Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Круглянского районного Совета депутатов от 28.10.2011 № 19-4 "О Программе социально-экономического развития Круглянского района на 2011 - 2015 годы"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 20 января 2012 г. N 9/47051



На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Круглянский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития Круглянского района на 2011 - 2015 годы.

2. Круглянскому районному исполнительному комитету принять меры по реализации настоящего решения.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету, финансам, налогообложению и коммунальной собственности Круглянского районного Совета депутатов.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.



Председатель В.И.Еркович



                                                     УТВЕРЖДЕНО
                                                     Решение
                                                     Круглянского районного
                                                     Совета депутатов
                                                     28.10.2011 N 19-4


ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРУГЛЯНСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа социально-экономического развития Круглянского района на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) разработана на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 17, 2/1660) и Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462).

2. Программа подготовлена исходя из преемственности целей и приоритетов социально-экономического развития Круглянского района (далее - район) в предыдущие пятилетия, главной цели текущего пятилетия - роста благосостояния и улучшения условий жизни населения.

3. В Программе дана оценка достигнутого уровня социально-экономического развития района в 2006 - 2010 годах, проведен анализ факторов экономического роста, определены цели, задачи и приоритеты развития экономики региона на 2011 - 2015 годы, важнейшие направления их реализации.

4. Реализация настоящей Программы организациями, не находящимися в подчинении местных исполнительных и распорядительных органов (их структурных подразделений), осуществляется с согласия таких организаций.



ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРУГЛЯНСКОГО РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

5. В прошедшем пятилетии работа народнохозяйственного комплекса была направлена на решение задач по достижению параметров Программы социально-экономического развития Круглянского района на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Круглянского районного Совета депутатов от 27 декабря 2006 г. N 20-1 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 65, 9/6177).

6. В районе реализовывался комплекс мер по повышению эффективности агропромышленного комплекса, дальнейшему развитию социальной инфраструктуры села, созданию благоприятных условий для интеллектуального, творческого, трудового, профессионального и физического совершенствования человека, опережающему развитию сферы услуг, образования, здравоохранения, культуры, безусловному выполнению нормативов социальных стандартов во всех сферах жизни общества, улучшению демографической ситуации в районе.

7. В отчетном периоде районом достигнута положительная динамика по всем прогнозным параметрам развития как качественным, так и количественным, что позволило обеспечить в основном все прогнозируемые параметры Программы социально-экономического развития Круглянского района на 2006 - 2010 годы.

8. Темп роста объемов промышленного производства обеспечен на 130,2 процента при предусмотренном по Программе показателе 122 - 130 процентов.

9. В сельскохозяйственном производстве осуществлялось дальнейшее углубление специализации, укреплялась материально-техническая база. С учетом территориальной размещенности и технического обеспечения часть хозяйств была реорганизована. За 2005 - 2010 годы в районе построены, реконструированы и технически переоснащены 25 молочнотоварных ферм, 1 комплекс и 5 ферм по выращиванию и откорму свиней и крупного рогатого скота.

Валовой объем производства зерна за текущее пятилетие достиг 200,3 тысячи тонн (далее - тыс. тонн), что в 1,3 раза больше сбора зерновых за 2001 - 2005 годы. Урожайность зерновых превышает 30 центнеров с гектара.

Дальнейшее развитие получила социальная инфраструктура села. Создано 7 сельских поселений нового типа - агрогородков.

10. В экономику района за счет всех источников финансирования инвестировано более 285 миллиардов рублей (далее - млрд. рублей), за текущее пятилетие обеспечен почти трехкратный прирост данного показателя.

11. В строительном комплексе за 2006 - 2010 годы обеспечен значительный рост объема подрядных работ (более чем в 4 раза). За годы прошедшей пятилетки введено в эксплуатацию 40,2 тысячи квадратных метров (далее - тыс. кв. метров) общей площади жилых домов, что в 1,5 раза больше, чем в 2001 - 2005 годах. Значительные средства были направлены на развитие материально-технической базы строительной отрасли.

По состоянию на 1 января 2011 г. обеспеченность населения жильем в расчете на одного жителя по району составила 31,7 квадратного метра (далее - кв. метр) и увеличилась по сравнению с началом 2006 года на 13,6 процента.

12. В истекшем пятилетии в районе велась работа по экономии топливно-энергетических ресурсов. Целевой показатель по энергосбережению выполнялся ежегодно.

13. Главной задачей потребительского рынка в отчетном периоде явилось повышение уровня и качества обслуживания населения. Значительное внимание уделялось вопросам развития сети организаций торговли. За период с 2006 года в районе открыто 12 магазинов. Для совершенствования системы безналичных расчетов в 17 объектах торговли установлено 23 платежных терминала.

С целью наращивания объемов оказания платных услуг населению субъектами хозяйствования района проводилась работа по расширению перечня оказываемых платных услуг.

Объем розничного товарооборота через все каналы реализации увеличился в сопоставимых ценах на 94 процентных пункта, объем оказания платных услуг населению через все каналы реализации - на 66,4 при прогнозируемых темпах роста на текущее пятилетие соответственно 170,6 и 144 - 152 процента.

14. Результатом планомерной работы по социально-экономическому развитию района стал рост заработной платы, который обеспечивался в среднем на 26 процентов ежегодно. Регистрируемая безработица удерживалась в социально допустимых пределах. На 1 января 2011 г. она составила 0,6 процента к экономически активному населению.

15. В истекшем пятилетии особое внимание уделялось развитию малого предпринимательства. Становление и развитие в районе данного сектора экономики позволило пятикратно увеличить долю поступлений в бюджет от субъектов малого предпринимательства.

В 2006 - 2010 годах субъектами предпринимательства реализовано 12 инвестиционных проектов, предусматривающих создание новых производств и рабочих мест: производство тротуарной плитки, кованых изделий, производство краски и грунтовки, производство рапсового масла, нетканых материалов, деревообрабатывающие производства и др. Под реализацию инвестиционных проектов субъектам хозяйствования продано 12 объектов недвижимого имущества районной коммунальной собственности.

16. Вместе с тем в ходе реализации Программы социально-экономического развития Круглянского района в истекшем пятилетии не удалось в полной мере решить ряд проблем, которые оказывают сдерживающее влияние на динамичное социально-экономическое развитие региона. Сохранилась недостаточно эффективная структура экономики, выражающаяся в высокой материалоемкости и энергоемкости выпускаемой продукции, относительно низкой производительности труда и, как следствие, недостаточной конкурентоспособности продукции отечественного производства. Снижается эффективность инвестиций, и медленными темпами увеличивается объем привлечения в экономику прямых иностранных инвестиций. Слабой остается восприимчивость предприятий и организаций к инновациям. Наблюдается несбалансированность во внешней торговле.



ГЛАВА 3 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

17. Главная цель социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы - рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики региона.

18. Для ее достижения предусматривается повышение номинальной начисленной среднемесячной заработной платы за пятилетие в 2,8 раза. Основой для этого станет рост объемов производства продукции сельского хозяйства в 1,3 раза, промышленности - более чем в 1,3 раза, инвестиций в основной капитал - в 1,2 раза, рост производительности труда, создание новых предприятий и производств. Основные показатели социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы определены согласно приложению 1 к настоящей Программе.

Для достижения главной цели необходимо решение следующих задач:

развитие человеческого потенциала, включая повышение уровня благосостояния, рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья граждан и повышение качества образования;

модернизация всех секторов экономики, создание новых производств;

повышение эффективности агропромышленного комплекса;

стимулирование предпринимательства и деловой инициативы;

строительство качественного и доступного жилья;

рост экспорта товаров и услуг, сбалансированность и эффективность внешней торговли;

развитие городского поселка Круглое и сельских территорий.



ГЛАВА 4 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

19. Главным приоритетом в социальной политике является рост уровня рождаемости при одновременном увеличении продолжительности жизни.

Основная цель социальной политики - повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг.

20. Основными направлениями ее реализации в текущей пятилетке являются:

обеспечение эффективной занятости населения на основе модернизации существующих и ввода новых рабочих мест;

рост заработной платы;

укрепление здоровья, увеличение рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни населения;

развитие интеллектуального и культурного потенциала населения;

улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг независимо от места жительства граждан.

Показатели социального развития района определены согласно приложению 2 к настоящей Программе.

21. В районе наметились положительные тенденции в развитии демографических процессов, которые проявились в увеличении рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, снижении младенческой смертности. Положительные сдвиги произошли в сфере семейно-брачных отношений.

Однако в целом демографическая ситуация продолжает оставаться сложной. Уровень рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства и численность населения продолжает уменьшаться. За 2006 - 2010 годы численность населения района уменьшилась на 1,4 тыс. человек. Усиливается деформация возрастной структуры населения района в сторону старения, остается высокой смертность трудоспособных граждан.

Показатели численности населения района определены согласно приложению 3 к настоящей Программе.

22. Главная цель демографической политики в 2011 - 2015 годах - последовательное повышение ожидаемой продолжительности жизни и рождаемости, снижение смертности населения. В числе основных приоритетов - охрана здоровья матери и ребенка, создание предпосылок для рождения двух и более детей, укрепление семьи как социального института, оптимизация внутренних и внешних миграционных потоков.

Основными задачами демографического развития района являются:

улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности семей, стимулирование рождаемости, повышение качества жизни семей с детьми;

осуществление комплекса мероприятий, направленных на укрепление здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни;

оптимизация внешних миграционных процессов с учетом национальных демографических интересов.

Социально-экономическая поддержка семьи будет направлена на всестороннее укрепление института семьи, обеспечение приоритетного стимулирования рождения вторых и последующих детей путем совершенствования системы предоставления жилья семьям, воспитывающим троих и более детей, нуждающимся в улучшении жилищных условий, увеличения размеров единовременных и ежемесячных пособий, организации систематической информационно-просветительской и агитационной работы по усилению роли семьи, пропаганде рождения второго и третьего ребенка. Особое внимание будет уделено созданию условий для воспитания детей-сирот в семейной среде путем государственной поддержки семейных форм устройства сирот, организации эффективной работы семейных детских домов.

Комплекс мероприятий по укреплению здоровья и увеличению ожидаемой продолжительности жизни будет направлен на снижение преждевременной смертности среди лиц трудоспособного возраста, укрепление репродуктивного здоровья населения, совершенствование профилактической и лечебно-диагностической помощи населению, увеличение продолжительности здоровой (активной) жизни населения путем сокращения заболеваемости и травматизма.

Оптимизация миграционных процессов предусматривает повышение эффективности управления миграционными потоками путем достижения соответствия их объемов, направлений и состава перспективам демографического и социально-экономического развития района, создание экономических условий для сокращения эмиграционного оттока населения.

Реализация названных направлений демографической политики позволит повысить рождаемость, оптимизировать миграционные потоки и стабилизировать численность населения района.

23. Основной задачей в сфере здравоохранения является улучшение здоровья населения на основе повышения качества и доступности медицинской помощи всем слоям населения и усиления профилактической направленности здравоохранения.

Для ее реализации необходимо создание единой системы мониторинга здоровья населения на основе информационных технологий. В этих целях будет проводиться мониторинг почасовой обращаемости в регистратуру поликлиник в течение рабочего дня для оперативного планирования и обеспечения рациональной расстановки кадров медицинских регистраторов. Предусматривается дооснастить организации здравоохранения отраслевой системой электронного документооборота.

Постоянное внимание будет уделяться вопросам организации дифференцированной диспансеризации населения с учетом возраста и факторов риска. Предусматривается ежегодное проведение целевой диспансеризации всего населения района.

Информированность населения о состоянии собственного здоровья в совокупности с возможностью своевременного планирования лечебно-профилактических мероприятий с учетом возможностей медицинских учреждений приведет к снижению заболеваемости и сокращению сроков обследований.

Задача по обеспечению доступности медицинской помощи населению будет реализовываться на основе повышения технической оснащенности амбулаторно-поликлинического звена и мобильности службы скорой медицинской помощи, развития института семейного врача и общей врачебной практики, особенно в сельской местности, внедрения автоматической информационной системы "Врач общей практики" во всех амбулаториях, расположенных в сельской местности.

Особое внимание будет уделено вопросам укомплектования медицинскими кадрами первичного звена, доведения показателя укомплектованности врачами и средним медицинским персоналом в организациях здравоохранения района до 100 процентов.

Планируется продолжить проведение общественно-массовых акций по профилактике основных социально значимых заболеваний, по вопросам профилактики и ранней диагностики заболеваний.

Продолжится работа по совершенствованию организации медицинской реабилитации людей с ограниченными возможностями.

Достижение намеченных целей в области здравоохранения будет способствовать снижению уровня заболеваемости и сокращению смертности населения, увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 72 - 73 лет в 2015 году.

24. Основной целью развития образования является приведение образовательной системы в соответствие с современными потребностями личности, общества и государства, повышение качества образования, обеспечение подготовки будущих высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональной мобильности в условиях перехода к информационному обществу, опережающего развития новых наукоемких технологий.

В системе дошкольного образования будет продолжена работа по внедрению новых форм: группы кратковременного пребывания, игровые, сезонные площадки, детские сады семейного типа. Всего до 2015 года планируется увеличить их количество до 15. Это позволит сохранить доступность образовательных и оздоровительных услуг, а также повысить процент охвата дошкольным образованием в сельской местности. Удовлетворение запросов семьи будет обеспечено через открытие таких дошкольных образовательных услуг, как воспитание и обучение на дому, открытие групп для детей раннего возраста, по уходу и досмотру в вечернее время.

