Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Барановичского городского Совета депутатов от 22.11.2011 № 92 "Об утверждении Программы социально-экономического развития города Барановичи на 2011 - 2015 годы"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 12 марта 2012 г. N 9/48447 На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Барановичский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития города Барановичи на 2011 - 2015 годы. 2. Управлениям, отделам, службам Барановичского городского исполнительного комитета, предприятиям, организациям города обеспечить выполнение задач и параметров развития по отраслям экономики в соответствии с Программой социально-экономического развития города Барановичи на 2011 - 2015 годы. 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на президиум и постоянные комиссии Барановичского городского Совета депутатов. Председатель А.В.Селифонтов УТВЕРЖДЕНО Решение Барановичского городского Совета депутатов 22.11.2011 N 92 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА БАРАНОВИЧИ НА 2011 - 2015 ГОДЫГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Программа социально-экономического развития города Барановичи на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) разработана на основании Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 222), Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462), решения Брестского областного Совета депутатов от 16 сентября 2011 г. N 121 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Брестской области на 2011 - 2015 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 12, 9/46288). 2. В Программе дана оценка уровня социально-экономического развития города, достигнутого в 2006 - 2010 годах, определены цели и задачи, основные направления и приоритеты социально-экономического развития города на 2011 - 2015 годы. 3. Основными задачами Программы являются: формирование условий для развития человеческого потенциала, повышение эффективности функционирования систем здравоохранения, образования, культуры, физической культуры, спорта и туризма, роста реальных доходов и повышения уровня жизни населения; создание благоприятных условий для реализации предпринимательской инициативы, развитие малых и средних частных предприятий; внедрение механизмов мотивации к эффективной работе предприятий и повышению ответственности работников за результаты своего труда; повышение эффективности управления государственным имуществом; приоритетное развитие ресурсосберегающих, высокотехнологичных производств с высокой долей добавленной стоимости, инновационных процессов; активизация инвестиционного развития, создание новых и модернизация действующих рабочих мест с высокой производительностью труда, привлечение внешних инвестиций; развитие интеграционных связей, внешней торговли товарами и услугами. 4. Разработчиком Программы является Барановичский городской исполнительный комитет. 5. Главным результатом реализации Программы станет рост благосостояния и улучшение условий жизни населения города. Инновационное развитие повысит долю высокотехнологичных производств и продукции с высокой добавленной стоимостью. Выполнение целевых ориентиров социально-экономического развития призвано обеспечить увеличение за 2011 - 2015 годы: промышленного производства - в 2,7 раза; инвестиций в основной капитал - в 1,9 раза; экспорта товаров - в 2,3 раза; экспорта товаров без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде), - в 2,0 раза; экспорта услуг - в 2,0 раза; экспорта услуг без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде), - в 2,2 раза; розничного товарооборота - в 1,9 раза; и достижение к 2015 году: сальдо внешней торговли товарами - 10,1 млн. долларов США; сальдо внешней торговли товарами без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде), - 14,1 млн. долларов США; сальдо внешней торговли услугами - 140,2 млн. долларов США; сальдо внешней торговли услугами без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде), - 12,2 млн. долларов США; номинальной начисленной заработной платы - до 3388 тыс. рублей. За 2011 - 2015 годы предусматривается: снижение уровня материалоемкости продукции на 5 процентов; ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования 679 тыс. кв. метров. ГЛАВА 2 ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА В 2006 - 2010 ГОДАХ6. За 2006 - 2010 годы город обеспечил выполнение основных прогнозных параметров Программы социально-экономического развития города Барановичи на 2006 - 2010 годы (далее - Программа на 2006 - 2010 годы), утвержденной решением Барановичского городского Совета депутатов от 7 декабря 2006 г. N 141 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 22, 9/5888), по производству продукции промышленности (темп роста за пятилетку составил 155,6 процента, по Программе на 2006 - 2010 годы - 153,2 процента), инвестициям в основной капитал (342,4 процента, по Программе на 2006 - 2010 годы - 210,7 процента), экспорту услуг (595,4 процента, по Программе на 2006 - 2010 годы - 154,4 процента), импорту услуг (361,4 процента, по Программе на 2006 - 2010 годы - 151,0 процента), розничному товарообороту (192,5 процента, по Программе на 2006 - 2010 годы - 166,2 процента), вводу в эксплуатацию жилья (396,0 тыс. кв. метров, по Программе на 2006 - 2010 годы - 264,9 тыс. кв. метров), численности занятых в экономике (79,9 тыс. человек, по Программе на 2006 - 2010 годы - 66,6 тыс. человек), росту реальной заработной платы (175,0 процента, по Программе на 2006 - 2010 годы - 161,0 процента). Не обеспечено выполнение показателей по темпам роста производства потребительских товаров (темп роста составил 147,1 процента, по Программе на 2006 - 2010 годы - 153,2 процента), экспорту товаров (111,5 процента, по Программе на 2006 - 2010 годы - 160,0 процента), импорту товаров (161,1 процента, по Программе на 2006 - 2010 годы - не более 153,0 процента), платным услугам населению (130,0 процента, по Программе на 2006 - 2010 годы - 169,1 процента). 7. Производство потребительских товаров не обеспечено в запланированных на пятилетку объемах по причине падения объемов их производства в 2009 году, в связи с мировым финансово-экономическим кризисом. По этой причине в 2009 году значительно снижены экспортные поставки товаров. Импорт превысил запланированные объемы ввиду увеличения импорта промежуточных товаров (хлопка, металла) и инвестиционных товаров (оборудования). Критический импорт составляет более 70 процентов в общем объеме импорта города. Платные услуги населению не выполнены по причине ежегодного снижения транспортных услуг, занимающих значительный удельный вес в общем объеме платных услуг города, в связи с ростом личного автомобильного транспорта у населения города. ГЛАВА 3 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОРОДА8. Промышленный комплекс города включает 33 предприятия, строительная отрасль - 20 организаций, жилищно-коммунальное хозяйство - 9 организаций. Промышленность города представлена в основном предприятиями республиканской собственности (и с долей республиканской собственности). Имеется два предприятия областной коммунальной собственности: открытое акционерное общество (далее - ОАО) "Барановичский комбинат пищевых продуктов" и ОАО "Барановичский молочный комбинат". 9. В промышленности в 2006 - 2010 годах продолжалась работа по техническому перевооружению и модернизации основных фондов, освоению новых видов продукции. Приобретено свыше 1000 единиц оборудования. Наиболее эффективно развивались в данном направлении предприятия машиностроения. Филиалом закрытого акционерного общества "Атлант" Барановичский станкостроительный завод (далее - филиал ЗАО "Атлант" БСЗ) освоено производство термопластавтоматов, не выпускающихся ранее в республике, машин плазменной резки, кривошипно-шатунного компрессора, оборудования для металлургических заводов по выпуску стальных труб. Производство кривошипно-шатунного компрессора позволило освоить выпуск энергоэффективных холодильников классов А и А+. В результате освоения производства эмальпровода для электродвигателей компрессоров бытовых холодильников обеспечена потребность в нем собственного производства, уменьшена зависимость от сырьевых поставщиков и снижена себестоимость выпускаемых компрессоров. ОАО "Торгмаш" реализованы инвестиционные проекты: "Модернизация производства для серийного выпуска шкафа холодильного ШХ-2К", "Модернизация производства для серийного выпуска машины для измельчения мяса и овощей МИМиО-80". В 2006 - 2010 годах ОАО "Торгмаш" освоен серийный выпуск витрины холодильной среднетемпературной для предприятий торговли и общественного питания, медогонки двухрамочной, машин переработки и очистки овощей, машины измельчения мяса, мясорубки с червячным редуктором, тестомесильной машины промышленного назначения, машины очистки корнеплодов высокой производительности. ОАО "Барановичский завод автоматических линий" освоен выпуск десяти видов новой конкурентоспособной продукции. Освоенное оборудование не имеет прямых аналогов и характеризуется повышенными современными техническими параметрами. Создание на предприятии принципиально нового оборудования продемонстрировало заказчикам высокий технический потенциал предприятия. В перерабатывающей промышленности реализованы крупные инвестиционные проекты. ОАО "Барановичский комбинат пищевых продуктов" в 2009 году реализован инвестиционный проект "Строительство консервного цеха с приобретением и монтажом технологической линии по переработке овощей и фруктов с асептическим розливом пульпы и розливом соков в современные виды тары" с объемом капитальных вложений свыше 18 млрд. рублей. ОАО "Барановичский молочный комбинат" реализован инвестиционный проект "Строительство цеха твердых сыров" мощностью 10 тонн в сутки с объемом инвестиций в сумме 22,0 млрд. рублей. ОАО "Барановичхлебопродукт" в 2006 - 2010 годах реконструированы мельницы ржаного и сортового помола, линия гранулирования комбикормов. Это позволило оптимизировать производственные мощности, улучшить качество производимой продукции, снизить затраты на ее производство, обеспечить выпуск новых импортозамещающих видов продукции - масла и жмыха рапсового. ОАО "Бархим" реализован инвестиционный проект по реконструкции участка бытовой химии мощностью более 10 тыс. тонн в год и объемом инвестиций 23 млрд. рублей. Это позволило предложить рынку республики синтетические моющие средства достаточно высокого качества по более низким ценам. Техническое перевооружение и модернизация ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" позволили расширить ассортимент выпускаемой продукции и улучшить ее качество. 