Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Решение Бобруйского городского Совета депутатов от 04.11.2011 № 16-1 "Об утверждении Программы социально-экономического развития города Бобруйска на 2011 - 2015 годы"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года

< Главная страница

Зарегистрировано в НРПА РБ 5 декабря 2011 г. N 9/45714



На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Бобруйский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития города Бобруйска на 2011 - 2015 годы.

2. Бобруйскому городскому исполнительному комитету принять меры по реализации настоящего решения.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, строительству, транспорту и связи Бобруйского городского Совета депутатов и заместителей председателя Бобруйского городского исполнительного комитета по направлениям деятельности.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.



Председатель М.С.Ковалевич



                                                     УТВЕРЖДЕНО
                                                     Решение
                                                     Бобруйского городского
                                                     Совета депутатов
                                                     04.11.2011 N 16-1


ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА БОБРУЙСКА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа социально-экономического развития города Бобруйска на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) разработана на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 17, 2/1660) и Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462).

2. Обеспечение устойчивого и эффективного развития экономики, реализация социально-экономических приоритетов города Бобруйска (далее - город) и главной цели текущего пятилетия - роста благосостояния и улучшения условий жизни населения - станут главными результатами реализации настоящей Программы.

3. В Программе дана оценка результатам реализации Программы социально-экономического развития города Бобруйска на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Бобруйского городского Совета депутатов от 1 февраля 2007 г. N 20-4 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 247, 9/6805), проведен анализ факторов экономического роста, определены цели, задачи и приоритеты развития экономики города на 2011 - 2015 годы, важнейшие направления их реализации.

4. Реализация настоящей Программы организациями, не находящимися в подчинении Бобруйского городского исполнительного комитета (далее - горисполком), осуществляется с согласия таких организаций.



ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА БОБРУЙСКА НА 2006 - 2010 ГОДЫ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

5. В 2006 - 2010 годах в развитии экономики города можно выделить три этапа: докризисный, кризисный, посткризисный.

За 2006 - 2008 годы выполнены все прогнозные показатели, за исключением ввода в эксплуатацию жилья, наблюдались высокие темпы роста: среднегодовые темпы прироста продукции промышленности составили 18,1 процента, инвестиций в основной капитал - 33,4 процента, реальной заработной платы - 16,2 процента.

В то же время на результаты выполнения Программы социально-экономического развития города Бобруйска на 2006 - 2010 годы существенное влияние оказали изменения условий работы, обусловленные влиянием мирового финансово-экономического кризиса.

2009 год оказался чрезвычайно напряженным для большинства предприятий, организаций города и отрицательно сказался на результатах реального сектора экономики.

За 2009 год объем производства промышленной продукции к уровню 2008 года составил 88,6 процента, экспорт товаров и услуг снизился до 67,2 и 87,0 процента соответственно, уровень реальной заработной платы составил 94,2 процента.

В результате своевременно принятых мер к концу 2009 года удалось приостановить кризисные процессы, обеспечить сбалансированность экономики города, не допустить снижения уровня социальной защищенности населения.

За 2010 год городом достигнута положительная динамика по всем прогнозным параметрам развития как качественным, так и количественным, что позволило обеспечить в основном все прогнозируемые параметры Программы социально-экономического развития города Бобруйска на 2006 - 2010 годы.



----------------------------------------------+-----------------------
¦                                             ¦   В сопоставимых ценах,   ¦
¦                                             ¦   2010 год к 2005 году,   ¦
¦                 Показатели                  ¦         процентов         ¦
¦                                             +-------------+-------------+
¦                                             ¦ показатели  ¦ выполнение  ¦
¦                                             ¦  программы  ¦             ¦
+---------------------------------------------+-------------+-------------+
¦Продукция промышленности                     ¦  172 - 180  ¦    168,9    ¦
+---------------------------------------------+-------------+-------------+
¦Потребительские товары                       ¦  165 - 172  ¦    195,1    ¦
+---------------------------------------------+-------------+-------------+
¦Экспорт товаров                              ¦    162,5    ¦    230,3    ¦
+---------------------------------------------+-------------+-------------+
¦Розничный товарооборот                       ¦    177,6    ¦    218,5    ¦
+---------------------------------------------+-------------+-------------+
¦Платные услуги населению                     ¦  147 - 156  ¦    152,9    ¦
+---------------------------------------------+-------------+-------------+
¦Инвестиции в основной капитал                ¦    222,0    ¦    232,4    ¦
+---------------------------------------------+-------------+-------------+
¦Экспорт услуг                                ¦    161,8    ¦    285,8    ¦
+---------------------------------------------+-------------+-------------+
¦Ввод в эксплуатацию жилых домов (тысяч       ¦             ¦             ¦
¦квадратных метров)                           ¦574,5 - 628,1¦    475,7    ¦
¦---------------------------------------------+-------------+--------------


6. В прошедшем пятилетии в городе активизировалась работа по созданию инновационной экономики. На промышленных предприятиях продолжилась работа по техническому перевооружению, созданию новых и модернизации существующих производств, повышению качества выпускаемой продукции, наращиванию объемов производства. Создан ряд новых промышленных предприятий и филиалов: иностранное частное унитарное производственно-торговое предприятие (далее - ИЧУПТП) "Старая крепость", филиал совместного общества с ограниченной ответственностью (далее - СООО) "Фабрика специальной обуви "Труд-Нью Лайн", СООО "Европластик", совместное закрытое акционерное общество (далее - СЗАО) "Бобруйский завод рапсового масла".

Значительно расширены за счет привлечения иностранных инвестиций в объеме около 60 миллионов долларов США производственные мощности (с 5 до 20 миллионов) по выпуску пива в иностранном закрытом акционерном обществе (далее - ИЗАО) "Пивоварни Хайнекен", в 2008 году начато производство кваса.

За 2006 - 2010 годы прирост объема промышленной продукции составил 68,9 процента, чему способствовало освоение новых видов конкурентоспособной продукции, в том числе импортозамещающей, внедрение мероприятий по сертификации систем качества в соответствии с международными стандартами ИСО 9000 и НАССР, сертификации систем управления окружающей средой в соответствии с требованиями международных стандартов ИСО 14000.

За 2010 год удельный вес новой продукции в объеме произведенной по городу составил 27,8 процента (за 2006 год - 16,7 процента), доля сертифицированной продукции в общем объеме производства достигла 81,3 процента.

7. За 2010 год объем экспортных поставок составил 662,3 миллиона долларов США при 286,8 миллиона долларов США за 2005 год. Внешнеторговый оборот товарами за 2006 - 2010 годы возрос более чем в 2,3 раза. Позитивным моментом во внешней торговле города является ежегодное сохранение положительного сальдо торгового баланса. Значительно расширилась география внешнеторговых отношений субъектов хозяйствования города: с 82 стран в 2005 году до 93 в 2010 году.

Внешнеторговый оборот города услугами за 2006 - 2010 годы возрос в 3,1 раза, в том числе экспорт - в 2,9 раза. Сальдо торгового баланса услугами ежегодно складывалось положительное.

8. Объем привлечения инвестиций в основной капитал за 2006 - 2010 годы увеличился в 2,3 раза. Основная доля инвестиций была направлена на техническое перевооружение организаций реального сектора экономики, что в значительной степени повлияло на рост промышленного производства. Предприятиями и организациями города завершено в прошедшем пятилетии более 25 инвестиционных проектов.

В социальной сфере завершены такие крупные инвестиционные проекты, включенные в Программу социально-экономического развития города Бобруйска на 2006 - 2010 годы, как строительство Ледового дворца на 7000 мест, реконструкция операционных блоков реанимационного отделения городской больницы, строительство проспекта Георгиевского.

С целью развития торговли и сферы услуг в 2010 году обществом с ограниченной ответственностью "Табак-Инвест" реализован инвестиционный проект с привлечением иностранных инвестиций по строительству торгового центра в городе, освоено более 35 миллиардов рублей, в том числе более 18 миллиардов рублей иностранных инвестиций.

В 2010 году завершены три инновационных проекта, в том числе два из них в открытом акционерном обществе (далее - ОАО) "Беларусьрезинотехника" и один в республиканском унитарном предприятии (далее - РУП) "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов" с объемами финансирования соответственно 480 миллионов рублей и 6,2 миллиарда рублей.

За 2006 - 2010 годы в экономику города в качестве инвестиций поступило из-за рубежа 186,2 миллиона долларов США, в том числе прямых иностранных инвестиций на сумму 76,6 миллиона долларов США.

9. За 2006 - 2010 годы на цели энергосбережения субъектами хозяйствования города затрачено свыше 125 миллиардов рублей. Получена экономия от внедрения энергосберегающих мероприятий свыше 103 тысяч тонн условного топлива.

Доля местных видов топлива за прошедшее пятилетие в балансе котельно-печного топлива города ежегодно увеличивалась и в 2010 году составила 48,9 процента. Использование тепловых вторичных энергоресурсов за 2006 - 2010 годы увеличилось более чем в 3 раза.

Значительным достижением в сфере энергосбережения в городе было открытие в 2007 - 2008 годах демонстрационной зоны высокой энергоэффективности в РУП "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов". Разработанные и внедренные мероприятия позволили на предприятии оптимизировать использование топливно-энергетических ресурсов и снизить долю теплоэнергоресурсов в себестоимости товарной продукции с 6,5 процента до 2,9 процента.

Реализованный в 2009 - 2010 годах в Бобруйском республиканском унитарном предприятии (далее - БРУП) "Гидролизный завод" проект по внедрению анаэробной предочистки концентрированных сточных вод с получением биогаза и последующим использованием его в качестве топлива для нужд предприятия является первым в направлении биоэнергетики на территории Республики Беларусь. В 2010 году на предприятии начато использование биогаза в качестве топлива. В дальнейшем ежегодное потребление составит около 2500 тонн условного топлива.

10. В строительном комплексе за 2006 - 2010 годы обеспечен значительный рост объема подрядных работ (в 2,3 раза). Введено в эксплуатацию 475,7 тысячи квадратных метров общей площади жилых домов, что в 1,5 раза больше, чем в 2001 - 2005 годах. Значительные средства были направлены на развитие материально-технической базы строительной отрасли.

11. За 2006 - 2010 годы произошли значительные изменения в количественном и качественном составе предпринимательских структур. Количество организаций малого и среднего бизнеса возросло более чем в 3 раза и составило более 2200. По состоянию на 1 января 2011 г. в городе зарегистрировано более 5,6 тысячи индивидуальных предпринимателей.

С ростом числа предприятий малого и среднего бизнеса увеличивается доля поступления налоговых платежей в бюджет. Если в 2006 году от негосударственного сектора экономики поступало только 16,6 процента, от индивидуальных предпринимателей - 4,8 процента от общей суммы поступлений налоговых платежей, то в 2010 году - 32,0 и 5,7 процента соответственно, что является одним из основных показателей положительной динамики развития сферы малого и среднего предпринимательства.

12. Результатом планомерной работы по социально-экономическому развитию города стал рост заработной платы. Реальная заработная плата за 2006 - 2010 годы возросла на 66,5 процента. Уровень регистрируемой безработицы в течение всего периода удерживался в социально допустимых пределах, составив на 1 января 2011 г. 1,0 процента к численности экономически активного населения.

13. Существенно улучшились демографические показатели города. В 2010 году по сравнению с 2005 годом рождаемость увеличилась на 18 процентов при одновременном снижении смертности на 9,1 процента. Устойчивым был миграционный прирост населения: за 2006 - 2010 годы в город прибыло на 932 человека больше, чем выбыло.

14. В городе созданы благоприятные условия для занятия спортом, проведения спортивно-массовых мероприятий, оздоровления населения. В системе образования основные усилия были сосредоточены на повышении эффективности функционирования организаций образования, подготовке специалистов в соответствии с потребностями социально-экономического развития города.

15. Вместе с тем в ходе реализации Программы социально-экономического развития города Бобруйска на 2006 - 2010 годы не удалось в полной мере решить ряд проблем, которые оказывают сдерживающее влияние на динамичное социально-экономическое развитие города.

В промышленном комплексе города остается нерешенной ключевая проблема обеспечения дальнейшего экономического роста промышленного производства и выпуска конкурентоспособной продукции - обновление основных производственных фондов и модернизация промышленного производства на основе внедрения прогрессивных технологий, современных машин и оборудования. Остается высокой доля импортоемкости, материалоемкости и энергоемкости выпускаемой продукции и относительно низкой производительность труда.

Снижается эффективность инвестиций, медленными темпами увеличивается объем привлечения в экономику прямых иностранных инвестиций. Слабой остается восприимчивость предприятий к инновациям. Наблюдается несбалансированность во внешней торговле. Сложным остается и финансовое положение ряда организаций.



ГЛАВА 3 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

16. Главная цель социально-экономического развития города на 2011 - 2015 годы - рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики города.