Развитие системы общего среднего образования будет направлено на повышение его качественного уровня. Стратегическим приоритетом развития общего среднего образования остается создание высокотехнологичной образовательной среды, интеграция компьютерных и информационных ресурсов системы образования в целостную систему, способную обеспечить информационные потребности всех участников образовательного процесса. Предполагается создание эффективной системы доступа учреждений общего среднего образования к информационным образовательным ресурсам и сети Интернет, модернизация библиотек школ и преобразование их в центры информационных ресурсов, создание медиатек, оснащение учебных кабинетов современными средствами обучения и учебным оборудованием. Будет также продолжена работа по дальнейшей популяризации белорусского языка, повышению эффективности организации образовательного процесса по иностранным языкам.

Работа в области специального образования будет направлена на осуществление максимально раннего выявления и оказания помощи детям с особенностями психофизического развития, создание на базе учреждений специального образования ресурсных центров, обновление материально-технического оснащения и создание доступной образовательной среды для учащихся с особенностями психофизического развития во всех учреждениях специального образования.

Реализация требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. N 18 "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 198, 1/8110) позволит повысить ответственность родителей за воспитание детей, сократить количество детей, утративших связь или оставшихся без попечения родителей, признанных находящимися в социально опасном положении.

Будет продолжена работа по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи. Этому будет способствовать постоянная актуализация банка данных о детях-сиротах и детях, подлежащих усыновлению, о кандидатах в замещающие родители, усыновители. Пропаганда семейных форм устройства детей, оставшихся без опеки родителей, в средствах массовой информации будет содействовать привлечению внимания граждан к данной проблеме.

В 2011 - 2015 годах будет осуществляться оптимизация сети учреждений образования в целях удовлетворения потребности личности, общества, государства в получении качественного образования, обеспечения его доступности с учетом проводимых преобразований, складывающейся демографической ситуации и социокультурных особенностей развития района. Предполагается закрытие учреждений образования. В основном это малокомплектные школы. Для учащихся будет организован их подвоз в другие учреждения, обеспечено трудоустройство высвободившихся педагогов.

25. Основной задачей в сфере занятости населения района является повышение эффективности использования трудовых ресурсов и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда. Достижение поставленной задачи предусматривает ряд приоритетных направлений:

содействие нанимателям в структурной перестройке экономики и повышение эффективности занятости на основе модернизации рабочих мест;

формирование действенных стимулов к высокопроизводительному труду, совершенствование системы оплаты труда при повышении социальной ответственности за результаты своего труда, укрепление трудовой и исполнительской дисциплины;

повышение качества рабочей силы, ее соответствия требованиям, предъявляемым нанимателями;

стимулирование роста занятости в сфере услуг;

содействие развитию малого бизнеса и индивидуального предпринимательства, фермерства, ремесленной деятельности и деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма;

повышение гибкости рынка труда путем согласования объемов и структуры подготовки кадров в системе профессионального образования с перспективной потребностью в квалифицированной рабочей силе.

Показатели трудовых ресурсов района определены согласно приложению 3 к настоящей Программе.

Постоянное внимание будет уделяться обеспечению сбалансированности спроса и предложения рабочих мест по профессионально-квалификационному составу. Продолжится работа по согласованию объемов и структуры подготовки кадров в системе профессионального образования с перспективной потребностью развития экономики района в квалифицированной рабочей силе, расширению занятости в сфере новых видов услуг, обслуживающих инфраструктуру рыночного хозяйства.

Особое внимание будет уделено повышению эффективности системы социальной поддержки граждан, неконкурентоспособных на рынке труда. В этих целях предусматривается внедрение нестандартных форм занятости, гибких графиков и режимов труда, развитие надомного труда, содействие безработным в организации предпринимательской деятельности.

В результате решения поставленных задач уровень занятости населения в 2015 году составит 78,5 процента к трудовым ресурсам. Уровень регистрируемой безработицы к концу 2015 года не превысит 1,0 процента к экономически активному населению.

26. Важнейший показатель, предопределяющий качество жизни, - доходы населения, основным элементом которых выступает заработная плата. Наиболее актуальным становится повышение ее мотивационного потенциала и увязка механизма роста заработной платы с результатами труда.

Мотивация труда будет базироваться на применении гибких систем оплаты труда, внедрении прогрессивных видов премирования во взаимоувязке с показателями производительности труда и качества продукции, личным вкладом каждого работника в повышение эффективности деятельности организаций.

Реализация намеченных мер обеспечит рост номинальной начисленной заработной платы работников района за пятилетие в 2,8 раза.

В 2011 - 2015 годах усиление поддержки наиболее нуждающихся граждан и создание условий для повышения уровня их жизни, обеспечение доступности социальной помощи, базирующейся на государственных социальных гарантиях и стандартах, будет реализовываться в рамках Комплексной программы развития социального обслуживания и создания безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц Могилевской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной решением Могилевского областного Совета депутатов от 23 декабря 2010 г. N 6-14 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 20, 9/37904).

Эффективность социальной поддержки населения будет достигаться путем:

усиления адресности оказания социальной помощи;

внедрения новых социальных технологий, расширения перечня и повышения доступности социальных услуг;

создания условий для трудовой и социальной реабилитации инвалидов и лиц с особенностями психофизического развития;

укрепления материально-технической базы учреждения "Круглянский районный центр социального обслуживания населения" (далее - Центр социального обслуживания населения).

27. Основой дальнейшего развития системы адресной помощи станет дифференцированный подход к различным слоям и группам населения при определении мер социальной защиты, содействие комплексному решению проблем каждого конкретного человека, нуждающегося в социальной поддержке государства.

Развитие получит система социального обслуживания населения, предоставляющая широкий спектр социальных услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, прежде всего тем, кто в повседневной жизни не может обходиться без посторонней помощи. Численность граждан, обслуживаемых отделением социальной помощи на дому Центра социального обслуживания населения, планируется увеличить до 392 человек.

В целях повышения качества жизни, трудовой и социальной реабилитации инвалидов предусматривается создание безбарьерной среды их жизнедеятельности, в том числе и на 18 объектах социальной инфраструктуры.

Предусмотрены меры по внедрению новых технологий и методик социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями. В районе при наличии средств будет создана реабилитационно-трудовая мастерская отделения дневного пребывания для инвалидов Центра социального обслуживания населения.

Особое внимание будет уделяться ветеранам войны, лицам, пострадавшим от последствий войн, а также одиноким и одиноко проживающим людям, которые в силу объективных причин не в состоянии позаботиться о себе сами. Акцент будет сделан на усиление их социальной поддержки, дальнейшее развитие Центра социального обслуживания населения.

28. Основной задачей в сфере культуры района является дальнейшее развитие и эффективное использование культурного потенциала, поддержка культурных инноваций.

Деятельность организаций культуры будет осуществляться по следующим направлениям:

дальнейшее усовершенствование организационной структуры организаций отрасли, оптимизация сети;

обеспечение квалифицированными специалистами;

сохранение и развитие материального и нематериального историко-культурного наследия;

расширение и совершенствование видов культурно-массовых мероприятий, обеспечение условий для организации полноценного досуга жителей;

сохранение, развитие и поддержка народного творчества;

улучшение комплектования библиотек;

информатизация сферы культуры, использование новых информационно-коммуникационных технологий в практике работы.

В целях сохранения и развития материального и нематериального культурного наследия планируется проведение реэкспозиции зала "Круглянщина в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" и зала "Природа родного края". До 2015 года предполагается развитие выставочной деятельности и таких форм выставок, как совместные выставки, выставки-продажи, "гостевые выставки".

Будет осуществлена полная компьютеризация библиотек с подключением к сети Интернет и организацией электронной почты. Библиотеки обеспечат свободный и равный доступ к своим фондам и информационным ресурсам для разных групп населения.

Реализация мероприятий Государственной программы "Культура Беларусi" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 декабря 2010 г. N 1905 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 11, 5/33091), позволит обеспечить максимальную доступность культурных услуг и образования в сфере культуры, преодолеть диспропорции, вызванные разной степенью обеспечения населения услугами сферы культуры в городской и сельской местности.

29. Основными задачами в сфере развития физической культуры и спорта до 2015 года являются:

формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышение уровня образованности в этой области;

улучшение качества физического воспитания населения, проведение мониторинга физической подготовки и физического развития детей и молодежи;

совершенствование деятельности спортивных клубов;

укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, особенно в учебных заведениях и районной детско-юношеской спортивной школе;

формирование широких и доступных возможностей использования объектов спортивной инфраструктуры;

создание эффективной системы подготовки спортивного резерва.

Важнейшими направлениями развития физической культуры и спорта являются расширение в сельской местности сети детско-юношеских спортивных школ и их филиалов, отделений, развитие физкультурно-спортивных сооружений в агрогородках с оказанием населению широкого спектра физкультурно-спортивных услуг, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов.

В 2011 - 2015 годах запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в городском поселке Круглое (далее - г.п. Круглое), физкультурно-оздоровительного комплекса в агрогородке Тетерино, наружный ремонт здания и благоустройство территории базы отдыха детей и подростков районной детско-юношеской спортивной школы в деревне Пригани.

30. Основными задачами молодежной политики являются:

всестороннее воспитание молодежи, содействие ее духовному, нравственному и физическому развитию;

создание условий для свободного и эффективного участия молодежи в политическом, социальном, экономическом и культурном развитии общества;

получение качественного образования и предоставление гарантий трудоустройства;

социальная, материальная, правовая и иная поддержка молодежи.

Важная роль будет отведена проведению мероприятий по формированию у молодежи патриотизма, национального самосознания, правовой и политической культуры, направленных на усвоение молодыми гражданами общечеловеческих гуманистических ценностей, культурных и духовных традиций белорусского народа, профилактике правонарушений и преступлений в молодежной среде, мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, организацию физкультурно-оздоровительной работы с молодежью.

Будет оказываться содействие участию молодежи в политическом, социальном, экономическом и культурном развитии общества, международном молодежном сотрудничестве, обеспечению ее равными возможностями для самоутверждения, профессиональной ориентации и трудоустройства (получение образования, предоставление первого рабочего места, поддержка предпринимательской деятельности среди молодежи, включение положений о дополнительных гарантиях молодежи в коллективные договоры, развитие различных форм занятости в свободное от учебы время), поддержка волонтерского движения, патриотическо-поисковой и научной деятельности.

Предусматривается проведение работы по обеспечению надлежащих условий для укрепления института семьи, стимулированию молодежи к созданию семьи с несколькими детьми и обоими родителями, состоящими в первом браке, сочетанию родителями трудовой деятельности и выполнению семейных обязанностей, улучшению жилищных условий молодых семей.

Важная роль будет отведена усилению научно-методического и информационно-аналитического обеспечения процесса реализации молодежной политики, достижению качественно нового уровня информационного обеспечения молодежи, включающего в себя адресное информационное обслуживание молодежи по основным социальным проблемам.



ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

31. В условиях ужесточения конкуренции устойчивое экономическое развитие района возможно лишь на основе эффективного использования имеющихся ресурсов, выпуска продукции, востребованной рынком, и развития потенциальных конкурентных преимуществ района: обеспеченность трудовыми ресурсами, достаточно развитые технический и производственный потенциалы, социальная инфраструктура.

Региональная инновационная политика заключается в предвидении изменений ресурсного потенциала района и выработке решений, обеспечивающих устойчивое развитие на основе стимулирования воспроизводства, обновления и модернизации производительных сил.

Создание благоприятствующего инновационного потенциала и инвестиционного климата в районе является одной из главных задач на ближайшие годы.

Предусматриваются меры по взаимодействию образовательных комплексов (вузов, научных учреждений, консалтинговых и обучающих компаний), направленные на подготовку высококвалифицированной рабочей силы, переобучение или повышение квалификации кадров с ориентацией на решение конкретных задач предприятий и организаций района.

Привлечению инвестиций, необходимых для рациональных преобразований в реальном секторе и социальной сфере, повышения конкурентоспособности экономики района, будут способствовать техническое перевооружение, реконструкция и модернизация производств за счет реализации инвестиционных проектов с ресурсосберегающими технологиями экспортной и импортозамещающей направленности, повышение инновационной активности организаций, стимулирование разработки инвестиционных проектов.

Показатели инвестиционной деятельности района определены согласно приложению 4.

32. В 2011 - 2015 годах сохранится повышенное внимание к инвестиционной деятельности за счет накопления капитала в производственных отраслях реального сектора экономики региона. Предусматривается дальнейшее повышение эффективности инвестирования за счет расширенного воспроизводства основных фондов, обновления производственных мощностей на базе качественно нового оборудования.

В агропромышленном комплексе инвестиционные ресурсы планируется использовать на дальнейшее обустройство агрогородков, реконструкцию молочнотоварных ферм с внедрением энергосберегающих технологий и организацией доения коров в доильных залах, ежегодное обновление машинно-тракторного парка на 10 - 15 процентов.

За 2011 - 2015 годы предполагается провести реконструкцию 5 молочнотоварных ферм общей мощностью 3 тысячи скотомест, в том числе трех молочнотоварных ферм на 768 голов дойного стада в агрогородках Ельковщина, Ракушево и деревне Новопрудье, молочнотоварной фермы на 640 голов дойного стада в деревне Ахимковичи и молочнотоварной фермы на 850 голов дойного стада в агрогородке Филатово. Для содержания молодняка крупного рогатого скота планируется построить 10 помещений на 30 тысяч скотомест. Прогнозируется обеспечить 5 тысяч скотомест за счет реконструкции трех свиноферм. Также планируется построить 4 зерноочистительно-сушильных комплекса.

