовно богатого человека независимо от места его жительства. Привлекательность жизни населения района также повысится за счет выравнивания жилищных условий, качества транспортных услуг, обеспеченности услугами современной связи на всей территории района. Приложение 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ---------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Продукция ¦процентов к¦164,1¦130,2¦118,3¦115,4¦109,9¦110,6¦ 216,1 ¦ ¦промышленности¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Продукция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦ -"- ¦98,7 ¦108,1¦108,1¦108,1¦108,1¦107,6¦ 147,0 ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Инвестиции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основной ¦ -"- ¦99,3 ¦109,0¦109,5¦110,0¦109,0¦109,5¦ 156,7 ¦ ¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Доля ¦ -"- ¦14,9 ¦16,4 ¦16,3 ¦16,9 ¦17,9 ¦16,1 ¦ ¦ ¦иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Экспорт ¦процентов к¦148,4¦122,3¦114,2¦116,1¦119,0¦118,5¦ 228,7 ¦ ¦товаров <*> ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Экспорт услуг ¦ -"- ¦310,0¦125,4¦109,8¦112,0¦114,9¦114,5¦ 202,9 ¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Сальдо внешней¦ миллионов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ долларов ¦- 2,9¦ 8,5 ¦ 0,3 ¦10,8 ¦16,6 ¦20,1 ¦ ¦ ¦товарами <*> ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Сальдо внешней¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ -"- ¦- 0,4¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ ¦ ¦услугами <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Розничный ¦процентов к¦118,9¦112,5¦110,5¦110,5¦110,5¦110,5¦ 167,7 ¦ ¦товарооборот ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Платные услуги¦ -"- ¦108,5¦108,5¦109,0¦109,0¦109,0¦109,5¦ 153,9 ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Ввод в ¦ тысяч ¦28,1 ¦ 41 ¦ 32 ¦ 26 ¦ 20 ¦ 16 ¦ 56,9 ¦ ¦эксплуатацию ¦квадратных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья за счет ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- -------------------------------- <*> Без учета внешнеэкономической деятельности совместного закрытого акционерного общества "Осиповичский вагоностроительный завод" и иностранного частного унитарного производственного предприятия "Парфюмерно-косметическая фабрика "Сонца". Приложение 2 ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОНА---------------+---------+-----T-------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦измерения+-----+-------+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------+---------+-----+-------+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Среднегодовая ¦ человек ¦51700¦ 51400 ¦51200¦50600¦50400¦50200¦ 97,1 ¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦ человек ¦36000¦ 36100 ¦36600¦36800¦36900¦37000¦ 102,8 ¦ ¦ +---------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦процентов¦69,6 ¦ 70,2 ¦71,5 ¦72,7 ¦73,2 ¦73,7 ¦ ¦ +--------------+---------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦сельского ¦ человек ¦15700¦ 15300 ¦14600¦13800¦13500¦12900¦ 82,2 ¦ ¦ +---------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦процентов¦30,4 ¦ 29,8 ¦28,2 ¦27,3 ¦26,8 ¦26,3 ¦ ¦ ¦--------------+---------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 3 ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОНА---------------------+----------+------+------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦измерения +------+------+------+------+------+------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Уровень жизни населения ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Номинальная ¦ тысяч ¦1107,6¦1469,8¦1788,7¦2146,4¦2517,7¦2923,1¦ 263,9 ¦ ¦начисленная ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Темп роста к уровню ¦процентов ¦130,8 ¦132,7 ¦121,7 ¦ 120 ¦117,3 ¦116,1 ¦ ¦ ¦прошлого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Образование ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦ 1896 ¦ 1935 ¦ 1915 ¦ 1885 ¦ 1855 ¦ 1825 ¦ 96,3 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школами на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ -"- ¦ 1052 ¦ 1046 ¦ 1031 ¦ 1011 ¦ 990 ¦ 973 ¦ 92,5 ¦ ¦населения детскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в действие за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех источников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательные ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦детские дошкольные ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Здравоохранение ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ коек ¦ 69,3 ¦ 69,3 ¦ 69,3 ¦ 69,3 ¦ 69,3 ¦ 69,3 ¦ 100,0 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больничными койками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 10 тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦посещений ¦237,2 ¦ 240 ¦ 240 ¦ 240 ¦ 240 ¦ 240 ¦ 101,2 ¦ ¦амбулаторно- ¦ в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиническими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями на 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Численность врачей ¦человек на¦ 21,7 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ 101,4 ¦ ¦ ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Численность ¦ тысяч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечащихся и ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыхающих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаторно-курортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республики Беларусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в действие: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больниц ¦ коек ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦амбулаторно- ¦посещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлинических ¦ в смену ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ Жилищная сфера ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в эксплуатацию ¦ тысяч ¦ 28,1 ¦ 41 ¦ 32 ¦ 26 ¦ 20 ¦ 16 ¦ 56,9 ¦ ¦жилья за счет всех ¦квадратных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦В том числе в ¦ -"- ¦ 10,3 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 7 ¦ 6 ¦ 5 ¦ 48,5 ¦ ¦сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Обеспеченность ¦квадратных¦ 27,3 ¦ 28,2 ¦ 28 ¦ 27,8 ¦ 27 ¦ 29,5 ¦ 108,1 ¦ ¦населения общей ¦метров на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадью жилых ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦в городских ¦ -"- ¦ 26,6 ¦ 28 ¦ 28,2 ¦ 28,5 ¦ 28,6 ¦ 28,6 ¦ 107,5 ¦ ¦поселениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦в сельской местности¦ -"- ¦ 28 ¦ 28,3 ¦ 28,5 ¦ 28,6 ¦ 28,7 ¦ 28,8 ¦ 102,8 ¦ ¦--------------------+----------+------+------+------+------+------+------+----------- Приложение 4 ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОНА---------------+---------+-----T-------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦измерения+-----+-------+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------+---------+-----+-------+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Трудовые ¦ человек ¦31000¦ 31100 ¦31100¦31000¦30900¦30800¦ 99,4 ¦ ¦ресурсы (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднегодовом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исчислении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятых в ¦ -"- ¦23400¦ 23700 ¦23710¦23720¦23730¦23750¦ 101,5 ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦ -"- ¦14900¦ 14800 ¦14700¦14500¦14400¦14300¦ 96,0 ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦сфера услуг ¦ -"- ¦8500 ¦ 8900 ¦9010 ¦9220 ¦9330 ¦9450 ¦ 111,2 ¦ +--------------+---------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Уровень ¦процентов¦ 0,6 ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ ¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------+---------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 5 ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОНА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА--------------------+------------------+----------+----------+----------+------- ¦ ¦ ¦ ¦Стоимость ¦Фактически¦Планируемый¦ ¦ Наименование ¦ Наименование ¦ Годы ¦ проекта, ¦ освоено ¦ объем ¦ ¦ инвестиционного ¦ организации ¦реализации¦миллиардов¦инвестиций¦инвестиций ¦ ¦ проекта ¦ ¦ ¦ рублей ¦по проекту¦ на 2011 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 годы ¦ +-------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Реконструкция ¦Открытое ¦ 2009 - ¦ 56,4 ¦ 17,98 ¦ 23,1 ¦ ¦производственной ¦акционерное ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадки с ¦общество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установкой новой ¦"Осиповичский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦линии по выпуску ¦молочный комбинат"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦твердых сыров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производительностью¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 тонн в сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Организация ¦Совместное ¦ 2008 - ¦ 280,03 ¦ 114,9 ¦ 135 ¦ ¦производства и ¦закрытое ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта грузового ¦акционерное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦железнодорожного ¦общество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта, ¦"Осиповичский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство танк- ¦вагоностроительный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контейнеров ¦завод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Строительство ¦Иностранное ¦ 2010 - ¦ 110,25 ¦ 16,9 ¦ 93,35 ¦ ¦завода по ¦частное унитарное ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производству ¦производственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦синтетических ¦предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦моющих средств и ¦"Парфюмерно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров бытовой ¦косметическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦химии в г. ¦фабрика "Сонца" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Осиповичи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+------------------+----------+----------+----------+------------ Приложение 6 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОНА-------------------+----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Инвестиции в ¦миллиардов¦251,5¦301,5¦ 363 ¦ 439 ¦ 526 ¦ 633 ¦ ¦ ¦основной капитал -¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Темпы роста ¦процентов ¦99,3 ¦109,0¦109,5¦110,0¦109,0¦109,5¦ 156,7 ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Из них по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленность ¦миллиардов¦95,5 ¦ 155 ¦ 180 ¦ 210 ¦ 245 ¦ 290 ¦ 189,2 ¦ ¦(секции C, D, E) ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦сельское ¦ -"- ¦19,3 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 26 ¦ 33 ¦ 40 ¦ 128,8 ¦ ¦хозяйство, охота и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в этих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областях (секция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦A-01) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦строительство ¦ -"- ¦ 1,5 ¦ 2 ¦ 2,5 ¦ 3,5 ¦ 4 ¦ 4,5 ¦ 186,3 ¦ ¦(секция F) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦транспорт и связь ¦ -"- ¦64,3 ¦ 70 ¦ 80 ¦ 90 ¦ 110 ¦ 135 ¦ 130,5 ¦ ¦(секция I) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦образование ¦ -"- ¦ 0,4 ¦ 0,3 ¦ 0,4 ¦ 0,5 ¦ 0,6 ¦ 0,7 ¦ 108,5 ¦ ¦(секция M) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦здравоохранение ¦ -"- ¦ 2,5 ¦ 2 ¦ 2,5 ¦ 3 ¦ 3,6 ¦ 4,4 ¦ 109,0 ¦ ¦(секция N) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦предоставление ¦ -"- ¦ 4,1 ¦ 4 ¦ 4,8 ¦ 5,8 ¦ 6,7 ¦ 7,7 ¦ 116,6 ¦ ¦коммунальных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персональных услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(секция O) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦прочие виды ¦ -"- ¦63,9 ¦53,2 ¦72,8 ¦100,2¦123,1¦150,7¦ 146,5 ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ -"- ¦ 56 ¦ 51 ¦ 56 ¦ 71 ¦ 92 ¦ 120 ¦ 133,1 ¦ ¦консолидированного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ -"- ¦39,8 ¦ 38 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 85 ¦ 132,6 ¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦средств местных ¦ -"- ¦16,2 ¦ 13 ¦ 16 ¦ 21 ¦ 27 ¦ 35 ¦ 134,2 ¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦собственных ¦ -"- ¦70,3 ¦ 90 ¦ 110 ¦ 133 ¦ 162 ¦ 202 ¦ 178,4 ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦собственных ¦ -"- ¦ 7,8 ¦ 9,5 ¦11,5 ¦14,5 ¦17,5 ¦21,5 ¦ 171,0 ¦ ¦средств населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦кредитов ¦ -"- ¦65,5 ¦ 85 ¦107,5¦124,5¦134,5¦139,5¦ 132,3 ¦ ¦белорусских банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦из них ИКЛ ¦ -"- ¦22,1 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦иностранных ¦ -"- ¦37,5 ¦49,5 ¦ 59 ¦ 74 ¦ 94 ¦ 120 ¦ 198,9 ¦ ¦источников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включая кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦в том числе ¦ -"- ¦ 0,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных банков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦прочих источников ¦ -"- ¦14,4 ¦16,5 ¦ 19 ¦ 22 ¦ 26 ¦ 30 ¦ 129,4 ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем иностранных ¦миллионов ¦17,3 ¦ 20 ¦ 21 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 24 ¦ 138,7 ¦ ¦инвестиций ¦ долларов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Из них прямые ¦ -"- ¦12,0 ¦ 5,0 ¦ 5,5 ¦ 6,0 ¦ 6,5 ¦ 7,0 ¦ 58,3 ¦ ¦иностранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чистой основе (без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прямому