17. Для достижения поставленной цели предусматривается повышение номинальной начисленной среднемесячной заработной платы за 2011 - 2015 годы в 2,7 раза. Основой для этого станет рост объемов производства продукции промышленности в 2,8 раза с одновременным повышением производительности труда, увеличение удельного веса отгруженной инновационной продукции организациями, основным видом экономической деятельности которых является производство промышленной продукции, в общем объеме отгруженной продукции до 13 процентов в 2015 году, инвестиций в основной капитал - на 30,1 процента. Основные показатели социально-экономического развития города на 2011 - 2015 годы определены согласно приложению 1 к настоящей Программе.

18. Достижение главной цели предусматривает решение следующих задач:

развитие человеческого потенциала, включая повышение уровня благосостояния, рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья граждан и повышение качества образования;

совершенствование структуры экономики на основе приоритетного развития ресурсосберегающих, наукоемких и высокотехнологичных производств с высокой долей добавленной стоимости и прогрессивных видов услуг;

стимулирование предпринимательства и деловой инициативы;

активизация инвестиционных процессов и привлечение в город прямых иностранных инвестиций;

повышение эффективности внешнеэкономической деятельности и обеспечение сбалансированности экономики, сохранение положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами;

развитие импортозамещающих производств;

строительство качественного и доступного жилья;

повышение эффективности бюджетных расходов.



ГЛАВА 4 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

19. Основными направлениями реализации социальной политики в 2011 - 2015 годах являются:

обеспечение эффективной занятости населения на основе модернизации существующих и ввода новых рабочих мест;

последовательное повышение заработной платы;

укрепление здоровья, увеличение рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни населения;

развитие интеллектуального и культурного потенциала граждан;

улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг.

Показатели социального развития города определены согласно приложению 2 к настоящей Программе.

20. Несмотря на наметившиеся положительные тенденции в развитии демографических процессов, демографическая ситуация в городе продолжает требовать повышенного внимания. Высокой остается смертность трудоспособных граждан, возрастная структура населения деформируется в сторону постарения.

21. Основными задачами демографического развития города на 2011 - 2015 годы являются:

улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности семей, стимулирование рождаемости, повышение качества жизни семей с детьми. Социально-экономическая поддержка семьи будет направлена на всестороннее укрепление института семьи, стимулирование рождения второго и последующих детей путем совершенствования системы предоставления жилья семьям, воспитывающим троих и более детей, нуждающимся в улучшении жилищных условий; обеспечения выплаты установленных законодательством единовременных и ежемесячных пособий; организации комплексной информационно-просветительской и агитационной работы по усилению роли семьи, пропаганде рождения второго и третьего ребенка. Отдельное внимание будет уделено созданию условий для воспитания детей-сирот в семейной среде путем государственной поддержки семейных форм устройства сирот, организации эффективной работы семейных детских домов;

осуществление комплекса мероприятий, направленных на укрепление здоровья населения, увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Комплекс мероприятий по укреплению здоровья и увеличению ожидаемой продолжительности жизни будет направлен на снижение преждевременной смертности среди лиц трудоспособного возраста, укрепление репродуктивного здоровья населения, совершенствование профилактической и лечебно-диагностической помощи населению, увеличение продолжительности здоровой (активной) жизни населения путем сокращения заболеваемости и травматизма;

дальнейшая оптимизация внешних миграционных процессов, которая предусматривает повышение эффективности управления миграционными потоками путем достижения соответствия их объемов, направлений и состава перспективам демографического и социально-экономического развития города.

Реализация указанных направлений демографической политики позволит достигнуть к 2015 году устойчивого естественного прироста населения города, обеспечить оптимальное соотношение миграционных потоков.

22. Основными задачами в сфере занятости населения города являются повышение эффективности использования трудовых ресурсов и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда. Достижение поставленных задач предусматривает реализацию следующих приоритетных направлений:

стимулирование занятости на основе создания новых рабочих мест преимущественно в наукоемких и высокотехнологичных производствах и сфере услуг;

формирование действенных механизмов мотивации к высокоэффективному труду, повышение социальной ответственности за результаты своего труда, укрепление трудовой и исполнительской дисциплины;

повышение качества рабочей силы, обеспечение ее соответствия требованиям, предъявляемым нанимателями;

содействие развитию малого предпринимательства, ремесленной деятельности.

Показатели населения и трудовых ресурсов города определены согласно приложению 3 к настоящей Программе.

В условиях модернизации экономики структурные изменения в сфере занятости будут связаны с высвобождением избыточной численности работников из сферы производства и их перераспределением в сферу услуг. Политика занятости будет направлена на обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочих мест по профессионально-квалификационному составу, расширение занятости в сфере новых видов услуг, обслуживающих инфраструктуру рыночного хозяйства.

Особое внимание будет уделено повышению эффективности системы социальной поддержки категорий граждан, имеющих низкую конкурентоспособность на рынке труда. В этих целях предусматривается внедрение нестандартных форм занятости, гибких графиков и режимов труда, развитие надомного труда, содействие безработным, не способным на равных условиях конкурировать на рынке труда, в организации предпринимательской деятельности.

Решение поставленных задач политики занятости обеспечит увеличение уровня занятости населения в 2015 году до 78 процентов к трудовым ресурсам. Уровень регистрируемой безработицы к концу 2015 года не превысит 1,2 процента к численности экономически активного населения.

23. Важнейший показатель, предопределяющий качество жизни, - доходы населения, основным элементом которых выступает заработная плата. Наиболее актуальным становится повышение мотивационного потенциала заработной платы и увязка механизма ее роста с результатами труда. Мотивация труда будет основываться на применении гибких систем оплаты труда, внедрении прогрессивных видов премирования во взаимоувязке с показателями производительности труда и качества продукции, личным вкладом каждого работника в повышение эффективности деятельности организаций.

Реализация намеченных мер позволит обеспечить рост номинальной начисленной заработной платы работников города за пятилетие в 2,7 раза.

24. Достижение главных задач социальной защиты населения, предусматривающих усиление поддержки наиболее нуждающихся граждан, создание условий для повышения уровня и качества их жизни, обеспечение доступности социальной помощи, будет реализовываться в рамках мероприятий по реализации Комплексной программы развития социального обслуживания и создания безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц Могилевской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной решением Могилевского областного Совета депутатов от 23 декабря 2010 г. N 6-14 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 20, 9/37904).

Эффективность социальной поддержки населения будет обеспечиваться путем:

усиления адресности оказания социальной помощи;

внедрения новых социальных технологий, расширения перечня и повышения доступности социальных услуг;

создания условий для трудовой и социальной реабилитации инвалидов и лиц с особенностями психофизического развития;

совершенствования инфраструктуры, обеспечивающей социальное обслуживание пожилых людей и инвалидов.

Основой дальнейшего развития системы адресной помощи станет дифференцированный подход к различным слоям и группам населения при определении мер социальной защиты, содействие комплексному решению проблем каждого конкретного человека, нуждающегося в социальной поддержке государства.

Дальнейшее качественное развитие получит система социального обслуживания населения, прежде всего той его части, которая в силу физического состояния не может обходиться в повседневной жизни без посторонней помощи. Численность граждан, обслуживаемых отделениями социальной помощи на дому территориальных центров социального обслуживания населения, планируется увеличить до 0,5 тысячи человек.

В целях повышения качества жизни, трудовой и социальной реабилитации инвалидов предусматривается увеличение удельного веса объектов, учитывающих требования безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц, до 70 процентов в целом по городу. Предусмотрены меры по внедрению новых технологий и методик социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями.

Особое внимание будет уделяться ветеранам войны, лицам, пострадавшим от последствий войн, а также одиноким и одиноко проживающим гражданам, которые по объективным причинам не в состоянии самостоятельно позаботиться о себе. Приоритет будет отдан усилению их социальной поддержки, дальнейшему развитию нестационарных учреждений социального обслуживания.

25. Основной задачей в сфере здравоохранения является улучшение здоровья населения на основе повышения качества и доступности медицинской помощи всем слоям населения и усиления профилактической направленности здравоохранения.

Основными направлениями развития здравоохранения города на период до 2015 года являются:

приоритетное развитие первичной медико-санитарной помощи, развитие системы амбулаторий врача общей практики путем планомерной замены участковой службы в сельской местности и изолированных отдаленных микрорайонах города;

перенос основного объема оказания медицинской помощи из стационарных в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения;

развитие технологий, замещающих круглосуточный стационар - дневной стационар при амбулаторно-поликлинических учреждениях;

повышение эффективности использования круглосуточных стационаров путем совершенствования отбора больных на госпитализацию, стандартизации диагностики и лечения;

интенсификация оказания медицинской помощи в круглосуточных стационарах;

приведение коечного фонда стационарных лечебных учреждений к уровню, соответствующему потребности населения в данном виде медицинской помощи;

обеспечение медико-социальной помощью больных онкологическими заболеваниями, потерявших социальную адаптацию, путем совершенствования работы хосписа;

перераспределение ресурсов здравоохранения по приоритетным направлениям, рациональное их использование, организация оказания лечебно-профилактической помощи на основе использования менее дорогих методов и технологий;

широкое внедрение и развитие реабилитационных медицинских технологий;

укрепление материально-технической базы, оснащение организаций здравоохранения современным оборудованием, компьютерной техникой, медицинским автотранспортом, средствами корпоративной связи.

В 2011 - 2015 годах особое внимание будет уделяться развитию высокотехнологичных методов диагностики и лечения, позволяющих повысить результативность методов диагностики, создать альтернативу хирургическим вмешательствам, обеспечить малотравматичность при хирургических вмешательствах и высокие эстетические результаты.

Особое внимание по-прежнему будет уделяться пропаганде формирования здорового образа жизни у населения, развитию оздоровительных услуг, способствующих общему укреплению организма.

В 2012 году планируется завершение реконструкции родильного корпуса с пристройкой учреждения здравоохранения "Бобруйский родильный дом".

26. Основной целью развития образования является создание эффективно функционирующей современной системы образования, удовлетворяющей потребности личности, общества и государства в качественном и доступном образовании, обеспечивающей экономический рост и конкурентоспособность национальной экономики.

В период до 2015 года продолжится динамичное и поступательное развитие системы образования города.

Оптимизация сети учреждений образования будет осуществляться в целях удовлетворения потребности личности, общества, государства в получении качественного образования, обеспечения его доступности с учетом проводимых преобразований, складывающейся демографической ситуации и социокультурных особенностей развития города. Сохранится сеть существующих дошкольных учреждений, школ и гимназий. В 2011 - 2015 годах прогнозируется построить в микрорайоне Западный среднюю школу и детское дошкольное учреждение, в микрорайоне N 5 - детское дошкольное учреждение.

Стратегическим приоритетом развития общего среднего образования остается создание высокотехнологичной образовательной среды. Предполагается развитие эффективной системы доступа общеобразовательных учреждений к информационным образовательным ресурсам и сети Интернет, модернизация библиотек школ, создание медиатек. Будет продолжена работа по популяризации белорусского языка, повышению эффективности организации образовательного процесса по иностранным языкам.

Стратегия развития системы специального образования ориентирована на создание условий по обеспечению доступных и равных прав детям с особенностями психофизического развития на получение образования и коррекционно-педагогической помощи по месту жительства в зависимости от их индивидуальных возможностей и образовательных потребностей, обеспечение беспрепятственного доступа физически ослабленных лиц в учреждения образования. Прогнозируется открытие интегрированных (специальных) групп, пунктов коррекционно-педагогической помощи на базе дошкольных учреждений с целью оказания своевременной коррекционной помощи детям дошкольного возраста, специальных классов и классов интегрированного (совместного) обучения и воспитания в общеобразовательных учреждениях.

Реализация требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. N 18 "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 198, 1/8110) позволит повысить ответственность родителей за воспитание детей, сократить количество детей, оставшихся без попечения родителей, признанных находящимися в социально опасном положении. Работа по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи будет продолжена.

27. Стратегической целью государственной политики в сфере культуры города на 2011 - 2015 годы станет развитие и эффективное использование культурного потенциала, поддержка культурных инноваций. Возрастет социальная и экономическая эффективность функционирования сферы культуры за счет внедрения и совершенствования механизмов рационального и эффективного использования государственных ресурсов, реформирования системы менеджмента, внедрения инновационных технологий в практику управления в сфере культуры, привлечения дополнительных внебюджетных средств за счет развития коммерческой деятельности учреждений.

Главными задачами национальной культуры по-прежнему являются патриотическое воспитание, развитие и приумножение творческого потенциала народа, создание условий и гарантий для всестороннего развития личности, удовлетворение ее эстетических потребностей, реализация способностей и талантов.