В прогнозном периоде получат развитие новые производства по переработке вторичных ресурсов, производству деревопластика, железобетонных изделий. Будет введено в эксплуатацию предприятие по производству кондитерских изделий. Планируется расширение производства краски и грунтовки, предполагается организовать производство андулиновых гвоздей.

Важнейшие инвестиционные проекты района и их характеристика определены согласно приложению 5 к настоящей Программе.

33. В текущем пятилетии приоритетными для района являются реализация проектов по организации производства топливных гранул (пеллет) из соломы, древесных опилок и отходов переработки льна и реконструкции хлебопекарного производства в г.п. Круглое, которые находятся в стадии инвестиционного предложения (требуется инвестор).

Значительные объемы инвестиций будут направлены в социальную сферу, здравоохранение, газификацию. Планируется дальнейшее проведение компьютеризации учреждений здравоохранения, образования, культуры, укрепление их материально-технической базы, приобретение технологического оборудования и транспорта.

Для повышения инвестиционной привлекательности экономики района продолжится целенаправленная работа по информированию иностранных инвесторов относительно перспектив возможной взаимовыгодной кооперации по инвестиционным предложениям организаций района.

Реализация запланированных мероприятий позволит увеличить за пятилетку объем инвестиций в основной капитал не менее чем в 1,3 раза к уровню 2010 года, обеспечить экономический рост, решение проблем занятости, повысить уровень и качество жизни населения района.



ГЛАВА 6 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

34. Промышленная политика района до 2015 года будет осуществляться на основе модернизации, совершенствования технологической структуры производства и повышения уровня конкурентоспособности продукции.

Главным фактором повышения качественных и количественных параметров развития промышленного комплекса будет являться активизация инвестиционных процессов, направленных на внедрение в производство новых ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий.

Положительная динамика будет достигаться за счет внутренних ресурсов - режима всемерной экономии, снижения материало- и энергоемкости выпускаемой продукции, повышения производительности труда и трудовой дисциплины, инновационной и инвестиционной деятельности.

Основные показатели развития промышленности района определены согласно приложению 6 к настоящей Программе.

35. В теплоэнергетике важной задачей будет внедрение новых энергоэффективных технологий, оборудования и технологических процессов, повышение эффективности действующих технологий и технологических процессов, увеличение использования местных, нетрадиционных, возобновляемых источников энергии, создание эффективной инфраструктуры по заготовке, переработке, хранению и доставке местных видов топлива и другое.

Особое внимание будет уделено снижению уровня использования природного газа при производстве тепловой энергии.

В целях увеличения использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, замещения импортируемых видов топлива планируется строительство двух новых котельных, работающих на местных и совмещенных видах топлива, оптимизация схемы теплоснабжения, создание производства топливных гранул, брикетов из соломы и отходов деревообработки. Круглянским унитарным коммунальным предприятием "Жилкомхоз" (далее - УКП "Жилкомхоз") будут проводиться работы по замене котлов с низким коэффициентом полезного действия на более энергоэффективные.

Реализация намеченных задач позволит обеспечить экономию топливно-энергетических ресурсов на уровне 3,5 тысячи тонн условного топлива (далее - тыс. т у.т.), увеличить долю использования местных топливно-энергетических ресурсов к 2015 году в балансе котельно-печного топлива по району до 77,7 процента, по УКП "Жилкомхоз" - до 53,1 процента.

В рамках мероприятий по обеспечению энергетической безопасности продолжится работа по эффективному использованию местных видов топлива.

36. В текстильном и швейном производствах основными задачами являются увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и расширение ее ассортимента.

Основной задачей открытого акционерного общества "Круглянский льнозавод" (далее - ОАО "Круглянский льнозавод") в предстоящем периоде должно стать повышение прибыльности работы предприятия. Это предусматривается достигнуть за счет работы предприятия в режиме максимальной загрузки производственных мощностей, исключив незапланированные простои предприятия, увеличения выработки длинного льноволокна, а также дальнейшего привлечения инвестиционных ресурсов с целью реконструкции действующего производства и обновления машинно-тракторного парка.

Решение этих задач позволит оптимизировать работу предприятия, перейти на новый уровень организации производства и повысить эффективность основных показателей деятельности.

В прогнозном периоде получат развитие новые производства по переработке вторичных ресурсов (общество с ограниченной ответственностью "Кирпичный завод "Восточный"), железобетонных изделий (частное предприятие "Белтехностиль плюс"). Будет введено в эксплуатацию предприятие по производству кондитерских изделий (совместное общество с ограниченной ответственностью "Прайд-Юнион"). Планируется расширение производства краски и грунтовки (частное предприятие "Круглянский колорит"), предполагается организовать производство андулиновых гвоздей (частное предприятие "Круглянский колорит") и деревопластика (общество с ограниченной ответственностью "Кирпичный завод "Восточный").

Реализация намеченных задач позволит увеличить объем промышленного производства в 1,3 раза к уровню 2010 года.

37. Социально-экономическое развитие района предопределяется результатами работы агропромышленного комплекса (далее - АПК).

Первостепенными задачами развития сельского хозяйства района на 2011 - 2015 годы являются формирование безубыточного, конкурентоспособного и экологически безопасного производства сельскохозяйственной продукции, обеспечивающего в полном объеме внутренние потребности района, увеличение доходов и укрепление престижности сельскохозяйственных профессий. Основные показатели развития сельского хозяйства района определены согласно приложению 7 к настоящей Программе.

Последовательная реализация поставленных задач предусматривает увеличение объемов производства и сбыта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, переориентацию на инновационный путь развития, предполагающий модернизацию технико-технологической базы сельского хозяйства, переход сельскохозяйственных организаций на самоокупаемость и самофинансирование.

Предстоит продолжить работу по совершенствованию организационной структуры АПК.

Получит дальнейшее развитие государственная поддержка сельскохозяйственных организаций, личных подсобных и фермерских хозяйств, при этом ее размер будет дифференцирован в зависимости от кадастровой оценки земель. Помощь государства будет направлена на реализацию государственных целевых программ и поддержку участвующих в них субъектов хозяйствования. В перспективе планируется ежегодное сокращение доли государственной поддержки в стоимости произведенной валовой продукции сельского хозяйства.

Продолжится работа по повышению уровня заработной платы на основе роста производительности труда и экономической эффективности сельскохозяйственных организаций, постепенному сближению уровня доходов работников сельского хозяйства и промышленного производства.

Последовательная реализация курса на формирование устойчивого и безубыточного сельского хозяйства требует его технического переоснащения с переходом на ресурсосберегающие технологии в растениеводстве, животноводстве, позволяющие увеличить производительность труда и выпуск конкурентоспособной продукции. Решению поставленной задачи будут способствовать ежегодное обновление машинно-тракторного парка техническими средствами нового поколения на 10 - 15 процентов, строительство и модернизация зерноочистительно-сушильных комплексов, разработка и реализация мер по совершенствованию ремонтно-технической базы сельскохозяйственных организаций и организаций, обслуживающих сельское хозяйство.

38. До 2015 года в отрасли растениеводства предусматривается внедрить зональные системы земледелия, базирующиеся на возделывании высокодоходных сельскохозяйственных культур и применении энергосберегающих технологий, обеспечивающих высокий уровень окупаемости инвестиций в производство экономически наиболее целесообразных видов сельскохозяйственной продукции.

В целях повышения плодородия почв к концу 2015 года планируется увеличить внесение органических удобрений не менее 11 тонн на гектар пашни, минеральных - до 215 килограммов действующего вещества на гектар сельскохозяйственных земель и до 300 килограммов - на гектар пашни, ежегодно проводить известкование не менее 20 процентов пахотных земель.

Для технологического переоснащения хозяйств намечено использование сортов сельскохозяйственных культур, характеризующихся высокой потенциальной продуктивностью (зерна - 60 - 70 центнеров с гектара, картофеля - 350 - 400, сахарной свеклы - 450 - 500, льноволокна - 10 - 15), а также высоким качеством продукции; применение эффективных средств защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней.

Оптимизация структуры растениеводства предусматривает расширение в структуре посевных площадей зерновых культур посевов озимой и яровой пшеницы, озимой и яровой тритикале, зернобобовых культур, совершенствование структуры посевов многолетних трав, доведение посевов бобовых и бобово-злаковых смесей до 80 процентов.

Предстоит активизировать работу по эффективному функционированию льняного комплекса.

Аграрная политика будет нацелена на создание высокоэффективного сельскохозяйственного производства, обеспечивающего увеличение вклада каждого сельскохозяйственного предприятия в продовольственные ресурсы района, путем внедрения рациональной специализации по производству:

зерновых культур (сельскохозяйственный производственный кооператив (далее - СПК) "Круглянский Рассвет", СПК "Искра", СПК "Колхоз "Комсеничи");

льна (СПК "Колхоз "Друть", государственное предприятие "Некрасово-Агро", СПК "Искра", ОАО "Круглянский льнозавод");

рапса (СПК "Круглянский Рассвет", СПК "Искра", СПК "Колхоз "Комсеничи", СПК "Колхоз "Друть", государственное предприятие "Некрасово-Агро", сельскохозяйственное частное унитарное предприятие (далее - ЧУП) "АСБ Тетерино");

пивоваренного ячменя (СПК "Круглянский Рассвет", СПК "Искра", СПК "Колхоз "Комсеничи", ЧУП "АСБ Тетерино", частное предприятие "Круглянский-Агро").

В предстоящем пятилетии особое внимание будет уделено развитию животноводства. Намечен комплекс мер по увеличению продуктивности сельскохозяйственных животных, рост объема производства продукции животноводства, повышение качества и снижение затрат.

39. В отрасли животноводства в ближайшей перспективе молочное скотоводство будет развиваться во всех сельскохозяйственных предприятиях района как приоритетная отрасль, обеспечивающая стабильный доход. Ставится задача увеличить в сельскохозяйственных организациях объемы производства молока до 49,3 тыс. тонн при среднем удое от коровы не менее 5800 килограммов молока в год.

С целью увеличения продуктивности дойного стада планируется ежегодно закупать в странах с развитым молочным скотоводством сперму быков-производителей голштино-фризской породы с годовой продуктивностью матерей не менее 12 тысяч килограммов (далее - тыс. килограммов) молока.

Планируется ежегодно выращивать в расчете на 100 коров не менее 114 телок собственного производства, добиться продуктивности ремонтных телок не ниже 750 граммов привеса в сутки.

За 2011 - 2015 годы предполагается провести реконструкцию 5 молочнотоварных ферм общей мощностью 3 тысячи скотомест, в том числе трех молочнотоварных ферм на 768 голов дойного стада в агрогородках Ельковщина, Ракушево и деревне Новопрудье, молочнотоварной фермы на 640 голов дойного стада в деревне Ахимковичи и молочнотоварной фермы на 850 голов дойного стада в агрогородке Филатово. Для содержания молодняка крупного рогатого скота планируется построить 10 помещений на 30 тысяч скотомест. Прогнозируется обеспечить 5 тысяч скотомест за счет реконструкции трех свиноферм.

Производство говядины на комплексах планируется довести до 30 процентов от районного объема с обеспечением суточной продуктивности скота на выращивании и откорме до 800 граммов, в том числе на откорме - до 950 граммов. Продуктивность свиней предусматривается довести до 650 граммов.

Реализация намеченных мер в АПК позволит увеличить объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за 2011 - 2015 годы не менее чем на 30,2 процента, в том числе в сельскохозяйственных организациях - на 36,1 процента, увеличить рентабельность продаж до 7 процентов в 2015 году.

40. Главными задачами развития лесного хозяйства являются повышение продуктивности лесов за счет улучшения качества и эффективности проводимых лесохозяйственных мероприятий в целях увеличения запасов насаждений (главным образом за счет хозяйственно ценных пород) на всех этапах лесовыращивания и на этой основе более полного обеспечения потребностей деревообрабатывающих производств в древесном сырье.

В текущем пятилетии продолжится работа по улучшению породной и возрастной структуры лесного фонда, своевременному облесению лесных площадей, непокрытых лесом, хозяйственно ценными породами.

41. Основными задачами строительного комплекса района являются повышение качества строительной продукции (работ, услуг), обеспечение населения доступным и качественным жильем. Показатели развития строительства района определены согласно приложению 8 к настоящей Программе.

Важнейшие направления жилищной политики - учет демографической ситуации в районе при определении перспектив развития жилищной сферы, развитие форм внебюджетного финансирования строительства жилья в целях расширения возможностей граждан в обеспечении жильем, соблюдение адресного принципа в предоставлении государственной поддержки в жилищном строительстве.

В числе важных задач - расширение жилищного строительства, в том числе индивидуального, за счет всех источников финансирования.

Особое внимание будет уделено строительству жилья типовых потребительских качеств повышенной комфортности, расширению индивидуального жилищного строительства, в том числе в сельской местности, ориентированного на широкое применение местных строительных материалов и изделий.

Повышению качества строительства будет способствовать создание механизма экономической ответственности за качество работ и соблюдение требований нормативов и документов на всех стадиях строительства.

Всего за 2011 - 2015 годы в районе предусматривается ввести 63 тыс. кв. метров жилья, что в 1,6 раза больше, чем в прошедшем пятилетии. Уровень обеспеченности населения жильем в расчете на одного жителя повысится с 31,7 кв. метра в 2010 году до 33,0 - в 2015 году.