инвестору ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за товары (работы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 7 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОНА---------------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем производства ¦миллиардов ¦ 584 ¦760,6¦ 900 ¦1039 ¦1142 ¦1264 ¦ ¦ ¦продукции ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности <*> +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ ¦процентов к¦164,1¦130,2¦118,3¦115,4¦109,9¦110,6¦ 216,1 ¦ ¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рост ¦ -"- ¦ ¦130,7¦118,8¦115,9¦110,4¦111,1¦ 220,7 ¦ ¦производительности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Структура ¦ -"- ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦промышленности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦горнодобывающая ¦ -"- ¦ ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ ¦ ¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦обрабатывающая ¦ -"- ¦ ¦95,5 ¦95,8 ¦95,9 ¦95,8 ¦95,8 ¦ ¦ ¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦производство пищевых¦ -"- ¦ ¦29,9 ¦28,7 ¦27,0 ¦26,7 ¦26,4 ¦ ¦ ¦продуктов, включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦напитки, и табака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦текстильное и ¦ -"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦швейное производство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦производство кожи, ¦ -"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изделий из кожи и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство обуви ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦обработка древесины ¦ -"- ¦ ¦0,04 ¦0,04 ¦0,03 ¦0,03 ¦0,03 ¦ ¦ ¦и производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изделий из дерева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦целлюлозно-бумажное ¦ -"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦издательская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦производство кокса, ¦ процентов ¦ ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦0,07 ¦0,07 ¦0,07 ¦ ¦ ¦нефтепродуктов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ядерных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦химическое ¦ -"- ¦ ¦0,09 ¦ 2,8 ¦ 3,7 ¦ 4,1 ¦ 4,8 ¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦производство ¦ -"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резиновых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пластмассовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изделий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦производство прочих ¦ -"- ¦ ¦42,8 ¦41,4 ¦39,0 ¦38,7 ¦38,1 ¦ ¦ ¦неметаллических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минеральных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продуктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦металлургическое ¦ -"- ¦ ¦ 4,3 ¦ 4,0 ¦ 3,8 ¦ 4,0 ¦ 3,9 ¦ ¦ ¦производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство готовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦металлических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изделий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦производство машин и¦ -"- ¦ ¦ 0,5 ¦ 0,4 ¦ 0,3 ¦ 0,4 ¦ 3,9 ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦производство ¦ -"- ¦ ¦17,5 ¦18,2 ¦21,8 ¦21,6 ¦22,0 ¦ ¦ ¦транспортных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦прочие отрасли ¦ -"- ¦ ¦ 0,3 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦производство ¦ -"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрооборудования,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электронного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оптического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦производство и ¦ -"- ¦ ¦ 4,3 ¦ 4,0 ¦ 3,9 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ ¦ ¦распределение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии, газа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- -------------------------------- <*> С учетом индекса цен производителей промышленного производства. Приложение 8 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОНА---------------------+-----------+-----T-----+-----T------+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦ 2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦ измерения +-----+-----+-----+------+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----T------+-----T-----+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+ ¦Производство ¦миллиардов ¦135,2¦146,2¦158,0¦170,8 ¦184,7¦198,7¦ 147,0 ¦ ¦продукции