Решение поставленных задач до 2015 года будет обеспечиваться за счет:

сохранения и развития сети учреждений культуры, укрепления их материально-технической базы (капитальный ремонт учреждения культуры "Центр досуга и творчества г. Бобруйска", выделение дополнительного помещения для детской художественной школы им. В.А.Доморада г. Бобруйска, выделение улучшенного помещения для размещения городской библиотеки N 7 им. А.А.Шогенцукова, продолжение капитального ремонта детской музыкальной школы N 1 им. Е.К.Тикоцкого г. Бобруйска, детской музыкальной школы N 2 г. Бобруйска им. В.В.Оловникова, коммунального унитарного предприятия "Бобруйсккино", государственного учреждения культуры "Парк культуры и отдыха г. Бобруйска");

сохранения материального и нематериального культурного наследия региона (проведение реставрационно-восстановительных работ на объектах памятника историко-культурной ценности 11 категории "Бобруйская крепость", проведение работ по выявлению объектов материального и нематериального наследия, разработка проектов зон охраны объектов историко-культурной ценности);

обеспечения сохранности и приумножения музейного фонда города (открытие картинной галереи государственного учреждения культуры "Бобруйский художественный музей им. Г.Г.Поплавского", открытие экспозиции минералов в выставочном зале государственного учреждения культуры "Бобруйский художественный музей им. Г.Г.Поплавского", работа над созданием историко-культурного музейного комплекса "Бобруйская крепость", увеличение музейных экспонатов на 10 процентов);

сохранения и поддержки развития самодеятельного и декоративно-прикладного творчества (проведение концертов и выставок, конкурсов и фестивалей, создание условий для различных направлений и форм, жанрового и стилистического разнообразия народного творчества, создание благоприятных условий для организации и деятельности клубных формирований, увеличение количества клубных формирований на 5 процентов, увеличение количества самодеятельных коллективов со званием "народный", "образцовый" на 10 - 15 процентов, создание условий для реализации продукции мастеров декоративно-прикладного искусства и народных ремесел);

совершенствования и расширения системы музыкального и художественного образования, создания условий для выявления и развития одаренных детей и талантливой молодежи, расширения спектра образовательных услуг за счет открытия новых отделений (увеличение количества учащихся на 5 - 10 процентов, приобретение музыкальных инструментов, создание студии "Юный искусствовед" для учащихся общеобразовательных школ города на базе государственного учреждения культуры "Бобруйский художественный музей им. Г.Г.Поплавского");

обеспечения свободного и равного доступа к информационным ресурсам и библиотечным фондам для различных групп населения: сочетание традиционных и инновационных технологий в библиотечно-информационном обслуживании пользователей города, формирование высокой репутации библиотек города (увеличение количества посетителей библиотек на 5 процентов, полная компьютеризация библиотек города, приобретение библиобуса);

развития кино-, видеоискусства города (переход кинопоказа с пленочной на цифровую систему, реконструкция кинотеатра "Товарищ" в двухзальный кинотеатр);

формирования и укрепления позитивного культурного имиджа города, области, страны за рубежом путем участия и проведения международных форумов и проектов (Международный фестиваль народного искусства "Венок Дружбы", Международный пленэр по керамике "Арт-Жыжаль"), укрепления культурных связей с городами-побратимами.

28. Работа в области физической культуры и спорта на 2011 - 2015 годы будет направлена на дальнейшее развитие и популяризацию физической культуры и спорта как основного компонента укрепления физического здоровья населения, обеспечение достижения высоких спортивных результатов спортсменами города на международных соревнованиях.

Важнейшими задачами в сфере развития физической культуры и спорта на период до 2015 года являются:

формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня образованности в этой области;

дальнейшее повышение качества физкультурно-оздоровительной работы с населением, привлечение широких слоев населения к занятиям физической культурой и спортом;

совершенствование деятельности спортивных клубов;

укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом;

создание условий для развития спорта высших достижений и профессионального спорта, обеспечение качественного выполнения мероприятий по подготовке спортивного резерва и подготовки спортсменов-кандидатов для участия в ХХХ летних Олимпийских играх 2012 года;

обеспечение выполнения минимальных государственных стандартов в области физической культуры и спорта.

Развитие сети спортивных сооружений в городе на 2011 - 2015 годы предусматривает:

проектирование и строительство спортивно-зрелищного центра для игровых видов спорта по проспекту Строителей, 11;

проектирование и строительство гребной базы по улице Толстого, 114;

реконструкция стадиона по улице Интернациональной, 47а.

29. Основными задачами молодежной политики являются:

всестороннее воспитание молодежи, содействие ее гражданскому, духовному и нравственному развитию;

создание условий для свободного и эффективного участия молодежи в политическом, социальном, экономическом и культурном развитии общества;

содействие в профессиональной ориентации и трудоустройстве молодых граждан, обеспечение занятости молодежи путем предоставления рабочих мест и поддержки предпринимательской инициативы;

поддержка талантливой и одаренной молодежи;

содействие в решении жилищных и бытовых проблем;

поддержка общественно значимых молодежных инициатив, молодежных и детских общественных объединений, активное вовлечение в разработку и реализацию государственной молодежной политики;

социальная, материальная, правовая и иная поддержка.

Приоритетное внимание будет уделено обеспечению временной трудовой занятости молодежи. Будет оказана необходимая поддержка волонтерскому и правоохранительному движениям.

Важная роль будет отведена проведению мероприятий по формированию у молодежи патриотизма, национального самосознания.

Предусматривается проведение информационно-просветительской и агитационной работы по укреплению института семьи, формированию осознанного родительства, пропаганде рождения второго и третьего ребенка.

Будут проводиться мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, организацию физкультурно-оздоровительной работы с молодежью.

Продолжится работа по поиску, поддержке и развитию потенциала творческой и одаренной молодежи, вовлечению ее в интеллектуальную, научную и творческую деятельность.

Предстоит расширить работу по международному молодежному сотрудничеству.



ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30. Основными направлениями инновационного развития города в 2011 - 2015 годах являются:

модернизация и техническое перевооружение организаций города за счет освоения производств современного и новейшего технологических укладов с высокими ресурсосберегающими технологиями экспортной и импортозамещающей направленности;

проведение постоянной работы по снижению импортной составляющей в производстве с ориентацией прежде всего на местное сырье, материалы и комплектующие;

обеспечение положительной динамики увеличения удельного веса инновационной продукции в объеме промышленного производства.

Привлечению инвестиций, необходимых для рациональных преобразований в реальном секторе и социальной сфере, повышения конкурентоспособности экономики города, будет способствовать техническое перевооружение, реконструкция и модернизация производств за счет реализации инвестиционных проектов с ресурсосберегающими технологиями, повышение инновационной активности организаций, стимулирование разработки и реализации инвестиционных проектов.

В 2011 - 2015 годах приоритетом инвестиционной политики города будет привлечение инвестиционных ресурсов в производственную сферу и сосредоточение их на реализации инвестиционных проектов с ресурсосберегающими технологиями экспортной и импортозамещающей направленности. Предусматривается дальнейшее повышение эффективности инвестирования за счет обновления производственных мощностей на базе качественно нового оборудования с использованием передовых технологий, в первую очередь в машиностроении, нефтехимическом комплексе, деревообрабатывающей и перерабатывающей промышленности. Это позволит повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции, обеспечить снижение степени износа основных производственных фондов организаций города.

Значительные объемы инвестиций будут направлены в социальную сферу, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство.

Для улучшения качества предоставляемых услуг с одновременным снижением затрат на их производство в сфере жилищно-коммунального хозяйства планируется реализация проектов по строительству биоэнергетического комплекса на очистных сооружениях Бобруйского унитарного коммунального дочернего производственного предприятия (далее - БУКДПП) "Водоканал" и по созданию и организации системы раздельного сбора и переработки коммунальных отходов в городе.

Бобруйским унитарным коммунальным предприятием "Управление капитального строительства" до 2015 года планируется начать строительство средней школы и детского сада в микрорайоне Западный, предусматривается развитие материально-технической базы, строительство новых физкультурно-оздоровительных комплексов.

В целях развития туризма в 2011 - 2015 годах планируется привлечение инвестиций для реконструкции и реставрации Бобруйской крепости. Данный объект совместно с государственным специализированным учебно-спортивным учреждением "Детско-юношеская школа по хоккею с шайбой "Бобруйск-Арена" предполагается использовать как туристско-экскурсионный комплекс.

С целью развития торговли планируются инвестиционные проекты по строительству и реконструкции объектов:

строительство в 2011 - 2012 годах супермаркета в районе улиц Минской и Крылова общей площадью 1000 квадратных метров (общество с ограниченной ответственностью "Девелопер-Инвест"), который будет включать в себя собственное производство и магазин;

строительство в 2011 году новых и реконструкция действующих магазинов (общество с ограниченной ответственностью "Евроторг").

Продолжится работа с иностранными инвесторами по уже начатым проектам, в частности по реконструкции гостиницы "Бобруйск", и осуществлению новых инвестиционных проектов: "Организация производства систем поверхностного водоотвода из пластмассы" (СООО "Европластик"), по производству новой продукции по инновационной для Республики Беларусь технологии (ИЧУПТП "Старая крепость").

Для повышения инвестиционной привлекательности экономики города продолжится целенаправленная работа по информированию иностранных инвесторов относительно перспектив возможной взаимовыгодной кооперации по инвестиционным предложениям организаций города. В этих целях презентация инвестиционных предложений постоянно осуществляется в рамках проведения международных выставок, встреч и переговоров с иностранными производителями и инвесторами. Кроме того, будет продолжена работа по разработке и размещению на интернет-сайте горисполкома перспективных инвестиционных предложений.

Реализация запланированных мероприятий позволит увеличить за 2011 - 2015 годы объем инвестиций в основной капитал не менее чем в 1,3 раза.

Показатели инвестиционной деятельности города определены согласно приложениям 4, 5 к настоящей Программе.



ГЛАВА 6 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

31. В промышленном комплексе города рост производственного потенциала, его качественное улучшение, снижение материало- и импортоемкости продукции, повышение ее конкурентоспособности на внешних рынках будут обеспечены в первую очередь за счет организации новых и модернизации действующих производств, использующих современные технологии, передовые научные разработки и создающих продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Увеличение объемов продаж промышленной продукции планируется обеспечить за счет проведения активной маркетинговой политики, расширения товаропроводящей сети, совершенствования гарантийного и послегарантийного обслуживания.

Основные показатели развития промышленности города определены согласно приложению 6 к настоящей Программе.

32. Ускоренными темпами будет развиваться химическое производство. Программа технологического развития ОАО "Белшина" на 2011 - 2015 годы предусматривает реализацию ряда инвестиционных проектов: "Главный корпус завода массовых шин. Техническое перевооружение легкового потока", "Завод массовых шин. Техническое перевооружение производства грузовых цельнометаллокордных шин", "Создание производства цельнометаллокордных шин размеров 16.00R20 и 445/65R22,5. Установка сборочного комплекса", "Реконструкция энергетического комплекса производства сверхкрупногабаритных шин ОАО "Белшина" на базе когенерационных энергетических установок", "Техническое перевооружение завода крупногабаритных шин", "Механический завод. Модернизация участка изготовления пресс-форм".

Ведется работа по реализации перспективного проекта по реконструкции подготовительных цехов, предусматривающего установку на шинных заводах современных линий резиносмешения взамен используемого физически изношенного и устаревшего оборудования. Реализация данного проекта позволит обеспечить стабильное качество резиновых смесей и снижение энергозатрат. Всего на реализацию инвестиционных проектов и мероприятий обществом планируется освоить инвестиций в объеме 144 миллионов евро.

33. В машиностроительной отрасли предполагается дальнейшее проведение модернизации и технического перевооружения действующих предприятий. С целью привлечения средств для обновления производственной базы в ОАО "Бобруйский машиностроительный завод" в июле 2011 года заключен инвестиционный договор между Республикой Беларусь и закрытым акционерным обществом (далее - ЗАО) "Гидромашсервис" (Российская Федерация) по реконструкции предприятия. Реализация данного проекта предусматривает внедрение высокопроизводительных и энергосберегающих технологий. На предприятии планируется диверсификация выпускаемой продукции за счет расширения номенклатуры насосной продукции, освоения новых марок сплавов.