За пятилетку предусматривается увеличить объем подрядных работ на 27,6 процента к уровню 2010 года, обеспечить рентабельность продаж в строительстве в 2015 году на уровне 10 процентов.

В предстоящем пятилетии должны быть решены задачи по снижению материало- и энергопотребления при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, сокращению продолжительности инвестиционно-строительного цикла, развитию современной инженерной и социальной инфраструктуры.

42. Главной задачей развития сферы услуг является обеспечение экономики и населения вне зависимости от места проживания высококачественными услугами по доступным ценам и увеличение объема их экспорта.

Акцент будет сделан на развитие новых видов услуг - информационных, телекоммуникационных, рекламных, а также социальных услуг, повышающих качество жизни населения. Предстоит расширить применение информационно-коммуникационных технологий в медицине, образовании, развивать электронную торговлю. Особое внимание будет уделено развитию сферы услуг в сельской местности.

Показатели развития сферы услуг района определены согласно приложению 9 к настоящей Программе.

43. Основными задачами развития транспорта являются высокоразвитая современная сеть пассажирских и грузовых перевозок для жителей населенных пунктов района, выполнение государственных социальных стандартов, повышение качества обслуживания населения на пассажирском транспорте.

В области автомобильного транспорта предусматривается ежегодное обновление парка автобусов, используемых на пригородных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении, расширение использования автобусов малой и средней вместимости (до 50 человек) на маршрутах с незначительным пассажиропотоком, а также приобретение 3 грузовых автомобилей. Основное внимание предусматривается уделить повышению качества и безопасности перевозок.

Планируется внедрение системы автоматизированного управления движением автобусов, что позволит повысить уровень качества перевозок пассажиров за счет непрерывного контроля за движением автобусов, оперативное устранение возникающих отклонений и срывов перевозочного процесса. В результате этого увеличение грузооборота транспортом общего пользования планируется на 4,5 процента. Рентабельность реализованных транспортных услуг к 2015 году составит не менее 2 процентов.

44. В сфере услуг связи к концу 2015 года увеличится охват населения цифровым телевизионным вещанием с применением высокотехнологичных средств связи.

Будет обеспечено внедрение передовых информационных технологий в органах государственного управления, реальном и финансовом секторах экономики, других сферах жизни, что позволит повысить производительность труда и качество жизни населения района.

Для этого предусматривается:

переход к мультисервисным сетям электросвязи;

расширение современных видов сотовой подвижной электросвязи;

дальнейшее развитие цифрового телевизионного вещания;

расширение услуг передачи данных, сети Интернет;

развитие услуг почтовой связи на основе современных информационно-коммуникационных технологий.

45. Развитие торговли будет направлено на стабильное обеспечение спроса различных категорий населения на высококачественные товары широкого ассортимента преимущественно за счет отечественного производства при высоком уровне обслуживания, а также увеличение сопутствующих услуг.

Для этого предусматривается повышение конкурентоспособности и улучшение условий реализации отечественных товаров, совершенствование методов управления товарными ресурсами, создание эффективной системы товародвижения, совершенствование методов организации торговли.

Основным направлением в развитии розничной торговой сети будет укрупнение размеров магазинов, продолжится работа по формированию крупных розничных торговых структур, работающих по технологии торговых сетей. Количество магазинов увеличится с 90 в 2010 году до 95 в 2015 году с увеличением торговой площади с 7,5 до 8,1 тыс. кв. метров соответственно.

Предусматривается продолжение формирования системы так называемых "удобных магазинов", расположенных в радиусе пешеходной доступности и торгующих ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, а также сети магазинов самообслуживания, реализующих товары по более низким ценам (за счет сокращения затрат на их хранение и продажу).

Особое внимание намечено уделять обеспечению продовольственной безопасности. Для бесперебойного и равномерного снабжения населения продуктами питания будет продолжена работа по своевременному созданию запасов основных продуктов питания, в том числе социально значимых.

В системе потребительской кооперации особое внимание будет уделяться улучшению торгового обслуживания жителей сельской местности, обеспечению их социально значимыми товарами, расширению ассортимента и повышению качества обслуживания. В магазинах потребительской кооперации предусматривается предоставление скидок и бонусов.

Удельный вес магазинов, работающих по методу самообслуживания, в общем количестве магазинов будет увеличиваться. Их количество в 2015 году прогнозируется на уровне 35 единиц с торговой площадью 4,6 тыс. кв. метров.

Предполагается рост количества магазинов, оснащенных платежными терминалами и автоматизированными комплексами. Намечается расширение продажи отечественных товаров в кредит и по безналичному расчету, в том числе с применением пластиковых карточек, организация торговли по образцам, заказам и каталогам.

Улучшению торгового обслуживания потребителей, увеличению реализации товаров и услуг будет способствовать развитие электронной торговли.

В целом реализация намеченных мер позволит увеличить за пятилетку объем розничного товарооборота торговли в 1,7 раза, повысить обеспеченность торговыми площадями до 600 кв. метров на 1 тысячу жителей, создать современную инфраструктуру и эффективную систему товародвижения.

46. Дальнейшее развитие и совершенствование общественного питания планируется путем формирования оптимального размещения сети общественного питания, обеспечивающего территориальную доступность товаров и услуг. К 2015 году планируется увеличение количества торговых объектов общественного питания до 33.

В целях удовлетворения потребностей всех слоев населения планируется решать вопросы по организации работы торговых объектов общественного питания различных типов и наценочных категорий. Планируется организовать работу одного ресторана первой наценочной категории.

Приоритетными направлениями развития общественного питания на селе будут установление оптимальных для населения режимов работы объектов общественного питания, внедрение прогрессивных форм обслуживания и современного экономичного малогабаритного оборудования.

Реализация намеченных мер позволит увеличить объемы розничного товарооборота общественного питания за 2011 - 2015 годы в 1,5 раза, приблизиться к европейским стандартам по обеспечению населения местами в общедоступных объектах общественного питания.

47. Развитие бытового обслуживания населения будет направлено на обеспечение ценовой и территориальной доступности для населения полного комплекса бытовых услуг первой необходимости, совершенствование структуры бытовых услуг, повышение уровня обслуживания и качества оказываемых услуг.

Планируется за пятилетку открыть не менее 2 новых объектов по оказанию бытовых услуг населению района, обеспечить приоритетное выделение свободных помещений субъектам частной формы собственности для организации услуг.

Продолжится работа по снижению затрат на оказание бытовых услуг в сельской местности за счет оптимизации сети сельских комплексных приемных пунктов, экономии сырья и топливно-энергетических ресурсов.

В целом за пятилетку планируется увеличить объем реализации бытовых услуг населению через все каналы реализации в 1,4 раза.

48. Основными приоритетами развития туризма в районе остаются продвижение туристических услуг на основе использования местного туристического потенциала, увеличение экспорта, создание условий для развития агро- и экотуризма, туристско-оздоровительной работы в сельской местности, расширение сети местных туристско-культурных объектов, обустройство туристических зон, эффективное использование историко-культурных ценностей.

Маркетинговая стратегия по развитию туризма будет проводиться в рамках мероприятий развития туризма в Круглянском районе на 2011 - 2015 годы и направлена на развитие таких видов туризма, как познавательный, сельский, спортивный, оздоровительный и охотничий.

Реализация запланированных мероприятий повысит привлекательность региона и создаст стимулы для притока иностранного капитала. В результате реализации мероприятий планируется за 2011 - 2015 годы увеличить объем экспорта туристических услуг в 1,2 раза.

49. Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства будет направлена на продолжение начатых ранее преобразований и предусматривает переход к 2015 году на окупаемость затрат организаций по оказанию населению жилищно-коммунальных услуг с учетом роста доходов населения, снижения издержек самих организаций и совершенствования тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Предусматривается ежегодно снижать затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг населению в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года не менее 5 процентов в год. В целях их снижения планируется производить работы по замене изношенных участков теплосети, замене сетевых и глубинных насосов, внедрению фотоакустических датчиков, сокращению расхода светлых нефтепродуктов.

Для снижения тепловых потерь и улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг в текущей пятилетке запланировано произвести замену 5,4 километра тепловых сетей с преимущественным применением ПИ-трубопроводов. Ожидаемая экономия от внедрения данного мероприятия составит 975,4 тонны условного топлива (далее - т у.т.).

Предусматривается ежегодное увеличение объемов выполнения капитального ремонта с вводом общей площади жилых домов после капитального ремонта и тепловой модернизации (в 2011 году - 716 кв. метров, 2012 - 716, 2013 - 1339, 2014 - 1416, в 2015 году - 1416 кв. метров), что позволит значительно улучшить условия и комфортность проживания граждан.

Особое внимание будет уделено улучшению благоустройства и развитию инфраструктуры населенных пунктов. За 2011 - 2015 годы предусматривается благоустроить 4 дворовые территории.

Предполагается постепенная передача оказания отдельных видов коммунальных услуг от организаций коммунальной собственности на конкурсной основе в негосударственный сектор с сохранением при этом перечня коммунальных услуг, тарифы на которые регулируются государством.

Основной задачей в сфере обращения с отходами является обеспечение полного охвата городского населения раздельным сбором коммунальных отходов.

Важнейшей задачей является обеспечение надежности систем водоснабжения и водоотведения. В 2011 - 2015 годах в районе продолжится реализация мероприятий по обеспечению нормативным качеством воды жителей городского поселка и села, дальнейшему развитию систем хозяйственно-бытовой канализации населенных пунктов района.



ГЛАВА 7 АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

50. Для формирования конкурентоспособного предпринимательского сектора экономики региональная политика поддержки малого предпринимательства будет направлена на создание благоприятных условий и возможностей для его динамичного и устойчивого развития.

Достижение данной цели будет осуществляться в рамках реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. N 4 "О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 3, 1/12259) и программ государственной поддержки малого и среднего предпринимательства района.

В результате проводимых мер будут созданы необходимые условия для повышения предпринимательской активности и интенсивного развития малого и среднего бизнеса.

Доля малого предпринимательства в общем объеме выручки от реализации товаров, продукции, работ и услуг в 2015 году возрастет до 18,6 процента.

Показатели развития предпринимательства района определены согласно приложению 10 к настоящей Программе.

В прогнозном периоде субъектами предпринимательства реализуются инвестиционные проекты по переработке вторичных ресурсов, производству железобетонных изделий, деревообработке. Совместным обществом с ограниченной ответственностью "Прайд-Юнион" будет введено в эксплуатацию предприятие по производству кондитерских изделий. Частным предприятием "Круглянский колорит" планируется расширение производства краски и грунтовки, предполагается организовать производство андулиновых гвоздей. Обществом с ограниченной ответственностью "Кирпичный завод "Восточный" прорабатывается вопрос организации производства деревопластика.

Предпринимательским структурам предлагаются к реализации приоритетные для района проекты по организации производства топливных гранул (пеллет) из соломы, древесных опилок и отходов переработки льна и реконструкции хлебопекарного производства в г.п. Круглое, которые находятся в стадии инвестиционного предложения (требуется инвестор).

51. Повышение эффективности деятельности предприятий, сокращение объемов их государственного субсидирования предполагает активизацию процесса приватизации и реформирования структуры государственной собственности.

Реформирование отношений собственности будет осуществляться за счет решения следующих задач:

оптимизация структуры коммунальной собственности района исходя из задач ее социально-экономического развития, в том числе определение государственных предприятий, остающихся в государственной собственности, подлежащих преобразованию в открытые акционерные общества, приватизации;

совершенствование системы экономического мониторинга деятельности реформированных организаций;

совершенствование организации владельческого надзора за деятельностью открытых акционерных обществ;

проведение продажи пакетов акций, находящихся в коммунальной собственности района, на конкурсах (аукционах);

вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества.



ГЛАВА 8 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

52. Основными задачами внешнеэкономической деятельности района являются расширение экспорта, оптимизация объема и структуры импорта, привлечение иностранных инвестиций. Показатели внешнеэкономической деятельности района определены согласно приложению 11 к настоящей Программе.

Для выполнения этих задач необходимо обеспечить:

наращивание объемов экспорта традиционных для района товаров и услуг за счет ускоренного развития соответствующих производств;

товарную и географическую диверсификацию экспорта производимой продукции;

снижение затрат на производимую продукцию, внедрения современных технологий, обеспечивающих повышение ее качества и соответствие требованиям международных стандартов;

развитие сферы экспортных услуг (транспортные, строительные, туризм и другие);

создание импортозамещающих производств;

развитие международного регионального сотрудничества.

На рост экспорта организаций региона существенное влияние будет оказывать активное проведение инвестиционно-инновационной модернизации действующих производств, наращивание объемов производства древесного угля, пиломатериалов, нетканых материалов, создание новых производств, поиск новых эффективных форм продаж и рынков сбыта.

В прогнозном периоде получат развитие новые производства по переработке вторичных ресурсов (общество с ограниченной ответственностью "Кирпичный завод "Восточный"), железобетонных изделий (частное предприятие "Белтехностиль плюс"). Будет введено в эксплуатацию предприятие по производству кондитерских изделий (совместное общество с ограниченной ответственностью "Прайд-Юнион"). Планируется расширение производства краски и грунтовки (частное предприятие "Круглянский колорит"), предполагается организовать производство андулиновых гвоздей (частное предприятие "Круглянский колорит") и деревопластика (общество с ограниченной ответственностью "Кирпичный завод "Восточный").

Активное участие в наращивании объемов экспортных поставок будет осуществляться за счет привлечения субъектов хозяйствования малого и среднего бизнеса.

Работа в сфере внешнеэкономической деятельности будет направлена на рационализацию объемов и структуры импорта товаров.