10. В жилищно-коммунальном хозяйстве реализовывались два инвестиционных проекта. В 2010 году завершена реализация проекта "Строительство завода по переработке коммунальных отходов в г. Барановичи" (освоено инвестиций свыше 15 млрд. рублей). Продолжается реализация проекта "Строительство комплекса сооружений по стабилизации осадка (метантенки), сооружений по использованию биогаза в теплоэнергетическом хозяйстве очистных сооружений канализации по ул. Профессиональной, 44 в г. Барановичи". В 2007 - 2010 годах освоено около 4 млрд. рублей. За пятилетку организациями жилищно-коммунального хозяйства приобретены 54 единицы специализированной техники и 305 единиц оборудования. Осуществлена реконструкция производственных баз коммунального унитарного производственного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства "Водоканал", коммунального унитарного ремонтно-эксплуатационного предприятия "Жилищное ремонтное эксплуатационное управление", коммунального унитарного производственного предприятия "Барановичская спецавтобаза", коммунального унитарного производственного предприятия "Горсвет". В целях повышения надежности теплоснабжения города осуществлена замена 41,3 километра тепловых сетей. В районах индивидуальной застройки проложено 16,2 километра сетей водопровода, 2,5 километра сетей канализации. На цели благоустройства использовано более 73,0 млрд. рублей, в том числе на капитальный ремонт и реконструкцию - 41,5 млрд. рублей. Проведен капитальный ремонт путепровода по ул. Советской и развязки проспекта Советского и ул. Брестской города Барановичи. Выполнены работы по капитальному ремонту бульваров Хейнола и Штоккерау, проезжей части улиц Циолковского, Парковой, Энтузиастов, реконструкции первой очереди ул. Брестской на участке от ул. Ленина до ул. Советской, благоустройству дороги для продления маршрута N 14 к садоводческим товариществам. Проведено благоустройство озера Светиловское со строительством пешеходного мостика и "острова любви". На техническое обслуживание и ремонт жилищного фонда направлено около 2,5 млрд. рублей. В целом город сумел сохранить экономическую стабильность, создать условия для комфортной жизни населения города. 11. Объем перевозок грузов автомобильным транспортом общего пользования за 2010 год увеличился на 23,3 процента относительно предыдущего года, грузооборот автомобильного транспорта - на 26,9 процента. Пассажирооборот автомобильного и железнодорожного транспорта увеличился и составил соответственно 102,6 процента и 107,1 процента к уровню 2009 года несмотря на то, что в этой сфере деятельности продолжается тенденция падения спроса населения на перевозки. Активно развивались пассажирские перевозки, совершенствовалась городская маршрутная сеть, вводились новые маршруты. Протяженность городской маршрутной сети составляет 464 километра, к уровню 2005 года она возросла более чем на 57 километров. 12. Выполнены основные плановые задания Барановичским районным узлом электрической связи Брестского филиала республиканского унитарного предприятия "Белтелеком". Несмотря на сохраняющуюся тенденцию увеличения количества абонентов сотовой связи, прирост телефонных аппаратов в 2010 году составил 2089 единиц, в том числе у населения - 1817 единиц. Внедрена новая технология, позволяющая проводить телефонизацию в местах, где отсутствуют кабельные линии связи, - беспроводная связь. В 2010 году произошел значительный прирост абонентов широкополосного доступа в сеть Интернет (на 8236) и абонентов интерактивного телевидения ZALA (на 2541). 13. Здравоохранение города имеет достаточную сеть учреждений для обеспечения доступности медицинской помощи населению. В целях приближения амбулаторно-поликлинической помощи к населению, увеличения ее доступности открыты терапевтические филиалы центральной поликлиники в Северном и Южном микрорайонах. В 2009 году открыт пост скорой медицинской помощи по ул. Парковой на две бригады. В учреждении здравоохранения "Барановичская городская больница" произведен ремонт в отделении гемодиализа с заменой 5 аппаратов искусственной почки. Отремонтированы отоларингологическое отделение и пищеблок. В учреждении здравоохранения "Барановичский родильный дом" проведена реконструкция родильных залов, в учреждении здравоохранения "Барановичская детская городская больница" - ремонт реанимационного отделения, в городской детской поликлинике - капитальный ремонт бассейна с организацией спелеолечения. За 2006 - 2010 годы в здравоохранении использовано на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт около 22 млрд. рублей, на закупку медицинского оборудования - 18,3 млрд. рублей. Приобретено по централизованным поставкам 6 рентгеноаппаратов и 5 ультразвуковых аппаратов, установлен и введен в эксплуатацию компьютерный томограф в онкодиспансере. Закуплено 37 единиц автомобильного транспорта, 10 единиц санитарного транспорта для станции скорой медицинской помощи. 14. Развитие системы образования способствовало качественному обновлению структуры, содержания образовательных технологий, результативности образовательного процесса в учреждениях образования города. Продолжалось обновление материально-технической базы учреждений образования. 15. Развитие физической культуры и спорта направлено на удовлетворение потребностей населения в систематических занятиях физической культурой и спортом, возможности его оздоровления. В 2009 году введен в эксплуатацию Ледовый дворец на 2000 мест со специализированным спортивным залом акробатики. 16. Жилищное строительство в общем объеме инвестиций составляет четвертую часть. За 5 лет введено в эксплуатацию 396 тыс. кв. метров жилья. Основное жилищное строительство велось в микрорайоне Боровки-1 и в районе проспекта Машерова и ул. Гаевой. Несмотря на увеличение объемов жилищного строительства, спрос на него остается высоким. На 1 января 2011 г. количество семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, составило 19,7 тыс. За последние пять лет количество таких семей увеличилось на 42,1 процента. 17. Регионально-страновые приоритеты города определены на базе сложившейся структуры экспорта товаров и услуг. Основные направления внешнеторгового сотрудничества: Российская Федерация, другие страны СНГ, страны Европы. Изучаются новые рынки сбыта продукции (Африки, Азии, Китая). Из общего объема экспорта города на долю Российской Федерации приходится более 60 процентов. Город развивает торгово-экономическое сотрудничество с 36 странами мира. Барановичский текстиль знают в Италии, Нидерландах, Австрии, Германии, Бельгии, компрессоры к холодильному оборудованию - в Польше, Италии, Кубе. 18. Стабильной на протяжении пятилетнего периода оставалась ситуация в торговле. Потребительский спрос удовлетворялся по всем группам товаров. Объем розничного товарооборота через все каналы реализации возрос в сопоставимых ценах в 1,9 раза. Сеть магазинов города увеличилась на 60 единиц и в 2010 году составила 524 магазина торговой площадью 55,6 тыс. кв. метров. Введены в эксплуатацию торговые объекты: фирменный магазин "У Гаспадара", продовольственный магазин "Синьор-Помидор", торговые центры "Анвой-плюс", "Кали-ласка" и "Радужный", магазин "Блэк Рэд Уайт". Проведена реконструкция коммунального унитарного торгового предприятия "Дом торговли "Радуга". Открылись 9 крупных предприятий общественного питания: пивной ресторан "Тайм-Аут", кафе-кондитерская "Бисквит", кафе-пиццерия "Ля пляццо", объект общественного питания на 250 посадочных мест в Ледовом дворце и другие. 19. Объем платных услуг населению за пятилетку увеличился в 2,0 раза, бытовых - в 2,8 раза. Получили дальнейшее развитие услуги парикмахерских, фотоуслуги, ремонт одежды и обуви, бытовой техники, мебели, услуги строительного профиля. 20. В городе созданы условия для развития малого бизнеса. Деятельность осуществляют 5540 индивидуальных предпринимателей, 1178 - предприятий малого и среднего бизнеса. Количество индивидуальных предпринимателей возросло в 2,0 раза к 2005 году, юридических лиц - в 2,5 раза. Численность работающих в негосударственном секторе экономики превысила 13 тыс. человек. ГЛАВА 4 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НА 2011 - 2015 ГОДЫ21. Цели и задачи социально-экономического развития города на 2011 - 2015 годы определены на основании анализа его социально-экономического положения, положительных тенденций в наращивании объемов производства, повышении эффективности работы отраслей экономики. Главная идея и цель пятилетки - повышение уровня конкурентоспособности экономики на основе ее модернизации, технического перевооружения, инновационного развития и на этой основе повышение благосостояния, уровня и качества жизни населения. 22. Для достижения главной цели необходимо решение следующих задач: увеличение реальных доходов и улучшение комфортности жизни населения, повышение уровня здравоохранения, культуры и качества образования граждан; создание благоприятных условий для реализации предпринимательской инициативы субъектов хозяйствования; повышение ответственности работников за результаты и качество своего труда; развитие инвестиционных процессов, в том числе иностранных, с привлечением иностранных инвестиций, ресурсосберегающих, наукоемких и высокотехнологичных производств промышленной продукции с высокой долей добавленной стоимости; повышение эффективности внешнеэкономической деятельности и обеспечение сбалансированности экономики, достижение положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами. Основные показатели социально-экономического развития города на 2011 - 2015 годы приведены согласно приложению 1 к Программе. ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА23. Демографическая ситуация города характеризуется депопуляцией населения. Уровень рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства, усиливается деформация его возрастной структуры в сторону постарения, остается высокой смертность трудоспособных граждан. Современный уровень рождаемости в городе при существующем уровне смертности не обеспечивает простого воспроизводства населения. Согласно демографическому прогнозу на 2011 - 2015 годы тенденция старения населения будет нарастать. За период пятилетки численность населения старше трудоспособного возраста возрастет на 5,0 процента. Численность трудовых ресурсов будет уменьшаться за счет сокращения численности населения в трудоспособном возрасте. 24. Для повышения уровня занятости населения, обеспечения сбалансированного равновесия между спросом и предложением рабочей силы на рынке труда планируется комплекс мер, направленных на сохранение трудовых коллективов через полную загрузку предприятий, недопущение массового высвобождения работников, повышение образовательного и профессионально-квалификационного уровня работников, развитие новых видов деятельности, малого и среднего бизнеса. Уровень регистрируемой безработицы в городе не должен превысить 1,8 - 1,9 процента от численности экономически активного населения. Показатели по трудовым ресурсам, численности занятых в экономике приведены согласно приложению 2 к Программе. 25. За 2006 - 2010 годы уровень заработной платы в городе увеличился в 2,4 раза (с 473 тыс. рублей до 1154 тыс. рублей), в том числе за 2010 год средняя заработная плата возросла на 26,2 процента. В декабре 2010 года ее размер составил 1440 тыс. рублей, что в 2,6 раза выше уровня декабря 2005 года. Реальная заработная плата за пятилетие увеличилась в 1,6 раза. В 2011 - 2015 годах планируется дальнейший рост заработной платы как основного источника денежных доходов. Прогнозируется, что к концу 2015 года она составит 3388 тыс. рублей и возрастет по сравнению с декабрем 2010 года в 2,1 раза. Реальная заработная плата за 2011 - 2015 годы возрастет в 1,9 раза. 26. Рост заработной платы будет обеспечен за счет повышения эффективности работы предприятий, их финансовой устойчивости, реконструкции и модернизации производств, реализации инвестиционных проектов, интенсификации труда, оптимизации всех видов затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг). 27. В системе образования предусматривается проведение комплекса мероприятий по: совершенствованию образовательных процессов, созданию гибких форм дошкольного образования; оптимизации, реструктуризации и сохранению сети детских дошкольных учреждений; повышению профессионального роста педагогов, активизации их творческого потенциала; укреплению и модернизации материально-технической базы учреждений образования, развитию предметно-развивающей и игровой среды. Основными целями и задачами мероприятий являются обеспечение высокого качества обучения и воспитания детей и учащейся молодежи, создание благоприятных условий для функционирования и развития учреждений образования и образовательных услуг с учетом индивидуальных особенностей, возможностей, склонностей и интересов учащихся. Система образования является одним из наиболее значимых социальных институтов, важнейшим фактором, способствующим социально-экономическому и национально-культурному развитию города. Показатели по развитию системы образования приведены согласно приложению 3 к Программе. 28. Здравоохранение имеет достаточную сеть учреждений для обеспечения доступности медицинской помощи населению города. Основное направление на пятилетку - укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, улучшение качества и доступности медицинской помощи. Главная цель развития здравоохранения - обеспечение положительного прироста населения, превышения рождаемости над смертностью. Внедрение новых технологий, интенсификация лечебного процесса, профессиональный рост персонала позволят обеспечить потребности населения в стационарной помощи, улучшение доступности к высокотехнологичным видам медицинской помощи. В предстоящем пятилетии будет продолжена работа по укреплению материально-технической базы здравоохранения города, оснащению лечебно-профилактических учреждений современным медицинским оборудованием. Показатели по развитию системы здравоохранения приведены согласно приложению 3 к Программе. 29. Приоритетными направлениями развития культуры являются: создание благоприятных условий для сохранения и развития материального и нематериального культурного наследия, сохранение и поддержка жизнедеятельности белорусской культуры и преемственности культурного наследия от поколения к поколению; обеспечение максимальной доступности культурных благ и образования в сфере культуры и искусства; создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры (через внедрение государственных социальных стандартов). 30. Важнейшими направлениями развития физической культуры и спорта в 2011 - 2015 годах являются: активизация физкультурно-спортивного движения в городе, особенно среди детей и молодежи, привлечение к занятиям физической культурой и спортом к концу 2015 года не менее 20 процентов населения; обеспечение доступности спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом, строительство Дворца водных видов спорта и гостиницы на 140 мест для проживания спортсменов и стадиона с искусственным покрытием для занятий хоккеем на траве; выполнение на более качественном уровне социального стандарта в области физической культуры и спорта; улучшение качества работы специализированных учебно-спортивных учреждений по подготовке спортивного резерва, обеспечение использования передовых технологий в спортивной подготовке. ГЛАВА 6 МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИОННОЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ31. Основополагающая роль в повышении конкурентоспособности экономики города принадлежит промышленности, обеспечивающей устойчивое функционирование других отраслей народного хозяйства и определяющей экспортный потенциал города. Основные показатели развития промышленного комплекса города приведены согласно приложению 4 к Программе. Приоритетными направлениями промышленной политики в 2011 - 2015 годах являются обеспечение устойчивого промышленного роста, ресурсо- и энергосбережение, новые материалы и новые технологии, внедрение нового энергоэффективного оборудования, улучшение качества выпускаемой продукции. Немаловажная задача, стоящая перед промышленным комплексом, - активизация инвестиционной деятельности с целью модернизации и технического перевооружения производств, увеличение доли инновационной продукции, в том числе импортозамещающей, и повышение ее конкурентоспособности как на внутреннем, так и внешнем рынках. Основные параметры инвестиционного развития приведены согласно приложению 5 к Программе. 32. Для обеспечения реализации вышеуказанных задач разработаны мероприятия по техническому перевооружению и Перспективный план развития промышленного комплекса города на 2011 - 2015 годы, предусматривающий создание новых производств на действующих предприятиях (5 проектов на 3 предприятиях), модернизацию действующих производств на основе внедрения новых и высоких технологий (50 проектов на 14 предприятиях). На реализацию данных мероприятий предполагается направить за счет всех потенциально возможных источников около 400 млрд. рублей. 33. В машиностроении города предусмотрена реализация высокоэффективных проектов. Филиалом ЗАО "Атлант" БСЗ в 2011 году организовано новое импортозамещающее производство электродвигателей для стиральной машины-автомата мощностью 500 тыс. штук в год (выход на проектную мощность 2013 года) с созданием 25 новых рабочих мест. Осваивается выпуск печей термической обработки проходного и камерного типа. В ОАО "Торгмаш" начата реализация инвестиционного проекта "Организация серийного производства шкафа холодильного с одной морозильной и одной холодильной камерами, шкафа холодильного с двумя холодильными камерами, шкафа холодильного с двумя морозильными камерами, машины тестомесильной с объемом дежи 20 литров, подъемника для инвалидов с ручным и электрическим приводом с приобретением технологического оборудования". ОАО "Барановичский завод станкопринадлежностей" реализует инвестиционный проект "Модернизация производства с целью выпуска современных высокоточных и эффективных станочных приспособлений и другой продукции для организации поставок отечественного оборудования и удовлетворения запросов внешних потребителей". Это позволит в полном объеме обеспечить белорусских производителей технологической оснасткой с повышенными качественными характеристиками, совершенствовать технологические процессы и увеличить выпуск инновационной продукции. Объем инвестиций на реализацию проекта составит около 2,5 млрд. рублей. В 2011 году выпущено 5 наименований инновационной продукции. ОАО "Барановичский автоагрегатный завод" осуществляется реализация инвестиционного проекта по модернизации производства, что позволит сократить ручной труд и снизить себестоимость производства комплектующих для автомобильной промышленности, расширить номенклатуру выпускаемой продукции, в том числе для поставки на экспорт, улучшить ее качество. ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" на техническое перевооружение в течение пяти лет планирует направить свыше 23 млрд. рублей. ОАО "Барановичский завод автоматических линий" в 2011 - 2015 годах будет ориентироваться на выпуск станочной продукции с учетом имеющегося увеличения спроса на нее. Планируется освоение новой продукции в рамках импортозамещения для организаций Белорусской железной дороги. Прорабатывается возможность реализации инвестиционного проекта "Организация производства стрелочных переводов" с объемом инвестиций в сумме 18 млрд. рублей. 34. Основной задачей развития предприятий легкой промышленности является максимально возможное удовлетворение потребностей внутреннего рынка в высококачественных изделиях широкого ассортимента. На предприятиях легкой промышленности планируется осуществить комплекс мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции на основе использования новых технологий и технического перевооружения. ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" в рамках технического перевооружения в 2011 - 2015 годах предусмотрены дальнейшая модернизация и переоснащение текстильного производства. За 2011 - 2015 годы в техническое перевооружение предусмотрено направить свыше 370 млрд. рублей. Выпуск тканей хлопчатобумажных предполагается увеличить в 2,0 раза, пряжи - в 2,6 раза. Продолжится освоение новых видов продукции. Выпуск швейных изделий направлен на удовлетворение потребности населения в качественной и доступной по цене продукции. 35. В химическом производстве в ОАО "Бархим" в целях увеличения объемов выпуска продукции предусмотрена модернизация производства гранулированных синтетических моющих средств с объемом инвестиций 2,5 млрд. рублей, а также освоение производства универсального жидкого моющего средства, синтетических моющих средств, удовлетворяющих всем требованиям потребительского рынка. 36. Основная цель развития предприятий пищевой промышленности - удовлетворение спроса населения в продуктах питания широкого ассортимента и высокого качества. В рамках мероприятий по техническому перевооружению и модернизации производства ОАО "Барановичский молочный комбинат" начато строительство сушилки для сыворотки и склада для сухих продуктов. На инвестиционное развитие за пятилетку предполагается направить 6 млрд. рублей. ОАО "Барановичский комбинат пищевых продуктов" продолжит работу по дальнейшей модернизации производства. Предусмотрено приобретение линии розлива вина в картонную упаковку, линии для групповой упаковки готовой продукции, линии розлива соков в картонную упаковку, что позволит обновить ассортимент более чем на 50 процентов. ОАО "Барановичхлебопродукт" в 2011 году построены котельная и емкости для хранения зерна. 37. Основной задачей предприятий строительных материалов и деревообработки является обеспечение установленных параметров развития жилищного строительства. В ОАО "Барановичидрев" планируется освоение серийного выпуска оконных блоков с повышенным коэффициентом термического сопротивления, дымонепроницаемых дверных блоков, энергоэффективных стеклопакетов. Обновление активной части основных фондов ОАО "Барановичский комбинат железобетонных конструкций" будет способствовать улучшению качества и увеличению производства конструкций и изделий сборных железобетонных за пятилетку на 20,0 процента. 38. Дальнейшее развитие получит частный бизнес. В частном унитарном предприятии "Мебельная фабрика "Лагуна" продолжится расширение производственных мощностей за счет строительства двух новых цехов по производству мебели. Объемы производства продукции к 2015 году возрастут в 2,0 раза. Будет создано 360 новых рабочих мест. Объем инвестиций за пятилетку превысит 10 млрд. рублей. В 2011 году в частном унитарном производственном предприятии "Явид" создано новое производство (участок) по обработке изделий из листового стекла. Частным торговым унитарным предприятием "Карбон-механика" реализуется инвестиционный проект "Организация производства солнечных батарей". 39. Основная цель жилищной политики - комплексный подход к решению проблемы по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем в соответствии с их платежеспособным спросом. Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить устойчивые темпы роста жилищного строительства и реконструкции жилья, снижение сроков пребывания граждан на учете для улучшения жилищных условий, создание финансовых механизмов, позволяющих обеспечить доступность жилья для трудоспособных граждан, развитие дальнейшей государственной поддержки малообеспеченных граждан в улучшении жилищных условий. Жилищная политика будет направлена на совершенствование системы кредитования, в том числе с постепенным переводом на систему выделения кредитов под залог строительной продукции. Показатели строительной отрасли приведены согласно приложению 6 к Программе. 40. В области автомобильного транспорта продолжается внедрение современных систем и технических средств автоматизированного управления движением автобусов на городских и пригородных маршрутах, а также автоматизированной системы контроля, учета и анализа параметров работы транспортных средств. В железнодорожном транспорте будет продолжена работа по техническому переоснащению и обновлению подвижного состава, его эффективному использованию, модернизации грузовых терминалов и железнодорожных путей, систем сигнализации, связи и электроснабжения. Намечен комплекс мер по развитию скоростных перевозок пассажиров. Показатели развития транспорта на 2011 - 2015 годы приведены согласно приложению 7 к Программе. 41. Важнейшими задачами развития связи являются стимулирование развития современных сетей электросвязи и внедрение новых услуг связи. Продолжится работа по модернизации и развитию сетей передачи данных с переходом на современные интернет-технологии. Предстоит активизировать работу по развитию услуг широкополосного доступа в глобальную компьютерную сеть Интернет, внедрению услуг сотовой подвижной электросвязи четвертого поколения, расширению внешнего шлюза доступа в сеть Интернет и пропускной способности оборудования электросвязи для пропуска трафика сети передачи данных. Услуги почтовой связи будут развиваться на основе современных информационных технологий. К 2015 году предусмотрено завершить переход к эфирному телевизионному вещанию в цифровом формате. Показатели развития связи на 2011 - 2015 годы приведены согласно приложению 7 к Программе. 42. Развитие розничной торговли в 2011 - 2015 годах будет направлено на стабильное обеспечение платежеспособного спроса различных категорий населения высококачественными товарами, расширение их ассортимента преимущественно за счет увеличения продажи товаров отечественного производства. Выполнению показателя розничного товарооборота будет способствовать открытие новых объектов торговли и общественного питания, в том числе фирменной торговли, организация закупа недостающих товаров, внедрение прогрессивных форм и методов торговли, проведение выставок-продаж, ярмарок-базаров по реализации сельскохозяйственной продукции, продажа товаров в кредит и по ссудам банков. Количество торговых объектов к 2015 году увеличится за счет открытия 31 магазина торговой площадью 24,9 тыс. кв. метров, 25 объектов общественного питания в общедоступной сети на 2,0 тыс. посадочных мест. Инвестиционная политика будет направлена на привлечение из негосударственных источников инвестиционных ресурсов на развитие торговой инфраструктуры, реконструкцию имеющихся и строительство новых торговых объектов. Расширение торговой сети и сети общественного питания позволит достигнуть среднеевропейского уровня обеспеченности населения торговыми площадями до 600 кв. метров на 1000 жителей, посадочными местами - до 40 мест на 1000 жителей. 43. Важным фактором экономического роста будет дальнейшее развитие сферы услуг. Продолжится рост традиционных услуг - транспортных, жилищно-коммунальных, бытового обслуживания. Повышение качества оказываемых услуг будет осуществляться за счет усиления конкуренции и расширения сегмента рынка услуг, занятого субъектами, пришедшими на рынок в 2000 - 2005 годах и сформировавшими устойчивую репутацию. В связи с вводом объектов жилищного строительства прогнозируется значительный рост услуг по внутренней отделке помещений, дизайнерских услуг, услуг по проектированию интерьера. В течение пятилетки будет наблюдаться укрупнение субъектов хозяйствования на рынке платных услуг за счет постепенного преобразования индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере услуг, в юридические лица для удержания своей ниши на рынке и усиления финансовой устойчивости. Получат развитие новые виды страховых услуг, в частности страхование профессиональных рисков, консультационные услуги, услуги аудита, Интернета, мобильной связи, банковские услуги, ремесленные, гостиничные, услуги туризма и культуры (фестивали, ярмарки, выставки). Реализация мер по расширению платных услуг населению позволит обеспечить их рост к 2015 году на 39,6 процента, бытовых услуг - на 73,9 процента. Основные параметры развития сферы торговли, общественного питания и услуг приведены согласно приложению 7 к Программе. 44. Основными задачами развития жилищно-коммунального хозяйства на 2011 - 2015 годы являются: обеспечение соблюдения нормативов социальных стандартов в жилищно-коммунальной сфере, удовлетворение потребностей населения в качественных платных услугах, расширение номенклатуры услуг с привлечением малого и среднего предпринимательства; обеспечение надежности и устойчивости функционирования жилищно-коммунального хозяйства при одновременном снижении затрат за счет модернизации производственных мощностей, внедрения энергоэффективных технологий. ГЛАВА 7 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ45. Экспорт товаров по городу увеличится за пятилетку в 2,3 раза, услуг - в 2,0 раза, без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде), - в 2,1 раза и 2,2 раза соответственно. Сальдо внешней торговли товарами по городу на конец 2015 года составит 10,1 млн. долларов США, услугами - 140,2 млн. долларов США, без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде), - 14,1 млн. долларов США и 12,2 млн. долларов США соответственно. С целью увеличения объемов экспорта, повышения эффективности экспортных поставок перед субъектами хозяйствования стоит задача по расширению товаропроводящей сети за рубежом, вхождению в зарубежные оптово-сбытовые сети, участию в создании торговых центров за рубежом в кооперации с другими предприятиями, максимальному сокращению посредничества, увеличению экспорта строительных, инженерных и архитектурных услуг. 46. Основным внешнеторговым партнером останется Российская Федерация. Политика сбыта продукции будет строиться на расширении сотрудничества с Украиной и другими странами ближнего зарубежья, освоении ниш в новых регионах - странах Евросоюза, Юго-Восточной Азии. Основные параметры внешнеэкономической деятельности приведены согласно приложениям 8, 9 к Программе. ГЛАВА 8 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА47. Целями экологической политики являются улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ресурсов. Улучшения экологической обстановки планируется достичь за счет использования наилучших доступных технических методов при строительстве новых предприятий и модернизации действующих, соблюдения субъектами хозяйствования природоохранных требований, нормативов и ограничений. 48. Для дальнейшего формирования экологической культуры населения будет проводиться работа по пропаганде экологических знаний, экологическому образованию, воспитанию и просвещению, информированию о состоянии окружающей среды и мерах, принимаемых по ее охране и оздоровлению. Реализация экологической политики по названным направлениям позволит снизить негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека. 49. Основными направлениями деятельности в области использования и охраны водных ресурсов в 2011 - 2015 годах являются: обеспечение улучшения качества подземных и поверхностных вод путем снижения водопотребления и сокращения поступления загрязняющих веществ в водные объекты; обеспечение учета, контроля количества забора воды, отвода и очистки сточных вод за счет организации приборного учета на всех действующих водозаборах подземных вод и на сбросе сточных вод на очистных сооружениях биологической очистки; внедрение наилучших доступных технических методов очистки сточных вод при реконструкции очистных сооружений города Барановичи. В результате модернизации очистных сооружений будет уменьшен сброс в водные объекты азота и фосфора на 15,0 процента. 50. Основными направлениями деятельности в области охраны атмосферного воздуха, сохранения озонового слоя и климата в 2011 - 2015 годах являются: повышение экологической безопасности транспорта (обновление, модернизация подвижного состава, совершенствование инфраструктуры транспортного комплекса); перевод автомобилей на сжиженный газ с использованием моторного топлива, соответствующего европейским стандартам, организация рационального движения транспорта в городе; внедрение новейших технологий и методов наблюдений, включая дистанционные, за состоянием атмосферного воздуха, а также расширение перечня определяемых загрязняющих веществ, необходимых для получения достоверной информации и принятия оперативных управленческих решений; осуществление эффективного контроля за выполнением требований законодательства Республики Беларусь по охране озонового слоя; проведение комплекса мероприятий по переводу холодильного оборудования на эксплуатацию с разрешенными хладагентами; сокращение потребления озоноразрушающих веществ группы С. 51. Основными направлениями деятельности в сфере обращения с отходами в 2011 - 2015 годах являются: извлечение вторичных материальных ресурсов из состава коммунальных отходов не менее 35 процентов и вовлечение их в хозяйственный оборот; строительство завода по переработке твердых коммунальных отходов (вторая очередь). Основные показатели по природопользованию приведены согласно приложению 10 к Программе. ГЛАВА 9 МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ52. Главными результатами реализации Программы станут активизация инновационного развития народного хозяйства, создание условий для обеспечения устойчивого и эффективного его развития, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и рост благосостояния населения. Будут созданы благоприятные условия для дальнейшего развития систем образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма. Приоритетное развитие получит сфера услуг. Предусматривается реализовать комплекс мероприятий по сокращению топливно-энергетических и других видов затрат. Инвестиционная деятельность будет направлена на модернизацию существующих и создание новых высокопроизводительных рабочих мест с достойным уровнем оплаты труда работающих. Реализация намеченных мероприятий позволит повысить экономический рейтинг города и улучшить качество жизни населения. 53. Политика на рынке труда будет способствовать: формированию благоприятных условий для обеспечения занятости населения, повышению качества и конкурентоспособности рабочей силы, развитию предпринимательства и малого бизнеса; удовлетворению потребностей отраслей экономики в необходимых кадрах, формированию рациональной структуры занятости; снижению остроты проблемы занятости безработных, которым государство предоставляет дополнительные гарантии занятости, формированию действенной системы трудоустройства и адресной социальной поддержки наиболее нуждающихся в ней безработных; повышению уровня информированности населения о состоянии рынка рабочей силы и государственных гарантиях обеспечения занятости; совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы обеспечения занятости населения. 54. Дальнейшее развитие получат предпринимательство и малый бизнес. К 2015 году доля малого и среднего предпринимательства в общем объеме выручки от реализации товаров и услуг составит 34,0 процента. Численность работающих в негосударственном секторе составит 16700 человек, индивидуальных предпринимателей - 6700 человек и возрастет к уровню 2010 года на 22,1 процента и 21,8 процента соответственно. Основные параметры развития предпринимательства приведены согласно приложению 11 к Программе. 55. В 2011 - 2015 годах продолжится работа по приватизации и преобразованию предприятий городской коммунальной собственности. В целях повышения эффективности использования коммунальной собственности активизируется работа по вовлечению в оборот неиспользуемых площадей. Планируется вовлечь в хозяйственный оборот 12 тыс. кв. метров неиспользуемых площадей городской коммунальной собственности. ГЛАВА 10 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ56. Главными результатами реализации Программы станут активизация инновационного развития экономики, создание необходимых условий для обеспечения устойчивого эффективного ее развития и реализация социально-экономических приоритетов страны. Это позволит в прогнозируемый период повысить уровень и качество жизни населения. Реальная заработная плата увеличится в 1,9 раза. Уровень безработицы сохранится в пределах 1,8 - 1,9 процента к экономически активному населению. Будут созданы благоприятные условия для развития человеческого потенциала на основе приоритетного развития систем образования, здравоохранения. 57. В промышленности продолжатся техническое перевооружение, модернизация производств, внедрение современных ресурсосберегающих технологий и на этой основе существенное повышение качества выпускаемых товаров. Использование рыночных механизмов хозяйствования позволит обеспечить устойчивые темпы экономического и инвестиционного развития, экспорта товаров и услуг. Первоочередные меры по достижению целевых параметров социально-экономического развития города приведены согласно приложению 12 к Программе. Приложение 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА БАРАНОВИЧИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +------+------+------+------+------+------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +--------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Среднегодовая ¦ тыс. человек ¦169,0 ¦169,1 ¦169,1 ¦169,2 ¦169,2 ¦169,2 ¦ 100,1 ¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Трудовые ¦ -"- ¦106,9 ¦106,6 ¦106,0 ¦105,1 ¦104,4 ¦103,7 ¦ 97,0 ¦ ¦ресурсы (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднегодовом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исчислении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Численность ¦ -"- ¦ 80,0 ¦79,7 -¦ 79,3 ¦ 79,2 ¦ 79,0 ¦ 78,8 ¦ 98,5 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ 81,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Продукция ¦ процентов ¦128,6 ¦140,0 ¦118,7 ¦118,7 ¦117,6 ¦117,6 ¦ 272,6 ¦ ¦промышленности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Инвестиции в ¦ -"- ¦ 97,7 ¦114,0 ¦107,1 ¦118,8 ¦114,5 ¦114,5 ¦ 190,3 ¦ ¦основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Экспорт ¦ -"- ¦142,7 ¦121,0 ¦116,5 ¦116,8 ¦117,0 ¦117,0 ¦ 225,4 ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Экспорт ¦ -"- ¦152,9 ¦112,0 ¦117,0 ¦116,4 ¦116,5 ¦116,5 ¦ 207,0 ¦ ¦товаров <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Экспорт услуг ¦ -"- ¦309,1 ¦113,9 ¦114,0 ¦115,0 ¦115,0 ¦116,0 ¦ 199,2 ¦ +--------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Экспорт услуг ¦ -"- ¦120,7 ¦114,0 ¦118,0 ¦118,0 ¦118,0 ¦119,0 ¦ 222,9 ¦ ¦<**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Сальдо внешней¦ млн. долларов ¦ 6,3 ¦ 8,7 ¦ 9,3 ¦ 10,8 ¦ 12,8 ¦ 14,1 ¦ x ¦ ¦торговли ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Сальдо внешней¦ -"- ¦ 67,3 ¦ 80,0 ¦ 91,0 ¦106,5 ¦121,1 ¦140,2 ¦ x ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Сальдо внешней¦ -"- ¦ 5,4 ¦ 6,0 ¦ 7,0 ¦ 8,5 ¦ 10,1 ¦ 12,2 ¦ x ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Сальдо внешней¦ -"- ¦-23,5 ¦-11,3 ¦ -5,7 ¦ 0,8 ¦ 4,8 ¦ 10,1 ¦ x ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Ввод в ¦тыс. кв. метров¦160,0 ¦130,0 ¦134,0 ¦137,0 ¦138,0 ¦140,0 ¦ 679,0 ¦ ¦эксплуатацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Уровень ¦ -"- ¦ 0,9 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦1,8 - ¦1,8 - ¦1,8 - ¦ x ¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,9 ¦ 1,9 ¦ 1,9 ¦ ¦ +--------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Номинальная ¦ тыс. рублей ¦1440,6¦1622,0¦2020,0¦2448,0¦2856,0¦3388,0¦ 235,2 ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Уровень ¦ процентов ¦ 7,6 ¦ 8,0 ¦ 8,2 ¦ 9,0 ¦ 9,5 ¦ 9,8 ¦ x ¦ ¦рентабельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------+---------------+------+------+------+------+------+------+----------- -------------------------------- <*> В фактических ценах со стоимостью давальческого сырья. <**> Без учета нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). Приложение 2 ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ГОРОДА БАРАНОВИЧИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ--------------+------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+------+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +-------------+------------+-----+------+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Трудовые ¦тыс. человек¦106,9¦106,6 ¦106,0¦105,1¦104,4¦103,7¦ 97,0 ¦ ¦ресурсы (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднегодовом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исчислении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Экономически ¦ -"- ¦80,7 ¦ 80,7 ¦80,3 ¦80,2 ¦80,0 ¦79,8 ¦ 98,8 ¦ ¦активное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦население ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Численность ¦ -"- ¦80,0 ¦79,7 -¦79,3 ¦79,2 ¦79,0 ¦78,8 ¦ 98,5 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ 81,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Процентов к ¦ процентов ¦99,1 ¦ 98,8 ¦98,8 ¦98,8 ¦98,8 ¦98,7 ¦ x ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфера ¦тыс. человек¦39,4 ¦ 39,6 ¦39,4 ¦39,4 ¦39,3 ¦39,1 ¦ 99,2 ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦сфера услуг ¦ -"- ¦41,3 ¦ 41,1 ¦40,9 ¦40,8 ¦40,7 ¦40,7 ¦ 98,5 ¦ +-------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Уровень ¦ процентов ¦ 0,9 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦1,8 -¦1,8 -¦1,8 -¦ x ¦ ¦безработицы к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,9 ¦ 1,9 ¦ 1,9 ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦3602 ¦ 3650 ¦3000 ¦3100 ¦3220 ¦3300 ¦ 16270 ¦ ¦созданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых рабочих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 3 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА БАРАНОВИЧИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ---------------------+---------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------------+---------------+-----+-----------------------------+----------+ ¦ Образование ¦ +--------------------+---------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦1329 ¦1364 ¦1367 ¦1374 ¦1370 ¦1361 ¦ 102,4 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школами на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ -"- ¦1039 ¦1023 ¦1023 ¦1022 ¦1009 ¦1006 ¦ 96,8 ¦ ¦населения детскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Здравоохранение ¦ +--------------------+---------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ коек ¦95,2 ¦96,4 ¦96,4 ¦96,4 ¦96,4 ¦96,4 ¦ 101,3 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больничными койками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 10 тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ посещений в ¦3890 ¦4030 ¦4130 ¦4230 ¦4350 ¦4400 ¦ 114,6 ¦ ¦амбулаторно- ¦ смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиническими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Жилищная сфера ¦ +--------------------+---------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Ввод в действие ¦тыс. кв. метров¦160,0¦130,0¦134,0¦137,0¦138,0¦140,0¦ 679,0 ¦ ¦общей площади жилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ кв. метров на ¦22,4 ¦23,5 ¦25,0 ¦25,5 ¦26,5 ¦27,5 ¦ 122,8 ¦ ¦населения общей ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадью жилых домов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 4 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА БАРАНОВИЧИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ-------------------+------------+------+------+------+------+------+------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦ измерения +------+------+------+------+------+------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +------------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +------------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Объем производства¦млрд. рублей¦1549,3¦2167,5¦2572,8¦3053,9¦3591,3¦4223,4¦ 272,6 ¦ ¦продукции в +------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦фактических ценах ¦процентов к ¦128,6 ¦140,0 ¦118,7 ¦118,7 ¦117,6 ¦117,6 ¦ 272,6 ¦ ¦со стоимостью ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦давальческого ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сырья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦ 12,6 ¦ 12,6 ¦ 12,7 ¦ 12,8 ¦ 12,8 ¦ 12,9 ¦ x ¦ ¦отгруженной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инновационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме отгруженной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Среднесписочная ¦ человек ¦19291 ¦19350 ¦19350 ¦19355 ¦19355 ¦19360 ¦ 100,4 ¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Темп роста ¦ процентов ¦118,5 ¦117,8 ¦118,4 ¦119,9 ¦116,6 ¦113,9 ¦ 222,1 ¦ ¦производительности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 3602 ¦ 3250 ¦ 3300 ¦ 3400 ¦ 3410 ¦ 3550 ¦ 98,5 ¦ ¦созданных новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Уровень ¦ процентов ¦ 7,0 ¦ 7,5 ¦ 8,0 ¦ 8,5 ¦ 9,0 ¦ 9,5 ¦ x ¦ ¦рентабельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------+ ¦Снижение ¦ -"- ¦ 2,4 ¦ -1,0 ¦ -1,0 ¦ -1,0 ¦ -1,0 ¦ -1,0 ¦ x ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------- Приложение 5 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОРОДУ БАРАНОВИЧИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ-------------------+------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Инвестиции в ¦млрд. рублей¦492,9¦562,0¦601,9¦715,1¦818,7¦937,4¦ 190,3 ¦ ¦основной капитал +------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦<*> ¦процентов к ¦97,7 ¦114,0¦107,1¦118,8¦114,5¦114,5¦ 190,3 ¦ ¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Объем инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консолидированного¦млрд. рублей¦130,4¦83,2 ¦94,8 ¦120,9¦130,7¦140,4¦ 107,7 ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦средств ¦ -"- ¦74,1 ¦39,4 ¦44,1 ¦56,5 ¦62,4 ¦64,8 ¦ 87,4 ¦ ¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦средств местных ¦ -"- ¦56,3 ¦43,8 ¦50,7 ¦64,4 ¦68,3 ¦75,6 ¦ 134,3 ¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦собственных ¦ -"- ¦134,7¦138,2¦153,5¦184,8¦193,8¦232,1¦ 172,3 ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦средств населения ¦ -"- ¦24,8 ¦36,7 ¦64,5 ¦62,0 ¦79,5 ¦51,5 ¦ 207,7 ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦иностранных ¦ -"- ¦ 0,2 ¦0,08 ¦0,06 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦источников (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦кредитов банков ¦ -"- ¦188,4¦268,8¦259,7¦297,2¦374,6¦478,5¦ 254,0 ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦прочих источников ¦ -"- ¦14,4 ¦35,1 ¦29,2 ¦50,2 ¦40,0 ¦34,9 ¦ 242,4 ¦ +------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Инвестиции в ¦млрд. рублей¦222,9¦248,3¦277,6¦311,5¦350,7¦400,5¦ 179,7 ¦ ¦основной капитал +------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦по организациям, ¦процентов к ¦122,1¦111,4¦111,8¦112,2¦112,6¦114,2¦ 179,7 ¦ ¦подчиненным ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканским ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦входящим в состав ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчиненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правительству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, либо в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых они ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляют ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление акциями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(долями в уставном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонде) <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- -------------------------------- <*> В фактических ценах. Приложение 6 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ГОРОДА БАРАНОВИЧИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ---------------+------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +--------------+------------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем ¦млрд. рублей¦164,0¦222,0¦266,0¦314,0¦374,0¦449,0¦ 273,7 ¦ ¦строительно- +------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦монтажных ¦процентов к ¦105,3¦121,0¦120,0¦118,0¦119,0¦121,0¦ 273,7 ¦ ¦работ и ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта зданий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 515 ¦ 600 ¦ 620 ¦ 630 ¦ 650 ¦ 650 ¦ 126,2 ¦ ¦созданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность¦ процентов ¦ 4,4 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ x ¦ ¦продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 7 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ ГОРОДА БАРАНОВИЧИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ----------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦ измерения +------+-------+-------+-------+-------+-------+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Транспорт ¦ +---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Объем перевозок¦ млн. тонн ¦ 53,8 ¦ 57,3 ¦ 66,7 ¦ 58,2 ¦ 58,7 ¦ 59,2 ¦ 103,3 ¦ ¦грузов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Грузооборот ¦ млн. тонно- ¦9605,9¦10066,5¦10118,9¦10172,1¦10225,9¦10280,7¦ 107,0 ¦ ¦транспорта ¦ километров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Объем перевозок¦ млн. человек ¦ 91,4 ¦ 93,0 ¦ 92,4 ¦ 93,2 ¦ 93,9 ¦ 94,7 ¦ 101,9 ¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Пассажирооборот¦млн. пассажиро-¦ 1389 ¦ 1395 ¦ 1400 ¦1407,4 ¦1413,7 ¦1420,2 ¦ 101,8 ¦ ¦транспорта ¦ километров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 17,6 ¦ 18,0 ¦ 18,0 ¦ 18,0 ¦ 18,0 ¦ 18,0 ¦ x ¦ ¦продаж (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Создание новых ¦ единиц ¦ 290 ¦ 290 ¦ 290 ¦ 290 ¦ 290 ¦ 290 ¦ 100 ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Связь ¦ +---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Емкость ¦ тыс. номеров ¦ 72,2 ¦ 72,2 ¦ 74,8 ¦ 77,0 ¦ 79,3 ¦ 81,7 ¦ 113,5 ¦ ¦городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телефонных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ единиц ¦ 42,7 ¦ 43,0 ¦ 43,5 ¦ 44,8 ¦ 46,2 ¦ 47,6 ¦ 111,5 ¦ ¦телефонными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппаратами на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 53,0 ¦ 58,0 ¦ 60,0 ¦ 62,0 ¦ 63,0 ¦ 64,0 ¦ x ¦ ¦продаж (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Торговля ¦ +---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Объем ¦ процентов к ¦119,1 ¦ 111,0 ¦ 113,5 ¦ 114,5 ¦ 113,5 ¦ 114,0 ¦ 187,5 ¦ ¦розничного ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Структура ¦ процентов ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ x ¦ ¦объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦государственная¦ -"- ¦ 28 ¦ 24,7 ¦ 23 ¦ 22 ¦ 21 ¦ 19 ¦ x ¦ +---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦частная ¦ -"- ¦ 70 ¦ 73,3 ¦ 75 ¦ 76 ¦ 77 ¦ 79 ¦ x ¦ +---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦иностранная ¦ -"- ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ x ¦ +---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 524 ¦ 532 ¦ 534 ¦ 539 ¦ 545 ¦ 555 ¦ 105,9 ¦ ¦розничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговой сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Торговая ¦тыс. кв. метров¦ 55,6 ¦ 58,0 ¦ 61,0 ¦ 67,4 ¦ 73,5 ¦ 80,5 ¦ 144,8 ¦ ¦площадь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магазинов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ кв. метров ¦389,7 ¦ 416,3 ¦ 430,6 ¦ 469,3 ¦ 520,0 ¦ 607,3 ¦ 155,8 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадями на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 250 ¦ 240 ¦ 240 ¦ 250 ¦ 250 ¦ 250 ¦ 100 ¦ ¦созданных новых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Общественное питание ¦ +---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Объем ¦ процентов к ¦100,6 ¦ 108,0 ¦ 109,0 ¦ 111,5 ¦ 112 ¦ 113 ¦ 166,1 ¦ ¦розничного ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 82 ¦ 84 ¦ 86 ¦ 92 ¦ 97 ¦ 107 ¦ 130,5 ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Число мест в ¦ тыс. мест ¦ 4,9 ¦ 5,0 ¦ 5,1 ¦ 5,5 ¦ 6,0 ¦ 6,9 ¦ 140,8 ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦ 29,3 ¦ 29,8 ¦ 30,2 ¦ 32,4 ¦ 35,4 ¦ 40,4 ¦ 137,9 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местами в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общедоступных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Объем ¦ процентов к ¦117,3 ¦ 105,9 ¦ 106,4 ¦ 106,9 ¦ 107,4 ¦ 107,9 ¦ 139,6 ¦ ¦реализации ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных услуг ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению через¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Платные и бытовые услуги ¦ +---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Объем ¦ млрд. рублей ¦251,4 ¦ 266,2 ¦ 283,3 ¦ 302,8 ¦ 325,2 ¦ 350,9 ¦ 139,6 ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению через¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦В том числе ¦ -"- ¦ 35,6 ¦ 39,2 ¦ 43,5 ¦ 48,6 ¦ 54,6 ¦ 61,9 ¦ 173,9 ¦ ¦бытовых услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+----------- Приложение 8 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ ГОРОДА БАРАНОВИЧИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ-----------+--------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------- ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения, ¦ ¦Показатель¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов, ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 году ¦ +----------+--------------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+-----------+ ¦Экспорт ¦млн. долларов ¦97,9 ¦118,5¦138,1¦161,3¦188,7¦220,8¦ 225,4 ¦ ¦товаров ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦Темп роста¦ процентов ¦142,7¦121,0¦116,5¦116,8¦117,0¦117,0¦ 225,4 ¦ ¦экспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦Импорт ¦млн. долларов ¦121,4¦129,8¦143,8¦160,5¦183,9¦210,7¦ 173,5 ¦ ¦товаров ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦Темп роста¦ процентов ¦114,3¦106,9¦110,8¦111,6¦114,6¦114,6¦ 173,5 ¦ ¦импорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦Экспорт ¦млн. долларов ¦102,3¦116,5¦132,8¦152,8¦175,7¦203,8¦ 199,2 ¦ ¦услуг ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦Темп роста¦ процентов ¦309,1¦113,9¦114,0¦115,0¦115,0¦116,0¦ 199,2 ¦ ¦экспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦Импорт ¦млн. долларов ¦35,0 ¦36,5 ¦41,8 ¦46,3 ¦54,6 ¦63,6 ¦ 181,5 ¦ ¦услуг ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦Темп роста¦ процентов ¦169,0¦104,3¦114,5¦110,6¦118,0¦116,5¦ 181,5 ¦ ¦импорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов ¦-23,5¦-11,3¦-5,7 ¦ 0,8 ¦ 4,8 ¦10,1 ¦ x ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦Сальдо ¦ -"- ¦67,3 ¦80,0 ¦91,0 ¦106,5¦121,1¦140,2¦ x ¦ ¦внешней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------------ Приложение 9 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ <*> ГОРОДА БАРАНОВИЧИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ-----------+--------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------- ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения, ¦ ¦Показатель¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов, ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 году ¦ +----------+--------------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦Экспорт ¦млн. долларов ¦51,8 ¦58,0 ¦67,9 ¦79,0 ¦92,1 ¦107,3¦ 207,0 ¦ ¦товаров ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦Темп роста¦ процентов ¦152,9¦112,0¦117,0¦116,4¦116,5¦116,5¦ 207,0 ¦ ¦экспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦Импорт ¦млн. долларов ¦45,5 ¦49,3 ¦58,6 ¦68,2 ¦79,3 ¦93,2 ¦ 204,8 ¦ ¦товаров ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦Темп роста¦ процентов ¦118,0¦108,4¦118,8¦116,4¦116,2¦117,5¦ 204,8 ¦ ¦импорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦Экспорт ¦млн. долларов ¦ 6,2 ¦ 7,0 ¦ 8,3 ¦ 9,8 ¦11,5 ¦13,7 ¦ 222,9 ¦ ¦услуг ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦Темп роста¦ процентов ¦120,7¦114,0¦118,0¦118,0¦118,0¦119,0¦ 222,9 ¦ ¦экспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦Импорт ¦млн. долларов ¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,3 ¦ 1,4 ¦ 1,5 ¦ 190,3 ¦ ¦услуг ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦Темп роста¦ процентов ¦171,5¦129,0¦120,9¦103,3¦111,2¦106,3¦ 190,3 ¦ ¦импорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦Сальдо ¦млн. долларов ¦ 6,3 ¦ 8,7 ¦ 9,3 ¦10,8 ¦12,8 ¦14,1 ¦ x ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦Сальдо ¦ -"- ¦ 5,4 ¦ 6,0 ¦ 7,0 ¦ 8,5 ¦10,1 ¦12,2 ¦ x ¦ ¦внешней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------------ -------------------------------- <*> Без учета нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). Приложение 10 ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРОДА БАРАНОВИЧИ----------------+----------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +---------------+----------------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +---------------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Водные ресурсы ¦ +---------------+----------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Объем забора ¦млн. куб. метров¦10,56¦10,9 ¦ 11 ¦11,1 ¦11,2 ¦11,3 ¦ 107,0 ¦ ¦воды из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Водопотребление¦ -"- ¦10,56¦10,9 ¦ 11 ¦11,1 ¦11,2 ¦11,3 ¦ 107,0 ¦ ¦(использование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Сброс сточных ¦ -"- ¦13,2 ¦13,3 ¦13,3 ¦13,4 ¦13,5 ¦13,6 ¦ 103,0 ¦ ¦вод в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поверхностные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе ¦ -"- ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦загрязненных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недостаточно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очищенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Атмосферный воздух ¦ +---------------+----------------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Выбросы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязняющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ от: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарных ¦ тыс. тонн ¦1,915¦2,107¦2,317¦2,549¦2,804¦3,084¦ 161,0 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦передвижных ¦ -"- ¦31,8 ¦31,8 ¦31,7 ¦31,6 ¦31,5 ¦31,4 ¦ 98,7 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Ввод в действие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природоохранных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установки для ¦тыс. куб. метров¦ 6,0 ¦ 6,2 ¦ 6,4 ¦ 6,6 ¦ 6,8 ¦ 7,0 ¦ 116,7 ¦ ¦улавливания и ¦ в час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обезвреживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вредных веществ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из отходящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦системы ¦тыс. куб. метров¦16,89¦16,8 ¦16,8 ¦16,8 ¦16,8 ¦16,8 ¦ 99,5 ¦ ¦оборотного ¦ в сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 11 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ГОРОДА БАРАНОВИЧИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ--------------------+---------+-----T-----+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ Единица ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения,¦ ¦ Показатель ¦измерения+-----+-----+-----+-----+-----+-----+процентов,¦ ¦ ¦ ¦отчет¦ прогноз ¦2015 год к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году ¦ +-------------------+---------+-----+-----+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Доля малого и ¦процентов¦29,4 ¦30,0 ¦31,0 ¦32,0 ¦33,0 ¦34,0 ¦ x ¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручки от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество микро- и¦ единиц ¦1178 ¦1330 ¦1480 ¦1630 ¦1780 ¦1930 ¦ 164,0 ¦ ¦малых предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество ¦ -"- ¦ 35 ¦ 38 ¦ 40 ¦ 43 ¦ 45 ¦ 48 ¦ 137,0 ¦ ¦субъектов среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество ¦ человек ¦5540 ¦5950 ¦6200 ¦6250 ¦6500 ¦6750 ¦ 122,0 ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Численность ¦ -"- ¦13672¦14700¦15200¦15700¦16200¦16700¦ 117,6 ¦ ¦работающих в малом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и среднем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательстве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Удельный вес ¦процентов¦16,7 ¦17,6 ¦18,2 ¦18,7 ¦19,3 ¦19,8 ¦ x ¦ ¦занятых в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого и среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общей численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 12 ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА БАРАНОВИЧИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ---------------------------------+-----------+------------------------ ¦ Содержание мер ¦ Сроки ¦ Исполнители ¦ ¦ ¦исполнения ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦1. Правовое и организационное ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение: ¦ ¦ ¦ ¦1.1. разработка ежегодных ¦ Ежегодно ¦Управление экономики, ¦ ¦прогнозов социально- ¦ ¦управления, отделы, ¦ ¦экономического развития города, ¦ ¦структурные подразделения ¦ ¦доведение прогнозных показателей¦ ¦Барановичского городского ¦ ¦каждому подведомственному ¦ ¦исполнительного комитета ¦ ¦предприятию ¦ ¦(далее - горисполком), ¦ ¦ ¦ ¦предприятия, организации ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦1.2. разработка и утверждение ¦ Ежегодно ¦Управление экономики, ¦ ¦городских инвестиционных ¦ ¦управления, отделы, ¦ ¦мероприятий, обеспечивающих ¦ ¦структурные подразделения ¦ ¦выполнение доведенных годовых ¦ ¦горисполкома, предприятия, ¦ ¦заданий ¦ ¦организации ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦1.3. разработка бизнес-планов ¦ Ежегодно ¦Предприятия, организации ¦ ¦развития подчиненных организаций¦ ¦ ¦ ¦на 2011 - 2015 годы ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦1.4. продолжение работы по ¦ Ежегодно ¦Управление экономики, ¦ ¦продаже неиспользуемого ¦ ¦структурные подразделения ¦ ¦недвижимого имущества ¦ ¦горисполкома ¦ ¦коммунальной собственности на ¦ ¦ ¦ ¦аукционах и конкурсах, в том ¦ ¦ ¦ ¦числе с установлением начальной ¦ ¦ ¦ ¦цены продажи, равной одной ¦ ¦ ¦ ¦базовой величине ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦2. Производственно-экономические¦ ¦ ¦ ¦мероприятия: ¦ ¦ ¦ ¦промышленность: ¦ ¦ ¦ ¦2.1. реализация Перспективного ¦ Ежегодно ¦Управление экономики ¦ ¦плана развития промышленного ¦ ¦горисполкома, промышленные ¦ ¦комплекса города по техническому¦ ¦предприятия ¦ ¦перевооружению, модернизации ¦ ¦ ¦ ¦производств до 2015 года ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦2.2. модернизация кофейного ¦ 2012 год ¦Открытое акционерное ¦ ¦производства открытого ¦ ¦общество "Барановичский ¦ ¦акционерного общества ¦ ¦комбинат пищевых продуктов" ¦ ¦"Барановичский комбинат пищевых ¦ ¦ ¦ ¦продуктов" ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦2.3. ежегодное обновление ¦ Ежегодно ¦Промышленные предприятия ¦ ¦ассортимента выпускаемой ¦ ¦ ¦ ¦продукции до 10 - 15 процентов, ¦ ¦ ¦ ¦в том числе по предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦государственного объединения ¦ ¦ ¦ ¦"Концерн "Брестмясомолпром" - до¦ ¦ ¦ ¦8 процентов ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦2.4. обеспечение уровня запасов ¦ Ежегодно ¦Промышленные предприятия ¦ ¦готовой продукции на складах ¦ ¦ ¦ ¦промышленных предприятий ¦ ¦ ¦ ¦коммунальной собственности не ¦ ¦ ¦ ¦выше 57 процентов к ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячному объему ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦2.5. наращивание объемов ¦ Ежегодно ¦Промышленные предприятия ¦ ¦производства продукции ¦ ¦ ¦ ¦промышленности за счет внедрения¦ ¦ ¦ ¦новых видов инновационной ¦ ¦ ¦ ¦продукции, создания новых ¦ ¦ ¦ ¦производств и расширения ¦ ¦ ¦ ¦действующих, в том числе на ¦ ¦ ¦ ¦предприятиях без ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦подчиненности ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦строительство: ¦ ¦ ¦ ¦2.6. формирование ежегодных ¦ Ежегодно ¦Коммунальное унитарное ¦ ¦программ финансирования ¦ ¦предприятие "Барановичское ¦ ¦проектирования и строительства ¦ ¦городское управление ¦ ¦объектов инженерной, ¦ ¦капитального ¦ ¦транспортной и социальной ¦ ¦строительства", управление ¦ ¦инфраструктуры с учетом всех ¦ ¦архитектуры и ¦ ¦источников ¦ ¦градостроительства ¦ ¦ ¦ ¦горисполкома ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦2.7. переход на европейские ¦ Ежегодно ¦Управление архитектуры и ¦ ¦стандарты в строительстве и ¦ ¦градостроительства ¦ ¦проектировании, усиление ¦ ¦горисполкома, строительные ¦ ¦контроля за качеством ¦ ¦организации, проектные ¦ ¦выполняемых работ ¦ ¦организации ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦2.8. сокращение сроков и ¦ Ежегодно ¦Управление архитектуры и ¦ ¦стоимости проектирования, ¦ ¦градостроительства ¦ ¦обеспечение удельного веса ¦ ¦горисполкома, строительные ¦ ¦проектировочных работ в общей ¦ ¦и проектные организации ¦ ¦стоимости работ не более 10 ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦2.9. обеспечение доли ежегодного¦ Ежегодно ¦Коммунальное унитарное ¦ ¦строительства многоквартирных ¦ ¦предприятие "Барановичское ¦ ¦жилых домов для граждан, ¦ ¦городское управление ¦ ¦состоящих на учете нуждающихся в¦ ¦капитального строительства" ¦ ¦улучшении жилищных условий, в ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме ввода таких домов в¦ ¦ ¦ ¦городах не менее 80 процентов ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦торговля, общественное питание и¦ ¦ ¦ ¦бытовое обслуживание: ¦ ¦ ¦ ¦2.10. обеспечение ежегодного ¦ Ежегодно ¦Отдел торговли ¦ ¦прироста розничного ¦ ¦горисполкома, предприятия ¦ ¦товарооборота в соответствии с ¦ ¦торговли ¦ ¦параметрами, предусмотренными ¦ ¦ ¦ ¦Программой ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦2.11. расширение торговой сети и¦ Ежегодно ¦Отдел торговли ¦ ¦обеспечение увеличения торговых ¦ ¦горисполкома, предприятия ¦ ¦площадей за счет создания и ¦ ¦торговли ¦ ¦функционирования крупноформатных¦ ¦ ¦ ¦объектов торговли, использующих ¦ ¦ ¦ ¦современное оборудование и ¦ ¦ ¦ ¦передовые технологии продаж ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦2.12. достижение к концу ¦ Ежегодно ¦Отдел торговли ¦ ¦2015 года показателя по ¦ ¦горисполкома, предприятия ¦ ¦обеспеченности населения ¦ ¦торговли и общественного ¦ ¦торговыми площадями до ¦ ¦питания ¦ ¦607,3 кв. метра на 1000 жителей,¦ ¦ ¦ ¦посадочными местами в ¦ ¦ ¦ ¦общедоступных предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦общественного питания - не менее¦ ¦ ¦ ¦40 мест ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦2.13. проведение выставок- ¦ Ежегодно ¦Отдел торговли ¦ ¦продаж, расширенных продаж, ¦ ¦горисполкома, предприятия ¦ ¦сезонных распродаж (ярмарок) ¦ ¦торговли и общественного ¦ ¦товаров по сниженным ценам ¦ ¦питания ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦2.14. продолжение работы по ¦ Ежегодно ¦Отдел торговли ¦ ¦установке юридическими лицами и ¦ ¦горисполкома, предприятия ¦ ¦индивидуальными ¦ ¦торговли и общественного ¦ ¦предпринимателями во вновь ¦ ¦питания ¦ ¦создаваемых торговых объектах ¦ ¦ ¦ ¦платежных терминалов для ¦ ¦ ¦ ¦регистрации операций, ¦ ¦ ¦ ¦производимых с использованием ¦ ¦ ¦ ¦банковских пластиковых карточек ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦2.15. доведение доли ¦ Ежегодно ¦Отдел торговли ¦ ¦безналичного денежного оборота в¦ ¦горисполкома, предприятия ¦ ¦розничном товарообороте ¦ ¦торговли и общественного ¦ ¦организаций розничной торговли ¦ ¦питания ¦ ¦не менее 15 процентов ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦2.16. развитие сферы бытового ¦ Ежегодно ¦Управление экономики ¦ ¦обслуживания, расширение перечня¦ ¦горисполкома, предприятия ¦ ¦оказываемых бытовых услуг, ¦ ¦бытового обслуживания ¦ ¦предоставление в аренду ¦ ¦ ¦ ¦субъектам хозяйствования частной¦ ¦ ¦ ¦формы собственности помещений ¦ ¦ ¦ ¦для организации деятельности в ¦ ¦ ¦ ¦сфере бытовых услуг ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦связь: ¦ ¦ ¦ ¦2.17. расширение перечня ¦ Ежегодно ¦Барановичский филиал ¦ ¦телематических услуг, ¦ ¦республиканского унитарного ¦ ¦предоставляемых пользователям на¦ ¦предприятия "Белтелеком" ¦ ¦базе оборудования сети передачи ¦ ¦ ¦ ¦данных ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦2.18. расширение транспортной ¦ Ежегодно ¦Барановичский филиал ¦ ¦сети, которая представляет собой¦ ¦республиканского унитарного ¦ ¦кольцевую структуру с пропускной¦ ¦предприятия "Белтелеком" ¦ ¦способностью 10 GE ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦транспорт: ¦ ¦ ¦ ¦2.19. развитие перевозок грузов ¦ Ежегодно ¦Предприятия транспорта ¦ ¦в международном сообщении ¦ ¦ ¦ ¦транспортными средствами ¦ ¦ ¦ ¦Евро-4, 5 ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦2.20. ежегодное обновление парка¦ Ежегодно ¦Предприятия транспорта ¦ ¦автобусов на 10 процентов, ¦ ¦ ¦ ¦грузовых автомобилей - на ¦ ¦ ¦ ¦5,0 процента ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦2.21. обновление парка ¦ Ежегодно ¦Транспортное ¦ ¦пассажирских вагонов ¦ ¦республиканское унитарное ¦ ¦ ¦ ¦предприятие "Барановичское ¦ ¦ ¦ ¦отделение Белорусской ¦ ¦ ¦ ¦железной дороги" ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦2.22. замена терминального ¦ Ежегодно ¦Транспортное ¦ ¦оборудования "Экспресс-3", ¦ ¦республиканское унитарное ¦ ¦выработавшего свой ресурс ¦ ¦предприятие "Барановичское ¦ ¦ ¦ ¦отделение Белорусской ¦ ¦ ¦ ¦железной дороги" ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦2.23. организация работы с ¦ Ежегодно ¦Управление экономики ¦ ¦предприятиями, занимающимися ¦ ¦горисполкома, предприятия ¦ ¦внешнеэкономической ¦ ¦транспорта ¦ ¦деятельностью, по привлечению к ¦ ¦ ¦ ¦осуществлению перевозок ¦ ¦ ¦ ¦отечественных перевозчиков ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦культура: ¦ ¦ ¦ ¦2.24. увеличение доли ¦ Ежегодно ¦Отдел культуры горисполкома ¦ ¦используемых музейных предметов ¦ ¦ ¦ ¦для показа широкой публике в ¦ ¦ ¦ ¦общем количестве музейных ¦ ¦ ¦ ¦предметов основного фонда (на 5 ¦ ¦ ¦ ¦процентов в год) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦2.25. расширение концертно- ¦ Ежегодно ¦Отдел культуры горисполкома ¦ ¦гастрольной деятельности, ¦ ¦ ¦ ¦увеличение количества ¦ ¦ ¦ ¦гастрольно-концертных ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий, в том числе за ¦ ¦ ¦ ¦пределами республики ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦образование: ¦ ¦ ¦ ¦2.26. оптимизация и ¦ Ежегодно ¦Управление образования ¦ ¦рационализация сети дошкольных ¦ ¦горисполкома ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦2.27. увеличение охвата детей ¦ Ежегодно ¦Управление образования ¦ ¦дошкольным образованием (до ¦ ¦горисполкома, учреждения ¦ ¦85 процентов) за счет открытия ¦ ¦образования ¦ ¦новых форм дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦2.28. оснащение дошкольных ¦ Ежегодно ¦Управление образования ¦ ¦учреждений компьютерной техникой¦ ¦горисполкома, учреждения ¦ ¦с современными программными ¦ ¦образования ¦ ¦средствами (не менее одного ¦ ¦ ¦ ¦комплекта на детский сад), ¦ ¦ ¦ ¦средствами обучения, игровым и ¦ ¦ ¦ ¦учебным оборудованием в ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с установленными ¦ ¦ ¦ ¦нормативами ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦2.29. обеспечение замены ¦ Ежегодно ¦Управление образования ¦ ¦морально устаревшей и изношенной¦ ¦горисполкома, учреждения ¦ ¦компьютерной техники в ¦ ¦образования ¦ ¦учреждениях общего среднего и ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного образования, ¦ ¦ ¦ ¦выполнение социального стандарта¦ ¦ ¦ ¦оснащения компьютерной техникой ¦ ¦ ¦ ¦(1 компьютер на 30 учащихся или ¦ ¦ ¦ ¦1 компьютерный класс на ¦ ¦ ¦ ¦1 общеобразовательное ¦ ¦ ¦ ¦учреждение) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦здравоохранение: ¦ ¦ ¦ ¦2.30. оказание платных ¦ Ежегодно ¦Учреждение здравоохранения ¦ ¦медицинских услуг населению по ¦ ¦"Барановичская центральная ¦ ¦всем видам услуг в соответствии ¦ ¦поликлиника" ¦ ¦с установленным перечнем ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦2.31. реализация комплекса мер ¦ Ежегодно ¦Учреждение здравоохранения ¦ ¦по экономии и рациональному ¦ ¦"Барановичская центральная ¦ ¦использованию бюджетных средств,¦ ¦поликлиника" ¦ ¦включая интенсификацию ¦ ¦ ¦ ¦использования больничного ¦ ¦ ¦ ¦коечного фонда и сокращение ¦ ¦ ¦ ¦недостаточно рационально ¦ ¦ ¦ ¦используемых больничных коек, а ¦ ¦ ¦ ¦также развитие ¦ ¦ ¦ ¦стационарзамещающих технологий ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦2.32. обеспечение ежегодного ¦ Ежегодно ¦Учреждение здравоохранения ¦ ¦прироста объемов платных ¦ ¦"Барановичская центральная ¦ ¦медицинских услуг, оказываемых ¦ ¦поликлиника" ¦ ¦иностранным гражданам, на уровне¦ ¦ ¦ ¦не менее 15 процентов ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦2.33. укрепление материально- ¦ Ежегодно ¦Учреждение здравоохранения ¦ ¦технической базы учреждений ¦ ¦"Барановичская центральная ¦ ¦здравоохранения, приобретение ¦ ¦поликлиника" ¦ ¦современного оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦проведение реконструкции и ¦ ¦ ¦ ¦капитального ремонта учреждений ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦физическая культура, спорт и ¦ ¦ ¦ ¦туризм: ¦ ¦ ¦ ¦2.34. доведение количества ¦ Ежегодно ¦Отдел по физической ¦ ¦занимающихся активными занятиями¦ ¦культуре, спорту и туризму ¦ ¦массовой физической культурой и ¦ ¦горисполкома ¦ ¦спортом к концу 2015 года до ¦ ¦ ¦ ¦20 процентов от общего числа ¦ ¦ ¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦2.35. развитие профессионального¦ Ежегодно ¦Отдел по физической ¦ ¦спорта, активизация привлечения ¦ ¦культуре, спорту и туризму ¦ ¦населения к занятиям спортом ¦ ¦горисполкома ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦2.36. строительство новых ¦ Ежегодно ¦Отдел по физической ¦ ¦спортивных сооружений: Дворца ¦ ¦культуре, спорту и туризму ¦ ¦водных видов спорта с гостиницей¦ ¦горисполкома ¦ ¦на 140 мест, стадиона с ¦ ¦ ¦ ¦искусственным покрытием для ¦ ¦ ¦ ¦занятий хоккеем на траве ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦2.37. развитие туристической ¦ Ежегодно ¦Отдел по физической ¦ ¦инфраструктуры, рекламно- ¦ ¦культуре, спорту и туризму ¦ ¦информационное обеспечение ¦ ¦горисполкома ¦ ¦туристического потенциала в ¦ ¦ ¦ ¦средствах массовой информации, ¦ ¦ ¦ ¦сети Интернет ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦малое предпринимательство: ¦ ¦ ¦ ¦2.38. развитие услуг, ¦ Ежегодно ¦Общество с ограниченной ¦ ¦предоставляемых субъектам малого¦ ¦ответственностью "Бизнес- ¦ ¦предпринимательства, в том числе¦ ¦центр. Центр поддержки ¦ ¦информационно-маркетинговых, ¦ ¦предпринимательства", ¦ ¦юридических, консультационных, ¦ ¦управление экономики ¦ ¦услуг по разработке бизнес- ¦ ¦горисполкома ¦ ¦планов, ведению бухгалтерского ¦ ¦ ¦ ¦учета ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦2.39. проведение рабочих встреч,¦ Ежегодно ¦Управление экономики ¦ ¦конференций, семинаров с ¦ ¦горисполкома, субъекты ¦ ¦участием представителей местных ¦ ¦предпринимательства ¦ ¦органов власти, советов ¦ ¦ ¦ ¦индивидуальных предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦рынков и иных торговых объектов ¦ ¦ ¦ ¦частной формы собственности, ¦ ¦ ¦ ¦субъектов предпринимательства в ¦ ¦ ¦ ¦целях изучения проблем развития ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства и выработки ¦ ¦ ¦ ¦предложений об их преодолении ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦2.40. проведение конкурсов ¦ Ежегодно ¦Управление экономики ¦ ¦инвестиционных проектов ¦ ¦горисполкома ¦ ¦субъектов малого ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦внешняя торговля и инвестиции: ¦ ¦ ¦ ¦2.41. расширение внешнеторгового¦ Ежегодно ¦Управление экономики ¦ ¦сотрудничества с регионами ¦ ¦горисполкома, промышленные ¦ ¦Российской Федерации, Украины, ¦ ¦предприятия ¦ ¦Республики Польша, Казахстана, ¦ ¦ ¦ ¦Республики Молдова, странами ¦ ¦ ¦ ¦дальнего зарубежья ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦2.42. участие предприятий- ¦ Ежегодно ¦Управление экономики ¦ ¦экспортеров в Международной ¦ ¦горисполкома, промышленные ¦ ¦многоотраслевой выставке-ярмарке¦ ¦предприятия ¦ ¦"Брест. Содружество", ¦ ¦ ¦ ¦международных выставках-ярмарках¦ ¦ ¦ ¦в странах дальнего и ближнего ¦ ¦ ¦ ¦зарубежья ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦2.43. обеспечение участия в ¦ Ежегодно ¦Управление экономики ¦ ¦инвестиционном процессе всех ¦ ¦горисполкома ¦ ¦субъектов хозяйствования города ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦2.44. реализация мероприятий по ¦ Ежегодно ¦Управление экономики ¦ ¦привлечению инвестиций в ¦ ¦горисполкома, предприятия, ¦ ¦основной капитал и ¦ ¦организации ¦ ¦инвестиционных проектов ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦охрана окружающей среды: ¦ ¦ ¦ ¦2.45. реализация мероприятий по ¦ Ежегодно ¦Барановичская городская и ¦ ¦улучшению использования и охраны¦ ¦районная инспекция ¦ ¦водных ресурсов, почв и земель, ¦ ¦природных ресурсов и охраны ¦ ¦сокращению поступления ¦ ¦окружающей среды ¦ ¦загрязняющих веществ в ¦ ¦ ¦ ¦окружающую среду ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦2.46. пропаганда экологических ¦ Ежегодно ¦Барановичская городская и ¦ ¦знаний, экологического ¦ ¦районная инспекция ¦ ¦образования, воспитания и ¦ ¦природных ресурсов и охраны ¦ ¦информирование населения о ¦ ¦окружающей среды ¦ ¦состоянии окружающей среды и ¦ ¦ ¦ ¦мерах, принимаемых по ее охране ¦ ¦ ¦ ¦и оздоровлению ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦3. Меры социального характера: ¦ ¦ ¦ ¦3.1. разработка и реализация ¦ Ежегодно ¦Управление по труду, ¦ ¦мероприятий по содействию ¦ ¦занятости и социальной ¦ ¦занятости населения ¦ ¦защите горисполкома ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦3.2. обеспечение роста ¦ Ежегодно ¦Управление по труду, ¦ ¦заработной платы в отраслях ¦ ¦занятости и социальной ¦ ¦экономики ¦ ¦защите горисполкома, ¦ ¦ ¦ ¦предприятия, организации ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦3.3. повышение тарифной ставки ¦ Ежегодно ¦Управление по труду, ¦ ¦первого разряда за счет роста ¦ ¦занятости и социальной ¦ ¦объемов производства, ¦ ¦защите горисполкома, ¦ ¦производительности труда, уровня¦ ¦предприятия, организации ¦ ¦рентабельности и других ¦ ¦ ¦ ¦экономических показателей, ¦ ¦ ¦ ¦характеризующих эффективность ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+-----------+----------------------------+ ¦3.4. обеспечение соблюдения ¦ Ежегодно ¦Управление по труду, ¦ ¦минимальных гарантий в оплате ¦ ¦занятости и социальной ¦ ¦труда работников в организациях ¦ ¦защите горисполкома, ¦ ¦всех форм собственности, ¦ ¦предприятия, организации ¦ ¦максимальное использование мер ¦ ¦ ¦ ¦материального стимулирования и ¦ ¦ ¦ ¦мотивации труда за достижение ¦ ¦ ¦ ¦высоких производственных ¦ ¦ ¦ ¦результатов ¦ ¦ ¦ ¦--------------------------------+-----------+----------------------------- |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|