ОАО "Бобруйскагромаш" сохранит свою специализацию на выпуске прицепной техники для сельского хозяйства. С целью сохранения позиций предприятия на внешних рынках планируется создание и освоение нового поколения кормоуборочной техники, транспортно-технологических средств, организация комплексов для длительного хранения зерна, разработка и организация производства модельного ряда зерносушилок. В 2010 году уже начата модернизация и техническое перевооружение предприятия в рамках инвестиционного проекта "Техническое переоснащение производства под выпуск новой сельскохозяйственной техники для заготовки кормов и внесения удобрений на базе энергонасыщенных тракторов и самоходных шасси", объем инвестиций составит 80 миллиардов рублей. В результате реализации данного проекта будет проведена работа по технологическому переоснащению мощностей предприятия, что предусматривает выпуск новой сельскохозяйственной техники, в том числе агрегатируемой с энергонасыщенными тракторами. С целью включения номенклатуры продукции предприятия в различные федеральные и региональные программы развития агропромышленного комплекса Российской Федерации в 2011 - 2015 годах планируется значительное увеличение объемов поставок машинокомплектов для последующей досборки и комплектации на совместных производствах на территории России.

Перспективным направлением развития РУП "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов" будет дальнейшее освоение производства тракторов "Беларус 324" (с гидротрансмиссией), расширение спектра коммунальной техники (экскаватор, машина подметально-уборочная, устройство оросительное, поливочная машина, роторный снегоочиститель). Продолжится работа по производству технически упрощенных малогабаритных тракторов "Беларус-211/311", предназначенных для поставок в Пакистан и другие страны Ближнего Востока. Продолжится реализация инвестиционного проекта "Модернизация производства дисковых колес на 2010 - 2020 годы", что позволит выпускать импортозамещающую продукцию (проектная мощность 500 тысяч колес в год) и обеспечить перспективную потребность ведущих белорусских машиностроительных предприятий, расширить номенклатуры выпускаемых колес с 8 до 15 типоразмеров.

Стратегия развития ОАО "ТАиМ" на 2011 - 2015 годы ориентирована на дальнейший рост объемов производства за счет наращивания выпуска изделий тормозных систем, пневмоаппаратов для ОАО "Минский тракторный завод" до 60 тысяч комплектов в год, освоения производства инновационной продукции для тракторной техники по программе импортозамещения (пневмопереходник ШКЯМ 549.00.000), освоения производств малогабаритной техники автономной и навесной, агрегатируемой с тракторами класса 0,6 т, выполняющей весь комплекс работ, связанных с содержанием, ремонтом, благоустройством, санитарным обслуживанием и уборкой территории. В 2012 - 2015 годах с целью повышения качества выпускаемой продукции, снижения энерго- и материалоемкости продукции общество планирует провести модернизацию действующих мощностей по производству автомобильных компонентов. На эти цели планируется направить около 14 миллиардов рублей.

В 2011 - 2015 годах в ОАО "Бобруйсксельмаш" планируется реализация 2 инновационных проектов: "Строительство окрасочного цеха под технологию окраски водорастворимыми лакокрасочными материалами", "Техническое перевооружение производства для обеспечения выпуска комбинированных почвообрабатывающе-посевных агрегатов". Реализация проектов позволит нарастить объемы производства более чем в 10 раз, увеличить долю экспорта в страны дальнего зарубежья до 50 процентов, повысить конкурентоспособность выпускаемых машин на внешних рынках.

34. В числе приоритетных направлений остаются обработка древесины и производство изделий из дерева. Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции будет обеспечиваться на основе глубокой переработки древесного сырья, снижения ее энергоемкости за счет замены импортируемых видов топлива на местные.

В ОАО "ФанДОК" будет продолжена в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. N 529 "О некоторых мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 252, 1/9040) работа по реализации программы модернизации действующих производств и технического перевооружения предприятия, которая предусматривает:

строительство завода древесностружечных плит толщиной 2 - 6 миллиметров мощностью 30 тысяч кубических метров в год. Выход на проектную мощность планируется в июне 2013 года;

строительство мини-теплоэнергоцентрали (далее - мини-ТЭЦ). В марте 2010 года произведен запуск первой очереди мини-ТЭЦ, ведутся подготовительные работы по строительству второй очереди с выходом на проектную мощность;

модернизацию действующего цеха по производству пиломатериалов и погонажа. Реализация мероприятий - 2012 - 2013 годы.

ЗАО "Бобруйскмебель" планирует обеспечивать прирост объемов производства за счет дальнейшего технического перевооружения производства, выпуска новых моделей корпусной мебели, изготовленных из натуральных экологически чистых материалов. Планируется внедрить линию оптимизации на участке лесопиления, закупить и установить котел для сжигания древесных отходов, внедрить новые технологии, частично заменить импортные материалы отечественными, что позволит снизить себестоимость выпускаемой продукции и повысить ее конкурентоспособность по ценовому фактору.

35. В трикотажном, швейном и кожевенном производствах основными задачами являются освоение новых видов продукции и технологий, повышение качества и расширение ассортимента выпускаемой продукции на основе дальнейшего технического перевооружения.

В ОАО "Бобруйсктрикотаж" в 2011 - 2015 годах планируется замена физически и морально устаревшего технологического оборудования на более высокоскоростное и высокотехнологичное. Общий объем инвестиций составит около 6,7 миллиарда рублей.

Ежегодный прирост объема производства в ОАО "Славянка" планируется за счет увеличения выпуска наиболее ликвидного ассортимента изделий, одежды нестандартных размеров, совершенствования спортивной линии изделий "Slav sport", дальнейшего совершенствования ассортимента продукции за счет применения новых видов фурнитуры, улучшения и расширения ассортимента для школьников. Планируются ежегодные инвестиции в основной капитал не менее миллиарда рублей в части реновации оборудования.

ОАО "Бобруйский кожкомбинат" будет продолжена работа по модернизации и техническому перевооружению предприятия, что позволит повысить качество выпускаемой продукции, увеличить выпуск кожевенных товаров и сократить производственный цикл.

ОАО "Легпромразвитие" прогнозирует ежегодный прирост объемов производства за счет реализации внедренного в 2008 - 2009 годах проекта по вводу нового оборудования, улучшения качества и потребительской привлекательности выпускаемой продукции и увеличения выпуска продукции производственно-технического назначения по кооперации с белорусскими предприятиями.

36. Организациями пищевой промышленности города в 2011 - 2015 годах предусматривается дальнейшая модернизация и техническое перевооружение действующих производств, расширение ассортимента выпускаемой продукции и повышение ее качества.

В ОАО "Бобруйский мясокомбинат" в 2011 - 2012 годах планируется реализация инвестиционного проекта "Строительство мясожирового цеха". Реализация данного проекта позволит увеличить объем производства мяса в 1,5 раза.

На ИЧУПТП "Старая крепость" в 2011 году начата реализация импортозамещающего проекта по производству детского питания в упаковке "Тетра-Пак", что позволит выпускать новые виды продукции: соки и нектары для детского питания, пюре фруктовое и фруктово-овощное.

ОАО "Красный пищевик" планирует приобретение и ввод в эксплуатацию линии по выпуску инновационной продукции - мягкой карамели, продолжит наращивать производство начинок мармеладных термостабильных, что позволит обеспечить к 2015 году увеличение доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной до 10 процентов против 0,1 процента за первое полугодие 2011 года.

Развитие унитарного коммунального производственного предприятия (далее - УКПП) "Бобруйский завод напитков" будет направлено на сокращение объемов производства плодовых крепленых ординарных вин с одновременным расширением ассортимента и наращиванием объемов производства вин улучшенного качества и специальной технологии. С 2010 года предприятие осуществляет реализацию инвестиционного проекта "Реконструкция УКПП "Бобруйский завод напитков".

Прирост объемов производства в ОАО "Бобруйский завод растительных масел" на 2011 - 2015 годы более чем в 2 раза планируется за счет проведения модернизации участка рафинации и дезодорации с заменой оборудования.

В соответствии с программой развития УКПП "Могилевхлебпром" на 2011 - 2015 годы предусматривается техническое перевооружение филиала республиканского унитарного производственного предприятия "Могилевхлебпром" Бобруйский хлебозавод. В 2011 году введена в эксплуатацию отсадочная машина по производству пряников, печенья двухцветного с наполнителями. В 2011 - 2012 годах планируется введение в эксплуатацию линии по производству слоеных булочек и кондитерских изделий на участке механической пекарни. Проводимая работа позволит увеличить объем производства продукции в натуральном выражении за пятилетие в 1,2 раза.

В ОАО "Бобруйский комбинат хлебопродуктов" за счет проведения мероприятий по техническому перевооружению за 2011 - 2015 годы планируется увеличить объем производства в 1,6 раза.

Реализация намеченных мер позволит увеличить объем промышленного производства в целом по городу более чем в 2,8 раза к уровню 2010 года.

37. В энергетике продолжится работа по снижению использования импортируемых энергоресурсов, увеличению использования местных, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, внедрению новых энергоэффективных технологий, оборудования и технологических процессов.

В этих целях в 2011 - 2015 годах планируется:

завершение строительства в 2011 - 2012 годах в ОАО "ФанДОК" мини-ТЭЦ, что позволит увеличить использование местных видов топлива на 12 тысяч тонн условного топлива и исключить приобретение дорогостоящей тепловой энергии;

внедрение в 2011 году на БРУП "Гидролизный завод" анаэробной предочистки концентрированных сточных вод с получением биогаза и последующим использованием его в качестве топлива вместо импортируемого природного газа;

завершение в 2014 году работы по строительству биогазовой установки на очистных сооружениях БУКДПП "Водоканал". Прирост использования биогаза в 2013 году составит 2000 тонн условного топлива, при этом снижение потребления со стороны РУП "Могилевэнерго" электрической энергии составит 6 тысяч кВт·ч (1680 тонн условного топлива);

строительство когенерационной установки мощностью 11,7 МВт на ОАО "Белшина", что позволит не приобретать электрическую и тепловую энергию у РУП "Могилевэнерго" в объеме свыше 36 тысяч тонн условного топлива.

Продолжится работа по увеличению использования тепловых вторичных энергоресурсов. Ожидается ежегодный прирост в 1,5 тысячи тонн условного топлива.

Реализация намеченных задач позволит получить экономию топливно-энергетических ресурсов в объеме 30 - 40 тысяч тонн условного топлива ежегодно, увеличить долю использования местных видов топлива в балансе котельно-печного топлива до 61 процента.

38. Основными задачами строительного комплекса города являются повышение качества строительной продукции (работ, услуг), обеспечение населения доступным и качественным жильем.

В числе важных задач - расширение жилищного строительства, в том числе индивидуального, за счет всех источников финансирования.

Показатели развития строительства определены согласно приложению 7 к настоящей Программе.

Особое внимание будет уделено строительству жилья типовых потребительских качеств повышенной комфортности, расширению индивидуального жилищного строительства. Получит дальнейшее развитие крупнопанельное домостроение с применением модернизированных серий домов, приближающихся по комфортности к каркасным и кирпичным домам и являющихся дешевле их. Актуальным остается строительство домов на основе железобетонного каркаса.

Для наращивания объемов жилищного строительства предусматривается дальнейшее развитие мощностей предприятий индустриального домостроения. Ведется работа по реконструкции, модернизации и созданию новых мощностей в ОАО "Бобруйский завод крупнопанельного домостроения", на УКПП "Комбинат железобетонных изделий", РУП "Бобруйский домостроительный комбинат". В ОАО "Строительный трест N 13" приобретена и установлена линия по производству плит пустотного настила, что позволит осуществлять строительство без закупки плит у сторонних организаций. Планируется приобретение оборудования для производства колонн с воротниковыми консолями и предварительно напряженных ригелей и оборудования для производства цементно-стружечных плит, что позволит осуществлять строительство жилых домов с применением метода несъемной опалубки.

Повышению качества строительства будет способствовать создание механизма экономической ответственности за качество работ и соблюдение требований нормативов и документов на всех стадиях строительства.

Всего за 2011 - 2015 годы в городе планируется ввести 442 тысячи квадратных метров жилья. Уровень обеспеченности населения жильем в расчете на одного жителя повысится с 23,2 квадратного метра в 2010 году до 25,2 квадратного метра в 2015 году.

За 2011 - 2015 годы планируется увеличить объем подрядных работ на 33,7 процента к уровню 2010 года.

39. Основной задачей развития сферы услуг является обеспечение экономики и населения вне зависимости от места проживания высококачественными услугами по доступным ценам и увеличение объема их экспорта.

Акцент будет сделан на ускоренное развитие новых видов услуг - информационных, телекоммуникационных, финансовых, логистических, услуг рыночной инфраструктуры, способствующих ускорению экономического роста, а также социальных услуг, повышающих качество жизни населения. Предстоит расширить применение информационно-коммуникационных технологий в медицине, образовании, активнее развивать электронную торговлю.

Показатели развития сферы услуг определены согласно приложению 8 к настоящей Программе.

40. В 2011 - 2015 годах основной задачей организаций транспорта общего пользования станет удовлетворение потребности населения города в транспортных услугах.

Для этого предусматривается:

пополнение и обновление парков подвижного состава транспортных организаций;

проведение постоянного мониторинга городских автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении;

оптимизация городской маршрутной сети за счет организации новых маршрутов. Планируется продлить троллейбусное движение в сторону нового микрорайона N 7;

улучшение качества предоставления услуг на пассажирском транспорте;

создание современного логистического центра.