Планируется реализация ряда мероприятий в данном направлении, в частности согласование закупок подчиненными организациями инвестиционных и промежуточных товаров, организация работы по обеспечению финансирования закупок технологического оборудования, машин и механизмов за счет долгосрочных внешних источников в объеме не менее 85 процентов от общего объема финансирования.

Во внешней торговле услугами сохраняется положительное сальдо. Данная тенденция сохранится до 2015 года. Положительное сальдо будет обеспечено за счет проведения работы по привлечению к международным перевозкам отечественных перевозчиков, предоставления строительных услуг отечественными предприятиями строительной отрасли за рубежом, развития туристических услуг.

Реализация указанных мероприятий позволит увеличить объем экспорта товаров за 2011 - 2015 годы на 30 процентов, услуг - на 20 процентов.



ГЛАВА 9 РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА КРУГЛОЕ И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

53. Основная цель развития г.п. Круглое и сельских территорий в прогнозируемом периоде - рост благосостояния населения независимо от мест его проживания и уменьшение существующих различий между городским поселком и сельскими населенными пунктами по уровню социально-экономического развития на основе стабильного и сбалансированного роста их экономики, наиболее эффективного использования производственного, ресурсного и кадрового потенциалов.

С этой целью будет продолжена работа по реструктуризации экономики, строительству жилья, развитию частного предпринимательства, развитию производств, связанных с выпуском изделий из местного сырья, реализацией услуг для населения, созданию новых рабочих мест. Развитие г.п. Круглое определено согласно приложению 12 к настоящей Программе.

За 2011 - 2015 годы в городском поселке предусматривается создать не менее 870 рабочих мест. Обеспечение занятости будет осуществляться в значительной степени за счет развития малого бизнеса, где законодательно закреплены существенные налоговые и другие льготы.

В результате осуществления мер, направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства, в г.п. Круглое к 2015 году количество микроорганизаций и малых организаций увеличится на 12 процентов и достигнет 46 единиц.

Развитие социально-культурной сферы городского поселка будет направлено на повсеместное обеспечение государственных социальных стандартов по обслуживанию населения.

Намечается более активно использовать накопленное историко-культурное наследие малого города, созданный культурный потенциал для развития туризма и отдыха. Продолжится работа по формированию необходимой для этого инфраструктуры. С этой целью будет завершена реконструкция ранее не используемого здания районной коммунальной собственности под торгово-гостиничный комплекс "Изумруд" (с предоставлением оздоровительных и развлекательных услуг), выполнены строительно-монтажные работы и введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в г.п. Круглое.

Важнейшей задачей остается привлечение инвестиционных ресурсов в производственную сферу городского поселка и сосредоточение их на реализации инвестиционных проектов с высокими наукоемкими и ресурсосберегающими технологиями экспортной и импортозамещающей направленности.

В прогнозном периоде в городском поселке получат развитие новые производства по переработке вторичных ресурсов, производству деревопластика, железобетонных изделий. Будет введено в эксплуатацию предприятие по производству кондитерских изделий. Планируется расширение производства краски и грунтовки, предполагается организовать производство андулиновых гвоздей.

54. Развитие сельских территорий будет осуществляться в соответствии с Государственной программой устойчивого развития села на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 1 августа 2011 г. N 342 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 88, 1/12739), в рамках которой предусматривается продолжить дальнейшую работу на базе созданных агрогородков, также других сельских населенных пунктов по преобразованию их в центры высокоэффективного труда сельчан, достижению установленных социальных стандартов по обслуживанию всего сельского населения.



ГЛАВА 10 РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

55. В 2011 - 2015 годах основными направлениями энергосбережения, реализуемыми в районе в соответствии с Директивой Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. N 3 "Экономия и бережливость - главные факторы экономической безопасности государства" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 146, 1/8668), будут являться внедрение новых энергоэффективных технологий, оборудования и технологических процессов, увеличение использования местных видов топлива, ввод в эксплуатацию электрогенерирующего оборудования, внедрение систем частотного регулирования электроприводов на механизмах, работающих с переменной нагрузкой, внедрение энергосберегающих осветительных приборов, систем автоматического регулирования освещения и др.

В теплоэнергетике особое внимание будет уделено снижению уровня использования природного газа при производстве тепловой энергии.

В целях увеличения использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, замещения импортируемых видов топлива планируется строительство двух новых котельных, работающих на местных и совмещенных видах топлива, оптимизация схемы теплоснабжения, создание производства топливных гранул, брикетов из соломы и отходов деревообработки. Предприятиями и организациями района будут проводиться работы по замене котлов с низким коэффициентом полезного действия на более энергоэффективные.

Реализация намеченных задач позволит обеспечить экономию топливно-энергетических ресурсов на уровне 3,5 тыс. т у.т., увеличить долю использования местных топливно-энергетических ресурсов к 2015 году в балансе котельно-печного топлива по району до 77,7 процента, по УКП "Жилкомхоз" - до 53,1 процента.



ГЛАВА 11 УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

56. Основными задачами в области защиты атмосферного воздуха являются улучшение его качества и обеспечение экологически безопасной жизнедеятельности людей путем снижения вредных выбросов от стационарных и передвижных источников.

Для этого предусматривается:

внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий в промышленности на основе организации производства и широкого использования низкосернистых видов топлива, усовершенствования технологий сжигания твердого топлива;

снижение выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ;

оснащение источников выбросов эффективными системами очистки, прежде всего топливосжигающим оборудованием, работающим на твердом топливе, повышение эффективности очистки за счет использования фильтрационного метода и очистки в электрофильтрах;

использование биодизельного топлива, усиление технического контроля транспортных средств и топлива по экологическим параметрам, широкое внедрение нейтрализаторов отработанных газов двигателей, активизация процесса перевода автомобилей на сжатый и сжиженный газ.

57. Важнейшими задачами, касающимися использования и охраны водных ресурсов, являются обеспечение защиты водных объектов от биологического и химического загрязнения, истощения, а также обеспечение населения района качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения.

Основное внимание будет сосредоточено на реализации мероприятий по сокращению загрязнения поверхностных и подземных водных объектов сточными водами, а также вредными веществами, поступающими с урбанизированных и сельскохозяйственных территорий с ливневыми потоками, обеспечение населения чистой питьевой водой, создание благоприятных условий для развития водного туризма и рекреации на водных объектах.

Будет предусмотрено строительство городского полигона твердых бытовых отходов, артскважин, водопроводных сетей, хозяйственно-бытовой канализации, канализационных сетей.

Указанные мероприятия позволят значительно улучшить качество питьевой воды для населения, увеличить охват централизованным водоснабжением населенных пунктов и повысить качество очистки сточных вод.

58. Общая площадь земель района в административных границах составляет 88,2 тысячи гектаров (далее - тыс. гектаров). Площадь сельскохозяйственных земель района имеет тенденцию к уменьшению за счет отвода для жилищного строительства, строительства автомобильных дорог и других линейных сооружений, посадки лесных культур на низкопродуктивных сельскохозяйственных землях, передаваемых в состав земель лесного фонда.

В дальнейшем в связи с продолжением работ по облесению низкопродуктивных сельскохозяйственных земель, переданных в состав земель лесного фонда (до 2015 года необходимо облесить 0,228 тыс. гектаров), и с учетом работ по вовлечению в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель и рекультивации земель сохранится ежегодное уменьшение сельскохозяйственных земель в пределах 0,005 тыс. гектаров.

В то же время сохранится ежегодная площадь рекультивируемых земель на уровне 0,005 тыс. гектаров в связи с тем, что земли для добычи полезных ископаемых предоставляются на срок более 10 лет и будут рекультивироваться после 2015 года.

59. Основная задача в области охраны и использования лесных ресурсов - обеспечение стабильного функционирования лесных экосистем, сохранение биологического и генетического разнообразия лесов, повышение эколого-экономического потенциала лесного сектора экономики, усиление роли леса в сохранении биосферы.

Лесной фонд района на начало 2011 года составлял 28,08 тыс. гектаров, при этом лесом покрыто 26,7 тыс. гектаров. В соответствии с мероприятиями по эффективному использованию земель запаса до 2015 года предусмотрена передача из земель запаса 0,192 тыс. гектаров земельных угодий, пригодных для ведения лесного хозяйства.

60. В сфере заповедного дела главной задачей является обеспечение условий сохранения биологического разнообразия, оптимизация сети особо охраняемых природных территорий.

В районе выявлено одно место обитания одного вида животных, занесенного в Красную книгу Республики Беларусь. После проведенной инвентаризации особо охраняемых природных территорий состоят на учете 3 памятника природы и 1 заказник местного значения.

61. Самым распространенным способом обращения с твердыми коммунальными отходами продолжает оставаться их смешанный сбор и обезвреживание путем размещения (захоронения) на полигонах.

В настоящее время в районе эксплуатируются 13 мини-полигонов твердых коммунальных отходов. В процессе смешанного сбора и захоронения отходов безвозвратно теряется значительная часть ценных ресурсов, которые могли бы быть использованы в промышленном производстве, сельском хозяйстве или для получения тепловой и электрической энергии.

В прогнозном периоде основной целью деятельности в сфере обращения с отходами является снижение их негативного воздействия на окружающую природную среду и здоровье людей, оптимизация сети объектов захоронения твердых коммунальных отходов, минимизация образования отходов на основе расширения использования технологической глубокой переработки и обезвреживания, охват населения раздельным сбором коммунальных отходов до 100 процентов, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот.

Показатели природопользования района определены согласно приложению 13 к настоящей Программе.



ГЛАВА 12 МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ

62. В целях реализации Программы Круглянским районным исполнительным комитетом ежегодно в 2012 - 2015 годах будет разрабатываться комплекс мер организационного, социально-экономического и производственно-технического характера, направленный на достижение намечаемых задач социально-экономического развития района.

63. В целях экономической безопасности в районе будет продолжена работа по реализации комплекса мер в части сокращения долгов органов местного управления и самоуправления:

погашение кредитов, выданных банками Республики Беларусь под гарантии местных исполнительных и распорядительных органов, за счет собственных средств;

предоставление гарантий местных исполнительных и распорядительных органов только при отсутствии других способов обеспечения кредитных обязательств субъектов хозяйствования.

Для поддержания дефицита бюджета района на уровне, установленном законодательством, будет продолжена работа по сокращению непервоочередных расходов бюджета, привлечению дополнительных доходных источников, снижению объемов заимствований.

64. Механизм реализации намечаемых направлений развития отдельных сфер и секторов экономики позволит обеспечить создание в районе ресурсно-финансового потенциала, достаточного для достижения намечаемых параметров их развития.



Приложение 1
к Программе
социально-экономического развития
Круглянского района
на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРУГЛЯНСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------
¦              ¦               ¦ 2010 ¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ Индексы  ¦
¦              ¦    Единица    ¦ год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦изменения,¦
¦  Показатели  ¦   измерения   +------+-------+-------+-------+-------+-------+процентов,¦
¦              ¦               ¦отчет ¦                прогноз                ¦2015 год к¦
¦              ¦               ¦      ¦                                       ¦2010 году ¦
+--------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Продукция     ¦  процентов к  ¦110,4 ¦ 105,2 ¦ 105,5 ¦  106  ¦ 106,5 ¦ 107,0 ¦  134,0   ¦
¦промышленности¦  предыдущему  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦              ¦     году      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Продукция     ¦      -"-      ¦102,3 ¦ 107,1 ¦ 105,0 ¦ 105,0 ¦ 105,0 ¦  105  ¦  130,2   ¦
¦сельского     ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦хозяйства     ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Инвестиции в  ¦      -"-      ¦114,6 ¦  123  ¦  80   ¦ 110,5 ¦  108  ¦  108  ¦  126,8   ¦
¦основной      ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦капитал       ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Экспорт       ¦      -"-      ¦ 43,2 ¦ 102,9 ¦ 102,8 ¦ 111,4 ¦ 107,7 ¦ 104,8 ¦   133    ¦
¦товаров       ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Экспорт услуг ¦      -"-      ¦ 90,7 ¦ 105,6 ¦ 102,7 ¦ 103,9 ¦ 102,5 ¦ 103,6 ¦  116,7   ¦
+--------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Розничный     ¦      -"-      ¦114,2 ¦111,5 -¦110,5 -¦110,5 -¦110,5 -¦110,5 -¦ 166,2 -  ¦
¦товарооборот  ¦               ¦      ¦ 112,0 ¦ 111,5 ¦ 111,0 ¦ 111,0 ¦ 111,0 ¦  170,8   ¦
+--------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Платные услуги¦      -"-      ¦112,9 ¦107,5 -¦106,5 -¦104,0 -¦104,5 -¦105,0 -¦ 130,6 -  ¦
¦населению     ¦               ¦      ¦ 109,5 ¦ 108,5 ¦ 105,0 ¦ 105,5 ¦ 106,0 ¦  139,5   ¦
+--------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Ввод в        ¦тыс. кв. метров¦ 10,4 ¦ 11,4  ¦ 12,0  ¦ 12,6  ¦ 13,2  ¦ 13,8  ¦  131,4   ¦
¦эксплуатацию  ¦ общей площади ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦жилья за счет ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦всех          ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦источников    ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦финансирования¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+--------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Номинальная   ¦ тысяч рублей  ¦1181,8¦1568,2 ¦1961,8 ¦2393,4 ¦2807,5 ¦3259,5 ¦  275,8   ¦
¦начисленная   ¦   (далее -    ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦среднемесячная¦ тыс. рублей)  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦заработная    ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦плата         ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦работников    ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦--------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------