сельского ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства в +-----------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+ ¦хозяйствах всех ¦процентов к¦98,7 ¦108,1¦108,1¦108,1 ¦108,1¦107,6¦ 147,0 ¦ ¦категорий ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦растениеводства ¦миллиардов ¦86,3 ¦94,9 ¦104,6¦113,7 ¦123,3¦133,3¦ 154,4 ¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+ ¦животноводства ¦ -"- ¦48,9 ¦51,3 ¦53,4 ¦ 57,1 ¦61,4 ¦65,4 ¦ 133,7 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+ ¦Производство ¦миллиардов ¦69,3 ¦81,1 ¦89,2 ¦ 98,1 ¦107,9¦118,7¦ 171,3 ¦ ¦продукции сельского ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозпредприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+ ¦Наличие ¦ единиц ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 9 ¦ 75,0 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+ ¦Наличие фермерских ¦ -"- ¦ 16 ¦ 15 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 87,5 ¦ ¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+ ¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выражении: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зерновых и ¦тысяч тонн ¦29,6 ¦35,7 ¦36,7 ¦ 37,9 ¦39,6 ¦42,8 ¦ 144,6 ¦ ¦зернобобовых культур¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в весе после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доработки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+ ¦картофеля ¦ -"- ¦41,3 ¦38,5 ¦39,6 ¦ 40,5 ¦41,4 ¦42,1 ¦ 101,9 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+ ¦льноволокна ¦ -"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+ ¦сахарной свеклы ¦ -"- ¦38,5 ¦50,0 ¦ 50 ¦ 56,2 ¦59,4 ¦67,0 ¦ 174,0 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+ ¦маслосемян рапса ¦ -"- ¦ 2,5 ¦ 3,4 ¦ 3,5 ¦ 3,6 ¦ 3,7 ¦ 3,8 ¦ 152,0 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+ ¦овощей ¦ -"- ¦21,9 ¦17,3 ¦17,3 ¦ 17,3 ¦17,3 ¦17,3 ¦ 79,0 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+ ¦плодов и ягод ¦ -"- ¦ 7,4 ¦ 7,7 ¦ 7,4 ¦ 7,4 ¦ 8,0 ¦ 8,0 ¦ 108,1 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+ ¦скота и птицы (в ¦ -"- ¦ 3,9 ¦4,725¦4,78 ¦5,505 ¦ 6,3 ¦6,79 ¦ 174,3 ¦ ¦живом весе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+ ¦молока ¦ -"- ¦40,2 ¦46,7 ¦48,7 ¦51,535¦55,69¦61,1 ¦ 152,0 ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+ ¦яиц ¦ миллионов ¦13,7 ¦10,5 ¦10,22¦ 9,92 ¦9,57 ¦9,34 ¦ 67,9 ¦ ¦ ¦ штук ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 1,1 ¦5 - 7¦5 - 7¦ 7,0 ¦ 8,0 ¦ 9,0 ¦ ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ -"- ¦ 1,4 ¦ 6,0 ¦ 8,0 ¦ 9,0 ¦10,0 ¦10,5 ¦ ¦ ¦реализуемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------+ ¦Снижение (-) уровня ¦ -"- ¦-2,1 ¦-1,1 ¦-1,1 ¦ -1,1 ¦-1,1 ¦-1,1 ¦ ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+-----------+-----+-----+-----+------+-----+-----+----------- Приложение 9 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОНА----------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем подрядных¦миллиардов ¦41,8 ¦42,2 ¦42,6 ¦43,0 ¦43,4 ¦43,8 ¦ 104,8 ¦ ¦работ, ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполненных +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦собственными ¦процентов к¦108,4¦101,0¦101,0¦101,0¦101,0¦101,0¦ 105,1 ¦ ¦силами, по виду¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Строительство"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 2,7 ¦ 2,8 ¦ 2,8 ¦ 2,8 ¦ 2,9 ¦ 2,9 ¦ ¦ ¦продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ -"- ¦ 3,1 ¦ 3,1 ¦ 3,1 ¦ 3,1 ¦ 3,2 ¦ 3,2 ¦ ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 10 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОНА----------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Торговля ¦ +---------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем ¦процентов к¦118,9¦112,5¦110,5¦110,5¦110,5¦110,5¦ 167,7 ¦ ¦розничного ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе ¦ -"- ¦101,1¦110,1¦109,5¦109,9¦110,4¦110,9¦ 162,2 ¦ ¦потребительская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Структура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственная¦ процентов ¦ 8,9 ¦ 8,6 ¦ 8,3 ¦ 8,0 ¦ 7,7 ¦ 7,4 ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦частная ¦ -"- ¦90,9 ¦91,2 ¦91,5 ¦91,8 ¦92,0 ¦92,3 ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦из нее ¦ -"- ¦13,0 ¦14,0 ¦14,0 ¦14,2 ¦14,3 ¦14,5 ¦ ¦ ¦потребительская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦иностранная ¦ -"- ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 172 ¦ 181 ¦ 185 ¦ 187 ¦ 188 ¦ 191 ¦ 111,0 ¦ ¦розничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговой сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе в ¦ -"- ¦ 71 ¦ 71 ¦ 71 ¦ 71 ¦ 71 ¦ 71 ¦ 100,0 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Торговая ¦ тысяч ¦17,1 ¦19,0 ¦19,2 ¦ 2,5 ¦20,6 ¦21,5 ¦ 125,7 ¦ ¦площадь ¦квадратных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магазинов ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦квадратных ¦ 382 ¦ 420 ¦ 440 ¦ 470 ¦ 510 ¦ 600 ¦ 157,1 ¦ ¦населения ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадями на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Общественное питание ¦ +---------------+-----------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем ¦процентов к¦99,1 ¦111,5¦109,5¦109,5¦109,5¦109,5¦ 160,3 ¦ ¦розничного ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе ¦ -"- ¦107,0¦110,0¦109,0¦109,0¦109,0¦109,5¦ 156,0 ¦ ¦потребительская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 80 ¦ 83 ¦ 84 ¦ 84 ¦ 85 ¦ 86 ¦ 107,5 ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе в ¦ -"- ¦ 46 ¦ 47 ¦ 47 ¦ 47 ¦ 47 ¦ 48 ¦ 104,3 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Число мест в ¦ тысяч ¦4198 ¦4290 ¦4310 ¦4310 ¦4340 ¦4400 ¦ 104,8 ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦31,9 ¦ 32 ¦ 34 ¦ 34 ¦ 35 ¦ 36 ¦ 112,9 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местами в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общедоступных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем ¦процентов к¦108,5¦108,5¦109,0¦109,0¦109,0¦109,5¦ 153,9 ¦ ¦реализации ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных услуг ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению через¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 79 ¦ 83 ¦ 84 ¦ 85 ¦ 85 ¦ 86 ¦ 108,9 ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе в ¦ -"- ¦ 17 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 100 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 11 ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОНА--------------------+---------+-----T------+----T----+----T----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012¦2013¦2014¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦измерения+-----+------+----+----+----+----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +-------------------+---------+-----+------+----T----+----T----+----------+ ¦Доля малого ¦процентов¦16,0 ¦ 16,3 ¦16,6¦16,9¦17,2¦17,5¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручки от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продуктов и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Количество микро- и¦ единиц ¦ 220 ¦ 232 ¦235 ¦237 ¦240 ¦244 ¦ 110,9 ¦ ¦малых предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Количество ¦ человек ¦ 750 ¦ 753 ¦758 ¦760 ¦762 ¦765 ¦ 102,0 ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------+ ¦Численность ¦ тысяч ¦ 3,5 ¦ 3,55 ¦3,60¦3,70¦3,80¦3,85¦ 110,0 ¦ ¦работающих в малом ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательстве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+---------+-----+------+----+----+----+----+----------- Приложение 12 ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОНА------------+-----------+-----T--------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦Показатель ¦ измерения +-----+--------+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +-----------+-----------+-----+--------+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Экспорт ¦процентов к¦148,4¦ 122,3 ¦114,2¦116,1¦119,0¦118,5¦ 228,7 ¦ ¦товаров ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Экспорт ¦ -"- ¦310,0¦ 125,4 ¦109,8¦112,0¦114,9¦114,5¦ 202,9 ¦ ¦услуг <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Сальдо ¦ миллионов ¦ -2,9¦ 8,5 ¦ 0,3 ¦10,8 ¦16,6 ¦20,1 ¦ ¦ ¦внешней ¦ долларов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Сальдо ¦ -"- ¦ -0,4¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ ¦ ¦внешней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-----------+-----------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+----------- -------------------------------- <*> Без учета внешнеэкономической деятельности совместного закрытого акционерного общества "Осиповичский вагоностроительный завод" и иностранного частного унитарного производственного предприятия "Парфюмерно-косметическая фабрика "Сонца". Приложение 13 РАЗВИТИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОНА---------------+---------+-------+-----T------+------+----T----+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦2014¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦измерения+-------+-----+------+------+----+----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------+---------+-------+-----+------+------+----T----+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +--------------+---------+-------+-----+------+------+----+----+----------+ ¦ Город Осиповичи ¦ +--------------+---------+-------+-----T------+------+----T----+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦ 16088 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+-------+-----+------+------+----+----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 686 ¦ 500 ¦ 480 ¦ 450 ¦430 ¦400 ¦ 58,3 ¦ ¦созданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+-------+-----+------+------+----+----+----------+ ¦Номинальная ¦ тысяч ¦1469,9 ¦1780 ¦ 2082 ¦2370,0¦2680¦2985¦ 203,1 ¦ ¦начисленная ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата на конец¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+-------+-----+------+------+----+----+----------+ ¦Уровень ¦процентов¦ 0,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦безработицы (к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+-------+-----+------+------+----+----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 167 ¦ 176 ¦ 185 ¦ 192 ¦198 ¦207 ¦ 124,0 ¦ ¦микро- и малых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+-------+-----+------+------+----+----+----------+ ¦ Рабочий поселок Елизово ¦ +--------------+---------+-------+-----T------+------+----T----+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦ 1401 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+-------+-----+------+------+----+----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 68 ¦ 25 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 22,1 ¦ ¦созданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+-------+-----+------+------+----+----+----------+ ¦Номинальная ¦ тысяч ¦ 1345 ¦1600 ¦ 1856 ¦ 2116 ¦2389¦2660¦ 197,8 ¦ ¦начисленная ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата на конец¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+-------+-----+------+------+----+----+----------+ ¦Уровень ¦процентов¦ 0,4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦безработицы (к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+-------+-----+------+------+----+----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 9 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 133,3 ¦ ¦микро- и малых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+-------+-----+------+------+----+----+----------+ ¦ Рабочий поселок Татарка ¦ +--------------+---------+-------+-----T------+------+----T----+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦ 301 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+-------+-----+------+------+----+----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 60,0 ¦ ¦созданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+-------+-----+------+------+----+----+----------+ ¦Номинальная ¦ тысяч ¦ 971,2 ¦ 980 ¦1145,0¦1275,0¦1395¦1575¦ 162,2 ¦ ¦начисленная ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата на конец¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+-------+-----+------+------+----+----+----------+ ¦Уровень ¦процентов¦ 0,3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦безработицы (к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------+-------+-----+------+------+----+----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 4 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 150,0 ¦ ¦микро- и малых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------+---------+-------+-----+------+------+----+----+----------- Примечание. В 2011 - 2015 годах расчет показателей по численности занятых в экономике и уровню безработицы в разрезе малых и средних городских поселений не представляется возможным в связи с отсутствием нормативного правового акта, утверждающего методику расчета данных показателей. Приложение 14 ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОНА---------------------+----------+------+-----T-----+-----T-----+-----T------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦измерения +------+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------------+----------+------+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +--------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Земельные ресурсы ¦ +--------------------+----------+------+-----T-----+-----T-----+-----T----------+ ¦Общая земельная ¦ тысяч ¦194,7 ¦194,7¦194,7¦194,7¦194,7¦194,7¦ 100,0 ¦ ¦площадь ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственные¦ -"- ¦ 54,7 ¦54,7 ¦54,7 ¦54,7 ¦54,7 ¦54,7 ¦ 100,0 ¦ ¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦из них пахотные ¦ -"- ¦ 26,1 ¦26,1 ¦26,1 ¦26,1 ¦26,1 ¦26,1 ¦ 100,0 ¦ ¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Площадь ¦ гектаров ¦1,049 ¦1,049¦1,049¦1,049¦1,049¦1,049¦ 100,0 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦угодий на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Площадь пахотных ¦ -"- ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 100,0 ¦ ¦земель на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Общая площадь ¦ тысяч ¦0,025 ¦0,025¦0,025¦0,025¦0,025¦0,025¦ 100 ¦ ¦нарушенных земель ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Площадь ¦ тысяч ¦0,0153¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рекультивированных ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земель ¦ /год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Удельный вес ¦процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦радиоактивно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий (зона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчуждения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Лесные ресурсы ¦ +--------------------+----------+------+-----T-----+-----T-----+-----T----------+ ¦Площадь лесопокрытых¦ тысяч ¦106,0 ¦106,9¦106,9¦ 107 ¦ 107 ¦107,1¦ 101,0 ¦ ¦земель ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Расчетная лесосека ¦ тысяч ¦170,7 ¦171,4¦171,4¦171,4¦171,4¦171,4¦ 100,4 ¦ ¦по главному ¦кубических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользованию ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Общий объем ¦ -"- ¦240,4 ¦244,1¦244,1¦244,1¦244,1¦244,1¦ 101,5 ¦ ¦заготовки древесины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Лесовосстановление и¦ тысяч ¦0,323 ¦0,270¦0,221¦0,222¦0,213¦0,214¦ 66,2 ¦ ¦лесоразведение ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Наличие и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация особо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охраняемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заповедники ¦ единиц/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тысяч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гектаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦национальные парки ¦ -"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦заказники ¦ -"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦заказники местного ¦ -"- ¦4/1,2 ¦4/1,2¦4/1,2¦4/1,2¦4/1,2¦4/1,2¦ 100,0 ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Водные ресурсы ¦ +--------------------+----------+------+-----T-----+-----T-----+-----T----------+ ¦Объем забора воды из¦миллионов ¦17,04 ¦16,9 ¦17,2 ¦17,5 ¦17,8 ¦18,1 ¦ 106,2 ¦ ¦природных источников¦кубических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Водопотребление ¦ -"- ¦16,29 ¦16,6 ¦16,9 ¦17,2 ¦17,5 ¦17,8 ¦ 107,2 ¦ ¦(использование воды)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Сброс сточных вод в ¦ -"- ¦13,36 ¦13,4 ¦13,5 ¦13,6 ¦13,8 ¦13,9 ¦ 104,0 ¦ ¦поверхностные водные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязненных и ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦недостаточно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очищенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Атмосферный воздух ¦ +--------------------+----------+------+-----T-----+-----T-----+-----T----------+ ¦Выбросы загрязняющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ от: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарных ¦тысяч тонн¦ 8,1 ¦ 8,2 ¦ 8,9 ¦ 9,3 ¦ 9,8 ¦10,3 ¦ 125,6 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦передвижных ¦ -"- ¦ 15,3 ¦15,6 ¦15,9 ¦16,2 ¦16,5 ¦16,8 ¦ 109,8 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природоохранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружения для ¦ тысяч ¦ ¦0,06 ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очистки сточных вод ¦кубических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ метров в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦системы оборотного ¦ -"- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦установки для ¦ тысяч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улавливания и ¦кубических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обезвреживания ¦ метров в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вредных веществ из ¦ час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отходящих газов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------- |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|