Получит дальнейшее развитие система автоматизированного управления движением автобусов с использованием возможностей спутниковой навигации, что позволит обеспечить информационное взаимодействие управляющих систем транспортных организаций, повысить уровень качества перевозок пассажиров за счет непрерывного контроля за движением автобусов, оперативное устранение возникающих отклонений и срывов перевозочного процесса.

41. Основные задачи развития связи - обеспечение инновационного развития телекоммуникационной инфраструктуры, расширение услуг почтовой связи современного уровня.

Развитие сети передачи данных по-прежнему будет одним из основных направлений маркетинговой деятельности. Для этого предусматривается дальнейшее развитие услуг широкополосного доступа в сеть Интернет, широкого использования услуг VPN.

В 2011 - 2015 годах основной упор будет делаться на проведение мероприятий, направленных на увеличение привлекательности услуги ZALA: изменение направления телевизионных пакетов, которое будет основываться на предпочтениях абонентов услуги, увеличение количества транслируемых каналов, внедрение дополнительных сервисов.

Для реализации основных направлений развития сферы услуг на 2011 - 2015 годы планируется:

строительство волоконно-оптической линии связи;

строительство мультисервисной сети с использованием технологии сетей нового поколения (IMS);

развитие инфраструктуры сети передачи данных с целью максимального охвата потребителей услугами широкополосного доступа с применением новых технологий передачи данных (xPON).

42. Развитие торговли будет направлено на стабильное обеспечение платежеспособного спроса различных категорий населения на высококачественные товары широкого ассортимента преимущественно за счет отечественного производства при высоком уровне обслуживания, а также увеличение сопутствующих услуг. Для этого предусматривается повышение конкурентоспособности и улучшение условий реализации отечественных товаров, совершенствование методов управления товарными ресурсами, создание эффективной системы товародвижения, развитие инфраструктуры товарных рынков, совершенствование методов организации торговли, обеспечение эффективного взаимодействия торговли с другими отраслями народнохозяйственного комплекса, укрупнение розничной торговой сети и расширение ее инфраструктуры.

За счет реконструкции и нового строительства развитие розничной торговой сети будет представлено открытием гипер- и супермаркетов, формированием крупных розничных торговых структур, работающих по технологии торговых сетей. Количество магазинов увеличится с 705 в 2010 году до 830 в 2015 году с увеличением торговой площади с 78,7 до 129,4 тысячи квадратных метров соответственно.

Предусматривается продолжение формирования системы так называемых "удобных магазинов", расположенных в радиусе пешеходной доступности и торгующих ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, а также сети дисконтных магазинов (дискаунтеров) с минимальными торговыми надбавками. Также развитие получат так называемые "социальные полки" с размещением на них ассортимента товаров, реализуемых со скидками.

Наряду с магазинными формами торговли предполагается дальнейшее развитие и других форм. Самое широкое распространение получит розничная торговля с применением интернет-технологий, предоставлением возможности заключения договора розничной купли-продажи иными способами (по каталогам, почте). В целях приближения товара к покупателю продолжится развитие мелкорозничной торговой сети, проведение ярмарок, выставок-продаж, распродаж товаров по сниженным ценам, рекламных акций, будут приниматься иные меры, направленные на активизацию спроса населения.

Особое внимание намечено уделять обеспечению продовольственной безопасности. Для бесперебойного и равномерного снабжения населения продуктами питания будет продолжена работа по своевременному созданию запасов основных продуктов питания, в том числе социально значимых.

Инвестиционная политика будет направлена на привлечение из негосударственных источников инвестиционных ресурсов на развитие торговой инфраструктуры, реконструкцию имеющихся и строительство новых торговых объектов.

Планируется к концу 2015 года достигнуть обеспеченности торговыми площадями до 600 квадратных метров в расчете на тысячу жителей.

Объем товарооборота розничной торговли через все каналы реализации за 2011 - 2015 годы прогнозируется с приростом в 67,7 процента.

43. Основной целью развития общественного питания является обеспечение услугами питания различных категорий населения на основе повышения их качества и расширения номенклатуры, а также обеспечения их доступности по ценовому и территориальному фактору.

В целях удовлетворения потребностей всех слоев населения планируется решать вопрос по организации работы торговых объектов общественного питания различных типов и наценочных категорий.

Развитие сети объектов общественного питания будет осуществляться за счет нового строительства, реконструкции действующих объектов, помещений первых этажей зданий по следующим основным направлениям:

открытие объектов, основанных на традициях белорусской национальной кухни, отражающих колорит и самобытность белорусской культуры;

создание объектов быстрого обслуживания в первоочередном порядке в местах миграционных потоков населения;

создание специализированных объектов, в том числе детских, кондитерских кафе, ориентированных на организацию обслуживания молодежи, посетителей с детьми;

обеспечение качественным горячим питанием учащейся молодежи, рабочих и служащих.

В сфере ресторанного бизнеса будут преобладать демократичные рестораны, рассчитанные на публику в среднем ценовом интервале.

Среди коммерческих перспективных форматов в направлении "еда - отдых" - форматы "кофейни", "пивные бары", "пабы", которые в зависимости от выбранной концепции (дорогое или недорогое) будут определять не только ассортимент выбранной продукции, но и форму обслуживания, круг потребителей, цену и другие критерии.

В качестве главного средства повышения ценовой доступности станет развитие социально ориентированных объектов общественного питания.

К 2015 году обеспеченность населения местами в общедоступных объектах общественного питания на тысячу жителей достигнет до 40 мест против 30,8 в 2010 году.

Реализация намеченных мер позволит увеличить объемы розничного товарооборота общественного питания за 2011 - 2015 годы с приростом 63,1 процента.

44. Развитие бытового обслуживания населения будет направлено на обеспечение ценовой и территориальной доступности для населения полного комплекса бытовых услуг первой необходимости, совершенствование структуры бытовых услуг, повышение уровня обслуживания и качества оказываемых услуг, в том числе за счет развития малого и среднего предпринимательства.

Наиболее интенсивно будут развиваться услуги ремонтно-восстановительного характера, в том числе техническое обслуживание и ремонт автомототранспортных средств, машин и оборудования, ремонт и строительство жилья, обслуживание вычислительной техники, а также услуги личного характера (химчистки, прачечные и парикмахерские).

Продолжится формирование сети объектов бытового обслуживания шаговой доступности в районах массовых жилых застроек. За 2011 - 2015 годы планируется открыть не менее 75 объектов бытового обслуживания.

45. Основной задачей развития туристической и экскурсионной деятельности города является создание современных объектов туристической индустрии и условий для обеспечения отдыхающих качественными туристскими услугами.

Цель развития туризма - создание эффективного туристического комплекса, позволяющего наиболее полно удовлетворить потребности отечественных и зарубежных потребителей туристических услуг при рациональном использовании и сохранении историко-культурного наследия.

В 2011 - 2015 годах предусматривается произвести реставрационно-восстановительные работы по архитектурно-историческому комплексу "Бобруйская крепость".

Маркетинговая стратегия по развитию туризма будет направлена на создание системы брендов, интернет-сайтов и туристско-информационных терминалов, форм подачи рекламной информации о туристических возможностях города.

С этой целью планируется:

развитие оздоровительного туризма на основе укрепления санаторно-курортной базы;

расширение перечня предоставляемых услуг за счет внедрения новых оздоровительных туров, а также за счет проведения реконструкции гостиниц города;

максимальное вовлечение в туристический оборот объектов историко-культурного наследия, такого как Бобруйская крепость;

продвижение национальных туров на внешние рынки туристических услуг за счет участия в зарубежных выставках и перехода на мировые стандарты качества туристических услуг.

46. Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства будет направлена на продолжение начатых ранее преобразований, повышение эффективности, надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения, качества предоставляемых услуг и обеспечение экономических, правовых и организационных условий для технологической модернизации, безубыточного функционирования и дальнейшего реформирования отрасли.

Предусматривается ежегодно снижать затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг населению в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года не менее 5 процентов в год.

На 2011 - 2015 годы предусматривается выполнение работ по капитальному ремонту и тепловой модернизации 17 жилых домов с вводом общей площади 77,5 тысячи квадратных метров (в 2011 году - 30,3 тысячи квадратных метров, в 2012 году - 11,7 тысячи квадратных метров, в 2013 году - 11,8 тысячи квадратных метров, в 2014 году - 11,5 тысячи квадратных метров, в 2015 году - 12,2 тысячи квадратных метров), что позволит улучшить условия и комфортность проживания граждан.

Планируется отремонтировать 177,7 тысячи квадратных метров кровель на 162 домах.

Продолжится работа по замене пассажирских лифтов в жилых домах (за пятилетие - 182 лифта).

Для снижения тепловых потерь и улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг в текущем пятилетии запланировано произвести замену 60 километров тепловых сетей с преимущественным применением предварительно изолированных трубопроводов.

В 2011 - 2015 годах планируется выполнять целенаправленную работу по текущему ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства. Предусматривается выполнить работы по:

капитальному ремонту улиц Пушкина, Орджоникидзе, Спартаковской;

очистке и водопонижению уровня реки Бобруйка с созданием санитарно-защитной зоны;

текущему ремонту дорожных покрытий городских улиц, а также работы по укладке тротуарной плитки, продолжить работы по озеленению города.



ГЛАВА 7 АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

47. Для формирования масштабного конкурентоспособного предпринимательского сектора экономики работа горисполкома будет направлена на создание благоприятных условий и возможностей для динамичного и устойчивого развития малого и среднего предпринимательства.

Достижение данной цели будет осуществляться в рамках реализации Директивы Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. N 4 "О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 3, 1/12259).

В связи с этим основной целью по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства является создание благоприятных условий и возможностей для его развития, способствующих динамичному и устойчивому развитию, формированию рациональной отраслевой структуры предпринимательской деятельности, что в свою очередь стимулирует создание новых коммерческих организаций, расширение действующих производств.

В результате проводимых мер будут созданы необходимые условия для повышения предпринимательской активности и интенсивного развития малого и среднего бизнеса.

Показатели развития предпринимательства определены согласно приложению 9 к настоящей Программе.

48. Повышение эффективности деятельности предприятий, сокращение объемов их государственного субсидирования, увеличение притока прямых иностранных инвестиций предполагает активизацию процесса приватизации и реформирования структуры государственной собственности.

Реформирование отношений собственности будет осуществляться за счет решения следующих задач:

оптимизации структуры коммунальной собственности города, исходя из задач ее социально-экономического развития, в том числе определения государственных предприятий, остающихся в государственной собственности, подлежащих преобразованию в открытые акционерные общества, приватизации;

совершенствования организации владельческого надзора за деятельностью открытых акционерных обществ;

проведения продажи пакетов акций, находящихся в коммунальной собственности города, на конкурсах (аукционах);

вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества.



ГЛАВА 8 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

49. Основными задачами внешнеэкономической деятельности города являются: расширение экспорта, оптимизация объема и структуры импорта в целях достижения устойчивого положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами.

Показатели внешнеэкономической деятельности города определены согласно приложению 10 к настоящей Программе.

Для выполнения этих задач необходимо обеспечить:

наращивание объемов экспорта традиционных для города товаров и услуг;

товарную и географическую диверсификацию экспорта производимой продукции, в том числе создаваемой с использованием высоких технологий;

развитие товаропроводящих сетей;

усиление конкурентных позиций на мировых рынках производителей-экспортеров за счет снижения затрат на производимую продукцию, внедрения современных технологий, обеспечивающих повышение ее качества и соответствие требованиям международных стандартов;

развитие сферы экспортных услуг (транспортные, строительные, связь, туризм, банковские, страховые, консалтинговые и другие);

создание импортозамещающих производств;

выход в 2015 году на положительное сальдо внешней торговли товарами (без учета организаций, подчиненных республиканским органам управления);

развитие международного регионального сотрудничества;

активное использование имеющихся механизмов взаимодействия в рамках установленных побратимских связей для продвижения товаров на внешние рынки.

В 2011 - 2015 годах распределение экспорта продукции не претерпит существенных изменений и будет приходиться на Россию, Украину, Казахстан, Молдову, Армению и другие страны Содружества Независимых Государств (далее - СНГ). Вторым по значимости торговым партнером города после стран СНГ является Европейский союз. Предусматривается дальнейшее увеличение поставок продукции в Литву, Германию, Польшу, Латвию, Швецию, Нидерланды, Венгрию, Болгарию, Францию и другие государства.

Будет продолжена работа по увеличению поставок, впервые осуществленных в 2009 году, в Японию, Швейцарию, Гвинею-Бисау, Хорватию, Боливарийскую Республику Венесуэла, Корею.

Планируется более активное освоение рынков Индии, Ирана, Китая.

Увеличение экспорта товаров к 2015 году планируется за счет продвижения продукции на рынок Российской Федерации, а также освоения рынков других стран СНГ, Балтии, дальнего зарубежья, участия в выставках и ярмарках, используя товаропроводящую сеть, в том числе через созданные совместные предприятия, дилерские центры, торговые дома.

С целью расширения географии внешнеэкономической деятельности города в 2011 - 2015 годах предусматривается дальнейшее развитие межрегиональных связей.

Увеличение экспорта планируется обеспечить за счет перехода производителей на мировые технологические стандарты - сертификацию системы качества на соответствие международным стандартам серии ISO-9000 версии 2000 года. Для освоения рынков Евросоюза планируется проведение работы по получению международных сертификатов СЕ-маркировки.

Активное участие в наращивании объемов экспортных поставок будет осуществляться за счет привлечения субъектов хозяйствования малого и среднего бизнеса.

Работа в сфере внешнеэкономической деятельности будет направлена на рационализацию объемов и структуры импорта товаров.

Во внешней торговле услугами сохраняется положительное сальдо. В предстоящем пятилетии планируется продолжить работу по наращиванию объемов экспорта услуг, что позволит сохранить положительную динамику роста сальдо внешнеторгового оборота.

Увеличение объема экспорта планируется осуществить в первую очередь за счет роста экспорта транспортных услуг (удельный вес около 75 процентов), в этой связи намечается строительство логистического центра, пополнение и обновление парков подвижного состава транспортных организаций. Будет продолжена работа по увеличению объема строительства отечественными предприятиями строительной отрасли за рубежом, развитию туристических услуг.

Расширение экспорта туристических услуг будет обеспечено за счет развития инфраструктуры туризма, повышения эффективности использования имеющихся туристических ресурсов.



ГЛАВА 9 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

50. Основные перспективные природоохранные мероприятия в 2011 - 2015 годах будут направлены на обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ресурсов при сохранении целостности природных комплексов.

Показатели природопользования города определены согласно приложению 11 к настоящей Программе.

В области охраны атмосферного воздуха предусматривается локальный мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в филиале "Бобруйская теплоэнергоцентраль N 2" РУП "Могилевэнерго", установка котла меньшей мощности, работающего на древесных отходах, вместо работающего на природном газу и местных фильтров-пылеуловителей, вместо эксгаустенных систем в ЗАО "Бобруйскмебель", установка зонта и газоочистительной установки рукавного типа для плавильной печи в чугунолитейном цехе ОАО "Бобруйский машиностроительный завод", модернизация вытяжной вентиляции, установка фильтра на улавливатель сварочных аэрозолей с возвратом очищенного воздуха в рабочую зону на сварочном участке в ОАО "ТАиМ", реконструкция системы аспирации халвичного участка путем замены существующих газоочистительных установок на фильтр рукавный в ОАО "Красный пищевик", перевод автомобилей на сжатый природный газ в качестве использования моторного топлива предприятиями города.

В области охраны водных ресурсов предусматривается реновация дюкеров через реку Березина от канализационно-насосных станций 2 и 3, строительство биоэнергетического комплекса на очистных сооружениях с обезвоживанием осадка, реконструкция городских очистных сооружений с заменой системы аэрации, капитальный ремонт отстойников, аэротенок и подземных коммуникаций 3-й, 4-й очереди, строительство станции обезжелезивания на водозаборе N 2 на БУКДПП "Водоканал", улучшение работы локальных очистных сооружений, снижение концентрации вредных веществ в сточных водах ОАО "Бобруйский кожевенный комбинат", строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации частного сектора и водоотведения по улицам Черняховского, Мозырской и другим, очистка и водопонижение уровня реки Бобруйка с созданием санитарно-защитной зоны.

В области обращения с отходами и охраны биологических ресурсов предусматривается разработка проектно-сметной документации и строительство завода по переработке твердых коммунальных отходов, создание производства по переработке резиносодержащих отходов, монтаж конструкций и ввод в эксплуатацию локального очистного сооружения на заводе крупногабаритных шин ОАО "Белшина", приобретение установки для дробления железобетонных конструкций на РУП "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов" в целях снижения объемов хранения таких отходов, приобретение контейнеров для раздельного сбора коммунальных отходов, специальных автомобилей-мусоровозов для сбора твердых коммунальных отходов, грузовых автомобилей, в том числе передвижных приемных пунктов для сбора вторичных материальных ресурсов.

В области охраны особо охраняемых природных территорий предусматривается разработка научного и технико-экономического обоснования и установление границ ландшафтного заказника местного значения "Луковая гора", разработка проекта экологической тропы и создание экологической тропы в памятнике природы местного значения "Пойменная дубрава".

Особое внимание будет уделяться экологическому образованию, воспитанию и пропаганде экологических знаний среди подрастающего поколения.



ГЛАВА 10 МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ

51. В целях реализации Программы горисполкомом ежегодно в 2012 - 2015 годах будет разрабатываться комплекс мер, направленный на достижение намечаемых направлений социально-экономического развития города.

52. В целях экономической безопасности в городе будет продолжена работа по реализации комплекса мер в части сокращения долгов органов местного управления и самоуправления:

погашение субъектами хозяйствования кредитов, выданных банками Республики Беларусь под гарантии горисполкома, за счет собственных средств;

погашение ценных бумаг, размещенных горисполкомом на внутреннем финансовом рынке, в установленные сроки;

предоставление гарантий горисполкома только при отсутствии других способов обеспечения кредитных обязательств субъектов хозяйствования.

Для поддержания дефицита бюджета города на уровне, установленном законодательством, будет продолжена работа по сокращению непервоочередных расходов бюджета, привлечению дополнительных доходных источников, снижению объемов заимствований.



Приложение 1
к Программе
социально-экономического развития
города Бобруйска на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА БОБРУЙСКА НА 2011 - 2015 ГОДЫ

---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------
¦              ¦           ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦              ¦  Единица  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦  Показатели  ¦ измерения +------+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦              ¦           ¦отчет ¦             прогноз              ¦2015 год к¦
¦              ¦           ¦      ¦                                  ¦2010 году ¦
+--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Продукция     ¦процентов к¦136,5 ¦190,2 ¦116,3 ¦107,6 ¦107,7 ¦107,5 ¦  275,6   ¦
¦промышленности¦предыдущему¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦(в фактических¦   году    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦ценах)        ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Инвестиции в  ¦    -"-    ¦129,6 ¦207,3 ¦ 75,2 ¦ 87,0 ¦ 91,1 ¦105,3 ¦  130,1   ¦
¦основной      ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦капитал       ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Доля          ¦ процентов ¦ 12,0 ¦ 12,0 ¦ 12,0 ¦ 11,7 ¦ 12,1 ¦ 12,2 ¦          ¦
¦иностранных   ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦инвестиций в  ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦общем объеме  ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦инвестиций    ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Объем         ¦ миллионов ¦ 10,0 ¦ 19,0 ¦ 21,0 ¦ 22,0 ¦ 24,0 ¦ 25,0 ¦  250,0   ¦
¦иностранных   ¦ долларов  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦инвестиций    ¦    США    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Из них прямые ¦    -"-    ¦ 7,1  ¦ 15,0 ¦ 17,0 ¦ 19,0 ¦ 20,0 ¦ 21,0 ¦  295,8   ¦
¦иностранные   ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦инвестиции на ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦чистой основе ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦(без учета    ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦задолженности ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦прямому       ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦инвестору за  ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦товары        ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦(работы,      ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦услуги)       ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Экспорт       ¦процентов к¦135,9 ¦120,0 ¦111,8 ¦112,4 ¦115,8 ¦114,6 ¦  200,1   ¦
¦товаров       ¦предыдущему¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦              ¦   году    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Экспорт услуг ¦    -"-    ¦130,6 ¦136,9 ¦112,3 ¦115,6 ¦116,8 ¦116,8 ¦  242,5   ¦
+--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Сальдо внешней¦ миллионов ¦164,3 ¦150,0 ¦170,0 ¦185,0 ¦200,0 ¦230,0 ¦          ¦
¦торговли      ¦ долларов  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦товарами      ¦    США    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Сальдо внешней¦    -"-    ¦- 0,4 ¦ 0,1  ¦ 0,5  ¦ 0,7  ¦ 0,8  ¦ 1,0  ¦          ¦
¦торговли      ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦услугами      ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Розничный     ¦процентов к¦119,3 ¦112,5 ¦110,5 ¦110,5 ¦110,5 ¦110,5 ¦  167,7   ¦
¦товарооборот  ¦предыдущему¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦              ¦   году    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Платные услуги¦    -"-    ¦112,9 ¦108,5 ¦105,0 ¦105,0 ¦105,0 ¦105,0 ¦  131,9   ¦
¦населению     ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Ввод в        ¦   тысяч   ¦135,4 ¦ 80,0 ¦ 84,0 ¦ 88,2 ¦ 92,6 ¦ 97,2 ¦442,0 <*> ¦
¦эксплуатацию  ¦квадратных ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦жилья за счет ¦  метров   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦всех          ¦   общей   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦источников    ¦  площади  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦финансирования¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Номинальная   ¦   тысяч   ¦1517,8¦2095,1¦2587,4¦3079,0¦3571,6¦4060,9¦  267,5   ¦
¦начисленная   ¦  рублей   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦среднемесячная¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦заработная    ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦плата         ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦работников    ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Темп роста к  ¦ процентов ¦152,9 ¦138,0 ¦123,5 ¦119,0 ¦116,0 ¦113,7 ¦          ¦
¦уровню        ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦прошлого года ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦--------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-----------


--------------------------------

<*> Тысяч квадратных метров.



Приложение 2
к Программе
социально-экономического развития
города Бобруйска на 2011 - 2015 годы



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА БОБРУЙСКА

---------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------
¦                    ¦         ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦                    ¦ Единица ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦     Показатель     ¦измерения+------+------+------+------+------+------+процентов,¦
¦                    ¦         ¦отчет ¦             прогноз              ¦2015 год к¦
¦                    ¦         ¦      ¦                                  ¦2010 году ¦
+--------------------+---------+------+----------------------------------+----------+
¦                              Уровень жизни населения                              ¦
+--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Номинальная         ¦  тысяч  ¦1517,8¦2095,1¦2587,4¦3079,0¦3571,6¦4060,9¦  267,5   ¦
¦начисленная         ¦ рублей  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦среднемесячная      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦заработная плата    ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦работников          ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Темп роста к уровню ¦процентов¦152,9 ¦138,0 ¦123,5 ¦119,0 ¦116,0 ¦113,7 ¦          ¦
¦прошлого года       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦                                    Образование                                    ¦
+--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦  мест   ¦ 986  ¦ 1021 ¦ 1006 ¦ 1067 ¦ 1077 ¦ 1077 ¦  109,2   ¦
¦населения           ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦общеобразовательными¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦школами на 1000     ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учащихся            ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦   -"-   ¦ 1100 ¦ 1060 ¦ 1077 ¦ 1058 ¦ 1037 ¦ 1040 ¦   94,6   ¦
¦населения детскими  ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦дошкольными         ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учреждениями на 1000¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦детей               ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Ввод в действие за  ¦         ¦      ¦      ¦             ¦      ¦      ¦          ¦
¦счет всех источников¦         ¦      ¦      ¦             ¦      ¦      ¦          ¦
¦финансирования:     ¦         ¦      ¦      ¦             ¦      ¦      ¦          ¦
¦общеобразовательные ¦  мест   ¦      ¦      ¦    1020     ¦      ¦      ¦          ¦
¦школы               ¦         ¦      ¦      ¦             ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦детские дошкольные  ¦   -"-   ¦      ¦ 240  ¦ 240  ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учреждения          ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦                                  Здравоохранение                                  ¦
+--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦  коек   ¦ 91,6 ¦ 91,6 ¦ 91,6 ¦ 91,6 ¦ 91,6 ¦ 91,6 ¦  100,0   ¦
¦населения           ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦больничными койками ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦на 10 тысяч человек ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Обеспеченность      ¦посещений¦230,2 ¦230,2 ¦230,2 ¦230,2 ¦230,2 ¦230,2 ¦  100,0   ¦
¦амбулаторно-        ¦ в смену ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦поликлиническими    ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦учреждениями на 10  ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦тысяч человек       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
+--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+----------+
¦Численность врачей  ¦ человек ¦ 38,2 ¦ 38,2 ¦ 38,2 ¦ 38,3 ¦ 38,4 ¦ 38,5 ¦  100,8   ¦
¦                    ¦  на 10  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦                    ¦  тысяч  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦                    ¦населения¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦
¦--------------------+---------+------+------+------+------+------+------+-----------


Приложение 3
к Программе
социально-экономического развития
города Бобруйска на 2011 - 2015 годы



НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ГОРОДА БОБРУЙСКА

--------------+---------+-----T------+------+------+-----T-----+------
¦             ¦         ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014¦ 2015¦ Индексы  ¦
¦             ¦ Единица ¦ год ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦ Показатели  ¦измерения+-----+------+------+------+-----+-----+процентов,¦
¦             ¦         ¦отчет¦             прогноз            ¦2015 год к¦
¦             ¦         ¦     ¦                                ¦2010 году ¦
+-------------+---------+-----+------+------+------+-----T-----+----------+
¦Среднегодовая¦  тысяч  ¦215,5¦215,7 ¦215,9 ¦ 216  ¦216,1¦216,2¦  100,3   ¦
¦численность  ¦ человек ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦          ¦
¦постоянного  ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦          ¦
¦населения    ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------+---------+-----+------+------+------+-----+-----+----------+
¦Трудовые     ¦   -"-   ¦140,5¦139,1 ¦137,6 ¦135,4 ¦133,2¦131,2¦   93,4   ¦
¦ресурсы (в   ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦          ¦
¦среднегодовом¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦          ¦
¦исчислении)  ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------+---------+-----+------+------+------+-----+-----+----------+
¦Численность  ¦   -"-   ¦102,6¦102,8 ¦102,6 ¦102,3 ¦ 102 ¦101,7¦   99,1   ¦
¦занятых в    ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦          ¦
¦экономике    ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------+---------+-----+------+------+------+-----+-----+----------+
¦Уровень      ¦процентов¦ 1,0 ¦ 1,1  ¦ 1,2  ¦ 1,2  ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦          ¦
¦безработицы  ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦          ¦
¦(к           ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦          ¦
¦экономически ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦          ¦
¦активному    ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦          ¦
¦населению)   ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦          ¦
¦-------------+---------+-----+------+------+------+-----+-----+-----------


Приложение 4
к Программе
социально-экономического развития
города Бобруйска на 2011 - 2015 годы



ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ГОРОДА БОБРУЙСКА

-------------------+----------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------
¦                  ¦          ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦                  ¦ Единица  ¦ год ¦ год  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦    Показатели    ¦измерения +-----+------+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦                  ¦          ¦отчет¦           прогноз            ¦2015 год к¦
¦                  ¦          ¦     ¦                              ¦2010 году ¦
+------------------+----------+-----+------+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Инвестиции в      ¦миллиардов¦627,6¦1301,1¦978,5¦851,3¦775,5¦816,6¦          ¦
¦основной капитал -¦  рублей  ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦всего <*>         ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Темпы роста       ¦процентов ¦129,6¦207,3 ¦75,2 ¦87,0 ¦91,1 ¦105,3¦  130,1   ¦
+------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Доля иностранных  ¦   -"-    ¦12,0 ¦ 12,0 ¦12,0 ¦11,7 ¦12,1 ¦12,2 ¦          ¦
¦инвестиций в общем¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦объеме инвестиций ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Инвестиции в      ¦миллиардов¦627,6¦1301,1¦978,5¦851,3¦775,5¦816,6¦          ¦
¦основной капитал -¦  рублей  ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦всего             ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Темпы роста       ¦процентов ¦129,6¦207,3 ¦75,2 ¦87,0 ¦91,1 ¦105,3¦  130,1   ¦
+------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Из них по видам   ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦экономической     ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦деятельности:     ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦промышленность    ¦миллиардов¦218,6¦855,5 ¦535,0¦420,0¦403,0¦410,0¦  187,6   ¦
¦                  ¦  рублей  ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦строительство     ¦   -"-    ¦36,4 ¦ 50,0 ¦52,0 ¦65,0 ¦70,0 ¦75,0 ¦  206,0   ¦
+------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦транспорт и связь ¦   -"-    ¦36,3 ¦ 52,1 ¦53,0 ¦55,0 ¦55,0 ¦35,7 ¦   98,5   ¦
+------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦образование       ¦   -"-    ¦ 2,8 ¦ 3,0  ¦ 3,0 ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 3,0 ¦  107,1   ¦
+------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦здравоохранение,  ¦   -"-    ¦19,4 ¦ 23,2 ¦25,2 ¦27,0 ¦29,0 ¦29,5 ¦  152,1   ¦
¦физическая        ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦культура и        ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦социальное        ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦обеспечение       ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦жилищно-          ¦   -"-    ¦244,7¦212,1 ¦202,0¦212,0¦152,0¦250,0¦  102,2   ¦
¦коммунальное      ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦хозяйство         ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦прочие виды       ¦   -"-    ¦69,4 ¦ 75,2 ¦33,1 ¦68,8 ¦63,0 ¦13,4 ¦   19,3   ¦
¦экономической     ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦деятельности      ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Объем инвестиций  ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦за счет:          ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦средств           ¦миллиардов¦108,1¦140,1 ¦164,1¦178,3¦128,7¦131,0¦  121,2   ¦
¦консолидированного¦  рублей  ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦бюджета           ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦собственных       ¦   -"-    ¦193,9¦670,0 ¦395,0¦260,0¦233,0¦250,0¦  128,9   ¦
¦средств           ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦организаций       ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦собственных       ¦   -"-    ¦49,6 ¦ 50,0 ¦55,0 ¦57,0 ¦62,0 ¦65,0 ¦  131,0   ¦
¦средств населения ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦кредитов          ¦   -"-    ¦168,0¦250,0 ¦210,0¦214,0¦218,0¦230,0¦  136,9   ¦
¦белорусских банков¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦без иностранных   ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦кредитных линий   ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦(далее - ИКЛ)     ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦иностранных       ¦   -"-    ¦75,7 ¦156,0 ¦117,4¦100,0¦93,8 ¦99,6 ¦  131,6   ¦
¦источников,       ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦включая кредиты   ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦иностранных банков¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦и ИКЛ             ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦в том числе       ¦   -"-    ¦19,9 ¦  -   ¦10,0 ¦10,0 ¦10,0 ¦10,0 ¦          ¦
¦кредитов          ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦иностранных банков¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦прочих источников ¦   -"-    ¦32,3 ¦ 35,0 ¦37,0 ¦42,0 ¦40,0 ¦41,0 ¦  126,9   ¦
+------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Объем иностранных ¦миллионов ¦10,0 ¦ 19,0 ¦21,0 ¦22,0 ¦24,0 ¦25,0 ¦  250,0   ¦
¦инвестиций        ¦ долларов ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦                  ¦   США    ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Из них прямые     ¦   -"-    ¦ 7,1 ¦ 15,0 ¦17,0 ¦19,0 ¦20,0 ¦21,0 ¦  295,8   ¦
¦иностранные       ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦инвестиции на     ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦чистой основе (без¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦учета             ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦задолженности     ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦прямому инвестору ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦за товары (работы,¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦услуги)           ¦          ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦------------------+----------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----------


--------------------------------

<*> Прогноз по инвестициям в основной капитал на 2011 - 2015 годы формировался в соответствии с данными по основным градообразующим предприятиям. В 2011 году планируется реализация основных инвестиционных мероприятий, предусмотренных на пятилетку. В связи с этим в 2012 - 2015 годах ожидается снижение данного показателя.



Приложение 5
к Программе
социально-экономического развития
города Бобруйска на 2011 - 2015 годы



ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГОРОДА БОБРУЙСКА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

---------------------+------------------+----------+----------+----------+-------
¦                    ¦                  ¦          ¦          ¦Фактически¦Планируемый¦
¦                    ¦                  ¦          ¦Стоимость ¦ освоено  ¦   объем   ¦
¦    Наименование    ¦   Наименование   ¦   Годы   ¦ проекта, ¦инвестиций¦инвестиций ¦
¦  инвестиционного   ¦   организации    ¦реализации¦миллиардов¦    по    ¦ на 2011 - ¦
¦      проекта       ¦                  ¦          ¦рублей <*>¦ проекту, ¦2015 годы, ¦
¦                    ¦                  ¦          ¦          ¦миллиардов¦миллиардов ¦
¦                    ¦                  ¦          ¦          ¦рублей <*>¦рублей <*> ¦
+--------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Итого по перечню                                  ¦          ¦          ¦  1088,0   ¦
+--------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Техническое         ¦Открытое          ¦  2011 -  ¦  379,2   ¦          ¦   379,2   ¦
¦перевооружение      ¦акционерное       ¦   2015   ¦          ¦          ¦           ¦
¦завода              ¦общество (далее - ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦крупногабаритных шин¦ОАО) "Белшина"    ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+--------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Завод массовых шин. ¦ОАО "Белшина"     ¦  2008 -  ¦  260,0   ¦   76,2   ¦   183,8   ¦
¦Техническое         ¦                  ¦   2013   ¦          ¦          ¦           ¦
¦перевооружение      ¦                  ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦легкового потока    ¦                  ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+--------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Завод массовых шин. ¦ОАО "Белшина"     ¦  2011 -  ¦  153,6   ¦          ¦   153,6   ¦
¦Техническое         ¦                  ¦   2015   ¦          ¦          ¦           ¦
¦перевооружение      ¦                  ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦производства        ¦                  ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦грузовых            ¦                  ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦цельнометаллокордных¦                  ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦шин                 ¦                  ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+--------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Реконструкция завода¦ОАО "Бобруйский   ¦  2011 -  ¦   43,0   ¦          ¦   43,0    ¦
¦                    ¦машиностроительный¦   2013   ¦          ¦          ¦           ¦
¦                    ¦завод"            ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+--------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Модернизация        ¦Республиканское   ¦   2011   ¦   45,4   ¦          ¦   45,4    ¦
¦производства        ¦унитарное         ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦дисковых колес      ¦предприятие       ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                    ¦"Бобруйский завод ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                    ¦тракторных деталей¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                    ¦и агрегатов"      ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+--------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Технологическое     ¦ОАО               ¦  2011 -  ¦   80,0   ¦          ¦   80,0    ¦
¦переоснащение       ¦"Бобруйскагромаш" ¦   2015   ¦          ¦          ¦           ¦
¦производства,       ¦                  ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦направленное на     ¦                  ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦выпуск новой        ¦                  ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦сельскохозяйственной¦                  ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦техники для         ¦                  ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦заготовки кормов и  ¦                  ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦внесения удобрений  ¦                  ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦на базе             ¦                  ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦энергонасыщенных    ¦                  ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦тракторов и         ¦                  ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦самоходных шасси    ¦                  ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+--------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Модернизация        ¦Строительное      ¦  2010 -  ¦  123,0   ¦          ¦   123,0   ¦
¦производства        ¦республиканское   ¦   2012   ¦          ¦          ¦           ¦
¦                    ¦унитарное         ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                    ¦предприятие       ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                    ¦"Бобруйский       ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                    ¦домостроительный  ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                    ¦комбинат"         ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+--------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Строительство       ¦ОАО "Бобруйский   ¦  2011 -  ¦   50,0   ¦          ¦   50,0    ¦
¦мясожирового цеха   ¦мясокомбинат"     ¦   2013   ¦          ¦          ¦           ¦
+--------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Реконструкция УКПП  ¦Унитарное         ¦  2010 -  ¦   12,1   ¦   2,2    ¦    9,9    ¦
¦"Бобруйский завод   ¦коммунальное      ¦   2014   ¦          ¦          ¦           ¦
¦напитков"           ¦предприятие       ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                    ¦"Бобруйский завод ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                    ¦напитков"         ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+--------------------+------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Строительство       ¦Бобруйское        ¦  2011 -  ¦   20,1   ¦          ¦   20,1    ¦
¦биоэнергетического  ¦унитарное         ¦   2014   ¦          ¦          ¦           ¦
¦комплекса на        ¦коммунальное      ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦очистных сооружениях¦дочернее          ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦города Бобруйска    ¦производственное  ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                    ¦предприятие       ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦                    ¦"Водоканал"       ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
¦--------------------+------------------+----------+----------+----------+------------


--------------------------------

<*> В фактических ценах на 1 июля 2011 г.