Приложение 2
к Программе
социально-экономического развития
Круглянского района
на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРУГЛЯНСКОГО РАЙОНА

---------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------
¦                    ¦               ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦                    ¦    Единица    ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦     Показатель     ¦   измерения   +------+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦                    ¦               ¦отчет ¦             прогноз              ¦2015 год к¦
¦                    ¦               ¦      ¦                                  ¦2010 году ¦
+--------------------+---------------+------+----------------------------------+----------+
¦                                 Уровень жизни населения                                 ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Номинальная         ¦  тыс. рублей  ¦1181,8¦1568,2¦1961,8¦2393,4¦2807,5¦3259,5¦  275,8   ¦
¦начисленная         ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦среднемесячная      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦заработная плата    ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦работников          ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Темп роста к уровню ¦   процентов   ¦133,1 ¦132,7 ¦125,1 ¦122,0 ¦117,3 ¦116,1 ¦          ¦
¦прошлого года       ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦                                       Образование                                       ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦     мест      ¦ 2670 ¦ 2880 ¦ 2870 ¦ 2870 ¦ 2610 ¦ 2610 ¦   97,8   ¦
¦населения           ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦общеобразовательными¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦школами на 1000     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учащихся            ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦      -"-      ¦ 1165 ¦ 1150 ¦ 1140 ¦ 1130 ¦ 1120 ¦ 1110 ¦   95,3   ¦
¦населения детскими  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦дошкольными         ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учреждениями на 1000¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦детей               ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Ввод в действие за  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦счет всех источников¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦финансирования:     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦общеобразовательные ¦      -"-      ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦          ¦
¦школы               ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦детские дошкольные  ¦      -"-      ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦          ¦
¦учреждения          ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦                                     Здравоохранение                                     ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦     коек      ¦ 73,7 ¦ 73,7 ¦ 73,7 ¦ 73,7 ¦ 73,7 ¦ 73,7 ¦   100    ¦
¦населения           ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦больничными койками ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦на 10 тысяч человек ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦  посещений в  ¦262,2 ¦262,2 ¦262,2 ¦262,2 ¦262,2 ¦262,2 ¦   100    ¦
¦амбулаторно-        ¦     смену     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦поликлиническими    ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учреждениями на 10  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦тысяч человек       ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Численность врачей  ¦  человек на   ¦ 18,6 ¦ 18,6 ¦ 18,6 ¦ 18,6 ¦ 18,6 ¦ 18,6 ¦   100    ¦
¦                    ¦10000 населения¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Ввод в действие:    ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦больниц             ¦     коек      ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦амбулаторно-        ¦  посещений в  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
¦поликлинических     ¦     смену     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учреждений          ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦                                     Жилищная сфера                                      ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Ввод в эксплуатацию ¦тыс. кв. метров¦ 10,4 ¦ 11,4 ¦ 12,0 ¦ 12,6 ¦ 13,2 ¦ 13,8 ¦  131,4   ¦
¦жилья за счет всех  ¦ общей площади ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦источников          ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦финансирования      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦В том числе в       ¦      -"-      ¦ 4,4  ¦ 2,0  ¦ 2,3  ¦ 2,6  ¦ 2,9  ¦ 3,2  ¦   72,7   ¦
¦сельской местности  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦ кв. метров на ¦ 31,7 ¦ 31,7 ¦ 32,0 ¦ 32,3 ¦ 32,6 ¦ 33,0 ¦  104,1   ¦
¦населения общей     ¦   человека    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦площадью жилых      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦домов:              ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦в городских         ¦      -"-      ¦ 24,6 ¦ 25,0 ¦ 25,5 ¦ 25,9 ¦ 20,3 ¦ 26,8 ¦  108,9   ¦
¦поселениях          ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦в сельской местности¦      -"-      ¦ 38,5 ¦ 38,0 ¦ 38,5 ¦ 38,7 ¦ 38,9 ¦ 39,2 ¦  101,8   ¦
¦--------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 3
к Программе
социально-экономического развития
Круглянского района
на 2011 - 2015 годы



НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ КРУГЛЯНСКОГО РАЙОНА

-------------------+---------+-----T-----+----T-----+----T-----+------
¦                  ¦         ¦2010 ¦2011 ¦2012¦2013 ¦2014¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦                  ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦год ¦ год ¦год ¦ год ¦изменения,¦
¦    Показатели    ¦измерения+-----+-----+----+-----+----+-----+процентов,¦
¦                  ¦         ¦отчет¦          прогноз          ¦2015 год к¦
¦                  ¦         ¦     ¦                           ¦2010 году ¦
+------------------+---------+-----+-----+----T-----+----T-----+----------+
¦Среднегодовая     ¦  тысяч  ¦15,44¦15,38¦15,3¦15,28¦15,2¦15,13¦   98,0   ¦
¦численность       ¦ человек ¦     ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦          ¦
¦постоянного       ¦         ¦     ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦          ¦
¦населения         ¦         ¦     ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦          ¦
+------------------+---------+-----+-----+----+-----+----+-----+----------+
¦В том числе:      ¦         ¦     ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦          ¦
¦городского        ¦  тысяч  ¦7,52 ¦7,56 ¦7,58¦ 7,6 ¦7,64¦7,68 ¦  102,1   ¦
¦                  ¦ человек ¦     ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦          ¦
¦                  +---------+-----+-----+----+-----+----+-----+----------+
¦                  ¦процентов¦48,7 ¦49,2 ¦49,5¦49,7 ¦50,3¦50,8 ¦          ¦
+------------------+---------+-----+-----+----+-----+----+-----+----------+
¦сельского         ¦  тысяч  ¦7,92 ¦7,82 ¦7,72¦7,68 ¦7,56¦7,45 ¦   94,1   ¦
¦                  ¦ человек ¦     ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦          ¦
¦                  +---------+-----+-----+----+-----+----+-----+----------+
¦                  ¦процентов¦51,3 ¦50,8 ¦50,5¦50,3 ¦49,7¦49,2 ¦          ¦
+------------------+---------+-----+-----+----+-----+----+-----+----------+
¦Трудовые ресурсы  ¦  тысяч  ¦9675 ¦9590 ¦9500¦9370 ¦9260¦9140 ¦   94,4   ¦
¦(в среднегодовом  ¦ человек ¦     ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦          ¦
¦исчислении)       ¦         ¦     ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦          ¦
+------------------+---------+-----+-----+----+-----+----+-----+----------+
¦Численность       ¦   -"-   ¦7210 ¦7300 ¦7270¦7240 ¦7190¦7170 ¦   99,4   ¦
¦занятых в         ¦         ¦     ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦          ¦
¦экономике         ¦         ¦     ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦          ¦
+------------------+---------+-----+-----+----+-----+----+-----+----------+
¦Уровень           ¦процентов¦ 0,6 ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,0 ¦1,0 ¦ 1,0 ¦          ¦
¦безработицы (к    ¦         ¦     ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦          ¦
¦экономически      ¦         ¦     ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦          ¦
¦активному         ¦         ¦     ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦          ¦
¦населению)        ¦         ¦     ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦          ¦
¦------------------+---------+-----+-----+----+-----+----+-----+-----------


Приложение 4
к Программе
социально-экономического развития
Круглянского района
на 2011 - 2015 годы



ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КРУГЛЯНСКОГО РАЙОНА

-------------------+------------+-----T----+----T-----+-----T-----+------
¦                  ¦            ¦2010 ¦2011¦2012¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦                  ¦  Единица   ¦ год ¦год ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦    Показатели    ¦ измерения  +-----+----+----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦                  ¦            ¦отчет¦          прогноз          ¦2015 год к¦
¦                  ¦            ¦     ¦                           ¦2010 году ¦
+------------------+------------+-----+----+----T-----+-----T-----+----------+
¦Инвестиции в      ¦млрд. рублей¦81,1 ¦111 ¦97,7¦118,7¦141,1¦167,6¦          ¦
¦основной капитал -¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦всего             ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----------+
¦Темпы роста       ¦ процентов  ¦114,6¦123 ¦ 80 ¦110,5¦ 108 ¦ 108 ¦  126,8   ¦
+------------------+------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----------+
¦Из них по видам   ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦экономической     ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦деятельности:     ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦промышленность    ¦млрд. рублей¦ 4,1 ¦4,2 ¦2,5 ¦  3  ¦  4  ¦ 4,5 ¦          ¦
¦(секции C, D, E)  ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----------+
¦сельское          ¦    -"-     ¦34,8 ¦ 66 ¦ 53 ¦ 65  ¦ 70  ¦ 84  ¦          ¦
¦хозяйство, охота и¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦предоставление    ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦услуг в этих      ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦областях (секция  ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦A-01)             ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----------+
¦строительство     ¦    -"-     ¦13,6 ¦7,2 ¦ 9  ¦ 11  ¦ 13  ¦ 15  ¦          ¦
¦(секция F)        ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----------+
¦транспорт и связь ¦    -"-     ¦ 2,5 ¦2,5 ¦ 1  ¦ 1,5 ¦ 2,5 ¦  3  ¦          ¦
¦(секция I)        ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----------+
¦образование       ¦    -"-     ¦ 0,9 ¦0,05¦0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦          ¦
¦(секция M)        ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----------+
¦здравоохранение   ¦    -"-     ¦ 0,1 ¦0,1 ¦0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦          ¦
¦(секция N)        ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----------+
¦предоставление    ¦    -"-     ¦22,7 ¦29,1¦ 30 ¦ 35  ¦ 48  ¦ 57  ¦          ¦
¦коммунальных,     ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦социальных и      ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦персональных услуг¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦(секция O)        ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----------+
¦прочие виды       ¦    -"-     ¦ 2,4 ¦1,8 ¦ 2  ¦  3  ¦ 3,5 ¦  4  ¦          ¦
¦экономической     ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦деятельности      ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----------+
¦Объем инвестиций  ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦за счет:          ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦средств           ¦    -"-     ¦10,4 ¦11,5¦ 11 ¦12,4 ¦13,9 ¦16,8 ¦          ¦
¦консолидированного¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦бюджета           ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----------+
¦в том числе:      ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦средств           ¦    -"-     ¦ 5,4 ¦ 6  ¦ 6  ¦ 6,4 ¦ 7,2 ¦ 8,8 ¦          ¦
¦республиканского  ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦бюджета           ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----------+
¦средств местных   ¦    -"-     ¦  5  ¦5,5 ¦ 5  ¦  6  ¦ 6,7 ¦  8  ¦          ¦
¦бюджетов          ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----------+
¦собственных       ¦    -"-     ¦23,8 ¦30,7¦23,5¦ 32  ¦37,3 ¦ 44  ¦          ¦
¦средств           ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦организаций       ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----------+
¦собственных       ¦    -"-     ¦ 2,6 ¦ 3  ¦3,5 ¦  4  ¦ 4,5 ¦  6  ¦          ¦
¦средств населения ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----------+
¦кредитов          ¦    -"-     ¦ 26  ¦43,3¦37,7¦ 44  ¦ 52  ¦59,7 ¦          ¦
¦белорусских банков¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----------+
¦из них иностранные¦    -"-     ¦0,06 ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦кредитные линии   ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----------+
¦иностранных       ¦    -"-     ¦ 1,9 ¦2,5 ¦ 1  ¦ 1,5 ¦  2  ¦ 2,5 ¦          ¦
¦источников,       ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦включая кредиты   ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦иностранных банков¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----------+
¦в том числе       ¦    -"-     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦кредитов          ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦иностранных банков¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----------+
¦прочих источников ¦    -"-     ¦16,4 ¦ 20 ¦ 21 ¦24,8 ¦31,4 ¦38,6 ¦          ¦
+------------------+------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----------+
¦Объем иностранных ¦ миллионов  ¦ 0,9 ¦1,1 ¦ 1  ¦  1  ¦  1  ¦  1  ¦   111    ¦
¦инвестиций        ¦долларов США¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+------------+-----+----+----+-----+-----+-----+----------+
¦Из них прямые     ¦    -"-     ¦ 0,8 ¦0,8 ¦0,8 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦  112,5   ¦
¦иностранные       ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦инвестиции на     ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦чистой основе (без¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦учета             ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦задолженности     ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦прямому инвестору ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦за товары (работы,¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦услуги)           ¦            ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦------------------+------------+-----+----+----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 5
к Программе
социально-экономического развития
Круглянского района
на 2011 - 2015 годы



ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ КРУГЛЯНСКОГО РАЙОНА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

-----------------+----------------+----------+------------+------------+--------
¦                ¦                ¦          ¦            ¦ Фактически ¦Планируемый ¦
¦  Наименование  ¦                ¦          ¦ Стоимость  ¦  освоено   ¦   объем    ¦
¦инвестиционного ¦  Наименование  ¦   Годы   ¦  проекта,  ¦ инвестиций ¦ инвестиций ¦
¦    проекта     ¦  организации   ¦реализации¦млрд. рублей¦по проекту, ¦ на 2011 -  ¦
¦                ¦                ¦          ¦            ¦млрд. рублей¦ 2015 годы, ¦
¦                ¦                ¦          ¦            ¦            ¦млрд. рублей¦
+----------------+----------------+----------+------------+------------+------------+
¦Итого по перечню, млрд. рублей              ¦    80,5    ¦    1,7     ¦    78,8    ¦
+----------------+----------------+----------+------------+------------+------------+
¦Реконструкция   ¦Круглянское     ¦   2011   ¦    8,5     ¦     -      ¦    8,5     ¦
¦молочно-товарной¦коммунальное    ¦          ¦            ¦            ¦            ¦
¦фермы (далее -  ¦унитарное       ¦          ¦            ¦            ¦            ¦
¦МТФ) на 640     ¦производственное¦          ¦            ¦            ¦            ¦
¦коров дойного   ¦строительное    ¦          ¦            ¦            ¦            ¦
¦стада в         ¦предприятие     ¦          ¦            ¦            ¦            ¦
¦дер. Ахимковичи.¦(далее - КУПСП  ¦          ¦            ¦            ¦            ¦
¦Родильное       ¦"Упркапстрой")  ¦          ¦            ¦            ¦            ¦
¦отделение с     ¦                ¦          ¦            ¦            ¦            ¦
¦цехом           ¦                ¦          ¦            ¦            ¦            ¦
¦сухостойных     ¦                ¦          ¦            ¦            ¦            ¦
¦коров           ¦                ¦          ¦            ¦            ¦            ¦
+----------------+----------------+----------+------------+------------+------------+
¦Реконструкция   ¦КУПСП           ¦  2011 -  ¦    19,2    ¦     -      ¦    19,2    ¦
¦МТФ на 768 коров¦"Упркапстрой"   ¦   2012   ¦            ¦            ¦            ¦
¦дойного стада в ¦                ¦          ¦            ¦            ¦            ¦
¦агрогородке     ¦                ¦          ¦            ¦            ¦            ¦
¦Радча,          ¦                ¦          ¦            ¦            ¦            ¦
¦дер. Новопрудье ¦                ¦          ¦            ¦            ¦            ¦
+----------------+----------------+----------+------------+------------+------------+
¦Реконструкция   ¦КУПСП           ¦  2011 -  ¦    28,1    ¦     -      ¦    28,1    ¦
¦МТФ на 768 коров¦"Упркапстрой"   ¦   2012   ¦            ¦            ¦            ¦
¦дойного стада в ¦                ¦          ¦            ¦            ¦            ¦
¦агрогородке     ¦                ¦          ¦            ¦            ¦            ¦
¦Ельковщина,     ¦                ¦          ¦            ¦            ¦            ¦
¦дер. Ельковщина ¦                ¦          ¦            ¦            ¦            ¦
+----------------+----------------+----------+------------+------------+------------+
¦Реконструкция   ¦КУПСП           ¦  2011 -  ¦    20,4    ¦     -      ¦    20,4    ¦
¦МТФ на 768 коров¦"Упркапстрой"   ¦   2012   ¦            ¦            ¦            ¦
¦дойного стада в ¦                ¦          ¦            ¦            ¦            ¦
¦агрогородке     ¦                ¦          ¦            ¦            ¦            ¦
¦Ракушево, вблизи¦                ¦          ¦            ¦            ¦            ¦
¦дер. Ракушево   ¦                ¦          ¦            ¦            ¦            ¦
+----------------+----------------+----------+------------+------------+------------+
¦Строительство   ¦Круглянское     ¦  2011 -  ¦    1,6     ¦     -      ¦    1,6     ¦
¦полигона твердых¦унитарное       ¦   2015   ¦            ¦            ¦            ¦
¦коммунальных    ¦коммунальное    ¦          ¦            ¦            ¦            ¦
¦отходов в       ¦предприятие     ¦          ¦            ¦            ¦            ¦
¦городском       ¦"Жилкомхоз"     ¦          ¦            ¦            ¦            ¦
¦поселке Круглое ¦                ¦          ¦            ¦            ¦            ¦
+----------------+----------------+----------+------------+------------+------------+
¦Создание        ¦Совместное      ¦  2010 -  ¦    4,3     ¦    1,7     ¦    2,6     ¦
¦предприятия по  ¦общество с      ¦   2012   ¦            ¦            ¦            ¦
¦производству    ¦ограниченной    ¦          ¦            ¦            ¦            ¦
¦кондитерских    ¦ответственностью¦          ¦            ¦            ¦            ¦
¦изделий         ¦"Прайд-Юнион"   ¦          ¦            ¦            ¦            ¦
¦----------------+----------------+----------+------------+------------+-------------


Приложение 6
к Программе
социально-экономического развития
Круглянского района
на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КРУГЛЯНСКОГО РАЙОНА

-------------------+------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦                  ¦            ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦                  ¦  Единица   ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦    Показатель    ¦ измерения  +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦                  ¦            ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦                  ¦            ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+------------------+------------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Объем производства¦млрд. рублей¦6,88 ¦7,67 ¦8,09 ¦8,57 ¦9,13 ¦9,77 ¦          ¦
¦продукции         +------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦промышленности    ¦процентов к ¦110,4¦105,2¦105,5¦ 106 ¦106,5¦107,0¦  134,0   ¦
¦                  ¦предыдущему ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦                  ¦    году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рост              ¦ процентов  ¦117,4¦109,5¦109,5¦109,5¦109,5¦109,5¦  157,4   ¦
¦производительности¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦труда             ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рентабельность    ¦    -"-     ¦-19,3¦-15,0¦-12,0¦-10,0¦-8,0 ¦-6,0 ¦          ¦
¦продаж в          ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦организациях      ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦промышленности    ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Структура         ¦    -"-     ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦          ¦
¦промышленности:   ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦текстильное и     ¦    -"-     ¦16,0 ¦16,1 ¦15,9 ¦15,8 ¦15,7 ¦15,3 ¦          ¦
¦швейное           ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦производство      ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦производство и    ¦    -"-     ¦84,0 ¦83,9 ¦84,1 ¦84,2 ¦84,3 ¦84,7 ¦          ¦
¦распределение     ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦электроэнергии,   ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦газа и воды       ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 7
к Программе
социально-экономического развития
Круглянского района
на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРУГЛЯНСКОГО РАЙОНА

---------------------+------------+-----T-----+------+------+------+-----T------
¦                    ¦            ¦2010 ¦2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦                    ¦  Единица   ¦ год ¦ год ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год ¦изменения,¦
¦     Показатель     ¦ измерения  +-----+-----+------+------+------+-----+процентов,¦
¦                    ¦            ¦отчет¦            прогноз             ¦2015 год к¦
¦                    ¦            ¦     ¦                                ¦2010 году ¦
+--------------------+------------+-----+-----+------+------+------+-----+----------+
¦Производство        ¦млрд. рублей¦94,7 ¦101,4¦106,5 ¦111,8 ¦117,4 ¦123,3¦  130,2   ¦
¦продукции сельского +------------+-----+-----+------+------+------+-----+----------+
¦хозяйства в         ¦процентов к ¦102,3¦107,1¦105,0 ¦105,0 ¦105,0 ¦ 105 ¦  130,2   ¦
¦хозяйствах всех     ¦предыдущему ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦категорий           ¦    году    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-----+------+------+------+-----+----------+
¦В том числе:        ¦            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦растениеводства     ¦млрд. рублей¦57,6 ¦62,1 ¦2126,0¦2274,8¦2392,2¦73,2 ¦  127,1   ¦
+--------------------+------------+-----+-----+------+------+------+-----+----------+
¦животноводства      ¦    -"-     ¦37,1 ¦39,3 ¦ 41,6 ¦ 44,2 ¦ 47,7 ¦50,1 ¦  135,0   ¦
+--------------------+------------+-----+-----+------+------+------+-----+----------+
¦Производство        ¦    -"-     ¦62,6 ¦68,8 ¦ 72,2 ¦ 75,8 ¦ 77,9 ¦85,2 ¦  136,1   ¦
¦продукции сельского ¦            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦хозяйства в         ¦            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦сельхозпредприятиях ¦            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-----+------+------+------+-----+----------+
¦Наличие             ¦   единиц   ¦  7  ¦  7  ¦  7   ¦  7   ¦  7   ¦  7  ¦   100    ¦
¦сельскохозяйственных¦            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦организаций всех    ¦            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦форм собственности  ¦            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-----+------+------+------+-----+----------+
¦Наличие фермерских  ¦    -"-     ¦ 18  ¦ 18  ¦  18  ¦  19  ¦  19  ¦ 19  ¦  105,5   ¦
¦хозяйств            ¦            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-----+------+------+------+-----+----------+
¦Производство        ¦            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦основных видов      ¦            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦продукции в         ¦            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦натуральном         ¦            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦выражении:          ¦            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦зерновых и          ¦ тыс. тонн  ¦41,2 ¦49,4 ¦ 51,8 ¦ 55,0 ¦ 58,3 ¦61,8 ¦   150    ¦
¦зернобобовых культур¦            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦(в весе после       ¦            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦доработки)          ¦            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-----+------+------+------+-----+----------+
¦картофеля           ¦    -"-     ¦27,4 ¦26,3 ¦ 27,0 ¦ 27,7 ¦ 28,3 ¦28,3 ¦  103,3   ¦
+--------------------+------------+-----+-----+------+------+------+-----+----------+
¦льноволокна         ¦    -"-     ¦ 0,7 ¦ 1,0 ¦ 0,9  ¦ 0,9  ¦ 0,8  ¦ 0,8 ¦  114,3   ¦
+--------------------+------------+-----+-----+------+------+------+-----+----------+
¦сахарной свеклы     ¦    -"-     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-----+------+------+------+-----+----------+
¦маслосемян рапса    ¦    -"-     ¦ 4,1 ¦ 3,0 ¦ 5,0  ¦ 5,5  ¦ 5,7  ¦ 5,8 ¦  141,5   ¦
+--------------------+------------+-----+-----+------+------+------+-----+----------+
¦овощей              ¦    -"-     ¦ 7,2 ¦ 6,8 ¦ 6,8  ¦ 6,8  ¦ 6,8  ¦ 6,8 ¦   94,4   ¦
+--------------------+------------+-----+-----+------+------+------+-----+----------+
¦плодов и ягод       ¦    -"-     ¦ 2,3 ¦ 2,2 ¦ 1,8  ¦ 1,8  ¦ 2,5  ¦ 2,5 ¦  108,7   ¦
+--------------------+------------+-----+-----+------+------+------+-----+----------+
¦скота и птицы (в    ¦    -"-     ¦ 2,6 ¦ 3,1 ¦ 3,6  ¦ 3,9  ¦ 3,99 ¦4,12 ¦  158,5   ¦
¦живом весе)         ¦            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-----+------+------+------+-----+----------+
¦молока              ¦    -"-     ¦30,9 ¦40,4 ¦ 42,9 ¦ 46,1 ¦ 47,8 ¦52,3 ¦  169,3   ¦
+--------------------+------------+-----+-----+------+------+------+-----+----------+
¦яиц                 ¦ миллионов  ¦ 6,3 ¦ 6,5 ¦ 6,3  ¦ 6,3  ¦ 6,3  ¦ 6,3 ¦  100,0   ¦
¦                    ¦    штук    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-----+------+------+------+-----+----------+
¦Рентабельность      ¦ процентов  ¦ 2,2 ¦ 5,2 ¦ 5,5  ¦ 6,0  ¦ 6,5  ¦ 7,0 ¦          ¦
¦продаж в            ¦            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦организациях        ¦            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦сельского хозяйства ¦            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-----+------+------+------+-----+----------+
¦Рентабельность      ¦    -"-     ¦ 2,4 ¦ 5,5 ¦ 6,1  ¦ 6,5  ¦ 7,2  ¦ 7,5 ¦          ¦
¦реализуемой         ¦            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦продукции (работ,   ¦            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦услуг)              ¦            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
+--------------------+------------+-----+-----+------+------+------+-----+----------+
¦Снижение (-) уровня ¦    -"-     ¦-2,8 ¦-1,1 ¦ -1,1 ¦ -1,1 ¦ -1,1 ¦-1,1 ¦          ¦
¦материалоемкости    ¦            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦продукции сельского ¦            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦хозяйства (в        ¦            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦фактических ценах)  ¦            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦--------------------+------------+-----+-----+------+------+------+-----+-----------


Приложение 8
к Программе
социально-экономического развития
Круглянского района
на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КРУГЛЯНСКОГО РАЙОНА

----------------+------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦               ¦            ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦               ¦  Единица   ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦  Показатель   ¦ измерения  +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦               ¦            ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦               ¦            ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+---------------+------------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Объем подрядных¦млрд. рублей¦179,9¦188,9¦198,3¦208,2¦218,6¦229,5¦          ¦
¦работ,         ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦выполненных    +------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦собственными   ¦процентов к ¦135,3¦ 105 ¦ 105 ¦ 105 ¦ 105 ¦ 105 ¦  127,6   ¦
¦силами, по виду¦предыдущему ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦деятельности   ¦    году    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦"Строительство"¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рентабельность ¦ процентов  ¦ 9,6 ¦ 9,4 ¦ 9,6 ¦ 9,7 ¦ 9,8 ¦10,0 ¦          ¦
¦продаж         ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Рентабельность ¦    -"-     ¦13,0 ¦13,0 ¦13,1 ¦13,2 ¦13,3 ¦13,5 ¦          ¦
¦реализованной  ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦продукции      ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦(работ, услуг) ¦            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦---------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 9
к Программе
социально-экономического развития
Круглянского района
на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ КРУГЛЯНСКОГО РАЙОНА

----------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------
¦               ¦               ¦ 2010 ¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ Индексы  ¦
¦               ¦    Единица    ¦ год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦изменения,¦
¦  Показатель   ¦   измерения   +------+-------+-------+-------+-------+-------+процентов,¦
¦               ¦               ¦отчет ¦                прогноз                ¦2015 год к¦
¦               ¦               ¦      ¦                                       ¦2010 году ¦
+---------------+---------------+------+---------------------------------------+----------+
¦                                        Транспорт                                        ¦
+---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Объем перевозок¦   тыс. тонн   ¦352,2 ¦ 361,0 ¦ 364,6 ¦ 368,2 ¦ 370,0 ¦ 372,0 ¦  105,6   ¦
¦грузов         ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Грузооборот    ¦ тысяч тонно-  ¦4872,6¦4940,8 ¦4990,2 ¦5040,1 ¦5090,5 ¦5091,0 ¦  104,5   ¦
¦               ¦  километров   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Объем перевозок¦     тысяч     ¦199,0 ¦ 196,0 ¦ 193,1 ¦ 189,2 ¦ 187,3 ¦ 186,0 ¦   94,0   ¦
¦пассажиров     ¦  пассажиров   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦транспортом    ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦общего         ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦пользования    ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Пассажирооборот¦     тысяч     ¦4745,5¦4674,3 ¦4604,2 ¦4512,1 ¦4467,0 ¦4460,8 ¦   94,0   ¦
¦транспорта     ¦  пассажиро-   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦общего         ¦  километров   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦пользования    ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Протяженность  ¦  километров   ¦394,5 ¦ 394,5 ¦ 394,5 ¦ 394,5 ¦ 394,5 ¦ 394,5 ¦  100,0   ¦
¦автомобильных  ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦дорог общего   ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦пользования    ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Из них с       ¦      -"-      ¦310,6 ¦ 312,5 ¦ 314,6 ¦ 317,7 ¦ 320,7 ¦ 321,5 ¦  103,5   ¦
¦твердым        ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦покрытием      ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Рентабельность ¦   процентов   ¦ -1,6 ¦  1,5  ¦   2   ¦   2   ¦   2   ¦   2   ¦          ¦
¦реализованных  ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦транспортных   ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦услуг          ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                        Торговля                                         ¦
+---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Объем          ¦  процентов к  ¦114,2 ¦111,5 -¦110,5 -¦110,5 -¦110,5 -¦110,5 -¦ 166,2 -  ¦
¦розничного     ¦  предыдущему  ¦      ¦ 112,0 ¦ 111,5 ¦ 111,0 ¦ 111,0 ¦ 111,0 ¦  170,8   ¦
¦товарооборота  ¦     году      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦торговли через ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦все каналы     ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦реализации     ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Структура      ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦объема         ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦розничного     ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦товарооборота  ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦торговли по    ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦формам         ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦собственности: ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦государственная¦   процентов   ¦ 20,7 ¦ 20,0  ¦ 19,5  ¦ 19,0  ¦ 18,5  ¦ 18,0  ¦          ¦
+---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦частная        ¦      -"-      ¦ 79,3 ¦ 80,0  ¦ 80,5  ¦ 81,0  ¦ 81,5  ¦ 82,0  ¦          ¦
+---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦иностранная    ¦      -"-      ¦  -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦          ¦
+---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Число объектов ¦    единиц     ¦ 103  ¦  104  ¦  105  ¦  106  ¦  107  ¦  108  ¦  104,8   ¦
¦розничной      ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦торговой сети  ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦на конец года  ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦В том числе в  ¦      -"-      ¦  35  ¦  35   ¦  35   ¦  35   ¦  35   ¦  35   ¦  100,0   ¦
¦сельской       ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦местности      ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Торговая       ¦тыс. кв. метров¦ 7,5  ¦  7,6  ¦  7,7  ¦  7,8  ¦  8,0  ¦  8,1  ¦  108,0   ¦
¦площадь        ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦магазинов      ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Обеспеченность ¦  кв. метров   ¦ 497  ¦ 500,0 ¦ 515,0 ¦ 530,0 ¦ 555,0 ¦ 600,0 ¦  120,7   ¦
¦населения      ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦торговыми      ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦площадями на   ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦1000 жителей   ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                  Общественное питание                                   ¦
+---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Объем          ¦  процентов к  ¦ 97,5 ¦110,0 -¦ 109,0 ¦ 109,0 ¦ 109,0 ¦ 109,0 ¦ 155,3 -  ¦
¦розничного     ¦  предыдущему  ¦      ¦ 111,0 ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  156,7   ¦
¦товарооборота  ¦     году      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦общественного  ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦питания        ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦В том числе    ¦      -"-      ¦ 91,5 ¦ 110,0 ¦ 109,0 ¦ 109,0 ¦ 109,0 ¦ 109,0 ¦  155,3   ¦
¦потребительская¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦кооперация     ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Число объектов ¦    единиц     ¦  29  ¦  31   ¦  32   ¦  32   ¦  32   ¦  33   ¦  113,8   ¦
¦общественного  ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦питания на     ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦конец года     ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦В том числе в  ¦      -"-      ¦  16  ¦  16   ¦  16   ¦  16   ¦  16   ¦  16   ¦  100,0   ¦
¦сельской       ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦местности      ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Число мест в   ¦  тысяч мест   ¦ 1,24 ¦ 1,29  ¦ 1,30  ¦ 1,30  ¦ 1,30  ¦ 1,31  ¦  105,6   ¦
¦объектах       ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦общественного  ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦питания        ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Обеспеченность ¦     мест      ¦ 25,1 ¦ 29,2  ¦ 30,4  ¦ 30,4  ¦ 30,4  ¦ 31,4  ¦  125,1   ¦
¦населения      ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦местами в      ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦общедоступных  ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦объектах       ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦общественного  ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦питания на 1000¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦жителей        ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                  Бытовое обслуживание                                   ¦
+---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Число объектов ¦    единиц     ¦  21  ¦  22   ¦  22   ¦  22   ¦  22   ¦  23   ¦  109,0   ¦
¦бытового       ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦обслуживания   ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦населения на   ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦конец года     ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦В том числе в  ¦      -"-      ¦  7   ¦   7   ¦   7   ¦   7   ¦   7   ¦   7   ¦  100,0   ¦
¦сельской       ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦местности      ¦               ¦      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------


Приложение 10
к Программе
социально-экономического развития
Круглянского района
на 2011 - 2015 годы



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КРУГЛЯНСКОГО РАЙОНА

--------------------+----------+-----T----+----T----+-----T----+------
¦                   ¦          ¦2010 ¦2011¦2012¦2013¦2014 ¦2015¦ Индексы  ¦
¦                   ¦ Единица  ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦ год ¦год ¦изменения,¦
¦    Показатель     ¦измерения +-----+----+----+----+-----+----+процентов,¦
¦                   ¦          ¦отчет¦         прогноз         ¦2015 год к¦
¦                   ¦          ¦     ¦                         ¦2010 году ¦
+-------------------+----------+-----+----+----T----+-----T----+----------+
¦Доля малого        ¦процентов ¦18,5 ¦18,5¦18,5¦18,5¦18,6 ¦18,6¦          ¦
¦предпринимательства¦          ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
¦в общем объеме     ¦          ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
¦выручки от         ¦          ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
¦реализации товаров,¦          ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
¦продукции, работ и ¦          ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
¦услуг              ¦          ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
+-------------------+----------+-----+----+----+----+-----+----+----------+
¦Количество         ¦  единиц  ¦ 69  ¦ 70 ¦ 72 ¦ 74 ¦ 75  ¦ 76 ¦  110,1   ¦
¦микроорганизаций и ¦          ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
¦малых предприятий  ¦          ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
+-------------------+----------+-----+----+----+----+-----+----+----------+
¦Количество         ¦ человек  ¦ 182 ¦182 ¦182 ¦182 ¦ 183 ¦184 ¦  101,1   ¦
¦индивидуальных     ¦          ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
¦предпринимателей   ¦          ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
+-------------------+----------+-----+----+----+----+-----+----+----------+
¦Численность        ¦   -"-    ¦ 780 ¦800 ¦820 ¦850 ¦ 870 ¦900 ¦  115,4   ¦
¦работающих в малом ¦          ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
¦предпринимательстве¦          ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦          ¦
¦-------------------+----------+-----+----+----+----+-----+----+-----------


Приложение 11
к Программе
социально-экономического развития
Круглянского района
на 2011 - 2015 годы



ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ КРУГЛЯНСКОГО РАЙОНА

-----------------+---------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------
¦                ¦         ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦                ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦   Показатель   ¦измерения+-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦                ¦         ¦отчет¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦                ¦         ¦     ¦                             ¦2010 году ¦
+----------------+---------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Экспорт товаров ¦миллионов¦0,34 ¦0,35 ¦0,36 ¦0,39 ¦0,42 ¦0,44 ¦  130,0   ¦
¦                ¦долларов ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦                ¦   США   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+----------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Экспорт услуг   ¦   -"-   ¦0,071¦0,075¦0,077¦0,08 ¦0,082¦0,085¦  120,0   ¦
+----------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Сальдо внешней  ¦   -"-   ¦-2,36¦-1,7 ¦-1,6 ¦-1,5 ¦-1,4 ¦-1,3 ¦          ¦
¦торговли        ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦товарами        ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+----------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Сальдо внешней  ¦   -"-   ¦0,059¦0,062¦0,065¦0,067¦0,068¦0,07 ¦          ¦
¦торговли        ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦услугами        ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦----------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 12
к Программе
социально-экономического развития
Круглянского района
на 2011 - 2015 годы



РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛКА КРУГЛОЕ

------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------
¦           ¦           ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦           ¦  Единица  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦Показатель ¦ измерения +------+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦           ¦           ¦отчет ¦             прогноз              ¦2015 год к¦
¦           ¦           ¦      ¦                                  ¦2010 году ¦
+-----------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Количество ¦  единиц   ¦ 175  ¦ 170  ¦ 170  ¦ 175  ¦ 175  ¦ 180  ¦  102,9   ¦
¦созданных  ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦новых      ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦рабочих    ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦мест       ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+-----------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Номинальная¦тыс. рублей¦1711,6¦2271,3¦2841,4¦3466,5¦4066,2¦4720,9¦  275,8   ¦
¦начисленная¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦заработная ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦плата на   ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦конец года ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+-----------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Количество ¦  единиц   ¦  41  ¦  44  ¦  45  ¦  45  ¦  46  ¦  46  ¦  112,2   ¦
¦микро- и   ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦малых      ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦организаций¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦-----------+-----------+------+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 13
к Программе
социально-экономического развития
Круглянского района
на 2011 - 2015 годы



ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ КРУГЛЯНСКОГО РАЙОНА

---------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+------
¦                    ¦             ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦                    ¦   Единица   ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦     Показатели     ¦  измерения  +------+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦                    ¦             ¦отчет ¦             прогноз              ¦2015 год к¦
¦                    ¦             ¦      ¦                                  ¦2010 году ¦
+--------------------+-------------+------+----------------------------------+----------+
¦                                   Земельные ресурсы                                   ¦
+--------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Общая земельная     ¦тыс. гектаров¦88,181¦88,181¦88,181¦88,181¦88,181¦88,181¦  100,0   ¦
¦площадь             ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦В том числе         ¦     -"-     ¦53,257¦53,256¦53,226¦53,200¦53,164¦53,131¦   99,8   ¦
¦сельскохозяйственные¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦земли               ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦из них пахотные     ¦     -"-     ¦33,298¦33,298¦33,313¦33,330¦33,348¦33,368¦  100,2   ¦
¦земли               ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Площадь             ¦  гектаров   ¦ 3,41 ¦ 3,41 ¦ 3,41 ¦ 3,41 ¦ 3,41 ¦ 3,41 ¦  100,0   ¦
¦сельскохозяйственных¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦угодий на 1 жителя  ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦района              ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Площадь пахотных    ¦     -"-     ¦ 2,13 ¦ 2,13 ¦ 2,13 ¦ 2,13 ¦ 2,13 ¦ 2,13 ¦  100,0   ¦
¦земель на 1 жителя  ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦района              ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Общая площадь       ¦тыс. гектаров¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
¦нарушенных земель   ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Площадь             ¦тыс. гектаров¦0,002 ¦0,007 ¦0,002 ¦0,001 ¦0,004 ¦0,002 ¦  100,0   ¦
¦рекультивированных  ¦    в год    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦земель              ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Удельный вес        ¦  процентов  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
¦радиоактивно        ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦загрязненных        ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦территорий (зона    ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦отчуждения)         ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦                                    Лесные ресурсы                                     ¦
+--------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Площадь лесопокрытых¦тыс. гектаров¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
¦земель              ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦                   Наличие и организация особо охраняемых территорий                   ¦
+--------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Из них:             ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦заповедники         ¦  единиц на  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
¦                    ¦тыс. гектаров¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦национальные парки  ¦     -"-     ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
+--------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦заказники           ¦     -"-     ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
¦республиканского    ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦значения            ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦заказники местного  ¦     -"-     ¦1/2,85¦1/2,85¦1/2,85¦1/2,85¦1/2,85¦1/2,85¦  100,0   ¦
¦значения            ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦                                    Водные ресурсы                                     ¦
+--------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Объем забора воды из¦  миллионов  ¦ 1,28 ¦ 1,31 ¦ 1,34 ¦ 1,37 ¦ 1,4  ¦ 1,43 ¦  111,7   ¦
¦природных источников¦ кубических  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦                    ¦   метров    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Водопотребление     ¦     -"-     ¦ 0,99 ¦ 1,01 ¦ 1,03 ¦ 1,05 ¦ 1,07 ¦ 1,09 ¦  110,0   ¦
¦(использование воды)¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Сброс сточных вод в ¦     -"-     ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦    -     ¦
¦поверхностные водные¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦источники           ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦                                  Атмосферный воздух                                   ¦
+--------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Выбросы загрязняющих¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦веществ от:         ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦стационарных        ¦  тыс. тонн  ¦ 0,5  ¦ 0,51 ¦ 0,52 ¦ 0,53 ¦ 0,54 ¦ 0,55 ¦  110,0   ¦
¦источников          ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦передвижных         ¦     -"-     ¦ 1,05 ¦1,071 ¦1,092 ¦1,113 ¦1,134 ¦1,155 ¦  110,0   ¦
¦источников          ¦             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦--------------------+-------------+------+------+------+------+------+------+-----------





Архіў дакументаў

Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList