Навигация
Новые документы
Реклама
Ресурсы в тему
|
Решение Миорского районного Совета депутатов от 23.11.2011 № 81 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Миорского района на 2011 - 2015 годы"< Главная страница Зарегистрировано в НРПА РБ 23 декабря 2011 г. N 9/46259 На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" Миорский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить Программу социально-экономического развития Миорского района на 2011 - 2015 годы. 2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по вопросам бюджета и экономическому развитию Миорского районного Совета депутатов. 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. Председатель Р.В.Пафрененко СОГЛАСОВАНО Заместитель председателя комитета экономики Витебского областного исполнительного комитета А.М.Залесская 21.11.2011 УТВЕРЖДЕНО Решение Миорского районного Совета депутатов 23.11.2011 N 81 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МИОРСКОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Настоящая Программа разработана на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 17, 2/1660), Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Беларусь" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 222), Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. N 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 43, 1/12462). 2. Настоящая Программа подготовлена исходя из преемственности целей и приоритетов социально-экономического развития Миорского района (далее - район) в 2006 - 2010 годах, рационального использования имеющихся трудовых, природных и производственных ресурсов, критериев экономического роста экономики региона и направлена на достижение главной цели текущего пятилетия - роста благосостояния и улучшения условий жизни населения. 3. В настоящей Программе дана оценка реализации Программы социально-экономического развития Миорского района на 2006 - 2010 годы, утвержденной решением Миорского районного Совета депутатов от 13 октября 2006 г. N 180 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 11, 9/5818), определены цели, задачи и направления развития региональной экономики на 2011 - 2015 годы, пути их реализации. 4. Реализация настоящей Программы организациями, не находящимися в подчинении местных исполнительных и распорядительных органов (их структурных подразделений), осуществляется с согласия таких организаций. ГЛАВА 2 ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МИОРСКОГО РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА5. В течение 2006 - 2010 годов в районе сохранена положительная динамика развития основных отраслей экономики. Стабильно функционировала бюджетная сфера. 6. Реализация Программы социально-экономического развития Миорского района на 2006 - 2010 годы позволила обеспечить рост промышленной продукции в сопоставимых ценах к 2005 году 193,1 процента, потребительских товаров - 176,1 процента, продукции сельского хозяйства - 148,3 процента. Розничный товарооборот возрос на 188,4 процента, платные услуги населению - 167,1 процента, экспорт товаров - 281,1 процента. Привлечено более 350 миллиардов (далее - млрд.) рублей инвестиций в основной капитал (рост в 2,2 раза к уровню 2005 года). Введено в эксплуатацию 53849 квадратных (далее - кв.) метров общей площади жилья (в 1,3 раза больше, чем за 2001 - 2005 годы). Существенное влияние на результаты выполнения Программы социально-экономического развития Миорского района на 2006 - 2010 годы оказали изменения условий импорта энергоресурсов и повышение цен на них, ухудшение других внешних факторов, обусловленных влиянием мирового финансово-экономического кризиса (его негативные последствия сказались в 2009 и 2010 годах). Вместе с тем, благодаря своевременно принятым организационным мерам по наращиванию объемов производства в 2010 году в районе обеспечен темп роста выпуска промышленной продукции 120,8 процента к уровню 2009 года. Прирост производства в организациях, подчиненных местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам, составил 14,9 процента, в организациях, подчиненных республиканским органам государственного управления, - 32,2 процента. Практически 75 процентов промышленных предприятий района обеспечили прирост производства к 2009 году на 15 процентов и более. Среди них: открытое акционерное общество "Миорский комбикормовый завод" (далее - ОАО "Миорский комбикормовый завод") (139 процентов), филиал республиканского унитарного производственного предприятия "Витебскхлебпром" "Миорский хлебозавод" (далее - филиал РУПП "Витебскхлебпром" "Миорский хлебозавод") (115,2 процента). Только в 2010 году реализовано 7 мероприятий по техническому перевооружению и модернизации промышленных производств. Введено в действие зерносеменохранилище на 6000 тонн единовременного хранения, приобретено машин, оборудования, транспортных средств на сумму 7,2 млрд. рублей. Износ активной части основных средств промышленных организаций снижен до 67 процентов. В промышленном комплексе района наиболее динамично развивалось валообразующее предприятие открытое акционерное общество "Миорский мясокомбинат" (далее - ОАО "Миорский мясокомбинат"), где освоено 9,8 млрд. рублей инвестиций. В результате объем производства промышленной продукции возрос за пятилетку на 84,7 процента. В прошедшей пятилетке произведено техническое перевооружение предприятия, в том числе расширение цеха по производству сыровяленых и сырокопченых колбасных изделий. Произведена модернизация котельной, обновлено оборудование, приобретен транспорт. Освоен выпуск полуфабрикатов. Проведено техническое перевооружение филиала РУПП "Витебскхлебпром" "Миорский хлебозавод", проведена модернизация производства и реконструкция котельной с переводом на природный газ, ежегодно более чем на 40 процентов обновляется ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий, освоен выпуск новой продукции - пончиков, булочек с различными начинками, производится заготовка яблок с последующей переработкой на повидло яблочное и джем яблочный для производства собственной продукции. Ежегодный прирост объемов продукции в упакованном и нарезанном виде составляет 15 - 16 процентов. Обновляется автопарк, что позволяет повысить качество и скорость доставки товаров в торговую сеть. Введен и газифицирован зерносушильный комплекс на ОАО "Миорский комбикормовый завод", который позволяет сушить зерно из близлежащих сельскохозяйственных предприятий. Мощность сушильного комплекса - 30 тонн в смену. Открытое акционерное общество "Миорский льнозавод" (далее - ОАО "Миорский льнозавод") ежегодно занимается техническим обновлением парка и производственного оборудования. 7. Экспортно-импортные операции осуществляются с 10 странами мира. В результате расширения экспортных поставок освоен новый рынок в Республике Казахстан. 8. Обеспечен рост объемов инвестиций в основной капитал. За 2006 - 2010 годы на финансирование инвестиционной деятельности использовано более 350,0 млрд. рублей. Доля организаций, подчиненных местным Советам депутатов, исполнительным и распорядительным органам, составляет 62 процента. Основными инвестиционными источниками являются собственные средства организаций (19,7 процента), кредиты банков (34,7 процента), средства республиканских и местных бюджетов (21,6 процента). В структуре инвестиций в основной капитал 50 процентов приходится на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, 36,5 процента - на строительно-монтажные работы. 9. Повышается технологический уровень организаций района. За 2006 - 2010 годы передовые производственные технологии внедрили более 15 организаций района. Количество используемых передовых производственных технологий увеличилось в 1,5 раза. При этом удельный вес технологий, используемых 10 и более лет от начала внедрения, сократился с 52,6 до 40,4 процента, используемых менее 5 лет, увеличился с 33,7 до 43 процентов. 10. В 2006 - 2010 годах стабильно развивался потребительский рынок района преимущественно за счет реализации товаров отечественного производства, совершенствования материально-технической базы торговли, развития новых форм и методов продажи товаров, внедрения информационных технологий. На развитие материально-технической базы за 2006 - 2010 годы направлено более 11,0 млрд. рублей, из них 2,0 млрд. рублей - в 2010 году. В структуре товарооборота 69 процентов приходится на торговые организации, 31 процент составляют малые предприятия и индивидуальные предприниматели. В 2006 - 2010 годах индивидуальными предпринимателями и частными предприятиями района открыто 66 торговых предприятий, в том числе 17 непродовольственных. По состоянию на 1 января 2011 г. имелось 140 объектов розничной торговой сети, в том числе в сельской местности - 49. Торговая площадь составляет 10,8 тысячи кв. метров. Обеспеченность населения торговыми площадями на тысячу жителей - 478 кв. метров. Сеть общественного питания насчитывает 15 объектов, в том числе в сельской местности - 12. Число посадочных мест в объектах общественного питания - 468. Обеспеченность населения местами в общедоступных объектах общественного питания на одну тысячу жителей - 19,3. Динамично развивался рынок платных услуг. 11. Сохранена стабильная ситуация на рынке труда. За 2006 - 2010 годы обеспечен рост численности занятого в экономике населения района (с 9,8 тысячи человек в 2005 году до 10,3 тысячи человек в 2010 году), создано 1192 новых рабочих места, уровень безработицы снижен с 1,1 (на 1 января 2006 г.) до 0,6 процента (на 1 января 2011 г.). 12. Выполнены установленные показатели Государственной комплексной программы развития регионов, малых и средних городских поселений на 2007 - 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 7 июня 2007 г. N 265 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 144, 1/8650). Темп роста производства промышленной продукции за 2007 - 2010 годы в г. Миоры составил 160,1 процента, в г. Дисне - 168,9 процента. Производство потребительских товаров выросло более чем на 50 процентов в обоих малых городах. За указанный период привлечено более чем 89,0 млрд. рублей инвестиций в г. Миоры и около 7,0 млрд. рублей в г. Дисне, создано 593 новых рабочих места в г. Миоры и 95 новых рабочих мест в г. Дисне. Численность занятого в экономике населения в обоих малых городах составила 5340 человек, уровень безработицы составил в г. Миоры 0,7 процента, в г. Дисне - 0,5 процента. Номинальная начисленная заработная плата возросла и составила в декабре 2010 года в г. Миоры 1253 тысячи рублей, в г. Дисне - 1435,2 тысячи рублей. Число малых предприятий в обоих малых городах составило 46 субъектов хозяйствования. 13. В целях повышения привлекательности работы на селе активно развивались сельские населенные пункты нового типа - агрогородки, условия жизни в которых максимально приближены к городским. За пять лет создано 12 таких поселений. 14. За 2006 - 2010 годы число индивидуальных предпринимателей в районе увеличилось на 12 процентов к 2005 году (на 1 января 2011 г. работало 224 человека). Численность индивидуальных предпринимателей каждый год увеличивается на 2 - 3 процента. 15. Улучшились качественные параметры функционирования реального сектора экономики района - снизилась доля убыточных организаций с 11,2 процента на начало 2006 года до 5,6 процента в декабре 2010 года. Все организации района по итогам работы за 2010 год получили чистую прибыль, которая в целом по району составила 4,0 млрд. рублей, кроме ОАО "Миорский льнозавод" и ОАО "Миорский мясокомбинат". 16. За 2006 - 2010 годы реальная заработная плата населения района выросла в 2,3 раза. В декабре 2010 года номинальная заработная плата в целом по району составила 1140 тысяч рублей, или в эквиваленте 377 долларов США. 17. За 2006 - 2010 годы демографические показатели района не улучшились. За пятилетку родилось 1148 детей, в том числе в 2010 году - 196. Это 8,3 родившегося на одну тысячу человек. Умерло за этот период 2800 человек, в том числе в 2010 году - 513 человек. Это 21,6 умершего на одну тысячу населения. Естественная убыль составила в 2010 году 317 человек. 18. Несмотря на показатели, указанные в пункте 17 настоящей Программы, в районе имеется база для ускоренного социально-экономического развития в 2011 - 2015 годах. Вместе с тем, в ходе реализации Программы социально-экономического развития Миорского района на 2006 - 2010 годы не удалось в полной мере решить ряд проблем, в том числе в полном объеме компенсировать естественную убыль населения, устранить дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы по профессионально-квалификационному составу и территориальному признаку. Для экономики района все еще характерны высокая импортоемкость, материалоемкость и энергоемкость выпускаемой продукции, сильная зависимость производства от внешних источников сырья и цен на них. Медленными темпами увеличивается объем привлечения в экономику района прямых иностранных инвестиций. Слабой остается восприимчивость организаций к инновациям. 19. Государственная политика района в 2011 - 2015 годах будет направлена на решение указанных проблем и активизацию экономического роста, что позволит обеспечить устойчивые темпы социально-экономического развития региона, существенно повысить благосостояние населения. ГЛАВА 3 МЕСТНЫЕ РЕСУРСЫ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА20. Миорский район образован 15 января 1940 г., расположен в северо-западной части Витебской области, граничит с Браславским, Верхнедвинским, Шарковщинским, Полоцким, Глубокским районами, Республикой Латвия. Площадь района составляет 1780 кв. километров (далее - км). В состав района входят г. Миоры и г. Дисна, 450 сельских населенных пунктов, 9 сельских Советов. Районный центр - г. Миоры - находится на расстоянии 194 км от г. Витебска и 230 км от г. Минска. На территории района по состоянию на 1 января 2011 г. проживало 23,3 тысячи человек. Статус малых городов на территории района имеют два города: г. Миоры и г. Дисна, где проживает 8,1 тысячи и 1,9 тысячи человек соответственно. Район пересекают важные пути сообщения: железная дорога Воропаево - Друя, автодороги Р-14 Браслав - Миоры - Полоцк, Р-18 Верхнедвинск - Шарковщина, Дисна - Лужки. На территории района имеются земельные, водные, лесные ресурсы. В целом природные условия района, благодаря сочетанию разнообразного рельефа, лесных массивов (20 процентов территории) и распространению озер (83 озера) и болот (17 процентов территории), с одной стороны, обеспечивают его высокую рекреационную привлекательность, с другой - осложняют сельскохозяйственное использование. Памятником природы республиканского значения является "Чистая дубрава" в Язненском сельском Совете. На территории района находится крупнейшее в Европе верховое болото Ельня, площадь которого 20 тысяч гектаров (далее - га). Славится остатками послеледниковой тундры. Болото "Ельня" и "Болото-Мох" объявлены гидрологическими заказниками. Разработаны четыре туристических маршрута. Площадь сельскохозяйственных угодий района составляет 65,8 тысячи га, в том числе пашни - 35,6 тысячи га. Общий балл кадастровой оценки сельскохозяйственных земель составляет 26,5 балла, балл кадастровой оценки пахотных земель - 26,8. Это обусловливает специализацию района на производстве сельскохозяйственной продукции. Главной сырьевой базой района является лес, поэтому в регионе перспективно дальнейшее развитие и создание новых деревообрабатывающих предприятий и производств. Природные ресурсы района создают возможность для разработки водных и новых экологических маршрутов, развития услуг по рыбной ловле, сбору и переработке грибов, ягод. 21. По всей территории района проходит автодорога республиканского значения Р-14 Полоцк - Миоры - Браслав, где интенсивность движения - 903 автомобиля в сутки, из них приведенные к легковым - 1412, к грузовым - 192. Это создает условия для комплексного развития придорожного сервиса (гостиница, кафе, магазин, автостоянка, станция технического обслуживания). Особенностью района является значительная площадь охраняемых природных территорий. Существенным преимуществом является наличие уникальных рекреационных ресурсов, значимость которых повышается благодаря отсутствию на территории региона радиоактивного загрязнения. 22. По административно-территориальному делению в районе выделяют г. Миоры (районного подчинения), г. Дисну, 9 сельских исполнительных комитетов и 450 сельских населенных пунктов. Численность населения района на начало 2011 года составляла 23334 человека. 23. На территории района имеется ряд культурно-исторических достопримечательностей: историко-этнографический музей в г. Миоры, историко-краеведческий музей в Миорской школе N 3, успенский римско-католический костел в г. Миоры, церковь Положения Ризы в г. Миоры, Троицкая церковь в д. Леонполь - памятник 17 века, крестовоздвиженская церковь в д. Цветино, Свято-Георгиевская церковь в д. Перебродье, староверческая церковь в д. Кублищина, костел Божьей Шкаплерной матери в д. Идолто, усадьба Лопатинских в д. Леонполь, усадьба Милашей в д. Идолто, усадьба Рудницких в д. Дедино, водопад на реке Вята, усадьба Мирских в д. Каменполье, храм Воскресенья Святого в г. Дисне и другие. Разработаны четыре экскурсионных маршрута. На базе школы искусств и Дома детского творчества созданы кружки различных направлений, клуб народных мастеров. Открыт магазин "Светлица" по продаже изделий декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства и сувенирной продукции. 24. Промышленность в районе представлена четырьмя основными предприятиями - ОАО "Миорский мясокомбинат", ОАО "Миорский комбикормовый завод", ОАО "Миорский льнозавод", филиал РУПП "Витебскхлебпром" "Миорский хлебозавод". Также на территории района находятся малые предприятия, где основным видом деятельности является промышленное производство: общество с ограниченной ответственностью "Автосервис-Двина", частное производственное унитарное предприятие "Дисналэнд", общество с ограниченной ответственностью "Капиталдревпродукт", общество с ограниченной ответственностью "БАРАЙ-камень", частное производственное унитарное предприятие "СашКо", общество с ограниченной ответственностью "Альтан-пласт". ГЛАВА 4 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА25. Цель социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы - рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности региональной экономики. 26. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: преодолеть негативные демографические тенденции, естественную убыль населения, сформировать условия для развития человеческого потенциала; повысить эффективность использования трудовых ресурсов и конкурентоспособность рабочей силы на рынке труда, ответственность работников за результаты и качество своего труда; усовершенствовать структуру экономики на основе приоритетного развития ресурсосберегающих, высокотехнологичных производств с высокой долей добавленной стоимости и прогрессивных видов услуг; создать благоприятные условия для реализации предпринимательской и инновационной инициативы субъектов хозяйствования; стимулировать приток в район инвестиций в основной капитал, в том числе прямых иностранных инвестиций на чистой основе; повысить эффективность внешнеэкономической деятельности, обеспечить ее сбалансированность и иметь положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами ежегодно до 2015 года; обеспечить сбалансированное воспроизводство и использование местных возобновляемых природных ресурсов, рациональное расходование невозобновляемых. 27. Для достижения поставленной цели предусматривается повышение реальных располагаемых денежных доходов в 2015 году к 2010 году за счет обеспечения в 2015 году рентабельности продаж в организациях промышленности до 15,5 процента, удельного веса отгруженной инновационной продукции - до 21 процента, продукции сельского хозяйства - 160 процентов, экспорта товаров - 225 процентов, экспорта услуг - 220 процентов, инвестиций в основной капитал - 191 процент, розничного товарооборота торговли через все каналы реализации - 177 процентов. Основные показатели социально-экономического развития района на 2011 - 2015 годы определены согласно приложению 1. Решение поставленных задач предусматривает концентрацию ресурсов на следующих приоритетных направлениях социально-экономического развития района: развитие человеческого потенциала, включая повышение уровня благосостояния, рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья граждан, улучшение комфортности жизни населения, повышение уровня культуры и качества образования; активная модернизация всех секторов экономики, создание новых высокотехнологичных, экспортоориентированных, импортозамещающих организаций, обеспечивающих высокую добавленную стоимость и эффективность инвестиций, стимулирование предпринимательской и инновационной инициативы; рост экспорта товаров и услуг, сбалансированность и эффективность внешней торговли, обеспечение необходимых объемов поступления валютных средств; строительство качественного и доступного жилья, развитие форм внебюджетного финансирования строительства жилья, способствующих расширению возможностей граждан в обеспечении жильем; повышение эффективности агропромышленного комплекса; устойчивое развитие малых городских поселений, сельских территорий; обеспечение устойчивости консолидированного бюджета района, повышение эффективности бюджетных расходов в 2011 - 2015 годах, выполнение обязательств бюджета при сохранении дефицита бюджета и долговых обязательств на экономически безопасном уровне. ГЛАВА 5 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА28. Главными приоритетами в социальной политике района являются повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала на основе эффективного функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг. Показатели социального развития района представлены согласно приложению 2. 29. Сложившаяся к настоящему времени структура населения района и параметры его воспроизводства характеризуются интенсивной естественной убылью населения, растущей долей населения послетрудоспособного возраста в структуре населения. Основными причинами смерти являются болезни системы кровообращения (в 2010 году - 46,1 процента умерших), новообразования (12,7 процента), внешние причины смерти (11,2 процента). 30. При сложившихся параметрах естественного и миграционного движения населения среднегодовая численность населения района к концу 2015 года сократится на 3,8 тысячи человек, или на 16,3 процента по отношению к уровню 2010 года. Прогнозируется сокращение населения в сельской местности, однако его удельный вес остается преобладающим и составит 52,8 процента в общей численности населения. В возрастной структуре увеличится удельный вес населения старших возрастов, возрастет пенсионная нагрузка на трудоспособное население. Показатели численности населения района представлены согласно приложению 3. 31. Для преодоления сложившихся негативных тенденций в 2011 - 2015 годах предусмотрен ряд мер, направленных на стимулирование рождаемости и поддержку семьи, снижение смертности от предотвратимых причин смерти, укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни населения, оптимизацию миграционных процессов и привлечение мигрантов трудоспособного возраста. В результате планируется в 2015 году увеличение общего коэффициента рождаемости до 12 промилле, снижение коэффициента общей смертности населения до 13 промилле, сохранение показателя младенческой смертности на уровне 4 промилле, увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 73 лет. 32. Для повышения эффективности использования трудовых ресурсов в условиях сокращения их численности в 2011 - 2015 годах предусматривается: обеспечение эффективной занятости населения на основе переоснащения и модернизации действующих производств, стимулирования создания высокотехнологичных рабочих мест; вовлечение в экономическую деятельность незанятых граждан, целевых групп населения, нуждающихся в социальной поддержке; оказание содействия безработным в развитии предпринимательской деятельности, ремесленничества, агроэкотуризма; обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом требований нанимателей к качеству рабочей силы, создание системы непрерывного профессионального обучения непосредственно на производстве; развитие системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение ее мотивации к трудовой деятельности; совершенствование системы социальной защиты безработных. 33. Реализация комплекса мер по созданию новых рабочих мест и содействию в трудоустройстве незанятых граждан позволит стабилизировать численность занятого в экономике населения в пределах 10,1 тысячи человек. По прогнозным расчетам уровень безработицы не превысит 1 процента от численности экономически активного населения. Показатели трудовых ресурсов района представлены согласно приложению 4. 34. В 2011 - 2015 годах предусматривается поэтапный рост номинальной среднемесячной заработной платы на основе сокращения административного регулирования оплаты труда работников коммерческих организаций и расширения прав нанимателей в установлении гибких систем оплаты труда работников, определенных пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 10 мая 2011 г. N 181 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного регулирования в области оплаты труда" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 54, 1/12519). Достижение прогнозных показателей роста среднемесячной заработной платы планируется обеспечить за счет реализации следующих мероприятий: повышение уровня заработной платы на основе роста производительности труда и других показателей эффективности производства; совершенствование нормирования труда в целях эффективного использования трудовых ресурсов и снижения материальных затрат; недопущение необоснованной дифференциации в оплате труда работников отраслей экономики района; выравнивание уровня оплаты труда в городах и сельской местности как важнейшее условие для расширенного воспроизводства человеческого потенциала района; обеспечение в бюджетном секторе региональной экономики государственного регулирования оплаты труда на основе повышения тарифной ставки первого разряда, утверждаемой Правительством Республики Беларусь; развитие коллективно-договорных механизмов регулирования заработной платы, применение новых элементов социального пакета и морального поощрения для руководителей и высококвалифицированных работников. 35. Реализуемые в районе меры, направленные на обеспечение экономического роста, повышение оплаты труда работников (плательщиков страховых взносов), позитивно повлияют на состояние пенсионной системы. В 2011 - 2015 годах предусматривается поддержание реального уровня пенсионных выплат во взаимосвязи с ростом реальной заработной платы, изменением стоимости жизни и возможностями экономики в целом. 36. В районе функционируют 37 учреждений дошкольного образования, из них 15 школ-садов, 7 детских садов, 15 комплексов школа-сад, 25 общеобразовательных учреждений, из них 15 средних, 7 базовых, 3 начальные школы. Из учреждений дополнительного образования - социально-педагогический центр, центр корректировки обучения и реабилитации, центр детей и молодежи. В районе выполнен установленный системой государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. N 724 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 64, 5/12556), норматив обеспеченности детей дошкольного возраста местами в учреждениях дошкольного образования. 37. В 2011 - 2015 годах первоочередными задачами в сфере образования являются повышение качества образования, создание системы подготовки и переподготовки кадров в соответствии с потребностями инновационного развития. Предусматривается реализация следующих направлений: развитие системы образования на основе повышения кадрового потенциала, внедрения современных коммуникационных и информационных технологий; укрепление материальной базы детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, оснащение современным оборудованием, позволяющим обеспечить подготовку учащихся к работе по новым технологиям; оптимизация и реформирование сети учреждений образования; усиление воспитательной и идеологической работы с учащейся молодежью. Планируется повысить качество подготовки выпускников в общеобразовательных учреждениях: по иностранным языкам - на уровне разговорной речи, по информационным технологиям - на уровне пользователя, включая работу с глобальной компьютерной сетью Интернет, обеспечить конкурентоспособность выпускников общеобразовательных школ, расположенных в сельской местности. Предусматривается внедрение новых форм и видов образовательных услуг, платных дополнительных услуг в области эстетического воспитания, спортивных, лечебно-оздоровительных услуг в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, в учреждениях внешкольного воспитания. 38. В 2006 - 2010 годах проводилась работа по совершенствованию форм и методов культурного обслуживания населения, расширению видов предоставляемых платных услуг и творческому поиску новых форм работы с населением. В районе осуществляют деятельность 64 учреждения культуры: 8 сельских Домов культуры, 14 сельских клубов, 28 библиотек, 3 библиотеки-клуба, районный Дом культуры, музей, районный методический центр, 2 музыкальные школы, детская школа искусств, Дисненский Дом ремесел, Дисненский городской центр культуры, Дом фольклора в агрогородке Цветино, Леонпольский сельский центр культуры и досуга, автоклуб. 39. В 2011 - 2015 годах целью развития сферы культуры является удовлетворение потребностей населения в широком спектре услуг, способствующих формированию высокой духовности и нравственному развитию общества. Для достижения цели предусматривается решение следующих задач: повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры; внедрение новых видов услуг и новых форм культурного обслуживания; расширение сотрудничества в сфере культурных связей с зарубежными странами; приближение уровня потребления услуг культуры жителями села к уровню городского населения; сохранение культурного наследия района; существенное расширение зрительской аудитории и увеличение числа посетителей культурно-просветительных и иных мероприятий по организации досуга населения. Реализация основных задач в сфере культуры будет осуществляться по следующим направлениям: оптимизация и реформирование сети учреждений культуры и создание культурных центров, оказывающих широкий перечень платных услуг; повышение качественного уровня культурно-просветительной работы; обновление традиционных услуг культуры и отдыха и введение новых видов услуг; увеличение объемов услуг культуры, оказываемых сельским жителям. Планируется ежегодный рост объемов реализации платных услуг населению учреждениями культуры в 1,1 раза, выполнение за счет платных услуг установленного норматива обеспеченности расходов на культуру. 40. В 2006 - 2010 годах осуществлялись активное укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения района и обеспечение их медицинскими кадрами. Выполнен норматив обеспеченности врачами общей практики, участковыми врачами-терапевтами, врачами-педиатрами, предусмотренный системой государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики. Обеспеченность больничными койками составляет 9,04 койки на 1 тысячу жителей без учета медико-социальных коек (норматив - 9 на 1 тысячу жителей), бригадами скорой медицинской помощи - 1 бригада на 6,7 тысячи жителей (1 бригада на 12 тысяч жителей). 41. В 2011 - 2015 годах предусматривается реализация следующих мероприятий: закупка для государственных учреждений здравоохранения лабораторного, производственного оборудования, медицинской техники; выполнение генетической паспортизации населения и определение возможного влияния средовых факторов на реализацию дефектных генов; внедрение технологий раннего выявления онкологических заболеваний и их лечения с использованием достижений молекулярной биологии; в 2012 - 2014 годах - строительство Миорской центральной районной больницы. Приоритетным направлением является увеличение экспорта медицинских услуг. Планируется к 2015 году увеличить его в 4,3 раза. 42. В рамках реализации Комплексной программы развития социального обслуживания на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2010 г. N 1126 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 196, 5/32266), в районе будут реализованы следующие мероприятия по развитию реабилитационных служб: оснащение отделений медицинской реабилитации учреждений здравоохранения района медицинскими тренажерами и другим специальным оборудованием для физической реабилитации в соответствии с табелем оснащения; доукомплектование штатного расписания отделений медицинской реабилитации учреждений здравоохранения района инструкторами-методистами физической реабилитации, массажистами, врачами-реабилитологами; внедрение автоматизированной системы контроля за реализацией индивидуальной программы реабилитации пациента в организациях здравоохранения. 43. Развитие физической культуры и спорта в 2011 - 2015 годах будет осуществляться по следующим направлениям: совершенствование системы физического воспитания населения, формирование и утверждение здорового образа жизни населения; активизация физкультурно-спортивного движения, привлечение к занятиям физической культурой и спортом не менее 20 процентов населения к 2015 году; развитие спортивно-оздоровительной инфраструктуры, модернизация ее материально-технической базы по месту жительства и в микрорайонах жилой застройки; обеспечение доступности объектов спортивной инфраструктуры, занятий физической культурой и спортом для малообеспеченных категорий граждан, населения малых городских поселений, сельских населенных пунктов. 44. В области молодежной политики в 2011 - 2015 годах продолжится целенаправленная работа по: широкому вовлечению молодежи в политическое, социальное, инновационное и культурное развитие общества, расширению международного молодежного сотрудничества; поддержке общественно значимых молодежных инициатив, молодежных и детских общественных объединений; отбору и подготовке талантливых и одаренных молодых людей, вовлечению их в интеллектуальную и творческую деятельность, направленную на активное участие в социально-экономическом развитии области; содействию профессиональной ориентации и обеспечению занятости молодежи, поддержке предпринимательской инициативы молодых граждан; вовлечению молодежи в занятие физкультурой и спортом, формированию здорового образа жизни и предупреждению правонарушений среди молодых людей, в том числе путем создания молодежных центров по месту жительства. ГЛАВА 6 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РАЙОНА45. Главными задачами развития промышленности района в 2011 - 2015 годах станут повышение производительности труда на основе ускоренного обновления активной части основных средств, наращивание выпуска соответствующей мировым стандартам высококачественной и востребованной на рынке продукции с высокой добавленной стоимостью в ее цене. 46. Основными направлениями реализации указанных задач являются: ускоренная модернизация, техническое переоснащение действующих производств в целях углубления переработки используемого сырья; организация новых специализированных производств, использующих современные технологии, передовые научные разработки, в том числе на основе вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости; жесткая экономия всех видов ресурсов за счет снижения затрат на приобретение сырья, материалов, комплектующих изделий, совершенствования организационных структур управления, реализации программ импортозамещения; сохранение и укрепление конкурентных товарных позиций организаций района на традиционных рынках Российской Федерации, Республики Казахстан, стран Европейского союза, расширение рынков сбыта в другие страны, поиск стратегических партнеров для наращивания объемов производства продукции и ее продаж; поддержание складских остатков готовой продукции на оптимальном уровне. Основные показатели развития промышленности района установлены согласно приложению 5. 47. С 2011 года промышленность Миорского района представлена пятью организациями, в число которых входят 5 организаций, в том числе 2 - имущество которых находится в республиканской собственности, 3 - имущество которых находится в коммунальной собственности. 48. На долю организаций, осуществляющих производство и распределение электроэнергии, газа и воды, приходится 7,8 процента общего объема промышленного производства района. Большая часть организаций района относится к перерабатывающей промышленности, в том числе организации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, государственного объединения "Витебский концерн "Мясо-молочные продукты". 49. Наибольшее влияние на показатели работы промышленного комплекса района оказывают результаты деятельности ОАО "Миорский мясокомбинат" и ОАО "Миорский комбикормовый завод", которые занимают в структуре промышленности 55,2 и 30,8 процента соответственно. В дальнейшем особое внимание будет уделяться развитию организаций перерабатывающей промышленности. 50. В рамках технического переоснащения промышленных организаций планируются закупка и установка нового оборудования, транспортных средств. 51. В промышленном комплексе района наиболее динамично развивалось валообразующее предприятие региона ОАО "Миорский мясокомбинат", где освоено 9,8 млрд. рублей. В результате объем производства промышленной продукции возрос на 84,7 процента. В прошедшей пятилетке произведено техническое перевооружение предприятия, в том числе расширение цеха по производству сыровяленых и сырокопченых колбасных изделий. Произведена модернизация котельной, обновлено оборудование, приобретен транспорт. Освоен выпуск полуфабрикатов. Проведено техническое перевооружение филиала РУПП "Витебскхлебпром" "Миорский хлебозавод", проведены модернизация производства и реконструкция котельной с переводом на природный газ, ежегодно более чем на 40 процентов обновляется ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий, освоен выпуск новой продукции - пончиков, булочек с различными начинками, производится заготовка яблок с последующей переработкой на повидло яблочное для производства собственной продукции. Ежегодный прирост объемов продукции в упакованном и нарезанном виде составляет 15 - 16 процентов. Обновляется автопарк, что позволяет повысить качество и скорость доставки товаров в торговую сеть. Введен и газифицирован зерносушильный комплекс на ОАО "Миорский комбикормовый завод", который позволяет сушить зерно, не только поступившее на завод, но и близлежащих сельскохозяйственных предприятий. Мощность сушильного комплекса - 30 тонн в смену. Построен комплекс для хранения зерна. ОАО "Миорский льнозавод" ежегодно занимается техническим обновлением парка и производственного оборудования. 52. Для сохранения занятых позиций на внутреннем и внешнем рынках, роста экспортных поставок продолжится техническое переоснащение промышленных организаций. ОАО "Миорский мясокомбинат" планирует строительство холодильника для заморозки и хранения мясопродукции, приобретение оборудования по фасовке готовой колбасной продукции и других изделий из мяса, а также освоение выпуска новых видов продукции для детского питания. ОАО "Миорский комбикормовый завод" планирует приобретение и монтаж линии по гранулированию комбикормов, филиал РУПП "Витебскхлебпром" "Миорский хлебозавод" планирует производство сушек. 53. Унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства Миорского района (далее - УП ЖКХ Миорского района), которое осуществляет производство и распределение электроэнергии, газа и воды, будет продолжена работа по снижению затрат, увеличению доли использования местных видов топлива, замене оборудования. 54. Главным приоритетом развития сельского хозяйства в 2011 - 2015 годах станет создание условий, обеспечивающих повышение экономической эффективности агропромышленного комплекса за счет формирования устойчивого и рентабельного производства. Основные показатели развития сельского хозяйства района определены согласно приложению 6. 55. В целом по району во всех категориях хозяйств рост производства валовой продукции сельского хозяйства за 2011 - 2015 годы составит 160 процентов к уровню 2010 года. Рентабельность продаж составит в 2015 году 10 процентов. 56. В 2015 году намечено увеличить производство молока до 77,4 тысячи тонн, зерна - 116 тысяч тонн, маслосемян рапса - до 14,8 тысячи тонн, картофеля - 12 тысяч тонн, реализацию скота и птицы - до 9 тысяч тонн. В этих целях запланировано увеличение урожайности зерновых и зернобобовых, рапса, кукурузы, льна, картофеля. К 2015 году предусматривается увеличить численность крупного рогатого скота до 40,2 тысячи голов, в том числе коров - до 11,9 тысячи голов, свиней - до 14,7 тысячи голов. Среднесуточные привесы крупного рогатого скота возрастут до 800 граммов, свиней - до 600 граммов, удой на корову - до 6500 килограммов. Основные объемы производства продукции будут сконцентрированы на крупнотоварных фермах и комплексах. До 2015 года запланировано строительство 7 молочнотоварных ферм, 8 зерносушильных комплексов. Планируются реконструкция, ремонт и техническое переоснащение существующих ферм. 57. Проводимое переоснащение сельскохозяйственных организаций современной энергонасыщенной техникой позволит сократить сроки выполнения основных агротехнических работ, довести до минимума потери при уборке. 58. К 2015 году предусматривается увеличение объемов внесения минеральных удобрений до 390 килограммов действующего вещества на 1 гектар пашни, органических - до 10 тонн. 59. Результатом реализации намеченных мер станет устойчивое производство в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах высококачественной сельскохозяйственной продукции в объемах, достаточных для обеспечения сбалансированности внутреннего рынка, и расширение объемов экспорта. 60. Главными задачами развития лесного хозяйства являются повышение продуктивности и качества лесов, развитие инфраструктуры лесного фонда. Продолжится работа по улучшению породной и возрастной структуры лесного фонда путем расширения посева и посадки хозяйственно ценных пород. Будут внедрены интенсивные технологии выращивания посадочного материала древесных растений. 61. В 2006 - 2010 годах принимались меры по укреплению материально-технической базы строительного комплекса. На развитие дочернего коммунального унитарного строительного предприятия "Миорская ПМК-55" (далее - ДКУСП "Миорская ПМК-55") направлено инвестиций 3,6 млрд. рублей, что позволит увеличить объем строительно-монтажных работ до 10,5 млрд. рублей, или в 3,5 раза к 2006 году, количество работающих выросло до 215 человек (в 2006 году - 152 человека), или в 1,4 раза. В укрепление материально-технической базы, приобретение техники и оборудования строительными организациями района за прошедшую пятилетку вложено 7,6 млрд. рублей, в том числе за 2010 год - 1,5 млрд. рублей. Обеспеченность населения жильем в расчете на одного жителя района на 1 января 2011 г. составила 33,7 кв. метра, в том числе в городских поселениях - 26,9 кв. метра, в сельских населенных пунктах - 38,7 кв. метра. 62. На 2011 - 2015 годы главными задачами в строительстве являются обеспечение населения доступным и качественным жильем, повышение конкурентоспособности строительной продукции (работ, услуг). Основные показатели развития строительства района определены согласно приложению 7. 63. Для их достижения предусматривается развитие строительной отрасли по следующим приоритетным направлениям: проектирование и строительство современных экологически безопасных зданий и сооружений, разработка и внедрение технологий для производства строительных материалов в соответствии с европейскими требованиями, обеспечивающих экономию материальных и энергетических ресурсов; снижение материало- и энергопотребления при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, переход на европейские стандарты проектирования и возведения объектов, выход строительной продукции (работ, услуг) по конкурентоспособности на европейский уровень; достижение соответствия стоимости 1 кв. метра жилья размеру среднемесячной заработной платы в республике; развитие современной инженерной и социальной инфраструктуры, сокращение продолжительности инвестиционно-строительного цикла; дальнейшее развитие крупнопанельного домостроения с применением модернизированных серий домов; широкое распространение монолитного и сборно-монолитного домостроения каркасного типа; развитие производства сборных и железобетонных деталей, в том числе вентиляционных блоков, лестничных маршей, перемычек, площадочных панелей. 64. Развитие строительной отрасли по указанным в пункте 63 настоящей Программы направлениям позволит обеспечить рост объемов подрядных работ, производительности труда, ежегодное снижение материалоемкости на 0,5 процента к уровню предыдущего года. Рентабельность продаж в 2015 году составит 4 процента. 65. Главной целью развития сферы услуг на 2011 - 2015 годы является полное удовлетворение потребностей экономики и населения в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам. Основные показатели развития сферы услуг района определены согласно приложению 8. 66. Для достижения поставленной цели предстоит решить следующие задачи: повысить качество услуг на основе использования новых технологий во всех видах экономической деятельности, предоставляющих услуги; создать надлежащую инфраструктуру для развития сектора услуг; усовершенствовать структуру сферы услуг путем приоритетного развития наукоемких и современных видов услуг; увеличить экспорт услуг на основе повышения их конкурентоспособности, расширения рынков сбыта услуг. 67. Главной задачей развития транспортного обслуживания является наиболее полное удовлетворение потребностей в этих услугах при минимальных издержках оказания услуг. 68. Развитие розничной торговли и общественного питания в 2011 - 2015 годах будет направлено на стабильное обеспечение платежеспособного спроса различных категорий населения высококачественными товарами, расширение их ассортимента преимущественно за счет товаров отечественного производства при высоком уровне обслуживания на основе совершенствования методов управления товарными ресурсами, создания эффективной системы товародвижения и расширения ее инфраструктуры. 69. Торговая сеть будет расширяться за счет строительства новых магазинов, реконструкции действующих магазинов. Дальнейшее развитие в районе получат социально ориентированные розничные торговые объекты (дискаунтеры с минимальными торговыми надбавками для малообеспеченных граждан). Субъекты малого предпринимательства будут вовлекаться в развитие торговой инфраструктуры района и малых городских поселений. В целях приближения товара к покупателю, активизации спроса населения предполагается расширение мелкорозничной торговой сети, проведение ярмарок, выставок-продаж, распродаж товаров по сниженным ценам, рекламных акций. 70. В целях повышения качества обслуживания сельского населения системой потребительской кооперации предусмотрено приобретение модернизированного автомагазина. Планируется произвести ремонт 10 торговых объектов, организовать работу всех торговых объектов на селе по методу самообслуживания. 71. Продолжится работа по упорядочению деятельности торговых рынков. Торговые рынки будут развиваться по пути создания условий, позволяющих продать населению сельскохозяйственную продукцию ее производителями, а также физическими лицами, вырастившими ее на приусадебных участках. 72. В 2011 - 2015 годах планируется открытие не менее 4 объектов общественного питания, в том числе 2 объектов придорожного сервиса. Развитие сети объектов общественного питания будет осуществляться за счет нового строительства. Увеличение сети общедоступных объектов общественного питания позволит обеспечить доступность услуги питания по территориальному фактору и повысить обеспеченность населения местами в общедоступных объектах общественного питания. 73. Основной целью развития платных услуг населению является обеспечение его потребностей в широком спектре высококачественных услуг по доступным ценам при опережающем развитии приоритетных видов. 74. Перспективными являются услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, доставке грузов, ремонту и изготовлению металлоизделий, вспашке земельных участков, колке и укладке дров, услуги по окосу придомовых территорий, чистке и рытью колодцев, весь комплекс оказания ритуальных услуг. Планируется расширение оздоровительных услуг в банях. Будут осваиваться и широко внедряться услуги по химической чистке одежды, мебели и ковровых покрытий на дому у заказчика, чехлов и сидений автомобилей. Продолжится развитие услуг по строительству частных домов, садовых домиков, различных хозяйственных помещений, по ремонту и отделке квартир, оборудованию их встроенной и кухонной мебелью, выполнению работ для садоводческих товариществ. Будут обновлены и пополнены предметами проката прокатные фонды, организована их доставка на дом потребителю, расширен спектр услуг проката за счет удовлетворения спроса в средствах малой механизации и садово-огородного инвентаря. 75. Для развития бытового обслуживания в сельской местности будут привлекаться индивидуальные предприниматели, что позволит расширить перечень оказываемых бытовых услуг с учетом местных особенностей и потребностей населения, обеспечить высокое качество и доступность услуг по ценовому фактору. 76. В 2011 - 2015 годах прогнозируется рост объема оказанных населению услуг 148 - 154,5 процента к 2010 году за счет ежегодного создания новых рабочих мест в организациях бытового обслуживания населения, повышения качества бытовых услуг населению при использовании современного оборудования, передовых технологий, расширения ассортимента выпускаемой продукции на базе применения новых видов сырья и материалов, разработки и внедрения в производство новых моделей и видов, отвечающих требованиям товарного рынка. 77. Главными задачами развития жилищно-коммунального хозяйства района в 2011 - 2015 годах являются дальнейшее повышение надежности и эффективности функционирования систем жизнеобеспечения, улучшение качества предоставляемых услуг и обеспечение их доступности для потребителей. 78. В рассматриваемом периоде основные усилия предполагается направить на реализацию комплекса мер по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов, затрат и потерь в системе жилищно-коммунального хозяйства, соблюдению режимов жесткой экономии и бережливости на всех технологических этапах производства - потребления услуг за счет энергосбережения, сокращения непроизводительных расходов. Планируется снизить затраты при оказании жилищно-коммунальных услуг не менее чем на 20 процентов в сопоставимых условиях. За счет увеличения объемов капитального ремонта жилых домов будет улучшено техническое состояние жилищного фонда. Будут продолжены работы по устройству усовершенствованных дорожных покрытий с целью увеличения их доли до 65 процентов к 2015 году, по устройству и восстановлению сетей уличного освещения для увеличения процента освещенных улиц до 85 процентов. 79. В целях дальнейшего развития туризма, экономически выгодного использования природного потенциала района, обеспечения потребностей гостей и жителей Республики Беларусь в доступном отдыхе, привлечения инвестиций в развитие туризма в 2011 - 2015 годах в районе предусмотрено строительство 4 объектов придорожного сервиса, 5 охотничьих домиков, создание 5 агроэкоусадеб, благоустройство 10 зон отдыха на озерах и реках района, что позволит увеличить налоговые поступления в бюджет, а также создать новые рабочие места. Ввод объектов придорожного сервиса позволит дополнительно получить выручку от реализации продукции и оказания услуг в объеме 2,5 млрд. рублей. При этом объекты будут иметь основные элементы сервиса: заправки, кафе, магазины, станции технического обслуживания, гостиницы, спортивные комплексы. Строительство охотничьих домиков обеспечит рост экспорта туристических услуг за счет получения доходов от оказания услуг иностранным туристам. Наиболее перспективным и приоритетным видом туризма является агроэкотуризм. Привлекательность глубинки, оказание полного спектра услуг позволят обеспечить увеличение объема платных услуг в области туризма на 20 процентов. В целях реализации Государственной программы развития туризма в Республике Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 2011 г. N 373 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 37, 5/33538), в Миорском районе запланированы к реализации следующие мероприятия: строительство экскурсионно-экологического центра государственного природоохранного учреждения "Ельня", ремонт гостиниц в г. Миоры и г. Дисне УП ЖКХ Миорского района, реконструкция домиков и строительство лодочного причала базы отдыха "Актам", строительство торгово-строительного комплекса в г. Миоры индивидуальным предпринимателем Никитенко П.А., крепление берега, строительство детского кафе-магазина и обустройство пляжной зоны в детском санатории "Росинка" открытого акционерного общества "Белагроздравница" (далее - детский санаторий "Росинка" ОАО "Белагроздравница"), строительство автостоянки, пункта питания и постоя на автодороге Р-14 Полоцк - Миоры - Браслав. 80. В целях наращивания объемов рекламы, повышения ее качества и эффективности в районе разработан комплекс мероприятий по развитию рекламного рынка на 2011 - 2015 годы. Предусматривается увеличение количества рекламных полей на средствах наружной рекламы в 12 раз и доведение их количества к концу 2015 года до 351 единицы. Объем поступления средств в бюджет от размещения рекламы увеличится за пятилетку в 10 раз. ГЛАВА 7 РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА81. Предпринимательство района охватывает более 10 отраслей экономики. Доля малых предприятий торговли и общественного питания составляет 67,9 процента, производственной сферы - 2,7 процента, строительства - 1,9 процента, услуг транспорта - 3,9 процента. Доля малого предпринимательства в целом по району составляет 10,6 процента. 82. В 2011 - 2015 годах для активизации развития малого и среднего предпринимательства ставятся следующие задачи: рост числа микро- и малых предприятий с 67 до 88 единиц к 2015 году, индивидуальных предпринимателей - с 225 до 250 человек, числа работающих в малом предпринимательстве - с 578 до 650 человек; приоритетное создание крестьянских (фермерских) хозяйств, производств по переработке продукции сельского хозяйства, а также основанных на использовании местных сырьевых ресурсов, субъектов малого и среднего бизнеса в сфере услуг - бытового обслуживания, транспортных, физкультурно-оздоровительных, гостиничных и туристско-экскурсионных услуг, общественного питания; формирование эффективной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 83. Показатели предпринимательской деятельности в районе представлены согласно приложению 9. ГЛАВА 8 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ84. Инновационное развитие района в 2011 - 2015 годах предполагает концентрацию усилий на решении научно-технических проблем, препятствующих эффективному использованию имеющегося в регионе ресурсного и производственного потенциала и снижающих конкурентоспособность регионального социально-экономического комплекса. Выпуском инновационной продукции занимаются три промышленных предприятия региона, планируется увеличение удельного веса инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции в 2015 году до 21 процента. 85. В перечень важнейших проектов Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2011 г. N 669 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 64, 5/33864), проекты Миорского района не включены из-за незначительных объемов. 86. Для повышения инновационной активности субъектов хозяйствования необходима подготовка кадров для инновационной деятельности: инновационных менеджеров, специалистов по прогрессивным методам финансирования инноваций, страхованию предпринимательских и инновационных рисков, защите интеллектуальной собственности. ГЛАВА 9 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ87. В 2011 - 2015 годах в районе предстоит освоить свыше 530 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. Реализация приоритетных направлений позволит увеличить в 2015 году их рост в 1,9 раза по сравнению с 2010 годом. Показатели инвестиций в основной капитал по району определены согласно приложению 10, показатели инвестиций в основной капитал по источникам финансирования по району в ценах 2010 года - согласно приложению 11. Важнейшие инвестиционные проекты района и их характеристика приведены согласно приложению 12. В 2015 году удельный вес иностранных источников в инвестициях в основной капитал планируется на уровне 18 процентов. 88. Основными направлениями развития инвестиционной и инновационной деятельности являются: внедрение новых и высоких технологий, обладающих наибольшей добавленной стоимостью и низкой энерго- и материалоемкостью, а также обеспечивающих производство продукции с новыми свойствами и параметрами; реализация инвестиционных проектов в сельскохозяйственных, перерабатывающих организациях и предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, работа на местных видах топлива, модернизация строительной отрасли, техническое перевооружение льнозавода; строительство новых и реконструкция существующих молочнотоварных ферм, зерносушильных комплексов; расширение инфраструктуры розничной торговой сети; организация безотходной переработки древесины, рапса, льна, торфа, грибов, ягод; максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот вторичного сырья. 89. В рамках Декрета Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. N 10 "О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 188, 1/10912) будут реализованы проекты с привлечением иностранных инвестиций на общую сумму 1300 тысяч евро. Кроме этого, в рамках вышеуказанного Декрета реализуются четыре инвестиционных проекта в области туристических услуг, придорожного сервиса, строительства завода по производству строительных материалов и оказанию строительных услуг и строительству многофункциональной автозаправочной станции. ГЛАВА 10 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ90. Целью внешнеэкономической деятельности района в 2011 - 2015 годах является дальнейшее расширение экспорта и рационализация импорта, обеспечение сбалансированности внешнеторговых операций на основе осуществления эффективной внешнеторговой политики. Объем внешней торговли товарами и услугами района установлен согласно приложению 13. 91. В соответствии с Национальной программой развития экспорта Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 мая 2011 г. N 656 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 60, 5/33840), объем внешнеторгового сальдо по товарам и услугам по подчиненным организациям района должен составить в 2015 году не менее 5600 тысяч долларов США. Данный объем планируется обеспечить за счет проведения мероприятий, направленных на развитие производств с углубленной переработкой местного сырья, получение продукции с высокой добавленной стоимостью, диверсификацию экспортных продаж, получение ОАО "Миорский мясокомбинат" ветеринарно-гигиенических сертификатов, обеспечивающих экспорт продукции на рынки стран - членов Европейского союза. Увеличение экспорта товаров будет обеспечиваться также за счет перехода производителей на мировые технологические стандарты - сертификацию системы качества на соответствие международным стандартам серии ISO-9000. Показатель по экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью в поставках товаров планируется довести до 60 процентов. 92. В целом по району объем экспорта планируется обеспечить на уровне 14,4 тысячи долларов США (рост в 2,2 раза по сравнению с 2010 годом). Товарная структура экспорта предприятий будет определяться в основном мясной продукцией (92 процента всех экспортных поставок). В основном это мясо, мясные готовые изделия и полуфабрикаты. Основными торговыми партнерами района останутся Российская Федерация (90 процентов от всего объема товарооборота), Республика Казахстан (0,5 - 1 процент), Республика Латвия (5 - 7 процентов). 93. Для снижения импортной зависимости планируется дальнейшее развитие сырьевых зон для производства продукции растениеводства (зерновых, бобовых, крупяных и масличных культур), что позволит решить проблему дефицита растительного белка и углеводов (сахара). Запланировано развитие интенсивного кормопроизводства, обеспечивающего выпуск высококачественных кормов. 94. С целью обеспечения потребности населения в свежих и переработанных плодах и ягодах отечественного производства, сокращения импорта плодово-ягодных культур к концу 2015 года производство плодов и ягод планируется довести до 0,05 тысячи тонн. Для удовлетворения потребительского спроса в широком ассортименте овощей отечественного производства более высокого качества, организации экспортных поставок и снижения импорта овощей к концу 2015 года предусматривается обеспечить производство овощей не менее 0,54 тысячи тонн. 95. Экспорт услуг района планируется увеличить в 2,2 раза по сравнению с 2010 годом. Продолжится развитие экспорта услуг в сфере познавательного, экологического, оздоровительного, сельского туризма. ГЛАВА 11 РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ96. Главной целью развития малых городских поселений района является повышение уровня и качества жизни населения независимо от места жительства, создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения. 97. В 2011 - 2015 годах в районе будет продолжено дальнейшее развитие малых городских поселений, а также сельских населенных пунктов с целью создания благоприятных условий для проживания и улучшения качества жизни населения. Развитие малых городских поселений района определено согласно приложению 14. В развитии малых городских поселений, сельских населенных пунктов ставятся следующие задачи: дальнейшее улучшение качества жизни и доходов населения, улучшение демографической ситуации; повышение их инвестиционной привлекательности, активное развитие предпринимательства; создание новых компактных производственных организаций, использующих местные виды ресурсов; развитие торговли, общественного питания и сферы услуг (бытовое обслуживание, транспортные, физкультурно-оздоровительные, гостиничные и туристско-экскурсионные услуги, агроэкотуризм, общественное питание и придорожный сервис); комплексное развитие отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальное обеспечение, туризм). 98. Проводимая в данном направлении работа позволит в 2011 - 2015 годах в малых городских поселениях улучшить развитие производственной сферы, строительной отрасли, торговли и общественного питания, сферы услуг и туризма. В 2011 - 2015 годах уровень безработицы в малых городских поселениях не превысит 0,5 процента, ежегодно будет создаваться не менее 110 - 115 новых рабочих мест. Число малых организаций по сравнению с 2010 годом увеличится на 19,6 процента и составит 55 субъектов хозяйствования. 99. Продолжится развитие сельских населенных пунктов - агрогородков. Планируется совершенствовать инфраструктуру уже созданных, продолжить строительство жилых домов, в том числе для работников сельскохозяйственных организаций и работников социально-культурной сферы. ГЛАВА 12 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА100. Целью экологической политики является улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, эффективное использование природных ресурсов при сохранении целостности природных комплексов. Показатели природопользования района приведены согласно приложению 15. Улучшение экологической обстановки будет достигнуто с учетом использования доступных технических методов при строительстве новых организаций и модернизации действующих, соблюдения субъектами хозяйствования природоохранных требований, установленных законодательством Республики Беларусь. 101. На 2011 - 2015 годы для обеспечения благоприятной экологической ситуации в районе ставятся следующие задачи: строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения; выполнение работ по тампонажу бездействующих скважин для предотвращения загрязнения подземных вод; сокращение выбросов парниковых газов, объемов использования озоноразрушающих веществ в 1,5 раза по сравнению с 2010 годом, объемов загрязненных сточных вод, отводимых в водные объекты, - на 30 процентов; реализация мероприятий по борьбе с деградацией земель, восстановление мелиорированных земель, рекультивация и приведение в порядок внутрихозяйственных карьеров; проведение культуртехнических работ на сельскохозяйственных полях, создание контурности полей за счет ликвидации вымочек и свода древесно-кустарниковой растительности; создание смешанных лесных культур для повышения устойчивости насаждений, увеличение площадей, покрытых лесом. Реализация экологической политики по названным направлениям позволит снизить негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека. ГЛАВА 13 МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ102. В 2011 - 2015 годах экономика района сохранит социальную направленность. В структуре региональной экономики увеличится удельный вес сферы услуг, в структуре сферы производства возрастет доля производств, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью. Разработанные меры организационного, социально-экономического, производственно-технического характера направлены на достижение намеченных направлений социально-экономического развития района. 103. Механизм реализации намеченных направлений развития отдельных сфер и секторов экономики позволит обеспечить создание в районе ресурсно-финансового потенциала, достаточного для достижения планируемых параметров их развития. Первоочередные меры, кроме инвестиционных проектов, по достижению целевых параметров социально-экономического развития района определены согласно приложению 16. Приложение 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ-----------------+-------------+------+------+-----T----+----T-----+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013¦2014¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в ¦ ¦ Показатели ¦ измерения +------+------+-----+----+----+-----+2015 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +----------------+-------------+------+------+-----+----T----+-----+----------+ ¦Продукция ¦ процентов к ¦100,2 ¦101,9 ¦ 108 ¦110 ¦112 ¦117,8¦ 160 ¦ ¦сельского ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+-----+----+----+-----+----------+ ¦Снижение уровня ¦ процентов к ¦ -1,7 ¦ -1 ¦-1,1 ¦-1,1¦-1,2¦-1,2 ¦ -5,6 ¦ ¦материалоемкости¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+-----+----+----+-----+----------+ ¦Инвестиции в ¦ процентов к ¦ 89,7 ¦ 58,5 ¦ 106 ¦117 ¦150 ¦ 176 ¦ 191 ¦ ¦основной капитал¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+-----+----+----+-----+----------+ ¦Доля иностранных¦ процентов ¦ 1,3 ¦ 1 ¦ 6 ¦ 11 ¦ 11 ¦ 18 ¦ - ¦ ¦инвестиций в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+-----+----+----+-----+----------+ ¦Экспорт товаров ¦ процентов к ¦105,1 ¦ 119 ¦ 119 ¦120 ¦121 ¦121,7¦ 250,2 ¦ ¦и услуг <1> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+-----+----+----+-----+----------+ ¦Сальдо внешней ¦тыс. долларов¦5914,1¦ 6325 ¦4120 ¦4800¦5030¦5500 ¦ - ¦ ¦торговли ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+-----+----+----+-----+----------+ ¦Розничный ¦ процентов к ¦ 115 ¦114,5 ¦ 110 ¦111 ¦112 ¦ 113 ¦ 177 ¦ ¦товарооборот ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+-----+----+----+-----+----------+ ¦Платные услуги ¦ процентов к ¦120,2 ¦ 145 ¦ 125 ¦125 ¦124 ¦ 120 ¦ 337 ¦ ¦населению в ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+-----+----+----+-----+----------+ ¦Ввод в ¦ кв. метров ¦13853 ¦ 9600 ¦8000 ¦6000¦5500¦5000 ¦ 36,1 ¦ ¦эксплуатацию ¦общей площади¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------------+------+------+-----+----+----+-----+----------+ ¦Номинальная ¦ тыс. рублей ¦ 1140 ¦ 2150 ¦2694 ¦3287¦3858¦4514 ¦ 395 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+-------------+------+------+-----+----+----+-----+----------- -------------------------------- <1> По методологии статистики внешней торговли без учета экспорта и импорта нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящим в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). Приложение 2 ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА---------------------+------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в ¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+------+-----+-----+-----+-----+2015 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----------------------+----------+ ¦ Уровень жизни населения ¦ +--------------------+------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Денежные доходы на ¦тыс. рублей ¦839,8¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦душу населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рост реальных ¦процентов к ¦115,2¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦денежных доходов ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Номинальная ¦тыс. рублей ¦880,1¦ 1537 ¦1926 ¦2350 ¦2764 ¦3233 ¦ 367 ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Образование ¦ +--------------------+------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦2367 ¦ 2661 ¦2640 ¦2605 ¦2713 ¦2700 ¦ 114 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школами на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦1164 ¦ 1145 ¦1226 ¦1272 ¦1284 ¦1296 ¦ 111 ¦ ¦населения детскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Ввод в действие за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет всех источников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательные ¦ мест ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦детские дошкольные ¦ мест ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Здравоохранение ¦ +--------------------+------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ коек ¦97,5 ¦ 90,4 ¦89,6 ¦87,5 ¦85,8 ¦82,8 ¦ 84,9 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦круглосуточными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больничными койками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 10 тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦посещений в ¦208,3¦215,9 ¦217,8¦219,8¦221,7¦223,8¦ 107,4 ¦ ¦амбулаторно- ¦ смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиническими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящимися в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчинении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Витебского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитета, на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Численность врачей ¦ человек на ¦ 24 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 104,2 ¦ ¦по организациям ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района, находящимся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в подчинении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Витебского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Число лиц, ¦тыс. человек¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦обслуженных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаторно-курортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и оздоровительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Витебской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечащихся и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыхающих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаторно-курортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Витебской области) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Ввод в действие: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больниц ¦ коек ¦ - ¦ - ¦ 50 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦амбулаторно- ¦посещений в ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦поликлинических ¦ смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦ Жилищная сфера ¦ +--------------------+------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+----------+ ¦Ввод в эксплуатацию ¦ кв. метров ¦13853¦ 9600 ¦8000 ¦6000 ¦5500 ¦5000 ¦ 36,1 ¦ ¦жилья за счет всех ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе в ¦ кв. метров ¦5952 ¦ 4400 ¦4300 ¦4200 ¦4050 ¦4000 ¦ 67,2 ¦ ¦сельской местности ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ кв. метров ¦33,7 ¦ 33,7 ¦33,8 ¦33,9 ¦34,0 ¦34,1 ¦ 101,2 ¦ ¦населения общей ¦на человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадью жилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦в городских ¦ кв. метров ¦26,9 ¦ 26,9 ¦27,0 ¦27,0 ¦27,1 ¦27,2 ¦ 101,1 ¦ ¦поселениях ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦в сельской местности¦ кв. метров ¦38,7 ¦ 38,8 ¦38,9 ¦38,9 ¦39,0 ¦39,1 ¦ 101,0 ¦ ¦ ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 3 ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА---------------+------------+-----T------+-----T----+----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013¦2014¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в ¦ ¦ Показатель ¦ измерения +-----+------+-----+----+----+-----+2015 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +--------------+------------+-----+------+-----+----T----+-----+----------+ ¦Среднегодовая ¦тыс. человек¦23,3 ¦ 22,6 ¦21,8 ¦21,1¦20,2¦19,5 ¦ 83,7 ¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------------+-----+------+-----+----+----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦тыс. человек¦ 9,9 ¦ 9,9 ¦ 9,7 ¦9,5 ¦9,2 ¦ 9,2 ¦ 92,9 ¦ ¦ +------------+-----+------+-----+----+----+-----+----------+ ¦ ¦ процентов ¦42,5 ¦ 43,8 ¦44,5 ¦45,0¦45,5¦47,2 ¦ - ¦ +--------------+------------+-----+------+-----+----+----+-----+----------+ ¦сельского ¦тыс. человек¦13,4 ¦ 12,7 ¦12,1 ¦11,6¦11,0¦10,3 ¦ 76,7 ¦ ¦ +------------+-----+------+-----+----+----+-----+----------+ ¦ ¦ процентов ¦57,5 ¦ 56,2 ¦55,5 ¦55,0¦54,5¦52,8 ¦ - ¦ ¦--------------+------------+-----+------+-----+----+----+-----+----------- Приложение 4 ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ РАЙОНА--------------+---------+---------+------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 год ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица +---------+------+-----+-----+-----+-----+ в ¦ ¦ Показатели ¦измерения¦предвари-¦ ¦ ¦2015 году ¦ ¦ ¦ ¦ тельные ¦оценка¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ данные ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------------+---------+---------+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Трудовые ¦ человек ¦ 12201 ¦12190 ¦12160¦12080¦11900¦11500¦ 94,3 ¦ ¦ресурсы (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднегодовом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исчислении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Экономически ¦ человек ¦ 10232 ¦10160 ¦10135¦10130¦10130¦10150¦ 99,1 ¦ ¦активное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦население ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦ 10171 ¦10100 ¦10080¦10080¦10090¦10100¦ 99,3 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Процент к ¦процентов¦ 99,4 ¦ 99,4 ¦99,5 ¦99,5 ¦99,6 ¦99,5 ¦ - ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфера ¦ человек ¦ 4272 ¦ 4200 ¦4165 ¦4160 ¦4170 ¦4170 ¦ 97,6 ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦сфера услуг ¦ человек ¦ 5899 ¦ 5900 ¦5915 ¦5920 ¦5920 ¦5930 ¦ 100,5 ¦ +-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Уровень ¦процентов¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,7 ¦ 0,8 ¦ 0,9 ¦ 1,0 ¦ - ¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Трудоустроено¦ человек ¦ 290 ¦ 296 ¦ 260 ¦ 240 ¦ 240 ¦ 240 ¦ - ¦ ¦на созданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новые рабочие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+---------+---------+------+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 5 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАЙОНА-------------------+------------+-----T------+-------+-------+-------+-------+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в ¦ ¦ Показатель ¦ измерения +-----+------+-------+-------+-------+-------+2015 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +------------------+------------+-----+------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Объем производства¦млрд. рублей¦74,5 ¦ 81,9 ¦ 90,0 ¦ 98,2 ¦ 108,0 ¦ 118,8 ¦ - ¦ ¦продукции +------------+-----+------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦промышленности ¦процентов к ¦120,8¦109 - ¦ 109 - ¦ 108 - ¦109,5 -¦ 109 - ¦ 153,2 - ¦ ¦ ¦предыдущему ¦ ¦ 110 ¦ 110 ¦ 109,5 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 160,3 ¦ ¦ ¦ году <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦ - ¦ 17 ¦ 12 ¦ 15 ¦ 19 ¦ 21 ¦ - ¦ ¦отгруженной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инновационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основным видом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых является ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, в общем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме отгруженной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Рост ¦ процентов ¦ - ¦108 - ¦ 108 - ¦ 108 - ¦ 108 - ¦ 108 - ¦ - ¦ ¦производительности¦ ¦ ¦ 109 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 109 ¦ 109 ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 20 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 10 ¦ - ¦ ¦созданных новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Снижение (-) ¦ процентов ¦-1,7 ¦ -1 ¦ -1,1 ¦ -1,1 ¦ -1,2 ¦ -1,2 ¦ -5,6 ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+-----+------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦-1,3 ¦ 2,0 ¦ 10,0 ¦ 12,0 ¦ 14,0 ¦ 15,5 ¦ - ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+------------+-----+------+-------+-------+-------+-------+----------- -------------------------------- <1> В ценах 2011 года. Приложение 6 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РАЙОНА---------------------+------------+-----T------+-----T-----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в ¦ ¦ Показатель ¦ измерения +-----+------+-----+-----+-----+-----+2015 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----T-----+-----+----------+ ¦Производство ¦млрд. рублей¦176,1¦179,5 ¦193,9¦213,3¦238,9¦281,9¦ 160 ¦ ¦продукции сельского +------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦хозяйства в ¦процентов к ¦100,2¦101,9 ¦ 108 ¦ 110 ¦ 112 ¦117,8¦ 160 ¦ ¦хозяйствах всех ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий в ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦растениеводства ¦процентов к ¦99,7 ¦103,8 ¦ 111 ¦ 111 ¦ 112 ¦ 120 ¦ 171,4 ¦ ¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦животноводства ¦процентов к ¦100,8¦ 100 ¦ 105 ¦ 109 ¦ 112 ¦ 115 ¦ 148,6 ¦ ¦ ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Производство ¦процентов к ¦ 102 ¦104,5 ¦ 110 ¦ 112 ¦ 115 ¦ 117 ¦ 176 ¦ ¦продукции сельского ¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства в ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Наличие ¦ единиц ¦ 18 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 100 ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Наличие фермерских ¦ единиц ¦ 11 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 90,9 ¦ ¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выражении в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозорганизациях:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зерно ¦ тыс. тонн ¦38,1 ¦ 61,1 ¦99,3 ¦ 104 ¦ 109 ¦116,0¦ 304,4 ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦картофель ¦ тыс. тонн ¦ 1,7 ¦ 2,4 ¦11,2 ¦11,6 ¦12,0 ¦12,0 ¦ 705,8 ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦льноволокно ¦ тыс. тонн ¦0,66 ¦ 0,6 ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,3 ¦ 197,0 ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦сахарная свекла ¦ тыс. тонн ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦маслосемена рапса ¦ тыс. тонн ¦ 2,2 ¦ 3,7 ¦12,8 ¦13,3 ¦14,3 ¦14,8 ¦ 672,7 ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦овощи ¦ тыс. тонн ¦0,16 ¦ 0,19 ¦0,51 ¦0,51 ¦0,53 ¦0,54 ¦ 337,5 ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦плоды и ягоды ¦ тыс. тонн ¦ - ¦ - ¦0,05 ¦0,05 ¦0,05 ¦0,05 ¦ - ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦скот и птица ¦ тыс. тонн ¦ 5,3 ¦ 5,1 ¦ 6,7 ¦ 7,4 ¦ 8,2 ¦ 9,0 ¦ 169,8 ¦ ¦(реализация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦молоко ¦ тыс. тонн ¦39,8 ¦ 40,1 ¦55,7 ¦61,4 ¦68,6 ¦77,4 ¦ 194,5 ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦яйцо ¦ млн. штук ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦-12,9¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ - ¦ ¦продаж в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦-12,7¦ 1,9 ¦ 3,8 ¦ 5,9 ¦ 7,8 ¦ 9,9 ¦ - ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Рост ¦ процентов ¦105,1¦106,0 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 110 ¦ - ¦ ¦производительности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Количество созданных¦ единиц ¦ 72 ¦ 75 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 60 ¦ 60 ¦ - ¦ ¦новых рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------+ ¦Снижение (-) ¦ процентов ¦0,99 ¦ 0,99 ¦0,99 ¦0,99 ¦0,99 ¦0,99 ¦ - ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалоемкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фактических ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+----------- Приложение 7 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА РАЙОНА-----------------+------------+-----T------+-----T----+----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013¦2014¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в ¦ ¦ Показатель ¦ измерения +-----+------+-----+----+----+-----+2015 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+----T----+-----+----------+ ¦Объем ¦млрд. рублей¦19,5 ¦ 19,5 ¦19,9 ¦20,3¦20,7¦21,0 ¦ 107,7 ¦ ¦строительно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монтажных работ +------------+-----+------+-----+----+----+-----+----------+ ¦и капитального ¦процентов к ¦ 116 ¦ 100 ¦ 102 ¦102 ¦102 ¦101,4¦ 107,6 ¦ ¦ремонта зданий и¦предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений всех ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+----+----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 1,7 ¦ 2 ¦ 2,5 ¦ 3 ¦3,5 ¦ 4 ¦ - ¦ ¦продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+----+----+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦2,0 ¦2,0 ¦ 2,0 ¦ - ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работ, услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+----+----+-----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 20 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 30 ¦ - ¦ ¦созданных новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------+-----+------+-----+----+----+-----+----------+ ¦Снижение (-) ¦ процентов ¦-0,2 ¦ -0,5 ¦-0,5 ¦-0,5¦-0,5¦-0,2 ¦ - ¦ ¦уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалоемкости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в фактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+------------+-----+------+-----+----+----+-----+----------- Приложение 8 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ РАЙОНА------------------+---------------+------+------+------+------+------+-----T------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в ¦ ¦ Показатель ¦ измерения +------+------+------+------+------+-----+2015 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-----------------+---------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦Удельный вес ¦ процентов ¦ 34,7 ¦ 34,7 ¦ 34,6 ¦ 34,5 ¦ 34,3 ¦34,0 ¦ - ¦ ¦занятых в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 182 ¦ 190 ¦ 200 ¦ 210 ¦ 220 ¦ 230 ¦ - ¦ ¦созданных новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦транспорт и связь¦ единиц ¦ 1 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 6 ¦ - ¦ +-----------------+---------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦торговля ¦ единиц ¦ 5 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 10 ¦ - ¦ +-----------------+---------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦ Транспорт ¦ +-----------------+---------------+------+------+------+------+------+-----T----------+ ¦Объем перевозок ¦ млн. тонн ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 138,9 ¦ ¦грузов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦Грузооборот ¦ млн. тонно-км ¦ 5,9 ¦ 6,4 ¦ 7,1 ¦ 7,8 ¦ 8,6 ¦ 9,4 ¦ 160,0 ¦ +-----------------+---------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦Объем перевозок ¦ млн. человек ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 100 ¦ ¦пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦Пассажирооборот ¦млн. пассажиро-¦ 10,4 ¦ 10,4 ¦ 10,6 ¦ 10,9 ¦ 11,1 ¦11,3 ¦ 108,6 ¦ ¦транспорта общего¦ км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦Протяженность ¦ тыс. км ¦0,787 ¦0,787 ¦0,7855¦0,7863¦0,7872¦0,788¦ - ¦ ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦Из них с твердым ¦ тыс. км ¦0,5281¦0,5409¦0,5432¦0,5455¦0,5477¦0,55 ¦ - ¦ ¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦Рентабельность ¦ процентов ¦ -8,1 ¦-12,3 ¦ 1,0 ¦ 1,5 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ - ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, работ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг организаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦ Торговля ¦ +-----------------+---------------+------+------+------+------+------+-----T----------+ ¦Объем розничного ¦ процентов к ¦115,0 ¦114,5 ¦ 110 ¦ 111 ¦ 112 ¦ 113 ¦ 177 ¦ ¦товарооборота ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли через ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦В том числе ¦ процентов к ¦108,8 ¦ 109 ¦109,6 ¦110,1 ¦110,5 ¦ 111 ¦ 161,3 ¦ ¦потребительская ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦Структура объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственная ¦ процентов ¦ 27,9 ¦ 28 ¦ 27,8 ¦ 27,6 ¦ 27,4 ¦27,2 ¦ - ¦ +-----------------+---------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦частная ¦ процентов ¦ 72,1 ¦ 72 ¦ 72,2 ¦ 72,4 ¦ 72,6 ¦72,8 ¦ - ¦ +-----------------+---------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦из нее ¦ процентов ¦ 59,0 ¦ 58,5 ¦ 58,0 ¦ 57,9 ¦ 57,5 ¦57,3 ¦ - ¦ ¦потребительская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦иностранная ¦ процентов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-----------------+---------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 140 ¦ 140 ¦ 141 ¦ 142 ¦ 143 ¦ 145 ¦ 103,6 ¦ ¦розничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговой сети на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦В том числе в ¦ единиц ¦ 49 ¦ 49 ¦ 49 ¦ 49 ¦ 49 ¦ 49 ¦ 100 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦Торговая площадь ¦ тыс. кв. м ¦ 10,8 ¦ 10,8 ¦ 10,8 ¦ 10,8 ¦ 10,9 ¦11,7 ¦ 108,3 ¦ ¦магазинов <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ кв. м ¦448,7 ¦ 478 ¦ 495 ¦ 511 ¦ 540 ¦ 600 ¦ 133,7 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадями на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 жителей <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦ Общественное питание ¦ +-----------------+---------------+------+------+------+------+------+-----T----------+ ¦Объем розничного ¦ процентов к ¦106,7 ¦113,0 ¦109,5 ¦109,5 ¦109,5 ¦109,5¦ 162 ¦ ¦товарооборота ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦В том числе ¦ процентов к ¦106,7 ¦ 113 ¦109,5 ¦109,5 ¦109,5 ¦109,5¦ 162 ¦ ¦потребительская ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперация ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦Число объектов ¦ единиц ¦ 47 ¦ 47 ¦ 48 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 51 ¦ 108,5 ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦В том числе в ¦ единиц ¦ 29 ¦ 29 ¦ 30 ¦ 31 ¦ 31 ¦ 32 ¦ 110,3 ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦Число мест в ¦ тыс. мест ¦2,036 ¦2,074 ¦2,084 ¦2,154 ¦2,154 ¦2,194¦ 107,8 ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦Обеспеченность ¦ мест ¦ 22,7 ¦ 24,1 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 29,0 ¦32,3 ¦ 142,3 ¦ ¦населения местами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общедоступных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦Объем реализации ¦ процентов к ¦120,2 ¦ 145 ¦ 125 ¦ 125 ¦ 124 ¦ 120 ¦ 337 ¦ ¦платных услуг ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению через ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦все каналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------------+------+------+------+------+------+-----+----------+ ¦Число организаций¦ единиц ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 14 ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-----------------+---------------+------+------+------+------+------+-----+----------- -------------------------------- <1> Без учета аптек, палаток. Приложение 9 ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЙОНЕ--------------------+---------+-----T------+-----T----+----T----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013¦2014¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в ¦ ¦ Показатель ¦измерения+-----+------+-----+----+----+----+2015 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------------------+---------+-----+------+-----+----T----+----+----------+ ¦Доля малого и ¦процентов¦10,6 ¦ 11,0 ¦11,3 ¦11,5¦11,6¦12,0¦ - ¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручки от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продуктов и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+-----+----+----+----+----------+ ¦Количество микро- и¦ единиц ¦ 67 ¦ 75 ¦ 80 ¦ 82 ¦ 85 ¦ 88 ¦ 131,3 ¦ ¦малых предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+-----+----+----+----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦субъектов среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+-----+----+----+----+----------+ ¦Количество ¦ человек ¦ 225 ¦ 230 ¦ 235 ¦240 ¦245 ¦250 ¦ 111,1 ¦ ¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+-----+----+----+----+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦ 578 ¦ 593 ¦ 608 ¦623 ¦638 ¦650 ¦ 112,5 ¦ ¦работающих в малом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и среднем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательстве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+---------+-----+------+-----+----+----+----+----------+ ¦Удельный вес ¦процентов¦ 5,6 ¦ 5,7 ¦ 5,8 ¦5,9 ¦6,1 ¦6,3 ¦ - ¦ ¦занятых в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого и среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общей численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активного населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------------+---------+-----+------+-----+----+----+----+----------- Приложение 10 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО РАЙОНУ--------------+-------------+-----T------+----T----+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2011 ¦2012¦2013¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦год ¦год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в ¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-----+------+----+----+-----+-----+2015 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦отчет¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------------+-------------+-----+------+----+----T-----+-----+----------+ ¦Инвестиции в ¦млрд. рублей ¦ 100 ¦ 80,6 ¦85,4¦99,9¦149,9¦263,8¦ - ¦ ¦основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-------------+-----+------+----+----+-----+-----+----------+ ¦Темпы роста ¦ процентов ¦101,2¦ 58,5 ¦106 ¦117 ¦ 150 ¦ 176 ¦ 191 ¦ +-------------+-------------+-----+------+----+----+-----+-----+----------+ ¦Объем ¦млн. долларов¦ 0,4 ¦ 0,3 ¦0,2 ¦0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,4 ¦ 100,0 ¦ ¦иностранных ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-------------+-----+------+----+----+-----+-----+----------+ ¦Из них прямые¦млн. долларов¦ - ¦ 0,3 ¦0,2 ¦0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,4 ¦ - ¦ ¦иностранные ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чистой основе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прямому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестору за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+-------------+-----+------+----+----+-----+-----+----------- Приложение 11 ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО РАЙОНУ-------------------+------------+----------------------------------------+------ ¦ ¦ ¦ По территории ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ +------+------+-----T------+------+------+изменения ¦ ¦ ¦ Единица ¦ 2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ в ¦ ¦ Показатели ¦ измерения ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦2015 году ¦ ¦ ¦ +------+------+-----+------+------+------+ к ¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ оценка ¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +------------------+------------+------+------+-----+------+------+------+----------+ ¦Инвестиции в ¦млрд. рублей¦ 72,8 ¦ 80,6 ¦85,4 ¦ 99,9 ¦149,9 ¦263,8 ¦ - ¦ ¦основной капитал ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+------+------+-----+------+------+------+----------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦млрд. рублей¦ 9 ¦ 11 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 15 ¦ 18 ¦ 200 ¦ ¦консолидированного¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+------+------+-----+------+------+------+----------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦млрд. рублей¦ 5 ¦ 6 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 180 ¦ ¦республиканского ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+------+------+-----+------+------+------+----------+ ¦средства местных ¦млрд. рублей¦ 4 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 9 ¦ 225 ¦ ¦бюджетов ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+------+------+-----+------+------+------+----------+ ¦собственные ¦млрд. рублей¦ 4 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 250 ¦ ¦средства ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+------+------+-----+------+------+------+----------+ ¦средства населения¦млрд. рублей¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 400 ¦ ¦ ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+------+------+-----+------+------+------+----------+ ¦кредиты банков ¦млрд. рублей¦ 39 ¦ 55 ¦62,9 ¦ 74,7 ¦107,8 ¦200,8 ¦ 514,9 ¦ ¦(без кредитов ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+------+------+-----+------+------+------+----------+ ¦иностранные ¦млрд. рублей¦ 0,4 ¦ 0,3 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 25,0 ¦ ¦источники - всего ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+------+------+-----+------+------+------+----------+ ¦в том числе ¦млрд. рублей¦ - ¦ 0,3 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ - ¦ ¦иностранные ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвесторы (прямые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+------+------+-----+------+------+------+----------+ ¦из них кредиты ¦млрд. рублей¦ - ¦ - ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ - ¦ ¦иностранных банков¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+------------+------+------+-----+------+------+------+----------+ ¦прочие источники ¦млрд. рублей¦ 19,4 ¦ 6,3 ¦ 3,4 ¦ 2,1 ¦ 15,0 ¦ 30,9 ¦ 159,3 ¦ ¦ ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------------+------------+------+------+-----+------+------+------+----------- -------------------------------- <1> В ценах 2010 года. Приложение 12 ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ РАЙОНА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА----------------------+-----------+--------------------+------------------------------------------------------------------------------------------+------------- ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+-----------------+----------+-----------------+ ¦ ¦ Наименование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитов ¦ ¦ иностранных ¦ Количество ¦ ¦ организации ¦ Срок ¦ Органы управления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ белорусских ¦ ¦ инвесторов ¦ создаваемых и ¦ ¦Республики Беларусь и¦реализации,¦ ответственные за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ банков ¦ ¦ ¦модернизированных¦ ¦ инвестиционного ¦ годы ¦ реализацию ¦всего¦республиканского¦местных ¦собственных+-----+-----------+ прочих +-----+-----------+ рабочих мест, ¦ ¦ проекта ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦бюджетов¦ средств ¦ ¦ из них ¦источников¦ ¦в том числе¦ единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций¦ ¦кредитов по¦ ¦ ¦ кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего¦иностранным¦ ¦всего¦иностранных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитным ¦ ¦ ¦ банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ линиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+--------------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Миорский ¦2012 - 2013¦Государственное ¦10000¦ ¦ ¦ ¦10000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦мясокомбинат" ¦ ¦объединение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство ¦ ¦"Витебский концерн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦холодильника ¦ ¦"Мясо-молочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукты", Миорский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитет (далее - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦райисполком) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+--------------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Миорский ¦2012 - 2015¦ОАО "Миорский ¦3100 ¦ ¦ ¦ ¦3100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦комбикормовый завод" ¦ ¦комбикормовый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приобретение и монтаж¦ ¦завод", райисполком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦линии гранулирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комбикормов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+--------------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Миорский ¦ 2014 ¦ОАО "Миорский ¦1000 ¦ ¦ ¦ ¦1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мясокомбинат" ¦ ¦мясокомбинат" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦локальных очистных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очистки сточных труб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+--------------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Миорский ¦2012 - 2013¦ОАО "Миорский ¦2000 ¦ ¦ ¦ ¦2000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мясокомбинат" ¦ ¦мясокомбинат" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мясоперерабатывающего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+--------------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ОАО "Миорский ¦ 2015 ¦ОАО "Миорский ¦1000 ¦ ¦ ¦ ¦1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мясокомбинат" ¦ ¦мясокомбинат" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центрального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+--------------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Открытое акционерное ¦2012 - 2013¦ОАО "Папшули", ¦21900¦ ¦ ¦ ¦21900¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общество "Папшули" ¦ ¦управление сельского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - ОАО ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Папшули") ¦ ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство ¦ ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молочно-товарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фермы "Папшули" на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦900 голов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+--------------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Открытое акционерное ¦2013 - 2015¦ОАО "Черессы", ¦21900¦ ¦ ¦ ¦21900¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общество "Черессы" ¦ ¦управление сельского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - ОАО ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Черессы") ¦ ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство ¦ ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молочно-товарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фермы "Черессы" на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦900 голов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+--------------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Открытое акционерное ¦2014 - 2015¦ОАО "Узменский ¦21900¦ ¦ ¦ ¦21900¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общество "Узменский ¦ ¦край", управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦край" (далее - ОАО ¦ ¦сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Узменский край") ¦ ¦и продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство ¦ ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молочно-товарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фермы "Долгиново" на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦900 голов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+--------------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Открытое акционерное ¦2014 - 2015¦ОАО "Ситьково", ¦21900¦ ¦ ¦ ¦21900¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общество "Ситьково" ¦ ¦управление сельского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - ОАО ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Ситьково") ¦ ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство ¦ ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молочно-товарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фермы "Бондарцы" на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦900 голов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+--------------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Открытое акционерное ¦ 2015 ¦ОАО "Любиново", ¦21900¦ ¦ ¦ ¦21900¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общество "Любиново" ¦ ¦управление сельского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - ОАО ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Любиново") ¦ ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство ¦ ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молочно-товарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фермы "Любиново" на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦900 голов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+--------------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Филиал "Повятье" ОАО ¦2012 - 2013¦Филиал "Повятье" ОАО¦4800 ¦ ¦ ¦ ¦4800 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Миорский ¦ ¦"Миорский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комбикормовый завод" ¦ ¦комбикормовый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство ¦ ¦завод", управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦свинарника- ¦ ¦сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦откормочника на ¦ ¦и продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 тысячу голов свиней¦ ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+--------------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Строительство ¦2011 - 2015¦Сельскохозяйственные¦15000¦ ¦ ¦ ¦15000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зерносушильных ¦ ¦организации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексов для сушки ¦ ¦управление сельского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зерновых и масличных ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культур в ОАО ¦ ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Папшули", ОАО ¦ ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Ситьково", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарном предприятии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Миорский", открытом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акционерном обществе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Подъельцы", ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Черессы", открытом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акционерном обществе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Новгороды", открытом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акционерном обществе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Николаевский", ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Любиново", открытом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акционерном обществе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Мерица", открытом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акционерном обществе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Гвардейский", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦открытом акционерном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обществе "Дригучи" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+--------------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Приобретение ¦2011 - 2015¦Сельскохозяйственные¦60000¦ ¦ ¦ ¦60000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственной ¦ ¦предприятия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦техники для ¦ ¦управление сельского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственных ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий района ¦ ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+--------------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Филиал "Детский ¦2011 - 2012¦Филиал "Детский ¦1900 ¦ 900 ¦ ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаторий "Росинка" ¦ ¦санаторий "Росинка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО ¦ ¦ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Белагроздравница" ¦ ¦"Белагроздравница" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Открытие отделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"родителей с детьми" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+--------------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦ДКУСП "Миорская ¦2011 - 2015¦ДКУСП "Миорская ПМК-¦5000 ¦ ¦ ¦ ¦5000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПМК-55" ¦ ¦55" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевооружение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+--------------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Филиал ¦2011 - 2015¦УП "Витебскоблгаз" ¦5500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского ¦ ¦филиал РПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного ¦ ¦"Миорырайгаз" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦унитарного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Витебскоблгаз" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Миорское районное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление газового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства" (далее - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УП "Витебскоблгаз" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиал РПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Миорырайгаз") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Газификация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦одноквартирных жилых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+--------------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Общество с ¦2012 - 2014¦ООО "ТДПМ-3" ¦5000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5000 ¦ ¦ 10 ¦ ¦ограниченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ответственностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"ТДПМ-3" (далее - ООО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"ТДПМ-3") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство фабрики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питательных грунтов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦используемых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦растениеводстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-----------+--------------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+-----------------+ ¦Общество с ¦2012 - 2014¦ООО "ТДПМ-2" ¦5000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5000 ¦ ¦ 5 ¦ ¦ограниченной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ответственностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"ТДПМ-2" (далее - ООО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"ТДПМ-2") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Организация добычи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торфа на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месторождении торфа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Осовы" с целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питательных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦растительных грунтов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦используемых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦растениеводстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---------------------+-----------+--------------------+-----+----------------+--------+-----------+-----+-----------+----------+-----+-----------+------------------ Приложение 13 ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ РАЙОНА------------+-------------+-------+------+-----T------+-----T-----+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦ 2013 ¦2014 ¦2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в ¦ ¦Показатель ¦ измерения +-------+------+-----+------+-----+-----+2015 году ¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ оценка ¦ прогноз ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-----------+-------------+-------+------+-----+------+-----+-----+----------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦ 105,0 ¦105,9 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 123 ¦ 225 ¦ ¦товаров <1>¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+-------+------+-----+------+-----+-----+----------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦ 105,1 ¦ 118 ¦ 119 ¦ 120 ¦ 121 ¦122,5¦ 250 ¦ ¦товаров <2>¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+-------+------+-----+------+-----+-----+----------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦ 89,5 ¦107,9 ¦ 119 ¦ 119 ¦ 119 ¦ 119 ¦ 220 ¦ ¦услуг <1> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+-------+------+-----+------+-----+-----+----------+ ¦Экспорт ¦ процентов к ¦ 810,9 ¦ 200 ¦ 104 ¦ 105 ¦ 106 ¦108,4¦ 251 ¦ ¦услуг <2> ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+-------+------+-----+------+-----+-----+----------+ ¦Сальдо ¦тыс. долларов¦+5616,6¦+6118 ¦+4000¦+4600 ¦+4800¦+5300¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+-------+------+-----+------+-----+-----+----------+ ¦Сальдо ¦тыс. долларов¦+5914,1¦+6240 ¦+4060¦+4730 ¦+4950¦+5420¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<4> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+-------+------+-----+------+-----+-----+----------+ ¦Сальдо ¦тыс. долларов¦ +280 ¦+357,2¦+250 ¦ +260 ¦+280 ¦+300 ¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+-------+------+-----+------+-----+-----+----------+ ¦Сальдо ¦тыс. долларов¦ +43 ¦+84,8 ¦ +60 ¦ +70 ¦ +80 ¦ +80 ¦ - ¦ ¦внешней ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<4> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-----------+-------------+-------+------+-----+------+-----+-----+----------- -------------------------------- <1> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами. <2> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящим в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). <3> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года по сальдо внешней торговли товарами и услугами приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами. <4> Фактические данные за 2010 год и прогнозные показатели до 2015 года по сальдо внешней торговли товарами и услугами приведены по методологии статистики внешней торговли товарами и услугами без учета экспорта нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящим в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде). Приложение 14 РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА--------------+-----------+------+------+-----T-----+-----T----+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в ¦ ¦ Показатель ¦ измерения +------+------+-----+-----+-----+----+2015 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦отчет ¦оценка¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +-------------+-----------+------+------+-----+-----T-----+----+----------+ ¦Численность ¦ человек ¦ 5340 ¦ 5300 ¦5280 ¦5280 ¦5270 ¦5270¦ 98,7 ¦ ¦занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+----+----------+ ¦Трудоустроено¦ человек ¦ 158 ¦ 152 ¦ 140 ¦ 130 ¦ 120 ¦ 115¦ - ¦ ¦на созданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочие места¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+----+----------+ ¦Номинальная ¦тыс. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец года: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Миоры ¦ ¦ 1258 ¦ 1750 ¦2193 ¦2677 ¦3140 ¦3674¦ 293 ¦ ¦г. Дисна ¦ ¦ 1435 ¦ 2200 ¦2757 ¦3366 ¦3948 ¦4619¦ 322 ¦ +-------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+----+----------+ ¦Уровень ¦ процентов ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0,5 ¦ 0,5¦ - ¦ ¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+----+----------+ ¦Количество ¦ единиц ¦ 46 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 53 ¦ 55 ¦ 55 ¦ 119,6 ¦ ¦микро- и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+----+----------- Приложение 15 ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ РАЙОНА---------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ Индексы ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦изменения ¦ ¦ ¦ Единица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в ¦ ¦ Показатели ¦ измерения +-------+-------+-------+-------+-------+-------+2015 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к ¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ прогноз ¦2010 году,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентов ¦ +--------------------+---------------+-------+---------------------------------------+----------+ ¦ Водные ресурсы ¦ +--------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Объем забора воды из¦млн. кубических¦ 1,33 ¦ 1,34 ¦ 1,35 ¦ 1,36 ¦ 1,37 ¦ 1,38 ¦ 104 ¦ ¦природных источников¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Водопотребление ¦млн. кубических¦ 1,24 ¦ 1,26 ¦ 1,27 ¦ 1,28 ¦ 1,29 ¦ 1,30 ¦ 105 ¦ ¦(использование воды)¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Сброс сточных вод в ¦млн. кубических¦ 0,14 ¦ 0,15 ¦ 0,15 ¦ 0,15 ¦ 0,15 ¦ 0,15 ¦ 107 ¦ ¦поверхностные водные¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦В том числе ¦млн. кубических¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦загрязненных и ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недостаточно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очищенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Атмосферный воздух ¦ +--------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Выбросы загрязняющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦веществ от: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарных ¦ тыс. тонн ¦ 0,510 ¦ 0,510 ¦ 0,512 ¦ 0,515 ¦ 0,517 ¦ 0,519 ¦ 102 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦передвижных ¦ тыс. тонн ¦ 2,210 ¦ 2,205 ¦ 2,200 ¦ 2,205 ¦ 2,210 ¦ 2,210 ¦ 100 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Ввод в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природоохранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружения для ¦тыс. кубических¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦очистки сточных вод ¦метров в сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦системы оборотного ¦тыс. кубических¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦водоснабжения ¦метров в сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦установки для ¦тыс. кубических¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦улавливания и ¦метров в сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обезвреживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вредных веществ из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отходящих газов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Минеральные ресурсы ¦ +--------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Эксплуатационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запасы важнейших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видов полезных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(промышленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доломит ¦ млн. тонн ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦глина ¦млн. кубических¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦песчано-гравийная ¦млн. кубических¦ 0,040 ¦ 0,080 ¦ 0,080 ¦ 0,081 ¦ 0,081 ¦ 0,081 ¦ 200 ¦ ¦смесь ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦торф ¦ млн. тонн ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Земельные ресурсы ¦ +--------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Общая земельная ¦ тыс. га ¦ 178,7 ¦ 178,7 ¦ 178,7 ¦ 178,7 ¦ 178,7 ¦ 178,7 ¦ 100 ¦ ¦площадь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦В том числе ¦ тыс. га ¦ 80,8 ¦ 80,8 ¦ 80,5 ¦ 80,2 ¦ 80,0 ¦ 79,2 ¦ 98,0 ¦ ¦сельскохозяйственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦из них пахотные ¦ тыс. га ¦ 44,7 ¦ 44,7 ¦ 44,7 ¦ 44,7 ¦ 44,7 ¦ 44,7 ¦ 100,0 ¦ +--------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Общая площадь ¦ тыс. га ¦ 0,02 ¦ 0,02 ¦ 0,02 ¦ 0,02 ¦ 0,02 ¦ 0,02 ¦ 100 ¦ ¦нарушенных земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Общая площадь ¦ тыс. га в год ¦ - ¦ 0,006 ¦ 0,001 ¦ 0,001 ¦ 0,001 ¦ 0,001 ¦ - ¦ ¦рекультивированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Площадь ¦ га ¦ 3,46 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦сельскохозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦угодий на одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителя района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Площадь пахотных ¦ га ¦ 1,91 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦земель на 1 жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦ Лесные ресурсы ¦ +--------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Площадь лесопокрытых¦ тыс. га ¦ 67,8 ¦ 68,8 ¦ 69,6 ¦ 70 ¦ 70,6 ¦ 71,8 ¦ 105,9 ¦ ¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Расчетная лесосека ¦тыс. кубических¦ 96,3 ¦ 96,3 ¦ 96,3 ¦ 96,3 ¦ 96,3 ¦ 96,3 ¦ 100 ¦ ¦по главному ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Общий объем ¦тыс. кубических¦ 123 ¦ 123 ¦ 123 ¦ 123 ¦ 125 ¦ 128 ¦ 104 ¦ ¦заготовки древесины ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Лесовосстановление и¦ тыс. га ¦ 0,49 ¦ 0,46 ¦ 0,46 ¦ 0,45 ¦ 0,45 ¦ 0,45 ¦ 91,8 ¦ ¦лесоразведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Наличие и ¦ единиц на ¦6/30,92¦6/30,92¦6/30,92¦6/30,92¦6/30,92¦6/30,92¦ 100/100 ¦ ¦организация особо ¦ тыс. га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охраняемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заповедники ¦ единиц на ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ тыс. га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦национальные парки ¦ единиц на ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ тыс. га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦заказники ¦ единиц на ¦2/28,8 ¦2/28,8 ¦2/28,8 ¦2/28,8 ¦3/32,1 ¦3/32,1 ¦ 111,5 ¦ ¦республиканского ¦ тыс. га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+ ¦заказники местного ¦ единиц на ¦4/2,88 ¦4/2,88 ¦4/2,88 ¦3/0,058¦3/0,058¦3/0,058¦ 75 ¦ ¦значения ¦ тыс. га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------------------+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------- Приложение 16 ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ, КРОМЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА---------------------------------------+---------------+-------------- ¦ Содержание предлагаемых мер ¦ Исполнители ¦ Срок исполнения ¦ +--------------------------------------+---------------+------------------+ ¦ Организационные меры ¦ +--------------------------------------+---------------+------------------+ ¦Разработка, согласование и утверждение¦Райисполком, ¦ 2011 год (в ¦ ¦прогнозов развития на пять лет по ¦предприятия и ¦ месячный срок ¦ ¦подведомственным организациям ¦организации ¦ после доведения ¦ ¦ ¦района ¦ показателей ¦ ¦ ¦ ¦ прогноза на ¦ ¦ ¦ ¦2011 - 2015 годы) ¦ +--------------------------------------+---------------+------------------+ ¦Ежегодная разработка, утверждение и ¦ ¦ ¦ ¦реализация: ¦ ¦ ¦ ¦годовых прогнозов социально- ¦Райисполком, ¦Четвертый квартал ¦ ¦экономического развития района ¦предприятия, ¦2011 - 2014 годов ¦ ¦ ¦организации и ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+------------------+ ¦бизнес-планов развития на очередной ¦Райисполком, ¦ 2012 - 2015 годы ¦ ¦год по подведомственным организациям ¦предприятия и ¦ (в месячный срок ¦ ¦ ¦организации ¦ после доведения ¦ ¦ ¦района ¦ показателей ¦ ¦ ¦ ¦ прогноза на ¦ ¦ ¦ ¦ очередной год) ¦ +--------------------------------------+---------------+------------------+ ¦комплекса мер по достижению годовых ¦Райисполком, ¦ Первый квартал ¦ ¦параметров прогноза социально- ¦предприятия, ¦2012 - 2015 годов ¦ ¦экономического развития района ¦организации, ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+------------------+ ¦стратегии развития экспорта района ¦Райисполком, ¦ Первый квартал ¦ ¦ ¦предприятия и ¦2012 - 2015 годов ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+------------------+ ¦программы по импортозамещению ¦Райисполком, ¦ Первый квартал ¦ ¦ ¦предприятия и ¦2012 - 2015 годов ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+------------------+ ¦стратегии по снижению запасов готовой ¦Райисполком, ¦ Первый квартал ¦ ¦продукции ¦промышленные ¦2012 - 2015 годов ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+------------------+ ¦системы мер по стабилизации финансово-¦Райисполком, ¦ Первый квартал ¦ ¦экономического положения организаций, ¦предприятия и ¦2012 - 2015 годов ¦ ¦снижению всех видов затрат, развязке ¦организации ¦ ¦ ¦неплатежей ¦района ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+------------------+ ¦ Производственно-экономические меры ¦ +--------------------------------------+---------------+------------------+ ¦Реализация: ¦ ¦ ¦ ¦Национальной программы развития ¦Райисполком, ¦ 2011 - 2015 годы ¦ ¦экспорта Республики Беларусь на ¦предприятия и ¦ ¦ ¦2011 - 2015 годы, утвержденной ¦организации ¦ ¦ ¦постановлением Совета Министров ¦района ¦ ¦ ¦Республики Беларусь ¦ ¦ ¦ ¦от 23 мая 2011 г. N 656 (Национальный ¦ ¦ ¦ ¦реестр правовых актов Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, 2011 г., N 60, 5/33840) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+------------------+ ¦Программы государственной поддержки ¦Райисполком ¦ 2011 - 2012 годы ¦ ¦малого предпринимательства в Миорском ¦ ¦ ¦ ¦районе на 2010 - 2012 годы, ¦ ¦ ¦ ¦утвержденной решением Миорского ¦ ¦ ¦ ¦районного Совета депутатов от 28 июля ¦ ¦ ¦ ¦2010 г. N 15 (Национальный реестр ¦ ¦ ¦ ¦правовых актов Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦ ¦2010 г., N 219, 9/34367) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+------------------+ ¦мероприятий Республиканской программы ¦Райисполком, ¦ 2011 - 2015 годы ¦ ¦энергосбережения на 2011 - 2015 годы, ¦предприятия и ¦ ¦ ¦утвержденной постановлением Совета ¦организации ¦ ¦ ¦Министров Республики Беларусь от ¦района ¦ ¦ ¦24 декабря 2010 г. N 1882 ¦ ¦ ¦ ¦(Национальный реестр правовых актов ¦ ¦ ¦ ¦Республики Беларусь, 2011 г., N 1, ¦ ¦ ¦ ¦5/33067) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+------------------+ ¦Государственной программы развития ¦Отдел ¦ 2011 - 2015 годы ¦ ¦туризма в Республике Беларусь на ¦физической ¦ ¦ ¦2011 - 2015 годы, утвержденной ¦культуры, ¦ ¦ ¦постановлением Совета Министров ¦спорта и ¦ ¦ ¦Республики Беларусь от 24 марта ¦туризма ¦ ¦ ¦2011 г. N 373 (Национальный реестр ¦райисполкома ¦ ¦ ¦правовых актов Республики Беларусь, ¦ ¦ ¦ ¦2011 г., N 37, 5/33538) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+------------------+ ¦ Меры социального характера ¦ +--------------------------------------+---------------+------------------+ ¦Ежегодная разработка мероприятий по ¦Управление по ¦ 2011 - 2015 годы ¦ ¦обеспечению занятости населения ¦труду, ¦ ¦ ¦района, росту заработной платы с ¦занятости и ¦ ¦ ¦увязкой с ростом производительности ¦социальной ¦ ¦ ¦труда ¦защите ¦ ¦ ¦ ¦райисполкома ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+------------------+ ¦Реализация: ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий Государственной программы ¦Управление по ¦ 2011 - 2015 годы ¦ ¦по созданию безбарьерной среды ¦труду, ¦ ¦ ¦жизнедеятельности физически ¦занятости и ¦ ¦ ¦ослабленных лиц на 2011 - 2015 годы, ¦социальной ¦ ¦ ¦утвержденной постановлением Совета ¦защите ¦ ¦ ¦Министров Республики Беларусь от 1 ¦райисполкома ¦ ¦ ¦ноября 2010 г. N 1602 (Национальный ¦ ¦ ¦ ¦реестр правовых актов Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, 2010 г., N 266, 5/32771) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+---------------+------------------+ ¦мероприятий Программы развития системы¦Отдел ¦ 2011 - 2014 годы ¦ ¦дошкольного образования в Республике ¦образования ¦ ¦ ¦Беларусь на 2009 - 2014 годы, ¦райисполкома ¦ ¦ ¦утвержденной постановлением Совета ¦ ¦ ¦ ¦Министров Республики Беларусь от 19 ¦ ¦ ¦ ¦августа 2008 г. N 1193 (Национальный ¦ ¦ ¦ ¦реестр правовых актов Республики ¦ ¦ ¦ ¦Беларусь, 2008 г., N 201, 5/28189) ¦ ¦ ¦ ¦--------------------------------------+---------------+------------------- |
Новости законодательства
Новости Спецпроекта "Тюрьма"
Новости сайта
Новости Беларуси
Полезные ресурсы
Счетчики
|