Приложение 6
к Программе
социально-экономического развития
города Бобруйска на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА БОБРУЙСКА

---------------+-----------+------+------+------+------+------+-----T------
¦              ¦           ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015¦ Индексы  ¦
¦              ¦  Единица  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год ¦изменения,¦
¦  Показатель  ¦ измерения +------+------+------+------+------+-----+процентов,¦
¦              ¦           ¦отчет ¦             прогноз             ¦2015 год к¦
¦              ¦           ¦      ¦                                 ¦2010 году ¦
+--------------+-----------+------+------+------+------+------+-----+----------+
¦Объем         ¦миллиардов ¦3882,9¦7385,3¦8589,1¦9241,9¦9953,5¦10700¦          ¦
¦производства  ¦  рублей   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦продукции     +-----------+------+------+------+------+------+-----+----------+
¦промышленности¦процентов к¦136,5 ¦190,2 ¦116,3 ¦107,6 ¦107,7 ¦107,5¦  275,6   ¦
¦в фактических ¦предыдущему¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦ценах         ¦   году    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
+--------------+-----------+------+------+------+------+------+-----+----------+
¦Удельный вес  ¦ процентов ¦      ¦ 12,0 ¦ 12,2 ¦ 12,5 ¦ 12,7 ¦ 13,0¦          ¦
¦отгруженной   ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦инновационной ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦продукции     ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦организациями,¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦основными     ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦видами        ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦экономической ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦деятельности  ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦которых       ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦является      ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦производство  ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦промышленной  ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦продукции, в  ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦общем объеме  ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦отгруженной   ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦промышленной  ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦продукции     ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
+--------------+-----------+------+------+------+------+------+-----+----------+
¦Рентабельность¦    -"-    ¦ 4,0  ¦7,0 - ¦7,2 - ¦7,4 - ¦7,6 - ¦7,8 -¦          ¦
¦продаж в      ¦           ¦      ¦ 7,2  ¦ 7,4  ¦ 7,6  ¦ 7,8  ¦ 8,0 ¦          ¦
¦организациях  ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦промышленности¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦          ¦
¦--------------+-----------+------+------+------+------+------+-----+-----------


Приложение 7
к Программе
социально-экономического развития
города Бобруйска на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА БОБРУЙСКА

----------------+-----------+-------+-----T-----+-----T-----+-----T------
¦               ¦           ¦ 2010  ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦               ¦  Единица  ¦  год  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦  Показатель   ¦ измерения +-------+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦               ¦           ¦ отчет ¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦               ¦           ¦       ¦                             ¦2010 году ¦
+---------------+-----------+-------+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Ввод в         ¦   тысяч   ¦ 135,4 ¦80,0 ¦84,0 ¦88,2 ¦92,6 ¦97,2 ¦442,0 <*> ¦
¦эксплуатацию   ¦квадратных ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦жилья за счет  ¦  метров   ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦всех источников¦   общей   ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦финансирования ¦  площади  ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+-----------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Обеспеченность ¦квадратных ¦ 23,2  ¦23,6 ¦23,9 ¦24,3 ¦24,8 ¦25,6 ¦          ¦
¦населения общей¦ метров на ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦площадью жилых ¦ человека  ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦домов          ¦           ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+---------------+-----------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Объем подрядных¦миллиардов ¦384,112¦422,5¦443,6¦465,8¦489,1¦513,6¦          ¦
¦работ,         ¦  рублей   ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦выполненных    +-----------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦собственными   ¦процентов к¦ 117,0 ¦110,0¦105,0¦105,0¦105,0¦105,0¦  133,7   ¦
¦силами по виду ¦предыдущему¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦деятельности   ¦   году    ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦"Строительство"¦           ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦---------------+-----------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


--------------------------------

<*> Тысяч квадратных метров.



Приложение 8
к Программе
социально-экономического развития
города Бобруйска на 2011 - 2015 годы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ ГОРОДА БОБРУЙСКА

-----------------+-----------+------+-----T-----+-----T-----+-----T------
¦                ¦           ¦ 2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦                ¦  Единица  ¦ год  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦   Показатель   ¦ измерения +------+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦
¦                ¦           ¦отчет ¦           прогноз           ¦2015 год к¦
¦                ¦           ¦      ¦                             ¦2010 году ¦
+----------------+-----------+------+-----+-----T-----+-----T-----+----------+
¦Объем реализации¦процентов к¦112,9 ¦108,5¦105,0¦105,0¦105,0¦105,0¦  131,9   ¦
¦платных услуг   ¦предыдущему¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦населению через ¦   году    ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦все каналы      ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦реализации      ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+----------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦                                  Торговля                                  ¦
+----------------+-----------+------+-----T-----+-----T-----+-----T----------+
¦Объем розничного¦процентов к¦119,3 ¦112,5¦110,5¦110,5¦110,5¦110,5¦  167,7   ¦
¦товарооборота   ¦предыдущему¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦торговли через  ¦   году    ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦все каналы      ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦реализации      ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+----------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Структура объема¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦розничного      ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦товарооборота   ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦торговли по     ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦формам          ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦собственности:  ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦государственная ¦ процентов ¦ 8,1  ¦ 7,2 ¦ 6,7 ¦ 6,1 ¦ 5,6 ¦ 5,0 ¦          ¦
+----------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦частная         ¦    -"-    ¦ 81,3 ¦82,1 ¦82,4 ¦82,7 ¦83,0 ¦83,4 ¦          ¦
+----------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦из нее          ¦    -"-    ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦потребительская ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦кооперация      ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+----------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦иностранная     ¦    -"-    ¦ 10,5 ¦10,7 ¦10,9 ¦11,2 ¦11,4 ¦11,6 ¦          ¦
+----------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Число объектов  ¦  единиц   ¦ 705  ¦ 730 ¦ 755 ¦ 780 ¦ 805 ¦ 830 ¦  117,7   ¦
¦розничной       ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦торговой сети на¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦конец года      ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+----------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Торговая площадь¦   тысяч   ¦78,674¦86,1 ¦96,9 ¦107,7¦118,5¦129,4¦  164,5   ¦
¦магазинов       ¦квадратных ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦                ¦  метров   ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+----------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Обеспеченность  ¦квадратных ¦365,8 ¦399,6¦449,3¦499,4¦549,5¦600,0¦  164,0   ¦
¦населения       ¦  метров   ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦торговыми       ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦площадями на    ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦1000 жителей    ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+----------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦                            Общественное питание                            ¦
+----------------+-----------+------+-----T-----+-----T-----+-----T----------+
¦Объем розничного¦процентов к¦106,8 ¦113,5¦109,5¦109,5¦109,5¦109,5¦  163,1   ¦
¦товарооборота   ¦предыдущему¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦общественного   ¦   году    ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦питания         ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+----------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Число объектов  ¦  единиц   ¦ 223  ¦ 226 ¦ 228 ¦ 230 ¦ 232 ¦ 234 ¦  104,9   ¦
¦общественного   ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦питания на конец¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦года            ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+----------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Число мест в    ¦   мест    ¦13235 ¦13335¦13435¦13535¦13638¦13735¦  103,8   ¦
¦объектах        ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦общественного   ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦питания         ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+----------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Обеспеченность  ¦    -"-    ¦30,82 ¦32,3 ¦34,8 ¦37,3 ¦39,5 ¦40,0 ¦  129,8   ¦
¦населения       ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦местами в       ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦общедоступных   ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦объектах        ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦общественного   ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦питания на 1000 ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦жителей         ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
+----------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+----------+
¦Число объектов  ¦  единиц   ¦ 510  ¦ 526 ¦ 540 ¦ 555 ¦ 570 ¦ 585 ¦  114,7   ¦
¦бытового        ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦обслуживания    ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦населения на    ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦конец года      ¦           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦
¦----------------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------


Приложение 9
к Программе
социально-экономического развития
города Бобруйска на 2011 - 2015 годы



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ГОРОДА БОБРУЙСКА

--------------------+---------+-----T----+----T----+-----T-----+------
¦                   ¦         ¦2010 ¦2011¦2012¦2013¦2014 ¦2015 ¦ Индексы  ¦
¦                   ¦ Единица ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦
¦    Показатель     ¦измерения+-----+----+----+----+-----+-----+процентов,¦
¦                   ¦         ¦отчет¦         прогноз          ¦2015 год к¦
¦                   ¦         ¦     ¦                          ¦2010 году ¦
+-------------------+---------+-----+----+----T----+-----T-----+----------+
¦Доля малого и      ¦процентов¦14,9 ¦15,2¦15,6¦16,1¦16,5 ¦17,0 ¦          ¦
¦среднего           ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦          ¦
¦предпринимательства¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦          ¦
¦в общем объеме     ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦          ¦
¦выручки от         ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦          ¦
¦реализации товаров,¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦          ¦
¦работ, услуг       ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------------+---------+-----+----+----+----+-----+-----+----------+
¦Количество         ¦ единиц  ¦1454 ¦1500¦1530¦1555¦1570 ¦1606 ¦  110,5   ¦
¦микроорганизаций и ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦          ¦
¦малых организаций  ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------------+---------+-----+----+----+----+-----+-----+----------+
¦Количество         ¦   -"-   ¦ 33  ¦ 33 ¦ 34 ¦ 34 ¦ 35  ¦ 35  ¦  106,1   ¦
¦субъектов среднего ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦          ¦
¦предпринимательства¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------------+---------+-----+----+----+----+-----+-----+----------+
¦Количество         ¦ человек ¦5387 ¦5390¦5410¦5420¦5430 ¦5441 ¦  101,0   ¦
¦индивидуальных     ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦          ¦
¦предпринимателей   ¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦          ¦
+-------------------+---------+-----+----+----+----+-----+-----+----------+
¦Численность        ¦  тысяч  ¦22,3 ¦23,2¦23,7¦24,5¦25,4 ¦26,4 ¦  118,4   ¦
¦работающих в малом ¦ человек ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦          ¦
¦предпринимательстве¦         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦          ¦
¦-------------------+---------+-----+----+----+----+-----+-----+-----------


Приложение 10
к Программе
социально-экономического развития
города Бобруйска на 2011 - 2015 годы



ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ ГОРОДА БОБРУЙСКА

--------------+---------+------+-----T-----+-----T------+------+------
¦             ¦         ¦ 2010 ¦ 2011¦ 2012¦2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы  ¦
¦             ¦ Единица ¦ год  ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год  ¦ год  ¦изменения,¦
¦ Показатель  ¦измерения+------+-----+-----+-----+------+------+процентов,¦
¦             ¦         ¦отчет ¦           прогноз             ¦2015 год к¦
¦             ¦         ¦      ¦                               ¦2010 году ¦
+-------------+---------+------+-----+-----T-----+------+------+----------+
¦Экспорт      ¦миллионов¦662,3 ¦794,8¦888,5¦998,7¦1156,5¦1325,4¦  200,1   ¦
¦товаров      ¦долларов ¦      ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦          ¦
¦             ¦   США   ¦      ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦          ¦
+-------------+---------+------+-----+-----+-----+------+------+----------+
¦Экспорт услуг¦   -"-   ¦ 8,0  ¦ 11,0¦ 12,3¦14,2 ¦ 16,6 ¦ 19,4 ¦  242,5   ¦
+-------------+---------+------+-----+-----+-----+------+------+----------+
¦Сальдо       ¦   -"-   ¦164,3 ¦150,0¦170,0¦185,0¦200,0 ¦230,0 ¦          ¦
¦внешней      ¦         ¦      ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦          ¦
¦торговли     ¦         ¦      ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦          ¦
¦товарами     ¦         ¦      ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦          ¦
+-------------+---------+------+-----+-----+-----+------+------+----------+
¦Сальдо       ¦   -"-   ¦- 0,4 ¦ 0,1 ¦ 0,5 ¦ 0,7 ¦ 0,8  ¦ 1,0  ¦          ¦
¦внешней      ¦         ¦      ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦          ¦
¦торговли     ¦         ¦      ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦          ¦
¦услугами     ¦         ¦      ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦          ¦
¦-------------+---------+------+-----+-----+-----+------+------+-----------


Приложение 11
к Программе
социально-экономического развития
города Бобруйска на 2011 - 2015 годы



ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРОДА БОБРУЙСКА

--------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------
¦             ¦            ¦ 2010  ¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ Индексы  ¦
¦             ¦  Единица   ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦  год  ¦изменения,¦
¦ Показатели  ¦ измерения  +-------+-------+-------+-------+-------+-------+процентов,¦
¦             ¦            ¦ отчет ¦                прогноз                ¦2015 год к¦
¦             ¦            ¦       ¦                                       ¦2010 году ¦
+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Наличие и    ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦организация  ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦особо        ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦охраняемых   ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦территорий   ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Из них       ¦единиц/тысяч¦11/1205¦11/1205¦11/1205¦11/1205¦11/1205¦11/1205¦  100,0   ¦
¦заказники    ¦  гектаров  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦местного     ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦значения     ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                   Водные ресурсы                                    ¦
+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Объем забора ¦ миллионов  ¦ 35,11 ¦ 35,81 ¦ 36,52 ¦ 37,25 ¦ 38,0  ¦ 38,76 ¦  110,4   ¦
¦воды из      ¦ кубических ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦природных    ¦   метров   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦источников   ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Сброс сточных¦    -"-     ¦ 26,55 ¦ 27,08 ¦ 27,62 ¦ 28,17 ¦ 28,73 ¦ 29,31 ¦  110,4   ¦
¦вод в        ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦поверхностные¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦водные       ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦источники    ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦В том числе  ¦    -"-     ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦   0   ¦    0     ¦
¦загрязненных ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦и            ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦недостаточно ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦очищенных    ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦                                 Атмосферный воздух                                  ¦
+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+
¦Выбросы      ¦ тысяч тонн ¦  0,6  ¦ 0,61  ¦ 0,62  ¦ 0,63  ¦ 0,64  ¦ 0,65  ¦  108,3   ¦
¦загрязняющих ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦веществ от   ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦стационарных ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦источников   ¦            ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
¦-------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------





Archiv Dokumente

Папярэдні | Наступны
Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList